總之,報告是一種重要的溝通工具,能夠幫助我們展示工作成果、提高協(xié)作效率。在撰寫報告的過程中,我們可以借鑒一些優(yōu)秀的范例和經典的寫作技巧。[報告范文鏈接8]
活動績效評估報告篇一
20xx年縣直高中提質改造項目專項資金由祁東縣育賢中學具體實施,總計金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目。
(二)項目概況。
項目的基本情況:祁東縣育賢中學原食堂建于1986年,為鋼網磚木結構,20xx年經衡陽市質監(jiān)部門鑒定為b級危房。由于年數(shù)已久,出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象,存在嚴重的安全隱患,因此學校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學生食堂,根據祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學學生食堂建設項目可行性研究報告的批復(祁發(fā)改字〔20xx〕22號),項目批復總投資約1800.00萬元,項目建于祁東縣育賢中學西北地段,批復建設工期為18個月(20xx年3月至20xx年8月),項目主要建設內容:新建學生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設完成后,依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖,需對食堂操作間原來的布局進行整體網架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質改造資金的批復,該專項資金用于整體網架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來源:本項目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決,
其中:已申請20xx年縣直高中提質改造專項資金300.00萬元,縣財政已全部足額撥付到位。
祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目均通過招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬元,廚具設備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設完成后經學校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬元(不包含廚具設備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關款項共計337萬元,現(xiàn)工程已完工投入使用。
(一)績效評價目的。
績效評價工作中主要考察績效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績效目標的實現(xiàn)程度及效果,綜合評價資金的總體情況。通過績效評價,總結發(fā)現(xiàn)好的經驗和做法,找出存在的不足和問題,提出改進工作措施,不斷加強專項資金的管理,充分發(fā)揮專項資金的使用效益。
(二)績效評價工作過程。
我們根據委托事項成立評價工作組,通過事前電話溝通協(xié)調,約定現(xiàn)場績效評價工作時間,開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調查等工作,在此基礎上整理分析有關資料數(shù)據、撰寫評價報告,提交評價報告征求意見稿,根據相關部門反饋的意見作進一步核實后,出具正式的評價報告,將相關資料整理歸檔。
(三)績效評價指標分析情況。
根據制定的《專項資金項目績效評價指標評分表》,我們主要從以下四個指標體系進行績效評價工作:
1.項目決策:本指標主要考察項目申報是否規(guī)范、績效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學性。該指標整體上以定性評價指標為準,結合自評中可量化的指標以支持定性評價指標的產生。
2.項目管理:本指標主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風險控制。評價指標包括定性指標和定量指標。
3.項目產出:本指標主要考察項目的產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本,評價指標以定量指標為主。
4.項目效益:本指標以項目為評價對象,主要考察項目的實現(xiàn)與效益情況。項目效益指標主要包括實施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標。
根據上述分析,祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目績效評價綜合得分為85.80分,財政支出績效等級為“良”。
項目實施后,食堂規(guī)模由原來只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動洗碗設備,節(jié)約了學生就餐時間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學校未來發(fā)展具有較大的社會效益。
(二)學校師生反映較好,可持續(xù)發(fā)展效果顯著。
通過收集212份調查問卷及數(shù)據分析顯示,食堂附屬設施及操作間的改造滿意度達到90.56%,廚具設備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達到88.68%,有學生建議學校硬件條件確實不錯,食堂改造也比較到位,希望在飲食質量上有更多的提升。項目實施后學校師生滿意度較高,外觀大氣的食堂已成為學校一處靚麗的風景,整體提升了學校的辦學條件,為學校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
1、績效目標設立欠明確。
項目實施單位存在未申報績效目標現(xiàn)象,未針對該專項資金設定績效目標,資金申請報告中未明確項目改造面積,未設定時效指標和預期效益指標。
2、投資總金額超預算,項目管理欠規(guī)范。
根據祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關于祁東縣育賢中學學生食堂建設項目的批復》,祁東縣育賢中學學生食堂建設項目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設施建設工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預計超預算400萬元。項目管控措施不太完善,項目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設置支出專賬,會計核算欠明晰。
祁東縣育賢中學于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質改造資金100萬元,于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質改造資金200萬元,上述專項資金未設置支出明細專賬,與食堂工程項目總支出一并核算,專項資金支出在會計核算上欠明晰。
4、財務管理制度欠健全。
項目實施單位財務管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務管理辦法;食堂廚具設備支出較隨意,資金使用欠規(guī)范,未做到專項資金事前申請、??顚S谩?BR> 單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標均未細化量化,效益未詳細說明。截至現(xiàn)場評價結束日,項目實施單位未公示績效自評報告。
6、項目后續(xù)管理不完善。
項目實施單位未制定項目后續(xù)管理制度和固定資產移交制度,綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。
1、合理設定績效目標。
績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數(shù)量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。如:操作間改造面積、具體完工時間等。
2、健全項目管理制度,嚴格預算管理。
項目建設單位應完善各項報批手續(xù)及相關審計程序,已完工項目及時做好決算,保障項目實施合法合規(guī)。同時加強預算管理,嚴格控制超預算支出,盡量杜絕投資超預算的現(xiàn)象發(fā)生,以提高資金使用效益。
3、加強財務核算管理。
項目實施單位應設置項目專賬,對工程建設支出類會計科目要進行明細區(qū)分,按單個項目進行核算,以便及時掌握專項資金使用情況。
4、規(guī)范項目資金財務管理。
項目實施單位應制定具體的資金財務管理辦法,專項資金應做到事前申請,明確資金用途,嚴格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,確保項目資金??顚S?。
5、認真開展項目績效自評工作。
提高績效自評意識,充分認識績效評價的重要性和必要性,認真開展績效自評工作,項目效益應細化、量化。項目實施單位負責公開績效自評結果,績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括績效評價的基本情況、績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。
6、加強項目后續(xù)管理。
建立健全項目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產管理制度,明確項目管理責任人,落實項目后期維修責任,建立好項目維修保養(yǎng)臺賬。
活動績效評估報告篇二
為加強財政支出績效管理,建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價體系,強化支出責任,提高資金配置效率和使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)精神,受衡陽縣財政局委托,湖南天翼有限責任會計師事務所組織人員成立績效評價組,對衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(以下簡稱“縣住建局”)實施的20xx年老舊小區(qū)改造項目支出進行了績效評價。現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
1、項目背景。
全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,踐行以人民為中心的發(fā)展理念,以提升居民生活品質為出發(fā)點和落腳點,按照“先基礎后完善、先功能后提升、先地下后地上”的原則,把老舊小區(qū)綜合改造提升作為城市有機更新的重要組成部分,結合未來社區(qū)建設和基層社會治理,積極推動老舊小區(qū)改造,努力把老舊小區(qū)打造成居住舒適、生活便利、整潔有序、環(huán)境優(yōu)美、鄰里和睦守望相助的美麗家園,讓人民住的更舒適,生活更幸福。
2、項目管理單位基本情況。
項目主管單位為衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(人民防空辦公室)是衡陽縣人民政府工作部門,為正科級,人民防空辦公室與住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱。
項目實施單位為衡陽縣住房保障中心,為衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,主要負責全縣保障性住房建設、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農村危舊房改造、人居生態(tài)環(huán)境建設和村鎮(zhèn)建設管理工作。
(二)績效評價項目內容及范圍。
(1)20xx年老舊小區(qū)改造項目政策情況。包括設立項目資金的政策依據是否充分、績效目標是否設置準確、科學;政策實施的環(huán)境和條件是否發(fā)生了變化;是否出現(xiàn)了適用范圍相似或相近的政策、可否歸并或整合。
(2)20xx年老舊小區(qū)改造項目管理情況。包括項目資金管理辦法制定情況;項目資金主管部門內部是否實現(xiàn)了統(tǒng)一管理。
(3)20xx年老舊小區(qū)改造項目資金使用情況。包括資金使用單位財務制度是否健全、會計核算是否規(guī)范、資金管理是否嚴格,是否按計劃使用資金,是否按時、按質、按量完成項目覆蓋率,有無資金缺口或結余,有無超比例撥付行為,有無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。
(4)20xx年老舊小區(qū)改造項目績效情況。根據現(xiàn)場評價取得的資料,圍繞績效目標,通過橫向比較、縱向分析、問卷調查等方式,對項目資金使用的經濟性、公平性、效率性、效益性和實施效果的可持續(xù)性進行評價,實事求是,全面準確反映項目資金使用的績效水平和預期目標實現(xiàn)程度,并針對存在的問題提出改進措施和政策性建議。
2、項目對象和范圍。
(1)績效評價的對象:20xx年老舊小區(qū)改造項目。
根據項目合同,項目主要改造內容為:樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區(qū)停車位規(guī)劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等。
(2)項目范圍:20xx年老舊小區(qū)改造項目的完成情況、項目資金投入后的運行情況、項目實施后產生的績效情況。
(三)項目績效目標。
20xx年老舊小區(qū)改造項目包含在《中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造》績效目標中,總體績效目標為完成52、6076萬平方米老舊小區(qū)改造計劃,改造老舊住宅4,645戶,改造221棟,改造小區(qū)79個。
1、通過對20xx年老舊小區(qū)改造項目的績效評價,了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
2、促使項目承擔單位根據績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認真加以整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標并加強項目管理,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。
作為第三方機構,本著客觀公正、科學規(guī)范、績效相關、公開透明的原則,采用全面評價和重點評價相結合,現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相補充的方法,對項目進行綜合評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了包括聽取情況介紹、收集和核實相關材料、檢查財務會計賬簿及憑證、綜合分析等一系列工作程序,在全面了解單位項目的情況的基礎上,形成項目支出績效評價結論。
《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)。
《財政部關于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(財預〔20xx〕10號)。
《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)。
《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算績效目標管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕6號)。
《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算支出績效評價管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕7號)。
《衡陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案的通知》(蒸政辦發(fā)〔20xx〕20號)。
《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)。
衡陽縣住建局編報的項目資金績效評價所涉及的項目審批文件、項目實施計劃等相關資料。
(四)評價指標的設置及劃分標準。
1、評價指標。本次績效評價指標體系主要參照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)文中《預算支出績效評價共性指標體系框架》進行設置。(評價指標體系詳見附件1)。
2、評價等級。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,依據湘財績〔20xx〕7號相關規(guī)定,總分設置為100分,等級劃分為四檔,其分別為:90分(含)—100分為“優(yōu)”;80分(含)—90分為“良”;60分(含)—80分為“較差”;60分以下為“差”。
1、評價方式。本次評價工作包括案卷研究、資料收集、座談交流、實地核查、問卷調查等績效評價工作方法。主要采取全面評價與重點評價相結合、現(xiàn)場勘查與非現(xiàn)場評價相結合、調查問卷與實地訪談相結合的方式。
2、評價方法。為了保證評估工作的科學性,評價小組在開展績效評價工作時,主要采用的方法如下:
(1)成本效益分析法。是指將投入與產出、效益進行關聯(lián)性分析的方法。
(2)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。
(六)評價工作流程。
本次績效評價工作主要分為前期準備、評價實施和形成報告三個階段。具體情況如下:
1、前期準備階段。衡陽縣財政局與湖南天翼有限責任會計師事務所組建20xx年老舊小區(qū)改造績效評價組。收集本次績效評價相關資料,2022年5月26日赴衡陽縣住建局調研,了解項目預算資金及使用情況,制定績效評價工作方案。
2、評價實施階段。2022年8月9日,評價組前往衡陽縣住建局,開展實地調查,通過聽取情況介紹、現(xiàn)場訪談、查證復核、問卷調查等方式,全面了解項目支出情況;并對現(xiàn)場掌握的有關信息資料進行分類、整理和初步分析。
3、形成報告階段。2022年8月,評價組對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和綜合評價,按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫項目支出績效評價報告,經事務所內部質量審核后,形成評價報告初稿,提交縣住建局和縣財政局征求意見,根據反饋的意見對初報告進行修改完善,形成績效評價報告終稿。
(一)項目資金籌措。
20xx年老舊小區(qū)改造項目資金來源于中央補助資金2,096萬元,省級資金185萬元,合計2,281萬元。
(二)項目資金分配。
20xx年老舊小區(qū)改造項目實際分配2,281萬元。
衡陽縣根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。
截止2022年7月縣財政局的指標單金額為1,570萬元,縣住建局根據指標單共支付建設項目資金1,252萬元,配套資金140萬元,剩余178萬元指標縣財政局未支付。
評價組隨機抽查了咸水、保安、江口三個片區(qū)進行實地走訪核查。從抽查情況看,實地核查與改造內容一致。但也發(fā)現(xiàn),咸水村片老舊小區(qū)項目尚未完工。
20xx年老舊小區(qū)項目,共改造79個小區(qū),改造面積52、6076萬平方米,惠及221棟4,645戶居民,對老舊小區(qū)進行樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區(qū)停車位規(guī)劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等改造,解決了多年的損毀失修,配套功能嚴重滯后等問題,老舊小區(qū)改造從設計、施工方面提升綠化水平,有助于提升群眾生態(tài)、環(huán)保意識。在老舊小區(qū)改造過程中通過基礎設施再完善,設施功能再提升,安全管理再加強,較好的改善了居住環(huán)境,提高了所在小區(qū)的房屋價值,改善了居民的居住環(huán)境,改造后群眾滿意度較高,使群眾深切感受到政府通過老舊小區(qū)改造整治所帶來的紅利和關懷,切實為人民群眾提供了一個舒心美好的家園。
根據《衡陽縣住建局20xx年老舊小區(qū)改造項目績效評價指標體系及評分表》(附件1),從投入、過程、產出和效益三個維度對指標體系中各個指標進行分析說明。
(一)決策情況分析(滿分15分,得分13分)。
1、項目立項決策(滿分6分,得分6分)。
(1)立項依據充分性(滿分3分,得分3分)。
項目立項均符合法律法規(guī)、相關政策、符合《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃(20xx—2035)》發(fā)展規(guī)劃,且有相關的文件依據,立項依據充分,貼合老舊小區(qū)改造需要。
(2)決策程序規(guī)范性(滿分3分,得分3分)。
項目主管部門與項目實施單位做到了按照《湖南省20xx年度重點民生實事城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》和《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》來進行項目決策,經過可行性研究并通過了衡陽縣發(fā)展和改革局批復,制定了單個項目的實施方案,完成了每個項目的初步設計,并于項目開工前,對項目現(xiàn)狀進行了入戶調查,確定了財評評審投資上限值。項目決策程序規(guī)范。
2、績效目標(滿分5分,得分5分)。
(1)績效目標合理性(滿分2分,得分2分)。
項目設有績效目標且與實際工作內容具有相關性并與投資額或資金量相匹配。
(2)績效指標明確性(滿分3分,得分3分)。
項目績效目標細化分解為具體的績效指標,指標值清晰、可衡量且年度任務數(shù)與計劃數(shù)對應。
3、資金分配(滿分4分,得分2分)。
(1)預算編制科學性(滿分2分,得分0分)。
項目未進行預算編制。
(2)資金分配合理性(滿分2分,得分2分)。
20xx年老舊小區(qū)改造項目79個項目分為8個包分別由對應的施工單位進行實施,資金根據對應工程量進行分配,資金分配額度相對公平合理,與實際相適應。
(二)過程情況分析(滿分25分,得分17分)。
1、資金管理(滿分15分,得分8分)。
(1)資金到位率(滿分4分,得分0分)。
根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執(zhí)行率為68、82%。
(2)預算執(zhí)行率(滿分4分,得分1分)。
截止2022年7月份,衡陽縣住建局指標數(shù)為1,570萬元,支出數(shù)為1,392萬元,預算執(zhí)行率為88、66%。
(3)資金使用合規(guī)性(滿分7分,得分7分)。
從抽查項目看,20xx年老舊小區(qū)改造全部用于小區(qū)改造。
2、組織實施(滿分6分,得分6分)。
(1)管理制度健全性(滿分2分,得分2分)。
20xx年6月16日,衡陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》的通知(蒸政辦發(fā)〔20xx〕20號),該辦法對工作目標、改造范圍、改造內容、改造計劃申報等進行了解釋。
項目單位制定了《衡陽縣安居工程改造專項資金管理辦法》、《衡陽縣老舊小區(qū)改造施工管理制度》,具有相應的業(yè)務和財務管理制度,相關制度合法合規(guī)完整。
(2)制度執(zhí)行有效性(滿分4分,得分4分)。
項目單位各項制度執(zhí)行情況較好。
3、績效信息(滿分4分,得分3分)。
(1)信息報送(滿分3分,得分3分)。
項目單位按質報送老舊小區(qū)改造項目相關信息包括績效目標、績效自評等預算績效信息。
(2)公開公示(滿分1分,得分0分)。
項目單位未按時按質將績效目標、績效自評等信息公開公示。
(三)項目產出和效益分析(滿分60分,得分57分)。
1、項目產出(滿分30分,得分30分)。
(1)實際完成率(滿分12分,得分12分)。
20xx年老舊小區(qū)改造項目拆分為8個項目,其中7個項目于2022年3月份完工驗收,衡陽縣咸水村老舊小區(qū)及配套基礎設施建設項目(一期)未完工,合同簽訂完工時間為2022年12月22日。
(2)完成及時率(滿分10分,得分10分)。
20xx年老舊小區(qū)改造項目分為8個項目進行實施,其中2個項目合同簽訂完工時間為2022年1月份,5個項目合同簽訂完工時間為2022年2月份,1個項目合同簽訂完工時間為2022年12月份。項目按照合同約定時間完成,因春節(jié)期間和疫情原因,目前已完成工的7個項目均在2022年3月份完成驗收。
(3)質量達標率(滿分8分,得分8分)。
已完成項目經縣住建局驗收合格。
2、項目效益(滿分30分,得分27分)。
(1)經濟效益(滿分6分,得分5分)。
通過老舊小區(qū)改造整體提升了小區(qū)內建筑物的居住價值和商業(yè)價值,對促進社會經濟發(fā)展起了積極作用;項目實施期間將需要大量的建筑、物流、建材、咨詢設計等服務,提供了當?shù)啬酥镣鈦韯展と藛T的就業(yè)機會,有利于居民獲取更多的就業(yè)機會,增加收入,也實質上帶動區(qū)域價值上升。通過外部環(huán)境和基礎設施改造,拉動居民改善家居條件,有利于拓展內需、促進消費。
(2)社會效益(滿分8分,得分7分)。
對居民、社會、政府、投資企業(yè)都將產生較好的社會效益。項目的建設直接社會效益是居住環(huán)境的改善,提高小區(qū)居民的生產、生活質量。通過對小區(qū)改造,改善了小區(qū)的居住環(huán)境和公共服務設施,提升了小區(qū)的公共服務均衡性,并且有利于節(jié)約資源消耗和構建和諧社會,增強城市文化,提升城市形象。
(3)可持續(xù)影響(滿分6分,得分5分)。
老舊小區(qū)改造通過改造小區(qū)房屋屋面、外立面,同時改造小區(qū)內管道及線路,樓梯口墻面清除墻面廣告重新粉刷,樓梯扶手重新刷漆等,為居民日常生活提供了一個干凈、整潔、舒適的環(huán)境,并充分尊重居民的生活習慣、行為特點以及環(huán)境心理的需求,從居民的行為習慣來規(guī)劃合適的空間環(huán)境,為項目區(qū)以及整個衡陽縣的居民提供了一個親切舒適的休閑、交往、居住的場所。老舊小區(qū)改造后可充分利用其建筑使用功能以使其在可用年限內最大程度發(fā)揮作用,符合新時代可持續(xù)發(fā)展要求,順應時代趨勢。
(4)社會公眾或服務對象滿意度(滿分10分,得分10分)。
滿意度方面,共向服務對象和社會公眾發(fā)放30份問卷調查,總滿意度99、99%。滿意度高,達到了預期效果。
通過書面評價環(huán)節(jié)與現(xiàn)場評價環(huán)節(jié),綜合縣住建局提供的佐證材料和現(xiàn)場核查結果,對照《衡陽縣20xx年老舊小區(qū)改造項目績效評價指標體系及評分表》,衡陽縣住建局20xx年老舊小區(qū)改造項目總體良好,綜合評價得分為87分。其中,投入13分,過程17分,產出及效果57分。
按照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)規(guī)定,綜合評定等級為“良”。
(一)款項結算不及時。
根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執(zhí)行率為68、82%。
(二)績效管理待加強。
績效目標、績效自評等績效信息未能及時進行公開公示。
(三)可研報告投資估算與實際投入金額差額較大。
可行性研究報告中八個項目投資估算為6,425、68萬元,實際投入金額為2,281、00萬元,投資估算與實際投入差異較大的主要原因為對老舊小區(qū)改造內容進行了調整,導致投資金額也進行了調整。
(一)加強資金管理。
加強20xx年老舊小區(qū)改造項目資金管理,及時跟進資金到位及撥付情況。
(二)加強績效管理。
衡陽縣住建局要進一步筑牢績效理念,切實把預算績效管理貫穿部門全部資金,對標補缺,相關績效信息按規(guī)定予以公開公示。
(三)嚴謹項目投資估算。
加強項目前期調研工作,做好工程投資估算工作。嚴謹細致的前期調研工作是做好項目建設的前提,可研報告要科學嚴謹。投資估算要貼合實際,具有可操作性。
活動績效評估報告篇三
一年來,我鎮(zhèn)嚴格按照黨的群眾路線活動要求,緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關精神,認真落實《20xx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評辦法(試行)》的通知要求,建立健全相關制度,各項工作取得了長足的發(fā)展?,F(xiàn)將20xx年績效管理工作總結如下:
(一)強化組織領導,提高思想認識。
鎮(zhèn)黨委、政府對績效評估工作高度重視,我鎮(zhèn)成立了績效評估工作領導小組。宣傳、組織、紀檢、婦聯(lián)和有關工作目標及數(shù)據采集的責任單位為成員。領導小組下設辦公室,對全鎮(zhèn)的各站、辦、所以及14個村委會進行績效評估,促進黨員干部轉變工作作風,提高服務水平,做人民滿意的公仆。
(二)精心制定方案,夯實工作基礎。
黨委、政府按照細致、周密、有效的原則,結合我鎮(zhèn)實際情況及時制定了《20xx年績效評估工作方案》,在方案的實施中,做到“四個突出”:一是突出機制創(chuàng)新,按照縣政府的要求,我鎮(zhèn)進一步探索建立推進加強黨員干部作風建設提高工作效能,更好服務發(fā)展的有效機制。二是突出工作銜接。在工作目標的制定中,注意與年初工作責任制相互銜接,注意與縣政府對我鎮(zhèn)績效評估的工作要求相銜接,使整個方案更加符合我鎮(zhèn)的要求,更加體現(xiàn)了工作實際。三是加強監(jiān)督管理。結合“xxx鎮(zhèn)村干部目標責任制”,加強對績效評估過程的監(jiān)督管理,嚴格規(guī)范考核程序,指標考核小組對考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進行整改,并進行全程跟蹤,服務、督查組隨時進行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務的完成。四是突出績效改進??冃гu估領導小組對各站、辦、所以及14個村委會工作和服務情況進行檢查,按工作完成情況打分,對工作不得力進度慢的進行通報,對存在的問題,給予追究責任,促進整改,推進工作。
(三)全面動員部署,扎實推進工作。
我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢,鎮(zhèn)政府召開績效評估動員大會,并制定具體實施方案,下發(fā)到各站、辦、所,以及14個村委會,使全鎮(zhèn)上下進一步形成共識,明確目標,明確責任,明確方法,確保我鎮(zhèn)績效評估工作的順利開展。
(四)細化績效指標,加強量化考核。
我鎮(zhèn)突出對年度績效評估工作任務的分解,每項任務都有明確的領導責任人、完成時限、分管領導、辦事干部、責任人,將各項任務分別細化,以便打分量化考核。
按照年初確定的發(fā)展目標任務,我鎮(zhèn)超額完成各項工作指標。20xx年,全鎮(zhèn)年生產總值預計達到3億元,固定資產投入4380萬元,招商引資項目7700萬元,人均純收入10500元。
(一)招商引資有新突破。
按照縣政府招商引資工作會議精神的要求,結合我鎮(zhèn)招商引資的實際,xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項目4個和牲畜交易市場等建設項目。
牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設。
xxx鎮(zhèn)結合當?shù)貙嶋H,“立足生態(tài),發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”,促進牧業(yè)園區(qū)建設,全年吸引外資1000萬元,新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處,建標準化羊舍8棟投入資金300萬元。
二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),建羊舍4棟投入資金200萬元;。
三是引進項目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),建羊舍6棟投入300萬元;。
四是引進遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處,建羊舍4棟,投入資金200萬元。牲畜交易市場建設吸引域外資金400萬元,在xxxx村新建牲畜交易市場一處。
(二)新農村建設取得新進展。
一是調整農業(yè)種植結構,發(fā)展高效農業(yè)。先后引進玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項目近10個,建立了14大產業(yè)基地,新建庭院經濟示范屯1個,糧食作物種植面積26000公頃,糧食生產再上一個臺階,全年總產量達到9萬噸。
二是加大了農業(yè)基礎設施建設力度。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬畝高標準農田項目建設任務的基礎上,今年積極協(xié)調上級有關部門,爭取到xxx村、xxxx村高標準農田建設項目,預計投入資金規(guī)模1500萬元,20xx年開始動工。全年新打抗旱井104眼,新增水澆地面積700公頃,實施節(jié)水增糧205個單元,面積34627畝,居全縣第一位。今年新增農機用戶170戶,新增大型農機專業(yè)戶8戶,機械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝,機械播種32.8萬畝,機械收獲17.4萬畝,保護性耕作0.8萬畝。
三是深入推進了農業(yè)現(xiàn)代化建設。采取置換、租賃、入股等方式,引導土地合理流轉,走集約化、產業(yè)化、機械化發(fā)展路子,目前,已整合連片耕地130公頃,新建家庭農場一個。農村合作經濟組織建設不斷完善。全鎮(zhèn)成立了近30個專業(yè)合作社,搭建了企業(yè)和農戶的“橋梁”、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只,豬存欄4650頭,牛存欄3450頭,禽發(fā)展到35萬只,重點建設養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個,牧業(yè)專業(yè)合作社31個,牲畜交易市場2處,鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個。加大了疫情防治力度,全年沒有發(fā)生一起重大疫情,防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進一步改善。今春,今年林地清收2000多公頃,全年完成造林面積432.4公頃,完成綠化村屯4個。健全了管護隊伍,落實了管護責任,強化管護措施,確保了新栽樹木成活率和保存率達到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強村屯環(huán)境衛(wèi)生整治,14個村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度,每個屯都設立了保潔員,使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xxxx村、xxxx村、xxxx村修建圍墻后,今年xxxx村投入資金60萬元,新修圍墻7.8公里,全年維修道路130公里,方便了群眾出行。
(三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調發(fā)展邁出新步伐。
人口與計生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%,符合條件的再生育夫婦實行出生缺陷干預到位率100%。計劃生育政策符合率達94.7%,人口自然增長率2‰,國免任務70對,完成71對。
(四)勞動就業(yè)和社會保障得到新加強。
今年,全鎮(zhèn)共勞務輸出5539人次,農村勞動力轉移3877人,實現(xiàn)勞務收入4501萬元。
通過民政救濟幫扶,為全鎮(zhèn)農村五保戶110戶,發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對象32名,發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元,低保戶1115戶,發(fā)放低保補助177.95萬元。
通過開展“xxxxx行動”,全鎮(zhèn)共結成幫扶對子121對,幫扶資金3萬余元。
(五)社會各項事業(yè)取得新進步。
教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付、財政撥款籌集資金1500萬元,新建xxx鎮(zhèn)小學,其中,教學樓建筑面積4600平方米,宿舍樓3700平方米,食堂800平方米。去年,xxx鎮(zhèn)中學考入一中25人,升學率超過40%,居全縣初中組之首,小升初在全縣名列第二,我鎮(zhèn)對教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
文化建設。20xx年我鎮(zhèn)加大對文化基礎設施的投入,新建文化廣場3處。
安生生產。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動,實行安全生產網格化管理,各村、站辦所每月19日上報安全報表,隱患排查落實到人,實行專人包保,形成了以制度管人管事。加大對社會治安管控,刑事發(fā)案率為零,群眾對社會治安滿意率達到98%,為人民的安居樂業(yè)保駕護航。
我們高度重視績效評估結果的運用力度,增強導向作用,圍繞評估中出現(xiàn)的問題,加大督促,加強整改,真正做到“以評促改、以評促進、以評促優(yōu)”,扎實推進工作進展。
(一)突出落實整改。根據我鎮(zhèn)績效評估領導小組的結果對績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施,做到認識到位、措施到位、責任到位、整改到位。并要求在整改中做到:以發(fā)展為主要標準,以群眾滿意度為依據,以機制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點,鼓勵創(chuàng)造性工作,提升辦事效率,營造氛圍,增進加強效能建設的共識和合力。
(二)強化績效督查。圍繞目標工作進展情況,組織開展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會上報目標任務完成情況,對目標任務未完成進度的,督促查找原因,采取有效措施,保證目標任務按時間進度完成。為促進項目工作落實,由黨委、政府領導帶隊,對全鎮(zhèn)項目工作情況進行專項督查,及時總結項目建設中的典型,推廣經驗,同時發(fā)現(xiàn)項目建設中的存在問題,采取有效措施,加快項目建設步伐。
(三)重視成果應用。建立激勵約束機制,加大績效評估結果應用力度,增強導向作用??冃Э荚u為優(yōu)秀的給予通報表揚,工作人員年度考核定為優(yōu)秀,對績效評估后三名的通報批評,績效評估結果作為黨員、干部工作實績的重要依據,并與干部使用、評先評優(yōu)、物質獎勵掛鉤,對績效突出的予以表彰和獎勵。
總之20xx年我鎮(zhèn)績效評估工作在縣政府的領導下取得了令人滿意的成績,通過績酬掛鉤這種措施增強了黨員、干部為民辦實事,辦好事的工作意識,充分調動了黨員、干部工作的積極性,增強了黨員、干部的執(zhí)政能力,推動了我鎮(zhèn)經濟的發(fā)展,實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經濟又快又好的發(fā)展。
活動績效評估報告篇四
縣民政局根據《關于做好20xx年度省級民生工程績效評價自評工作的通知》文件要求,對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老建設工作進行自評?,F(xiàn)將評價情況報告如下:
根據20xx年的民生工程運行方案(蚌民生辦〔20xx〕3號)、民生工程資金辦法(蚌民生辦〔20xx〕4號)和五河縣民生工程目標任務分解要求,縣民政局規(guī)范操作流程、明確工作內容,通過項目實施,社會效益明顯,群眾獲得感較強。
(一)項目決策方面。
1.規(guī)劃編制與審批。我縣已將養(yǎng)老體系建設納入國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃,為進一步推進社會養(yǎng)老體系建設,20xx年,市政府出臺了《蚌埠市人民政府辦公室關于印發(fā)蚌埠市構建多層次養(yǎng)老服務體系(20xx-20xx年)行動計劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的實施意見》等貫徹落實文件。依據市20xx年此項民生工程實施辦法,我縣及時印發(fā)了《五河縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點實施方案》等文件,同時,市民政、財政等部門針對20xx年三級養(yǎng)老服務中心建設、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強農村養(yǎng)老服務體系建設、養(yǎng)老智慧化建設等工作專門制定工作方案;制定的相關文件均報各級政府、省民政廳批準備案;相關文件均符合國家、省、市相關法律法規(guī)和政策文件的要求,我縣根據文件精神,切實落實到實處。
2.聯(lián)席會議機制建立與執(zhí)行。為進一步推動民生工程的實施效果,縣民政局專門建立了民生工程工作小組,召開民生工程協(xié)調推進會議,并根據工作進展情況適時組織召開工作調度推進會,協(xié)調解決和部署推動社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設。
3.績效目標合理性。依據省民生工程實施辦法和績效評價辦法和市民生工程考核辦法,我縣及時設定社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化年度績效目標,績效目標設定貼近實際,符合相關要求,我縣認真貫徹執(zhí)行文件精神。
4.績效目標明確性。設定的績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標;并做到了細化、量化、可衡量。
5.預算編制科學性。預算編制經過局內部會議討論、縣財政審核,經過科學論證,與項目內容相匹配,預算確定的項目資金量與工作任務相匹配。
6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分,分配額度合理,與地方實際相適應。
(二)項目投入方面。
7.資金到位率。對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老建設下發(fā)的資金均能及時撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老福利機構及享受各種津貼的老人,資金到位率100%。
8.預算執(zhí)行率。能按照相關資金時限要求,將養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老建設相關經費及時撥付至相關項目單位。
9.資金使用合規(guī)性。我縣社會化養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目資金已實行了專賬核算,并做到專款專用,并及時納入年初預算管理;高齡、居家養(yǎng)老津貼資金發(fā)放全部按月打卡發(fā)放;項目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),不存在弄虛作假,虛報冒領,截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。
10.公開公示制管理。我縣能及時對社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設資金籌集和使用情況,通過政府的網站及時向社會公布。
11.實施管理合規(guī)性。我縣享受社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目的各類補助對象、申報材料和補助標準100%符合標準。
12.信息平臺管理。我縣認真填報市局建立的社會養(yǎng)老服務設施、機構基礎數(shù)據庫(全國養(yǎng)老機構業(yè)務管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務平臺、全市養(yǎng)老機構臺賬三種形式);對社會力量新增床位基本能及時、準確地進行動態(tài)管理。
13.服務市場監(jiān)管。我縣已建立健全養(yǎng)老服務準入、退出、監(jiān)管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故;對所有政府補助的服務項目和補助對象都能及時進行服務質量和養(yǎng)老需求評估,確保項目實施質量符合要求。
14.政府購買服務。在社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設經費項目組織實施過程中,存在通過政府購買服務的方式為特殊困難老人提供實體援助服務,在養(yǎng)老服務體系建設中發(fā)揮作用。
15.資料報送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關工作要求,能真實、及時、準確、完整地報送社會養(yǎng)老服務體系建設相關情況。
(三)項目產出方面。
16.高齡津貼發(fā)放覆蓋率。20xx年共發(fā)放高齡津貼731.733萬元、惠及18468名高齡老人,實現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋,達到100%覆蓋的目標要求。
17.低收入老年人養(yǎng)老服務補貼覆蓋率。20xx年共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務補貼,639.82萬元,惠及5578人。
18.城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施配建。我縣城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施配建面積共5400平方米,平均每百戶配建養(yǎng)老服務設施面積15平方米,配建率100%。
19.三級養(yǎng)老服務中心(站)建設情況。截至20xx年7月份,我縣已建成14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心(站)、18個社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站)、46個村級養(yǎng)老服務中心(站),建成縣-鄉(xiāng)(鎮(zhèn))-村三級養(yǎng)老服務中心,實現(xiàn)全覆蓋。
20.養(yǎng)老機構護理型床位比。截至20xx年12月底,全縣養(yǎng)老機構總床位數(shù)3347張,其中護理型床位1263張,占比37.73%。
21.社會辦養(yǎng)老機構補貼兌現(xiàn)情況。20xx年,符合規(guī)定的三家民營養(yǎng)老機構日常運營補貼共計50.69萬元,已撥付完成。
22.智慧養(yǎng)老試點建設情況。20xx年在龍河社區(qū)的淮畔明珠小區(qū)建成五河縣智慧醫(yī)療養(yǎng)老信息服務中心,已成功被評為省級第二批智慧養(yǎng)老示范項目(社區(qū)居家)。
23.特困供養(yǎng)服務機構星級評定情況。20xx年9月份,縣民政局委托第三方機構對全縣14家特困供養(yǎng)服務機構開展評估工作,經過最終復核,確認朱頂鎮(zhèn)敬老院、城關鎮(zhèn)敬老院和五河縣特困人員養(yǎng)護院評為三星級養(yǎng)老機構,已將結果公示并上報給市局。
24.農村養(yǎng)老服務建設情況。大力推進農村幸福院建設,打造出大新鎮(zhèn)溝北村幸福院互助點;同時通過政府購買服務,委托向陽花社會服務工作社開展關愛農村老人專項活動,全面建立農村老年人聯(lián)系人登記、農村老年人贍養(yǎng)協(xié)議簽訂、農村特殊困難老年人探視走訪三項制度。
25.其他效益。我縣通過實施社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質量提到明顯提高;三級中心建成后均能正常運營,滿足了老年人的社區(qū)和居家養(yǎng)老服務需求;通過開展社區(qū)養(yǎng)老服務活動及相關民政民生工程宣傳活動,有效弘揚了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。
26.可持續(xù)影響。我縣社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會養(yǎng)老服務機構管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好;市、縣兩級均將相關配套資金納入年度財政預算;年度內未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。
五河縣20xx年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目績效評價自評為優(yōu)秀。
社會力量運營的養(yǎng)老機構較少,養(yǎng)老機構入住率較低。我們將進一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動公辦養(yǎng)老機構改革,以較高水平的服務質量吸引更多老人入住養(yǎng)老機構。
1、持續(xù)不斷地抓好“養(yǎng)老院服務質量建設”專項行動。將養(yǎng)老服務質量建設作為常態(tài)化工作對待,狠抓落實,扎實開展各項工作。強化管護人員服務意識,切實增強對五保老人感情,樹立牢固的為老服務理念,開展談心活動,化解存在的矛盾,融洽管理人員和入住老人關系,建立和諧敬老院。
2、強化精品意識,建設高標準敬老院。按照《安徽省特困人員供養(yǎng)機構管理工作細則》和《安徽省特困人員供養(yǎng)機構安全工作規(guī)范》(皖民辦字〔20xx〕189號)、《養(yǎng)老機構管理辦法》等文件,規(guī)范運營管理,開展服務評估,改善居住環(huán)境,加強功能建設,加強精品意識,全縣所有敬老院都要按照標準化、規(guī)范化要求,提升一個層次,以便更好得服務轄區(qū)內老人。
活動績效評估報告篇五
為貫徹執(zhí)行財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)文件精神,根據蕪湖市財政局相關要求,我校認真開展了20xx年度項目支出績效評價工作,現(xiàn)將有關情況報告如下:
(一)項目概況。
20xx年,體校圍繞備戰(zhàn)安徽省第十五屆運動會這個中心任務,加快選才步伐,精心組織,合理調配,完成隊伍組建和參賽鍛煉隊伍的工作任務。市財政預算安排項目經費9914500元用于青少年業(yè)余訓練和保障運動員參加各類比賽。針對所有14個項目的績效自評,我們抽取其中3個項目對其進行績效評價:參加省常規(guī)賽比賽經費、運動員訓練伙食補助、省級及以上比賽運動員獎勵。
1.參加省常規(guī)賽比賽經費:市財政預算安排1765125.00元,資金實到撥1765125.00元,資金到位率100%,實際使用1222100.00元,完成率69.24%,結余543024.67萬元。
2.運動員訓練伙食補助:市財政預算安排500000.00元,資金實到500000.00元,資金到位率100%,實際使用499999.76元,完成率100%,結余0.24萬元。
3.省級及以上比賽運動員獎勵:市財政預算安排3047575.00元,資金實到撥3047575.00元,資金到位率100%,實際使用3046375.00元,完成率99.96%,結余0.12萬元。
(二)項目績效目標。
20xx年,根據安徽省第十五屆運動會的設項,體校必須完成24個項目隊的`組隊任務,同時,積極參加省常規(guī)比賽及相關國內比賽,多渠道鍛煉隊伍,不斷提高技戰(zhàn)術水平,力爭在省十五運會上取得佳績。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
本次評價主要是對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價,客觀反映專項資金的使用效益,指出資金使用和項目管理上存在的不足,并提高財政資金使用的有效性和導向性,作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
本次績效評價指標的確定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則及經濟性原則。根據市財政局文件精神,結合項目開展的實際情況,本次對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的績效評價指標分為項目決策20分、項目管理(項目過程)30分、項目績效(項目產出、項目效果)50分四大部分,總分值為100分。
項目決策指標包括績效目標合理性、決策依據可靠性和資金分配規(guī)范、公平合理等績效指標;項目管理指標分資金到位管理、項目組織實施及管理制度健全等;項目績效(項目產出、項目效果)指標包括產出數(shù)量、質量、時效、成本和經濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等指標。具體的評價指標體系詳見附表。
本項目采用定性和定量分析相結合、書面評價和實地評價相結合的方法,嚴格按照財政支出績效評價的“科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則,根據具體評價指標的不同,靈活運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等績效評價具體方法,對項目作出綜合性評價意見。
(三)績效評價工作過程。
根據文件要求,評價工作分三階段進行:。
1.前期準備。
20xx年4月,明確評價對象、評價工作目標及評價要求;組成項目評價工作組,了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準,收集相關資料,擬定評價工作方案,設計評價指標,并對評價方案不斷修訂和完善。
2.組織實施。
20xx年5月上旬,評價工作組進一步聽取有關情況匯報,了解項目完成進度、組織管理等總體情況;查閱、收集有關文件、規(guī)章制度、工作臺帳等評價資料;審查項目資金的透明度,調查相關管理制度是否建立健全并落實到位,根據審查結果分析項目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平;查看與項目相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證,了解各項收支情況、審核??顚S们闆r、財政資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況;核實和統(tǒng)計相關數(shù)據資料,評價20xx年“參加省常規(guī)賽比賽經費項目”有否達到項目預期目標。
3.分析評價。
20xx年5月下旬對收集的資料進行整理、分類和分析,評價工作組成員進一步計算統(tǒng)計定量指標,對定性指標做出經驗判斷,并運用相應的評價方法對績效情況進行綜合性評價。召開評價工作組會議,組織討論,評價打分,形成評價結論,提出存在問題、建議和意見,撰寫初步評價報告。
根據開展績效評價工作的有關要求,結合市體校的具體情況設計了績效評價考核指標體系,選取“參加省常規(guī)賽比賽經費項目”為參考,從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四方面進行了評價,支出項目用途合理,運行規(guī)范,成效明顯,評價結果為項目決策20分、項目管理30分、項目效益50分,綜合評價得分為85分,績效評價等次為良好。(詳見評分表)。
(一)項目決策情況(20分)。
績效目標合理,本指標4分。
1、項目目標有內容,得1分;
2、項目目標明確,得1分;
3、項目目標細化,得1分;
4、項目目標量化,得1分。本項實際得4分。
項目決策有依據,本指標4分。
1、符合法律法規(guī)及經濟社會發(fā)展規(guī)劃,得2分;
2、部門年度工作計劃,得1分;
3、針對某一實際問題需求,得1分。本項實際得3分。
項目決策程序規(guī)范,本指標4分。
1、符合申報條件,得1分;
2、項目申報、批復程序符合管理辦法,得1分;
3、項目調整履行了相應手續(xù),得1分。本項實際得3分。
項目分配辦法健全,本指標4分。
1、有相應的資金管理辦法,得2分;
2、辦法健全、規(guī)范,得1分;
3、因素全面合理,得1分。本項實際得3分。
項目分配結果公正,本指標4分。
1、符合分配辦法,得2分;
2、分配公平合理,得2分。本項實際得4分。
(二)項目過程情況(30分)。
資金管理-資金到位率,本指標5分。資金到位率=(實際到位資金/預算資金)x100%,得分為5×c。資金到位率=100%,本項實際得5分。預算執(zhí)行率c=(實際支出資金/實際到位資金)x100%,得分為5×c。預算執(zhí)行率=69.24%,本項實際得3.46分。
資金管理-資金使用合規(guī)性,本指標7分。虛列套取扣-7分,依據不合規(guī)扣2分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣-5分;超預算扣2-5分。
資金管理-財務管理,本指標3分。
1、財務制度健全,得1分;
2、嚴格執(zhí)行制度,得1分;
3、會計核算規(guī)范,得1分。本項實際得3分。
組織實施-組織機構健全,本指標3分。
1、機構健全,得1分;
2、嚴分工明確,得1分;
3、專人負責,得1分。本項實際得3分。
組織實施-項目有序實施,本指標6分。
1、按計劃開工,得2分;
2、按計劃開展,得2分;
3、按計劃完工,得2分。本項實際得6分。
組織實施-管理制度,本指標6分。
1、管理制度健全,得3分;
2、制度嚴格執(zhí)行,得3分。本項實際得6分。
(三)項目產出情況(20分)。
項目產出-產出數(shù)量,本指標8分。對照績效目標,按實際產出數(shù)量率計算得分,本項實際得4分。
項目產出-產出質量,本指標6分。對照績效目標,按實際產出質量率計算得分,本項實際得3分。
項目產出-產出時效,本指標3分。對照績效目標,按實際產出時效計算得分,本項實際得3分。
項目產出-產出成本,本指標3分。對照績效目標,按實際產出成本計算得分,本項實際得3分。
(四)項目效益情況(30分)。
項目效益-經濟效益,本指標6分。對照績效目標,按經濟效益實現(xiàn)程度計算得分,本項實際得5分。
項目效益-社會效益,本指標6分。對照績效目標,按社會效益實現(xiàn)程度計算得分,本項實際得5分。
項目效益-環(huán)境效益,本指標6分。對照績效目標,按對環(huán)境所產生的實際影響程度計算得分,本項實際得5分。
項目效益-項目可持續(xù)發(fā)展,本指標6分。項目產出能持續(xù)運用,得3分;所依賴的政策制度,能持續(xù)執(zhí)行,得3分。本項實際得5分。
項目效益-服務對象滿意度,本指標6分。按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分,6分。本項實際得5分。
(一)評價結論。
經績效評價校組審慎評價,20xx年度“參加省常規(guī)賽比賽經費項目”預算績效評價得分為83.46分。評價等級為良好。
(二)存在問題。
1.項目績效目標設置的合理性有待完善。
2.項目績效指標設置的科學性、合理性有待完善。
(三)改進建議。
1.項目績效目標設置需兼顧項目的特點,切忌生搬硬套;
2.參加省常規(guī)賽比賽經費項目的部分預算為預估的,實際人數(shù)可能存在不確定性。
無。
無。
活動績效評估報告篇六
郴州市青少年活動中心是共青團郴州市委員會直屬事業(yè)單位,是郴州市最大的公益性校外教育活動基地和最核心的未成年人思想道德建設工作陣地。我中心始終堅持以服務青少年健康、全面發(fā)展,培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實踐能力為己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的基本要求,促進青少年全面發(fā)展。現(xiàn)設全額撥款事業(yè)編制3個,實有人數(shù)2名(主任1名,工作人員1名),外聘教職工核定政府購買服務教職工32名(管理人員8人,教師24人)。
(一)基本支出情況。
基本支出主要是保障我中心正常運轉,完成日常工作而發(fā)生的各項支出,包括用于在編人員工資、社會保障繳費、年終績效獎勵支出等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。20xx年基本支出28.24萬元,較上年減少6.36萬元,下降18.38%。其中人員經費為23.5萬元,占基本支出83.21%,較上年增加8.49%;日常公用經費4.74萬元,占基本支出16.79%,較上年下降63.37%。
(二)項目支出情況。
1.業(yè)務工作經費。主要用于我單位全年日?;顒淤M用,日?;顒影嗌倌曛驹阜栈顒?、鞏文鞏衛(wèi)活動、“流動青少年宮”走進農村學校志愿服務等活動、《成長的力量》電視節(jié)目制作等,20xx年度已使用116.7萬元,包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛(wèi)活動4.16萬元、宣傳費用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費4.19萬元、各類志愿服務活動及其他工作費用38.61萬元。
2.運行維護經費。主要用于我單位日常運營管理,費用項目主要包含水電費、物業(yè)管理費用、外聘教職工工資,20xx年度已使用369.09萬元,包含水費3.11萬元、電費33.18萬元、物業(yè)管理費79.62萬元,工資福利支出253.18萬元。
無
無
無
20xx年,郴州市青少年活動中心在團市委的引領指導下,繼續(xù)穩(wěn)步夯實公益項目,大力開展公益實踐、志愿服務和校外教育工作活動,著力加強團屬陣地建設,有效利用部門資源優(yōu)勢,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的理念,著力服務青少年成長成才,在未成年人思想道德建設工作和促進青少年全面發(fā)展方面發(fā)揮了較大作用,為全市廣大青少年健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。根據根據郴州市財政局《關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進行了自查自評。現(xiàn)將自評情況匯報如下:
(一)健全制度體系,切實加強自身建設。
為進一步完善郴州市青少年活動中心制度體系,逐步探索一套適合自身特點,適應組織運行需要的制度體系,經充分調研,并多次召開全體教師職工會議討論,經主任辦公會及團市委書記會議研究,重新認真梳理、修訂和完善了各項規(guī)章制度。通過一系列制度的出臺,有效的提高工作效率,充分調動教職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性,進一步激發(fā)活動中心的創(chuàng)造力和提高市場競爭力,20xx年,全年招生3755人次,同比增加52.8%。
(二)突出公益屬性,擦亮“青”字公益品牌。
堅持以人為本,把引導青少年和服務青少年統(tǒng)一起來,促進青少年全面發(fā)展,注重分層分類,增強工作的針對性和實效性,繼續(xù)打造“青”字號公益服務品牌。一是開展“春苗書屋”免費閱讀和親子讀書會活動。免費向參與活動的小朋友提供看書、借書服務,每個月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經典誦讀等公益活動,全年共開展42次,免費借書、看書青少年達3萬人次;二是開展主題場館免費參觀體驗活動。繼續(xù)面向全市中小學生提供核心價值觀、消防安全、國防體驗和志愿服務等四大教育基地的開展主題場館免費參觀體驗活動,今年累計服務青少年5萬人次;三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務。為全市志愿者組織和青少年學生免費提供公益活動場地和開辦免費公益講堂,定期開展以青少年的責任與成長、心理健康、綠色環(huán)保、微心理援助等主題的公益講座,今年開展了40期,參與活動青少年1000余人次;四是開展“兩低”免費興趣培養(yǎng)服務。針對于城市低保戶家庭和農村低收入農民工家庭學生,累計為135名學生免費提供素描、舞蹈,播音主持等藝術課程。五是開展“童心向黨,筑夢百年”慶祝“六一”兒童節(jié)文藝匯演。為慶祝中國共產黨百年華誕,熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就,頌揚黨的百年偉業(yè),在“六一”兒童節(jié)期間,共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區(qū)比賽,此次大賽以“童心向黨,爭做新時代好少年”為主題,全市共有350余名選手參加了比賽,并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動青少年宮”送文藝下鄉(xiāng)公益活動。遴選出臨武香花鎮(zhèn)中心小學、臨武縣香花鎮(zhèn)新甘小學、桂陽苦志育才小學等三所貧困兒童較多的學校,持續(xù)性開展送課下鄉(xiāng)活動,今年累計送去268堂公益課,覆蓋學生6510余人次。
(三)弘揚志愿精神,推進志愿服務工作。
大力弘揚志愿服務精神,圍繞中心、服務大局,深化青年志愿者行動,推動志愿服務工作項目化、常態(tài)化。一是實施團干部直接聯(lián)系志愿服務項目制度,今年郴州共青團系統(tǒng)共申報了15個團干部直接聯(lián)系志愿服務項目,涵蓋了關愛青少年、敬老助殘、公共服務等方面。二是持續(xù)開展“關愛再出發(fā)”青春暖冬慰問活動。春節(jié)前夕對新職業(yè)青年、困境兒童、困難志愿者等群體進行了走訪慰問,累計為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動”春運志愿服務活動。在嚴格落實疫情防控的要求下,織動員11個縣市區(qū)積極行動,參與志愿者702人,累計志愿者服務時長8860小時。團市委被團省委評為“優(yōu)秀志愿服務組織”,蘇仙區(qū)志愿者聯(lián)合會、安仁縣新時代志愿服務隊被評為“優(yōu)秀志愿服務團隊”。四是申報“逆風飛翔”關愛重點青少年群體志愿服務項目,組織發(fā)動永興縣志愿者協(xié)會、嘉禾縣志愿者聯(lián)合會進行申報成功,對兩縣登記在冊的100名事實無人撫養(yǎng)兒童,遴選出83名作為重點幫扶的項目服務對象,其中永興團縣委“逆風飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態(tài)化開展“美麗中國·青春行動”系列活動。動員全市青年團員廣泛深入農村、社區(qū)、學校常態(tài)化開展“保護母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節(jié)”等系列活動,組建“河小青”隊伍73支,開展了“河小青”志愿服務活動264次,參與志愿者43000余人次;垃圾分類實踐活動137場次,覆蓋學生達11萬余人次。低碳環(huán)保節(jié)能志愿服務活動78次,發(fā)放宣傳資料10000余份,覆蓋人群10萬余人。六是實施新興青年成長計劃通過各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類新興青年群體的聯(lián)系,截止目前,已與近百名新興青年建立穩(wěn)定聯(lián)系。6月,聯(lián)合chuc湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調研郴州站活動,七是開展疫情防控志愿服務活動,8月疫情防控期間,通過線上發(fā)動、線下招募的方式,在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務隊”686支,共參與服務的志愿者達13635人次,總計服務時長達7.3萬小時。八是召開第九屆志愿者發(fā)展論壇暨“文明實踐·志愿同行”志愿服務項目展示交流會。會議總結了我市一段時期以來的青年志愿服務工作,表彰了一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務組織、志愿服務項目、公益宣傳大使、愛心企業(yè)和公益合作伙伴等,并對30個志愿服務項目進行了展示交流。九是啟動社區(qū)青春行動,今年確定北湖區(qū)陽光苑社區(qū)、桂陽北關社區(qū)等7個組織健全、社工力量充實、青少年服務項目成熟的社區(qū)作為第一批次社區(qū)青春行動擬實施點位同步推進,12月15日上午,在北湖區(qū)燕泉街道陽光苑社區(qū)成功舉辦“青春向社區(qū)報到”青年志愿服務活動。十是開展“關愛再出發(fā)·圓夢微心愿”活動。動員社會各界力量幫助留守兒童實現(xiàn)個性化的微小心愿,讓留守兒童樹立實現(xiàn)夢想的信心,傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關心關愛,截止12月,共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個,折合價值1812893.4元。
一是需提高財務專業(yè)知識,加強固定資產管理,存在固定資產未及時處置問題,不利于固定資產管理的合理有效。
二是預算編制有待進一步加強,支出結構不夠優(yōu)化。預算編制與實際支出項目存在差異。
(一)加強內控管理,完善財務制度。依據財政相關制度和管理辦法等要求,結合我中心實際情況,進一步完善《郴州市青少年活動中心財務管理制度》,嚴格按照規(guī)定對固定資產購置、入賬、登記、處置等手續(xù),并對固定資產經行定期檢查,該維修的維修,該報廢的及時辦理報廢手續(xù)。
(二)“以支定收”合理編制預算。依據上一年度支出情況和發(fā)展需求,認真編制我中心預算,按照“以支定收”原則,細化、優(yōu)化支出結構,確保資金使用科學合理,發(fā)揮資金的最大效益。
因郴州市青少年活動中心未開通門戶網站,績效自評結果將在上級主管部門門戶網站上進行公開,接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結查找自身不足和問題,查漏補缺,有針對性地改善不足之處。
無
活動績效評估報告篇七
初中位于南通高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),學校占地面積30129㎡,生均占地面積53、3㎡。校舍建筑總面積8829㎡,生均15、6㎡。學校有平整、適用的操場,有300米的環(huán)形跑道,學生體育活動場地8814㎡,生均15、6㎡。學校綠化覆蓋率達70%,學校樹木蔥蘢、綠草如茵,花團錦簇,四季飄香,是學生們健康成長的樂園。
2、圖書、儀器設備及實驗室、專用教室。
教學儀器設備齊全,學校裝備絕大多數(shù)項目達到省二類標準,少數(shù)項目達省三類標準。
學校有藏書室1個,閱覽室1個,藏書室及閱覽室總面積150㎡,閱覽室座位數(shù)64座。學校有圖書27989冊,生均圖書49、5冊。
學校有物理實驗室2個,化學實驗室1個,生物實驗室1個,勞技1個。學校有2間網絡教室。學校有學生計算機65臺,生均計算機臺數(shù)0、12臺。學校有1間音樂教室,1架鋼琴,配有音響設備及相應樂器。學校有1間美術教室及相應器材。學校有1間體育器材室,且器材較為充足。
3、辦學規(guī)模、班額。
學校共有有565名學生,12個教學班,平均班額47、1人,其中外來務工人員子女為55人,占比為9、7%。
4、教師配備。
學校有教職工62人,其中專任教師55人,師生比為1:10、3。學校專任教師學科結構能滿足開齊開足課程需要,體育、美術、音樂、信息每個學科都有專職教師任課。在教師配備上,各學科的師資力量均衡,以便發(fā)揮教師之長培養(yǎng)學生廣泛的興趣,讓每個孩子找到適合自己發(fā)展的空間。
學校55位專任教師中有高級教師8人,占14、5%,中學一級占37人67、3%;本科及以上教師54人,占98、2%。學校共有區(qū)級以上骨干教師9人,區(qū)學科帶頭人1人,區(qū)骨干教師4人,區(qū)優(yōu)秀教師1人,區(qū)教壇新秀3人。
5、安全保障、生活設施。
學校有兩名保安人員,并且都參加過校園保安人員上崗培訓。學校高度重視安全工作,校長是第一責任人,有分管領導,組織網絡建全。學校安裝了校園監(jiān)控探頭10個,為保障校園安全提供了良好的保障。
學校食堂餐廳可供六百多人就餐,食堂衛(wèi)生達標,學校免費供應飲用純凈水。學校廁所能滿足學生課間如廁需要,有水沖設施。每天有專人兩次打掃、沖刷。
6、管理與質量。
多年來,學校立足規(guī)范,精細管理,追求卓越,努力辦百姓滿意的教育,堅守素樸循真、求實固本的辦學理念不動搖,堅持以質量立校,以“厚德”為校訓,通過努力,形成了“文明、守紀、求真、創(chuàng)新”的校風,“嚴謹、樸實”的教風,“勤奮、上進”的學風。學生免試就近入學,學校均衡分班,不分重點班、快慢班、特長班、實驗班等。
學校嚴格執(zhí)行國家課程計劃,開足開齊各類課程,積極開展各類豐富多彩的專題教育活動,學校嚴格落實每天1小時“陽光體育”活動,體育藝術“21”專項教育活動正常,學校打造以“高雅文山”為主題的校園文化,富有特色。學校現(xiàn)有校級社團3個,年級興趣小組24個。學生學業(yè)合格率99%,學生參加國家體質健康測試合格率達92%,學生參加興趣小組的達85、1%。
1、學生數(shù)減少,導致人均占地面積、生均圖書量、人均計算機臺數(shù)等上升。
2、今年調入新分配教師2人,導致教師結構略有變化。
因新校區(qū)正在建設中,目前學校重點工作是:
1、明確方向目標、落實責任。積極實施我們已初步形成的辦學總體思路,積極爭取上級部門和社會各界支持,緊緊依靠廣大教職工,努力完成辦學總體目標。與時俱進,進一步認真分析、研究確定學校辦學理念、目標、方法等。
2、積極籌措資金,維護各項配套設施。加強對計算機、實驗室、圖書室和文體設備的使用和管理,更好地發(fā)揮它們在全面實施素質教育和培養(yǎng)學生個性特長方面的作用。更加突出校園環(huán)境的文化、教育氛圍,突出以人為本、育人為目的、以美為基礎的校園建設。
3、切實加強師資隊伍建設,努力提高教師隊伍的整體素質。堅持不懈地抓好師德教育,樹立榜樣,弘揚正氣,不斷擴大優(yōu)秀教師隊伍。
活動績效評估報告篇八
(一)項目資金安排落實、投入情況。
20xx年共青團巴東縣委員會專項資金有“服務青少年活動”經費,且“服務青少年活動”經費為5萬元。
(二)項目資金實際使用情況。
20xx年共青團巴東縣委員會“服務青少年活動”專項經費為5萬元,主要用于做好服務青少年工作、做好組織培訓及會議工作等。
績效評價的目的是為了加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結團縣委專項項目的成效,并查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開展評價工作,收集各項目相關資料,為評價提供工作指引和具體安排;按要求提交《基本信息表》,并根據專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效自評指標表》,初步形成資金使用績效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上,結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評價報告。
在此次評價中,“服務青少年活動”項目績效自評得分為95,績效評價情況較好,對于資金的使用能夠達到預期的效果,在評價的過程中未發(fā)現(xiàn)資金的不合理使用以及違反法律法規(guī)的行為。
項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。團縣委根據常委會會議紀要的相關要求,提供相關資料佐證,在20xx年年初預算時上報“服務青少年活動”工作經費5萬元;20xx年財政下達團縣委專項經費8萬元,其中“服務青少年活動”經費5萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年團縣委“服務青少年活動”工作經費全部用于做好服務青少年工作、組織志愿者服務青少年等,資金使用合理,不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。
已公開。
1.通過績效的自評,能夠發(fā)現(xiàn)本單位在工作中的一些問題,并及時進行整改。
2.??顚S?,嚴格按照項目規(guī)范要求,確保項目工作順利開展。
無
活動績效評估報告篇九
(一)部門機構設置、編制。
昆明市東川區(qū)青少年學生校外活動中心為區(qū)教育體育局所屬公益一類事業(yè)單位,獨立核算機構一個,預算機構1個,現(xiàn)有編制5個。
(二)部門職能。
在東川區(qū)教育體育局的領導下,在上級部門的指導下,有計劃地組織全區(qū)青少年學生參加各種健康有益的校外活動,認真貫徹黨和國家的教育方針政策,深化教育改革,積極推進教育創(chuàng)新,教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展職能。
(三)部門完成工作情況。
認真貫徹黨和國家的教育方針政策,深化教育改革,實施校外教育,促進基礎教育發(fā)展,積極推進教育創(chuàng)新,教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
認真抓好教育教學,教育資源優(yōu)化配置,素質教育全面推進,學生個性普遍發(fā)展,學校特色不斷創(chuàng)新,教育效益不斷提高。
確保教師工資福利待遇,認真抓好教師隊伍建設管理,抓好師德教育管理,讓每一位教師都受到社會尊重,讓教師職業(yè)成為社會羨慕的職業(yè)。
(四)部門管理制度。
《政府會計制度》、《中小學校會計制度》。
(五)部門資金及使用情況。
20xx年部門財務總收入90.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款90.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
20xx年部門財政撥款收入90.29萬元,其中:本年收入90.29萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款90.29萬元(本級財力90.29萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
20xx年部門預算總支出90.29萬元。本級財力安排支出90.29萬元,其中,基本支出90.29萬元,與上年對比增加2.92萬元,增減變化的原因主要是:工資福利支出、社會保障繳費、項目支出0萬元,與上年對比增減0萬元,增減變化的原因主要是:無。
本級財力支出按功能科目分類情況。
按支出功能科目分類,支出分別列:
1.“教育支出(類)-普通教育(款)-其他普通教育支出(項)”支出90.29萬元,主要反映普通教育的支出。
本級財力支出按經濟科目分類情況。
按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出90.29萬元,項目支出0萬元)。
1.工資福利支出88.81萬元(其中:基本支出88.81萬元,項目支出0萬元)。
2.商品和服務支出1.48萬元(其中:基本支出1.48萬元,項目支出0萬元)。
3.對個人和家庭的補助0萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元)。
4.資本性支出0萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元)。
(六)政府采購情況。
20xx年東川區(qū)青少年學生校外活動中心無政府采購預算。
(七)固定資產情況。
截至20xx年12月31日的國有資產占有使用情況如下:
東川區(qū)青少年學生校外活動中心資產總額668萬元,其中:流動資產829萬元(庫存現(xiàn)金0元,銀行存款829萬元,其他應收款0萬元),占比1.6%;固定資產581萬元,占比0.9%。對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。
(-)部門總目標。
推進社區(qū)青少年的思想道德教育,不斷增強社區(qū)青少年思想道德的針對性和有效性,積極引導社區(qū)青少年樹立正確的世界觀和人生觀。
中心在做好各項疫情防控工作后,于8月開辦了暑期培訓班,開設語言藝術、美術、舞蹈、武術、中國象棋、書法、閱讀、跆拳道、籃球、足球等專業(yè),對部分建檔立卡學生實行免費培訓。參訓學生兩百多人,在暑期匯報演出中表彰了四十多名優(yōu)秀學員。
學生室外場地活動不夠,有好幾項體育項目開展不了。家長接送孩子不方便,因進入中心道路不太好走。
今后,我們將開拓思路,豐富活動內容,創(chuàng)新活動方法,為學生的全面發(fā)展提供創(chuàng)造良好的條件,力爭把我區(qū)校外教育活動場所打造得有聲有色,更上一個新的臺階。
活動績效評估報告篇十
遵義市青少年服務中心位于新蒲新區(qū)濕地公園內,隸屬于共青團遵義市委管理運營;于20xx年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區(qū)“十大標志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發(fā)展服務平臺,面向全市青少年開展校外教育活動;已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業(yè)教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養(yǎng)、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智能化程度較高,用好、管好場館,滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市青少年提供優(yōu)質的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂成長服好務。
(一)資金計劃、到位情況。
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。
(二)完成工作任務實際投入資金使用情況。
嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項,規(guī)范中心用款,保障了青少年服務中心各場館正常使用。
1.切實發(fā)揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業(yè)。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班,累計招生850余名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數(shù)230余人。
2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動,參與學生6余人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉(xiāng)活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態(tài)化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養(yǎng),把優(yōu)質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區(qū)易地扶貧搬遷安置社區(qū)的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區(qū)第二小學捐贈圖書20xx冊,價值5萬元。
3.全面加強輔導員隊伍建設、創(chuàng)新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發(fā)展提供人才支撐。
4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大青少年朋友需求。
5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區(qū)市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進青少年日常生活。
6.以12355服務平臺為載體,構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺,推動維護青少年群體合法權益工作,加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。
7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動,對青少年實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的溝通關系,開展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。
8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務范圍,在創(chuàng)城迎會、社區(qū)建設、環(huán)境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協(xié)會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。
完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000余名成績優(yōu)異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯(lián)合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫(yī)療救助公益活動3.61萬元。
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。
(4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉(xiāng)、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次,覆蓋人數(shù)近萬人。
(一)存在的問題。
1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現(xiàn),由于項目本身屬于日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。
2、業(yè)務管理方面,對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對于運營管理服務的實施過程監(jiān)督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。
(二)改進措施。
1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、業(yè)務管理方面,繼續(xù)加強業(yè)務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。
20xx年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關文件要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。
活動績效評估報告篇十一
按照《四川省農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》(川財教〔20xx〕150號)和《中小學財務管理制度》的有關要求,申請、審核、公示、發(fā)放資金。同時,制訂《雅安市名山區(qū)中小學校食堂財務管理辦法(暫行)》和《雅安市名山區(qū)中小學校食堂會計核算辦法(暫行)》,確保資金安全、有效,??顚S?,積極做好資金監(jiān)管,加強對資金的管理,堅持做好教育系統(tǒng)內部審計。
(一)考評目的。
通過對20xx年農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目實施、項目決策、項目管理、項目完成、項目效益的考評,衡量提高項目資金使用的社會效益,評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出改進意見和建議,有效改善全區(qū)農村義務教育學生的營養(yǎng)狀況,逐步提高學生的健康水平和學生身體素質。
(二)考評依據及方法。
績效評價考評組依據雅安市名山區(qū)財政局關于印發(fā)《雅安市名山區(qū)區(qū)級財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(名財預〔20xx〕32號)文件和《雅安市名山區(qū)財政局關于做好20xx年預算績效管理有關工作的通知》(名財績〔20xx〕9號)文件進行考評??荚u組由區(qū)財政局工作人員組成,于20xx年11月23日對20xx年度農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目進行了現(xiàn)場考評。
考評組現(xiàn)場查看,查閱、收集項目財務管理等資料,采集相關數(shù)據,并對其審核分析,形成現(xiàn)場考評工作記錄,在項目單位自評報告的基礎上,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,采取定量分析和定性分析相結合的評價方法對該項目進行績效考評。
(三)考評結果。
按照《雅安市名山區(qū)區(qū)級財政支出績效評價管理暫行辦法》的有關程序,考評組對該項目績效情況進行了綜合考評,考評結果:考評綜合得分92分,考評等級為優(yōu)秀。
(一)資金到位及使用。
名山區(qū)20xx年農村義務教育學校33所(其中村小7個),享受學生計13977人,其中小學9925人,初中4052人。農村義務教育學生營養(yǎng)膳食生均補助標準4元/天,20xx年12月底前已完成財政預算資金240萬元的撥付。學校嚴格執(zhí)行實名制信息和食譜價格信息公開,確保營養(yǎng)計劃政策落實到位。
(二)項目組織管理。
1.項目管理情況。
20xx年度名山區(qū)農村義務教育營養(yǎng)改善計劃項目財政預算下達資金240萬元,生均補助標準4元/天,資金到位率100%,資金已分配完成,20xx年12月底前已完成資金撥付,下?lián)芨鲗W校。該項目資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規(guī)合法,該資金實行??顚S?,使用安全有效。該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
2.項目監(jiān)管情況。
嚴格按照《四川省農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》(川財教〔20xx〕150號)和《中小學財務管理制度》申報資金,并制訂《雅安市名山區(qū)中小學校食堂財務管理辦法(暫行)》和《雅安市名山區(qū)中小學校食堂會計核算辦法(暫行)》。
成立“雅安市名山區(qū)農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作領導小組”,由區(qū)教育局局長任組長,班子成員任副組長,學校安全后勤管理中心、計財股、法規(guī)股、教育股負責人和享受農村義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃學校校長為成員,領導小組下設辦公室在學校安全后勤管理中心,具體負責學校營養(yǎng)改善計劃食堂供餐工作的領導和監(jiān)管。享受營養(yǎng)改善計劃的學校也相應成立了由校長擔任組長的農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作領導小組,具體負責學校營養(yǎng)改善計劃食堂供餐工作。同時成立了膳食委員會,由教師、學生、家長、媒體共同參與食堂管理和監(jiān)督。
(一)項目完成情況。
名山區(qū)20xx年農村義務教育學校33所(其中村小7個),享受學生計13977人,其中小學9925人,初中4052人。農村義務教育學生營養(yǎng)膳食生均補助標準4元/天,20xx年12月底前已完成財政預算資金240萬元的撥付。學校食堂供餐所需糧、油、肉類、蔬菜、干雜等嚴格按照大宗物資“統(tǒng)一招標、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送”的政策規(guī)定,統(tǒng)一公開招標采購,食品安全達標率100%。我區(qū)中小學實施營養(yǎng)餐改善計劃后,學生的體重和身高都有明顯的增長。學生發(fā)病人數(shù)明顯減少,20xx年全區(qū)參加體質測試學生人數(shù)23106名,其中及格人數(shù)22389名,及格率為97.958%;優(yōu)良人數(shù)為8919名,優(yōu)良率為35.878%,體育達標人數(shù)穩(wěn)定增長。
(二)項目效益情況。
1.社會效益方面。
學校食堂基礎建設明顯改善。食堂供餐條件得到很大的提升,加快了農村教育發(fā)展。食品安全有保障。學生營養(yǎng)改善計劃實行嚴格的餐前、餐中、餐后全過程的食品安全管理,確保每天13977名學生在校就餐,沒有發(fā)生一起食品安全事故。資金安全管理得到加強。建立嚴格的學生營養(yǎng)改善財務管理制度和會計核算制度。堅持陽光操作,沒有發(fā)生擠占、挪用、克扣、截留學生膳食補助資金的情況。
2.可持續(xù)效益方面。
供餐質量明顯提高。學生在校就餐數(shù)大幅上升,學生的營養(yǎng)狀況得到有效改善,身體素質增強,學生的精神面貌煥然一新,促進良好學風、班風、校風的形成。
3.服務對象滿意度方面。
師生、家長滿意度達90%以上。
(一)項目涉及學校主體眾多,在實施過程中監(jiān)督檢查不夠全面、細致。
(二)學校食堂菜品種類、菜品味道、菜品質量有待進一步提高。
(三)繼續(xù)加強學校食堂衛(wèi)生管理。學校作為人員密集場所,特別是食堂衛(wèi)生管理工作一刻不能松懈,應繼續(xù)定期開展學校食堂衛(wèi)生管理檢查,完善學校食品安全制度,嚴格做好學校衛(wèi)生常態(tài)化疫情防控工作,時刻繃緊衛(wèi)生食品安全這根弦。
(一)加強項目監(jiān)管。
主管單位要及時了解項目資金使用情況,督促項目實施和預算執(zhí)行落實到位,善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,更好地發(fā)揮財政資金使用效益,使績效目標得到更好地實現(xiàn)。
(二)規(guī)范資金管理。
嚴格遵行項目資金管理制度,保障資金使用規(guī)范。
(三)統(tǒng)籌兼顧有序推進。
繼續(xù)有序推進學校衛(wèi)生食品安全管理工作落實,要將專項檢查與疫情防控、校園食品安全守護行動、食源性疾病防控等工作結合起來,統(tǒng)籌協(xié)調工作安排,做到合理有序、有力有效、及時迅速地開展工作。
活動績效評估報告篇十二
xxxx鎮(zhèn)政府按照《東至縣人民政府辦公室關于開展xxx年全縣政府的網站考核評估工作的通知》要求,我鎮(zhèn)對照評估指標,對門戶網站建設和管理情況進行了認真地自查,現(xiàn)將我鎮(zhèn)門戶網站建設和管理自查情況報告如下:
xxxx年,我鎮(zhèn)嚴格按照政府的網站管理有關文件和會議要求,圍繞信息公開、在線服務、政民互動三大功能,加強網站制度建設,加大信息公開力度,不斷深化和發(fā)掘網站服務功能,從以下幾個方面加強和保障網站的建設和管理。
(一)加強網站建設和管理的組織領導。成立了政府的網站管理領導小組,由鎮(zhèn)長擔任組長,黨委委員、宣傳委員擔任副組長,由政府各辦公室負責人為成員,明確黨政辦副主任為信息員,專門收集整理、報送信息,把網站建設和管理的各項工作落到了實處。
(二)領導高度重視,切實加強管理。鎮(zhèn)黨政主要領導對網站的建設和管理工作歷來非常重視,將網站建設和管理工作與全鎮(zhèn)經濟發(fā)展等重要業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核,納入全鎮(zhèn)重點工作。主要領導堅持讀網,對網站存在的問題和不足,要求信息及時改進。
(三)召開會議安排部署、專門研究網站工作。我鎮(zhèn)今年召開網站建設和管理方面的相關會議共5次,落實網站信息報送任務,征求服務對象對網站的意見,安排部署網站建設和管理各項工作。
(四)進一步完善并嚴格執(zhí)行各項制度。為進一步加強和規(guī)范網站管理,我鎮(zhèn)根據國家和我省加強政府的網站建設和管理工作,以及安全保密的文件要求,健全完善了網站管理制度、內容保障制度、網站網絡與信息安全應急預案、網站信息發(fā)布安全保密制度、工作人員職責、信息報送和發(fā)布審核規(guī)定、“在線留言”欄目辦理程序等制度和規(guī)定。進一步規(guī)范了網站信息報送程序,嚴格了信息報送審核條件,明確了信息安全責任。
(五)保障信息來源,及時更新網站內容。我鎮(zhèn)網站所發(fā)布的信息主要通過信息報送、網上抓取、網站鏈接等方式獲得。鎮(zhèn)政府確定了各科室負責人負責信息的提供和報送,做到了網站信息及時更新。
(六)加強網站經費保障。將網站管理經費列入正常辦公經費預算,制定了網站信息報送獎勵機制,鼓勵廣大干群上報信息。對鎮(zhèn)網站信息發(fā)布每篇獎勵2元,縣級網站或報刊獎勵30元,市級網站或報刊獎勵50元。省級網站或報刊獎勵xxxx元。
(七)網站安全保衛(wèi)制度。堅持值班讀網,安排專門工作人員24小時值班讀網,專人負責網站的日常管理和維護,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正錯情,確保網站安全。
(八)做好縣政府門戶網站信息保障工作。在做好我鎮(zhèn)網站建設管理工作的同時,主動向縣政府的網站報送信息,截至xxxx年12月20日共向縣政府的網站報送信息100多條。
(一)信息公開情況。
1、主動公開信息。
主動公開的信息包括我概況信息、法規(guī)文件、統(tǒng)計信息、財務管理、公共資源配置、重大建設項目、重點領域、應急管理、城鄉(xiāng)建設、社會公益、人事信息、三農服務信息、工作動態(tài)、行政職權公開等欄目。
2、依申請公開。
設置了“依申請公開”欄目,建立了依申請公開渠道,為公眾提供依申請公開指南、渠道功能、在線受理反饋的功能,便于公眾選擇適合自己的方式申請公開。
3、信息公開規(guī)范性。
制訂了信息公開工作考核制度、信息公開社會評議制度、信息公開責任追究制度,及時發(fā)布信息公開年報。
4、信息更新。
信息更新和維護由專人負責,確保每個欄目內容充實并及時更新,做到了網站信息每個工作日更新。除做好上述信息的發(fā)布外,還通過網站及時發(fā)布與環(huán)保相關的新聞報道。
網站所發(fā)布的信息既有文字,又有圖片和視頻。
(二)網上辦事建設和服務情況。
今年,我鎮(zhèn)為公眾提供了資料下載、辦事指南、在線查詢等服務,進一步豐富了服務內容和服務質量。及時辦理網上申報或網上辦事。對教育、社會保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務資源進行了整合。
(三)政民互動建設和管理情況。
xxxx年,對政民互動的功能和應用在上年工作基礎上進一步細化和完善,進一步規(guī)范了辦理流程,共設網上投訴、在線咨詢、網上調查、意見征集、公開舉報等子欄目。
以上是我鎮(zhèn)今年網站建設和管理情況的匯報,我鎮(zhèn)將以這次縣政府開展全縣政府的網站績效評估工作為契機,學習兄弟單位網站建設和管理的先進經驗,按照政府的網站“信息公開、在線辦事、公眾參與”的三大功能定位,不斷加強我鎮(zhèn)網站的建設和管理,為我鎮(zhèn)社會公眾服務。
活動績效評估報告篇十三
(一)項目基本情況簡介。
南縣交通運輸局參與績效評價的項目共7個,項目支出預算計劃290萬元。其中包括:爭資立項70.6萬元,水運中心61.4萬元、證照工本費8萬元、道路運輸服務中心45萬元、質監(jiān)站10萬元、紀檢督察5萬元、超限超載90萬元。
1、爭資立項:用于爭取南縣交通工程項目,爭取把我縣建成交通樞紐中心;
7、超限超載:用于貨物運輸車輛超限超載工作經費。普通公路超限超載率控制在1%以內,按照有關法律法規(guī),在職責范圍內加強對超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進。
(一)績效目標設定及指標完成情況。
績效目標設定:落實項目實施情況,檢驗項目投入是否達到預期目標,總結分析問題,強化項目資金管理,進一步提升預算項目作用成效。
指標完成情況:
1、資金保障堅實有力,交通建設高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標任務,我局積極與上級相關部門進行溝通,并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最,干線公路網絡進一步完善,農村公路提質改造加快推進,水運工程和道運工程建設如火如荼,為推動全面小康建設貢獻交通力量。
2、治超管理不斷完善,養(yǎng)護管理取得新成績。以源頭治理促進行業(yè)自律,以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護為中心的日常管養(yǎng)體制,及時處置路面病害,重點加強對干線公路清掃、修補等日常性養(yǎng)護事務工作。
3、黨風廉政建設深入推進,行業(yè)風清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨,始終把嚴肅政治紀律、政治規(guī)矩擺在首要位置。扎實開展“兩學一做”學習教育,組織生活和理論學習實現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化,黨性建設、能力建設和作風建設切實加強。
4、促進經濟發(fā)展,社會效益顯著。干線公路已經成為我縣產業(yè)布局的首選,實踐經驗表明,干線公路、農村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網絡。促進了物流資源有效配置,推動了農村產業(yè)的快速發(fā)展。
(一)績效評價目的:落實項目實施情況,強化項目資金管理,進一步提升預算項目作用成效。
(二)資金到位情況:20xx年部門預算專項資金共計290萬元,實際到位資金290萬元,資金到位率100%。
(三)資金使用情況:專項資金共計支出290萬元,全部用于各項工作的開展。
(四)項目組織情況分析:成立了績效評價小組,對有關文件進行了科學分析研究,制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況,對收集的資料進行整理、匯總分析,并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分,形成綜合報告。
(五)項目管理情況分析:在項目資金使用管理上,我們一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù),嚴格按照財經制度的有關要求,做到專款專用,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(一)項目經濟性分析。
我局專項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務中心、質監(jiān)站、紀檢督察、超限超載都實行項目預算管理。20xx年,我局深入開展“隱患清零”,嚴守工程質量安全紅線,全年沒有發(fā)生一起安全生產責任事故。興盛車站連續(xù)三年被評為“群眾滿意車站”,水上轄區(qū)連續(xù)九年無事故,船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動穩(wěn)步推進,各項風險隱患底數(shù)全清,157輛公交車輛駕駛區(qū)域防護隔離設施和201輛“兩客一?!避囕v主動智能安防系統(tǒng)全部安裝到位,重大隱患“一單四制”進一步規(guī)范,企業(yè)主體責任進一步落實。截至11月,查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車輛61953臺,查處超限車輛42臺,卸載貨物739噸,改型車輛20臺。已建成第二套位于g353的不停車治超檢測系統(tǒng),并于今年8月投入使用。
(二)項目管理情況分析。
在資金使用和管理上,采取審批報銷制度。先開展工作,再憑票據經審批后報銷經費。重大事項和重要工作,須經過中心班子會議研究,先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下,最大限度的保障了工作開展。
(三)綜合評價。
20xx年南縣交通運輸局各專項預算資金,在原預算口徑內,資金使用效率高,管理嚴謹,財務手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務開展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻,取得了良好的社會效益。
20xx年,我局交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效,基本實現(xiàn)了預期的績效目標,但也還存在以下需要改進、完善和規(guī)范的問題。
(一)財務基礎工作須加強。
(二)績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
加強基礎工作,提高專業(yè)水平會計基礎工作是行政事業(yè)單位內部控制的最基本環(huán)節(jié),也是財務管理工作的重要基礎。要加強對財會人員的培訓,促其依法依規(guī)履職盡責,做好會計憑證收集、審核、編制,財務會計報表編制報送、財務會計數(shù)據分析等會計基礎工作,更好地為領導經濟決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務。
活動績效評估報告篇十四
基本性質:20xx年單位共設權籍調查、系統(tǒng)維護、檔案整理和不動產登記綜合事務等4個本級專項,所設本級專項均為不動產登記必需的基礎工作,屬于經常性項目,由南縣不動產登記中心負責實施和管理。項目實施期為一年。
用途:保證不動產登記工作的順利開展,推進不動產登記信息平臺的建設,保障不動產權利人的合法權益。
主要內容:
1、為不動產登記提供規(guī)范有效的調查成果,保障和維護權利人的合法權益;
4、對不動產登記各項工作進行全面管理和監(jiān)督,保證各項事務順利運行。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
1、績效目標設定。
開展權籍調查,核實補錄相關信息,出具權籍調查報告,建立權籍調查成果數(shù)據庫,保證登記工作的順利開展,實現(xiàn)日常不動產權籍調查有序進行,推進不動產登記條例實施、簿冊統(tǒng)一、信息平臺建設。
保持設備良好的工作性能,充分發(fā)揮設備效率;清除系統(tǒng)運行中發(fā)生的故障和錯誤,對系統(tǒng)進行必要的修改與完善,保證系統(tǒng)正常而可靠地運行;做好操作系統(tǒng)的及時更新和殺毒,保證系統(tǒng)使用安全。
修繕、補充、完善陳舊檔案,規(guī)范建立新檔案;對新整合的各部門檔案進行核查比對,確保資料的準確、完整。
做好業(yè)務流程和系統(tǒng)的優(yōu)化工作,確保不動產登記業(yè)務的順利開展;做好不動產登記業(yè)務知識、各專項行動、上級各項政策和文件精神的宣傳工作;解決因不動產登記工作產生的各種矛盾和法律糾紛;做好不動產登記工作的辦公保障,保證各項事務的正常運行。
2、指標完成情況。
完成首次登記權籍調查業(yè)務471宗、遺失補證登記權籍調查業(yè)務50宗、轉移登記權籍調查業(yè)務3371宗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)權調業(yè)務正常開展;所有權籍調查均在規(guī)定受理期限內完成,全年無投訴;權籍調查成果準確率高,全年未出現(xiàn)權屬糾紛。
網絡與信息系統(tǒng)安全0事故;系統(tǒng)安全保障、網絡管理水平、數(shù)據處理能力、辦公效率及信息服務、優(yōu)質服務滿意度達到100%;機房設備更新與技術維護率、設備數(shù)量完好率、培訓目的達成率均達到95%。
檔案整合工作基本完成,開始試用并逐步優(yōu)化;完成期內所有業(yè)務檔案歸檔整理工作、
及時辦結各類不動產登記業(yè)務,共發(fā)放證書6491本,證明8000份,不動產登記工作全面有序開展。
通過績效評價,找出資金預算和使用中存在的問題,促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約,并為下年的預算安排提供重要的依據。
(二)項目資金使用及管理。
本級專項全年預算資金為83.98萬元,年初結余縣財政及時審批并撥付資金84萬元,資金及時到位率100%。
實際支出83.98萬元,主要用于:辦公費23.83萬元,印刷費15.07萬元,咨詢費0.15萬元,水費0.29萬元,差旅費2.11萬元,維護費7.99萬元,培訓費0.18萬元,專用材料費10.81萬元,勞務費1萬元,委托業(yè)務費6.6萬元,其他交通費5.08萬元,其他商品和服務支出10.83萬元,公務接待費0.04萬元。
(三)項目組織情況。
成立了權籍調查項目實施部門,明確了部門負責人,并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副主任為組長、各股室相關人員為成員的項目監(jiān)管工作小組,負責該項目的日常監(jiān)督管理。
(四)項目管理情況分析。
(一)項目管理制度。
為了高效、高質完成不動產登記本級專項任務,確保不動產登記的順利開展,制定了《南縣不動產登記中心項目管理辦法》;同時,為了規(guī)范、合理使用項目資金,提高資金使用效率,確保資金安全,制定了《南縣不動產登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則,嚴格按制度實施項目管理。
(二)具體工作措施。
1、明確了項目負責人和崗位成員職責,制定了相關操作流程和管理制度;
2、積極參加省市不動產登記學習培訓,提高業(yè)務知識水平和業(yè)務辦理能力;
3、配合技術服務公司做好系統(tǒng)和流程優(yōu)化,提高業(yè)務辦結效率;
4、檔案整合前期工作基本完成,開始試用和改進完善階段工作,檔案歸集、整理依序進行。
5、開展不動產權籍調查工作,保障不動產權利人的合法權益。
集體土地確權中心工作同步開展。
(一)經濟性分析。
根據縣財政部門的預算批復,項目預算資金84萬元,實際到位資金84萬元。資金實際使用83.98萬元。
(二)效率性分析。
項目總投入財政資金83.98萬元,項目于20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關規(guī)定實施進行,項目基本按照規(guī)定的質量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立核算。
(三)有效性分析。
不動產權籍調查項目全年順利實施,成果全部審核入庫。
檔案整合工作基本完成,投入試用并逐步優(yōu)化;所有業(yè)務檔案整理歸檔。
不動產登記業(yè)務及時辦結率100%,不動產登記工作全面有序開展。
(四)可持續(xù)性分析。
項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會組織項目人員進行專業(yè)技術知識的培訓,項目持續(xù)可行。
(二)專項資金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。
無
通過認真自查,南縣不動產登記中心20xx年本級專項項目在決策上科學合理,實施過程嚴謹規(guī)范,項目績效明顯,較好地達到了預期效果,按20xx年度項目支出績效自評標準,自評綜合得分為95分,自評結論為優(yōu)秀。
活動績效評估報告篇十五
南寧市江南區(qū)明陽電灌管理站位于南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)新橋村80號,是一個中型提水灌溉工程單位,核定人員編制19名,實有在編在崗職工10人,聘用1人,離退休職工24人。為獨立核算的公益二類事業(yè)單位。主要職責:編制泵站運行計劃,落實監(jiān)測管理維護責任,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;提供農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水;負責泵站其他開發(fā)工程。內設機構:辦公室、供水生產室、財務室。全部納入20xx年度部門預算編制范圍。
(一)項目概況。
(1)立項依據:黨工委、管委會明確規(guī)定或批示同意安排的項目。
(2)項目任務:本項目由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業(yè)務開支,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業(yè)發(fā)展。
(二)項目績效目標。
(1)項目總體目標:通過加強農田水利建設,促進農業(yè)增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,確保為保護水利事業(yè)發(fā)展提高社會效益。
(2)通過單位會議討論決定,制定好20xx年全年工作計劃,要求全站職工,各個崗位根據工作實際,有時俱進,按時完成泵站日常維修養(yǎng)護,抓好防汛、抗旱、農村安全飲用水工程、支干渠整修等工作。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
了解20xx年度本單位泵站運行費管理使用和效益情況,為預算績效管理和年度預算提供依據。進一步強化部門支出責任,優(yōu)化資源配置,控制成本,確保項目工程質量,提高服務對象的滿意度、專項資金使用效率和項目管理水平。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
本單位嚴格按照相關方案及制度,對項目部門開展績效評價工作。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性與定量相結合、客觀公正的原則,語句各類工程配置標準,圍繞績效目標,從項目的.申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用目標結果比較法、公眾評價法等評價方法進行評價。
1、前期準備。下發(fā)通知,單位自評。成立績效評價小組,制定績效評價方案。
2、組織實施。整理項目相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,座談了解項目實施情況,到項目現(xiàn)場實地核查。
3分析評價。分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價并提出建議。
最后在上述工作的基礎上,對績效數(shù)據進行統(tǒng)計分析,并根據設定的績效評價標準,對各項指標進行評價,形成績效評價自評報告。
(一)綜合評價情況。
本單位根據有關規(guī)定,整理、綜合分析項目相關信息,并通過核實項目績效產出數(shù)量、時效和成本,實地察看了項目完成質量及效果情況,對績效數(shù)據進行統(tǒng)計分析,并根據相關資料撰寫績效評價報告,就初步結果和評價報告與相關方面進行溝通核實,提交績效評價報告。
(二)評價結論。
按照財政資金使用用途和目的,健全了資金管理制度,款項支付規(guī)范,最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效率,認真執(zhí)行年初預算資金計劃,賬務核實及時規(guī)范,保障了單位正常運轉,促進了項目建設全面完成,較好地完成了年度工作目標任務。
(一)項目投入情況。
根據黨工委、管委會明確規(guī)定或批示同意安排的項目,由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業(yè)務開支,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業(yè)發(fā)展。
(二)項目過程情況。
本單位在項目的管理和資金使用上,根據相關規(guī)定及制度,嚴格按照各項資金使用用途安排該項資金的支出使用,資金的使用嚴格按照有關國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費,嚴格遵守“專款專用”原則嚴格落實各項資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。
(三)項目產出情況。
根據20xx年度預算批復項目預算12.00萬元,本單位在編在崗職工10人,聘用1人,按照年初計20xx年1月1日至20xx年12月31日,每月按進度對公用、泵站運行費項目開展日常辦公、生產業(yè)務活動,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業(yè)發(fā)展。
(四)項目效果情況。
本單位20xx年度按照各項相關規(guī)定及制度,按照年初預算安排認真完成各項業(yè)務活動,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等。本部門項目的完成,加強了農田水利建設,促進農業(yè)增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,改善農業(yè)生產條件和農村生態(tài)環(huán)境,在社會、經濟、生態(tài)等方面由顯著效益。
(一)可推廣的經驗及做法。
做好前期規(guī)劃設計、立項申報、項目儲備等前期工作;完善內控建設制度,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準和范圍;加強新政策規(guī)定等業(yè)務學習,準確地根據年度內可預見的工作任務細化預算目標,科學合理地編制部門預算。根據實際情況,定期做好預算分析,掌握進度,提高部門預算收支管理水平。
(二)存在的問題及原因分析。
單位部門的技術力量薄弱,業(yè)務管理能力嚴重不足,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和專業(yè)技術人員具體指導,工程標準較低,工作質量不高,后續(xù)管理及維修養(yǎng)護有待加強;水利基礎不強,項目資金有限,投入力度仍需要加大。
1、加快水管體制改革步伐,逐步建立農田水利工程管理體制和運行機制。
2、確定工程維修養(yǎng)護的補助標準,建立和健全資金監(jiān)管體系,加強對維修養(yǎng)護補助資金的使用管理體系和監(jiān)督檢查。
無其他需要說明的問。
活動績效評估報告篇十六
根據市住房和城鄉(xiāng)建設局《關于開展20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價工作方案》通知精神,我局認真對照績效評價指標表,嚴格按照有關考核評分設置的分值和績效評價指標全面開展自查、自評工作,對發(fā)現(xiàn)的相應不足之處及時完善落實,確保按時按質完成20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目績效評價工作,現(xiàn)將自查、自評情況匯報如下:
(一)項目概況。
20xx年,我局完成兩個老舊小區(qū)改造,建筑面積2、13萬平方米,居民住戶322戶。其中,生活一區(qū)建筑面積1、52萬平方米,居民住戶212戶;生活二區(qū)建筑面積0、61萬平方米,居民住戶110戶。
(二)項目績效目標。
1、防水、管網改造。對樓面鋪設防水材料、雨污管網進行開挖更換,滿足需求。樓面防水鋪設3601、54平方米,雨污管網改造380米,排水清淤694米,更換雨水檢查井49座,更換溝蓋板4、69立方米。
2、綠化改造。對原有的草坪、花灌、喬木、樹林進行規(guī)劃設計;對小區(qū)綠化苗木修剪259、3平方米,清理花園花臺內雜物425、63平方米,在小區(qū)補種91株中大型灌木,草皮補種298、86平方米,使花園花臺整潔美觀。
3、環(huán)衛(wèi)設施改造。對原有垃圾房消毒封堵,新建不銹鋼垃圾房2套,擺放封閉式垃圾桶8個,垃圾桶、垃圾箱規(guī)格一致,外觀整潔,分類歸集,分布合理。
4、安防、消防改造。小區(qū)主要出入口、重要通道、公共設施、車輛集中停放等區(qū)域設置監(jiān)控探頭24個。老舊小區(qū)按防火規(guī)范要求增補小區(qū)室外消火栓,疏通消防通道,在公共設施建筑內合理增設掛墻式滅火器,門崗設置車輛識別道閘2套,人臉識別探頭2個與公安系統(tǒng)聯(lián)網,讓小區(qū)安全更有保障。
5、道路、硬化、照明改造。對小區(qū)內破損的道路、下水道、樓梯扶手及路燈、樓道燈等照明設施進行修復,結合小區(qū)實際情況,對居民活動場所等進行硬化。對小區(qū)外沿主次干道的道路進行修繕硬化。道路無破損,照明設施完好,需要硬化的場所得到及時硬化,完成道路維修改造混泥土地坪181、95立方米,太陽能路燈安裝5套。
6、小區(qū)容貌改造。對小區(qū)住宅沿主次干道外立面有破損的,進行修繕出新。對小區(qū)內亂搭亂建、亂堆亂放、亂貼亂畫進行集中整治,新建文化長廊及休閑四角亭各一座,安裝健身器材6套,更換宣傳櫥窗7個,小區(qū)整體環(huán)境明顯改善,墻體樓道粉刷9186、76平方米,樓道扶手刷漆704、52平方米。
(三)項目任務完成情況。
按照20xx年度老舊小區(qū)改造目標任務,我局完成物探隊老舊小區(qū)改造項目,涉及兩個老舊生活小區(qū),總建筑面積2、13萬平方米,居民322戶。目前,改造任務全部完成,施工方已準備好竣工驗收相關材料,我局將根據工作安排,于近期組織進行竣工驗收。
(四)項目資金到位及使用情況。
在專項資金使用中,宜良縣嚴格遵循公開、公平、公正、透明的原則組織實施,??顚S茫?0xx年老舊小區(qū)改造工程共投入資金260余萬元,其中中央補助資金245萬元,其余為單位自籌,最終投入金額以審計結果為準。
根據《關于開展20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價工作方案》,20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價的評價指標體系分為資金管理、項目管理、產出效益、服務對象滿意度4個一級指標,分設11個二級指標??冃гu價滿分100分。綜合評價項目得分為99分。評價結果具體分析如下:
(一)資金管理。
1、資金籌集。
我縣當前提升改造工作的大部分資金來自于中央財政補助資金,地方財政沒有安排補助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。產權單位、居民等社會籌資10余萬元,占項目改造資金比例的4%,相對較少。
2、資金分配。
在資金使用分配方面,我局嚴格按照財務管理規(guī)定使用管理資金,根據縣財政局要求,及時將資金撥付至項目建設管理方,建設管理單位又根據工程進度適時撥付,確保資金保障到位,有效推動改造工作。
3、資金使用管理。
在資金使用管理方面,我局根據財務管理規(guī)定及施工合同約定,嚴格執(zhí)行預算要求,并根據施工進度撥付施工進度款項。在資金使用管理上,因改造項目產權單位為正縣級事業(yè)單位,在財務管理方面比較規(guī)范,應產權單位提出建議,我局在征求財政部門的意見后,直接將爭取到的專項資金撥付產權單位用于項目改造,沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀問題,確保專項資金完全用于改造項目。
(二)項目管理。
1、政策公開。
我局嚴格秉承“公平、公正、公開、透明”原則,在改造前、改造中及時公開國家、省、市老舊小區(qū)改造相關政策,積極公開老舊小區(qū)改造工作相關事項。包含老舊小區(qū)改造相關文件、可研批復、設計平面圖紙、招標公示、工程改造項目等內容。
2、評價報告報送及時、完整性。
根據市住房和城鄉(xiāng)建設局要求,我局及時對照績效評價指標內容,全面開展自查、自評工作,及時報送績效自評表,并撰寫績效評價報告,確保報告的完整性。
(三)產出效益。
20xx年,我局老舊小區(qū)改造項目實施以來,嚴格按照年度目標任務,精心組織實施。因受新冠肺炎疫情影響,項目開工時間延長至20xx年4月29日。目前,全縣2個老舊小區(qū)全面完工。完成的戶數(shù)目標、面積目標、樓棟目標、小區(qū)目標均達到了100%。改造后的老舊小區(qū),統(tǒng)一設置了道閘,配備了小區(qū)文化長廊、文化活動室、健身器材等文體設施,配置了垃圾桶,安裝了監(jiān)控設施,小區(qū)安防基礎設施得到大幅提升,功能性方面也得到有效改善,配套設施進一步完善,居民的滿意度和幸福感也得到很大提升。
(四)服務對象滿意度。
在改造工作結束后,積極組織了居民滿意度調查。通過調查統(tǒng)計,兩個改造小區(qū)滿意度達到81、4%。改造后達到了“改善城市環(huán)境面貌、提高群眾居住質量、構建和諧社會”的目標,居民居住環(huán)境顯著提升。
(一)提升改造資金籌措困難。大部分老舊小區(qū)的居民群眾非常愿意對所居住的小區(qū)進行更新改造,但要讓其分擔改造資金都存在著抵觸情緒。中央、省、市雖然出臺了補助標準,但缺口較大,當前提升改造工作的大部分資金來自于中央財政,可持續(xù)的市場化推進改造模式和融資方式也尚未建立,資金渠道有限,與其他民生工程相比推進難度較大。
(二)不可預見性問題多發(fā),設計方案需隨時調整。實施改造的小區(qū)建成年代較早,在改造過程中常常出現(xiàn)一些不可預見性的問題。比如,在排污管道的清理過程中,部分管道堵塞嚴重,靠一般疏通方式達不到效果,需對路面進行開挖后才能清理,開挖后,又發(fā)現(xiàn)管道腐蝕嚴重,需更換管道等等問題,以至對設計施工方案改了又改,隨著施工不停的進行調整。
(三)老舊小區(qū)改造中可優(yōu)化利用的空間較少。受時代影響,在80、90年代建成的小區(qū),沒有充分考慮到停車位的需求,針對現(xiàn)在私家車日夜增多的現(xiàn)狀,即使對老舊小區(qū)進行改造,但也沒有相應的空閑空間進行規(guī)劃,無法解決停車難的問題。
(一)精準定位,合理設計,確保改造項目符合民意。
1、有針對性地制定改造方案。按照“一區(qū)一策”的辦法,在全面調研的基礎上,針對物探隊兩個生活小區(qū)的實際問題,反復勘察現(xiàn)場,征求群眾意見,充分論證方案,科學規(guī)劃設計,分別制定改造方案組織實施,有重點地解決停車難、雨污水堵塞、房屋漏水、管道破損等問題,徹底解決群眾最關心的問題。
2、精細籌劃,確保全面覆蓋。本著“應改則改”的原則,在全面深入了解掌握老舊小區(qū)住宅現(xiàn)狀的情況下,將居住環(huán)境、基礎設施、屋頂防水、物業(yè)管理、黨建活動陣地、垃圾分類收集設施、安防設施、水電等多項內容列為重點,全方位實施改造。
3、“實用”先行,“美觀”保障。宜良縣老舊小區(qū)改造堅持改善民生,改造內容以基礎設施、房屋修繕為主,進一步提高房屋宜居性。
(二)以人為本,居民共謀,同建美好家園。
1、發(fā)揮街道、社區(qū)的橋梁紐帶作用。改造前期,依托街道、社區(qū)充分做好群眾工作,摸排調研群眾改造意愿,利用居民征集意見會、宣傳欄、居民代表座談會等多種形式多個信息渠道,全面而深入地了解小區(qū)居民關心的熱點問題,對每個問題,做到原因剖析徹底,解決方案論證充分,確保改造工作不脫節(jié)。
2、發(fā)揮居民代表的溝通協(xié)調作用。改造過程中,將矛盾暴露和溝通協(xié)調環(huán)節(jié)下移,使群眾在挪移太陽能設施等方面積極配合,有利于營造和諧的施工環(huán)境。
3、發(fā)揮居民監(jiān)督員實時監(jiān)督作用。老舊小區(qū)改造是在居民正常生活中同步實施的,因此安全文明施工、質量嚴格把控尤為重要,物探隊還專門請單位退休老干部幫助,對改造過程中存在的相關問題提出意見建議,參與監(jiān)督,隨時糾正問題。
(一)要積極拓展籌資渠道。在堅持政府投入為主體的基礎上,要轉變思維模式,積極搭建投融資平臺,拓寬融資渠道,以政府投入為杠桿,撬動社會資本投資、居民出資參與,形成多方合力。充分利用小區(qū)的既有資源吸引社會資金,建立“利益共享、風險共擔、全程合作”的關系,形成“政府扶持帶動,企業(yè)融資共建,居民參與受益”的共贏模式,減輕政府的財政投入的壓力,增加社會投資渠道。
(二)要注重居民全程參與。改造前要充分尊重小區(qū)居民的意愿,評議改造項目,確定建設方案并進行公示,確保改造內容切合小區(qū)居民群眾需求。改造中要成立管理機構,建立居民義務監(jiān)督機制,隨時接受監(jiān)督、糾正問題,充分發(fā)揮居民代表在提升改造過程中的溝通協(xié)調作用;健全完善日常協(xié)商議事平臺,將矛盾的溝通協(xié)調環(huán)節(jié)下移,使居民群眾在施工時積極配合,營造和諧的施工環(huán)境。改造后要問效于民,將小區(qū)居民的滿意度作為驗收的重要標準,真正讓居民群眾參與到小區(qū)提升改造當中。
(三)要嚴把前瞻設計標準。在老舊小區(qū)提升改造的設計上要追趕現(xiàn)階段城建標準,更要立足長期城市發(fā)展變化超前設計規(guī)劃。在老舊小區(qū)有限的空間內,引入利用率更高、使用更加有效的立體停車場、智能物業(yè)管理系統(tǒng)及無障礙設施,使社區(qū)共享資源得到充分利用,實現(xiàn)老舊小區(qū)從硬件到軟件的全面升級。
(四)要加強物業(yè)準入監(jiān)管。改造前要把物業(yè)服務等級、服務內容、收費標準等列入征求意見的環(huán)節(jié)當中,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過招標方式確定物業(yè)管理公司,利用適當收取的物業(yè)費和車位租賃費來支撐日常管理、衛(wèi)生清理和垃圾清運等服務,通過社區(qū)督促、街道檢查、定期通報、財政獎勵等方式,強化對物業(yè)服務企業(yè)的監(jiān)管,實現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機制,共同維護改造成果。
活動績效評估報告篇一
20xx年縣直高中提質改造項目專項資金由祁東縣育賢中學具體實施,總計金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目。
(二)項目概況。
項目的基本情況:祁東縣育賢中學原食堂建于1986年,為鋼網磚木結構,20xx年經衡陽市質監(jiān)部門鑒定為b級危房。由于年數(shù)已久,出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象,存在嚴重的安全隱患,因此學校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學生食堂,根據祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學學生食堂建設項目可行性研究報告的批復(祁發(fā)改字〔20xx〕22號),項目批復總投資約1800.00萬元,項目建于祁東縣育賢中學西北地段,批復建設工期為18個月(20xx年3月至20xx年8月),項目主要建設內容:新建學生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設完成后,依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖,需對食堂操作間原來的布局進行整體網架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質改造資金的批復,該專項資金用于整體網架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來源:本項目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決,
其中:已申請20xx年縣直高中提質改造專項資金300.00萬元,縣財政已全部足額撥付到位。
祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目均通過招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬元,廚具設備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設完成后經學校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬元(不包含廚具設備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關款項共計337萬元,現(xiàn)工程已完工投入使用。
(一)績效評價目的。
績效評價工作中主要考察績效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績效目標的實現(xiàn)程度及效果,綜合評價資金的總體情況。通過績效評價,總結發(fā)現(xiàn)好的經驗和做法,找出存在的不足和問題,提出改進工作措施,不斷加強專項資金的管理,充分發(fā)揮專項資金的使用效益。
(二)績效評價工作過程。
我們根據委托事項成立評價工作組,通過事前電話溝通協(xié)調,約定現(xiàn)場績效評價工作時間,開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調查等工作,在此基礎上整理分析有關資料數(shù)據、撰寫評價報告,提交評價報告征求意見稿,根據相關部門反饋的意見作進一步核實后,出具正式的評價報告,將相關資料整理歸檔。
(三)績效評價指標分析情況。
根據制定的《專項資金項目績效評價指標評分表》,我們主要從以下四個指標體系進行績效評價工作:
1.項目決策:本指標主要考察項目申報是否規(guī)范、績效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學性。該指標整體上以定性評價指標為準,結合自評中可量化的指標以支持定性評價指標的產生。
2.項目管理:本指標主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風險控制。評價指標包括定性指標和定量指標。
3.項目產出:本指標主要考察項目的產出數(shù)量、產出質量、產出時效、產出成本,評價指標以定量指標為主。
4.項目效益:本指標以項目為評價對象,主要考察項目的實現(xiàn)與效益情況。項目效益指標主要包括實施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標。
根據上述分析,祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目績效評價綜合得分為85.80分,財政支出績效等級為“良”。
項目實施后,食堂規(guī)模由原來只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動洗碗設備,節(jié)約了學生就餐時間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學校未來發(fā)展具有較大的社會效益。
(二)學校師生反映較好,可持續(xù)發(fā)展效果顯著。
通過收集212份調查問卷及數(shù)據分析顯示,食堂附屬設施及操作間的改造滿意度達到90.56%,廚具設備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達到88.68%,有學生建議學校硬件條件確實不錯,食堂改造也比較到位,希望在飲食質量上有更多的提升。項目實施后學校師生滿意度較高,外觀大氣的食堂已成為學校一處靚麗的風景,整體提升了學校的辦學條件,為學校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
1、績效目標設立欠明確。
項目實施單位存在未申報績效目標現(xiàn)象,未針對該專項資金設定績效目標,資金申請報告中未明確項目改造面積,未設定時效指標和預期效益指標。
2、投資總金額超預算,項目管理欠規(guī)范。
根據祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關于祁東縣育賢中學學生食堂建設項目的批復》,祁東縣育賢中學學生食堂建設項目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設施建設工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預計超預算400萬元。項目管控措施不太完善,項目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設置支出專賬,會計核算欠明晰。
祁東縣育賢中學于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質改造資金100萬元,于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質改造資金200萬元,上述專項資金未設置支出明細專賬,與食堂工程項目總支出一并核算,專項資金支出在會計核算上欠明晰。
4、財務管理制度欠健全。
項目實施單位財務管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務管理辦法;食堂廚具設備支出較隨意,資金使用欠規(guī)范,未做到專項資金事前申請、??顚S谩?BR> 單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標均未細化量化,效益未詳細說明。截至現(xiàn)場評價結束日,項目實施單位未公示績效自評報告。
6、項目后續(xù)管理不完善。
項目實施單位未制定項目后續(xù)管理制度和固定資產移交制度,綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。
1、合理設定績效目標。
績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數(shù)量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。如:操作間改造面積、具體完工時間等。
2、健全項目管理制度,嚴格預算管理。
項目建設單位應完善各項報批手續(xù)及相關審計程序,已完工項目及時做好決算,保障項目實施合法合規(guī)。同時加強預算管理,嚴格控制超預算支出,盡量杜絕投資超預算的現(xiàn)象發(fā)生,以提高資金使用效益。
3、加強財務核算管理。
項目實施單位應設置項目專賬,對工程建設支出類會計科目要進行明細區(qū)分,按單個項目進行核算,以便及時掌握專項資金使用情況。
4、規(guī)范項目資金財務管理。
項目實施單位應制定具體的資金財務管理辦法,專項資金應做到事前申請,明確資金用途,嚴格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,確保項目資金??顚S?。
5、認真開展項目績效自評工作。
提高績效自評意識,充分認識績效評價的重要性和必要性,認真開展績效自評工作,項目效益應細化、量化。項目實施單位負責公開績效自評結果,績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括績效評價的基本情況、績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。
6、加強項目后續(xù)管理。
建立健全項目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產管理制度,明確項目管理責任人,落實項目后期維修責任,建立好項目維修保養(yǎng)臺賬。
活動績效評估報告篇二
為加強財政支出績效管理,建立科學、規(guī)范的財政支出績效評價體系,強化支出責任,提高資金配置效率和使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)精神,受衡陽縣財政局委托,湖南天翼有限責任會計師事務所組織人員成立績效評價組,對衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(以下簡稱“縣住建局”)實施的20xx年老舊小區(qū)改造項目支出進行了績效評價。現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
1、項目背景。
全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,踐行以人民為中心的發(fā)展理念,以提升居民生活品質為出發(fā)點和落腳點,按照“先基礎后完善、先功能后提升、先地下后地上”的原則,把老舊小區(qū)綜合改造提升作為城市有機更新的重要組成部分,結合未來社區(qū)建設和基層社會治理,積極推動老舊小區(qū)改造,努力把老舊小區(qū)打造成居住舒適、生活便利、整潔有序、環(huán)境優(yōu)美、鄰里和睦守望相助的美麗家園,讓人民住的更舒適,生活更幸福。
2、項目管理單位基本情況。
項目主管單位為衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(人民防空辦公室)是衡陽縣人民政府工作部門,為正科級,人民防空辦公室與住房和城鄉(xiāng)建設局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱。
項目實施單位為衡陽縣住房保障中心,為衡陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類全額撥款事業(yè)單位,主要負責全縣保障性住房建設、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農村危舊房改造、人居生態(tài)環(huán)境建設和村鎮(zhèn)建設管理工作。
(二)績效評價項目內容及范圍。
(1)20xx年老舊小區(qū)改造項目政策情況。包括設立項目資金的政策依據是否充分、績效目標是否設置準確、科學;政策實施的環(huán)境和條件是否發(fā)生了變化;是否出現(xiàn)了適用范圍相似或相近的政策、可否歸并或整合。
(2)20xx年老舊小區(qū)改造項目管理情況。包括項目資金管理辦法制定情況;項目資金主管部門內部是否實現(xiàn)了統(tǒng)一管理。
(3)20xx年老舊小區(qū)改造項目資金使用情況。包括資金使用單位財務制度是否健全、會計核算是否規(guī)范、資金管理是否嚴格,是否按計劃使用資金,是否按時、按質、按量完成項目覆蓋率,有無資金缺口或結余,有無超比例撥付行為,有無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象。
(4)20xx年老舊小區(qū)改造項目績效情況。根據現(xiàn)場評價取得的資料,圍繞績效目標,通過橫向比較、縱向分析、問卷調查等方式,對項目資金使用的經濟性、公平性、效率性、效益性和實施效果的可持續(xù)性進行評價,實事求是,全面準確反映項目資金使用的績效水平和預期目標實現(xiàn)程度,并針對存在的問題提出改進措施和政策性建議。
2、項目對象和范圍。
(1)績效評價的對象:20xx年老舊小區(qū)改造項目。
根據項目合同,項目主要改造內容為:樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區(qū)停車位規(guī)劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等。
(2)項目范圍:20xx年老舊小區(qū)改造項目的完成情況、項目資金投入后的運行情況、項目實施后產生的績效情況。
(三)項目績效目標。
20xx年老舊小區(qū)改造項目包含在《中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造》績效目標中,總體績效目標為完成52、6076萬平方米老舊小區(qū)改造計劃,改造老舊住宅4,645戶,改造221棟,改造小區(qū)79個。
1、通過對20xx年老舊小區(qū)改造項目的績效評價,了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
2、促使項目承擔單位根據績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題,認真加以整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標并加強項目管理,提高管理水平,同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據。
作為第三方機構,本著客觀公正、科學規(guī)范、績效相關、公開透明的原則,采用全面評價和重點評價相結合,現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相補充的方法,對項目進行綜合評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了包括聽取情況介紹、收集和核實相關材料、檢查財務會計賬簿及憑證、綜合分析等一系列工作程序,在全面了解單位項目的情況的基礎上,形成項目支出績效評價結論。
《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)。
《財政部關于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(財預〔20xx〕10號)。
《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)。
《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算績效目標管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕6號)。
《湖南省財政廳關于印發(fā)〈湖南省預算支出績效評價管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕7號)。
《衡陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案的通知》(蒸政辦發(fā)〔20xx〕20號)。
《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)。
衡陽縣住建局編報的項目資金績效評價所涉及的項目審批文件、項目實施計劃等相關資料。
(四)評價指標的設置及劃分標準。
1、評價指標。本次績效評價指標體系主要參照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)文中《預算支出績效評價共性指標體系框架》進行設置。(評價指標體系詳見附件1)。
2、評價等級。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,依據湘財績〔20xx〕7號相關規(guī)定,總分設置為100分,等級劃分為四檔,其分別為:90分(含)—100分為“優(yōu)”;80分(含)—90分為“良”;60分(含)—80分為“較差”;60分以下為“差”。
1、評價方式。本次評價工作包括案卷研究、資料收集、座談交流、實地核查、問卷調查等績效評價工作方法。主要采取全面評價與重點評價相結合、現(xiàn)場勘查與非現(xiàn)場評價相結合、調查問卷與實地訪談相結合的方式。
2、評價方法。為了保證評估工作的科學性,評價小組在開展績效評價工作時,主要采用的方法如下:
(1)成本效益分析法。是指將投入與產出、效益進行關聯(lián)性分析的方法。
(2)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。
(六)評價工作流程。
本次績效評價工作主要分為前期準備、評價實施和形成報告三個階段。具體情況如下:
1、前期準備階段。衡陽縣財政局與湖南天翼有限責任會計師事務所組建20xx年老舊小區(qū)改造績效評價組。收集本次績效評價相關資料,2022年5月26日赴衡陽縣住建局調研,了解項目預算資金及使用情況,制定績效評價工作方案。
2、評價實施階段。2022年8月9日,評價組前往衡陽縣住建局,開展實地調查,通過聽取情況介紹、現(xiàn)場訪談、查證復核、問卷調查等方式,全面了解項目支出情況;并對現(xiàn)場掌握的有關信息資料進行分類、整理和初步分析。
3、形成報告階段。2022年8月,評價組對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和綜合評價,按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫項目支出績效評價報告,經事務所內部質量審核后,形成評價報告初稿,提交縣住建局和縣財政局征求意見,根據反饋的意見對初報告進行修改完善,形成績效評價報告終稿。
(一)項目資金籌措。
20xx年老舊小區(qū)改造項目資金來源于中央補助資金2,096萬元,省級資金185萬元,合計2,281萬元。
(二)項目資金分配。
20xx年老舊小區(qū)改造項目實際分配2,281萬元。
衡陽縣根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。
截止2022年7月縣財政局的指標單金額為1,570萬元,縣住建局根據指標單共支付建設項目資金1,252萬元,配套資金140萬元,剩余178萬元指標縣財政局未支付。
評價組隨機抽查了咸水、保安、江口三個片區(qū)進行實地走訪核查。從抽查情況看,實地核查與改造內容一致。但也發(fā)現(xiàn),咸水村片老舊小區(qū)項目尚未完工。
20xx年老舊小區(qū)項目,共改造79個小區(qū),改造面積52、6076萬平方米,惠及221棟4,645戶居民,對老舊小區(qū)進行樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區(qū)停車位規(guī)劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等改造,解決了多年的損毀失修,配套功能嚴重滯后等問題,老舊小區(qū)改造從設計、施工方面提升綠化水平,有助于提升群眾生態(tài)、環(huán)保意識。在老舊小區(qū)改造過程中通過基礎設施再完善,設施功能再提升,安全管理再加強,較好的改善了居住環(huán)境,提高了所在小區(qū)的房屋價值,改善了居民的居住環(huán)境,改造后群眾滿意度較高,使群眾深切感受到政府通過老舊小區(qū)改造整治所帶來的紅利和關懷,切實為人民群眾提供了一個舒心美好的家園。
根據《衡陽縣住建局20xx年老舊小區(qū)改造項目績效評價指標體系及評分表》(附件1),從投入、過程、產出和效益三個維度對指標體系中各個指標進行分析說明。
(一)決策情況分析(滿分15分,得分13分)。
1、項目立項決策(滿分6分,得分6分)。
(1)立項依據充分性(滿分3分,得分3分)。
項目立項均符合法律法規(guī)、相關政策、符合《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造規(guī)劃(20xx—2035)》發(fā)展規(guī)劃,且有相關的文件依據,立項依據充分,貼合老舊小區(qū)改造需要。
(2)決策程序規(guī)范性(滿分3分,得分3分)。
項目主管部門與項目實施單位做到了按照《湖南省20xx年度重點民生實事城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》和《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》來進行項目決策,經過可行性研究并通過了衡陽縣發(fā)展和改革局批復,制定了單個項目的實施方案,完成了每個項目的初步設計,并于項目開工前,對項目現(xiàn)狀進行了入戶調查,確定了財評評審投資上限值。項目決策程序規(guī)范。
2、績效目標(滿分5分,得分5分)。
(1)績效目標合理性(滿分2分,得分2分)。
項目設有績效目標且與實際工作內容具有相關性并與投資額或資金量相匹配。
(2)績效指標明確性(滿分3分,得分3分)。
項目績效目標細化分解為具體的績效指標,指標值清晰、可衡量且年度任務數(shù)與計劃數(shù)對應。
3、資金分配(滿分4分,得分2分)。
(1)預算編制科學性(滿分2分,得分0分)。
項目未進行預算編制。
(2)資金分配合理性(滿分2分,得分2分)。
20xx年老舊小區(qū)改造項目79個項目分為8個包分別由對應的施工單位進行實施,資金根據對應工程量進行分配,資金分配額度相對公平合理,與實際相適應。
(二)過程情況分析(滿分25分,得分17分)。
1、資金管理(滿分15分,得分8分)。
(1)資金到位率(滿分4分,得分0分)。
根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執(zhí)行率為68、82%。
(2)預算執(zhí)行率(滿分4分,得分1分)。
截止2022年7月份,衡陽縣住建局指標數(shù)為1,570萬元,支出數(shù)為1,392萬元,預算執(zhí)行率為88、66%。
(3)資金使用合規(guī)性(滿分7分,得分7分)。
從抽查項目看,20xx年老舊小區(qū)改造全部用于小區(qū)改造。
2、組織實施(滿分6分,得分6分)。
(1)管理制度健全性(滿分2分,得分2分)。
20xx年6月16日,衡陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)《衡陽縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案》的通知(蒸政辦發(fā)〔20xx〕20號),該辦法對工作目標、改造范圍、改造內容、改造計劃申報等進行了解釋。
項目單位制定了《衡陽縣安居工程改造專項資金管理辦法》、《衡陽縣老舊小區(qū)改造施工管理制度》,具有相應的業(yè)務和財務管理制度,相關制度合法合規(guī)完整。
(2)制度執(zhí)行有效性(滿分4分,得分4分)。
項目單位各項制度執(zhí)行情況較好。
3、績效信息(滿分4分,得分3分)。
(1)信息報送(滿分3分,得分3分)。
項目單位按質報送老舊小區(qū)改造項目相關信息包括績效目標、績效自評等預算績效信息。
(2)公開公示(滿分1分,得分0分)。
項目單位未按時按質將績效目標、績效自評等信息公開公示。
(三)項目產出和效益分析(滿分60分,得分57分)。
1、項目產出(滿分30分,得分30分)。
(1)實際完成率(滿分12分,得分12分)。
20xx年老舊小區(qū)改造項目拆分為8個項目,其中7個項目于2022年3月份完工驗收,衡陽縣咸水村老舊小區(qū)及配套基礎設施建設項目(一期)未完工,合同簽訂完工時間為2022年12月22日。
(2)完成及時率(滿分10分,得分10分)。
20xx年老舊小區(qū)改造項目分為8個項目進行實施,其中2個項目合同簽訂完工時間為2022年1月份,5個項目合同簽訂完工時間為2022年2月份,1個項目合同簽訂完工時間為2022年12月份。項目按照合同約定時間完成,因春節(jié)期間和疫情原因,目前已完成工的7個項目均在2022年3月份完成驗收。
(3)質量達標率(滿分8分,得分8分)。
已完成項目經縣住建局驗收合格。
2、項目效益(滿分30分,得分27分)。
(1)經濟效益(滿分6分,得分5分)。
通過老舊小區(qū)改造整體提升了小區(qū)內建筑物的居住價值和商業(yè)價值,對促進社會經濟發(fā)展起了積極作用;項目實施期間將需要大量的建筑、物流、建材、咨詢設計等服務,提供了當?shù)啬酥镣鈦韯展と藛T的就業(yè)機會,有利于居民獲取更多的就業(yè)機會,增加收入,也實質上帶動區(qū)域價值上升。通過外部環(huán)境和基礎設施改造,拉動居民改善家居條件,有利于拓展內需、促進消費。
(2)社會效益(滿分8分,得分7分)。
對居民、社會、政府、投資企業(yè)都將產生較好的社會效益。項目的建設直接社會效益是居住環(huán)境的改善,提高小區(qū)居民的生產、生活質量。通過對小區(qū)改造,改善了小區(qū)的居住環(huán)境和公共服務設施,提升了小區(qū)的公共服務均衡性,并且有利于節(jié)約資源消耗和構建和諧社會,增強城市文化,提升城市形象。
(3)可持續(xù)影響(滿分6分,得分5分)。
老舊小區(qū)改造通過改造小區(qū)房屋屋面、外立面,同時改造小區(qū)內管道及線路,樓梯口墻面清除墻面廣告重新粉刷,樓梯扶手重新刷漆等,為居民日常生活提供了一個干凈、整潔、舒適的環(huán)境,并充分尊重居民的生活習慣、行為特點以及環(huán)境心理的需求,從居民的行為習慣來規(guī)劃合適的空間環(huán)境,為項目區(qū)以及整個衡陽縣的居民提供了一個親切舒適的休閑、交往、居住的場所。老舊小區(qū)改造后可充分利用其建筑使用功能以使其在可用年限內最大程度發(fā)揮作用,符合新時代可持續(xù)發(fā)展要求,順應時代趨勢。
(4)社會公眾或服務對象滿意度(滿分10分,得分10分)。
滿意度方面,共向服務對象和社會公眾發(fā)放30份問卷調查,總滿意度99、99%。滿意度高,達到了預期效果。
通過書面評價環(huán)節(jié)與現(xiàn)場評價環(huán)節(jié),綜合縣住建局提供的佐證材料和現(xiàn)場核查結果,對照《衡陽縣20xx年老舊小區(qū)改造項目績效評價指標體系及評分表》,衡陽縣住建局20xx年老舊小區(qū)改造項目總體良好,綜合評價得分為87分。其中,投入13分,過程17分,產出及效果57分。
按照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)規(guī)定,綜合評定等級為“良”。
(一)款項結算不及時。
根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執(zhí)行率為68、82%。
(二)績效管理待加強。
績效目標、績效自評等績效信息未能及時進行公開公示。
(三)可研報告投資估算與實際投入金額差額較大。
可行性研究報告中八個項目投資估算為6,425、68萬元,實際投入金額為2,281、00萬元,投資估算與實際投入差異較大的主要原因為對老舊小區(qū)改造內容進行了調整,導致投資金額也進行了調整。
(一)加強資金管理。
加強20xx年老舊小區(qū)改造項目資金管理,及時跟進資金到位及撥付情況。
(二)加強績效管理。
衡陽縣住建局要進一步筑牢績效理念,切實把預算績效管理貫穿部門全部資金,對標補缺,相關績效信息按規(guī)定予以公開公示。
(三)嚴謹項目投資估算。
加強項目前期調研工作,做好工程投資估算工作。嚴謹細致的前期調研工作是做好項目建設的前提,可研報告要科學嚴謹。投資估算要貼合實際,具有可操作性。
活動績效評估報告篇三
一年來,我鎮(zhèn)嚴格按照黨的群眾路線活動要求,緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標及相關精神,認真落實《20xx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評辦法(試行)》的通知要求,建立健全相關制度,各項工作取得了長足的發(fā)展?,F(xiàn)將20xx年績效管理工作總結如下:
(一)強化組織領導,提高思想認識。
鎮(zhèn)黨委、政府對績效評估工作高度重視,我鎮(zhèn)成立了績效評估工作領導小組。宣傳、組織、紀檢、婦聯(lián)和有關工作目標及數(shù)據采集的責任單位為成員。領導小組下設辦公室,對全鎮(zhèn)的各站、辦、所以及14個村委會進行績效評估,促進黨員干部轉變工作作風,提高服務水平,做人民滿意的公仆。
(二)精心制定方案,夯實工作基礎。
黨委、政府按照細致、周密、有效的原則,結合我鎮(zhèn)實際情況及時制定了《20xx年績效評估工作方案》,在方案的實施中,做到“四個突出”:一是突出機制創(chuàng)新,按照縣政府的要求,我鎮(zhèn)進一步探索建立推進加強黨員干部作風建設提高工作效能,更好服務發(fā)展的有效機制。二是突出工作銜接。在工作目標的制定中,注意與年初工作責任制相互銜接,注意與縣政府對我鎮(zhèn)績效評估的工作要求相銜接,使整個方案更加符合我鎮(zhèn)的要求,更加體現(xiàn)了工作實際。三是加強監(jiān)督管理。結合“xxx鎮(zhèn)村干部目標責任制”,加強對績效評估過程的監(jiān)督管理,嚴格規(guī)范考核程序,指標考核小組對考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進行整改,并進行全程跟蹤,服務、督查組隨時進行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務的完成。四是突出績效改進??冃гu估領導小組對各站、辦、所以及14個村委會工作和服務情況進行檢查,按工作完成情況打分,對工作不得力進度慢的進行通報,對存在的問題,給予追究責任,促進整改,推進工作。
(三)全面動員部署,扎實推進工作。
我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢,鎮(zhèn)政府召開績效評估動員大會,并制定具體實施方案,下發(fā)到各站、辦、所,以及14個村委會,使全鎮(zhèn)上下進一步形成共識,明確目標,明確責任,明確方法,確保我鎮(zhèn)績效評估工作的順利開展。
(四)細化績效指標,加強量化考核。
我鎮(zhèn)突出對年度績效評估工作任務的分解,每項任務都有明確的領導責任人、完成時限、分管領導、辦事干部、責任人,將各項任務分別細化,以便打分量化考核。
按照年初確定的發(fā)展目標任務,我鎮(zhèn)超額完成各項工作指標。20xx年,全鎮(zhèn)年生產總值預計達到3億元,固定資產投入4380萬元,招商引資項目7700萬元,人均純收入10500元。
(一)招商引資有新突破。
按照縣政府招商引資工作會議精神的要求,結合我鎮(zhèn)招商引資的實際,xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項目4個和牲畜交易市場等建設項目。
牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設。
xxx鎮(zhèn)結合當?shù)貙嶋H,“立足生態(tài),發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”,促進牧業(yè)園區(qū)建設,全年吸引外資1000萬元,新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處,建標準化羊舍8棟投入資金300萬元。
二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),建羊舍4棟投入資金200萬元;。
三是引進項目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),建羊舍6棟投入300萬元;。
四是引進遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處,建羊舍4棟,投入資金200萬元。牲畜交易市場建設吸引域外資金400萬元,在xxxx村新建牲畜交易市場一處。
(二)新農村建設取得新進展。
一是調整農業(yè)種植結構,發(fā)展高效農業(yè)。先后引進玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項目近10個,建立了14大產業(yè)基地,新建庭院經濟示范屯1個,糧食作物種植面積26000公頃,糧食生產再上一個臺階,全年總產量達到9萬噸。
二是加大了農業(yè)基礎設施建設力度。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬畝高標準農田項目建設任務的基礎上,今年積極協(xié)調上級有關部門,爭取到xxx村、xxxx村高標準農田建設項目,預計投入資金規(guī)模1500萬元,20xx年開始動工。全年新打抗旱井104眼,新增水澆地面積700公頃,實施節(jié)水增糧205個單元,面積34627畝,居全縣第一位。今年新增農機用戶170戶,新增大型農機專業(yè)戶8戶,機械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝,機械播種32.8萬畝,機械收獲17.4萬畝,保護性耕作0.8萬畝。
三是深入推進了農業(yè)現(xiàn)代化建設。采取置換、租賃、入股等方式,引導土地合理流轉,走集約化、產業(yè)化、機械化發(fā)展路子,目前,已整合連片耕地130公頃,新建家庭農場一個。農村合作經濟組織建設不斷完善。全鎮(zhèn)成立了近30個專業(yè)合作社,搭建了企業(yè)和農戶的“橋梁”、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只,豬存欄4650頭,牛存欄3450頭,禽發(fā)展到35萬只,重點建設養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個,牧業(yè)專業(yè)合作社31個,牲畜交易市場2處,鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個。加大了疫情防治力度,全年沒有發(fā)生一起重大疫情,防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進一步改善。今春,今年林地清收2000多公頃,全年完成造林面積432.4公頃,完成綠化村屯4個。健全了管護隊伍,落實了管護責任,強化管護措施,確保了新栽樹木成活率和保存率達到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強村屯環(huán)境衛(wèi)生整治,14個村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度,每個屯都設立了保潔員,使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xxxx村、xxxx村、xxxx村修建圍墻后,今年xxxx村投入資金60萬元,新修圍墻7.8公里,全年維修道路130公里,方便了群眾出行。
(三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調發(fā)展邁出新步伐。
人口與計生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對計劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達到100%,符合條件的再生育夫婦實行出生缺陷干預到位率100%。計劃生育政策符合率達94.7%,人口自然增長率2‰,國免任務70對,完成71對。
(四)勞動就業(yè)和社會保障得到新加強。
今年,全鎮(zhèn)共勞務輸出5539人次,農村勞動力轉移3877人,實現(xiàn)勞務收入4501萬元。
通過民政救濟幫扶,為全鎮(zhèn)農村五保戶110戶,發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對象32名,發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元,低保戶1115戶,發(fā)放低保補助177.95萬元。
通過開展“xxxxx行動”,全鎮(zhèn)共結成幫扶對子121對,幫扶資金3萬余元。
(五)社會各項事業(yè)取得新進步。
教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付、財政撥款籌集資金1500萬元,新建xxx鎮(zhèn)小學,其中,教學樓建筑面積4600平方米,宿舍樓3700平方米,食堂800平方米。去年,xxx鎮(zhèn)中學考入一中25人,升學率超過40%,居全縣初中組之首,小升初在全縣名列第二,我鎮(zhèn)對教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
文化建設。20xx年我鎮(zhèn)加大對文化基礎設施的投入,新建文化廣場3處。
安生生產。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動,實行安全生產網格化管理,各村、站辦所每月19日上報安全報表,隱患排查落實到人,實行專人包保,形成了以制度管人管事。加大對社會治安管控,刑事發(fā)案率為零,群眾對社會治安滿意率達到98%,為人民的安居樂業(yè)保駕護航。
我們高度重視績效評估結果的運用力度,增強導向作用,圍繞評估中出現(xiàn)的問題,加大督促,加強整改,真正做到“以評促改、以評促進、以評促優(yōu)”,扎實推進工作進展。
(一)突出落實整改。根據我鎮(zhèn)績效評估領導小組的結果對績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施,做到認識到位、措施到位、責任到位、整改到位。并要求在整改中做到:以發(fā)展為主要標準,以群眾滿意度為依據,以機制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點,鼓勵創(chuàng)造性工作,提升辦事效率,營造氛圍,增進加強效能建設的共識和合力。
(二)強化績效督查。圍繞目標工作進展情況,組織開展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會上報目標任務完成情況,對目標任務未完成進度的,督促查找原因,采取有效措施,保證目標任務按時間進度完成。為促進項目工作落實,由黨委、政府領導帶隊,對全鎮(zhèn)項目工作情況進行專項督查,及時總結項目建設中的典型,推廣經驗,同時發(fā)現(xiàn)項目建設中的存在問題,采取有效措施,加快項目建設步伐。
(三)重視成果應用。建立激勵約束機制,加大績效評估結果應用力度,增強導向作用??冃Э荚u為優(yōu)秀的給予通報表揚,工作人員年度考核定為優(yōu)秀,對績效評估后三名的通報批評,績效評估結果作為黨員、干部工作實績的重要依據,并與干部使用、評先評優(yōu)、物質獎勵掛鉤,對績效突出的予以表彰和獎勵。
總之20xx年我鎮(zhèn)績效評估工作在縣政府的領導下取得了令人滿意的成績,通過績酬掛鉤這種措施增強了黨員、干部為民辦實事,辦好事的工作意識,充分調動了黨員、干部工作的積極性,增強了黨員、干部的執(zhí)政能力,推動了我鎮(zhèn)經濟的發(fā)展,實現(xiàn)了我鎮(zhèn)經濟又快又好的發(fā)展。
活動績效評估報告篇四
縣民政局根據《關于做好20xx年度省級民生工程績效評價自評工作的通知》文件要求,對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老建設工作進行自評?,F(xiàn)將評價情況報告如下:
根據20xx年的民生工程運行方案(蚌民生辦〔20xx〕3號)、民生工程資金辦法(蚌民生辦〔20xx〕4號)和五河縣民生工程目標任務分解要求,縣民政局規(guī)范操作流程、明確工作內容,通過項目實施,社會效益明顯,群眾獲得感較強。
(一)項目決策方面。
1.規(guī)劃編制與審批。我縣已將養(yǎng)老體系建設納入國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃,為進一步推進社會養(yǎng)老體系建設,20xx年,市政府出臺了《蚌埠市人民政府辦公室關于印發(fā)蚌埠市構建多層次養(yǎng)老服務體系(20xx-20xx年)行動計劃的通知》、《蚌埠市人民政府辦公室關于全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質量的實施意見》等貫徹落實文件。依據市20xx年此項民生工程實施辦法,我縣及時印發(fā)了《五河縣居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點實施方案》等文件,同時,市民政、財政等部門針對20xx年三級養(yǎng)老服務中心建設、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強農村養(yǎng)老服務體系建設、養(yǎng)老智慧化建設等工作專門制定工作方案;制定的相關文件均報各級政府、省民政廳批準備案;相關文件均符合國家、省、市相關法律法規(guī)和政策文件的要求,我縣根據文件精神,切實落實到實處。
2.聯(lián)席會議機制建立與執(zhí)行。為進一步推動民生工程的實施效果,縣民政局專門建立了民生工程工作小組,召開民生工程協(xié)調推進會議,并根據工作進展情況適時組織召開工作調度推進會,協(xié)調解決和部署推動社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設。
3.績效目標合理性。依據省民生工程實施辦法和績效評價辦法和市民生工程考核辦法,我縣及時設定社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化年度績效目標,績效目標設定貼近實際,符合相關要求,我縣認真貫徹執(zhí)行文件精神。
4.績效目標明確性。設定的績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標;并做到了細化、量化、可衡量。
5.預算編制科學性。預算編制經過局內部會議討論、縣財政審核,經過科學論證,與項目內容相匹配,預算確定的項目資金量與工作任務相匹配。
6.資金分配合理性。預算資金分配依據充分,分配額度合理,與地方實際相適應。
(二)項目投入方面。
7.資金到位率。對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老建設下發(fā)的資金均能及時撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老福利機構及享受各種津貼的老人,資金到位率100%。
8.預算執(zhí)行率。能按照相關資金時限要求,將養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老建設相關經費及時撥付至相關項目單位。
9.資金使用合規(guī)性。我縣社會化養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目資金已實行了專賬核算,并做到專款專用,并及時納入年初預算管理;高齡、居家養(yǎng)老津貼資金發(fā)放全部按月打卡發(fā)放;項目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),不存在弄虛作假,虛報冒領,截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。
10.公開公示制管理。我縣能及時對社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設資金籌集和使用情況,通過政府的網站及時向社會公布。
11.實施管理合規(guī)性。我縣享受社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目的各類補助對象、申報材料和補助標準100%符合標準。
12.信息平臺管理。我縣認真填報市局建立的社會養(yǎng)老服務設施、機構基礎數(shù)據庫(全國養(yǎng)老機構業(yè)務管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務平臺、全市養(yǎng)老機構臺賬三種形式);對社會力量新增床位基本能及時、準確地進行動態(tài)管理。
13.服務市場監(jiān)管。我縣已建立健全養(yǎng)老服務準入、退出、監(jiān)管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故;對所有政府補助的服務項目和補助對象都能及時進行服務質量和養(yǎng)老需求評估,確保項目實施質量符合要求。
14.政府購買服務。在社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設經費項目組織實施過程中,存在通過政府購買服務的方式為特殊困難老人提供實體援助服務,在養(yǎng)老服務體系建設中發(fā)揮作用。
15.資料報送情況。我縣能按照市民政局和縣民生辦相關工作要求,能真實、及時、準確、完整地報送社會養(yǎng)老服務體系建設相關情況。
(三)項目產出方面。
16.高齡津貼發(fā)放覆蓋率。20xx年共發(fā)放高齡津貼731.733萬元、惠及18468名高齡老人,實現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋,達到100%覆蓋的目標要求。
17.低收入老年人養(yǎng)老服務補貼覆蓋率。20xx年共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務補貼,639.82萬元,惠及5578人。
18.城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施配建。我縣城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施配建面積共5400平方米,平均每百戶配建養(yǎng)老服務設施面積15平方米,配建率100%。
19.三級養(yǎng)老服務中心(站)建設情況。截至20xx年7月份,我縣已建成14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心(站)、18個社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站)、46個村級養(yǎng)老服務中心(站),建成縣-鄉(xiāng)(鎮(zhèn))-村三級養(yǎng)老服務中心,實現(xiàn)全覆蓋。
20.養(yǎng)老機構護理型床位比。截至20xx年12月底,全縣養(yǎng)老機構總床位數(shù)3347張,其中護理型床位1263張,占比37.73%。
21.社會辦養(yǎng)老機構補貼兌現(xiàn)情況。20xx年,符合規(guī)定的三家民營養(yǎng)老機構日常運營補貼共計50.69萬元,已撥付完成。
22.智慧養(yǎng)老試點建設情況。20xx年在龍河社區(qū)的淮畔明珠小區(qū)建成五河縣智慧醫(yī)療養(yǎng)老信息服務中心,已成功被評為省級第二批智慧養(yǎng)老示范項目(社區(qū)居家)。
23.特困供養(yǎng)服務機構星級評定情況。20xx年9月份,縣民政局委托第三方機構對全縣14家特困供養(yǎng)服務機構開展評估工作,經過最終復核,確認朱頂鎮(zhèn)敬老院、城關鎮(zhèn)敬老院和五河縣特困人員養(yǎng)護院評為三星級養(yǎng)老機構,已將結果公示并上報給市局。
24.農村養(yǎng)老服務建設情況。大力推進農村幸福院建設,打造出大新鎮(zhèn)溝北村幸福院互助點;同時通過政府購買服務,委托向陽花社會服務工作社開展關愛農村老人專項活動,全面建立農村老年人聯(lián)系人登記、農村老年人贍養(yǎng)協(xié)議簽訂、農村特殊困難老年人探視走訪三項制度。
25.其他效益。我縣通過實施社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質量提到明顯提高;三級中心建成后均能正常運營,滿足了老年人的社區(qū)和居家養(yǎng)老服務需求;通過開展社區(qū)養(yǎng)老服務活動及相關民政民生工程宣傳活動,有效弘揚了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。
26.可持續(xù)影響。我縣社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會養(yǎng)老服務機構管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好;市、縣兩級均將相關配套資金納入年度財政預算;年度內未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。
五河縣20xx年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目績效評價自評為優(yōu)秀。
社會力量運營的養(yǎng)老機構較少,養(yǎng)老機構入住率較低。我們將進一步從政策、土地、資金、宣傳等方面推動公辦養(yǎng)老機構改革,以較高水平的服務質量吸引更多老人入住養(yǎng)老機構。
1、持續(xù)不斷地抓好“養(yǎng)老院服務質量建設”專項行動。將養(yǎng)老服務質量建設作為常態(tài)化工作對待,狠抓落實,扎實開展各項工作。強化管護人員服務意識,切實增強對五保老人感情,樹立牢固的為老服務理念,開展談心活動,化解存在的矛盾,融洽管理人員和入住老人關系,建立和諧敬老院。
2、強化精品意識,建設高標準敬老院。按照《安徽省特困人員供養(yǎng)機構管理工作細則》和《安徽省特困人員供養(yǎng)機構安全工作規(guī)范》(皖民辦字〔20xx〕189號)、《養(yǎng)老機構管理辦法》等文件,規(guī)范運營管理,開展服務評估,改善居住環(huán)境,加強功能建設,加強精品意識,全縣所有敬老院都要按照標準化、規(guī)范化要求,提升一個層次,以便更好得服務轄區(qū)內老人。
活動績效評估報告篇五
為貫徹執(zhí)行財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)文件精神,根據蕪湖市財政局相關要求,我校認真開展了20xx年度項目支出績效評價工作,現(xiàn)將有關情況報告如下:
(一)項目概況。
20xx年,體校圍繞備戰(zhàn)安徽省第十五屆運動會這個中心任務,加快選才步伐,精心組織,合理調配,完成隊伍組建和參賽鍛煉隊伍的工作任務。市財政預算安排項目經費9914500元用于青少年業(yè)余訓練和保障運動員參加各類比賽。針對所有14個項目的績效自評,我們抽取其中3個項目對其進行績效評價:參加省常規(guī)賽比賽經費、運動員訓練伙食補助、省級及以上比賽運動員獎勵。
1.參加省常規(guī)賽比賽經費:市財政預算安排1765125.00元,資金實到撥1765125.00元,資金到位率100%,實際使用1222100.00元,完成率69.24%,結余543024.67萬元。
2.運動員訓練伙食補助:市財政預算安排500000.00元,資金實到500000.00元,資金到位率100%,實際使用499999.76元,完成率100%,結余0.24萬元。
3.省級及以上比賽運動員獎勵:市財政預算安排3047575.00元,資金實到撥3047575.00元,資金到位率100%,實際使用3046375.00元,完成率99.96%,結余0.12萬元。
(二)項目績效目標。
20xx年,根據安徽省第十五屆運動會的設項,體校必須完成24個項目隊的`組隊任務,同時,積極參加省常規(guī)比賽及相關國內比賽,多渠道鍛煉隊伍,不斷提高技戰(zhàn)術水平,力爭在省十五運會上取得佳績。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
本次評價主要是對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價,客觀反映專項資金的使用效益,指出資金使用和項目管理上存在的不足,并提高財政資金使用的有效性和導向性,作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
本次績效評價指標的確定遵循相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則及經濟性原則。根據市財政局文件精神,結合項目開展的實際情況,本次對“20xx年參加省常規(guī)賽比賽經費項目”、“運動員訓練伙食補助項目”、“20xx年省級及以上比賽運動員獎勵項目”的績效評價指標分為項目決策20分、項目管理(項目過程)30分、項目績效(項目產出、項目效果)50分四大部分,總分值為100分。
項目決策指標包括績效目標合理性、決策依據可靠性和資金分配規(guī)范、公平合理等績效指標;項目管理指標分資金到位管理、項目組織實施及管理制度健全等;項目績效(項目產出、項目效果)指標包括產出數(shù)量、質量、時效、成本和經濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等指標。具體的評價指標體系詳見附表。
本項目采用定性和定量分析相結合、書面評價和實地評價相結合的方法,嚴格按照財政支出績效評價的“科學公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明”的原則,根據具體評價指標的不同,靈活運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等績效評價具體方法,對項目作出綜合性評價意見。
(三)績效評價工作過程。
根據文件要求,評價工作分三階段進行:。
1.前期準備。
20xx年4月,明確評價對象、評價工作目標及評價要求;組成項目評價工作組,了解項目總體情況、績效評價政策、評價標準,收集相關資料,擬定評價工作方案,設計評價指標,并對評價方案不斷修訂和完善。
2.組織實施。
20xx年5月上旬,評價工作組進一步聽取有關情況匯報,了解項目完成進度、組織管理等總體情況;查閱、收集有關文件、規(guī)章制度、工作臺帳等評價資料;審查項目資金的透明度,調查相關管理制度是否建立健全并落實到位,根據審查結果分析項目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平;查看與項目相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證,了解各項收支情況、審核??顚S们闆r、財政資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況;核實和統(tǒng)計相關數(shù)據資料,評價20xx年“參加省常規(guī)賽比賽經費項目”有否達到項目預期目標。
3.分析評價。
20xx年5月下旬對收集的資料進行整理、分類和分析,評價工作組成員進一步計算統(tǒng)計定量指標,對定性指標做出經驗判斷,并運用相應的評價方法對績效情況進行綜合性評價。召開評價工作組會議,組織討論,評價打分,形成評價結論,提出存在問題、建議和意見,撰寫初步評價報告。
根據開展績效評價工作的有關要求,結合市體校的具體情況設計了績效評價考核指標體系,選取“參加省常規(guī)賽比賽經費項目”為參考,從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四方面進行了評價,支出項目用途合理,運行規(guī)范,成效明顯,評價結果為項目決策20分、項目管理30分、項目效益50分,綜合評價得分為85分,績效評價等次為良好。(詳見評分表)。
(一)項目決策情況(20分)。
績效目標合理,本指標4分。
1、項目目標有內容,得1分;
2、項目目標明確,得1分;
3、項目目標細化,得1分;
4、項目目標量化,得1分。本項實際得4分。
項目決策有依據,本指標4分。
1、符合法律法規(guī)及經濟社會發(fā)展規(guī)劃,得2分;
2、部門年度工作計劃,得1分;
3、針對某一實際問題需求,得1分。本項實際得3分。
項目決策程序規(guī)范,本指標4分。
1、符合申報條件,得1分;
2、項目申報、批復程序符合管理辦法,得1分;
3、項目調整履行了相應手續(xù),得1分。本項實際得3分。
項目分配辦法健全,本指標4分。
1、有相應的資金管理辦法,得2分;
2、辦法健全、規(guī)范,得1分;
3、因素全面合理,得1分。本項實際得3分。
項目分配結果公正,本指標4分。
1、符合分配辦法,得2分;
2、分配公平合理,得2分。本項實際得4分。
(二)項目過程情況(30分)。
資金管理-資金到位率,本指標5分。資金到位率=(實際到位資金/預算資金)x100%,得分為5×c。資金到位率=100%,本項實際得5分。預算執(zhí)行率c=(實際支出資金/實際到位資金)x100%,得分為5×c。預算執(zhí)行率=69.24%,本項實際得3.46分。
資金管理-資金使用合規(guī)性,本指標7分。虛列套取扣-7分,依據不合規(guī)扣2分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣-5分;超預算扣2-5分。
資金管理-財務管理,本指標3分。
1、財務制度健全,得1分;
2、嚴格執(zhí)行制度,得1分;
3、會計核算規(guī)范,得1分。本項實際得3分。
組織實施-組織機構健全,本指標3分。
1、機構健全,得1分;
2、嚴分工明確,得1分;
3、專人負責,得1分。本項實際得3分。
組織實施-項目有序實施,本指標6分。
1、按計劃開工,得2分;
2、按計劃開展,得2分;
3、按計劃完工,得2分。本項實際得6分。
組織實施-管理制度,本指標6分。
1、管理制度健全,得3分;
2、制度嚴格執(zhí)行,得3分。本項實際得6分。
(三)項目產出情況(20分)。
項目產出-產出數(shù)量,本指標8分。對照績效目標,按實際產出數(shù)量率計算得分,本項實際得4分。
項目產出-產出質量,本指標6分。對照績效目標,按實際產出質量率計算得分,本項實際得3分。
項目產出-產出時效,本指標3分。對照績效目標,按實際產出時效計算得分,本項實際得3分。
項目產出-產出成本,本指標3分。對照績效目標,按實際產出成本計算得分,本項實際得3分。
(四)項目效益情況(30分)。
項目效益-經濟效益,本指標6分。對照績效目標,按經濟效益實現(xiàn)程度計算得分,本項實際得5分。
項目效益-社會效益,本指標6分。對照績效目標,按社會效益實現(xiàn)程度計算得分,本項實際得5分。
項目效益-環(huán)境效益,本指標6分。對照績效目標,按對環(huán)境所產生的實際影響程度計算得分,本項實際得5分。
項目效益-項目可持續(xù)發(fā)展,本指標6分。項目產出能持續(xù)運用,得3分;所依賴的政策制度,能持續(xù)執(zhí)行,得3分。本項實際得5分。
項目效益-服務對象滿意度,本指標6分。按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分,6分。本項實際得5分。
(一)評價結論。
經績效評價校組審慎評價,20xx年度“參加省常規(guī)賽比賽經費項目”預算績效評價得分為83.46分。評價等級為良好。
(二)存在問題。
1.項目績效目標設置的合理性有待完善。
2.項目績效指標設置的科學性、合理性有待完善。
(三)改進建議。
1.項目績效目標設置需兼顧項目的特點,切忌生搬硬套;
2.參加省常規(guī)賽比賽經費項目的部分預算為預估的,實際人數(shù)可能存在不確定性。
無。
無。
活動績效評估報告篇六
郴州市青少年活動中心是共青團郴州市委員會直屬事業(yè)單位,是郴州市最大的公益性校外教育活動基地和最核心的未成年人思想道德建設工作陣地。我中心始終堅持以服務青少年健康、全面發(fā)展,培養(yǎng)青少年創(chuàng)新精神和實踐能力為己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的基本要求,促進青少年全面發(fā)展。現(xiàn)設全額撥款事業(yè)編制3個,實有人數(shù)2名(主任1名,工作人員1名),外聘教職工核定政府購買服務教職工32名(管理人員8人,教師24人)。
(一)基本支出情況。
基本支出主要是保障我中心正常運轉,完成日常工作而發(fā)生的各項支出,包括用于在編人員工資、社會保障繳費、年終績效獎勵支出等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。20xx年基本支出28.24萬元,較上年減少6.36萬元,下降18.38%。其中人員經費為23.5萬元,占基本支出83.21%,較上年增加8.49%;日常公用經費4.74萬元,占基本支出16.79%,較上年下降63.37%。
(二)項目支出情況。
1.業(yè)務工作經費。主要用于我單位全年日?;顒淤M用,日?;顒影嗌倌曛驹阜栈顒?、鞏文鞏衛(wèi)活動、“流動青少年宮”走進農村學校志愿服務等活動、《成長的力量》電視節(jié)目制作等,20xx年度已使用116.7萬元,包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛(wèi)活動4.16萬元、宣傳費用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費4.19萬元、各類志愿服務活動及其他工作費用38.61萬元。
2.運行維護經費。主要用于我單位日常運營管理,費用項目主要包含水電費、物業(yè)管理費用、外聘教職工工資,20xx年度已使用369.09萬元,包含水費3.11萬元、電費33.18萬元、物業(yè)管理費79.62萬元,工資福利支出253.18萬元。
無
無
無
20xx年,郴州市青少年活動中心在團市委的引領指導下,繼續(xù)穩(wěn)步夯實公益項目,大力開展公益實踐、志愿服務和校外教育工作活動,著力加強團屬陣地建設,有效利用部門資源優(yōu)勢,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的理念,著力服務青少年成長成才,在未成年人思想道德建設工作和促進青少年全面發(fā)展方面發(fā)揮了較大作用,為全市廣大青少年健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境。根據根據郴州市財政局《關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進行了自查自評。現(xiàn)將自評情況匯報如下:
(一)健全制度體系,切實加強自身建設。
為進一步完善郴州市青少年活動中心制度體系,逐步探索一套適合自身特點,適應組織運行需要的制度體系,經充分調研,并多次召開全體教師職工會議討論,經主任辦公會及團市委書記會議研究,重新認真梳理、修訂和完善了各項規(guī)章制度。通過一系列制度的出臺,有效的提高工作效率,充分調動教職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性,進一步激發(fā)活動中心的創(chuàng)造力和提高市場競爭力,20xx年,全年招生3755人次,同比增加52.8%。
(二)突出公益屬性,擦亮“青”字公益品牌。
堅持以人為本,把引導青少年和服務青少年統(tǒng)一起來,促進青少年全面發(fā)展,注重分層分類,增強工作的針對性和實效性,繼續(xù)打造“青”字號公益服務品牌。一是開展“春苗書屋”免費閱讀和親子讀書會活動。免費向參與活動的小朋友提供看書、借書服務,每個月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經典誦讀等公益活動,全年共開展42次,免費借書、看書青少年達3萬人次;二是開展主題場館免費參觀體驗活動。繼續(xù)面向全市中小學生提供核心價值觀、消防安全、國防體驗和志愿服務等四大教育基地的開展主題場館免費參觀體驗活動,今年累計服務青少年5萬人次;三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務。為全市志愿者組織和青少年學生免費提供公益活動場地和開辦免費公益講堂,定期開展以青少年的責任與成長、心理健康、綠色環(huán)保、微心理援助等主題的公益講座,今年開展了40期,參與活動青少年1000余人次;四是開展“兩低”免費興趣培養(yǎng)服務。針對于城市低保戶家庭和農村低收入農民工家庭學生,累計為135名學生免費提供素描、舞蹈,播音主持等藝術課程。五是開展“童心向黨,筑夢百年”慶祝“六一”兒童節(jié)文藝匯演。為慶祝中國共產黨百年華誕,熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就,頌揚黨的百年偉業(yè),在“六一”兒童節(jié)期間,共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區(qū)比賽,此次大賽以“童心向黨,爭做新時代好少年”為主題,全市共有350余名選手參加了比賽,并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動青少年宮”送文藝下鄉(xiāng)公益活動。遴選出臨武香花鎮(zhèn)中心小學、臨武縣香花鎮(zhèn)新甘小學、桂陽苦志育才小學等三所貧困兒童較多的學校,持續(xù)性開展送課下鄉(xiāng)活動,今年累計送去268堂公益課,覆蓋學生6510余人次。
(三)弘揚志愿精神,推進志愿服務工作。
大力弘揚志愿服務精神,圍繞中心、服務大局,深化青年志愿者行動,推動志愿服務工作項目化、常態(tài)化。一是實施團干部直接聯(lián)系志愿服務項目制度,今年郴州共青團系統(tǒng)共申報了15個團干部直接聯(lián)系志愿服務項目,涵蓋了關愛青少年、敬老助殘、公共服務等方面。二是持續(xù)開展“關愛再出發(fā)”青春暖冬慰問活動。春節(jié)前夕對新職業(yè)青年、困境兒童、困難志愿者等群體進行了走訪慰問,累計為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動”春運志愿服務活動。在嚴格落實疫情防控的要求下,織動員11個縣市區(qū)積極行動,參與志愿者702人,累計志愿者服務時長8860小時。團市委被團省委評為“優(yōu)秀志愿服務組織”,蘇仙區(qū)志愿者聯(lián)合會、安仁縣新時代志愿服務隊被評為“優(yōu)秀志愿服務團隊”。四是申報“逆風飛翔”關愛重點青少年群體志愿服務項目,組織發(fā)動永興縣志愿者協(xié)會、嘉禾縣志愿者聯(lián)合會進行申報成功,對兩縣登記在冊的100名事實無人撫養(yǎng)兒童,遴選出83名作為重點幫扶的項目服務對象,其中永興團縣委“逆風飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態(tài)化開展“美麗中國·青春行動”系列活動。動員全市青年團員廣泛深入農村、社區(qū)、學校常態(tài)化開展“保護母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節(jié)”等系列活動,組建“河小青”隊伍73支,開展了“河小青”志愿服務活動264次,參與志愿者43000余人次;垃圾分類實踐活動137場次,覆蓋學生達11萬余人次。低碳環(huán)保節(jié)能志愿服務活動78次,發(fā)放宣傳資料10000余份,覆蓋人群10萬余人。六是實施新興青年成長計劃通過各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類新興青年群體的聯(lián)系,截止目前,已與近百名新興青年建立穩(wěn)定聯(lián)系。6月,聯(lián)合chuc湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調研郴州站活動,七是開展疫情防控志愿服務活動,8月疫情防控期間,通過線上發(fā)動、線下招募的方式,在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務隊”686支,共參與服務的志愿者達13635人次,總計服務時長達7.3萬小時。八是召開第九屆志愿者發(fā)展論壇暨“文明實踐·志愿同行”志愿服務項目展示交流會。會議總結了我市一段時期以來的青年志愿服務工作,表彰了一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務組織、志愿服務項目、公益宣傳大使、愛心企業(yè)和公益合作伙伴等,并對30個志愿服務項目進行了展示交流。九是啟動社區(qū)青春行動,今年確定北湖區(qū)陽光苑社區(qū)、桂陽北關社區(qū)等7個組織健全、社工力量充實、青少年服務項目成熟的社區(qū)作為第一批次社區(qū)青春行動擬實施點位同步推進,12月15日上午,在北湖區(qū)燕泉街道陽光苑社區(qū)成功舉辦“青春向社區(qū)報到”青年志愿服務活動。十是開展“關愛再出發(fā)·圓夢微心愿”活動。動員社會各界力量幫助留守兒童實現(xiàn)個性化的微小心愿,讓留守兒童樹立實現(xiàn)夢想的信心,傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關心關愛,截止12月,共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個,折合價值1812893.4元。
一是需提高財務專業(yè)知識,加強固定資產管理,存在固定資產未及時處置問題,不利于固定資產管理的合理有效。
二是預算編制有待進一步加強,支出結構不夠優(yōu)化。預算編制與實際支出項目存在差異。
(一)加強內控管理,完善財務制度。依據財政相關制度和管理辦法等要求,結合我中心實際情況,進一步完善《郴州市青少年活動中心財務管理制度》,嚴格按照規(guī)定對固定資產購置、入賬、登記、處置等手續(xù),并對固定資產經行定期檢查,該維修的維修,該報廢的及時辦理報廢手續(xù)。
(二)“以支定收”合理編制預算。依據上一年度支出情況和發(fā)展需求,認真編制我中心預算,按照“以支定收”原則,細化、優(yōu)化支出結構,確保資金使用科學合理,發(fā)揮資金的最大效益。
因郴州市青少年活動中心未開通門戶網站,績效自評結果將在上級主管部門門戶網站上進行公開,接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結查找自身不足和問題,查漏補缺,有針對性地改善不足之處。
無
活動績效評估報告篇七
初中位于南通高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),學校占地面積30129㎡,生均占地面積53、3㎡。校舍建筑總面積8829㎡,生均15、6㎡。學校有平整、適用的操場,有300米的環(huán)形跑道,學生體育活動場地8814㎡,生均15、6㎡。學校綠化覆蓋率達70%,學校樹木蔥蘢、綠草如茵,花團錦簇,四季飄香,是學生們健康成長的樂園。
2、圖書、儀器設備及實驗室、專用教室。
教學儀器設備齊全,學校裝備絕大多數(shù)項目達到省二類標準,少數(shù)項目達省三類標準。
學校有藏書室1個,閱覽室1個,藏書室及閱覽室總面積150㎡,閱覽室座位數(shù)64座。學校有圖書27989冊,生均圖書49、5冊。
學校有物理實驗室2個,化學實驗室1個,生物實驗室1個,勞技1個。學校有2間網絡教室。學校有學生計算機65臺,生均計算機臺數(shù)0、12臺。學校有1間音樂教室,1架鋼琴,配有音響設備及相應樂器。學校有1間美術教室及相應器材。學校有1間體育器材室,且器材較為充足。
3、辦學規(guī)模、班額。
學校共有有565名學生,12個教學班,平均班額47、1人,其中外來務工人員子女為55人,占比為9、7%。
4、教師配備。
學校有教職工62人,其中專任教師55人,師生比為1:10、3。學校專任教師學科結構能滿足開齊開足課程需要,體育、美術、音樂、信息每個學科都有專職教師任課。在教師配備上,各學科的師資力量均衡,以便發(fā)揮教師之長培養(yǎng)學生廣泛的興趣,讓每個孩子找到適合自己發(fā)展的空間。
學校55位專任教師中有高級教師8人,占14、5%,中學一級占37人67、3%;本科及以上教師54人,占98、2%。學校共有區(qū)級以上骨干教師9人,區(qū)學科帶頭人1人,區(qū)骨干教師4人,區(qū)優(yōu)秀教師1人,區(qū)教壇新秀3人。
5、安全保障、生活設施。
學校有兩名保安人員,并且都參加過校園保安人員上崗培訓。學校高度重視安全工作,校長是第一責任人,有分管領導,組織網絡建全。學校安裝了校園監(jiān)控探頭10個,為保障校園安全提供了良好的保障。
學校食堂餐廳可供六百多人就餐,食堂衛(wèi)生達標,學校免費供應飲用純凈水。學校廁所能滿足學生課間如廁需要,有水沖設施。每天有專人兩次打掃、沖刷。
6、管理與質量。
多年來,學校立足規(guī)范,精細管理,追求卓越,努力辦百姓滿意的教育,堅守素樸循真、求實固本的辦學理念不動搖,堅持以質量立校,以“厚德”為校訓,通過努力,形成了“文明、守紀、求真、創(chuàng)新”的校風,“嚴謹、樸實”的教風,“勤奮、上進”的學風。學生免試就近入學,學校均衡分班,不分重點班、快慢班、特長班、實驗班等。
學校嚴格執(zhí)行國家課程計劃,開足開齊各類課程,積極開展各類豐富多彩的專題教育活動,學校嚴格落實每天1小時“陽光體育”活動,體育藝術“21”專項教育活動正常,學校打造以“高雅文山”為主題的校園文化,富有特色。學校現(xiàn)有校級社團3個,年級興趣小組24個。學生學業(yè)合格率99%,學生參加國家體質健康測試合格率達92%,學生參加興趣小組的達85、1%。
1、學生數(shù)減少,導致人均占地面積、生均圖書量、人均計算機臺數(shù)等上升。
2、今年調入新分配教師2人,導致教師結構略有變化。
因新校區(qū)正在建設中,目前學校重點工作是:
1、明確方向目標、落實責任。積極實施我們已初步形成的辦學總體思路,積極爭取上級部門和社會各界支持,緊緊依靠廣大教職工,努力完成辦學總體目標。與時俱進,進一步認真分析、研究確定學校辦學理念、目標、方法等。
2、積極籌措資金,維護各項配套設施。加強對計算機、實驗室、圖書室和文體設備的使用和管理,更好地發(fā)揮它們在全面實施素質教育和培養(yǎng)學生個性特長方面的作用。更加突出校園環(huán)境的文化、教育氛圍,突出以人為本、育人為目的、以美為基礎的校園建設。
3、切實加強師資隊伍建設,努力提高教師隊伍的整體素質。堅持不懈地抓好師德教育,樹立榜樣,弘揚正氣,不斷擴大優(yōu)秀教師隊伍。
活動績效評估報告篇八
(一)項目資金安排落實、投入情況。
20xx年共青團巴東縣委員會專項資金有“服務青少年活動”經費,且“服務青少年活動”經費為5萬元。
(二)項目資金實際使用情況。
20xx年共青團巴東縣委員會“服務青少年活動”專項經費為5萬元,主要用于做好服務青少年工作、做好組織培訓及會議工作等。
績效評價的目的是為了加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結團縣委專項項目的成效,并查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開展評價工作,收集各項目相關資料,為評價提供工作指引和具體安排;按要求提交《基本信息表》,并根據專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效自評指標表》,初步形成資金使用績效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上,結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評價報告。
在此次評價中,“服務青少年活動”項目績效自評得分為95,績效評價情況較好,對于資金的使用能夠達到預期的效果,在評價的過程中未發(fā)現(xiàn)資金的不合理使用以及違反法律法規(guī)的行為。
項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。團縣委根據常委會會議紀要的相關要求,提供相關資料佐證,在20xx年年初預算時上報“服務青少年活動”工作經費5萬元;20xx年財政下達團縣委專項經費8萬元,其中“服務青少年活動”經費5萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。20xx年團縣委“服務青少年活動”工作經費全部用于做好服務青少年工作、組織志愿者服務青少年等,資金使用合理,不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。
已公開。
1.通過績效的自評,能夠發(fā)現(xiàn)本單位在工作中的一些問題,并及時進行整改。
2.??顚S?,嚴格按照項目規(guī)范要求,確保項目工作順利開展。
無
活動績效評估報告篇九
(一)部門機構設置、編制。
昆明市東川區(qū)青少年學生校外活動中心為區(qū)教育體育局所屬公益一類事業(yè)單位,獨立核算機構一個,預算機構1個,現(xiàn)有編制5個。
(二)部門職能。
在東川區(qū)教育體育局的領導下,在上級部門的指導下,有計劃地組織全區(qū)青少年學生參加各種健康有益的校外活動,認真貫徹黨和國家的教育方針政策,深化教育改革,積極推進教育創(chuàng)新,教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展職能。
(三)部門完成工作情況。
認真貫徹黨和國家的教育方針政策,深化教育改革,實施校外教育,促進基礎教育發(fā)展,積極推進教育創(chuàng)新,教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
認真抓好教育教學,教育資源優(yōu)化配置,素質教育全面推進,學生個性普遍發(fā)展,學校特色不斷創(chuàng)新,教育效益不斷提高。
確保教師工資福利待遇,認真抓好教師隊伍建設管理,抓好師德教育管理,讓每一位教師都受到社會尊重,讓教師職業(yè)成為社會羨慕的職業(yè)。
(四)部門管理制度。
《政府會計制度》、《中小學校會計制度》。
(五)部門資金及使用情況。
20xx年部門財務總收入90.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款90.29萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
20xx年部門財政撥款收入90.29萬元,其中:本年收入90.29萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款90.29萬元(本級財力90.29萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
20xx年部門預算總支出90.29萬元。本級財力安排支出90.29萬元,其中,基本支出90.29萬元,與上年對比增加2.92萬元,增減變化的原因主要是:工資福利支出、社會保障繳費、項目支出0萬元,與上年對比增減0萬元,增減變化的原因主要是:無。
本級財力支出按功能科目分類情況。
按支出功能科目分類,支出分別列:
1.“教育支出(類)-普通教育(款)-其他普通教育支出(項)”支出90.29萬元,主要反映普通教育的支出。
本級財力支出按經濟科目分類情況。
按支出經濟分類科目分組(其中:基本支出90.29萬元,項目支出0萬元)。
1.工資福利支出88.81萬元(其中:基本支出88.81萬元,項目支出0萬元)。
2.商品和服務支出1.48萬元(其中:基本支出1.48萬元,項目支出0萬元)。
3.對個人和家庭的補助0萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元)。
4.資本性支出0萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元)。
(六)政府采購情況。
20xx年東川區(qū)青少年學生校外活動中心無政府采購預算。
(七)固定資產情況。
截至20xx年12月31日的國有資產占有使用情況如下:
東川區(qū)青少年學生校外活動中心資產總額668萬元,其中:流動資產829萬元(庫存現(xiàn)金0元,銀行存款829萬元,其他應收款0萬元),占比1.6%;固定資產581萬元,占比0.9%。對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。
(-)部門總目標。
推進社區(qū)青少年的思想道德教育,不斷增強社區(qū)青少年思想道德的針對性和有效性,積極引導社區(qū)青少年樹立正確的世界觀和人生觀。
中心在做好各項疫情防控工作后,于8月開辦了暑期培訓班,開設語言藝術、美術、舞蹈、武術、中國象棋、書法、閱讀、跆拳道、籃球、足球等專業(yè),對部分建檔立卡學生實行免費培訓。參訓學生兩百多人,在暑期匯報演出中表彰了四十多名優(yōu)秀學員。
學生室外場地活動不夠,有好幾項體育項目開展不了。家長接送孩子不方便,因進入中心道路不太好走。
今后,我們將開拓思路,豐富活動內容,創(chuàng)新活動方法,為學生的全面發(fā)展提供創(chuàng)造良好的條件,力爭把我區(qū)校外教育活動場所打造得有聲有色,更上一個新的臺階。
活動績效評估報告篇十
遵義市青少年服務中心位于新蒲新區(qū)濕地公園內,隸屬于共青團遵義市委管理運營;于20xx年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區(qū)“十大標志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發(fā)展服務平臺,面向全市青少年開展校外教育活動;已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業(yè)教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養(yǎng)、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智能化程度較高,用好、管好場館,滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市青少年提供優(yōu)質的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂成長服好務。
(一)資金計劃、到位情況。
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。
(二)完成工作任務實際投入資金使用情況。
嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項,規(guī)范中心用款,保障了青少年服務中心各場館正常使用。
1.切實發(fā)揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業(yè)。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班,累計招生850余名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數(shù)230余人。
2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動,參與學生6余人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉(xiāng)活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態(tài)化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養(yǎng),把優(yōu)質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區(qū)易地扶貧搬遷安置社區(qū)的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區(qū)第二小學捐贈圖書20xx冊,價值5萬元。
3.全面加強輔導員隊伍建設、創(chuàng)新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發(fā)展提供人才支撐。
4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大青少年朋友需求。
5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區(qū)市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進青少年日常生活。
6.以12355服務平臺為載體,構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺,推動維護青少年群體合法權益工作,加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。
7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動,對青少年實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的溝通關系,開展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。
8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務范圍,在創(chuàng)城迎會、社區(qū)建設、環(huán)境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協(xié)會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。
完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000余名成績優(yōu)異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯(lián)合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫(yī)療救助公益活動3.61萬元。
我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。
(4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉(xiāng)、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次,覆蓋人數(shù)近萬人。
(一)存在的問題。
1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現(xiàn),由于項目本身屬于日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。
2、業(yè)務管理方面,對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對于運營管理服務的實施過程監(jiān)督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。
(二)改進措施。
1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。
2、業(yè)務管理方面,繼續(xù)加強業(yè)務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。
20xx年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關文件要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。
活動績效評估報告篇十一
按照《四川省農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》(川財教〔20xx〕150號)和《中小學財務管理制度》的有關要求,申請、審核、公示、發(fā)放資金。同時,制訂《雅安市名山區(qū)中小學校食堂財務管理辦法(暫行)》和《雅安市名山區(qū)中小學校食堂會計核算辦法(暫行)》,確保資金安全、有效,??顚S?,積極做好資金監(jiān)管,加強對資金的管理,堅持做好教育系統(tǒng)內部審計。
(一)考評目的。
通過對20xx年農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目實施、項目決策、項目管理、項目完成、項目效益的考評,衡量提高項目資金使用的社會效益,評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出改進意見和建議,有效改善全區(qū)農村義務教育學生的營養(yǎng)狀況,逐步提高學生的健康水平和學生身體素質。
(二)考評依據及方法。
績效評價考評組依據雅安市名山區(qū)財政局關于印發(fā)《雅安市名山區(qū)區(qū)級財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(名財預〔20xx〕32號)文件和《雅安市名山區(qū)財政局關于做好20xx年預算績效管理有關工作的通知》(名財績〔20xx〕9號)文件進行考評??荚u組由區(qū)財政局工作人員組成,于20xx年11月23日對20xx年度農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目進行了現(xiàn)場考評。
考評組現(xiàn)場查看,查閱、收集項目財務管理等資料,采集相關數(shù)據,并對其審核分析,形成現(xiàn)場考評工作記錄,在項目單位自評報告的基礎上,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,采取定量分析和定性分析相結合的評價方法對該項目進行績效考評。
(三)考評結果。
按照《雅安市名山區(qū)區(qū)級財政支出績效評價管理暫行辦法》的有關程序,考評組對該項目績效情況進行了綜合考評,考評結果:考評綜合得分92分,考評等級為優(yōu)秀。
(一)資金到位及使用。
名山區(qū)20xx年農村義務教育學校33所(其中村小7個),享受學生計13977人,其中小學9925人,初中4052人。農村義務教育學生營養(yǎng)膳食生均補助標準4元/天,20xx年12月底前已完成財政預算資金240萬元的撥付。學校嚴格執(zhí)行實名制信息和食譜價格信息公開,確保營養(yǎng)計劃政策落實到位。
(二)項目組織管理。
1.項目管理情況。
20xx年度名山區(qū)農村義務教育營養(yǎng)改善計劃項目財政預算下達資金240萬元,生均補助標準4元/天,資金到位率100%,資金已分配完成,20xx年12月底前已完成資金撥付,下?lián)芨鲗W校。該項目資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規(guī)合法,該資金實行??顚S?,使用安全有效。該項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
2.項目監(jiān)管情況。
嚴格按照《四川省農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金管理暫行辦法》(川財教〔20xx〕150號)和《中小學財務管理制度》申報資金,并制訂《雅安市名山區(qū)中小學校食堂財務管理辦法(暫行)》和《雅安市名山區(qū)中小學校食堂會計核算辦法(暫行)》。
成立“雅安市名山區(qū)農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作領導小組”,由區(qū)教育局局長任組長,班子成員任副組長,學校安全后勤管理中心、計財股、法規(guī)股、教育股負責人和享受農村義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃學校校長為成員,領導小組下設辦公室在學校安全后勤管理中心,具體負責學校營養(yǎng)改善計劃食堂供餐工作的領導和監(jiān)管。享受營養(yǎng)改善計劃的學校也相應成立了由校長擔任組長的農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃工作領導小組,具體負責學校營養(yǎng)改善計劃食堂供餐工作。同時成立了膳食委員會,由教師、學生、家長、媒體共同參與食堂管理和監(jiān)督。
(一)項目完成情況。
名山區(qū)20xx年農村義務教育學校33所(其中村小7個),享受學生計13977人,其中小學9925人,初中4052人。農村義務教育學生營養(yǎng)膳食生均補助標準4元/天,20xx年12月底前已完成財政預算資金240萬元的撥付。學校食堂供餐所需糧、油、肉類、蔬菜、干雜等嚴格按照大宗物資“統(tǒng)一招標、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送”的政策規(guī)定,統(tǒng)一公開招標采購,食品安全達標率100%。我區(qū)中小學實施營養(yǎng)餐改善計劃后,學生的體重和身高都有明顯的增長。學生發(fā)病人數(shù)明顯減少,20xx年全區(qū)參加體質測試學生人數(shù)23106名,其中及格人數(shù)22389名,及格率為97.958%;優(yōu)良人數(shù)為8919名,優(yōu)良率為35.878%,體育達標人數(shù)穩(wěn)定增長。
(二)項目效益情況。
1.社會效益方面。
學校食堂基礎建設明顯改善。食堂供餐條件得到很大的提升,加快了農村教育發(fā)展。食品安全有保障。學生營養(yǎng)改善計劃實行嚴格的餐前、餐中、餐后全過程的食品安全管理,確保每天13977名學生在校就餐,沒有發(fā)生一起食品安全事故。資金安全管理得到加強。建立嚴格的學生營養(yǎng)改善財務管理制度和會計核算制度。堅持陽光操作,沒有發(fā)生擠占、挪用、克扣、截留學生膳食補助資金的情況。
2.可持續(xù)效益方面。
供餐質量明顯提高。學生在校就餐數(shù)大幅上升,學生的營養(yǎng)狀況得到有效改善,身體素質增強,學生的精神面貌煥然一新,促進良好學風、班風、校風的形成。
3.服務對象滿意度方面。
師生、家長滿意度達90%以上。
(一)項目涉及學校主體眾多,在實施過程中監(jiān)督檢查不夠全面、細致。
(二)學校食堂菜品種類、菜品味道、菜品質量有待進一步提高。
(三)繼續(xù)加強學校食堂衛(wèi)生管理。學校作為人員密集場所,特別是食堂衛(wèi)生管理工作一刻不能松懈,應繼續(xù)定期開展學校食堂衛(wèi)生管理檢查,完善學校食品安全制度,嚴格做好學校衛(wèi)生常態(tài)化疫情防控工作,時刻繃緊衛(wèi)生食品安全這根弦。
(一)加強項目監(jiān)管。
主管單位要及時了解項目資金使用情況,督促項目實施和預算執(zhí)行落實到位,善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,更好地發(fā)揮財政資金使用效益,使績效目標得到更好地實現(xiàn)。
(二)規(guī)范資金管理。
嚴格遵行項目資金管理制度,保障資金使用規(guī)范。
(三)統(tǒng)籌兼顧有序推進。
繼續(xù)有序推進學校衛(wèi)生食品安全管理工作落實,要將專項檢查與疫情防控、校園食品安全守護行動、食源性疾病防控等工作結合起來,統(tǒng)籌協(xié)調工作安排,做到合理有序、有力有效、及時迅速地開展工作。
活動績效評估報告篇十二
xxxx鎮(zhèn)政府按照《東至縣人民政府辦公室關于開展xxx年全縣政府的網站考核評估工作的通知》要求,我鎮(zhèn)對照評估指標,對門戶網站建設和管理情況進行了認真地自查,現(xiàn)將我鎮(zhèn)門戶網站建設和管理自查情況報告如下:
xxxx年,我鎮(zhèn)嚴格按照政府的網站管理有關文件和會議要求,圍繞信息公開、在線服務、政民互動三大功能,加強網站制度建設,加大信息公開力度,不斷深化和發(fā)掘網站服務功能,從以下幾個方面加強和保障網站的建設和管理。
(一)加強網站建設和管理的組織領導。成立了政府的網站管理領導小組,由鎮(zhèn)長擔任組長,黨委委員、宣傳委員擔任副組長,由政府各辦公室負責人為成員,明確黨政辦副主任為信息員,專門收集整理、報送信息,把網站建設和管理的各項工作落到了實處。
(二)領導高度重視,切實加強管理。鎮(zhèn)黨政主要領導對網站的建設和管理工作歷來非常重視,將網站建設和管理工作與全鎮(zhèn)經濟發(fā)展等重要業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核,納入全鎮(zhèn)重點工作。主要領導堅持讀網,對網站存在的問題和不足,要求信息及時改進。
(三)召開會議安排部署、專門研究網站工作。我鎮(zhèn)今年召開網站建設和管理方面的相關會議共5次,落實網站信息報送任務,征求服務對象對網站的意見,安排部署網站建設和管理各項工作。
(四)進一步完善并嚴格執(zhí)行各項制度。為進一步加強和規(guī)范網站管理,我鎮(zhèn)根據國家和我省加強政府的網站建設和管理工作,以及安全保密的文件要求,健全完善了網站管理制度、內容保障制度、網站網絡與信息安全應急預案、網站信息發(fā)布安全保密制度、工作人員職責、信息報送和發(fā)布審核規(guī)定、“在線留言”欄目辦理程序等制度和規(guī)定。進一步規(guī)范了網站信息報送程序,嚴格了信息報送審核條件,明確了信息安全責任。
(五)保障信息來源,及時更新網站內容。我鎮(zhèn)網站所發(fā)布的信息主要通過信息報送、網上抓取、網站鏈接等方式獲得。鎮(zhèn)政府確定了各科室負責人負責信息的提供和報送,做到了網站信息及時更新。
(六)加強網站經費保障。將網站管理經費列入正常辦公經費預算,制定了網站信息報送獎勵機制,鼓勵廣大干群上報信息。對鎮(zhèn)網站信息發(fā)布每篇獎勵2元,縣級網站或報刊獎勵30元,市級網站或報刊獎勵50元。省級網站或報刊獎勵xxxx元。
(七)網站安全保衛(wèi)制度。堅持值班讀網,安排專門工作人員24小時值班讀網,專人負責網站的日常管理和維護,及時發(fā)現(xiàn)問題,糾正錯情,確保網站安全。
(八)做好縣政府門戶網站信息保障工作。在做好我鎮(zhèn)網站建設管理工作的同時,主動向縣政府的網站報送信息,截至xxxx年12月20日共向縣政府的網站報送信息100多條。
(一)信息公開情況。
1、主動公開信息。
主動公開的信息包括我概況信息、法規(guī)文件、統(tǒng)計信息、財務管理、公共資源配置、重大建設項目、重點領域、應急管理、城鄉(xiāng)建設、社會公益、人事信息、三農服務信息、工作動態(tài)、行政職權公開等欄目。
2、依申請公開。
設置了“依申請公開”欄目,建立了依申請公開渠道,為公眾提供依申請公開指南、渠道功能、在線受理反饋的功能,便于公眾選擇適合自己的方式申請公開。
3、信息公開規(guī)范性。
制訂了信息公開工作考核制度、信息公開社會評議制度、信息公開責任追究制度,及時發(fā)布信息公開年報。
4、信息更新。
信息更新和維護由專人負責,確保每個欄目內容充實并及時更新,做到了網站信息每個工作日更新。除做好上述信息的發(fā)布外,還通過網站及時發(fā)布與環(huán)保相關的新聞報道。
網站所發(fā)布的信息既有文字,又有圖片和視頻。
(二)網上辦事建設和服務情況。
今年,我鎮(zhèn)為公眾提供了資料下載、辦事指南、在線查詢等服務,進一步豐富了服務內容和服務質量。及時辦理網上申報或網上辦事。對教育、社會保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等公共服務資源進行了整合。
(三)政民互動建設和管理情況。
xxxx年,對政民互動的功能和應用在上年工作基礎上進一步細化和完善,進一步規(guī)范了辦理流程,共設網上投訴、在線咨詢、網上調查、意見征集、公開舉報等子欄目。
以上是我鎮(zhèn)今年網站建設和管理情況的匯報,我鎮(zhèn)將以這次縣政府開展全縣政府的網站績效評估工作為契機,學習兄弟單位網站建設和管理的先進經驗,按照政府的網站“信息公開、在線辦事、公眾參與”的三大功能定位,不斷加強我鎮(zhèn)網站的建設和管理,為我鎮(zhèn)社會公眾服務。
活動績效評估報告篇十三
(一)項目基本情況簡介。
南縣交通運輸局參與績效評價的項目共7個,項目支出預算計劃290萬元。其中包括:爭資立項70.6萬元,水運中心61.4萬元、證照工本費8萬元、道路運輸服務中心45萬元、質監(jiān)站10萬元、紀檢督察5萬元、超限超載90萬元。
1、爭資立項:用于爭取南縣交通工程項目,爭取把我縣建成交通樞紐中心;
7、超限超載:用于貨物運輸車輛超限超載工作經費。普通公路超限超載率控制在1%以內,按照有關法律法規(guī),在職責范圍內加強對超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進。
(一)績效目標設定及指標完成情況。
績效目標設定:落實項目實施情況,檢驗項目投入是否達到預期目標,總結分析問題,強化項目資金管理,進一步提升預算項目作用成效。
指標完成情況:
1、資金保障堅實有力,交通建設高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標任務,我局積極與上級相關部門進行溝通,并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最,干線公路網絡進一步完善,農村公路提質改造加快推進,水運工程和道運工程建設如火如荼,為推動全面小康建設貢獻交通力量。
2、治超管理不斷完善,養(yǎng)護管理取得新成績。以源頭治理促進行業(yè)自律,以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護為中心的日常管養(yǎng)體制,及時處置路面病害,重點加強對干線公路清掃、修補等日常性養(yǎng)護事務工作。
3、黨風廉政建設深入推進,行業(yè)風清氣正的局面逐漸形成。堅持從嚴治黨,始終把嚴肅政治紀律、政治規(guī)矩擺在首要位置。扎實開展“兩學一做”學習教育,組織生活和理論學習實現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化,黨性建設、能力建設和作風建設切實加強。
4、促進經濟發(fā)展,社會效益顯著。干線公路已經成為我縣產業(yè)布局的首選,實踐經驗表明,干線公路、農村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網絡。促進了物流資源有效配置,推動了農村產業(yè)的快速發(fā)展。
(一)績效評價目的:落實項目實施情況,強化項目資金管理,進一步提升預算項目作用成效。
(二)資金到位情況:20xx年部門預算專項資金共計290萬元,實際到位資金290萬元,資金到位率100%。
(三)資金使用情況:專項資金共計支出290萬元,全部用于各項工作的開展。
(四)項目組織情況分析:成立了績效評價小組,對有關文件進行了科學分析研究,制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況,對收集的資料進行整理、匯總分析,并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分,形成綜合報告。
(五)項目管理情況分析:在項目資金使用管理上,我們一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù),嚴格按照財經制度的有關要求,做到專款專用,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(一)項目經濟性分析。
我局專項資金成本控制較好。全年所有項目包括爭資立項、水運中心、證照工本費、道路運輸服務中心、質監(jiān)站、紀檢督察、超限超載都實行項目預算管理。20xx年,我局深入開展“隱患清零”,嚴守工程質量安全紅線,全年沒有發(fā)生一起安全生產責任事故。興盛車站連續(xù)三年被評為“群眾滿意車站”,水上轄區(qū)連續(xù)九年無事故,船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動穩(wěn)步推進,各項風險隱患底數(shù)全清,157輛公交車輛駕駛區(qū)域防護隔離設施和201輛“兩客一?!避囕v主動智能安防系統(tǒng)全部安裝到位,重大隱患“一單四制”進一步規(guī)范,企業(yè)主體責任進一步落實。截至11月,查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測貨運車輛61953臺,查處超限車輛42臺,卸載貨物739噸,改型車輛20臺。已建成第二套位于g353的不停車治超檢測系統(tǒng),并于今年8月投入使用。
(二)項目管理情況分析。
在資金使用和管理上,采取審批報銷制度。先開展工作,再憑票據經審批后報銷經費。重大事項和重要工作,須經過中心班子會議研究,先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下,最大限度的保障了工作開展。
(三)綜合評價。
20xx年南縣交通運輸局各專項預算資金,在原預算口徑內,資金使用效率高,管理嚴謹,財務手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務開展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻,取得了良好的社會效益。
20xx年,我局交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效,基本實現(xiàn)了預期的績效目標,但也還存在以下需要改進、完善和規(guī)范的問題。
(一)財務基礎工作須加強。
(二)績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
加強基礎工作,提高專業(yè)水平會計基礎工作是行政事業(yè)單位內部控制的最基本環(huán)節(jié),也是財務管理工作的重要基礎。要加強對財會人員的培訓,促其依法依規(guī)履職盡責,做好會計憑證收集、審核、編制,財務會計報表編制報送、財務會計數(shù)據分析等會計基礎工作,更好地為領導經濟決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務。
活動績效評估報告篇十四
基本性質:20xx年單位共設權籍調查、系統(tǒng)維護、檔案整理和不動產登記綜合事務等4個本級專項,所設本級專項均為不動產登記必需的基礎工作,屬于經常性項目,由南縣不動產登記中心負責實施和管理。項目實施期為一年。
用途:保證不動產登記工作的順利開展,推進不動產登記信息平臺的建設,保障不動產權利人的合法權益。
主要內容:
1、為不動產登記提供規(guī)范有效的調查成果,保障和維護權利人的合法權益;
4、對不動產登記各項工作進行全面管理和監(jiān)督,保證各項事務順利運行。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
1、績效目標設定。
開展權籍調查,核實補錄相關信息,出具權籍調查報告,建立權籍調查成果數(shù)據庫,保證登記工作的順利開展,實現(xiàn)日常不動產權籍調查有序進行,推進不動產登記條例實施、簿冊統(tǒng)一、信息平臺建設。
保持設備良好的工作性能,充分發(fā)揮設備效率;清除系統(tǒng)運行中發(fā)生的故障和錯誤,對系統(tǒng)進行必要的修改與完善,保證系統(tǒng)正常而可靠地運行;做好操作系統(tǒng)的及時更新和殺毒,保證系統(tǒng)使用安全。
修繕、補充、完善陳舊檔案,規(guī)范建立新檔案;對新整合的各部門檔案進行核查比對,確保資料的準確、完整。
做好業(yè)務流程和系統(tǒng)的優(yōu)化工作,確保不動產登記業(yè)務的順利開展;做好不動產登記業(yè)務知識、各專項行動、上級各項政策和文件精神的宣傳工作;解決因不動產登記工作產生的各種矛盾和法律糾紛;做好不動產登記工作的辦公保障,保證各項事務的正常運行。
2、指標完成情況。
完成首次登記權籍調查業(yè)務471宗、遺失補證登記權籍調查業(yè)務50宗、轉移登記權籍調查業(yè)務3371宗;鄉(xiāng)鎮(zhèn)權調業(yè)務正常開展;所有權籍調查均在規(guī)定受理期限內完成,全年無投訴;權籍調查成果準確率高,全年未出現(xiàn)權屬糾紛。
網絡與信息系統(tǒng)安全0事故;系統(tǒng)安全保障、網絡管理水平、數(shù)據處理能力、辦公效率及信息服務、優(yōu)質服務滿意度達到100%;機房設備更新與技術維護率、設備數(shù)量完好率、培訓目的達成率均達到95%。
檔案整合工作基本完成,開始試用并逐步優(yōu)化;完成期內所有業(yè)務檔案歸檔整理工作、
及時辦結各類不動產登記業(yè)務,共發(fā)放證書6491本,證明8000份,不動產登記工作全面有序開展。
通過績效評價,找出資金預算和使用中存在的問題,促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約,并為下年的預算安排提供重要的依據。
(二)項目資金使用及管理。
本級專項全年預算資金為83.98萬元,年初結余縣財政及時審批并撥付資金84萬元,資金及時到位率100%。
實際支出83.98萬元,主要用于:辦公費23.83萬元,印刷費15.07萬元,咨詢費0.15萬元,水費0.29萬元,差旅費2.11萬元,維護費7.99萬元,培訓費0.18萬元,專用材料費10.81萬元,勞務費1萬元,委托業(yè)務費6.6萬元,其他交通費5.08萬元,其他商品和服務支出10.83萬元,公務接待費0.04萬元。
(三)項目組織情況。
成立了權籍調查項目實施部門,明確了部門負責人,并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副主任為組長、各股室相關人員為成員的項目監(jiān)管工作小組,負責該項目的日常監(jiān)督管理。
(四)項目管理情況分析。
(一)項目管理制度。
為了高效、高質完成不動產登記本級專項任務,確保不動產登記的順利開展,制定了《南縣不動產登記中心項目管理辦法》;同時,為了規(guī)范、合理使用項目資金,提高資金使用效率,確保資金安全,制定了《南縣不動產登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則,嚴格按制度實施項目管理。
(二)具體工作措施。
1、明確了項目負責人和崗位成員職責,制定了相關操作流程和管理制度;
2、積極參加省市不動產登記學習培訓,提高業(yè)務知識水平和業(yè)務辦理能力;
3、配合技術服務公司做好系統(tǒng)和流程優(yōu)化,提高業(yè)務辦結效率;
4、檔案整合前期工作基本完成,開始試用和改進完善階段工作,檔案歸集、整理依序進行。
5、開展不動產權籍調查工作,保障不動產權利人的合法權益。
集體土地確權中心工作同步開展。
(一)經濟性分析。
根據縣財政部門的預算批復,項目預算資金84萬元,實際到位資金84萬元。資金實際使用83.98萬元。
(二)效率性分析。
項目總投入財政資金83.98萬元,項目于20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關規(guī)定實施進行,項目基本按照規(guī)定的質量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立核算。
(三)有效性分析。
不動產權籍調查項目全年順利實施,成果全部審核入庫。
檔案整合工作基本完成,投入試用并逐步優(yōu)化;所有業(yè)務檔案整理歸檔。
不動產登記業(yè)務及時辦結率100%,不動產登記工作全面有序開展。
(四)可持續(xù)性分析。
項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會組織項目人員進行專業(yè)技術知識的培訓,項目持續(xù)可行。
(二)專項資金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。
無
通過認真自查,南縣不動產登記中心20xx年本級專項項目在決策上科學合理,實施過程嚴謹規(guī)范,項目績效明顯,較好地達到了預期效果,按20xx年度項目支出績效自評標準,自評綜合得分為95分,自評結論為優(yōu)秀。
活動績效評估報告篇十五
南寧市江南區(qū)明陽電灌管理站位于南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)新橋村80號,是一個中型提水灌溉工程單位,核定人員編制19名,實有在編在崗職工10人,聘用1人,離退休職工24人。為獨立核算的公益二類事業(yè)單位。主要職責:編制泵站運行計劃,落實監(jiān)測管理維護責任,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;提供農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水;負責泵站其他開發(fā)工程。內設機構:辦公室、供水生產室、財務室。全部納入20xx年度部門預算編制范圍。
(一)項目概況。
(1)立項依據:黨工委、管委會明確規(guī)定或批示同意安排的項目。
(2)項目任務:本項目由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業(yè)務開支,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業(yè)發(fā)展。
(二)項目績效目標。
(1)項目總體目標:通過加強農田水利建設,促進農業(yè)增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,確保為保護水利事業(yè)發(fā)展提高社會效益。
(2)通過單位會議討論決定,制定好20xx年全年工作計劃,要求全站職工,各個崗位根據工作實際,有時俱進,按時完成泵站日常維修養(yǎng)護,抓好防汛、抗旱、農村安全飲用水工程、支干渠整修等工作。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
了解20xx年度本單位泵站運行費管理使用和效益情況,為預算績效管理和年度預算提供依據。進一步強化部門支出責任,優(yōu)化資源配置,控制成本,確保項目工程質量,提高服務對象的滿意度、專項資金使用效率和項目管理水平。
(二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。
本單位嚴格按照相關方案及制度,對項目部門開展績效評價工作。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性與定量相結合、客觀公正的原則,語句各類工程配置標準,圍繞績效目標,從項目的.申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用目標結果比較法、公眾評價法等評價方法進行評價。
1、前期準備。下發(fā)通知,單位自評。成立績效評價小組,制定績效評價方案。
2、組織實施。整理項目相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,座談了解項目實施情況,到項目現(xiàn)場實地核查。
3分析評價。分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價并提出建議。
最后在上述工作的基礎上,對績效數(shù)據進行統(tǒng)計分析,并根據設定的績效評價標準,對各項指標進行評價,形成績效評價自評報告。
(一)綜合評價情況。
本單位根據有關規(guī)定,整理、綜合分析項目相關信息,并通過核實項目績效產出數(shù)量、時效和成本,實地察看了項目完成質量及效果情況,對績效數(shù)據進行統(tǒng)計分析,并根據相關資料撰寫績效評價報告,就初步結果和評價報告與相關方面進行溝通核實,提交績效評價報告。
(二)評價結論。
按照財政資金使用用途和目的,健全了資金管理制度,款項支付規(guī)范,最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效率,認真執(zhí)行年初預算資金計劃,賬務核實及時規(guī)范,保障了單位正常運轉,促進了項目建設全面完成,較好地完成了年度工作目標任務。
(一)項目投入情況。
根據黨工委、管委會明確規(guī)定或批示同意安排的項目,由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業(yè)務開支,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業(yè)發(fā)展。
(二)項目過程情況。
本單位在項目的管理和資金使用上,根據相關規(guī)定及制度,嚴格按照各項資金使用用途安排該項資金的支出使用,資金的使用嚴格按照有關國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費,嚴格遵守“專款專用”原則嚴格落實各項資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。
(三)項目產出情況。
根據20xx年度預算批復項目預算12.00萬元,本單位在編在崗職工10人,聘用1人,按照年初計20xx年1月1日至20xx年12月31日,每月按進度對公用、泵站運行費項目開展日常辦公、生產業(yè)務活動,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業(yè)發(fā)展。
(四)項目效果情況。
本單位20xx年度按照各項相關規(guī)定及制度,按照年初預算安排認真完成各項業(yè)務活動,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業(yè)灌溉用水、人飲生活用水安全等。本部門項目的完成,加強了農田水利建設,促進農業(yè)增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,改善農業(yè)生產條件和農村生態(tài)環(huán)境,在社會、經濟、生態(tài)等方面由顯著效益。
(一)可推廣的經驗及做法。
做好前期規(guī)劃設計、立項申報、項目儲備等前期工作;完善內控建設制度,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準和范圍;加強新政策規(guī)定等業(yè)務學習,準確地根據年度內可預見的工作任務細化預算目標,科學合理地編制部門預算。根據實際情況,定期做好預算分析,掌握進度,提高部門預算收支管理水平。
(二)存在的問題及原因分析。
單位部門的技術力量薄弱,業(yè)務管理能力嚴重不足,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和專業(yè)技術人員具體指導,工程標準較低,工作質量不高,后續(xù)管理及維修養(yǎng)護有待加強;水利基礎不強,項目資金有限,投入力度仍需要加大。
1、加快水管體制改革步伐,逐步建立農田水利工程管理體制和運行機制。
2、確定工程維修養(yǎng)護的補助標準,建立和健全資金監(jiān)管體系,加強對維修養(yǎng)護補助資金的使用管理體系和監(jiān)督檢查。
無其他需要說明的問。
活動績效評估報告篇十六
根據市住房和城鄉(xiāng)建設局《關于開展20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價工作方案》通知精神,我局認真對照績效評價指標表,嚴格按照有關考核評分設置的分值和績效評價指標全面開展自查、自評工作,對發(fā)現(xiàn)的相應不足之處及時完善落實,確保按時按質完成20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目績效評價工作,現(xiàn)將自查、自評情況匯報如下:
(一)項目概況。
20xx年,我局完成兩個老舊小區(qū)改造,建筑面積2、13萬平方米,居民住戶322戶。其中,生活一區(qū)建筑面積1、52萬平方米,居民住戶212戶;生活二區(qū)建筑面積0、61萬平方米,居民住戶110戶。
(二)項目績效目標。
1、防水、管網改造。對樓面鋪設防水材料、雨污管網進行開挖更換,滿足需求。樓面防水鋪設3601、54平方米,雨污管網改造380米,排水清淤694米,更換雨水檢查井49座,更換溝蓋板4、69立方米。
2、綠化改造。對原有的草坪、花灌、喬木、樹林進行規(guī)劃設計;對小區(qū)綠化苗木修剪259、3平方米,清理花園花臺內雜物425、63平方米,在小區(qū)補種91株中大型灌木,草皮補種298、86平方米,使花園花臺整潔美觀。
3、環(huán)衛(wèi)設施改造。對原有垃圾房消毒封堵,新建不銹鋼垃圾房2套,擺放封閉式垃圾桶8個,垃圾桶、垃圾箱規(guī)格一致,外觀整潔,分類歸集,分布合理。
4、安防、消防改造。小區(qū)主要出入口、重要通道、公共設施、車輛集中停放等區(qū)域設置監(jiān)控探頭24個。老舊小區(qū)按防火規(guī)范要求增補小區(qū)室外消火栓,疏通消防通道,在公共設施建筑內合理增設掛墻式滅火器,門崗設置車輛識別道閘2套,人臉識別探頭2個與公安系統(tǒng)聯(lián)網,讓小區(qū)安全更有保障。
5、道路、硬化、照明改造。對小區(qū)內破損的道路、下水道、樓梯扶手及路燈、樓道燈等照明設施進行修復,結合小區(qū)實際情況,對居民活動場所等進行硬化。對小區(qū)外沿主次干道的道路進行修繕硬化。道路無破損,照明設施完好,需要硬化的場所得到及時硬化,完成道路維修改造混泥土地坪181、95立方米,太陽能路燈安裝5套。
6、小區(qū)容貌改造。對小區(qū)住宅沿主次干道外立面有破損的,進行修繕出新。對小區(qū)內亂搭亂建、亂堆亂放、亂貼亂畫進行集中整治,新建文化長廊及休閑四角亭各一座,安裝健身器材6套,更換宣傳櫥窗7個,小區(qū)整體環(huán)境明顯改善,墻體樓道粉刷9186、76平方米,樓道扶手刷漆704、52平方米。
(三)項目任務完成情況。
按照20xx年度老舊小區(qū)改造目標任務,我局完成物探隊老舊小區(qū)改造項目,涉及兩個老舊生活小區(qū),總建筑面積2、13萬平方米,居民322戶。目前,改造任務全部完成,施工方已準備好竣工驗收相關材料,我局將根據工作安排,于近期組織進行竣工驗收。
(四)項目資金到位及使用情況。
在專項資金使用中,宜良縣嚴格遵循公開、公平、公正、透明的原則組織實施,??顚S茫?0xx年老舊小區(qū)改造工程共投入資金260余萬元,其中中央補助資金245萬元,其余為單位自籌,最終投入金額以審計結果為準。
根據《關于開展20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價工作方案》,20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績效評價的評價指標體系分為資金管理、項目管理、產出效益、服務對象滿意度4個一級指標,分設11個二級指標??冃гu價滿分100分。綜合評價項目得分為99分。評價結果具體分析如下:
(一)資金管理。
1、資金籌集。
我縣當前提升改造工作的大部分資金來自于中央財政補助資金,地方財政沒有安排補助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。產權單位、居民等社會籌資10余萬元,占項目改造資金比例的4%,相對較少。
2、資金分配。
在資金使用分配方面,我局嚴格按照財務管理規(guī)定使用管理資金,根據縣財政局要求,及時將資金撥付至項目建設管理方,建設管理單位又根據工程進度適時撥付,確保資金保障到位,有效推動改造工作。
3、資金使用管理。
在資金使用管理方面,我局根據財務管理規(guī)定及施工合同約定,嚴格執(zhí)行預算要求,并根據施工進度撥付施工進度款項。在資金使用管理上,因改造項目產權單位為正縣級事業(yè)單位,在財務管理方面比較規(guī)范,應產權單位提出建議,我局在征求財政部門的意見后,直接將爭取到的專項資金撥付產權單位用于項目改造,沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀問題,確保專項資金完全用于改造項目。
(二)項目管理。
1、政策公開。
我局嚴格秉承“公平、公正、公開、透明”原則,在改造前、改造中及時公開國家、省、市老舊小區(qū)改造相關政策,積極公開老舊小區(qū)改造工作相關事項。包含老舊小區(qū)改造相關文件、可研批復、設計平面圖紙、招標公示、工程改造項目等內容。
2、評價報告報送及時、完整性。
根據市住房和城鄉(xiāng)建設局要求,我局及時對照績效評價指標內容,全面開展自查、自評工作,及時報送績效自評表,并撰寫績效評價報告,確保報告的完整性。
(三)產出效益。
20xx年,我局老舊小區(qū)改造項目實施以來,嚴格按照年度目標任務,精心組織實施。因受新冠肺炎疫情影響,項目開工時間延長至20xx年4月29日。目前,全縣2個老舊小區(qū)全面完工。完成的戶數(shù)目標、面積目標、樓棟目標、小區(qū)目標均達到了100%。改造后的老舊小區(qū),統(tǒng)一設置了道閘,配備了小區(qū)文化長廊、文化活動室、健身器材等文體設施,配置了垃圾桶,安裝了監(jiān)控設施,小區(qū)安防基礎設施得到大幅提升,功能性方面也得到有效改善,配套設施進一步完善,居民的滿意度和幸福感也得到很大提升。
(四)服務對象滿意度。
在改造工作結束后,積極組織了居民滿意度調查。通過調查統(tǒng)計,兩個改造小區(qū)滿意度達到81、4%。改造后達到了“改善城市環(huán)境面貌、提高群眾居住質量、構建和諧社會”的目標,居民居住環(huán)境顯著提升。
(一)提升改造資金籌措困難。大部分老舊小區(qū)的居民群眾非常愿意對所居住的小區(qū)進行更新改造,但要讓其分擔改造資金都存在著抵觸情緒。中央、省、市雖然出臺了補助標準,但缺口較大,當前提升改造工作的大部分資金來自于中央財政,可持續(xù)的市場化推進改造模式和融資方式也尚未建立,資金渠道有限,與其他民生工程相比推進難度較大。
(二)不可預見性問題多發(fā),設計方案需隨時調整。實施改造的小區(qū)建成年代較早,在改造過程中常常出現(xiàn)一些不可預見性的問題。比如,在排污管道的清理過程中,部分管道堵塞嚴重,靠一般疏通方式達不到效果,需對路面進行開挖后才能清理,開挖后,又發(fā)現(xiàn)管道腐蝕嚴重,需更換管道等等問題,以至對設計施工方案改了又改,隨著施工不停的進行調整。
(三)老舊小區(qū)改造中可優(yōu)化利用的空間較少。受時代影響,在80、90年代建成的小區(qū),沒有充分考慮到停車位的需求,針對現(xiàn)在私家車日夜增多的現(xiàn)狀,即使對老舊小區(qū)進行改造,但也沒有相應的空閑空間進行規(guī)劃,無法解決停車難的問題。
(一)精準定位,合理設計,確保改造項目符合民意。
1、有針對性地制定改造方案。按照“一區(qū)一策”的辦法,在全面調研的基礎上,針對物探隊兩個生活小區(qū)的實際問題,反復勘察現(xiàn)場,征求群眾意見,充分論證方案,科學規(guī)劃設計,分別制定改造方案組織實施,有重點地解決停車難、雨污水堵塞、房屋漏水、管道破損等問題,徹底解決群眾最關心的問題。
2、精細籌劃,確保全面覆蓋。本著“應改則改”的原則,在全面深入了解掌握老舊小區(qū)住宅現(xiàn)狀的情況下,將居住環(huán)境、基礎設施、屋頂防水、物業(yè)管理、黨建活動陣地、垃圾分類收集設施、安防設施、水電等多項內容列為重點,全方位實施改造。
3、“實用”先行,“美觀”保障。宜良縣老舊小區(qū)改造堅持改善民生,改造內容以基礎設施、房屋修繕為主,進一步提高房屋宜居性。
(二)以人為本,居民共謀,同建美好家園。
1、發(fā)揮街道、社區(qū)的橋梁紐帶作用。改造前期,依托街道、社區(qū)充分做好群眾工作,摸排調研群眾改造意愿,利用居民征集意見會、宣傳欄、居民代表座談會等多種形式多個信息渠道,全面而深入地了解小區(qū)居民關心的熱點問題,對每個問題,做到原因剖析徹底,解決方案論證充分,確保改造工作不脫節(jié)。
2、發(fā)揮居民代表的溝通協(xié)調作用。改造過程中,將矛盾暴露和溝通協(xié)調環(huán)節(jié)下移,使群眾在挪移太陽能設施等方面積極配合,有利于營造和諧的施工環(huán)境。
3、發(fā)揮居民監(jiān)督員實時監(jiān)督作用。老舊小區(qū)改造是在居民正常生活中同步實施的,因此安全文明施工、質量嚴格把控尤為重要,物探隊還專門請單位退休老干部幫助,對改造過程中存在的相關問題提出意見建議,參與監(jiān)督,隨時糾正問題。
(一)要積極拓展籌資渠道。在堅持政府投入為主體的基礎上,要轉變思維模式,積極搭建投融資平臺,拓寬融資渠道,以政府投入為杠桿,撬動社會資本投資、居民出資參與,形成多方合力。充分利用小區(qū)的既有資源吸引社會資金,建立“利益共享、風險共擔、全程合作”的關系,形成“政府扶持帶動,企業(yè)融資共建,居民參與受益”的共贏模式,減輕政府的財政投入的壓力,增加社會投資渠道。
(二)要注重居民全程參與。改造前要充分尊重小區(qū)居民的意愿,評議改造項目,確定建設方案并進行公示,確保改造內容切合小區(qū)居民群眾需求。改造中要成立管理機構,建立居民義務監(jiān)督機制,隨時接受監(jiān)督、糾正問題,充分發(fā)揮居民代表在提升改造過程中的溝通協(xié)調作用;健全完善日常協(xié)商議事平臺,將矛盾的溝通協(xié)調環(huán)節(jié)下移,使居民群眾在施工時積極配合,營造和諧的施工環(huán)境。改造后要問效于民,將小區(qū)居民的滿意度作為驗收的重要標準,真正讓居民群眾參與到小區(qū)提升改造當中。
(三)要嚴把前瞻設計標準。在老舊小區(qū)提升改造的設計上要追趕現(xiàn)階段城建標準,更要立足長期城市發(fā)展變化超前設計規(guī)劃。在老舊小區(qū)有限的空間內,引入利用率更高、使用更加有效的立體停車場、智能物業(yè)管理系統(tǒng)及無障礙設施,使社區(qū)共享資源得到充分利用,實現(xiàn)老舊小區(qū)從硬件到軟件的全面升級。
(四)要加強物業(yè)準入監(jiān)管。改造前要把物業(yè)服務等級、服務內容、收費標準等列入征求意見的環(huán)節(jié)當中,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過招標方式確定物業(yè)管理公司,利用適當收取的物業(yè)費和車位租賃費來支撐日常管理、衛(wèi)生清理和垃圾清運等服務,通過社區(qū)督促、街道檢查、定期通報、財政獎勵等方式,強化對物業(yè)服務企業(yè)的監(jiān)管,實現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機制,共同維護改造成果。