預算報告出爐記(精選16篇)

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    報告要求我們詳實、客觀地陳述問題,并提供合適的解決方案。在報告的結論部分,對所述問題進行概括總結,并提出具體的建議和未來發(fā)展的思路。這些報告范文涵蓋了多個領域和主題,可以幫助大家更好地理解和掌握報告寫作的要領。
    預算報告出爐記篇一
    根據(jù)《xx章程》規(guī)定,我們編制了《xx公司20xx年度財務預算》,具體報告如下:
    一、經(jīng)營計劃安排。
    1、鐵鋼材產量。
    鐵、鋼產量較20有所降低,鋼材產量比年有較大增長。具體安排是:鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸,目標459萬噸;生鐵416萬噸。
    2、雙高及拳頭產品產量。
    2016年公司強化產銷研協(xié)調創(chuàng)新機制,充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點,大力開發(fā)新產品,提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產品250萬噸,同比增加34、6萬噸,增長16、06%;雙高產品比率55、9%,同比提高3、7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸,同比增加46、5萬噸,增長33、82%;拳頭產品占雙高產品比率為73、6%,同比提高9、8個百分點。
    3、主要技術經(jīng)濟指標。
    2016年透過技術進步和管理創(chuàng)新,大力開展節(jié)能降耗工作,突出節(jié)約和回收利用資源,進一步提高技術經(jīng)濟指標水平。具體安排是:
    高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t,同比提高28、4kg/t。
    高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t,同比降低16kg/t。
    噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t,同比降低6、2kg/t。
    轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t,同比降低0、6kg/t。
    鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97、2%,同比降低0、67個百分點,主要是增加精品材軋制所致。
    1、主營業(yè)務收入。
    主營業(yè)務收入229億元,同比增加19、4億元,增長9、26%。
    2、可比成本降低率2%。
    三、2016年度資金流量預算安排。
    資金流量預算收入313、711億元,其中:營業(yè)收入285、501億元;項目資金結轉14、1億元;貸款14、11億元。
    資金流量預算支出313、711億元,其中:生產經(jīng)營性支出267、451億元,項目資金支出32、82億元,支付股利6、9313億元,其他支出3、234億元,預留資金3、2747億元。
    四、主要產品產量計劃,雙高及拳頭產品產量計劃,主要生產技術經(jīng)濟指標具體安排,項目資金支出預算安排(詳見附表)。
    預算報告出爐記篇二
    各位代表:
    受市人民政府委托,現(xiàn)將我市2015年財政預算執(zhí)行情況和20財政預算草案報告如下,請審議,并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
    2015年,面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任,在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調,積極應對各種困難和風險挑戰(zhàn),大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策,全力以赴穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進,財政預算執(zhí)行情況總體良好。
    1.全市一般公共預算執(zhí)行情況。
    2015年,全市財政總收入1114.66億元,較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元,完成預算的103.3%,可比增長(下同)16.3%。
    2015年,全市一般公共預算支出917.24億元,增長12.9%。民生領域支出770.44億元,增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數(shù),還包括預算執(zhí)行中上級新增???、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數(shù)。
    2015年,全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元,下降33.5%,其中:因公出國經(jīng)費0.14億元,公務用車經(jīng)費3.02億元,公務接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費,嚴格控制一般性支出的結果。
    2015年底,省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元,其中:一般債務722億元,專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中,待確定后另行報市人大常委會批準。
    2.全市政府性基金預算執(zhí)行情況。
    2015年,全市政府性基金預算收入299.85億元,下降35.5%,主要是土地出讓面積大幅減少,與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
    2015年,全市政府性基金預算支出284億元,下降39.9%,主要是政府性基金收入下降,支出相應減少。
    1.市級一般公共預算執(zhí)行情況。
    2015年,市級一般公共預算收入310.22億元,完成預算的105.2%,增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元,增長8.4%,占全市一般公共預算支出的52.2%。
    市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示:
    ——一般公共服務支出27.45億元,下降6.9%。
    ——公共安全(含國防)支出23.37億元,增長28.1%。
    ——教育支出29億元,增長6.6%。主要支出項目是:第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元,學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元,義務教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元,義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元,高中質量提升投入2.7億元,職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
    ——科學技術支出22.59億元,增長102%,主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產業(yè)的支持力度,促進產業(yè)結構升級。
    ——文化體育與傳媒支出18.1億元,增長44%。主要支出項目是:城市形象宣傳2.17億元,文化產業(yè)發(fā)展3.12億元,文化惠民及群眾體育1.37億元,文物保護及博物館建設1.46億元,文化產業(yè)增資擴股4億元。
    ——社會保障和就業(yè)支出37.3億元,剔除2014年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是:離退休經(jīng)費13.31億元,退役安置10.88億元,城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元,落實就業(yè)補助政策4.56億元,落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
    ——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元,增長19.7%。主要支出項目是:公立醫(yī)院建設及改革支出7.61億元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元,城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務支出2.44億元。
    ——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元,增長75.6%。主要支出項目是:新能源汽車補助11.01億元,大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
    ——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元,增長2.9%。主要支出項目是:開發(fā)區(qū)基礎設施建設支出65.2億元,緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元,城棚改配套基礎設施15.05億元。
    ——農林水支出11.81億元,下降16.2%,主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是:農業(yè)生產補貼1.5億元,重點水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
    ——交通運輸支出34.62億元,增長15.1%。主要支出項目是:公路改擴建3億元,火車站改擴建4億元,農村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元,渭北大橫線回購4億元,公交惠民補貼等支出11.71億元,公路養(yǎng)護1.1億元。
    ——資源勘探電力信息等支出31.52億元,增長7.5%。主要支出項目是:工業(yè)發(fā)展5.7億元,開發(fā)區(qū)支持產業(yè)發(fā)展11.8億元,區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設1.1億元,中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
    ——商業(yè)服務業(yè)等支出11.67億元,增長2.7%。主要支出項目是:三產發(fā)展專項4.86億元,服務業(yè)綜合改革試點2億元,外貿發(fā)展1.11億元,旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。
    ——金融支出0.49億元,剔除2014年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
    ——國土海洋氣象等支出0.7億元,下降42.2%,主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。
    ——住房保障支出42.02億元,增長2%。
    ——糧油物資儲備支出1.48億元,增長9.4%。
    市級一般公共預算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示:
    ——工資福利支出36.15億元。主要項目是:基本工資10.92億元,津貼補貼15.5億元,績效工資3.13億元。
    ——商品和服務支出85.89億元。主要項目是:辦公費、水電費等運行支出53.46億元,其他商品和服務支出32.43億元。
    ——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是:離退休費17.38億元,住房公積金4.2億元,其他對個人和家庭的補助33.55億元。
    預算報告出爐記篇三
    各位合伙人:
    今年本所堅持求真實務、重服務、謀發(fā)展的工作理念,將本著量入為出,收支平衡,審慎、節(jié)儉的原則,進一步加強財務管理,嚴格控制各項費用的開支。參照上年度預算及實際執(zhí)行情況,結合本年度的工作需求和發(fā)展需要及經(jīng)費的整體情況,進行統(tǒng)籌考慮、科學安排,合理使用可納入預算的資金。
    一、年度預算收入萬元,具體收入預算如下:
    (一)律師費預算收入萬元;。
    (二)辦公室出租收入預算萬元;。
    (三)律師管理費收入預算萬元;。
    (四)銀行存款利息預算收入萬元;。
    (五)其他預算收入約萬元,其中:
    1.本年預計收入萬元;。
    2.本年預計收入萬元;。
    3.本年預計收入萬元。
    二、年度預算開支萬元,具體預算支出明細如下:
    (一)員工工資預算萬元,社會保險費預算萬元,職工福利費預算萬元;。
    (二)房屋租金、物業(yè)管理費及空調、水電費用預算萬元;。
    (三)雜志、網(wǎng)站預算開支萬元:
    1、雜志預算萬元;。
    2、網(wǎng)站預算萬元。
    (四)固定資產預算開支萬元,具體支出明細如下:
    1.更換電腦系統(tǒng)預算萬元,2.更換辦公設備預算萬元。
    (五)年審費及各項資質及會員資格維護費開支萬元。
    (六)日常管理費費用預算支出萬元,具體明細如下:
    1.辦公耗材費本年預算支出萬元;。
    6.加班費本年本年預算萬元;。
    7.交通及差旅費本年預算萬元;。
    12.其他費用本年預算萬元;。
    14.代理記賬費本年預算萬元;。
    15.銀行手續(xù)費本年預算萬元;。
    16.本年度本年預算支付員工經(jīng)濟補償金萬元。
    (八)專項活動經(jīng)費預算開支萬元,具體明細如下:
    1.培訓費預算開支萬元;。
    2.舉辦中論壇預算萬元;。
    3.舉辦文體活動預算萬元;。
    4.同行交流合作洽談會預算萬元;。
    5.年度旅游活動預算萬元;。
    6.年度體檢活動預算萬元;。
    7.平面媒體宣傳費預算萬元。
    9.黨支部活動經(jīng)費預算萬元;。
    10.編印書籍預算萬元;。
    11.臨時專項活動預算萬元;。
    12.預算外支出萬元。
    三、本年度發(fā)展基金預算收入萬元,具體明細如下:
    (一)培訓費預算開支萬元;。
    (二)舉辦中論壇預算萬元;。
    (三)舉辦文體育活動預算萬元;。
    (四)年度旅游活動預算萬元;。
    (五)年度體檢活動預算萬元;。
    (六)平面媒體宣傳合作費預算萬元;。
    (七)年會預算萬元;。
    (八)編印書籍預算萬元;。
    (九)臨時專項活動預算萬元。
    三、經(jīng)營成果預算。
    (一)合伙人可支配公共收入預算。
    1.律師費收入扣除律師提成后屬于合伙人可支配預算公共收入為萬元;。
    2.管理費預算收入為萬元;。
    3.其他屬于合伙人可支配預算公共收入為萬元;。
    合伙人可支配預算公共收入為以上1+2+3=萬元。
    (二)合伙人承擔的公共費用預算。
    1.本所年度費用成本預算總支出為萬元;。
    2.由執(zhí)業(yè)律師及合伙人個人負擔的費用成本預算支出為萬元;。
    3.由發(fā)展基金負擔的費用成本預算支出為萬元;。
    合伙人承擔的公共費用預算支出為以上1-2-3=萬元。
    (三)合伙人應分享的分紅或應承擔的虧損預算。
    以上報告,請審議。
    律師事務所管委會。
    預算報告出爐記篇四
    各位代表:
    我受區(qū)政府委托,向大會報告我區(qū)財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案,請予審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
    20預算執(zhí)行情況和主要工作。
    年是“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化財稅體制改革的關鍵之年。今年以來,全區(qū)財政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題,以新《預算法》為導向,積極創(chuàng)新工作思路,全面履行財政職能,統(tǒng)籌推進各項改革,全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”中的作用,圓滿完成年度各項目標任務,全區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好,繼續(xù)實現(xiàn)收支平衡。
    一、一般公共預算執(zhí)行情況。
    (一)全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。
    2015年全區(qū)完成一般公共預算收入1211348萬元,為預算的100.2%,比上年增長9.2%,稅比為91.4%。其中:稅收收入完成1106973萬元(國稅完成314236萬元,地稅完成792737萬元),為預算的100%,比上年增長9%;非稅收入完成104375萬元,為預算的102.9%,比上年增長12.1%。全區(qū)完成一般公共預算支出970916萬元,為年度預算的94.2%,比上年增長17.6%。其中:民生支出為714241萬元,比上年增長19.5%,占一般公共預算支出比重為73.5%。
    (二)區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況。
    1.區(qū)本級一般公共預算收支執(zhí)行情況。
    2015年區(qū)本級完成一般公共預算收入66974萬元,為預算的98%,比上年增長21.7%。區(qū)三屆人大四次會議通過的2015年區(qū)本級一般公共預算支出為334510萬元,剔除轉移支付加上動用上年結轉及上級追加調整后的區(qū)本級一般公共預算支出為418577萬元。執(zhí)行結果,區(qū)本級完成一般公共財政預算支出358896萬元,為年度預算的85.7%,比上年增長15.7%。從支出科目分:
    一般公共服務支出67721萬元,為年度預算的99.6%,比上年增長32.9%。主要由于工商質監(jiān)等部門管理體制調整,2015年起經(jīng)費納入?yún)^(qū)級預算,支出7847萬元,另新增地稅局置換辦公用房相關資金3804萬元。
    國防支出855萬元,為年度預算的100%,比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設經(jīng)費較上年減少26892萬元。
    公共安全支出13775萬元,為年度預算的98.5%,比上年增長2.2%。
    教育支出39690萬元,為年度預算的68.5%,比上年下降5.7%。主要由于對東山實驗小學和甪直高中的基建補助在區(qū)本級列支,2015年改為指標下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
    科學技術支出6503萬元,為年度預算的86.3%,比上年增長219.6%。主要由于2015年區(qū)級加快了對科技和人才經(jīng)費的撥付進度。
    文化體育與傳媒支出6074萬元,為年度預算的91.9%,比上年增長10.5%。
    社會保障和就業(yè)支出42484萬元,為年度預算的94.7%,比上年增長99.5%。主要由于2015年區(qū)級城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金調整支出渠道,由土地基金調整為預算內安排,增加支出14625萬元。
    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28998萬元,為年度預算的95.2%,比上年增長3.1%。
    節(jié)能環(huán)保支出36010萬元,為年度預算的66.6%,比上年增長79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經(jīng)費20463萬元,較上年增加10881萬元,另撥付新能源汽車市場補貼4409萬元。
    城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬元,為年度預算的96.9%,比上年下降65.4%。主要由于20撥付園博園變更注冊資金0萬元,2015年無此項支出。
    農林水支出29255萬元,為年度預算的74.3%,比上年增長36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬元由專戶轉入預算內撥付。
    交通運輸支出22134萬元,為年度預算的100%,比上年增長65.4%。主要由于2015年在預算內支付省道以上交通工程款及bt回購款16000萬元。
    資源勘探信息等支出2612萬元,為年度預算的72.5%,比上年增長10.2%。
    商業(yè)服務業(yè)等支出27815萬元,為年度預算的93.4%,比上年增長158.5%。主要由于年全國土地審計整改時,對旅游發(fā)展專項資金的支付渠道進行了調整。
    金融支出410萬元,為年度預算的77.4%,比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專項資金500萬元,2015年無此項支出。
    援助其他地區(qū)支出4622萬元,為年度預算的100%,比上年增長8%。
    國土海洋氣象等支出4501萬元,為年度預算的81.8%,比上年增長9.3%。
    住房保障支出10042萬元,為年度預算的77.9%,比上年增長62.5%。主要由于2015年區(qū)級單位調增了公積金繳費基數(shù)。
    糧油物資儲備支出3143萬元,為年度預算的95.4%,比上年增長3.4%。
    國債還本付息支出1827萬元,為年度預算的100%,比上年增長82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬元。
    其他支出150萬元,為年度預算的100%,比上年增長18.5%。
    2.區(qū)本級財力平衡情況。
    根據(jù)現(xiàn)行財政體制結算,2015年區(qū)本級可支配財力為456233萬元(含上級轉移支付未下達分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額),當年區(qū)本級一般公共預算支出為358896萬元,歸還轉貸地方政府債券本金10000萬元,增設預算穩(wěn)定調節(jié)基金22000萬元,結余為65337萬元,其中:結轉下年支出59681萬元,凈結余5656萬元。
    (三)三區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況。
    度假區(qū)完成一般公共預算收入34981萬元,為預算的113.7%,比上年增長15.4%,可支配財力為24827萬元,完成一般公共預算支出24827萬元,為年度預算的100%,比上年增長19.1%,收支平衡。
    開發(fā)區(qū)完成一般公共預算收入486353萬元,為預算的103.3%,比上年增長13%,可支配財力為311443萬元,完成一般公共預算支出311443萬元,為年度預算的100%,比上年增長23.7%,收支平衡。
    城區(qū)完成一般公共預算收入147830萬元,為預算的92%,比上年下降1.5%,可支配財力為47400萬元,完成一般公共預算支出47400萬元,為年度預算的100%,比上年增長4.7%,收支平衡。
    二、政府性基金預算執(zhí)行情況。
    預算報告出爐記篇五
    (1)建筑性工程預算。
    1)廠房建設包括費用預算:××萬元(明細表略)。
    2)輔助設施建設費用預算:××萬元(明細表略)。
    (2)配套設施建設費用預算:××萬元(明細表略)。
    (3)其他費用包括土地轉讓費、建設施工單位管理費、勘察設計費、城市基礎設施建設費等,根據(jù)國家規(guī)定的費率和標準預算為××萬元。
    (4)預提費用。按原有預算費用的××%增加預算,以備物資漲價增加的費用,根據(jù)公司的費用預算計劃,預提費用預計為××萬元。
    (5)應繳納的稅金及利息。根據(jù)有關規(guī)定,按此項工程全部投資完成額的×%納稅,稅金預計為××萬元。此外,各種形式的籌資行為所帶來的利息,應每年結算,該利息額為××萬元。
    二、流動資金投資預算。
    (1)根據(jù)同行業(yè)流動資金的周轉及占用情況分析,我公司正常年份所需流動資金為××萬元。投產后,第1年需要××萬元,第2年需要××萬元,第3年需要××萬元。
    (2)項目投資由固定資產和流動資產構成,預計投資額為××萬元,其中流動資金所占比例為××%。
    三、籌資的方式與成本。
    (表略)。
    ×××公司財務部。
    ××年×月×日。
    預算報告出爐記篇六
    廣西:預計6月24日公布錄取最低控制分數(shù)線。
    高考志愿填報技巧。
    第一志愿是順利錄取的關鍵:
    (1)從投檔規(guī)則來看,第一志愿優(yōu)先于第二志愿投檔。也就是說,最先投第一志愿,在第一志愿中已經(jīng)完成了招生計劃的學校,一般就不再錄取第二志愿的考生了;只有當?shù)谝恢驹干床蛔銜r,才會錄取第二志愿考生。(采用院校志愿分數(shù)級差錄取第二志愿高分考生的另當別論。)。
    (2)從每年招生錄取的實際情況來看,第一志愿的錄取率較高。如各地近幾年各批次錄取的第一志愿考生人數(shù)一般占全部錄取總人數(shù)的60%以上,第一批本科院校第一志愿的錄取率更高,達到了80%以上,有許多名校更是達到了100%。這些第一志愿生源充足的學校,完全不需要錄取第二志愿考生。
    (3)從填報第一志愿的效果來看,如果一個高考成績達到了一本線的考生,將第一志愿填好了,就能錄取到一本的院校;如果第一志愿沒填好,沒有被第一志愿錄取,就很有可能落選到二本院校。
    (4)從招生院校的情況來看,98%以上的院校都希望錄取第一志愿的考生。
    (5)從各地劃線情況來看,根據(jù)國家有關規(guī)定,各批次線上的考生人數(shù)應大于招生計劃數(shù)。這樣,肯定會有部分批次線上的考生要自然落選到下一個批次。因此,第一志愿填報是否合理、恰當,往往決定考生能否被順利錄取。當然,既要慎重選擇第一志愿,也不能忽視第二志愿的填報??忌鷳C合考慮多種因素,認真對待每一批次的每一個院校志愿。
    高考志愿填報攻略。
    準備工作。
    高考志愿填報是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭,在正式填報志愿之前,考生及家長一定明確相關問題并做好準備工作,才能讓自己在這場幾百萬人的博弈中取得勝利。
    (一)正確估分。
    在所有科目考試結束后,大家可以去看參考答案。在最短的時間內預估出自己的成績。盡管你看到的答案因為版本不同,可能有差異,但差異不會太大,幾乎可以預算出自己的成績。這個時候,做一定預估,你心理就大概知道自己的情況了。
    (二)提前參考往年錄取分數(shù)線。
    預估分數(shù)后,接下來要做的事情就是大面積搜索數(shù)據(jù)。不要只看最近一兩年的數(shù)據(jù),你可以參考最近五年的數(shù)據(jù),做分析,預測今年分數(shù)的大致走向。這個事情說起來似乎很輕松,但是如果你想要了解更多學校和專業(yè)的錄取情況,需要花費很多時間。當你從考場走出來的時候,這個工作就應該開始了。
    (三)明確各項重要的時間節(jié)點。
    考試結束,接下來還有閱卷、公布成績、公布控制分數(shù)線、各批次志愿填報及錄取結果、征集志愿等很多事情需要關注,這些都關系到考生的切身利益。
    家長和考生均不能掉以輕心,一定要明確各重要事項的時間節(jié)點和查詢渠道,做到心中有數(shù),關鍵時刻不掉鏈子。
    (四)有意向的學校,可以先去參觀。
    參考一些數(shù)據(jù)后,確定幾所學校感興趣學校,但無法取舍,實在不知道該報哪一所,這時你可以選擇先去學校參觀。尤其是最近一段時間,大學都還沒有放暑假,你可以提前去感受一下,是不是符合你的心理預期。
    高考填報志愿這件事,是對成績的最后一次峰回路轉。你周圍可能有很多學姐學長,他們經(jīng)歷過志愿填報,但是每個人告訴你的感受是不一樣的。尤其是不同的學科,你獲得的反饋不同。為此,我們可以聽學姐學長的建議,更多地還應該是理性分析,用數(shù)據(jù)來支持你的分析和判斷。當然,在分析的時候,也應該考慮到自己的興趣、家人的想法等。
    (五)找對工具用對方法。
    志愿填報本身是一項系統(tǒng)性的大工程,信息量大而復雜,準備時間短,更加需要考生和家長用對方法,找對工具,解決志愿填報過程中信息不對稱的問題,做出準確的志愿選擇。
    一是搜集目標院校資料,了解招生政策,熟悉有關規(guī)定,熟讀目標院校招生章程。招生章程是高等學校向社會公布有關信息的主要載體,是其開展招生工作、錄取新生的重要依據(jù)。需要重點了解其辦學性質(公辦還是民辦)、辦學地點、錄取模式(專業(yè)級差、分數(shù)清、專業(yè)清)、身體限制等內容。
    二是查詢目標有關院校、專業(yè)近幾年在各批錄取分數(shù)和錄取考生的位次情況。院校歷年錄取分數(shù)(或線上分數(shù)差)一定程度上代表了院校錄取的難易程度,提前了解目標院校歷年錄取情況對考生填報志愿有極大的指導作用。考生們可以通過查詢院校官網(wǎng)、當年《高考志愿填報指南》、查詢了解相關信息。
    (六)熟悉文件了解專業(yè)。
    當?shù)卣猩?guī)定、院校情況及錄取規(guī)則等,是考生填報志愿的主要參考依據(jù)。因此,作為考生,熟悉了解這些規(guī)定以及省高招辦組織編發(fā)的一些相關資料,是高考生們在填報志愿前的必備準備工作。
    熟悉完規(guī)定后,就要對自己所傾向選擇的專業(yè)、院校,做個詳細的了解。
    一是了解院校各學科的具體情況,是否為本校重點學科,師資力量及未來發(fā)展前景如何;。
    三是了解目前各專業(yè)的就業(yè)情況,同時對未來各專業(yè)就業(yè)形勢有所了解;。
    五是明確自己的強項科目和稍弱的科目,考慮相關科目成績;。
    六是專業(yè)收費情況。
    (七)綜合考慮慎重填報。
    在做好上述準備后,就該填報志愿了。在填報過程中,要結合之前的準備工作綜合考慮各方面因素。
    首先要選好第一志愿院校,不管哪個批次的第一志愿院校都是十分重要的;。
    其次是注意其他志愿院校,在第一志愿院校沒有錄取時,其他志愿院校就非常重要了;。
    再次是積極慎重填好服從調劑欄,增加被錄取的機會;。
    最后是根據(jù)自身實際情況出發(fā),即家庭狀況、自身情況、經(jīng)濟條件、不同地區(qū)院校錄取分數(shù)的高低,對區(qū)域進行選擇等。
    選擇向導。
    家長和考生可按以下類型。
    設計符合自己實際情況的理想志愿。
    1、志向優(yōu)先型:
    高考志愿是考生志向與意愿的體現(xiàn),由于考生教育背景的差異,以及家庭、社會的影響,逐步形成了不同的志向。有明確志向的考生,期望所選志愿盡量能發(fā)揮個人興趣愛好、性格特長以及潛能,以利將來的發(fā)展。志向優(yōu)先型考生實際已經(jīng)確定了職業(yè)目標,決心在某個專業(yè)領域深造發(fā)展,專業(yè)方向已定,只依據(jù)本人分數(shù)高低選擇不同層次和類型的院校。
    2、就業(yè)優(yōu)先型:
    對多數(shù)家長和考生來說,把將來就業(yè)作為填報志愿的著眼點和落腳點,立足4年學有所成后就業(yè)是首選因素。為保證畢業(yè)后能順利就業(yè),應盡可能選擇未來幾年后就業(yè)相對好的專業(yè)類群,多數(shù)高校的特色專業(yè)就業(yè)比較容易,特別是有行業(yè)背景的特色院校的優(yōu)勢專業(yè),社會認同度高,就業(yè)和薪酬不錯。至于院校檔次,要依據(jù)自己的分數(shù)作出適當調整,最好是所報幾個專業(yè)能被錄取為佳。
    3、深造優(yōu)先型:
    對于部分高分考生而言,上大學只是打基礎,考研乃至出國深造是目的。填報志愿應盡可能選擇設有研究生院的名校,這種高校學科專業(yè)比較齊全,多數(shù)專業(yè)設有博士點,有些還是國家重點學科。綜合性大學基礎學科類專業(yè)錄取分數(shù)相對較低,考研競爭力不強,出國深造也容易被接收,可選擇理科或工科偏理的專業(yè)。
    4、錄取優(yōu)先型:
    對省控線邊緣分數(shù)偏低的考生,以保證能夠錄取為目的。這類考生應該選擇往年剛過線就錄取的院?;蛴媱澪礉M額的院校。至于其他因素如:地域、院校檔次、專業(yè)冷熱等能滿足多少算多少。在保證錄取的前提下,盡可能選擇理想專業(yè)。
    5、兼顧綜合型:
    部分過重點線20分左右的考生,各方面因素都要兼顧。這部分考生應對擬報院校的專業(yè)實力、往年錄取分數(shù)變化了解透徹,充分利用不同地區(qū)錄取分數(shù)差及其他有利因素,可選擇一些有實力的相對冷門院校,或選擇地域偏僻、檔次較高的院校,運用填報志愿技巧,挑選適合自身特性的較好院校及專業(yè)。
    俗話說“七分考,三分報”。高考結束,志愿填報成重中之重。誰都希望自己寒窗苦讀考來的分數(shù),一分也別“浪費”!
    預算報告出爐記篇七
    根據(jù)公司xxxx年度生產經(jīng)營和發(fā)展計劃,結合國家和地區(qū)宏觀經(jīng)濟政策,對公司xxxx年主要財務指標進行了測算,編制了公司xxxx年度財務預算報告。
    一、基本假設。
    1、公司所遵循的國家及地方現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)和經(jīng)濟政策無重大變化。
    2、公司經(jīng)營業(yè)務所涉及的國家或地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變,所在行業(yè)形勢、市場行情無異常變化。
    3、國家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。
    4、公司所遵循的稅收政策和有關稅優(yōu)惠政策無重大改變。
    5、公司的生產經(jīng)營計劃、營銷計劃、投資計劃能夠順利執(zhí)行,不受政府行為的重大影響,不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發(fā)生困難。
    6、公司經(jīng)營所需的原材料、能源等資源獲取按計劃順利完成,各項業(yè)務合同順利達成,并與合同方無重大爭議和糾紛,經(jīng)營政策不需做出重大調整。
    7、無其他人力不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。
    二、預算編制依據(jù)。
    1、根據(jù)公司經(jīng)營目標及業(yè)務規(guī)劃,預計xxxx年營業(yè)收入目標為166,408.43萬元。
    2、成本費用主要依據(jù)公司各產品的不同毛利率、資金使用計劃及銀行貸款利率、xxxx年業(yè)務量變化等情況進行的綜合測算或預算。
    3、所得稅依據(jù)公司xxxx年測算的利潤總額及各公司適用的所得稅率計算。
    三、利潤預算表。
    項目單位xxxx年預算xxxx年實際增長率。
    營業(yè)收入萬元166,408.43151,280.3910%。
    營業(yè)成本萬元127,283.96114,670.2311%。
    稅金及附加萬元452.82431.265%。
    銷售費用萬元3,433.283,301.234%。
    管理費用萬元13,252.3612,992.512%。
    財務費用萬元3,894.573,674.126%。
    資產減值損失萬元2,295.402,086.7310%。
    營業(yè)利潤萬元15,819.2214,124.3012%。
    利潤總額萬元15,783.8714,348.9710%。
    所得稅萬元2,366.332,297.413%。
    凈利潤萬元13,377.2212,051.5511%。
    四、風險提示。
    本預算為公司xxxx年度經(jīng)營計劃的內部管理控制指標,能否實現(xiàn)取決于宏。
    觀經(jīng)濟環(huán)境、國家政策調整、市場需求狀況、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素,存在較大的不確定性。
    預算報告出爐記篇八
    本預算報告是公司本著謹慎性原則,結合市場需求和業(yè)務拓展計劃,在公司的預算基礎上,按合并報表的要求,依據(jù)xxxx年xx自主品牌預算的產銷計劃、xx機器人業(yè)務、智能終端業(yè)務、樂匯天下游戲運營計劃以及零度無人機業(yè)務進展情況進行編制。本預算報告的編制基礎是:假設公司簽訂的供銷合同、游戲運營計劃、無人機業(yè)務規(guī)劃均能按時按計劃履行。
    本預算報告在總結xxxx年經(jīng)營情況和分析xxxx年經(jīng)營形勢的基礎上,結合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預算期的影響。本預算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。
    二、基本假設。
    1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關法律、法規(guī)和制度無重大變化;。
    2、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化;。
    3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化;。
    4、公司xxxx年度銷售的產品涉及的市場無重大變動;。
    5、公司主要產品和原料的市場價格和供求關系不會有重大變化;。
    7、公司生產經(jīng)營業(yè)務涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內波動;。
    8、公司現(xiàn)行的生產組織結構無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產;。
    9、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的.重大不利影響。
    三、預算編制依據(jù)。
    1、公司xxxx年營業(yè)收入的主要目標。
    公司預計xxxx年度實現(xiàn)營業(yè)收入6.9億元。
    2、xxxx年度期間費用依據(jù)xxxx年度實際支出情況及xxxx年度業(yè)務量的增減變化情況進行預算。
    3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,xxxx年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)xxxx年至xxxx年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預算。
    四、利潤預算表。
    單位:人民幣元。
    項目xxxx年實際xxxx年預算增減率(%)。
    一、營業(yè)收入521,330,089.22690,000,000.0032.35%。
    減:營業(yè)成本301,957,065.88382,900,000.0026.81%。
    營業(yè)稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。
    管理費用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。
    二、營業(yè)利潤52,536,937.47112,068,100.00113.31%。
    三、利潤總額57,974,768.61117,068,100.00101.93%。
    1、持續(xù)加強內控管理,嚴格執(zhí)行預算管控,加強績效考核,提升管理效率真,降低費用;。
    2、加強人才儲備,拓展機器人系統(tǒng)集成業(yè)務及無人機業(yè)務,研發(fā)新產品、新工藝;。
    3、持續(xù)開源增收,主營業(yè)務與新開辟的業(yè)務齊頭并進,提升盈利能力;。
    4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。
    5、強化財務管理,加強成本控制分析、預算執(zhí)行、資金運行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預算執(zhí)行、資金運行的預警機制,降低財務風險,及時發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進,保證財務指標的實現(xiàn)。
    特別提示:本預算為公司xxxx年度經(jīng)營計劃的內部管理控制指標,不代表公司xxxx年度盈利預測,能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。
    該事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。
    深圳xx科技股份有限公司董事會。
    xxxx年4月27日。
    預算報告出爐記篇九
    在高考前,特別是孩子在家備考期間,家長要擺脫各種外界的干擾,經(jīng)常保持比較平和的心態(tài),這對孩子能以穩(wěn)定的情緒、平和的心態(tài)去對待考試是很有意義的。高考前,家長也會對高考的各種動態(tài)有所反應,但是,要冷靜對待,要有分析地對待,更不能把一些小道消息隨便傳給孩子。
    高考前,家長心情好,家里氣氛好,就會有一個溫馨的家庭環(huán)境,這對孩子的備考是很有好處的。有些家長在高考前擔心孩子考不好,整天愁眉苦臉很少說話,其實,孩子一看就知道父母緊張,父母害怕,而這種情緒或多或少會傳染給孩子。因此,高考前家長一定要保持愉快的情緒、平和的心態(tài)。
    安靜的復習環(huán)境有助于孩子平心靜氣、情緒穩(wěn)定地進行復習。吵鬧的復習環(huán)境將使孩子心情煩躁,注意力不能集中,影響復習效果。在這里我特別提示家長,在孩子高考備考階段盡量少會客,最好不會客,如果實在不得不會客則最好在家庭以外進行,不要在家里進行。
    考前物質預備:
    1、考試的前一天晚上,預備好自己的準考證及考試袋,準考證要隨時裝入考試袋。眼睛近視的同學別忘了戴眼鏡,預備一些面巾紙,避免因流汗等原因弄濕試卷。
    2、要穿合適的寬松的衣服,提示同學們要隨著氣候改動增減衣服避免著涼傷風。
    3、考試這幾天,留意清淡的飲食,要記住提示自己不要吃得太油膩,或許刺激性強的食物。千萬別多吃冰淇淋或冷飲,簡略引起胃疼。如果可能的話,每天吃一兩個水果,補充維生素。
    4、考前考中的歇息很重要。好好歇息并不意味著很早就要上床睡覺,依據(jù)以往考生的經(jīng)歷,太早上床反而簡略失眠。
    考前要調節(jié)情緒。
    有很多同學在高考之前選擇突擊復習,這樣使自己的大腦過度疲勞,加上緊張的情緒,在高考的考場上很容易發(fā)揮失常,所以,只要我們在高考之前進行了系統(tǒng)的復習,高考之前就不需要過度的去復習了,這個時候要做的就是盡量放松自己,保持一個愉悅的心態(tài),迎接高考。
    高考期間注意事項。
    進考場前要怎么調節(jié)心理。
    在進入考試場之前,最好不要和同學有過多的接觸,以免其中有人把緊張的情緒傳染給你,在考試考試前半個小時左右可以聽聽音樂,放松一下。
    考試之前要自信。
    在面臨高考的時候,很多的同學會會產生焦慮、緊張的情緒,其實我們完全不需要這樣,我們要相信自己,用平常心去對待高考,高考并不一定會決定我們的人生,即使最不好的情況發(fā)生,我們還可以選擇復讀,所以我們要保持一個輕松,開心的狀態(tài),穩(wěn)定住自己的情緒,發(fā)揮出自己的水平就可以了。
    1、提早15分鐘進入考場,看一看教室四周,熟悉一下陌生的環(huán)境。
    2、坐在座位上,盡快進入角色;不再考慮成敗、得失。
    3、調整一下迎戰(zhàn)姿態(tài),文具擺好,眼鏡摘下擦一擦。
    4、把這些動作權當考前穩(wěn)定情緒的“心靈體操”。
    5、提醒自己做到“四心”:一是保持“靜心”;二是增強“信心”;三是做題“專心”;四是考試“細心”。
    6、在進入考場后等待發(fā)卷的時間里,如果你心理高度緊張,不妨做做考場鎮(zhèn)靜操:先緩緩地吸氣,意想著吸進的空氣經(jīng)鼻腔一直到小腹內;在吸氣的同時,小腹慢慢鼓起,鼓到最大限度略作停頓,然后小腹回收,意想著小腹內的空氣再經(jīng)腹腔、胸腔、口腔,最后慢慢地、均勻地從口中呼出。
    預算報告出爐記篇十
    一、本科第一批錄取最低控制分數(shù)線:理工類475分,文史類532分。
    二、本科第二批錄取最低控制分數(shù)線:理工類343分,文史類421分。
    三、高職高專批錄取最低控制分數(shù)線:理工類180分,文史類180分。
    四、體育類專業(yè)的錄取由文化分數(shù)線和體育統(tǒng)考分數(shù)線雙線控制。各批次的錄取最低控制分數(shù)線分別為:
    體育類普通本科批(文化/體育統(tǒng)考):222分/83分;。
    體育類高職高專批(文化/體育統(tǒng)考):130分/60分。
    五、藝術類專業(yè)的錄取由文化分數(shù)線和藝術統(tǒng)考分數(shù)線雙線控制。各批次的錄取最低控制分數(shù)線分別為:
    藝術類普通本科批文化分數(shù)線:藝術理類258分,藝術文類316分;藝術統(tǒng)考分數(shù)線:美術類215分,書法類270分,音樂類220分,舞蹈類180分,播音主持類230分,廣播影視編導類230分,航空服務類220分。
    藝術類高職高專批文化分數(shù)線:藝術理類126分,藝術文類126分;藝術統(tǒng)考分數(shù)線:美術類180分,書法類255分,音樂類185分,舞蹈類175分,播音主持類225分,廣播影視編導類215分,航空服務類215分。
    新高考志愿該如何填報。
    今年的填報分“專業(yè)(類)+院校”、“院校專業(yè)組”兩類。
    所謂“專業(yè)(類)+院?!保床捎谩啊畬I(yè)(類)+院校’模式”,也就是以“1個院校+1個專業(yè)(類)”為一個志愿單位進行填報,考生既可以選擇同一所高校的不同專業(yè);也可以選擇不同高校的同一專業(yè);還可以選擇不同專業(yè)下的不同高校。
    所謂“院校專業(yè)組”,即一所院??稍O置一個或多個院校專業(yè)組,每個院校專業(yè)組內可包含數(shù)量不等的專業(yè)。
    同一院校專業(yè)組內各專業(yè)的科目選考要求必須相同??忌鶕?jù)自己的意愿可以直接選擇志愿為某個學校的某個專業(yè)組,專業(yè)調劑限于同一專業(yè)組內調劑。
    這樣一來,高校招生方式更加靈活,更有主動性,但對于考生而言,雖然可報考的專業(yè)大大增多了,但同時被動調劑的風險也增高了。
    新高考平行志愿的錄取規(guī)則。
    1、考試成績首選。
    改變傳統(tǒng)的“志愿首選”的規(guī)則,以考生個人意識為中心。按照成績高低進行檢索,成績好的考生優(yōu)先檢索進行投檔,直到高分學生志愿投檔到了對應高校后才會檢索轉到分數(shù)排名靠后的考生。一般是以一個學校的一個專業(yè)為單位進行操作,相對來說考試發(fā)揮好的學生的更加有優(yōu)勢一點。
    2、遵循志愿填報順序。
    考生在填報志愿的時候是有先后之分的,意向高的靠前,意向低的靠后。在投檔的時候計算機會參考考生的分數(shù)和志愿填報順序進行投檔。它會先檢索出排名第一的志愿,若符專業(yè)和院校的標準的話就會投檔,不符合則檢索第二個,以此類推。直到檢索出符合投檔標準的志愿,投檔后其他志愿也就沒用了。
    3、投檔只有一次機會,沒有機會進行補檔。
    平行志愿看似數(shù)量很多,但它給予考生的選擇是唯一性的,它遵循的是一投定“生死”,每個考生只有一次投檔的機會。它意味著考生填報的只要符合標準被投到了一個高校的專業(yè)志愿里面,剩余填報的志愿都是沒用的。而且它不會去考慮投檔的專業(yè)是否有被錄取的因素。因此考生出現(xiàn)投檔被退回的情況,也不可以在參與后續(xù)的志愿投檔了。
    預算報告出爐記篇十一
    保密辦:
    為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的`原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
    1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
    2、保密管理經(jīng)費:
    (1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料)。
    (2)調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
    (3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
    (4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續(xù),上級機關進行保密檢查、證件等其它內容需經(jīng)費4000元。
    (5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元。
    (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
    保密辦費用預算合計:55500元。
    專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。
    預算報告出爐記篇十二
    孟冬十月交。
    殺盛陰欲終。
    風烈無勁草。
    寒甚有凋松。
    軍井冰晝結。
    士馬氈夜重。
    晨登峴山首。
    霜雪凝未通。
    息鞍循隴上。
    支劍望云峰。
    表里觀地險。
    升降究天容。
    東岳覆如礪。
    瀛海安足窮。
    傷哉良永矣。
    馳光不再中。
    衰賤謝遠愿。
    疲老還舊邦。
    深德竟何報。
    徒令田陌空。
    翻譯:無。
    賞析:無。
    作者資料:
    鮑照(約4~466年)南朝宋文學家,與顏延之、謝靈運合稱“元嘉三大家”。字明遠,漢族,祖籍東海(今山東省臨沂市蘭陵縣南橋鎮(zhèn)),久居建康(今南京)。家世貧賤,臨海王劉子頊鎮(zhèn)荊州時,任前軍參軍。劉子頊作亂,照為亂兵所殺。他長于樂府詩,其七言詩對唐代詩歌的發(fā)展起了很重要的作用。有《鮑參軍集》。
    鮑照的青少年時代,大約是在京口(今江蘇鎮(zhèn)江)一帶度過的。元嘉期間(424―453年)被宋文帝劉義隆聘為國侍郎。孝武帝即位后,為大學博士兼中書舍人,出任魏陵(今南京市)令,轉永嘉(今溫州市)令,后任朐海王劉于頊的前軍參軍、遷軍刑獄參軍,人稱鮑參軍。宋文帝元嘉十六年(439年),鮑照26歲,據(jù)史載,曾謁見臨川王劉義慶,毛遂自薦,但沒有得到重視。他不死心,準備獻詩言志。有人勸阻他說:“郎位尚卑,不可輕忤大王?!滨U照大怒:“千載上有英才異士沉沒而不可聞者,豈可數(shù)哉!大丈夫豈可遂蘊智能,使蘭艾不辨,終日碌碌與燕雀相隨乎?”之后,他終得賞識,獲封臨川國侍郎。元嘉二十一年(444年),劉義慶病逝,他也隨之失職,在家閑居了一段時間。后來,又做過一個時期始興王劉浚的侍郎。宋孝武帝劉駿起兵平定劉劭之亂后,他任海虞令,遷太學博士兼中書舍人,出為秣陵令,轉永嘉令。孝武帝大明五年(461年),做了臨海王劉子頊的幕僚,次年,子頊任荊州刺史,他隨同前往江陵,為前軍參軍,刑獄參軍等職,掌書記之任。孝武帝死后,太始二年(466年),文帝十一子劉殺前廢帝劉子業(yè)自立,是為明帝。子頊響應了晉安王劉子勛反對劉的斗爭。子勛戰(zhàn)敗,子頊被賜死,鮑照亦為亂兵所害。鮑照有一妹鮑令暉,也善文學。
    預算報告出爐記篇十三
    各位領導、各位同事:
    大家下午好!在此辭舊迎新之際,我們回顧過去,展望未來,忙碌輝煌的一年已經(jīng)過去,新的一年已經(jīng)到來,在這新的一年中我將在大家一如既往的支持下和大家一起完成我院的醫(yī)療工作、社區(qū)工作、宣教工作、人才培養(yǎng)工作和內科的門診工作。希望大家在新的一年工作中能給我以更大的幫助和支持,把我院20各項工作完成的更好?,F(xiàn)把我院今年以上幾方面工作計劃和思路敘述如下:
    總思路:根據(jù)衛(wèi)生局年綜合目標考核內容醫(yī)療工作、人才培養(yǎng)重點突出十個理念、五個加強、兩個提高。
    1、十個理念:就是我院提出的十個文化理念的延伸。
    2、五個加強:是加強醫(yī)療技術水平提高和醫(yī)療質量的管理;加強醫(yī)療考核制度的落實和管理工作的細化、量化;加強服務品牌的建設;加強人才培養(yǎng)的力度;加強團隊建設的步伐。
    3、兩個提高:通過以上兩個方面的加強達到兩個提高的目標就是社會效益的提高和經(jīng)濟效益的提高,這也是十個理念的第十個文化理念。
    一、醫(yī)療工作、人才培養(yǎng):
    工作重點。
    醫(yī)療質量。
    (一)基礎醫(yī)療質量:通過修訂《醫(yī)療質量檢查考核標準》,對醫(yī)療文書書寫制度、請示報告制度、查對制度、會診制度、病例討論制度、首診首科負責制度等醫(yī)療核心規(guī)章制度。采取平時督促抽查和集中檢查相結合的方法,對基礎醫(yī)療質量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質量進行嚴格把關,多措并舉,使我院的醫(yī)療質量明顯提高。
    (二)醫(yī)療文書質量:1、嚴格按照《山西省病歷書寫規(guī)范》的要求,對住院病歷、病程記錄及其相關資料的書寫提出進一步的規(guī)范化要求,認真組織學習,每月進行一至二次質量督導檢查,落實獎懲兌現(xiàn),獎優(yōu)罰劣,使臨床醫(yī)師的病歷書寫意識和書寫質量大有提高。2、各科室及時地上繳病歷,現(xiàn)病歷嚴格按《山西省病歷書寫規(guī)范》要求及時地書寫現(xiàn)病歷和病程記錄。3、建立門診手冊,開展門診輸液建立觀察病歷。加強處方質量檢查,每月隨機抽查5天處方,合格率要求在90%以上。4、門診及住院科室的各項基礎登記也能夠按要求進行,基本符合質量標準要求。
    (三)醫(yī)技科醫(yī)療質量:1、加強醫(yī)技人員技術培訓及服務質量的改進,注重檢測結果的符合率及準確率的監(jiān)測并納入考核范圍。2、不斷增設新項目以滿足臨床需要,其中檢驗科今年新開展甲肝抗體、乙肝抗體及梅毒螺旋體檢測項目,適應臨床科室安全的需要。放射科規(guī)范閱片制度和堵漏差錯和糾錯制度,今年至少熟練開展兩項新項目,如上消化道造影、鋇餐透視要熟練開展,腰椎片的質量要提高合格率。3、注重同臨床一線科室的溝通和交流。
    預算報告出爐記篇十四
    廣西哪個城市高薪職位多?哪個職位前景好?昨日,廣西人才網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)20薪酬報告(以下簡稱報告)出爐。報告顯示,去年用人單位發(fā)布職位的平均薪酬為4044元/月;南寧市的職位平均薪酬水平最高,達到4220元/月;來賓市的職位平均薪酬漲幅最快,同比漲幅達到18.53%。
    南寧工資最高桂林次之。
    報告所指薪酬,是廣西人才網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)中用人單位發(fā)布職位或求職者期望的稅前總體收入水平,包含個人所繳納的五險一金等內容(即應發(fā)工資),以去年約32萬個符合要求的職位薪酬數(shù)據(jù)信息作為統(tǒng)計樣本,具有一定的參考性。
    從各地市用人單位提供的薪酬水平來看,去年工作地在南寧的職位平均薪酬水平最高,達到4220元/月,比上年度增長3.59%;工作地在桂林市的用人單位提供的職位平均薪酬水平僅次于南寧市,達到3772元/月,比上年度增長6.66%;工作地在來賓市的用人單位提供的職位平均薪酬水平達到3629元/月,同比漲幅達到18.53%。
    3000元檔位薪酬最普遍。
    報告顯示,近五年來,職位平均薪酬水平呈現(xiàn)逐年上漲趨勢,大多數(shù)職位月平均工資從元漲至近4000元。
    去年求職者和職位數(shù)量最多的區(qū)間為3000~3999元/月,這個區(qū)間共有48.71%的求職者和33.26%的職位數(shù)量,徹底取代2000~2999元/月區(qū)間,成為網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)分布最普遍的薪酬范圍。
    值得關注的是,近兩年較高薪酬的職位數(shù)量占比繼續(xù)呈現(xiàn)比較明顯的上升勢頭,其中5000~5999元/月和8000~9999元/月這兩個區(qū)間的職位數(shù)量占比穩(wěn)步增長,尤其5000~5999元/月區(qū)間增長幅度較為明顯,去年第四季度占比已達到10.55%;而6000~7999元/月區(qū)間的職位數(shù)量占比波動較大,去年第四季度占比達到7.82%。
    高級管理類平均薪酬最高。
    去年,高級管理類為薪酬最高的職位類,達到7506元/月。如南寧市首席執(zhí)行官ceo/總裁/總經(jīng)理職位,平均薪酬達到13559元/月,運營總監(jiān)/企管部經(jīng)理/企業(yè)管理顧問職位達到7271元/月。
    人力資源/人事類、行政/文職/后勤類和財務/稅務/審計/統(tǒng)計類等是熱門的職位類型,這些職位工作雖較為繁瑣但相對穩(wěn)定,薪酬浮動較小。如南寧市人力資源/人事經(jīng)理/主管職位,平均薪酬為6066元/月。
    近幾年隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的崛起,專業(yè)性強的it類求職者成為招聘市場上的“香餑餑”,職位薪酬也逐年增長。如南寧市網(wǎng)站運營經(jīng)理職位,平均薪酬為6489元/月。
    金融類職位特別是銀行類職位擁有體面、較好的工作環(huán)境,且多數(shù)集中在南寧市等特點,深受求職者青睞。而同樣風頭正勁的還有建筑/工程類和房地產/房地產中介類職位,高端技術型人才已經(jīng)成為各企業(yè)重點搶奪、培養(yǎng)的目標,但不同用人單位間薪酬差距較大。
    預算報告出爐記篇十五
    分行黨委:
    我行員工體檢工作已結束,現(xiàn)將有關情況報告如下。
    一、參檢人員情況。
    本次體檢統(tǒng)計應檢人數(shù)為1,272人。其中,正式員工、勞務派遣員工、內退人員及臨時工合計1,124人,我行雇傭的守押人員121人,新中物業(yè)人員27人。實際參檢人員為1,246人,未檢人員26人。其中,因懷孕或產假未檢11人;因病未檢5人;通知未到的內退人員10人。
    二、體檢醫(yī)院情況。
    本次體檢,城區(qū)機構員工統(tǒng)一指定在市金普醫(yī)院體檢中心檢查;支行員工指定在**市中心醫(yī)院檢查;另有8人在**市中心醫(yī)院體檢中心檢查。
    三、乙肝人員情況。
    本次體檢結果顯示,全行共有45人患有乙型肝炎。其中,小三陽35人,大三陽10人。此外,有5人未進行肝功檢查。乙肝人員數(shù)比上年增加7人。乙肝人員占實際參檢人員總數(shù)的4%,與全國平均比率持平。
    具體人員名單詳見附件。
    四、費用情況。
    xx年年,分行撥入工會經(jīng)費賬戶專項體檢費用為719,926.16元。和20全員體檢結束后,該項費用剩余205,545.74元。本年度員工體檢費用為222,470元,該項費用已不足支付,透支16,924.26元。預計員工接種乙肝疫苗費用為8,086.50元,實際透支額度為25,010.76元,應由職工福利費列支。
    五、后續(xù)工作情況。
    1、體檢醫(yī)院介紹,乙型肝炎為通過體液傳染的傳染病,大、小三陽階段,屬傳染開放期。我部擬將上述患有乙型肝炎人員名單送交分行綜合管理部,由其制定分餐方案,通知全轄各食堂執(zhí)行。方案制定后,我部負責向各單位一把手反饋所屬乙肝人員情況,由其逐一通知員工本人,以維護員工的隱私權。
    2、對未患有乙型肝炎且體內未產生乙肝抗體的員工,我部負責與體檢醫(yī)院聯(lián)系,為這部分員工接種乙肝疫苗。經(jīng)統(tǒng)計,有157人乙肝抗體指標顯示全陰,需接種3針疫苗。128人乙肝抗體指標顯示弱陽,需接種1針疫苗。每針疫苗費用為13.50元,總費用為8,086.5元。我部擬從5月24日開始安排疫苗的接種工作。
    以上,是本年度員工體檢工作的總體情況,特此報告。
    附件:
    1、乙肝人員名單。
    2、需接種乙肝疫苗人員名單。
    預算報告出爐記篇十六
    新一年的開始也預示著于20xx年加盟公司以來,已將近三年的時間了?;仡櫲陙淼墓ぷ髋c成長,是離不開公司領導及各位同事的大力支持與幫助,從而使自己在思想意識、業(yè)務能力等各方面都取得了一定的成績,在這里表示感謝。為了更好地做好自己今后的工作,總結經(jīng)驗、吸取教訓,簡述主要工作如下:
    20xx年參加工作至今,我一直從事的工作便是招投標工作,當然主要是商務部分及技術標部分文件的制作,隨后因新公司成立,我又從事了部分辦公室的工作,到20xx年下半年我開始正式接觸預算這個行業(yè),近三年的工作經(jīng)歷使我有了一個質的轉變,也讓我明白出了校門走入社會這個大家庭里我所欠缺的知識實在是太多太多。所以在新的一年的開始,我要做的便是抓緊一切學習的機會補充知識,迅速提高自身的能力,確保在這個職位上可以起到領頭人的作用??梢詭ьI計劃經(jīng)濟部更好更精確的完成計經(jīng)工作。
    在以后的工作中我們部門會嚴格要求自己,增強個人的業(yè)務素質,確保不再出現(xiàn)像上述類似的`錯誤。
    工程中標后,我們部門需要參與的就是施工合同的簽訂,現(xiàn)場專業(yè)勞務分包合同及租賃合同的簽訂,圖紙會審,現(xiàn)場工程變更單的簽訂,現(xiàn)場工程量的核定直至工程竣工決算。若想在不損害他人權益的前提下更好的維護我公司的權益,這就要求我部門人員既要懂得工程相關知識,還要懂得法律知識。只有依法簽訂各種合同,才能保障我公司權益。
    針對以上各種問題,我部門制定20xx年工作計劃如下:
    1、在業(yè)余時間系統(tǒng)學習法律知識,熟練掌握《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑工程質量保修辦法》以及相關的法律法規(guī)。為確保公司最大權益做好基礎工作。
    2、以工程項目為中心,配合好項目部工程量現(xiàn)場核定工作,及時做好工程量核定單的審核工作,做到今日事情今日做,盡量做到不拖延。如有問題及時與項目部人員溝通,避免因工程量核定不及時造成窩工。
    3、施工過程中發(fā)生的設計變更、工程洽商,與項目部人員及時溝通、協(xié)商、簽訂。簽訂后在核算過程中,從中挖掘出項目的經(jīng)濟利益,本著利益最大化原則,進行技術或經(jīng)濟的洽商以及技術交底形式的辦理。按照工程進度,隨時收集整理施工過程中發(fā)生的設計變更、工程洽商及材料、設備確認價格,及時讓甲方及監(jiān)理簽字確認,避免事后補辦受阻礙。
    涉及到重大的經(jīng)濟洽商應及時與業(yè)主溝通。在做設計變更、工程洽商的算量時要顧及到多專業(yè)、多工序,做到細算、詳算,把所有施工過程中涉及到的全部項目列清、列全,做到不丟項、不缺項。對業(yè)主口頭通知的變更,主動及時辦理工程變更書,并由業(yè)主代表簽字確認。確保我公司權益不受到侵害。
    4、與材料供應部門做好溝通。跟據(jù)招標文件、施工圖紙、投標預算,甲方給出暫估價的材料、設備列出清單,施工前我部門人員與材料供應部人員進行溝通后再確認材料廠家、材料價格,然后訂貨,對于采購價格超出投標預算價格的材料、設備,應積極與甲方溝通,根據(jù)招標文件的內容說明原因、講明道理,按實際發(fā)生進行調整價差。
    5、本部門人員現(xiàn)狀是工程現(xiàn)場施工經(jīng)驗貧乏,所以在算量時容易丟項漏項,為了彌補這一現(xiàn)狀,我部門決定在做好本職工作的基礎上,盡可能多的時間用到施工現(xiàn)場進行實踐學習。這樣即增加了自己的實踐知識,還能有效的和項目部進行溝通。
    6、及時了解當前工程造價管理情況、當?shù)毓こ虄r格水平、合同履約情況、材差文件的頒布及業(yè)務知識。為更好的服務整個工程做好充足的準備。對各種計價軟件都要做到熟練掌握。
    7、做好工程投標的臺賬,包括投標過的工程,吸取各種經(jīng)驗教訓,為下個工程的投標做好充足的準備。
    總之,一年之際在于春,在即將到來的20xx年的春天,我部門全體員工會更加努力,愛崗敬業(yè),遵守道德行為規(guī)范,本著嚴謹認真的工作態(tài)度,做好自己的本職工作,發(fā)揮出自己最大的能力,為公司的發(fā)展添磚加瓦。