數據中心可行性報告大全(19篇)

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    報告通常包括標題、摘要、引言、正文、結論和參考文獻等部分。報告的內容應準確、客觀、中肯,避免夸大和主觀性的描述。報告的寫作是一個不斷學習和提高的過程,希望大家積極嘗試和探索。
    數據中心可行性報告篇一
    ****集團**分公司洗煤廠是**兩國政府以補償貿易方式合作建設的礦井型洗煤廠,19xx年開工,19xx年投產,設計年入洗能力180萬噸,入洗本礦和集團公司內團柏礦井原煤,生產工藝采用跳汰—重介—浮選聯合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產8——11級1/3焦煤和肥煤。
    洗煤廠儲裝運系統包括一個外礦調入煤回煤場和一個2萬噸的儲煤場,入洗煤倉有3個,每倉容量1200噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個,倉容6300噸(1#倉800噸,其余各倉1100噸),呈南北方向一字排開,其中1#——4#倉貫通相連,雙系統在鐵路專用線3道、4道裝車外運,5#、6#倉相連與中煤倉合用一個裝車系統在1道裝車外運。
    投產以來,隨著各礦點煤層地質條件、生產能力的變化以及煤炭市場多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運的多元變化。原有的儲裝運系統暴露出許多問題和不足,主要表現在:
    1、原煤場儲存能力不足。隨著各礦點煤層地質條件的變化,本礦井生產能力萎縮,年生產能力僅為50——-60萬噸,其余入洗原煤均從外礦點調入且調入點多,各礦點原煤性質各異、煤種不統一,需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產的情況下,外調煤每天調運量在3000噸左右,一般有兩個以上礦點,而外調煤儲煤場只有1個,面積約m2、儲量約8000噸,很難適應既要分離原煤又要保證調運量的需要。
    2、分儲配煤能力不足。由于入洗原煤來源點多、復雜多變,各礦層原煤性質差異較大,煤種不統一,分選密度差異大,配煤入洗的比例隨機變化較大,一方面影響產品質量波動和分選效果,另一方面損失精煤產率和經濟效益,因此,要求各礦層原煤有完善的分離、分儲、分運,合理配洗的均質化、按比例配洗的能力。而洗煤廠只有2個儲煤場即1個113外調煤場、1個篩分破碎后的228儲煤場和3個配煤倉,只能滿足3種原煤的少量配洗要求,特別是外調煤場,只能滿足單種煤配入,不能滿足來源多而復雜的原煤配洗需要。
    3、配煤手段不完善,自動化水平低。為了確保產品質量和最大產率,獲得最佳經濟效益,特別10#高硫煤的入洗,不僅要配灰,更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤必須嚴格按比例實現均質化入洗,而原設計配煤倉下配煤系統是靠給煤機人工調節(jié)配煤,人為因素影響大,自動化程度低,不能適應比例要求嚴格的原煤配洗要求。
    4、精煤倉儲和配裝能力不足,現有6個精煤倉儲量為6300噸每個倉有1100噸(1#倉800噸),2個主導產品配列就需6個倉,其它產品沒有倉位,只有通過相互擠占適應外運,往往造成某品種庫滿,需裝車的品種不足,加班生產,成本費用增加,給管理上帶來很多不便,經常因車等煤坐失外運良機。另外精煤5#、6#不能同1#——4#倉同用,與中煤裝共用一個裝車系統,相互影響,精煤6個倉不能同線裝車,是兩點裝車,裝車時間長,不能實現多品種配裝。同時精煤倉下gz—8q型給煤機和dt1000—50/650型推拉桿運行不可靠,事故率高,影響裝車。
    5、配套環(huán)節(jié)能力不匹配。一是原煤倉存在著蓬倉貼壁現象,無法順利放煤,影響到入洗原煤的均勻給入及生產的連續(xù)。二是精煤脫水系統不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能滿足用戶7%的要求,另外浮精水分也造成蓬倉貼壁,影響裝車。三是矸石線運輸能力不配套。實際生產中由于原煤性質與原設計出入較大,矸石含量增加,設計矸石小時排矸量76噸,而實際排矸量達120——-160噸,矸石倉容僅有140噸,每班生產約有80——-120噸的矸石落地,這樣造成小時排矸能力不足、影響生產效率,使洗煤廠整體設備不能發(fā)揮最佳效能,導致小時入洗能力一直不能達產,進而影響到小時配煤量。
    因此,針對儲裝運系統存在的問題與不足,為滿足生產及外運的需求,有必要對儲裝運系統進行改造。
    二、改造方案。
    1、改造原則。
    a、提高生產效率和精煤產率,獲得最大經濟效益。
    b、投資省,見效快,不影響生產。
    c、方案簡單、靈活,設備選型先進、可靠。
    d、改造方案分期分步實施,逐步完善。
    2、改造方案。
    (1)、增建101回煤系統和10#煤儲煤場。
    在原113煤場南側平整煤場2500平方,可擴大原煤儲量1萬噸;并增建一條60米長的回煤暗道,兩個受煤坑,安裝1米的皮帶運輸機一部,k3給煤機2臺及給通風排水設施,該系統與原煤201、202系統聯接,提高了回煤能力;在原煤202皮帶中部,走廊中間支承點以上2米處,增設臨時卸煤點。以確保高硫煤倉庫滿時高硫煤落地,不影響井下高硫煤的生產,同時在高硫煤不多時也可儲存其它外調煤,增加了外調煤的儲存量。
    (2)、原煤倉下增加自動配煤系統。
    原煤倉下選用新型的給煤設備及自動化的配煤系統。將原煤倉下12臺gz-7q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿更換為先進的xzg7型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿,并完善推拉桿的限位自停控制系統;安裝由可編程序控制器(plc)、圖形工作站(上位機)、煤量調節(jié)設備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計五部分組成的自動配煤控制系統,實現以精確的配煤比例配煤入洗。
    (3)、精煤倉下運輸系統貫通及配煤系統改造。
    將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1、1米,向南延長41米,貫通到5#、6#倉,使6個精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運行不可靠的原24臺gz-8q型給煤機和dt1000-50/650型推拉桿,更換為新型的、運行可靠的xzg8型變頻調速給煤機和dt2000-50/750型推拉桿。
    (4)、原煤倉增設破拱系統。
    在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風機房,安裝一臺5l-40/8型壓風機,并在原煤倉內增設高壓風管、電磁閥及控制閥門,利用壓風機產生高壓風、電磙閥間斷控制,實現高壓風破拱。
    (5)、產品脫水系統改造。
    在主廠房水洗車間四層安裝一臺zkx2460型振動篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺zyk-110型真空泵,與原有真空泵串通,形成兩臺真空泵對一臺過濾機或三臺真空泵對兩臺過濾機,提高配氣率,以降低浮精水分。
    (6)、矸石運輸能力改造。
    將矸石皮帶提速并增設落地返回設施,將581皮帶電機由y180-422kw改為y200-430kw;減速器由zq65i=31、5改zq65i=23、34;皮帶速度由1、6m/s提高到2、5m/s,運輸能力可增加到148、4t/h。同時在581矸石皮帶走廊中部增加落地設施,并在落地口附近增設返回設施:灌筑混凝土基礎,制作了高16米、底寬40米的支架,安裝一部t4080斗提機,完善機頭溜槽及配套電控部分,這樣在矸石能力不足時,矸石落地,停車后返回外排。
    三、改造投資。
    估算整個改造投資***萬元。其中設備****萬元,工程**萬元,安裝**萬元。其中:
    1、增建101回煤系統和10#煤儲煤場,投資119、5萬元。設備27、5萬元,工程72萬元,安裝20萬元。
    2、原煤倉下增加自動配煤系統,投資147、2萬元。設備108、9萬元,工程11萬元,安裝27、3萬元。
    3、精煤倉下運輸系統貫通及配煤系統改造,投資234萬元。其中設備101、9萬元,安裝132、1萬元。
    4、原煤倉增設破拱系統,投資**萬元。設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
    5、產品脫水系統改造,投資**萬元。設備***萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
    6、矸石運輸能力改造,投資**萬元。其中設備**萬元,工程**萬元,安裝**萬元。
    四、相關環(huán)境設施。
    洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室,完全可以滿足改造增容的需求;外調煤源充足,年調入煤量有保證;原煤場有專用公路,新增煤場與原煤場毗鄰,可利用現有煤場資源,符合環(huán)境要求。
    五、預期效果與投資回收期。
    1、增建101回煤系統與10#煤儲煤場,可提高原煤貯存和回倉能力,增加貯存能力1萬噸,通過增加201原煤落地與101返回系統,形成了高硫煤分離儲存、外調煤回倉的備用兩功能系統,既可實現原煤分離、分儲,又保證了10#高硫煤的井下正常生產和洗煤的突擊入洗。另外還有力地保證了外調煤的回入,在高硫煤不多時,充分利用101系統回入外調煤。年可提高綜合效益186萬元。
    2、原煤自動配煤系統自動配煤后,可提高入洗原煤的調質能力,原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調速給煤機和plc自動配煤系統,三個原煤倉能夠按比例配洗,并可實現外調煤與井下煤的分倉儲存和合理均質配洗,消除各礦層原煤性質差異引起的精煤質量波動和產率損失,確保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤綜合產率0、7%,年可創(chuàng)效179、85萬元。
    3、精煤倉下貫通及配煤系統改造。串通六倉運輸線,實現裝車多倉配合,彌補品種、數量的不足,實現有效倉容的最佳利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節(jié)支150萬元。同時實現較均勻給煤和較準確的總量控制配煤,高硫出口煤分選配裝方案能夠實現,年可提高效益144萬元。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。
    4、原煤倉增設破拱系統改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現象,確保原煤按比例配煤的正常進行,保證了入洗量達設計430噸/時,可縮短開車時間,年可創(chuàng)效55萬元。
    5、產品脫水系統改造,跳汰精煤水分降至9——-10%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分9、5%,經倉儲和路途脫水產品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸的困難。提高精煤的裝車速度,年可減少水分銷售損失78、41萬元。
    7、整個系統改造年可創(chuàng)效863、26萬元,估算投資回收期為。
    六、結論。
    ****公司洗煤廠儲裝運系統技術改造,無論從生產外運需求、內外環(huán)境及資金、效益的回收來看,均是可行的。101回煤系統的改造,擴展了白龍礦井原煤組織的路子,滿足了多礦層分離配洗和突擊外運的洗煤要求;原煤自動配煤系統的改造,以全新的理念和簡捷科學的方法實現了原煤均質化,不僅能配灰而且能配硫,比傳統的配煤手段更經濟、更精確、更科學;精煤倉下改造,成功地提高了精煤倉的利用率,提高了配裝能力;原煤倉下破拱系統的安裝大大提高了生產效率及配煤的準確性;產品脫水系統改造既降低了精煤水份又避免了水分高對裝車的影響,矸石線的改造大大大提高了生產效率??傊麄€系統改造是實用的,有明顯經濟效果的,尤其是自動配煤系統的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數據的準確化、洗煤經濟效益的最大化的取得開辟了一條嶄新的道路。
    數據中心可行性報告篇二
    第三章市場分析與建設規(guī)模。
    第四章建設條件與廠址選擇。
    第五章工廠技術方案。
    第六章環(huán)境保護與勞動安全。
    第七章企業(yè)組織和勞動定員。
    第八章項目實施進度安排。
    第九章投資估算與資金籌措。
    第十章財務效益、經濟與社會效益評價。
    第十一章可行性研究結論與建議。
    總論作為可行性研究報告的首章,要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。總論章可根據項目的具體條件,參照下列內容編寫。
    §1.1項目背景。
    §1.1.1項目名稱。
    企業(yè)或工程的全稱,應和項目建議書所列的名稱一致。
    §1.1.2項目承辦單位。
    承辦單位系指負責項目籌建工作的單位(或稱建設單位),應注明單位的全稱和總負責人。
    §1.1.3項目主管部門。
    注明項目所屬的主管部門?;蛩鶎偌瘓F、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。
    §1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
    §1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
    如由若干單位協作承擔項目可行性研究工作,應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目,則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協作關系等,分別說明。
    §1.1.6研究工作依據。
    在可行性研究中作為依據的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后,作為可行性研究報告的附件,這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分:
    (1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
    (2)可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。
    (3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
    (4)根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
    §1.1.7研究工作概況。
    (1)項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位,該項目是否符合國家的產業(yè)政策、技術政策、生產力布局要求;項目擬建的理由與重要性。
    (2)項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況,其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等,要求逐一簡要說明。
    英文報告格式·會議報告格式·讀書報告格式·工作報告的格式。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述,并提出最終結論。
    §1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
    (1)市場需求量簡要分析。
    (2)計劃銷售量、銷售方向。
    (3)產品定價及銷售收入預測。
    (4)項目擬建規(guī)模(包括分期建設規(guī)模)。
    (5)主要產品及副產品品種和產量。
    §1.2.2原材料、燃料和動力供應。
    (1)項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數量、規(guī)格、質量和來源。
    (2)需用的主要工業(yè)產品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
    (3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
    §1.2.3廠址。
    地理位置、占地面積及必要性。
    水源及取水條件。
    廢水、廢渣排放堆置條件。
    §1.2.4項目工程技術方案。
    (1)項目范圍,即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
    (2)采用的生產方法、工藝技術。
    (3)主要設備的來源,如需向國外引進,則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。
    §1.2.5環(huán)境保護。
    排放污染物的種類、數量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。
    主要治理設施及投資。
    §1.2.6工廠組織及勞動定員。
    工廠組織形式和勞動制度。
    全廠總定員及各類人員需要量。
    勞動力來源。
    §1.2.7項目建設進度。
    §1.2.8投資估算和資金籌措。
    (1)項目所需總投資額。分別說明項目所需固定資產投資總額(包括投資方向調節(jié)稅、建設期利息)、流動資金總額,并按人民幣、外幣分別列出。
    (2)資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。
    §1.2.9項目財務和經濟評論。
    (1)項目總成本、單位成本。
    (2)項目總收入,包括銷售收入和其它收入。
    (3)財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點等指標計算結果。
    (4)經濟內部收益率,經濟凈現值、經濟換匯(節(jié)匯)成本等指標計算結果。
    §1.2.10項目綜合評價結論。
    §1.3主要技術經濟指標表。
    在總論章中,可將研究報告各章節(jié)中的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目全貌有一個綜合了解。
    主要技術指標表根據項目有所不同,一般包括:生產規(guī)模、全年生產數、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產率,年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經濟內部收益率,投資回收期等。
    §1.4存在問題及建議。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    這一部分主要應說明項目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發(fā)展概況作系統地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發(fā)展概況的同時,應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。
    §2.1項目提出的背景。
    §2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    說明國家有關的產業(yè)政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經濟要求。
    §2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
    (1)寫明項目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項目,則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。
    (2)提出項目的理由及投資意向,如資源豐富、產品市場前景好、出口換匯、該類產品可取得的優(yōu)惠政策、利用現有的基礎設施等。
    §2.2項目發(fā)展概況。
    項目發(fā)展開礦指項目在可行性研究前所進行的工作情況。如:調查研究、試制試驗、項目建議書(初步可行性研究)的撰寫與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項。
    §2.2.1已進行的調查研究項目及其成果。
    1、資源調查,包括原料、水資源、能源和二次能源的調查。
    2、市場調查,包括全國性和地區(qū)性市場情況調查;出口產品國際市場供需趨勢調查。
    3、社會公用設施調查,包括運輸條件、公用動力供應、生活福利設施等的調查。
    4、擬建地區(qū)環(huán)境現狀資料的調查,包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況,大氣、水體、土壤等目前環(huán)境質量狀況等。說明環(huán)境現狀資料的取得途徑、提供單位、以及當地環(huán)保管理部門的意見和要求,取得的環(huán)境現狀資料及文件名稱。
    §2.2.2試驗試制工作(項目)情況。
    已完成及正在進行的試驗試制工作(項目)的名稱、內容及試驗結果。這些實驗包括建筑材料的試驗、擬采用的新工藝技術的試驗。對采用的新工藝技術必須有國家有關部門的認可證明。
    §2.2.3廠址初勘和初步測量工作情況。
    (1)各個可供選擇的建設地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。
    (2)初步選擇意見和資料。
    (3)遺留問題。
    §2.2.4項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。
    (1)項目建議書(初步可行性研究報告)的撰寫、提出及審批過程。
    (2)項目建議書所附資料名稱。
    (3)審批文件文號及其要點。
    §2.3投資的必要性。
    一般從企業(yè)本身所獲得的經濟效益及項目對宏觀經濟、對社會發(fā)展所產生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。
    (1)企業(yè)獲得的利潤情況。
    (2)企業(yè)可以提高產品質量,加強市場競爭力。
    (3)擴大生產能力,改變產品結構。
    (4)采用新工藝,節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,提高勞動生產率。
    (5)產品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。
    (6)對當地經濟、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。
    第三章市場分析與建設規(guī)模。
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決,而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細闡述市場需求預測、價格分析,并確定建設規(guī)模。
    §3.1市場調查。
    §3.1.1擬建項目產出物用途調查。
    本產品的主要用途,可否有替代其他產品的用途,如果產品是工業(yè)基本原料,應分別說明本項目產品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。
    產品經濟壽命期論述。調查本產品目前處于經濟壽命周期的哪一個階段,更新換代的可能時間。
    §3.1.2產品現有生產能力調查。
    (1)本項目產品國內現有生產能力總量,現有生產能力開工率;主要生產廠家生產能力利用率。
    (2)國內現有生活能力總量在本地區(qū)的分布數量與比例。
    (3)本產品目前在建項目的生產能力及其在地區(qū)間的分布、數量與比例。
    (4)已批擬開工建設項目的生產能力,預計投產年月。
    在建設項目和已批待開工建設項目,目前雖然沒有形成綜合生產能力,但卻是生產能力的組成部分。
    §3.1.3產品產量及銷售量調查。
    (1)全國或地區(qū)目前的產量總數。
    (2)本產品一段時期以來的產量變化情況。
    (3)本產品國內保有量與國外有關國家保有量的分析比較,以了解國內保有量是多還是少,說明本產品市場需求滿足程度。
    (4)本產品一段時期以來的進口量及進口來源,主要來自哪些國家或地區(qū);占國內生產量或銷售量的比例;進口產品的價格等。
    (5)本產品一段時期以來的出口量及出口去向,占國內生產量的比例;主要向哪些國家或地區(qū)出口,出口產品的價格。
    §3.1.4替代產品調查。
    (1)可替代本產品的產品性能、質量與本產品相比的優(yōu)缺點。
    (2)可替代產品的國內生產能力、產量;可作替代用途的比例;價格分析。
    (3)可替代產品進口可能性及價格。
    §3.1.5產品價格調查。
    (1)產品的定價管理辦法,是由國家控制價格,還是由市場定價。
    (2)產品銷售價格,價格變動趨勢,價格和出現的時間、原因。
    §3.1.6國外市場調查。
    (1)產品國外的主要生產國家和地區(qū)。
    (2)國外主要生產廠的生產技術、生產能力、銷售量。
    (3)產品國際市場銷售價格及其變動趨勢。
    (4)我國進口該種產品的主要進口國的生產能力及變化趨勢。
    §3.2市場預測。
    市場預測是市場調查在時間和空間商的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案、確定項目建設規(guī)模所必須的依據。
    §3.2.1國內市場需求預測。
    可行性研究工作中,應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明:
    (1)本產品的消耗對象。
    (2)本產品的消費條件。消費條件因產品特點性能而異,如汽車的消費需要具備相應的道路交通條件;電視機、電冰箱的消費需要有電等等。預測某一種產品的市場需求量時,應將哪些不具備消費條件的消費領域從消費對象總量中剔除掉。
    (3)本產品更新周期的特點,說明本產品有效經濟壽命的長短。
    (4)可能出現的替代產品,即代用品。
    (5)本產品使用中可能產生的新用途。產品所用途的出現,意味著擴大了本產品的消費領域,擴大了市場需求容量。
    根據以上分析,提出預測的本產品國內需求量及與現有生產能力的差距。
    §3.2.2產品出口或進口替代分析。
    (1)替代進口分析。將本產品與目前進口產品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進行比較,說明本產品的優(yōu)勢和有利條件。
    (2)出口可行性分析。如果擬建項目的產品在質量和技術等方面,具備在國際市場上進行競爭的能力,則應考慮國外市場對本產品的需求。
    分析國家對該種產品的出口有何限制條件或鼓勵措施,該產品進口國的貿易政策,該產品出口流向,出口價格是否有利。
    通過以上分析,預測本項目產品可能的替代進口量或出口量。
    §3.2.3價格預測。
    進行產品價格預測,要考慮產品產量、質量、同類產品目前價格水平,還要分析國際、國內市場價格變化趨勢,國家的物價政策變化、產品全社會供需變化等因素;產品降低生產成本的措施和可能性;為擴大市場需采用的價格策略等,綜合以上因素,預測產品可能的銷售價格。
    數據中心可行性報告篇三
    §3.2.3價格預測。
    §3.3市場推銷戰(zhàn)略。
    §3.3.1推銷方式。
    (1)投資者分成。
    (2)企業(yè)自銷。
    (3)國家部分收購。
    (4)經銷人代銷及代銷人情況分析。
    §3.3.2推銷措施。
    (1)銷售和經銷機構的建立。
    (2)銷售網點規(guī)劃。
    (3)廣告及宣傳計劃。
    (4)咨詢服務和售后維修措施。
    §3.3.3促銷價格制度。
    §3.3.4產品銷售費用預測。
    §3.4產品方案和建設規(guī)模。
    §3.4.1產品方案。
    (1)列出產品名稱。有多種產品時,應逐一列出主產品和主要副產品名稱。
    (2)產品規(guī)格標準。說明產品規(guī)格、標準選擇依據。
    §3.4.2建設規(guī)模。
    (1)建設總規(guī)模。說明主要產品年產量,主要副產品年產量,主要設備裝置。
    (2)主要生產車間的生產能力,生產線數量。
    §3.5產品銷售收入預測。
    根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的產品價格,可以估算產品銷售收入。
    第4章建設條件與廠址選擇。
    §4.1資源和原材料。
    §4.1.1資源評述。
    (2)資源品位、成分與需用要求的適應性。
    數據中心可行性報告篇四
    一、合理的選址:商業(yè)經營最注重的是“地氣”“人氣”,這并非迷信,“地氣”主要是看這個地方有沒有商業(yè)氛圍,這種商業(yè)氛圍對我們所經營的商品合不合適,“人氣”主要是指我們經營的地方有沒有顧客流這些顧客是否有購買我們商品的心理動機。
    茶葉作為一種特殊商品,除了它的飲用保健功能,還能體現它的文化藝術價值,它能使人清心、雅凈、回歸自然——茶葉店的選擇要根據茶葉的特性,歸納起來一般有以下地段:
    1、繁華商業(yè)中心:這些地區(qū)商業(yè)氛圍濃,客流量大,購物層次復雜,購買頻率高,消費者大多有較強的求質、求好、求美的特點,但房價或租金的費用比較高,競爭尤為激烈,所以進入前須經仔細考慮,分析自己的人力、財力、物力是否具備,如若有條件,進軍“商業(yè)中心”當然正確,何謂搶占“制高點”呢!但實力不具備,千萬不能冒然行事,這些地方要求茶葉品位高一些,要注意品牌、名茶品種要豐富,與茶葉有關的茶具、茶書要配套,如紫砂、瓷器、玻璃茶具等。
    2、賓館飯店群附近:賓館飯店是商旅居住的地方,他們大多不帶茶葉,隨時購買,而且,為了走親訪友,捎一點茶葉,顯得雅而不俗,飯店也要用茶,“客來泡茶”是中國人的傳統禮節(jié)。賓館飯店群旁開茶店,是比較劃得來的,房租不宜過高,同時還可以租用賓館飯店的經營大廳,從提高格調并可以與茶藝結合起來。
    3、交通大道:這些地方人口流動量大,主要是能吸引顧客,所以這些地方注重茶店的外部吸引力,品種要新穎,價格要優(yōu)惠,適合一些字號較老的,無形資產較大的客商進入,剛剛入門的客商不要盲目開立茶店。
    4、居民區(qū):茶葉是居民消費的必需品,選擇居民區(qū)一般風險較小,但同時針對不同居民層次茶店經營風格也不盡相同。
    a、老區(qū):這些居民區(qū)帶有古樸的中國特色,有勤勞、簡樸的美德,茶葉不能過于高檔,偏向于中低檔,追求利潤要低,營業(yè)員要靈活,注重人緣,茶葉質量一定要穩(wěn)定,信譽要好。
    b、新區(qū):這類居民消費較超前,且物質財富和精神文明相對提高,要求經營者茶葉品種檔次略微偏高一些,品種豐富一些,新品種要多上,跟上茶葉品種的新潮流。
    c、高檔物業(yè)區(qū):這類人群是改革開放先富起來的人,他們生活水平高、節(jié)奏快,這個地段開茶葉店,品位應偏高一點,價格也應高一點,要求營業(yè)員素質更佳,包裝應精致,茶葉包裝時速度要快,同時可多上一些高檔禮品、高檔茶具,營業(yè)時間放長一些。
    d、行業(yè)住區(qū):現在有些城市,形成一種行業(yè)區(qū),如離退休老干部區(qū)、教師區(qū)、明星區(qū)。茶葉經營者要根據不同人群的特性,采取不同的經營風格。
    e、集貿市場:這些地方客流量大,但消費者大多數是購物好手,要求茶葉價格實惠,可以經常采取優(yōu)惠方式來促進銷售。
    f、學校附近:主要是以知識型分子為主要顧客,門面不要過于豪華,品種要多一些,標價一定要偏低,營業(yè)員茶葉知識要豐富。
    其他還有一些地方:如旅游景點,不適應大規(guī)模經營,適當經營一些紀念性包裝茶等等。
    二、茶店裝飾:茶葉店的裝飾主要是突出茶葉經營的特點,使顧客產生一種和諧美的心理,茶葉店裝飾分為外裝飾域內裝飾,外裝飾主要能吸引顧客進店瀏覽,內裝飾主要是能激起顧客的購買動機。
    外裝飾有以下幾個要素:
    1、外部造型:外部造型一定要突出“茶”的素雅、清心的特點。
    2、招牌:招牌是永久性的廣告,要激發(fā)消費者的好奇心,引起消費者的注意,便于消費者記憶,同時也能體現茶店的格調,一般茶店大都采取傳統風格,長方形匾額,用黑色大漆作底色,鎦金大字作點名,請名人書寫,雕刻而成,莊重堂皇:或用清漆涂成木質本色,用名人題的字,雕刻后,涂成綠色,古樸典雅:再者可以用現代裝飾材料做成大的內裝通明燈光,外面用醒目大字,構成現代氣息的招牌,具體則根據你所經營的場所而定。
    3、對聯:如果用一副好的對聯,則更能體現茶店的文化與藝術氣息。
    4、櫥窗:櫥窗是茶店的第一展廳,它能直接刺激消費者的購買欲,櫥窗盡量設計大一些,里面可以擺一些具有吸引力的茶葉,如保鮮茶、花茶、廣告打得響的保健茶,適量的放一些茶具,可以將外形好看的茶用透明玻璃杯泡上幾杯,隔幾天在換幾個品種,櫥窗內燈光要亮一些,擺設的茶及茶具和茶水要組成一副美的圖畫,且不斷的變動。
    5、店門:茶葉店的店門盡量留大一些,采光要好一點,同時要考慮到安全性。
    6、外部燈光:茶店外部燈光一定要明亮,以白色或綠色,不宜用紅色,如若用一兩只綠色的射燈則更能突出茶店的吸引力。
    7、店名:茶店的命名主要是體現經營者的個性與茶文化和諧的統一,起好一名字是關鍵,可利用傳統的老字號,也可以按照茶葉的特點結合經營者的思維,或請茶文化專家起一個好名字。
    內裝飾的幾個要素:。
    1、貨架柜臺主要是大方的題,線條流暢,一般應采用木質,可以漆成仿紅木,也可以用清漆做成木本色,這樣能體現余茶葉和諧的統一,同時可以做幾個多寶格何一個小書柜,以便擺茶具和茶書用,有條件可以擺一張八仙桌或茶幾以便品茶用。
    2、墻面:茶店的墻面應該素雅,一般用木質裝飾板,漆成原色為好,同時合理的配合茶字畫或介紹有關茶葉知識的宣傳材料。
    數據中心可行性報告篇五
    §6.4.1項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產生的影響。
    如地下水位下降、地面沉降等。防范和減少影響的措施。
    §6.4.2項目對周圍地區(qū)自然資源可能產生的影響。
    如森林和植被破壞影響野生物、植物繁殖和生存等,防范和減少這種影響的措施。
    §6.4.3項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產生的影響。
    如土壤污染、水源枯竭等,防范和減少這種影響的措施。
    §6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。
    噪聲、震動、電磁波等對周圍居民生活區(qū)的影響范圍和程度,消聲、防震的措施。
    §6.4.5綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化。
    §6.5環(huán)境監(jiān)測制度的建議。
    監(jiān)測布點原則;
    監(jiān)測機構的設置和設備選擇;
    監(jiān)測手段和監(jiān)測目標。
    §6.6環(huán)境保護投資估算。
    §6.7環(huán)境影響評論結論。
    §6.8勞動保護與安全衛(wèi)生。
    §6.8.1生產過程中職業(yè)危害因素的分析。
    (1)生產過程中職業(yè)危害因素的分析;
    (3)生產過程中危害因素較大的設備、分布點及其危險程度。
    (4)可能受到職業(yè)危害的人數及受害程度。
    §6.8.2職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施。
    (1)危險系數較大的生產點、擬采取的防護方案及安全檢測設施;
    (2)生產過程中的自動報警、緊急事故處理等安全設施的初步選擇方案;
    (3)對高溫、高噪聲、高振動工作環(huán)境擬采用的防護、檢測和檢驗設施。
    §6.8.3勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構。
    (1)機構設計及人員;
    (2)保健人員和保健制度;
    (3)日常監(jiān)測檢驗人員。
    §6.8.4消防措施和設施方案建議。
    第7章企業(yè)組織和勞動定員。
    §7.1企業(yè)組織。
    §7.1.1企業(yè)組織形式。
    §7.1.2企業(yè)工作制度。
    §7.2勞動定員和人員培訓。
    §7.2.1勞動定員。
    一般來說,企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同,可分為四類人員:
    數據中心可行性報告篇六
    項目背景。
    §1.1.1項目名稱。
    企業(yè)或工程的全稱,應和項目。
    建議書。
    所列的名稱一致。
    §1.1.2項目承辦單位。
    承辦單位系指負責項目籌建工作的單位,應注明單位的全稱和總負責人。
    §1.1.3項目主管部門。
    §1.1.4項目擬建地區(qū)、地點。
    §1.1.5承擔可行性研究工作的單位和法人代表。
    §1.1.6研究工作依據。
    (1)項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件;對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。
    (2)可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。
    (3)國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。
    (4)根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。
    §1.1.7研究工作概況。
    §1.2.1市場預測和項目規(guī)模。
    (1)市場需求量簡要分析。
    (2)計劃銷售量、銷售方向。
    (3)產品定價及銷售收入預測。
    (4)項目擬建規(guī)模。
    (5)主要產品及副產品品種和產量。
    §1.2.2原材料、燃料和動力供應。
    (2)需用的主要工業(yè)產品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。
    (3)進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。
    §1.2.3廠址。
    (1)地理位置、占地面積及必要性。
    (2)水源及取水條件。
    (3)廢水、廢渣排放堆置條件。
    §1.2.4項目工程技術方案。
    (1)項目范圍,即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。
    (2)采用的生產方法、工藝技術。
    §1.2.5環(huán)境保護。
    (1)排放污染物的種類、數量,是否達到國家規(guī)定的排放標準。
    (2)主要治理設施及投資。
    §1.2.6工廠組織及勞動定員。
    (1)工廠組織形式和勞動制度。
    (2)全廠總定員及各類人員需要量。
    (3)勞動力來源。
    §1.2.7項目建設進度。
    §1.2.8投資估算和資金籌措。
    數據中心可行性報告篇七
    §3.1市場調查。
    §3.1.1擬建項目產出物用途調查。
    §3.1.2產品現有生產能力調查。
    (2)國內現有生活能力總量在本地區(qū)的分布數量與比例。
    (3)本產品目前在建項目的生產能力及其在地區(qū)間的分布、數量與比例。
    (4)已批擬開工建設項目的生產能力,預計投產年月。
    §3.1.3產品產量及銷售量調查。
    (1)全國或地區(qū)目前的產量總數。
    (2)本產品一段時期以來的產量變化情況。
    §3.1.4替代產品調查。
    (1)可替代本產品的產品性能、質量與本產品相比的優(yōu)缺點。
    (2)可替代產品的國內生產能力、產量;可作替代用途的比例;價格分析。
    (3)可替代產品進口可能性及價格。
    §3.1.5產品價格調查。
    (1)產品的定價管理辦法,是由國家控制價格,還是由市場定價。
    (2)產品銷售價格,價格變動趨勢,最高價格和最低價格出現的時間、原因。
    §3.1.6國外市場調查。
    (1)產品國外的主要生產國家和地區(qū)。
    (2)國外主要生產廠的生產技術、生產能力、銷售量。
    (3)產品國際市場銷售價格及其變動趨勢。
    (4)我國進口該種產品的主要進口國的生產能力及變化趨勢。
    §3.2市場預測。
    §3.2.1國內市場需求預測。
    可行性研究工作中,應對下述各項與市場預測有關的因素加以說明:
    (1)本產品的消耗對象。
    (3)本產品更新周期的特點,說明本產品有效經濟壽命的長短。
    (4)可能出現的替代產品,即代用品。
    根據以上分析,提出預測的本產品國內需求量及與現有生產能力的差距。
    §3.2.2產品出口或進口替代分析。
    數據中心可行性報告篇八
    §10.5.1項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。
    §10.5.2項目與當地科技、文化發(fā)展水平的相互適應性;
    §10.5.3項目與當地基礎設施發(fā)展水平的相互適應性;
    §10.5.4項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性;
    §10.5.5項目對合理利用自然資源的影響;
    §10.5.6項目的國防效益或影響;
    §10.5.7對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。
    第11章可行性研究結論與建議。
    §11.1結論與建議。
    §11.1.1對推薦的擬建方案的結論性意見。
    §11.1.4對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見。
    §11.1.5對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見。
    §11.1.6可行性研究中主要爭議問題的結論。
    第12章財務報表。
    (1)基本報表。
    數據中心可行性報告篇九
    §5.4.4土建工程造價估算。
    §5.5其他工程。
    §5.5.1給排水工程。
    §5.5.2動力及公用工程。
    §5.5.3地震設防。
    §5.5.4生活福利設施。
    第6章環(huán)境保護與勞動安全。
    §6.1建設地區(qū)的環(huán)境現狀。
    §6.1.1項目的地理位置。
    §6.1.2地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象。
    (1)地形、地貌、土壤和地質情況;
    (2)江、河、湖、海、水庫的水文情況;
    (3)氣象情況;
    §6.1.3礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物。
    (1)。
    (2)。
    §6.1.4自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設施。
    (1)。
    (2)。
    §6.1.5現有工礦企業(yè)分布情況;
    (1)。
    (2)。
    §6.1.6生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況;
    (1)。
    (2)。
    §6.1.7大氣、地下水、地面水的環(huán)境質量狀況;
    §6.2項目主要污染源和污染物。
    §6.2.1主要污染源。
    分析污染物的性質、成分、數量、危害程度。
    §6.2.2主要污染物。
    (2)主要污染物所含有害物質分析,列舉污染物所含主要有害有毒物質。
    數據中心可行性報告篇十
    1.1.1項目名稱。
    xx縣眾鑫紡織工貿有限公司紡織車間擴建項目1.1.2項目性質。
    擴建1.1.3項目單位。
    河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司1.1.4項目建設地點。
    xx縣城西野王工業(yè)區(qū)1.1.5項目建設內容與規(guī)模。
    項目占地30畝,擬新增4條紡織品生產線,在企業(yè)現有廠區(qū)內新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生產車間,同時,建立和健全紡織車間的生產條件和廠區(qū)配套設施。項目建設完成以后,可全面擴大企業(yè)的生產規(guī)模,提高產品質量,增強市場競爭力,為xx紡織企業(yè)做大做強起到積極的促進作用。
    1.1.6投資規(guī)模與資金籌措。
    本項目建設期從前期準備、立項,然后進入項目準備,到后期施工階段和竣工驗收階段,預計總工期為12個月(20xx年7月-20xx年6月)。
    1.2建設單位概況。
    河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司始建于1990年,地處文明遐邇的紡織之鄉(xiāng)xx縣。該公司專業(yè)從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類產品的生產與銷售。公司擁有現金的機器設備和一流的管理措施,所有產品均選用優(yōu)質棉紗經特殊工藝精制而成。產品具有:方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質優(yōu)良等特點。特制毛巾等產品暢銷全國各地,深受廣大客戶和消費者的青睞。
    本工程可行性研究報告在全面了解現有資料基礎上,通過調查研究論證達到如下目的:
    論述建設項目的必要性及意義。
    對本項目有關的技術可靠性、經濟合理性及實施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。
    在以上論證的基礎上,提出合理的方案并進行工程設計分析,為項目決策提供科學的方法及依據。
    (5)河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司提供的基礎資料。
    1.5編制原則。
    1.根據國家產業(yè)政策,地方項目優(yōu)勢以及市場導向,確定項目建設方向和規(guī)模;
    4.在研究過程中,認真貫徹執(zhí)行國家有關政策、法規(guī),搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。
    1.6編制范圍。
    企業(yè)管理狀況,在對內外部環(huán)境進行分析和研究的基礎上,論證項目建設的必要性和可行性,提出建設方案,制定項目實施計劃,估算項目投資,進行社會、經濟效益分析,并提出項目建設的有關結論性意見,以供有關部門進行決策。
    本項目報告從項目建設背景、建設內容、建設條件、工程技術方案、環(huán)境保護、投資估算與籌措、社會評價等方面對該項目進行分析論述,論證結論如下:
    1.本項目原料、產品和重要生產工藝的設備未列入《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和《產業(yè)結構調整指導目錄》(20xx年本)中的禁止和限制類之列,因此,本項目產品符合國家產業(yè)政策,符合保定市“十二五”發(fā)展規(guī)劃。對當地經濟的發(fā)展具有積極促進效果,并能帶動相關行業(yè)的發(fā)展,具有很好的社會效益。
    2.項目選擇本著提升企業(yè)產品加工工藝,增加產品產能和企業(yè)利潤,提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進行,項目的實施這將大幅提升企業(yè)產品質量和檔次,提高企業(yè)占有市場的能力,產品市場前景廣闊,也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。
    3.從建設條件方面看,項目具有良好的生產基礎,主要原材料供應渠道穩(wěn)定可靠,產品銷售市場潛力巨大,工藝設備選擇先進,能夠在國內市場保持領先,配套設施齊全,建設條件較好。
    4.本項目建設完成后將實現年產800萬條毛巾,300萬條浴巾和。
    50萬條毛巾被的規(guī)模。經測算,本項目運營后,可實現營業(yè)收入9800萬元,利潤總額1261.9萬元,所得稅額為315.5萬元,稅后利潤為946.4萬元,稅后財務內部收益率11.77%,凈現值317.85萬元(ic=10%),投資回收期6.3年(不含建設期)。該項目盈利能力、盈虧平衡、財務收益分析較好,表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力,具有財務上的可行性。
    綜上所述,本項目技術先進、設計合理、盈利能力較好、抗風險能力強,具有顯著的社會效益和經濟效益。因此項目的建設是可行的。
    1.8投資估算及技術經濟指標。
    表1-1項目主要技術經濟指標表。
    數據中心可行性報告篇十一
    申報時間:
    20xx年xx月xx日。
    項目名稱:
    羅州鄉(xiāng)龍科村興旺牛場。
    項目類別:
    龍科村河壩組養(yǎng)牛專業(yè)個體戶。
    羅州鄉(xiāng)龍科村河壩組。
    項目屬性:
    擴建計劃購買黃牛30頭,其中母牛10頭和新建牛圈及配套設施程良品三十萬元,其中自籌資金伍萬元,需要貸款二十五萬元赫章縣生態(tài)畜牧中心:
    根據人民政府建設“三個百萬工程”的戰(zhàn)略部署,為進一步促進我鄉(xiāng)村生態(tài)畜牧業(yè)跨越發(fā)展,實現農民增收致富目標,我家位于龍科村河壩組,海拔在1600左右,距羅州集市500米左右,有土地20多畝,又加之限制市場供不應求,近幾年我以養(yǎng)牛為主,有一定的養(yǎng)殖基礎和經驗,為了改善我們的貧困面貌,我有決心也有信心擴建一個黃牛養(yǎng)殖場,為脫貧致富開路,因資金短缺,難以實現這一項目,特向縣生態(tài)畜牧中心國資公司申請貸款支持為謝!
    1、項目建設區(qū)夏無酷暑、冬無嚴寒,為養(yǎng)殖業(yè)提供了先天的'氣候條件,加上縣生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,有當地政府部門的大力支持,能使該項目達到預期的效果。
    2、自然條件:我家有土地20多畝,距羅州集市500米左右,交通便利、水源豐富,我現有黃牛12頭,黑山羊10只,村退耕還林地500多畝,把種、養(yǎng)、購、銷形成一個有機循環(huán)。
    3、我已與鄉(xiāng)畜牧站簽訂了技術服務合同,請他們負責技術指導和疾病預防工作。
    1、種草30畝,其中租地10畝,每年租金費需要0.3萬元,草種90斤,需要投資0.1萬元,小計0.4萬元。
    2、購買黃牛30頭,其中母牛10頭,每頭按照0.5萬計算,需要資金15萬元,小計15萬元。
    3、新建圈舍10間,計240平方米,約投資7.2萬元,建秸稈氨化池一個,需要資金0.2萬元,購買粉碎機一臺需要0.4萬元,小計9.7萬元。
    4、新建水池一個30立方米及水管等設備需要資金0.8萬元,防疫治療費0.5萬元,小計1.3萬元。
    5、招工人2名,每人每月按照0.15萬元工資計算,每年需要支付工人工資3.6萬元,小計3.6萬元。
    綜上合計需要投資三十萬元(30000.00元)。
    6、自籌資金5萬元,需要貸款25萬元。三、效益分析。
    養(yǎng)牛40頭,其中母牛10頭,每頭每年產崽一頭,年內可存欄50頭,第二年存欄可達60頭,第二年三月可售出10頭,每頭按0.8萬元計算可收入8萬元,年底可出售20頭,每頭按0.9萬元計算可收入18萬元,全年可收入26萬元。支出全年2人工資3.6萬元,治療防疫費0.5萬元,租地和草種及用電等費用5萬元,全年可以收入16.9萬元。
    第二年出售26頭牛就可以將25萬的貸款全部還清。五、此項目的重要意義。
    發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),實施科技扶貧開發(fā),發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)項目,具有成本低、投資小、見效快的好處,我決定不外出務工,帶動周邊農戶發(fā)展養(yǎng)殖致富,增加農民收入,促進農也農村結構調整,推動社會主義新農村建設,帶動村民一起致富,敬請各位領導批準為謝!
    數據中心可行性報告篇十二
    合營企業(yè)的地址。
    中方負責人。
    外方負責人。
    1.合營的由來。
    介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業(yè)的生產歷史及尋求外資合營的目的。
    2.項目主辦人簡介。
    介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。
    第二章合營目標。
    1.合營的模式。
    2.合營的規(guī)模。
    確認合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
    3.工藝過程。
    包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。
    4.市場預測。
    介紹合營企業(yè)產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。
    5.產品銷售方案。
    作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責任。
    第三章合營企業(yè)的組成方案。
    董事會的組成及權限,整個合營企業(yè)各辦事機構的組成框架(附圖)。
    1.公司職工定員。
    2.職工來源及培訓。
    職工來源包括管理人員和工人。培訓應作出初步計劃,對不同層次的職工進行不同級別的培訓。
    3.薪金及工資。
    第四章生產原料供應方案。
    1.主要原料。
    說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。
    2.水、電、燃料。
    說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
    3.包裝材料。
    說明年需求量和解決的途徑。
    4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)。
    第五章安全環(huán)保。
    應根據我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。
    1.污染物的處理。
    說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
    2.環(huán)境美化。
    3.勞動安全保護措施。
    第六章技術經濟分析。
    1.技術上的合理性和可實現性。
    說明本企業(yè)與外方合營的條件,本企業(yè)的生產歷史、技術力量和管理經驗,外方的生產歷史、技術力量和國際信譽,兩家合營后產量與質量可能達到的水平。
    2.經濟分析(參見財務分析表)。
    3.外匯流量表(參見財務分析表)。
    第七章資金來源及項目組成具體說明雙方投資的金額和投資的方式。
    如:中方可以廠房或土地使用費、開發(fā)費抵部分或全部投資;外方可以先進的設備及生產流水線抵部分或全部投資。
    如果雙方投資需要分期投入,那么說明每一期投資的金額和方式。
    第八章實施計劃。
    具體列出完成可行性研究報告、辦理營業(yè)執(zhí)照、有關商務談判、土建籌備工作開始、生產廠房交付使用、設備安裝試車、投產等一系列主要工程的時間。
    第九章評語。
    本合營企業(yè)符合國家利用外資的方針、政策(有利于產品更新換代和趕上世界先進水平,在經濟上雙方均有利可得)在經濟效益方面的效果。
    第十章財務分析。
    (一)設計能力。
    (二)總投資費用及獎金籌措。
    (三)財務分析(附財務分析表)。
    合營雙方一致同意由甲方做可行性研究報告。上報主管部門審批。
    ×年×月×日。
    附件:財務分析目錄(各類表格)。
    國內外市場預測(調查報告)。
    投資估算表。
    數據中心可行性報告篇十三
    (一)項目名稱:xx快餐店。
    (二)建設單位:xx。
    (三)建設性質:新建。
    (四)建設地點:xx。
    (五)建設年限:x月-20x月。
    (六)建設資料:快餐店x家。
    (七)投資估算:xx萬元。
    二、項目必要性分析。
    (一)滿足消費者的消費需求。
    餐廳附近聚集魯迅美術學校,xx音樂學院,東北大學,并靠近較為繁華的商業(yè)區(qū),如華潤萬象城,家樂福超市,xx工業(yè)展覽館等。消費群體較大,消費本事可觀,又可為學生及來往市民供給解決早中晚餐,滿足其消費需求。
    (二)帶動本地區(qū)居民就業(yè)。
    設立快餐店可增加本地區(qū)崗位需求,促進本地區(qū)居民就業(yè)。
    (三)優(yōu)化本地區(qū)產業(yè)結構。
    快餐店的加入,可小幅度刺激附近消費,優(yōu)化產業(yè)結構,為該地區(qū)注入新的活力。
    餐廳選址于高校集中的位置,附近又有大型的商場和超市,人流量大,客戶源充足有保障,異常是中午吃飯時間附近許多同類型的餐館基本都是客滿。開設快餐店具備市場可行性。
    快餐店銷售的各種菜系制作簡單、快速、方便,經過短時間的培訓即可上崗,并且快餐店對服務員的要求不是很高,不需要跟顧客做十分多的交流,與傳統餐館服務模式也不一樣,聾啞人經過學習使用各種做快餐的機器和簡單的與顧客溝通技巧后就能即刻開始工作,開設快餐店具備技術可行性。
    近幾年國家出臺了多項殘疾人就業(yè)扶持和優(yōu)惠政策,給予殘疾人工作的異常照顧。國家政策法規(guī)為開設快餐店供給了強有力的政策保障,具備政策可行性。
    由于是聾啞人為主作為服務員,餐廳的主題是xx餐廳,推出的各種菜式皆為低中檔消費,所以餐廳內裝潢不須太豪華,簡潔大方即可,預算投入不需要太高。開設快餐店具備經濟可行性。
    社會生活的節(jié)奏加快,使快餐業(yè)的存在和發(fā)展成為不容置疑的問題,此次xx快餐店選址在各高校附近,而大學生消費群體大多都熱衷于快餐文化,殘疾人所服務的快餐店也是大眾能樂于理解的。開設快餐店具備模式可行性。
    四、結論。
    此次與xx市殘疾人協會共同投資開設的xx快餐店具備充足的理由和條件。綜合上文陳述歸納總結起來,靠近附近幾所學校和大型商鋪的優(yōu)越地址位置能夠帶來客源的保障,快餐廳里的服務形式也對于聾啞人來說很方便,能夠很快適應,xx快餐廳既能夠刺激本地區(qū)消費,也能夠為殘疾人朋友增加就業(yè)機會,幫忙其就業(yè)。所以此項目具有很大的優(yōu)勢和很好的發(fā)展前景,是可行的。
    數據中心可行性報告篇十四
    為了進一步貫徹落實最高人民法院和內蒙古自治區(qū)高院關于加強基層基礎建設工作會議精神,20xx年11月2日最高人民法院司法行政裝備管理局在北京召開了中西部地區(qū)高級法院行政裝備部門負責人參加的緊急會議,最高人民法院會同國家發(fā)改委制定了三年全部解決人民法庭建設的意見,從20xx年開始到20xx年年底止,用三年的時間國家集中投資解決中西部地區(qū)人民法庭的建設,建設經費全部由國家負擔,地方只負擔土地征用和水、電、通信等以及法庭設備配套經費的落實,并且首先安排準備工作比較充分、落實了地皮征用和相關配套設備經費的地區(qū)。x里市人民法院據此會議要求,已將新建x人民法庭作為x里市人民法院建設的重點。
    為了趕上這次大好機遇,將x人民法庭建設成為自治區(qū)一流法庭,解決法庭目前辦公條件差的現實問題,我單位決定新建辦公樓一座。該建設項目的可行性報告如下:
    一、工程地點:x區(qū)人民路西側,中央街南側,扎區(qū)交警中隊與華新酒家之間。
    二、建設規(guī)模:5層,用地面積為3266.3平方米,占地面積600平方米,建筑面積3000平方米。
    三、工期:建設工程計劃于20xx年一年完成。
    四、資金來源:國投、地方配套、自籌。
    五、投資規(guī)模:預計辦公樓建設投資280萬元,附屬審判庭用樓投資140萬元,其他配套設施投資200萬元,合計投入資金620萬元。
    六、建設效果:新的x人民法庭建成后,將成為布局合理,貼合現代審判需要,具有多功能、現代辦公設備優(yōu)秀的法庭。
    綜上所述,新建x人民法庭辦公樓是切實可行的,完全貼合現代審判事業(yè)發(fā)展的需要,辦公條件的改善,將使法庭在維護社會穩(wěn)定、維護x區(qū)經濟發(fā)展等方面發(fā)揮更大的作用。
    數據中心可行性報告篇十五
    從上世紀改革以來(1978—xx),中國農村發(fā)生了很大的變化。土地承包制的推廣,大大提高了農民的積極性,基本解決溫飽問題,經濟收入大幅度提高。同時中國經濟也發(fā)生翻天覆地的變化,國民生產總值增長了11倍在世界排行由第10位上升到第3位。
    到了九十年代由于農村極度缺乏金中小企業(yè)融資源和支持城市的工業(yè)發(fā)展,增長率由10%降至4%,進一步刺激農村剩余勞動力的輸出市場,大大加快了城市的建設力度。雖然表面上增加了農民的收入,實際上卻付出沉重的代價——為了追求高額回報,城市加快勞動密集型企業(yè)的發(fā)展,而耽誤了技術密集型企業(yè)研發(fā)、發(fā)展和新產品的更新速度;同時耽誤了一代農村人受教育的機會及打工者的下一代人生觀念。
    其實中國的成功或失敗不是取決于大都市修建多少摩天大廈而是取決與廣闊農村的經濟成就——因為中國是一個十足的農業(yè)大國。為了積極響應新任中央領導人提出的政策,農村城鎮(zhèn)化發(fā)展是必然的趨勢?,F行的農村像一片未開發(fā)的處女地,如果經濟條件得不到改善,農民不得不為了改善居住、醫(yī)療和教育條件的支出從而把錢存起來,國內消費將很難大幅度增長。
    高速度、高耗能、高污染已成為當前我國經濟發(fā)展的一個重要特點。1979-xx年gdp年均增長9.7%,是世界上增長速度最快的國家。但我國單位gdp的能耗高出經合組織30個國家平均值的20%,資源供應緊張,所需石油約50%依靠進口。世界污染最嚴重的20個城市中,中國占16個。據測算,我國環(huán)境污染損失約占gdp的3%到8%,生態(tài)破壞(草原、濕地、森林、土壤侵蝕等)約占gdp的6%-7%。大氣和水質污染影響居民生活質量,損害居民健康。
    世界銀行估計,我國平均每年因大氣污染而早亡75萬人。經合組織測算,中國環(huán)境污染造成疾病和早亡的損失占gdp的13%。高速增長的gdp,如果扣除過高的環(huán)境代價,實際發(fā)展不是高速度,而是低速度。經合組織認為:中國雖然是世界第四大經濟體,但中國的環(huán)境標準更接近某些最貧窮的國家。
    環(huán)境形勢的嚴峻是有礙于社會經濟的可持續(xù)發(fā)展的。近年來我國經濟高速度發(fā)展,而環(huán)境保護工作嚴重滯后,因而產生了大量污染。在全球20個污染最嚴重城市中,中國占16個(《參考消息》xx年7月4日報導的世界銀行研究報告),關于環(huán)境污染造成的損失,還缺乏全面而確切的統計數字,但許多學者和有關機構作了大體的測算:
    ——據國家環(huán)??偩汁h(huán)境與政策研究中心孫炳彥在《90年代初期中國環(huán)境污染損失和思考》一書中測算:1990、1992、1994年我國污染損失分別占當年gnp的7.4%、6.9%、6.5%。
    ——國家環(huán)??偩志珠L解振華在《求是》雜志xx年第3期發(fā)表的文章稱:據專家估算,我國每年的大氣污染、河水污染造成的直接經濟損失約占當年gdp的4%-8%。
    ——據中國科學院環(huán)境與發(fā)展研究中心測算,1993年環(huán)境污染損失占到當年gdp的3.16%,生態(tài)破壞(森林、草原、農田、水資源、濕地、土壤侵蝕、人為災害)占到當年gdp的6.87%,兩項合計損失占gdp的10.03%。
    ——據世界銀行計算,中國1997年的環(huán)境污染損失占到當年gdp的7.7%。
    ——據國家環(huán)??偩趾蛧医y計局初步測算,xx年全國污染損失占當年gdp的3.05%。但并未包括自然資源核算,環(huán)境成本中也未計入生態(tài)破壞損失,即使環(huán)境污染損失,其內容也是不全面的。
    高污染的后果包括致人疾病甚至早亡。據媒體報導:“世界銀行的中國污染報告近日完成。這份報告稱,中國每年約有75萬人早亡,主要死因是大城市的空氣污染。該報告是世界銀行花費數年時間與中國政府部門合作完成的。世界銀行的該研究報告指出,中國城市嚴重的空氣污染,導致每年有35萬至40萬人早亡,每年還有30萬人因室內空氣污染早亡。另外,還有6萬多人因水質嚴重腹瀉、胃癌、肝癌和膀胱癌而早亡,主要分布在農村地區(qū)。”
    又據經濟合作發(fā)展組織(oecd)xx年7月17日公布的、經過18個月的調查寫成的首份《中國環(huán)境績效報告》中稱:“預計到2020年之前,空氣污染會導致中國60萬城市人口過早死亡,每年發(fā)生xx萬例呼吸系統疾病、550萬例慢支氣管炎和健康受損病例。這可能使中國國內生產總值損失13%”
    上述資料,由于資料來源和計算方法的不同,所得數據不盡一致。但大體可以看出,污染損失占gdp的比例在3%到8%之間;生態(tài)的損失所占gdp的比例6%到7%。如果再加上由于污染而使人患病、早亡的損失,比例就更高了。如果從高速度增長的gdp中,扣除實際存在的、巨大的環(huán)境代價,那就不是發(fā)展的高速度,而是低速度。綜上所述,大致可以分為三步走,具體實施方案如下:
    一:合作或招租形式收回林地使用權,合理統一規(guī)劃,組建生態(tài)基地;初步建立可持續(xù)、環(huán)保、智能型森林現代化的基本規(guī)模,解決現有農村人口就業(yè)問題。這時期大致需要十至十五年或更長的時間,逐步縮小城鄉(xiāng)經濟差距,同時恢復農村破壞生態(tài)環(huán)境。
    二:初步實施農村城鎮(zhèn)化,根據市場需求的發(fā)展方向統一規(guī)劃,集中管理;同時加大和完善生態(tài)基地的規(guī)模。在生態(tài)基地基本形成的同時,進一步加大和集中農村的土地(主要是耕地和水田)承租、建設規(guī)模,基本形成以經濟林、果林、觀賞林為核心,整體規(guī)劃新承租的耕的,根據未來市場發(fā)展需求、土壤酸堿度及地質條件形成交叉、互補生物種植帶。不符合種植條件的耕地退耕還林。這時期大致需要五至十年,為農村城鎮(zhèn)化打下堅實的基礎,進一步縮小城鄉(xiāng)教育條件和醫(yī)療條件、生活習慣等必需條件,為下一步發(fā)展做好堅實的基礎。
    三:在前兩步的基礎上,基本實施城鎮(zhèn)化。具體集中在以下幾方面。第一:集中住宅區(qū),統一規(guī)劃,集中管理和完善配套設施。二:進一步完善農民相關福利問題。三:進一步提高農民的收入,提高生活水平。四:制定和實施旅游初步方案,初步建立省級療養(yǎng)和養(yǎng)老中心。進一步加強生態(tài)基地建設,基本展現最終的初步規(guī)模,為以后持續(xù)性發(fā)展奠定良好的基礎。
    一:組建生態(tài)基地可行性報告。
    (一)生態(tài)基地是未來農業(yè)發(fā)展的必然趨勢,更是山區(qū)邁向現代化的必經之路。
    隨著改革力度的縱向深入,城市經濟得到了空前的發(fā)展;而農村經濟狀況基本沒有大的起色,在青少年心中產生了極強的逆反心理,為了改善生存的條件,不得不涌向城市。農田耕地沒有得到充分的利用,最主要的原因是采納傳統的耕作方法,而且農村勞動力明顯不足且分散,嚴重的阻礙了農村經濟的發(fā)展。隨著中央對農村政策的放寬,科技興農勢在必行,組建農業(yè)生態(tài)基地是必然的趨勢,也是解決農村精神面貌;縮小城鄉(xiāng)差距唯一解決辦法。
    首先農村有大量的可開發(fā)生態(tài)資源。在經濟高速發(fā)展的城市,汽車尾氣`工業(yè)污水`城市噪音`各類磁力線的輻射讓人苦不堪言,直接或間接的破壞原有的自然環(huán)境和生態(tài)平衡。
    第一:城市發(fā)展占用了大量的耕地,破壞了許多的林木和草地,同時也破壞了動物的平衡和食物鏈。讓森林覆蓋率極低的城市再遭一劫。
    第二:汽車行業(yè)的快速的發(fā)展,極大程度的污染了大氣的質量,同時加快了城市道路的建設;給城市的管理帶來極大的負面影響。
    第三:城市的生活垃圾;工廠污水給環(huán)境也帶來了極大的負面影響。
    第四:較強的磁力線包圍了城市里生活的每一個角落,嚴重的危害了人類的健康。
    第五:人類進入工業(yè)文明后,全球經濟取得巨大的發(fā)展和社會巨大的進步;人類的物質生活水平大幅度提升,精神文明也得到了空前的發(fā)展。但這種文明是以“征服自然”為代價換取的,在工業(yè)愈發(fā)達的同時,人類對自然的掠奪和破環(huán)也日益加劇,地球的生態(tài)健康日益惡化。土地荒漠化擴展、水土流失加劇、洪澇災害與干旱頻發(fā)、全球變暖、物種滅亡加速等等,無不威脅著人類的存亡。生態(tài)災害、生態(tài)危機、自然資源開發(fā)和利用,已成為國際事物最敏感的重大問題,關系到國家的根本利益、甚至引發(fā)戰(zhàn)爭。
    由于自然生態(tài)系統的整體性、自然資源的緊缺性,國內的上下游之間、地區(qū)之間也存在著矛盾。所以保護自然資源、節(jié)約自然資源、科學的利用自然資源、維護自然生態(tài)系統的動態(tài)平衡是未來發(fā)展的必然趨勢,組建現代化農業(yè)生態(tài)基地將是這次改革的核心內容之一。而森林生態(tài)系統更是陸地生態(tài)系統的重中之重,是該系統中分布最廣、結構最復雜、類型最豐富的一種生態(tài)系統,也是功能最強大、最完善的資源庫、基因庫和能源庫。
    大力培育和發(fā)展森林資源,保護和建設森林、濕地、荒漠等自然生態(tài)系統努力構建布局優(yōu)化、結構合理、功能協調、效果顯著的林業(yè)生態(tài)體系是生態(tài)農業(yè)建設的基礎保障。充分發(fā)揮林業(yè)在農田生態(tài)系統、草原生態(tài)系統、城市生態(tài)系統循環(huán)發(fā)展中的基礎作用,是其他生態(tài)系統和諧發(fā)展的前提保障。
    發(fā)達的林業(yè)產業(yè)體系本身就是巨大的經濟循環(huán)體。傳統經濟是一種以“資源——產品——污染排放”為模式的單項流動的線性經濟,其主要特征是高開采、低利用、高排放、即大量利用地球上的物質和能源,又將污染和廢物排放到水系、空氣和土壤中、是粗放的、一次性的利用方式。而循環(huán)經濟體的流程是“資源——產品——再生資源”,其特征是低消耗、高利用、低排放,追求對物質和能源的循環(huán)利用,對生態(tài)和環(huán)境的影響最小。
    森林資源是一種可再生的自然資源其本身就是一個開放式的內部物質循環(huán)和外部物質能量交換系統,其循環(huán)過程為“森林——利用——培育——森林。我們可以完全可以實現森林資源的多功能性、多效益性、低污染和高循環(huán)性。
    數據中心可行性報告篇十六
    可行性研究報告:可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上報文件。
    主要內容:
    1.總論,包括項目名稱,利用外資方式,主辦單位,主管部門,項目負責人,項目背景,項目具備的條件等。
    2.產品的生產與銷售,包括產品名稱、規(guī)格與性能、市場需求情況,生產規(guī)模的方案論證,橫向配套計劃,產品國產化問題及銷售方式、價格,內外銷售比例等。
    3.主要技術與設備的選擇及其來源,包括采用技術、工藝、設備的比較選擇,技術、設備來源及其條件與責任。
    4.選址定點方案,包括定點所具備條件(地理位置、氣象、地質等自然條件,資源、能源、交通等現有條件及其具備的發(fā)展條件等)、所定廠址的優(yōu)缺點及最后之選定結論。
    5.企業(yè)組織的設置與人員培訓,包括組織機構與定員、人員投入計劃與來源、培訓計劃及要求。
    6.環(huán)境保護內容。
    7.資金概算及其來源,包括合資各方的投資比例、資本構成及資金投入計劃。
    8.項目實施的綜合計劃,包括項目實施進程及施工組織規(guī)劃等。
    9.經濟指標的計算分析,包括靜態(tài)的財務指標分析和敏感性分析、外匯平衡分析等。
    10.綜合評價結論。
    第一章概況。
    合營企業(yè)的名稱。
    合營企業(yè)的地址。
    中方負責人。
    外方負責人。
    1.合營的由來。
    介紹雙方從接觸到簽約的簡單經過、中方企業(yè)的生產歷史及尋求外資合營的目的。
    2.項目主辦人簡介。
    介紹中方企業(yè)的簡況,包括企業(yè)的地理環(huán)境、廠房設施、職工隊伍、技術力量、生產能力及能源交通等。介紹外方的生產情況、技術能力以及國際地位等。
    第二章合營目標。
    1.合營的模式。
    2.合營的規(guī)模。
    確認合營企業(yè)的總投資額和注冊資本,雙方各占投資總額的比例及投資的方式。
    3.工藝過程。
    包括工藝流程、產品綱領及生產工藝等。
    4.市場預測。
    介紹合營企業(yè)產品的市場銷售情況及雙方的銷售責任(應附國際國內市場供應情況的調查報告)。
    5.產品銷售方案。
    作出若干年內產品外銷與內銷的計劃,并規(guī)定雙方的銷售渠道與銷售責任。
    第三章合營企業(yè)的組成方案。
    董事會的組成及權限,整個合營企業(yè)各辦事機構的組成框架(附圖)。
    1.公司職工定員。
    2.職工來源及培訓。
    3.薪金及工資。
    第四章生產原料供應方案。
    1.主要原料。
    說明每一種主要原料所需求量以及供應的渠道。
    2.水、電、燃料。
    說明每日(或每年)的消耗量和解決的途徑。
    3.包裝材料。
    說明年需求量和解決的途徑。
    4.主要設備生產能力的預算及購置計劃(應列表說明)。
    第五章安全環(huán)保。
    應根據我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。
    1.污染物的處理。
    說明本產品的生產是否產生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施。
    2.環(huán)境美化。
    3.勞動安全保護措施。
    數據中心可行性報告篇十七
    企業(yè)全稱xx公司,位于市區(qū)鄉(xiāng),成立于2014年8月,法定代表人xx,占地面積60畝,現有職工人,其中管理人員人,技術人員人,生產職工及輔助人員人。
    二、項目基本情景。
    項目分為三期。
    第一期為xx,總投資1200萬元,其中注冊資本200萬元;土建計劃投入200萬元,建造生產車間2000m2,生活辦公用房500m2;水電設施投入70萬元,水投入10萬元,電投入60萬元;土地金90萬元;設備投入100萬元;流動資金500萬元。一期項目建成投產后,每一天生產xx10噸,月生產xx噸,年生產xx噸。xx銷售每噸5000元,xx生產成本料工費合計4400元,每噸xx利潤600元。一期xx項目,預計年產值2000萬元,創(chuàng)造稅收80萬元,實現利潤200萬元,解決當地富余勞力60人,項目總體可行,經濟效益與社會效益較好。
    第二期為鋁合金,第三期為不銹鋼,該兩期項目總投資5000萬元。項目建成投產后,每一天生產鋁合金噸,月生產鋁合金噸,年生產鋁合金噸。鋁合金銷售每噸元,鋁合金生產成本料工費合計元,每噸鋁合金利潤元。每一天生產不銹鋼噸,月生產不銹鋼噸,年生產不銹鋼噸。不銹鋼銷售每噸元,不銹鋼生產成本料工費合計元,每噸不銹鋼利潤元。二、三期項目預計年產值1億元,創(chuàng)造稅收400萬元,實現利潤萬元,安排當地富余勞力200人,項目經濟效益與社會效益總體要好于一期xx項目。
    三、項目基本優(yōu)勢。
    1、地域優(yōu)勢。
    公司位于市區(qū)鄉(xiāng)。區(qū)地處皖東南,毗鄰蘇浙滬,是長三角經濟由沿海向內地梯度轉移的過渡帶,交通方便,皖贛、宣杭鐵路交匯于此,318國道、合蕪杭高速穿境而過,水路直通長江。區(qū)通信、供電、供水便利,基礎設施日臻完善,社會化服務體系日趨健全,為打造最佳投資環(huán)境和建設工業(yè)協作基地,具有良好的政務環(huán)境。這些為我公司項目供給了良好的地域優(yōu)勢,能夠促進我公司健康持續(xù)發(fā)展。
    2、資源優(yōu)勢。
    區(qū)資源十分豐富,公司項目所需的原輔材料可就地或相近地區(qū)取得,運輸成本低廉,物美價廉、有著得天獨厚的鑄造行業(yè)成本優(yōu)勢。且水電資源保證,能夠滿足我項目生產所需。區(qū)勞動力資源豐富,工人均可在本地解決,公司項目能夠為擴大本地就業(yè)做出貢獻。
    3、科技優(yōu)勢。
    公司現有技術人員從事專業(yè)xx、鋁合金和不銹鋼鑄造多年,具有豐富的鑄造工作經驗,能夠貼合xx、鋁合金和不銹鋼鑄造的技術要求。公司有先進的理化檢測手段,有完善的產品質量保證體系,能夠保證產品質量,獲得用戶滿意。公司現有一批經過專業(yè)培訓的熟練工人,熟練掌握xx、鋁合金和不銹鋼鑄造技術,能夠按工藝和技術要求生產合格的xx、鋁合金和不銹鋼產品。公司始終重視對職工的技術培訓,凡新進職工都要經過嚴格的培訓,經過考試合格,才允許其正式上崗操作,以此保證職工技術素質,確保生產的產品合格優(yōu)質。
    4、設備工藝。
    公司項目高平爐采用先進、可靠、適用、經濟、成熟的鑄造設備,具有高產、優(yōu)質、低耗和良好經濟效益的特點。在工藝上采用新技術以及精料、高溫、高壓等先進的冶煉工藝,工藝流程力求作到布局合理,物流順暢,充分利用車間場地,使高平爐到達優(yōu)質、高產、低耗、長壽的要求。與老工藝相比,其優(yōu)勢與先進性十分明顯:一是現有高平爐xx鑄造是用電,而老工藝是用煤炭燒制融化,翻砂澆鑄,其本質不一樣;二是用電與用煤炭燒制融化相比,生產過程清潔,對環(huán)境影響小;三是用電無產生煤渣,減少廢物排放,實現了節(jié)能減排的要求。采用高平爐能夠促進公司發(fā)展生產,提高整體效益,適應市場競爭。
    5、節(jié)能減排。
    處處體現節(jié)能減排是公司項目的宗旨與特點。公司項目嚴格執(zhí)行國家環(huán)境保護政策,在項目實施過程中始終把節(jié)能減排放在首位,經過節(jié)能減排到達低投入、低污染、高效益的目的。為此,公司項目嚴格遵循防治污染和其他公害的設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”的原則,配備完善齊全的環(huán)境保護措施,使環(huán)境治理與工藝水平相適應。在設計時對所外排的煙氣進行處理,回收煤氣,減少放散,將廢氣對大氣環(huán)境的污染減小到最低限度;加強廢水治理,閉路循環(huán)不外排,控制外排水量和污染物量,減少廢水對水域的污染,節(jié)省水資源;加強廢渣管理和利用,做到集中處理,化害為利;車間設置完善的降噪措施,將噪聲污染嚴重的工序盡可能布置在廠區(qū)中部,減少噪聲對職工、周圍居民的影響;本項目采取一些成熟的、切實可行的控制措施來滿足環(huán)境要求。
    6、市場前景。
    xx、鋁合金和不銹鋼是制造工業(yè)的重要原材料,屬于必需產品,市場銷售前景看好。公司項目生產的xx、鋁合金和不銹鋼可就近銷往長三角地區(qū),將來企業(yè)擴大,生產量增加,可向珠三角地區(qū)銷售??傊?,產品銷售問題不大,關鍵是產品質量和售后服務,這一點需要長期努力與不懈奮斗。
    綜上所述,該項目貼合國家產業(yè)政策,工藝合理,技術成熟可靠,產品優(yōu)良,節(jié)能減排突出,貼合環(huán)境保護要求,具有較好的經濟效益、環(huán)境效益和社會效益。應抓緊進行資金籌措及“三通一平”等前期工程準備工作,以使項目盡早實施,為企業(yè)和當地經濟發(fā)展做出應有的貢獻。
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    數據中心可行性報告篇十八
    項目規(guī)模:年產竹膠板13500立方米。
    項目主管單位:xx坪鎮(zhèn)人民政府。
    項目申報單位:xx坪鎮(zhèn)人民政府。
    項目申報時間:二oxx年x月xx日。
    一、項目的背景。
    二、項目建設的可行性。
    1、主要原材料供應的可行性。
    2、產品生產技術的可行性。
    3、產品銷售市場的可行性。
    4、水、電、路條件的可行性。
    三、項目的環(huán)境評價。
    四、項目的投資規(guī)模及預算。
    五、生產工藝流程六、效益分析錄。
    一、項目的背景。
    xx坪鎮(zhèn)位于大別山腹地,xx縣西南部,佛子嶺水庫上游,全鎮(zhèn)總面積230.9平方公里,轄13個行政村,1個居委會,206個村民組,2.6萬人,山場面積27.4萬畝,是個典型的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
    全鎮(zhèn)毛竹面積5萬畝,是全縣毛竹面積最大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,毛竹蓄積量1000多萬根,年采伐量200萬根,素有“金山藥嶺名茶地、竹海栗園水電鄉(xiāng)”之美譽。
    由于地形復雜,一般坡度在30度以上,年平均氣溫14℃-15℃,年降水量1300mm,土壤為普通黃棕壤,山土黃棕壤,土層以砂礫質為主,質地疏松,海拔一般在250-750之間,境內峰巒起伏,溝壑縱橫,風景秀麗,海拔落差大,雨水充足,四季分明,氣候宜人,由于優(yōu)越的地理和氣候條件,非常適宜于毛竹的生長,且生長的毛竹具有竹厚空小的特點,因而所加工的產品深受消費者的喜愛。
    二、項目建設的可行性。
    (一)原材料供應的可行性。
    xx坪鎮(zhèn)屬里山區(qū),全鎮(zhèn)毛蓄積量大,年采伐量達200多萬根,該項目的實施,年需求量為150萬根,占年采伐量的65%,同時項目所需的毛竹無論大小均可利用,因此僅本鎮(zhèn)年采伐量就可保證項目所需,只要認真組織收購即可。
    (二)產品生產技術的可行性。
    該項目采用先進的工藝技術和設備,經過熟練工人的認真操作即可。
    (三)產品銷售市場的可行性。
    近年來,隨著人們生活水平的不斷提高,以及對綠色產品的需求不斷擴大,竹制品被廣泛運用于工農業(yè)生產的各領域,同時城鎮(zhèn)居民對竹制品的需求量也在逐年增加,因而投資開發(fā)竹制品加工,具有廣闊的市場前景。
    (四)水、電、路條件的可行性。
    xx坪鎮(zhèn)擁有豐富的水、電資源,小水電裝機容量1萬多千瓦,同時淠河源頭輝陽河縱穿全鎮(zhèn),因而可完全保證項目所需的水、電條件。
    xx坪境內公路里程已達200多公里,村組道路已基本貫通,鹿俞路、迎白路、大青公路、龍?zhí)贰浊房v橫交錯,交通十分便利,六潛高速也從鎮(zhèn)邊境而過,因而為項目的實施提供了便捷的交通條件。
    三、項目的環(huán)境評價。
    xx坪竹制品加工項目是以毛竹為原料進行加工,同時對毛竹的梢頭、枝桓進行綜合利用,由于毛竹屬再生資源,通過有計劃地采伐,對環(huán)境無任何影響。
    四、項目的投資規(guī)模及預算。
    按年生產竹膠板13500m3設計,項目總投資1820萬元,其中:設備及固定資產投資520萬元,定額流動資金投資根據測算的產品成本,考慮到三項資金占用因素,測算為1300萬元,項目正式投入機械生產后,年創(chuàng)產值5494.5萬元,實現利稅1140.7萬元。
    五、生產工藝流程。
    六、效益分析。
    生產每立方米竹膠板成本費用為3475元(3)每立方米竹膠板可獲利潤。
    (二)社會效益。
    該項目的實施可使當地豐富的毛竹資源就地加工升值,全年實現利潤1140.7萬元,同時可安排50人就業(yè),全年支付工資50萬元,同時該項目符合國家的產業(yè)政策和當地經濟發(fā)展的規(guī)劃,是對資源的合理開發(fā)和利用,是優(yōu)先扶持的項目。
    數據中心可行性報告篇十九
    1、企業(yè)產品/服務現狀綜述。對于企業(yè)目前的市場占有率、銷售額、產品組合、產品生命周期等情況進行分析描述,從而找出企業(yè)的弱點和有發(fā)展機會的點。
    2、新產品/服務描述。根據新產品開發(fā)前階段的產品構思、產品概念形成等對將要開發(fā)的新產品/服務進行描述。主要描述新產品/服務的創(chuàng)新要點、形式、相關因素的描述。
    3、市場分析。市場分析的主要內容有:人口基數、技術滿足消費者的情況、消費者對該種產品/服務的了解程度、產品服務的可獲得性、潛在消費者中購買擬投產產品/服務的意向、根據競爭者以前的業(yè)績估計市場容量及產品/服務進入市場的運作情況、根據互補產品的銷售情況預測未來銷售情況、對競爭對手及產品定位的詳細分析等。
    市場分析的核心在于掌握將要推出的新產品/服務的市場容量及目前市場上的競爭狀況,從而確定目前的市場情況對于新產品/服務的推出是否有積極作用,即新產品/服務在市場上是否具有推出的可行性。
    4、技術分析。該部分主要包含兩部分內容:新技術與原技術的相容性分析情況和狹義上的技術可行性分析情況。狹義上的技術可行性分析內容又包含:研究新產品/服務開發(fā)的各種技術問題是否可行和研究新產品/服務開發(fā)中是否能夠保證質量。技術分析的核心在于新技術與原技術匹配程度如何,技術上是否可以實現新產品/服務的正常推出。
    5、經濟分析。經濟分析包含商業(yè)價值預測和財務分析兩部分。商業(yè)價值預測在于對新產品/服務的未來銷售情況及利潤空間進行理性預測;財務分析在于對新產品/服務的各項投入進行合理評估及財務預算。經濟分析的核心就在于從財務角度理性的分析該新產品/服務的經濟可行性,即它的推出是否能夠為企業(yè)帶來足夠的凈利潤及確定未來的經濟發(fā)展空間。
    6、負面效果評價。任何事物都有雙面性,哲學告訴我們要一分為二地看問題,對于新產品/服務的開發(fā)也是如此,一項新事物的出現必然要帶來一些負面效應,從企業(yè)角度來看,或者是對原有組織架構的影響、或是對原有資源技術的影響、或是對原有市場渠道的影響等。
    所以在可行性分析報告中必不可少這一部分,通過前面的分析預測可能存在的負面效應并進行評估,用辯證的觀點最終確定該新產品/服務是否具有推出的可行性。