2023年單位采購流程管理制度范文(16篇)

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    單位采購流程管理制度篇一
    請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
    2、請購單的要素。
    完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
    (1)請購的部門;
    (2)請購單填寫人;
    (3)請購的日期及需求時間;
    (4)請購的物品名;
    (5)請購的物品數(shù)量;
    (6)請購的物品規(guī)格;
    (7)請購的物品用途;
    (8)請購如有特殊需要請備注;
    (9)請購部門主管;
    (10)請購單審核人;
    (11)公司總經(jīng)理。
    3、請購單及其提報(bào)規(guī)定。
    (1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;
    (5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
    (6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
    (7)其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。
    二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
    1、請購的接收要點(diǎn)。
    (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;
    (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
    2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
    (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
    (2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
    (4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
    三、詢價(jià)及其規(guī)定。
    2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
    3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
    5、詢價(jià)時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
    6、在詢價(jià)時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
    四、比價(jià)、議價(jià)。
    1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
    3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo);
    4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
    五、入庫。
    (2)倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;
    (3)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。
    六、付款。
    采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
    單位采購流程管理制度篇二
    為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。
    一、目的。
    為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要,提高采購工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
    二、范圍。
    各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.
    三、職責(zé)。
    1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
    2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
    3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
    4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
    5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
    6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
    7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。
    8.及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
    9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。
    10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    四、人員配置及崗位分工。
    1.人員配置。
    采購部長一人,采購員二人,內(nèi)勤一人。
    2.分工。
    計(jì)劃分為板材材料采購一人,墊片材料采購一人,零星及設(shè)備、模具采購一人,內(nèi)勤一人(基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等)。
    五、程序。
    采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好壞,直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率,降低成本最有效的方法。在整個采購過程中,采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。
    (一)請購及其規(guī)定。
    1.請購單要填寫完整,具體應(yīng)包括以下要素:
    (1)請購的部門;
    (2)請購物品所屬項(xiàng)目;
    (3)請購的用途;
    (4)請購的物品名;
    (5)請購的物品數(shù)量;
    (6)請購的物品規(guī)格;
    (7)請購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求)等;
    (8)請購的物品的需求時間(使用時間);
    (9)請購如有特殊需要請備注;
    (10)請購單填寫人;
    (11)請購部門主管;
    (12)請購單審核人;
    (13)倉庫保管員;
    (14)公司總經(jīng)理。
    2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定。
    (1)計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部;
    (2)固定資產(chǎn)申購按照(固定資產(chǎn)購置申請表)的.格式進(jìn)行填寫提報(bào);
    (3)日常零星采購按照公司印制的(月份材料使用計(jì)劃)的格式填寫提報(bào);
    (4)請購部門在提報(bào)計(jì)劃單時,應(yīng)要求采購部簽字接收人,請購部門備份;
    (6)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門,并在計(jì)劃單上寫上說明。
    (7)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
    (8)計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
    3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門。
    (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。
    (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
    (二)請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
    1、請購的接收要點(diǎn)。
    (3)無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購;
    (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
    2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定。
    (1)對于計(jì)劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
    (2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    (3)無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
    (4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
    3、采購周期的規(guī)定。
    (1)常規(guī)商品采購周期在7天時間;
    (三)詢價(jià)及其規(guī)定。
    2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
    3.對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    4.所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則不能通過中間商詢價(jià);
    5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
    7.詢價(jià)時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
    10.在詢價(jià)時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
    (四)比價(jià)、議價(jià)。
    1.對供應(yīng)商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
    3.收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格;
    5.參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
    (五)合同的簽訂及其規(guī)定。
    1.合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。
    (1)合同正文應(yīng)包含的要素。
    (2)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn);采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求;合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;付款方式;交貨日期;質(zhì)量保證期;質(zhì)量要求及規(guī)范;違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;雙方的公司信息;其他約定。
    (3)合同簽訂及其規(guī)定。
    1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;
    2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;
    3)為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù),采購時要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單;
    4)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;
    5)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;
    7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;
    8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;
    9)比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;
    10)合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查;
    11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;
    12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔;
    (七)付款及合同執(zhí)行。
    1.付款規(guī)定。
    (1)所有已簽訂合同付款時應(yīng)按照合同規(guī)定的付款;
    (2)按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
    (3)按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時,該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款;
    (4)財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
    2.合同執(zhí)行。
    (八)驗(yàn)收與入庫。
    1.報(bào)驗(yàn)。
    (1)供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同,材料進(jìn)廠時采購部應(yīng)及時的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收;
    (2)對材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行;
    (3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;
    (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
    2.入庫。
    (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;
    (2)材料在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知保管員,由保管員及時安排卸貨與搬運(yùn);
    (3)質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的材料,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;
    (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;
    (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;
    (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。
    單位采購流程管理制度篇三
    酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作.
    二、采購部工作基本要求。
    1、所有采購項(xiàng)目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
    3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
    4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
    8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
    單位采購流程管理制度篇四
    為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一,根據(jù)建設(shè)部令(第110號)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下:
    一、裝修申報(bào)程序:
    1、住戶裝修住宅,必須提前7天向物業(yè)公司申報(bào),填寫《住宅裝修申請表》,如實(shí)填報(bào)裝修項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊(duì)伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件(復(fù)印件)等,送物業(yè)公司審批。
    2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
    3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
    4、工程完工后,經(jīng)物業(yè)公司驗(yàn)收,無違章或滲、漏、堵、損壞等情況.可退回押金;若有上述問題,從押金中扣除賠償費(fèi)用和罰款,多退少補(bǔ);完工半年內(nèi),如發(fā)現(xiàn)上述問題,由裝修戶負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
    5、工程驗(yàn)收合格后,物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費(fèi),包括施工隊(duì)伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
    6、住戶裝修申請時必須繳清所有費(fèi)用方可辦理裝修手續(xù)。
    二、裝修范圍:
    1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層,上下水管道、電路等;
    3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途;
    4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾;
    6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路,()并留好檢測口;
    7、禁止改動煤氣管道,若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請,由煤氣公司負(fù)責(zé)改動;
    三、裝修施工管理:
    1、裝修時間必須在上午8:00—12:00、下午14:00—18:00,不得擅自延長裝修時間,以免影響他人的休息,只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準(zhǔn)后方可按規(guī)定延長。
    2、裝修垃圾應(yīng)該及時的清運(yùn),按物業(yè)公司指定的位置和時間進(jìn)行堆放、清運(yùn)。
    3、如額外使用公用設(shè)施,如:供電增容等,還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
    4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記,辦理出入證。
    5、非房屋所有權(quán)人進(jìn)行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、委托書或相關(guān)書面證明;
    四、違章裝修處罰:
    1、責(zé)令停工。
    2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
    3、扣留或沒收工具。
    4、停水、停電。
    5、賠償經(jīng)濟(jì)損失。
    6、視情節(jié)扣除管理押金。
    7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行罰款。
    以上幾種處罰可同時進(jìn)行。
    五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
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    單位采購流程管理制度篇五
    一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。
    二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價(jià)廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價(jià)格必須低于市場價(jià)。
    三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。
    四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。
    五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次,特殊情況及時調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。
    六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。
    七、大宗物品采購價(jià)格,一月一公布,(米、肉等)。
    八、采購人員在采購物品時,嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。
    九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。
    十、采購員采購物品,要做到定點(diǎn)采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,講職業(yè)道德。
    單位采購流程管理制度篇六
    第一條為規(guī)范公司的采購管理,保證所需商品的及時、合理采購,特制定本制度。
    采購活動必須有計(jì)劃地進(jìn)行,采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計(jì)劃,來確定公司總體的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃分為季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。
    每季度末,采購部必須制定下個季度的采購計(jì)劃,季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
    月度采購計(jì)劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
    3、臨時性采購。
    若有臨時性或緊急性的采購需求,由需要部門提出申請,交部門經(jīng)理簽字后,交總經(jīng)理或董事長審批后,交采購員執(zhí)行采購活動。
    第三條采購方式:
    除一般采購方式外,采購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
    一)集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,由采購員提出建議,報(bào)公司審批后,集中辦理采購。
    二)提前采購:通過市場調(diào)研,某些采購對象的價(jià)格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的,由采購員提出建議,報(bào)公司審批后,辦理提前采購。
    第四條采購周期。
    采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需,制定材料采購周期期限表,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時,應(yīng)立即修正。
    第五條詢價(jià)、議價(jià)。
    一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià),并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
    二)對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,在“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,并另附上詢過價(jià)的商家通訊方式,辦理審批手續(xù)。
    第六條材料入庫:
    采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù),采購員會同倉庫保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,再辦理材料入庫手續(xù),并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
    第七條付款審批:按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
    單位采購流程管理制度篇七
    請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
    2、請購單的要素。
    完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
    請購的部門;
    請購物品所屬項(xiàng)目。
    請購的用途。
    請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。
    請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。
    請購物品的需求時間。
    請購如有特殊請備注。
    請購單填寫人。
    請購部門主管。
    請購單審核人。
    采購副總審核。
    財(cái)務(wù)審核人。
    3、請購單及其提報(bào)規(guī)定。
    請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;
    請購部門在提報(bào)申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;
    如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
    請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
    二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
    1、請購的接收要點(diǎn)。
    通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
    對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
    2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
    對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
    對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
    重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
    三、詢價(jià)及其規(guī)定。
    2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;
    3、詢價(jià)時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
    4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;
    四、比價(jià)、議價(jià)。
    1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
    五、合同的簽訂及其規(guī)定。
    1、合同正文應(yīng)包含的要素。
    (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn);
    (3)付款方式。
    (4)工期。
    (5)質(zhì)量保證期。
    (6)其他約定。
    2、合同簽訂及其規(guī)定。
    (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;
    (2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;
    3、合同執(zhí)行。
    六、報(bào)驗(yàn)與入庫。
    1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;
    2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。
    單位采購流程管理制度篇八
    第一條為了加強(qiáng)中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)的使用效益,根據(jù)財(cái)政部《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》,制定本辦法。
    第二條本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。
    第三條各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是:建立健全各項(xiàng)管理制度,合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn),提高固定資產(chǎn)使用效益,保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
    第四條各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。
    第五條國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(以下簡稱國管局)負(fù)責(zé)中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項(xiàng)工作,負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標(biāo)準(zhǔn),對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購置;負(fù)責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑,對各部門的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;各部門的國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理,并對實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)督管理。
    第六條各部門的國有資產(chǎn)管理部門,應(yīng)設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定,工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。
    第七條各部門必須對專用設(shè)備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)等管理制度;技術(shù)復(fù)雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員,應(yīng)在考核合格后,方可上崗。
    第八條符合下列標(biāo)準(zhǔn)的列為固定資產(chǎn):
    (二)單位價(jià)值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但耐用時間在一年以上的大批同類物資,按固定資產(chǎn)管理。
    第九條固定資產(chǎn)分為六類:房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
    (一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
    (二)專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備,包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。
    (三)一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。
    (四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀(jì)念品、裝飾品、展品、藏品等。
    (五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
    (六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。
    第十條固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià):
    (二)自行建造的固定資產(chǎn),按建造過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬;
    (五)無償調(diào)入固定資產(chǎn),不能查明原值的,按照估價(jià)入賬;
    (六)盤盈的固定資產(chǎn),按照重置完全價(jià)值入賬;
    (九)融資租入的固定資產(chǎn),按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價(jià)款、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等記賬;
    (十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費(fèi),不計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。
    第十一條固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊,按原值入賬。
    第十二條已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外,不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價(jià)值:
    根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的;增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來暫估價(jià)值的;發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。
    第十三條固定資產(chǎn)的價(jià)值變動,由國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦理,并及時通知財(cái)務(wù)部門,對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理,按《行政單位會計(jì)制度》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定執(zhí)行。
    第十四條購置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道,屬于基本建設(shè)范圍的(單臺設(shè)備和單項(xiàng)工程在五萬元以上的),由基本建設(shè)投資解決,不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)或其它經(jīng)費(fèi)解決。屬于專項(xiàng)控制商品,必須按規(guī)定報(bào)主管部門批準(zhǔn)后才能購置。
    國有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
    第十五條購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn),應(yīng)由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗(yàn)收,屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會同技術(shù)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項(xiàng)目交付使用驗(yàn)收單據(jù)等憑證,填制固定資產(chǎn)增加通知單,辦理有關(guān)入庫、財(cái)務(wù)報(bào)銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。
    第十六條接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn),應(yīng)由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接,并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單等憑證,填制固定資產(chǎn)增加通知單,辦理有關(guān)入庫、財(cái)務(wù)報(bào)銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。
    第十七條調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn),按《中央國家機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報(bào)批,由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單等憑證,填制固定資產(chǎn)減少通知單,辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。
    第十八條正常報(bào)廢的固定資產(chǎn),由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定,據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等,填制固定資產(chǎn)減少通知單,辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
    第十九條非正常損失減少的固定資產(chǎn),由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定后,對非正常損失要查明原因,追究責(zé)任;據(jù)鑒定意見、對非正常損失責(zé)任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等,填制固定資產(chǎn)減少通知單,辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
    第二十條固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算,包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計(jì)劃采購、驗(yàn)收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實(shí)物管理和財(cái)務(wù)核算。
    第二十一條在固定資產(chǎn)的日常管理中,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類核算,審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查;國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計(jì)劃采購、驗(yàn)收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理,并負(fù)責(zé)分類進(jìn)行實(shí)物量核算,根據(jù)各部門的實(shí)際情況,某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān);技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定;使用部門負(fù)責(zé)合理、有效使用和日常維護(hù)管理,杜絕浪費(fèi)。
    第二十二條固定資產(chǎn)預(yù)算及購置計(jì)劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約,要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置,充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn),防止積壓浪費(fèi)。對按規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn),要提供詳細(xì)的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
    第二十三條國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點(diǎn)等日常管理制度。使用部門須指定專人負(fù)責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。
    第二十四條國有資產(chǎn)管理部門對驗(yàn)收入庫及投入使用的固定資產(chǎn),須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》,按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產(chǎn),要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進(jìn)行保管,填寫保管單位并定期檢查,庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意,任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》,據(jù)單入賬;使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準(zhǔn),任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn),須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,辦理借用手續(xù)。
    第二十五條國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品,要建立領(lǐng)用交還制度,并督促使用人愛護(hù)所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時,應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后,方可辦理調(diào)動手續(xù)。
    第二十六條國有資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對賬一次,使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符,固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)查明原因,說明情況,編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。
    第二十七條各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財(cái)務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴(yán)重或掛靠單位脫鉤等情況,按國家規(guī)定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的,應(yīng)由本部門國有資產(chǎn)管理部門報(bào)國管局確定。
    第二十八條不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn),也要分類登記,參照本辦法管理。
    第三十條凡違反本辦法的,按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
    第三十一條各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法,并送國管局備案。
    第三十二條本辦法由國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)解釋。
    第三十三條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(國管財(cái)字[1987]第169號)同時廢止。
    單位采購流程管理制度篇九
    為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。
    (1)決策民主化;。
    (2)操作透明化;。
    (3)權(quán)力分散化;。
    (4)采購規(guī)范化;。
    (5)效益最大化。
    2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
    具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
    (3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;。
    (4)對供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);。
    (1)根據(jù)市場信息及時提供價(jià)格建議;。
    (2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;。
    (3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;。
    (4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
    (5)采購人員隨時注意市場價(jià)格的變化,并及時將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
    4、特殊情況的處理辦法:。
    當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價(jià)采購管理小組無法裁定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
    1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級比價(jià)采購管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
    2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評價(jià),統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購辦公室審核備案,辦理采購物資價(jià)格審核單后具體執(zhí)行。
    3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
    4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
    5、在比價(jià)采購工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。
    6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
    7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。
    五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時備查。
    1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;。
    2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。
    單位采購流程管理制度篇十
    為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,采購流程管理制度。
    1.請購的定義。
    請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
    2.請購單的要素。
    完整的請購單應(yīng)包括一下要素:
    (1)請購的部門;
    (2)請購物品所屬項(xiàng)目;
    (3)請購的用途;
    (4)請購的物品名;
    (5)請購的物品數(shù)量;
    (6)請購的物品規(guī)格;
    (7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;
    (8)請購的物品的需求時間;
    (9)請購如有特殊需要請備注;
    (10)請購單填寫人;
    (11)請購部門主管;
    (12)請購單審核人;
    (13)采購副總審核;
    (14)財(cái)務(wù)審核人;
    (15)公司總經(jīng)理。
    3.請購單及其提報(bào)規(guī)定。
    (1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;
    (2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);
    (3)其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報(bào);
    (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報(bào);
    (5)請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;
    (7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
    (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
    (9)請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
    4.公司物資請購單的提報(bào)部門。
    (1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);
    (2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);
    (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。
    1、請購的接收要點(diǎn)。
    (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
    (4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
    2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
    (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
    (2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
    (4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
    3、采購周期的規(guī)定。
    (2)單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購,采購周期不應(yīng)超過15天。
    (6)遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略;
    2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
    3.對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
    5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
    7.詢價(jià)時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
    11.在詢價(jià)時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
    1.對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
    5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
    1.比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;
    3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
    1.合同。
    合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
    (1)合同正文應(yīng)包含的要素。
    1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn);
    3)包裝要求;
    4)合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;
    5)付款方式;
    6)工期;
    7)質(zhì)量保證期;
    8)質(zhì)量要求及規(guī)范;
    9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;
    10)雙方的公司信息;
    11)其他約定。
    (2)合同簽訂及其規(guī)定。
    1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;
    2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;
    3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;
    4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn);
    5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;
    6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;
    7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
    8)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;
    9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;
    10)比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;
    11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;
    12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;
    13)簽訂的所有合同應(yīng)及時報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
    1.付款規(guī)定。
    (2)按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
    (4)財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
    2.合同執(zhí)行。
    七、報(bào)驗(yàn)與入庫。
    1.報(bào)驗(yàn)。
    (1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;
    (2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
    (3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;
    (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
    2.入庫。
    (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;
    (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;
    (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;
    (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。
    單位采購流程管理制度篇十一
    為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。
    (一)采購原則。
    1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
    2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。
    4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
    5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
    6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
    (二)采購申請。
    1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
    2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
    3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。
    4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。
    1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
    2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。
    3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
    (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)。
    1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
    2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
    3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
    4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
    5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
    (五)采購方式。
    1、集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
    2、長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
    3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審。
    單位采購流程管理制度篇十二
    (一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實(shí)際銷售情況。
    (二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。
    (三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價(jià)格--建立商品資料。
    (四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知調(diào)整商品基本資料和價(jià)格。
    (五)繼續(xù)銷售。
    單位采購流程管理制度篇十三
    為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。
    (一)采購原則。
    1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
    2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。
    3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購;
    4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
    (二)采購申請。
    1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
    2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。
    3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。
    1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
    2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進(jìn)行審核,審核通過后方能進(jìn)行采購。
    3.采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。
    (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)。
    1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
    2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
    3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
    4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
    5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
    (五)采購方式。
    1.集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
    2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
    3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審,且作出相關(guān)評審記錄。
    (六)采購實(shí)施。
    1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
    2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
    3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
    (七)采購付款方式。
    1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
    2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
    (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。
    1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
    2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
    各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
    單位采購流程管理制度篇十四
    1.采購部總計(jì)定員人,月定額工資總計(jì)元。
    3.采購主管人,月定額工資元。
    4.采購專員人,月定額工資元。
    1.全面主持采購部工作,擬定并執(zhí)行采購戰(zhàn)略,擬定本部門的工作方針和發(fā)展方向,主持制訂并完善采購部各項(xiàng)規(guī)章制度和重要計(jì)劃,組織貫徹執(zhí)行,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
    2.負(fù)責(zé)審核年度、季度、月度需求計(jì)劃,并進(jìn)行采購預(yù)算管理,確保采購計(jì)劃和預(yù)算合理。
    3.負(fù)責(zé)采購價(jià)格管理工作,預(yù)測市場各類物品的價(jià)格變化,為采購成本控制工作負(fù)責(zé)。
    4.主持供應(yīng)商選擇、采購招標(biāo)、合同評審等工作,參與簽訂采購合同,組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng),多方面開拓供應(yīng)商渠道,并負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商的考核與評價(jià),對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理。
    5.控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量和交期,保證所采購的產(chǎn)品能滿足各個部門的質(zhì)量和時間的要求,對不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商和不能按時交貨的供應(yīng)商進(jìn)行處理。如因所采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或不能按期交貨而給公司造成損失,應(yīng)根據(jù)損失大小給予采購部經(jīng)理罰款及降級的處分。
    6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)、考核部門人員,根據(jù)工作需要提出人。
    事調(diào)整建議,為控制部門人事費(fèi)用和人員編制負(fù)責(zé)。
    1.負(fù)責(zé)處理各部門遞交的請購計(jì)劃,擬訂各類物資采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,確保采購任務(wù)按時完成。由于所采購物品不能按時、按質(zhì)、按量交貨給公司造成損失的,采購主管應(yīng)承擔(dān)罰款元。
    2.調(diào)研公司各部門的物資需求和消耗狀況,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化,實(shí)時掌握市場價(jià)格和替代品的信息,控制采購成本,為采購價(jià)格的市場最低負(fù)責(zé)。
    3.在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下,參與擬定部門發(fā)展方向和編制采購預(yù)算,控制采購費(fèi)用,為采購費(fèi)用的合理性負(fù)責(zé)。
    4.具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商分析和供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和維護(hù)工作,維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系,確保以最合理的價(jià)格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物資。
    5.負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量管理工作,監(jiān)督采購專員進(jìn)行采購物資的檢驗(yàn),控制采購交期和質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不符合要求,應(yīng)予以稽核調(diào)查,并根據(jù)公司損失大小,處以元以上罰款。
    6.協(xié)助財(cái)務(wù)部做好采購結(jié)算工作,確保采購部結(jié)算中的票據(jù)與合同順利傳遞。結(jié)算出現(xiàn)差錯時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,為公司挽回?fù)p失。
    7.協(xié)助采購部經(jīng)理規(guī)范采購專員的道德和行為,參與采購專員的.績效考核工資,有權(quán)利對采購專員的晉升、調(diào)薪、處罰等提出建議。
    四、采購專員責(zé)任說明。
    1.編制單項(xiàng)材料采購計(jì)劃和預(yù)算并實(shí)施采購,為采購計(jì)劃與預(yù)算的合理性和周全性負(fù)責(zé)。
    2.搜集、分析、匯總和考察評估供應(yīng)商信息,嚴(yán)格按照規(guī)定建立供應(yīng)商檔案和合同文本,為供貨商信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
    3.簽訂和送審小額采購合同,并為合同的有效性負(fù)責(zé)。
    4.協(xié)助采購主管處理日常采購、進(jìn)出口業(yè)務(wù),及時完成采購訂單制作,確認(rèn)、安排供應(yīng)商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。
    5.協(xié)助倉儲部驗(yàn)收到庫物資,保證所購物資滿足公司的質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)所采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題一次,處以元的罰款。
    6.制作貨物入庫相關(guān)單據(jù),積極配合庫房保質(zhì)保量地完成采購貨物的入庫,并負(fù)責(zé)商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據(jù)或者實(shí)物出現(xiàn)問題,采購專員應(yīng)及時處理,情節(jié)嚴(yán)重時應(yīng)上報(bào)并接受處罰。
    7.編制單項(xiàng)采購活動的分析總結(jié)報(bào)告,不能按時提交總結(jié)報(bào)告每次罰款元。
    單位采購流程管理制度篇十五
    第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理,進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為,提高采購工作效率和質(zhì)量,確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行,根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求,制定本辦法。
    第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購,醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。
    第三條物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則,嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,確保采購過程公開、規(guī)范,采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
    第四條醫(yī)療設(shè)備,每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報(bào)告(萬元以上同時要求提交可行性論證報(bào)告),由設(shè)備科組織調(diào)研,擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃,醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃,形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃,提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。
    第五條信息設(shè)備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報(bào)告(萬元以上同時要求提交可行性論證報(bào)告),由信息科進(jìn)行調(diào)研,醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算,討論審議年度需求計(jì)劃,報(bào)院辦公會審批后執(zhí)行。
    第六條后勤設(shè)備,每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃,根據(jù)年度投資預(yù)算,總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論,報(bào)分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后,確定后勤設(shè)備年度采購計(jì)劃。
    第七條臨時急用的各種設(shè)備,使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報(bào)告),由相關(guān)職能科室調(diào)研,分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。
    第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出,按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購,招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關(guān)職能科室調(diào)研,報(bào)分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研,報(bào)分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。
    第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材,應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時,使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意,由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批,如果該耗材長期使用,商談后納入醫(yī)院采購目錄。
    第十條物資采購根據(jù)具體情況,可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)等多種采購方式。
    第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組,負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況,通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門,物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
    第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程,其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長參加。
    第十三條年度計(jì)劃外審批的設(shè)備,按以下程序進(jìn)行采購:
    (一)醫(yī)療設(shè)備,單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購,審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
    (二)后勤設(shè)備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的,由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購,審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
    (三)信息設(shè)備,單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。
    第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料),按以下程序進(jìn)行采購:
    (一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材),單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
    (二)供應(yīng)物資材料,單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購,審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
    (三)后勤維修材料,單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購,采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。
    單位采購流程管理制度篇十六
    1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
    2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。
    3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
    一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:
    1.集中計(jì)劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計(jì)劃提出請購,采購部門集中辦理采購。
    2.長期報(bào)價(jià)采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
    3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
    4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
    5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。
    6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
    第三條采購作業(yè)處理期限。
    采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時,應(yīng)立即修正。
    (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
    (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
    (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
    (四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
    附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
    (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
    (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
    (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。
    1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計(jì)部門。
    2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者,請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。
    3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。
    價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核。
    1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。