倉庫盤點管理制度規(guī)范范文(18篇)

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    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇一
    2、盤點時注意物品的擺放,盤點后需要對物品進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;
    3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
    4、參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;
    5、盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果。
    開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。
    時間安排。
    1、初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);初盤時間計劃在1~3天內(nèi)完成;
    4、稽核時間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。
    三、人員分工。
    1、初盤人:負(fù)責(zé)盤點過程中物品的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表;
    2、復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進(jìn)行復(fù)盤并記錄;
    3、查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核量并記錄;
    5、數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統(tǒng),還需要錄系統(tǒng)。
    6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析、進(jìn)行人員責(zé)任安排;
    四、盤點會議及培訓(xùn)。
    1、在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;
    3、倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
    六、盤點作業(yè)流程。
    1、準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;
    2、按物品的先后順序依次分類進(jìn)行點數(shù);
    3、點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
    4、將完成的“盤點卡”貼在外面;
    5、將盤點完成的物品放在對應(yīng)位置。
    七、初盤。
    初盤方法及注意事項。
    1、只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);
    3、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點完成;
    初盤作業(yè)流程。
    1、初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
    2、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點;
    3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進(jìn)行盤點;
    5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品;
    6、繼續(xù)盤點箱裝物品,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點;
    8按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點;
    9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;
    13特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示物品、未進(jìn)行歸位物品)的物品盤點由指定人員進(jìn)行;
    14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進(jìn)行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。
    八、復(fù)盤。
    復(fù)盤注意事項。
    2、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
    復(fù)盤作業(yè)流程。
    3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;
    8、復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。
    9、復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;
    九、查核。
    查核注意事項。
    (1)查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因;
    (2)查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
    查核作業(yè)流程。
    (3)確定最終的物品盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;
    (4)按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
    十稽核。
    稽核注意事項。
    (1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
    (2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
    稽核作業(yè)流程。
    (1)稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核;
    盤點總結(jié)及報告。
    編制:朱智德。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇二
    目的規(guī)范倉儲物資管理,有效降低庫存,及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。
    適用范圍。
    本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
    職責(zé)。
    財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實施,相關(guān)部門配合實施。
    工作程序。
    4.1。
    盤點對象。
    本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
    4.2。
    盤點方式。
    4.2.1。
    盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
    4.2.2。
    月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財務(wù)部不定期抽查;。
    4.2.3。
    季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。
    4.3。
    盤點實施。
    4.3.1。
    4.3.2。
    季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點,財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號前將盤點計劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點,盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份,在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。
    4.4。
    4.4.1。
    4.4.2。
    4.4.3。
    4.4.4。
    倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
    4.5。
    4.5.1。
    4.5.2。
    4.5.3。
    財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的,財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點和補(bǔ)報盤點匯總表。
    相關(guān)記錄:
    mzd。
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    倉庫盤點管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作,使倉庫賬實相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程,通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。
    2、范圍。
    盤點范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
    3、盤點方式。
    3.1定期盤點。
    1)日盤點。
    保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。
    2)月末盤點。
    3)年末盤點。
    3.2不定期盤點。
    不定期盤點由調(diào)度中心自行安排,對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點,檢查各倉庫賬物相符情況。
    5、盤點方法。
    倉庫保管員盤點需采用實地盤點法,目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
    駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異,立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
    6、盤點后的稽核工作。
    盤點完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財務(wù)人員。
    盤點工作獎懲。
    在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;。
    盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:
    1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
    2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
    1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作,使倉庫賬實物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程,通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。
    范圍。
    盤點范圍:倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
    盤點方式。
    3.1定期盤點。
    1)日盤點。
    倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。
    2)月末盤點。
    3)年末盤點。
    3.不定期盤點。
    不定期盤點由公司自行安排,對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤,檢查各倉庫賬物卡相符情況。
    4.盤點方法。
    倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”,倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異,立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
    5.盤點后的稽核工作。
    6.盤點工作獎懲。
    在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇三
    1、目的:
    為了保證倉庫賬卡物的一致性,發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。
    2、適用范圍及盤點頻次。
    本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點;不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點任務(wù);日盤點是對貴重件的盤點。
    3、職責(zé)。
    3.1儲運部記帳組負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
    3.2儲運部各班組負(fù)責(zé)盤點的實施,對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因,提出改進(jìn)措施。
    3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。
    4、工作流程。
    4.1.1對倉庫進(jìn)行整理,清理出藏在死角的物料。
    4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放,并建立相應(yīng)的電子帳;由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。
    4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝,做好物料的標(biāo)識。
    4.1.4確定盤點范圍,核對物料,確保物料、卡與貨位三者一致,同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
    4.1.5對參與盤點人員進(jìn)行培訓(xùn),熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
    4.2盤點實施。
    4.2.1盤點表的發(fā)放。
    4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點,由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。
    4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表,由各小組盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄,盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放,憑盤完的盤點表換新的盤點表。
    4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時,記錄發(fā)放時間,并對盤點進(jìn)度進(jìn)行跟催。
    4.2.1.4盤點人收到盤點表后,應(yīng)在盤點表上注明接收時間。
    4.2.2實物盤點。
    4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位,先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符,如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。
    4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線,在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。
    4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤,應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線,然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
    4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名,并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人,由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。
    4.2.3盤點表的返還。
    4.2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點,換取新的盤點表。
    4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后,在盤點表返回時間處簽字確認(rèn),并交專人錄入系統(tǒng),同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。
    4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進(jìn)行跟催。
    4.2.4盤點抽查。
    4.2.4.1盤點表的由兩人一組進(jìn)行錄入,一人負(fù)責(zé)報數(shù),一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后,由錄入人重新報數(shù),報數(shù)人復(fù)核。
    4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后,如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符,立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。
    4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回,財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤,抽盤比例為盤點品種的10%,但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
    4.2.5盤點結(jié)果確認(rèn)。
    4.2.5.1抽盤結(jié)束后,如盤點準(zhǔn)確率為95%以上,盤點結(jié)果有效。
    4.2.5.2抽盤結(jié)束后,如盤點準(zhǔn)確率為95%以下,則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤,直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上,否則視為無效盤點。
    4.3盤點總結(jié)。
    4.3.1如盤點結(jié)果合格,則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對,出具盤點總結(jié)報告。
    4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤;異常退貨,并且未入賬;
    4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點區(qū)域,檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算;對未入賬的重新入賬;對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇四
    目的:制定盤點流程,確保倉庫物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。
    范圍:浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
    注意:月末及以上(季度、年中、年終)盤點,倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量)。
    1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率,將物料分為三類:a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
    1.1.2a類:出入庫頻率較高的物料。
    1.1.3b類:出入庫頻率較低的物料。
    1.1.4c類:基本不出庫,在庫時間三個月以上。
    2.1倉庫盤點按五大類進(jìn)行:元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
    2.2元器件(貴重):所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
    送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
    2.3元器件:所有價值在500元以下的元器件物料。
    2.4結(jié)構(gòu)件:所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
    2.5電子料:所有電子元器件的物料。
    2.6輔料:所有輔料的物料。
    3.1一周盤點:屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
    3.2半個月盤點:屬于a類的結(jié)構(gòu)件。
    3.3一個月盤點:屬于a類的元器件、電子料。
    3.4三個月盤點:屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。
    3.5六個月盤點:所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
    4.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。
    4.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序。
    4.3盤點人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。
    5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
    5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織,且必
    須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。
    5.3年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
    6.1一周盤點:時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃半天完成。
    6.2半個月盤點:時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃半天完成。
    6.3一個月盤點:時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃兩天時間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。
    6.4三個月盤點:時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃兩天時間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。
    6.5六個月盤點:時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃兩天時間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。
    注:以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。
    7.1盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間,要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響倉庫盤點的正確性。
    7.2盤點前,iqc需完成待檢料的檢驗工作,以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。
    7.3盤點前,生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作,盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。
    注:如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料),倉庫人員需做好手工帳。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇五
    為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循,進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,并達(dá)到財產(chǎn)管理的目的,特制定本制度。
    2.1原材料:按性質(zhì)分類,例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
    2.2產(chǎn)成品:按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
    2.3模具:按不同類別分類。
    3.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,設(shè)置存貨卡。
    3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
    3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點。
    3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量,會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
    3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告,等候上級指令處理。
    3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
    3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
    每月向上級部門報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況,包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表,年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部,以便及時實施采購。
    存貨的盤點,以當(dāng)月最末一日實施為原則。
    5.1按月盤點:由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
    5.2年中、年終盤點
    5.2.1存貨:由部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。
    5.2.2物資:由部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。
    5.3檢查:由財務(wù)部門照會其倉庫主管后,做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
    5.4特定的不定期抽點的盤點工作,亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責(zé)與年中(終)盤點同。
    6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。
    6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
    財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:
    (一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:
    (二)對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者:
    (三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
    (一)倉庫主管崗位職責(zé)
    1)倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理,并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
    2)輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員,并對倉管員進(jìn)行考核,督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
    3)管理倉管員的內(nèi)容必須包括:按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品,按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄,如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤,發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
    4)監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄,要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符,在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
    5)檢查倉庫5s工作的情況。
    6)對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
    7)組織按月定期的盤點工作,及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
    8)對倉庫物料存量實行abc分類法,設(shè)定庫存量的高低限制,定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
    (二)原料倉倉管員崗位職責(zé)
    1)在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度,按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
    2)監(jiān)督搬運工工作,制止野蠻裝卸。
    3)負(fù)責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
    4)負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)入庫、出庫單,登記賬本,做到賬、卡、物相符。
    5)倉庫按照5s要求進(jìn)行管理,報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
    6)原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
    7)檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩,有沒有貨不對辦,有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量,對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫,并及時向倉庫主管反映情況。
    8)做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性,合理安排擺放區(qū)域。
    9)發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
    10)及時整理庫存物品,保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序,搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限,如有問題及時向倉庫主管反映。
    11)監(jiān)控物品庫存數(shù)量,負(fù)責(zé)向上級遞交需要補(bǔ)貨的原料,做到及時、準(zhǔn)確。
    12)在非當(dāng)班時間,有需要時,須回廠收、發(fā)貨。
    13)每月定期盤點,按時上報相關(guān)表冊。
    14)服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
    (三)成品倉倉管員崗位職責(zé)
    1)在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度,認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理辦法。
    2)督導(dǎo)搬運工工作,制止野蠻裝卸。
    3)負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn),有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
    4)負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
    5)負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨,核對品種、數(shù)量,填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡,保證賬物相符。
    6)每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
    7)對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
    8)成品進(jìn)倉時,檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
    9)加強(qiáng)與各有關(guān)部門的溝通,保證收發(fā)貨的及時。
    10)及時整理庫存物品,保證倉庫物品擺放整齊,保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
    11)成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
    12)在非當(dāng)班時間,有需要時,須回廠發(fā)貨。
    13)每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
    14)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作,出現(xiàn)問題及時上報。
    15)服從工作安排,完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇六
    月末盤點,由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。
    1、盤點采用實盤實點方式
    2、盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的順序。
    由庫房準(zhǔn)備夾板,盤點表,盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
    廚房原材料盤點為實地盤點制,每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點,盤點表填制要求書寫清晰,品名,單價,數(shù)量,金額填寫要規(guī)范,參與盤點人必須在盤點表上簽字。
    酒超盤點為永續(xù)盤點制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表,財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進(jìn)行盤點。盤點結(jié)束后,財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。
    倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制,保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù),并根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿,做到日清日結(jié),帳實相符,每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量,對照實物進(jìn)行盤點,做到帳實相符,于次日將盤點結(jié)果。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇七
    制定合理的盤點作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達(dá)到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
    2.0范圍。
    盤點范圍:倉庫所有庫存商品。
    3.0職責(zé)。
    倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。
    財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
    it部:負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
    4.0管理流程。
    4.1盤點方式。
    4.1.1定期盤點。
    4.1.1.1月末盤點。
    4.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;。
    4.1.1.1.2月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;。
    4.1.1.2年終盤點。
    4.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;。
    4.1.1.2.2年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;。
    4.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;。
    4.1.2不定期盤點。
    4.2盤點方法及注意事項。
    4.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;。
    4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;。
    4.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;。
    4.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;。
    4.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。
    4.3.2時間安排。
    4.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;。
    4.3.3人員安排。
    4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;。
    4.3.3.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;。
    4.3.4相關(guān)部門配合事項。
    4.3.5物資準(zhǔn)備。
    盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;。
    4.3.6盤點工作準(zhǔn)備。
    4.3.6.3將倉庫所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲位標(biāo)示。同一儲位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。
    4.3.6.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;。
    4.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行初盤;。
    4.4盤點會議及培訓(xùn)。
    4.5盤點工作獎懲。
    4.5.1在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;。
    4.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;。
    4.6盤點作業(yè)流程。
    4.6.1初盤前盤點。
    4.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項。
    4.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;。
    4.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;。
    4.6.1.2.3已經(jīng)過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;。
    4.6.1.2.4盤點時順便對商品進(jìn)行歸位操作;。
    4.6.1.3初盤前盤點作業(yè)流程。
    4.6.1.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;。
    4.6.1.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;。
    4.6.1.3.6最后對已盤點商品進(jìn)行封箱操作;。
    4.6.1.4初盤前已盤點商品進(jìn)出流程。
    拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
    4.6.2初盤。
    46.2.1初盤方法及注意事項。
    4.6.1.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成;。
    4.6.2.2初盤作業(yè)流程。
    4.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);。
    4.6.2.2.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點;。
    4.6.2.2.3按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤點;。
    4.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有散裝商品;。
    4.6.2.2.6繼續(xù)盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點;。
    4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點;。
    4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。
    4.6.3復(fù)盤。
    4.6.3.1復(fù)盤注意事項。
    4.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);。
    4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程。
    4.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;。
    4.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。
    4.6.4查核。
    4.6.4.1查核注意事項。
    4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;。
    4.6.4.2查核作業(yè)流程。
    4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;。
    4.6.5稽核。
    4.6.5.1稽核注意事項。
    4.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;。
    4.6.5.2稽核作業(yè)流程。
    4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;。
    4.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計。
    4.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
    4.6.7.最終盤點表審核。
    4.6.7.1倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因。
    4.6.7.1.2在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
    理審核簽字;。
    4.6.7.1.4倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;。
    4.6.7.1.5倉庫對“盤點差異表”進(jìn)行存檔;。
    4.6.7.2財務(wù)確認(rèn)。
    4.6.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔;。
    4.6.8盤點庫存數(shù)據(jù)校正。
    4.6.9盤點總結(jié)及報告。
    4.6.9.2盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明:。
    本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;。
    4.7表單。
    4.7.1盤點表。
    4.7.2稽核盤點表。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇八
    為加強(qiáng)倉庫管理制度,提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性,增強(qiáng)員工的責(zé)任心,為更有效地減少公司不必要的損失,和以后員工的入股準(zhǔn)確率,特制定本制度。
    2、對象:a、對各店的庫存商品;b、領(lǐng)用物品;
    3、季度:每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤;
    a、對象:主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品;
    b、年度:每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點;
    1、賬盤:根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對;
    2、實盤:以實物為基準(zhǔn),盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對;
    2、對策:開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的,必須要經(jīng)過證實后,方可做下一步操作。
    3、店鋪不對:必須在盤點表上給予更正,并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。
    在每期盤點完后,跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整,同時,在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的,要經(jīng)過審核決定:可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整,不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄,當(dāng)作重盤依據(jù)。
    在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好,隨后,經(jīng)會議討論,給予處理;
    總監(jiān)督:芳姐
    1、月度盤點時間為每月月底25日至30日
    2、盤點人員安排:每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。
    3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇九
    (2)對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證,及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理;正文。
    2.1職責(zé)分工2.1.1財務(wù)部。
    (1)督促《倉庫盤點管理制度》的落實,指導(dǎo)、監(jiān)督盤點管理工作的開展;(2)協(xié)調(diào)盤點資源,統(tǒng)籌盤點管理工作,2.1.3倉庫(服務(wù)中心)。
    (1)統(tǒng)籌組織倉庫盤點管理工作,細(xì)化和完善盤點計劃;(2)對盤點組織工作的結(jié)果負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)盤點結(jié)果的提報。(3)發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作;(4)簽核《倉庫盤點差異確認(rèn)表》。
    2.2管理內(nèi)容2.2.1盤點周期2.2.2.1每日盤點。
    (1)每日盤點由各倉庫自行發(fā)起實施;
    (3)未上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當(dāng)日有異動的貨物打印手工庫存報表進(jìn)行異動盤點,有條件的實行全盤。
    2.2.2.2每周盤點。
    (1)根據(jù)公司運營情況由財務(wù)部發(fā)起;
    (2)已上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點;
    由財務(wù)部發(fā)起,倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2盤點范圍。
    (1)倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等;2.2.3盤點原則。
    (1)遵循實事求是的原則,嚴(yán)禁弄虛作假的行為發(fā)生;
    (5)盤點庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
    月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤;2.2.4.2抽盤。
    對盤點方式有特殊要求的,由倉庫配合完成。2.2.5結(jié)果交付。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十
    一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次,上下午各一次。
    工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。
    三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。
    四、請假:原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當(dāng)面請假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。
    五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。
    六、脫崗:工作時間內(nèi),保管員務(wù)必堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。
    七、嚴(yán)格遵守公司材料驗收入庫的.規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財物,務(wù)必拒絕供應(yīng)商請吃請喝,務(wù)必拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并立即開除。
    八、下列行為,每次罰款5元:
    上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無故串崗。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十一
    1目的規(guī)范倉儲物資管理,有效降低庫存,及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。
    2適用范圍。
    本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
    3職責(zé)。
    財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實施,相關(guān)部門配合實施。
    4工作程序。
    4.1盤點對象。
    本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
    4.2盤點方式。
    4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
    4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財務(wù)部不定期抽查;。
    4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。
    4.3盤點實施。
    4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點,財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號前將盤點計劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點,盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份,在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。
    4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
    4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的,財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點和補(bǔ)報盤點匯總表。
    5相關(guān)記錄:
    倉庫盤點管理制度21、目的為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作,使倉庫賬實相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程,通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。
    2、范圍。
    盤點范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
    3、盤點方式。
    3.1定期盤點。
    1)日盤點。
    保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。
    2)月末盤點。
    3)年末盤點。
    3.2不定期盤點。
    不定期盤點由調(diào)度中心自行安排,對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點,檢查各倉庫賬物相符情況。
    5、盤點方法。
    倉庫保管員盤點需采用實地盤點法,目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。
    駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異,立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
    6、盤點后的稽核工作。
    盤點完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財務(wù)人員。
    盤點工作獎懲。
    在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;。
    盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:
    1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
    2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
    1.目的為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作,使倉庫賬實物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程,通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。
    2范圍。
    盤點范圍:倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
    3盤點方式。
    3.1定期盤點。
    1)日盤點。
    倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。
    2)月末盤點。
    3)年末盤點。
    3.不定期盤點。
    不定期盤點由公司自行安排,對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤,檢查各倉庫賬物卡相符情況。
    4.盤點方法。
    倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”,倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤,收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異,立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
    5.盤點后的稽核工作。
    6.盤點工作獎懲。
    在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十二
    為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性,達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全,完整,根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度,實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理,作為盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點的安排,計劃,組織,初盤,復(fù)盤,核查,數(shù)據(jù)輸入,盤點表審核,數(shù)據(jù)校正,盤點總結(jié)等方面進(jìn)行說明,規(guī)定和指導(dǎo),以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時,貫徹盤點制度,查找?guī)齑婀芾砺┒?,?guī)范入庫貨物的收貨清點,入庫放位,庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨,出庫備貨,出庫清點,司機(jī)貨物交接,出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性,規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
    盤點范圍:貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
    2、理貨員:負(fù)責(zé)倉庫物料盤點工作,最終盤點數(shù)據(jù)的核查,校正,盤點總結(jié)。
    3、財務(wù)部:負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見,進(jìn)行有關(guān)的帳物處理,定期或不定期對各項存貨進(jìn)行核實、盤點。
    4.1盤點方式
    1)循環(huán)盤點:每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi),倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點,由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。
    2)交班盤點:對于待發(fā)貨物,倉儲交接班時各班主管需同時進(jìn)行庫存貨物盤點,并作為交接必續(xù)之一。
    3)周末盤點:對于本周入庫貨物,截止每周五下午14:00為止的庫存進(jìn)行周末盤點,由運營部組織并安排實施。
    4) 月末盤點:對于所有庫存貨物,每月的最后一個星期五進(jìn)行整體盤點,由運營部組織,財務(wù)部復(fù)盤。
    5) 年末盤點:每年12月20日,對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備,用品進(jìn)行盤點,由運營部組織并安排實施,財務(wù)部稽查。
    6)不定期盤點:財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進(jìn)行,具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。
    4.2盤點方法及注意事項
    1)盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
    2)盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;
    3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
    4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;
    5)盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;
    6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】,在盤點工作全部結(jié)束之后,必須將其取下來,避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
    4.3盤點計劃
    4.3.1盤底計劃書
    1)周末、月底盤點由運營部組織進(jìn)行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后,由運營部組織進(jìn)行。
    2)月末盤點及年末盤點,相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】,明確盤點具體時間,倉庫停止操作時間,初盤時間及人員,復(fù)盤時間及人員,并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細(xì)計劃。
    4.3.2盤點時間安排
    4.3.3人員安排
    5) 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中;
    6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
    4.3.4 相關(guān)部門配合事項
    4)特別注意:倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;
    4.3.5物資準(zhǔn)備
    盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡,貨物盤點明細(xì);
    4.3.6盤點前工作準(zhǔn)備
    2)將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標(biāo)示。
    3)同一儲位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
    4)盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;
    5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細(xì)表”;
    7)在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;
    4.3.7 盤點會議及培訓(xùn)
    4.3.8盤點工作獎懲
    1)在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;
    5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
    5.1初盤
    5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
    2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;
    3)最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;
    4)盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;
    5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;
    6)盤點時順便對物料進(jìn)行歸位操作,相同品名的貨物,擺放距離不得超過兩米;
    5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程
    1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;
    4)最后將外箱予以封箱;
    5)將完成的“盤點標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上;
    5.1.3初盤作業(yè)流程
    1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
    2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點;
    3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點;
    4)繼續(xù)盤點箱裝貨物,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點;
    9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;
    11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;
    16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點,和箱上的盤點標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。
    5.2復(fù)盤
    5.2.1復(fù)盤注意事項
    2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
    5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程
    3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;
    8)復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。
    9)復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;
    5.3查核
    5.3.1查核注意事項
    1)查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;
    2)查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
    5.3.2查核作業(yè)流程
    3)確定最終的貨物盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;
    4)按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
    5.4稽核
    5.4.1稽核注意事項
    1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
    2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
    5.4.2稽核作業(yè)流程
    1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
    5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
    3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
    1)倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因
    5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;
    6)相關(guān)人員對“盤點差異表”進(jìn)行存檔;
    2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復(fù)印件)分別存檔;
    1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正
    3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理,運營經(jīng)理,行政部,財務(wù)部。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十三
    鹽酸規(guī)范倉庫管理制度為了加強(qiáng)對鹽酸的管理,防止在運輸、貯存、生產(chǎn)和使用過程中發(fā)生火災(zāi)、爆炸及泄漏等事故。下面小編為大家整理了有關(guān)鹽酸規(guī)范倉庫管理制度,希望對大家有幫助。
    1、鹽酸的管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《危險化學(xué)品管理規(guī)則》和《關(guān)于違反爆炸、易燃危險物品管理規(guī)則的處罰暫行辦法》等規(guī)定。
    2、實行嚴(yán)格的登記管理制度,制定“誰主管、誰負(fù)責(zé)、明確責(zé)任、責(zé)任到人”的`原則,確保安全管理工作落實到人。
    3、采購、領(lǐng)用鹽酸要及時辦妥登記及相關(guān)手續(xù),要保持帳、物相符,必須附有產(chǎn)品安全說明書和防火、滅火、安全儲存的注意事項。
    4、入庫時,必須實行檢查驗收登記,驗收必須在庫外進(jìn)行安全地點進(jìn)行。驗收內(nèi)容包括:物品的數(shù)量、包裝、危險標(biāo)志,經(jīng)核對無誤后方可出入庫。
    5、入庫后應(yīng)定期檢查,分類存放。生產(chǎn)部門的領(lǐng)用,必須填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任人、批準(zhǔn)人簽字審核后方可出庫。
    6、貯存?zhèn)}庫應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì),按規(guī)范要求設(shè)置相應(yīng)的防爆、泄壓、防火、防雷、報警、防曬、調(diào)溫、消除靜電、防火圍堤等安全裝置和設(shè)施。
    7、鹽酸須有單獨的倉庫存放,實行雙人雙鎖,出入庫臺帳登記要清楚、全面、準(zhǔn)確。無關(guān)人員不得進(jìn)入鹽酸化學(xué)品倉庫。
    8、化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)或滅火方法相互抵觸或相互有影響的化學(xué)危險物品,絕對不允許貯存在同一庫內(nèi)。
    9、入庫前均應(yīng)按送貨單入庫,并認(rèn)真對照送貨單進(jìn)行檢查是否與送貨單一致。出庫前均應(yīng)按領(lǐng)料單進(jìn)行檢查核對,核對化學(xué)物品數(shù)量、包裝、危險標(biāo)志。 10、進(jìn)入鹽酸儲存區(qū)域的人員、機(jī)動車輛和作業(yè)車輛,必須采取防火措施。
    1、使用過程中應(yīng)根據(jù) 鹽酸性能和生產(chǎn)過程中的火災(zāi)危害及毒害程度,設(shè)置相應(yīng)的排風(fēng)、通風(fēng)、防火、防爆、防塵防毒、泄壓、降溫、防潮、避雷、阻止回火、導(dǎo)除靜電、緊急排放、隔離操作等安全設(shè)施。
    2、使用鹽酸的操作人員必須正確穿戴專用防護(hù)用品和器具(如酸、堿作業(yè)崗位要戴眼鏡、處理問題時必須戴面罩)。嚴(yán)禁用手直接接觸劇毒物品,不得在劇毒物品場所飲食,應(yīng)備有一定數(shù)量的解毒藥品(甘草含劑等)以備應(yīng)急搶救之用,工作結(jié)束后應(yīng)更換工作服,清洗后方可離開作業(yè)場所。
    3、使用、保管場所,應(yīng)配備一定數(shù)量的解毒藥品,以備應(yīng)急之用。
    4、使用中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣要按規(guī)定處理。
    1.迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進(jìn)行隔離,嚴(yán)格限制出入。
    2.建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服,不要直接接觸泄漏物,盡可能切斷泄漏源。
    3.防止進(jìn)入下水道、排水溝等限制性空間。
    4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或蘇打灰混和,也可用大量水沖洗,洗水稀釋后排入廢水系統(tǒng)。
    5.大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容,用泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)S檬占鲀?nèi),回收或運至廢物處理場所處置。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十四
    對物資部庫房進(jìn)行規(guī)范管理。
    適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。
    3.1倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識,貯存和保護(hù)、入庫和出庫控制;
    3.5倉庫員工因個人原因辭職的應(yīng)提前一個月書面申請交物資部長,辭職時必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。
    必須做到提前三十分鐘上班,上班期間不得擅自離開崗位;
    4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則,以公司利益為核心,嚴(yán)禁發(fā)生對送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生。
    五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排,認(rèn)真完成上級主管交給的各項工作任務(wù),對不嚴(yán)格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認(rèn)真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十五
    1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。
    2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
    3、庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
    a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
    b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
    c) 與要求不符合的采購物資。
    4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補(bǔ)填"入庫單"。
    二、物資保管倉庫管理制度
    1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。
    a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
    b) 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。
    c) 四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
    2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
    3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
    三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
    1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
    2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的.倉庫管理制度原則。
    3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。
    4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
    5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
    四、物資退庫倉庫管理制度
    1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
    2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后,入庫并做好記錄和標(biāo)識。
    倉庫管理制度小結(jié):
    1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收民迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn)。
    2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。
    1、倉管員必須做好本部門倉庫的職責(zé)規(guī)范、所有面、輔料、機(jī)物料工作。原則性、責(zé)任心要強(qiáng)。
    2、做好倉庫的物品陳列、擺放,分類分區(qū),設(shè)立卡牌,定位編號的標(biāo)識工作。
    3、做好日常的配貨、訂單追蹤到位工作。
    4、做好日常貨品進(jìn)倉前的驗收工作。
    5、做好貨品的盤點,月報表工作。
    6、做好倉庫的清理、整潔工作。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十六
    規(guī)范倉儲物資管理,有效降低庫存,及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn),確保賬、卡、物相符。
    2適用范圍。
    本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
    3職責(zé)。
    財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理,各倉庫負(fù)責(zé)實施,相關(guān)部門配合實施。
    4工作程序。
    4.1盤點對象。
    本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
    4.2盤點方式。
    4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;
    4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤,財務(wù)部不定期抽查;
    4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤,倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。
    4.3盤點實施。
    4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員,到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點,財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃,做好盤前入賬結(jié)存,并在25號前將盤點計劃通知倉庫,各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點,盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督,倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份,在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。
    4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
    4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的,財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰,并責(zé)令限期完成盤點和補(bǔ)報盤點匯總表。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十七
    收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補(bǔ)料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責(zé)任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。
    供應(yīng)商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應(yīng)商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。
    3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務(wù)報檢)必須及時報檢,不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;。
    4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準(zhǔn)確,物料品質(zhì)狀態(tài)明確,凡三項中有一項有誤,當(dāng)追溯上工序更正,或拒收,執(zhí)行要有力,不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記錄要準(zhǔn)確無誤,方便查詢。
    生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務(wù)出貨預(yù)定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補(bǔ)料、材料發(fā)外加工、供應(yīng)商物料品質(zhì)不良退貨。
    7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補(bǔ)料,且無法開單者,對方應(yīng)向倉庫打借條簽名確認(rèn)方可補(bǔ)給并需做好相應(yīng)記錄。
    1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè),單據(jù)移動與物料移動必須同步;。
    3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達(dá);。
    1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng),如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應(yīng)及時提報。
    3、電腦操作必須有嚴(yán)格的權(quán)限管控,不允許其它人員非法操作;。
    4、各倉管人員應(yīng)及時進(jìn)行各類電腦資料維護(hù)作業(yè),確保電腦帳務(wù)與實物同步;。
    7、非財務(wù)倉庫人員,無權(quán)使用倉庫電腦進(jìn)行任何操作;。
    責(zé)任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常。
    1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;。
    2、物料應(yīng)按儲存區(qū)標(biāo)示管理辦法,按物料排序定位放置,不得混料;。
    3、所管物料的存卡,標(biāo)示牌必須清晰;。
    7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔,整理有序,堅持做好每天6s工作;。
    8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒,保證搬運與儲存物料及人員完整安全;。
    通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域。
    1、通道應(yīng)保持暢通,備料或需歸位的'物料不宜占道,不得影響公共作業(yè);。
    3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè),應(yīng)維護(hù)其環(huán)境清潔,不得有損害他人行為:磅取、備發(fā)物料時有散落零件當(dāng)時就要歸位。
    4、倉庫全體人員,必須嚴(yán)格執(zhí)行倉庫門禁制度,共同維護(hù)公共環(huán)境,愛護(hù)公物;。
    3、倉庫設(shè)備未經(jīng)主管同意,不得外借;。
    明確工作執(zhí)掌、合理分工、責(zé)職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨。
    完成規(guī)定值日內(nèi)容,并輔助監(jiān)督管理。
    1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,在當(dāng)天工作結(jié)束之前負(fù)責(zé)垃圾清理;。
    3、下班前5分鐘負(fù)責(zé)巡視安全系統(tǒng)是否正常,如門窗、電源等是否關(guān)閉;。
    4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;。
    2、主管需以身作則,起模范帶頭作用;。
    3、主管必須具備規(guī)劃能力,對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;。
    5、主管必須對下屬各項工作進(jìn)行稽核和監(jiān)督,保證工作計劃不致偏離;。
    6、部門產(chǎn)生異常時,主管必須分析原因,作出處理改善對策,并追蹤改善結(jié)果;。
    10、主管嚴(yán)格執(zhí)行考核考評制度,堅持公平、公正、公開的原則;。
    倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十八
    為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,盤點事務(wù)處理有所遵循,并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
    第二條盤點范圍。
    (一)存貨盤點:系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
    (二)財務(wù)盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
    (三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。
    1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
    2、保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費用報支的雜項設(shè)備。
    3、保管品:以費用購置者。
    第三條盤點方式。
    (一)年中、年終盤點。
    1、存貨:由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。
    2、財務(wù):由財務(wù)科與會計科共同盤點。
    3、財產(chǎn):由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。
    (二)月末盤點。
    每月末所有存貨,由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時,得采取重點盤點。
    (三)月份檢查。
    由檢核部門(總經(jīng)理室)或財務(wù)部門照會其部門主管后,會同經(jīng)管部門,做存貨隨機(jī)抽樣盤點。
    第四條人員的指派與職責(zé)。
    (一)總盤人:由總經(jīng)理擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
    (二)主盤人:由各事業(yè)部主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。
    (三)復(fù)盤人:由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長),負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。
    (四)盤點人:由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
    (五)會點人:由財務(wù)部門指派(人員不足時,間接部門支援),負(fù)責(zé)會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
    (六)協(xié)點人:由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)盤點時,料品搬運及整理工作。
    (七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責(zé)亦同。
    (八)監(jiān)點人:由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
    (一)盤點編組。
    由財務(wù)部門主管于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”,呈總經(jīng)理核定后,公布實施。
    (二)經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤點表格,由財務(wù)部門準(zhǔn)備。
    1、存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)示牌。
    2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。
    3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點。
    4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財務(wù)部門自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
    (三)盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。
    第六條年中、年終全面盤點。
    (一)財務(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理,經(jīng)核準(zhǔn)后,簽發(fā)盤點通知,并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點工作。
    (二)盤點期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料,材料可不移動,但必須標(biāo)示出。
    (三)年中、年終盤點,原則上應(yīng)采全面盤點方式,如確因事情特殊,無法辦理時,應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后,始得改變方式進(jìn)行。
    (四)盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財物數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項,盤點后不得更改。
    (五)盤點物品時,會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”,并每小段應(yīng)核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有出入者,必需再重點;盤點完畢,盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存,第二聯(lián)送財務(wù)部門,供核算盤點盈虧金額。
    第七條不定期抽點。
    (一)由總經(jīng)理室視實際需要,隨時指派人員抽點;可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
    (二)盤點日期及項目,以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。
    (三)盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù),再行盤點。
    (四)不定期抽點,應(yīng)填列“盤存表。
    第八條盤點報告。
    (一)財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián),送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部門,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室,第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
    (二)不定期抽點,應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
    (三)盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
    第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點。
    (一)現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外,平時,總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。
    (二)現(xiàn)金及票據(jù)的盤點,應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
    (三)盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
    (四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部門存,第二聯(lián)財務(wù)部門存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
    (五)有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認(rèn)定,會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門,第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室,如有出入,應(yīng)即呈報總經(jīng)理批。
    第十條存貨盤點。
    (一)存貨的盤點,以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
    (二)存貨,原則上采全面盤點,如因成本計算方式,無須全面盤點,或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。
    第十一條其他項目盤點。
    (一)外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會同財務(wù)人員,共同赴外盤點,其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門,第二聯(lián)財務(wù)部門存查,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
    (二)銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù),含驗收及列賬。
    (三)經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本,送財務(wù)部門核查。
    第十二條注意事項。
    (一)所有參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項,必須深入了解。
    (二)盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假,并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn),否則以曠職論處。
    (三)所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則,因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。
    (四)盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處,均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)。
    (五)所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
    (六)盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
    (七)盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
    (八)盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。
    第十三條盤點工作獎懲。
    (一)盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定,切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)由主盤人簽報,各嘉獎一次,以資獎勵。
    (二)違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重,由主盤人簽報人事部門議處。
    第十四條賬載錯誤處理。
    (一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
    (二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
    第十五條賠償處理。
    財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:
    (一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:
    (二)對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者:
    (三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
    第十六條本辦法自某年某月某日起生效。