環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告(通用14篇)

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    報告可以幫助我們了解某個領域的最新進展、解決問題或做出決策。報告的標題應簡明扼要地概括報告的主題和核心內容,吸引讀者的注意力。報告范文中的結構和內容都經過精心設計和優(yōu)化,可以作為我們寫作的參考和指導。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇一
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    (二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
    我國非常中國環(huán)保企業(yè)領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
    (1)穩(wěn)定國內外市場;
    (2)提高自主創(chuàng)新能力;
    (3)加快實施技術改造;
    (4)淘汰落后產能;
    (5)優(yōu)化區(qū)域布局;
    (6)完善服務體系;
    (7)加快自主品牌建設;
    (8)提升企業(yè)競爭實力。
    (三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    ……。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (一)經濟可行性。
    (二)政策可行性。
    (三)技術可行性。
    本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年,2001年改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的環(huán)保企業(yè)工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
    (四)模式可行性。
    環(huán)保企業(yè)項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
    (五)組織和人力資源可行性。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇二
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    一、微波烘干設備項目概況。
    (一)項目名稱。
    (二)項目承辦單位。
    1.《中華人民共和國公司法》;。
    2.《中華人民共和國行政許可法》;。
    3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(fā)(2004)20號;。
    4.《產業(yè)結構調整目錄2011版》;。
    5.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》;。
    6.《建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)》,國家發(fā)展與改革委員會2006。
    年審核批準施行;。
    8.企業(yè)投資決議;。
    9.……;。
    10.地方出臺的相關投資法律法規(guī)等。
    (五)項目建設內容、規(guī)模、目標。
    (六)項目建設地點。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
    (一)項目產品市場前景。
    (二)項目原料供應問題。
    (三)項目政策保障問題。
    (四)項目資金保障問題。
    (五)項目組織保障問題。
    (六)項目技術保障問題。
    (七)項目人力保障問題。
    (八)項目風險控制問題。
    (九)項目財務效益結論。
    (十)項目社會效益結論。
    三、主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
    四、存在的問題及建議。
    對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
    1.項目總投資來源及投入問題。
    項目總投資主要來自項目發(fā)起公司自籌資金,按照計劃在2012年3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在2011年4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
    項目發(fā)起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
    2.項目原料供應及使用問題。
    項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現(xiàn)就近采購。項目本著生產優(yōu)質產品、創(chuàng)造一流品牌的理念,對原材料環(huán)節(jié)進行嚴格把關,對原料供應商進行優(yōu)選,保證生產順利進行。
    3.項目技術先進性問題。
    項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業(yè)化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    (一)微波烘干設備項目市場迅速發(fā)展。
    (二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
    我國非常中國微波烘干設備領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
    (1)穩(wěn)定國內外市場;。
    (2)提高自主創(chuàng)新能力;。
    (3)加快實施技術改造;。
    (4)淘汰落后產能;。
    (5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
    (6)完善服務體系;。
    (7)加快自主品牌建設;。
    (8)提升企業(yè)競爭實力。
    (三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    ……。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (一)經濟可行性。
    (三)技術可行性。
    本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于1998年,2001年改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的微波烘干設備工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
    (四)模式可行性。
    微波烘干設備項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
    (五)組織和人力資源可行性。
    第三部分微波烘干設備項目產品市場分析。
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
    一、微波烘干設備項目產品市場調查。
    (一)微波烘干設備項目產品國際市場調查。
    (二)微波烘干設備項目產品國內市場調查。
    (三)微波烘干設備項目產品價格調查。
    (四)微波烘干設備項目產品上游原料市場調查。
    (五)微波烘干設備項目產品下游消費市場調查。
    (六)微波烘干設備項目產品市場競爭調查。
    二、微波烘干設備項目產品市場預測。
    市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
    (一)微波烘干設備項目產品國際市場預測。
    (二)微波烘干設備項目產品國內市場預測。
    (三)微波烘干設備項目產品價格預測。
    (四)微波烘干設備項目產品上游原料市場預測。
    (五)微波烘干設備項目產品下游消費市場預測。
    (六)微波烘干設備項目發(fā)展前景綜述。
    第四部分微波烘干設備項目產品規(guī)劃方案。
    一、微波烘干設備項目產品產能規(guī)劃方案。
    二、微波烘干設備項目產品工藝規(guī)劃方案。
    (一)工藝設備選型。
    (二)工藝說明。
    (三)工藝流程。
    三、微波烘干設備項目產品營銷規(guī)劃方案。
    (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
    (二)營銷模式。
    在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
    1、投資者分成。
    2、企業(yè)自銷。
    3、國家部分收購。
    4、經銷人情況分析。
    (三)促銷策略。
    第五部分微波烘干設備項目建設地與土建總規(guī)。
    (一)微波烘干設備項目建設地地理位置。
    (三)微波烘干設備項目建設地資源情況。
    (四)微波烘干設備項目建設地經濟情況。
    (五)微波烘干設備項目建設地人口情況。
    (六)微波烘干設備項目建設地交通運輸。
    項目運作立當?shù)?,面向國內、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速微波烘干設備步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
    (一)項目廠址及廠房建設。
    1.廠址。
    2.廠房建設內容。
    3.廠房建設造價。
    (二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
    (三)場內外運輸。
    1.場外運輸量及運輸方式。
    2.場內運輸量及運輸方式。
    3.場內運輸設施及設備。
    (四)項目土建及配套工程。
    1.項目占地。
    2.項目土建及配套工程內容。
    (五)項目土建及配套工程造價。
    (六)項目其他輔助工程。
    1.供水工程。
    2.供電工程。
    3.供暖工程。
    4.通信工程。
    5.其他。
    第六部分微波烘干設備項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案。
    在項目建設中,必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律,對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定,凡從事對環(huán)境有影響的'建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。
    一、微波烘干設備項目環(huán)境保護方案。
    (一)項目環(huán)境保護設計依據(jù)。
    (二)項目環(huán)境保護措施。
    (三)項目環(huán)境保護評價。
    二、微波烘干設備項目資源利用及能耗分析。
    (一)項目資源利用及能耗標準。
    (二)項目資源利用及能耗分析。
    三、微波烘干設備項目節(jié)能方案。
    按照國家發(fā)改委的規(guī)定,節(jié)能需要單獨列一章。按照國家發(fā)改委的相關規(guī)定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能2000噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節(jié)能專篇》,作為項目節(jié)能評估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項目立項必須取得節(jié)能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規(guī)模超過發(fā)改委規(guī)定要求的項目,《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環(huán)節(jié)。
    (一)項目節(jié)能設計依據(jù)。
    (二)項目節(jié)能分析。
    四、微波烘干設備項目消防方案。
    (一)項目消防設計依據(jù)。
    (二)項目消防措施。
    (三)火災報警系統(tǒng)。
    (四)滅火系統(tǒng)。
    (五)消防知識教育。
    五、微波烘干設備項目勞動安全衛(wèi)生方案。
    (一)項目勞動安全設計依據(jù)。
    (二)項目勞動安全保護措施。
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    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇三
    本項目位于浙江經濟開發(fā)區(qū),下圖為該園區(qū)規(guī)劃:
    項目運作立當?shù)?,面向國內、國際兩個市場,項目建設地交通運輸條件優(yōu)越,目前已形成鐵路、公路、航空等立體方式的交通運輸網(wǎng)。公路四通八達,境內有3條國道、2條省道,高速公路建設步伐進一步加快,將進一步改善當?shù)氐墓愤\輸條件,逐漸優(yōu)化的交通條件有利于項目產品銷售物流環(huán)節(jié)效率的提升,使得產品能夠及時投放到銷售目標市場。
    (一)項目廠址及廠房建設。
    1、廠址。
    2、廠房建設內容。
    3、廠房建設造價。
    (二)土建規(guī)劃總平面布置圖。
    (三)場內外運輸。
    1、場外運輸量及運輸方式。
    2、場內運輸量及運輸方式。
    3、場內運輸設施及設備。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇四
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    (一)國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    (二)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    (三)……。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (一)經濟可行性。
    (三)技術可行性。
    (四)模式可行性。
    (五)組織和人力資源可行性。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇五
    我們針對環(huán)保設備項目組成專家小組進行針對性的策劃分析,以確保編制的晉江環(huán)保設備可行性研究報告的專業(yè)性、科學性、權威性,保證環(huán)保設備項目能夠順利實施。
    【報告價格】協(xié)商定價(根據(jù)項目投資規(guī)模商定)。
    【發(fā)布機構】金蘭企劃/金蘭工程。
    【表現(xiàn)形式】文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計圖表。
    【交付方式】特快專遞+電子郵件。
    【交付時間】5-7個工作日。
    【報告說明】。
    規(guī)模和產品、場址、原輔料供應、工藝技術、設備選型、人員組織、實施計劃、投資于成本、效益與風險等的計算、論證和評價,選定最佳方案,作為環(huán)保設備項目執(zhí)行決策依據(jù)的系統(tǒng)分析資料。
    【報告目錄】。
    第一章環(huán)保設備項目總論。
    1.1項目概述。
    1.2編制依據(jù)、原則、內容。
    1.3項目提出的理由和過程。
    1.4項目效益分析。
    1.5研究的主要過程。
    1.6主要經濟技術指標。
    1.7研究結論。
    第二章環(huán)保設備項目單位基本情況。
    2.1企業(yè)基本情況。
    2.2企業(yè)股權結構和組織機構。
    2.3企業(yè)效益情況。
    2.4企業(yè)經營情況。
    第三章環(huán)保設備項目背景及必要性。
    3.1項目提出的背景。
    3.2項目建設的必要性。
    第四章環(huán)保設備項目市場預測。
    4.1市場供應預測。
    4.2市場需求預測。
    4.3目標市場分析。
    4.4價格現(xiàn)狀與預測。
    4.5市場競爭力分析。
    4.6市場風險。
    第五章環(huán)保設備項目建設規(guī)模與產品方案。
    5.1建設規(guī)模。
    5.2產品方案。
    第六章環(huán)保設備項目場址選擇。
    6.1場址所在位置現(xiàn)狀。
    6.2場址建設條件。
    6.3場址條件比選。
    第七章環(huán)保設備項目技術方案、設備方案和工程方案。
    7.1技術方案。
    7.2主要設備方案。
    7.3工程方案。
    第八章環(huán)保設備項目主要原材料、燃料供應。
    8.1主要原材料供應。
    8.2燃料供應。
    8.3主要原材料、燃料價格。
    第九章環(huán)保設備項目總圖運輸與公用輔助工程。
    9.1總圖布置。
    9.2場內外運輸。
    9.3公用輔助工程。
    第十章環(huán)保設備項目節(jié)能措施。
    10.1節(jié)能原則。
    10.2編制依據(jù)。
    10.3本項目能源消耗量。
    10.4節(jié)能措施概述。
    10.5單項節(jié)能工程。
    10.6能量計量措施。
    10.7能量管理措施。
    第十一章環(huán)保設備項目環(huán)境影響評價。
    11.1場址環(huán)境條件。
    11.2項目建設和生產對環(huán)境的影響。
    11.2環(huán)境保護措施方案。
    11.3環(huán)境保護投資。
    11.4環(huán)境影響評價。
    第十二章環(huán)保設備項目勞動安全衛(wèi)生與消防。
    12.1危害因素和危害程度。
    12.2安全措施方案。
    12.3消防設施。
    第十三章環(huán)保設備項目組織機構與人力資源配置。
    13.1組織機構。
    13.2人力資源配置。
    第十四章環(huán)保設備項目實施進度。
    14.1建設工期。
    14.2項目實施進度安排。
    14.3項目實施進度表(橫線圖)。
    第十五章環(huán)保設備項目投資估算與資金籌措。
    15.1投資估算依據(jù)。
    15.2建設投資估算。
    15.3流動資金估算。
    15.4投資估算表。
    15.5資金籌措。
    第十六章環(huán)保設備項目財務評價。
    16.1財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取。
    16.2銷售收入估算。
    16.3成本費用估算。
    16.4財務評價報表。
    16.5財務評價指標。
    16.6不確定性分析。
    16.7財務評價結論。
    第十七章環(huán)保設備項目風險分析。
    17.1項目主要風險因素識別。
    17.2風險程度分析。
    17.3防范和降低風險對策。
    第十八章環(huán)保設備項目研究結論與建議。
    18.1結論。
    18.2建議。
    附圖、附表、附件:
    附圖:
    附圖1場址位置圖。
    附圖2工藝流程圖。
    附圖3總平面布置圖。
    附表:
    附表1項目投入總資金估算匯總表。
    附表2主要單項工程投資估算表。
    附表3流動資金估算表。
    附表4銷售收入、銷售稅金及附加估算表。
    附表5總成本費用估算表。
    附表6財務現(xiàn)金流量表。
    附表7損益和利潤分配表。
    附表8資金來源與運用表。
    附表9借款償還計劃表。
    附件:
    附件2環(huán)保部門對項目環(huán)境影響的批復文件。
    附件3主要原材料、燃料及水、電、汽供應的意向性協(xié)議。
    附件4項目資本金的承諾證明及銀行等金融機構對項目貸款的承諾函。
    附件5土地主管部門對場址批復文件。
    【晉江服務案例-隨機】。
    項目名稱:年產8000平方米石材加工項目,建設主要內容:項目租賃眾合石材城廠房面積1540平方米,用于建設年產8000平方米石材加工項目。
    生產工藝:毛板―切割―倒邊―包裝;主要設備:紅外線(切割)、倒邊機等,項目建成后,市場前景良好。
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    我們針對環(huán)保設備項目組成專家小組進行針對性的策劃分析,以確保編制的晉江環(huán)保設備可行性研究報告的專業(yè)性、科學性、權威性,保證環(huán)保設備項目能夠順利實施。
    【報告價格】協(xié)商定價(根據(jù)項目投資規(guī)模商定)。
    【發(fā)布機構】金蘭企劃/金蘭工程。
    【表現(xiàn)形式】文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計圖表。
    【交付方式】特快專遞+電子郵件。
    【交付時間】5-7個工作日。
    【報告說明】。
    規(guī)模和產品、場址、原輔料供應、工藝技術、設備選型、人員組織、實施計劃、投資于成本、效益與風險等的計算、論證和評價,選定最佳方案,作為環(huán)保設備項目執(zhí)行決策依據(jù)的系統(tǒng)分析資料。
    【報告目錄】。
    第一章環(huán)保設備項目總論。
    1.1項目概述。
    1.2編制依據(jù)、原則、內容。
    1.3項目提出的理由和過程。
    1.4項目效益分析。
    1.5研究的主要過程。
    1.6主要經濟技術指標。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇六
    這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
    (二)國家產業(yè)規(guī)劃或地方產業(yè)規(guī)劃。
    我國非常中國環(huán)保感應潔具設備領域的發(fā)展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現(xiàn)在如下幾個方面:
    (1)穩(wěn)定國內外市場;。
    (2)提高自主創(chuàng)新能力;。
    (3)加快實施技術改造;。
    (4)淘汰落后產能;。
    (5)優(yōu)化區(qū)域布局;。
    (6)完善服務體系;。
    (7)加快自主品牌建設;。
    (8)提升企業(yè)競爭實力。
    (三)項目發(fā)起人以及發(fā)起緣由。
    ……。
    (一)……。
    (二)……。
    (三)……。
    (四)……。
    (一)經濟可行性。
    (三)技術可行性。
    本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優(yōu)選。該公司始建于,改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創(chuàng)造出一流的環(huán)保感應潔具設備工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業(yè)標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
    (四)模式可行性。
    環(huán)保感應潔具設備項目實施由項目發(fā)起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發(fā)展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
    (五)組織和人力資源可行性。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇七
    (一)工藝設備選型。
    (二)工藝說明。
    (三)工藝流程。
    (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
    (二)營銷模式。
    在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據(jù)市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
    1、投資者分成。
    2、企業(yè)自銷。
    3、國家部分收購。
    4、經銷人情況分析。
    (三)促銷策略。
    ……。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇八
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
    (四)環(huán)保企業(yè)項目產品上游原料市場調查。
    (五)環(huán)保企業(yè)項目產品下游消費市場調查。
    市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù),是利用市場調查所得到的信息資料,根據(jù)市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。
    (四)環(huán)保企業(yè)項目產品上游原料市場預測。
    (五)環(huán)保企業(yè)項目產品下游消費市場預測。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇九
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現(xiàn)狀,以此作為后期決策的依據(jù)。
    (一)環(huán)保設備項目產品國際市場調研。
    (二)環(huán)保設備項目產品國內市場調研。
    (三)環(huán)保設備項目產品價格調查。
    (四)環(huán)保設備項目產品上游原料市場調研。
    (五)環(huán)保設備項目產品下游消費市場調研。
    (六)環(huán)保設備項目產品市場競爭調查。
    二、環(huán)保設備項目產品市場預測。
    市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續(xù),利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據(jù)。
    (一)環(huán)保設備項目產品國際市場預測。
    (二)環(huán)保設備項目產品國內市場預測。
    (三)環(huán)保設備項目產品價格預測。
    (四)環(huán)保設備項目產品上游原料市場預測。
    (五)環(huán)保設備項目產品下游消費市場預測。
    (六)環(huán)保設備項目發(fā)展前景綜述。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇十
    項目背景:
    濾清器是用于濾除進入發(fā)動機的機油、燃油、空氣中的機械雜質,保護發(fā)動機曲軸連桿運動、燃油噴射系統(tǒng)的精密偶件和缸套活塞環(huán)不致發(fā)生非正常磨損,使發(fā)動機的經濟指標、動力指標、可靠性和排放指標得以正常發(fā)揮的重要配(附)件。
    近年來,我國濾清器制造行業(yè)的產能逐年提高,行業(yè)的`銷售收入也呈逐年增長的態(tài)勢。20xx年,我國濾清器行業(yè)工業(yè)總產值達到了約350億元,實現(xiàn)銷售收入約334億元,同比增長約7%。
    當前中國濾清器制造行業(yè)面臨的挑戰(zhàn),主要是缺乏優(yōu)秀的研發(fā)、管理人才和技術創(chuàng)新。歐美濾清器供應商通過并購,進入中國市場。同時,中國的濾清器供應商也在大量招募海外各個業(yè)務領域的技術精英。對優(yōu)秀人才的需求會相應提高勞動力成本,加上整車廠控制成本的壓力和鐵礦石、銅材及塑料等原材料價格的變動,這些因素都可能影響中國濾清器供應商未來的盈利能力。
    此外,從目前的經濟環(huán)境來看,市場發(fā)展不夠明朗化。但根據(jù)當前國內外經濟形勢,雖然中國汽車市場增速放緩,但考慮到未來工程機械市場的擴容,據(jù)預測未來幾年仍能保證平均每年10%左右的增長速度,有望20xx年市場規(guī)模突破420億元。
    項目概況:
    項目計劃構建濾清器制造項目,所搭建的空氣濾清器位于發(fā)動機進氣系統(tǒng)中,它是由一個或幾個清潔空氣的過濾器部件組成的總成。其主要作用是濾除將要進入氣缸的空氣中有害雜質,以減少氣缸、活塞、活塞環(huán)、氣門及氣門座的早期磨損。預計項目未來3年內將實現(xiàn)濾清器年產能高達5000套/年,年銷售額超過9000千萬元。
    目錄。
    第一章項目總論。
    一、項目背景。
    二、項目概況。
    三、可行性與必要性分析。
    四、項目主要經濟技術指標。
    五、可行性報告編制依據(jù)。
    第二章項目建設單位介紹。
    第三章行業(yè)與市場分析。
    一、市場環(huán)境分析。
    二、濾清器市場發(fā)展現(xiàn)狀。
    三、濾清器市場發(fā)展前景及需求分析。
    四、市場分析小結。
    第四章產品與技術方案。
    一、項目產品概述。
    二、濾清器的技術方案。
    三、原材料供應。
    四、項目設備選型。
    第五章項目選址與建設條件。
    一、項目選址。
    二、建設條件。
    第六章工程建設方案。
    一、工程建設基本原則。
    二、總圖布置方案。
    三、項目主體工程。
    四、公用工程與輔助設施。
    五、總圖經濟技術指標。
    第七章組織機構與人力資源配置。
    一、組織架構。
    二、勞動定員。
    三、工作制度。
    四、人員培訓。
    第八章節(jié)能、節(jié)水措施。
    一、編制依據(jù)。
    二、設計原則。
    三、節(jié)能措施。
    四、節(jié)水措施。
    第九章環(huán)境保護。
    一、設計依據(jù)及執(zhí)行標準。
    二、建設期環(huán)境影響分析與保護措施。
    三、運營期環(huán)境影響分析與保護措施。
    四、環(huán)境保護綜合評價結論。
    第十章勞動安全衛(wèi)生與消防。
    一、設計依據(jù)及執(zhí)行標準。
    二、危害因素及危害程度分析。
    三、勞動安全措施。
    四、消防措施。
    第十一章項目實施進度安排。
    一、項目實施階段規(guī)劃。
    二、項目實施管理。
    三、項目實施進度表。
    第十二章投資估算與資金籌措。
    一、投資估算依據(jù)和說明。
    二、資金使用計劃。
    三、資金籌措方案。
    第十三章項目財務評價。
    一、基本財務數(shù)據(jù)假設。
    二、收入與成本費用估算。
    三、盈利能力分析。
    四、財務評價小結。
    第十四章項目社會效益分析。
    第十五章項目綜合評價及投資建議。
    一、綜合評價。
    二、投資建議。
    第十六章附件。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇十一
    1.申報企業(yè)基本情況。
    包括企業(yè)名稱、通訊地址、注冊時間、注冊資金、企業(yè)登記注冊類型、主管單位(部門)名稱。
    2.企業(yè)人員及開發(fā)能力論述。
    企業(yè)法定代表人的基本情況,包括學歷、所學專業(yè)、主要經歷、技術專長、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績。
    企業(yè)人員基本情況,包括企業(yè)人員總數(shù)、大專以上人員數(shù);主要管理人員數(shù)、文化水平、年齡結構;技術開發(fā)、生產、銷售人員比例等。
    新產品開發(fā)能力情況,包括企業(yè)上一年技術開發(fā)投入額、其中研究開發(fā)投入額、研究開發(fā)投入占企業(yè)年銷售收入比例;科研開發(fā)隊伍情況;與本項目相關的技術儲備情況等。
    項目技術負責人的基本情況,包括學歷、所學專業(yè)、主要工作經歷、技術專長和工作業(yè)績;項目技術負責人與企業(yè)之間的任用關系。
    3.企業(yè)財務經濟狀況。
    上年末企業(yè)總資產、總負債、固定資產總額、總收入、產品銷售收入、凈利潤、上交稅費、流動比率、速動比率、總資產報酬率、凈資產收益率、應收賬款周轉率。
    今后三年企業(yè)的財務預測。
    二、項目的技術可行性和成熟性分析。
    1.項目的技術創(chuàng)新性論述。
    (1)詳細說明本項目的基本原理及關鍵技術內容,描述項目的技術或工藝路線、產品結構、基本算法原理等(可加圖示)。
    (2)論述項目創(chuàng)新點,包括技術創(chuàng)新、產品結構創(chuàng)新、生產工藝創(chuàng)新、產品性能及使用效果的顯著變化等。申報企業(yè)應在不泄露商業(yè)秘密的前提下,盡可能詳細地說明本項目的創(chuàng)新點、創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度,并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料,已有產品或樣品的可附照片或樣本。
    (3)詳細描述項目的技術來源、合作單位情況;說明項目知識產權的歸屬情況。其中合作開發(fā)、委托開發(fā)的項目,需附上相關的合作開發(fā)協(xié)議書和有關技術資料;購買技術再開發(fā)的項目,需說明再開發(fā)的主要內容并提供相應的技術資料;企業(yè)自主開發(fā)的項目,需提供相應的'技術資料或技術鑒定報告。
    (4)簡述本項目國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢,并將本項目在克服現(xiàn)存主要問題方面與國內、國外同類產品現(xiàn)行指標進行較詳細的比較(可以表格方式說明)。
    2.項目的成熟性和可靠性論述。
    詳細說明項目目前進展情況、技術成熟程度、有關部門對本項目技術成果的技術鑒定(或驗收)情況;本項目產品的技術檢測、分析化驗的情況;本項目在小試、中試或生產條件下進行試驗或小批量試生產的情況,包括項目質量的穩(wěn)定性、收率、成品率;本項目產品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等(可提供用戶使用報告)。
    三、項目產品市場調查與競爭能力預測。
    1.本項目產品的主要用途,目前主要使用領域的需求量,未來市場預測;項目產品的經濟壽命期,目前處于壽命期的階段。
    2.本項目產品國內主要研制單位及主要生產廠家研制、開發(fā)情況;在建項目和已批準擬開工建設項目的生產能力,預計投產時間。
    3.分析本項目產品的國內外市場競爭能力,替代進口或出口的可能性,預測本項目市場占有份額,以及近期內市場占有率的增長情況,并說明預測的根據(jù)。
    四、項目實施方案。
    1.項目開發(fā)計劃:詳細描述項目各項研發(fā)工作、生產準備工作、市場開拓工作的進展計劃,以甘特圖(注)的形式列出,并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與“總論”中“階段目標”的描述相吻合。
    2.技術方案:論述本項目需要進一步完善或新研發(fā)的技術內容,并說明在每項研發(fā)工作中將采取的具體技術方法、工藝流程和預計實現(xiàn)的技術參數(shù)。提出可以解決上述技術問題的備選方案。
    五、投資預算與資金籌措。
    1、投資預算。
    近期完成的投資額(指企業(yè)自3月1日之后,提出申請的時間之前該項目已完成的投資)并分項說明資金來源及主要用途。估算本項目在執(zhí)行期內的計劃新增投資。
    根據(jù)項目計劃新增投資情況,撰寫新增固定資產投資估算表(包括廠房、機器、設備等)和流動資金估算表(包括人工費、材料費、其他費用)。
    2、新增資金的籌措。
    對新增投資部分,需闡述資金籌措渠道、預計到位時間、目前進展情況。具體包括:利用銀行貸款并已獲得貸款的,在附件中須提供貸款合同,尚未取得貸款的,需說明目前貸款的進展情況,若銀行已承諾貸款或擔保機構承諾擔保的,須附銀行承諾證明或擔保證明;企業(yè)自籌資金部分,須詳細說明籌措渠道、籌集額度,如果是股東增資,須說明是現(xiàn)有股東增資,還是吸收新股東,并附上股東會決議等材料;地方政府撥款部分,應說明撥款部門、資金使用方式、資金到位時間,已經撥款的,須附相關證明文件;申請創(chuàng)新基金部分,需明確說明申請種類及其金額。
    3、資金使用計劃。
    根據(jù)項目實施進度和籌資方式,撰寫資金使用計劃。對創(chuàng)新基金部分,需單獨開列出明細表說明主要使用方向(支出范圍須與《申請書》中“申請創(chuàng)新基金主要用途”相一致;即固定資產購置費:主要是指試驗、生產用儀器、設備的購置費和安裝費、商業(yè)軟件購置費、樣品樣機試制費等;研發(fā)及中試費用:主要包括項目在研究、開發(fā)和中試中的材料費、燃料及動力費、調研費、咨詢及信息費、項目評審論證費、培訓費、技術轉讓費等;貸款貼息;與項目直接相關的其他支出)。
    六、經濟、社會效益分析。
    1.產品成本分析。
    按財務制度的規(guī)定,估算項目產品的年生產成本(包括人工費、材料費、制造費等)和期間費用(包括銷售費、管理費及相關財務費用),并提供計算生產成本的基礎;說明對生產成本產生負面影響的主要因素以及可采取的對策。
    2.產品單位售價與盈利預測。
    根據(jù)產品的成本和市場分析,預測本項目產品進入市場的單位銷售價格,并撰寫該項目五年的盈利預測,包括收入預測、成本預測、利潤預測,上述預測分析要求列表計算。
    3.經濟效益分析。
    根據(jù)銷售價格和市場占有情況的分析,預測本項目在基金資助期限內累計可實現(xiàn)的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯或替代進口情況。
    專家論證組專家名單:包括姓名、年齡、工作單位、學歷、所學專業(yè)、現(xiàn)從事專業(yè)、職務職稱、聯(lián)系電話、身份證號碼及專家簽名。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇十二
    可行性研究是指在投資決策前,對與項目有關的資源、技術、市場、經濟、社會等各方面進行全面的分析、論證、和評價,判斷項目在技術上是否可行、經濟上是否合理、財務上是否盈利,并對多個可能的備選方案進行擇優(yōu)的科學方法,其目的是使房地產開發(fā)項目決策科學化、程序化、從而提高決策的可靠性,并為開發(fā)項目的實施和控制提供參考。
    一.中國從20世紀70年代開始引進可行性研究方法,并在政府的主導下加以推廣。1981年原國家計委明確把可行性研究作為建設前期工作中一個重要的技術經濟論證階段,納入了基本建設程序。1983年2月,原國家計委正式頒布了《關于建設項目進行可行性研究的試行管理辦法》,對可行性研究的原則、編制程序、編制內容、審查辦法等做了詳細的規(guī)定,以指導我國的可行性研究工作。房地產項目的特點和開發(fā)實踐證明,項目開發(fā)的關鍵是決策,開發(fā)商應高度重視可行性研究的工作質量。
    (一)可行性研究是項目投資決策的重要依據(jù)。開發(fā)項目投資決策,尤其是大型投資項目決策的科學合理性,是建立在根據(jù)詳細可靠的市場預測、成本分析和效益估算進行的項目可行性研究的基礎上的。
    (二)可行性研究是項目立項、審批、開發(fā)商與有關部門簽訂協(xié)議、合同的依據(jù)。在我國投資項目必須列入國家的投資計劃。尤其是房地產項目,要經過政府相關職能部門的立項、審批、簽訂有關的協(xié)議,依據(jù)之一就是可行性研究報告。
    (三)可行性研究是項目籌措建設資金的依據(jù)。房地產開發(fā)項目可行性研究對項目的經濟、財務指標進行了分析,從中可以了解項目的籌資還本能力和經營效益的獲取能力。銀行等金融機構是否提供貸款,主要依據(jù)可行性研究中提供的項目獲利信息。因此可行性研究也是企業(yè)籌集建設資金和金融機構提供信用貸款的依據(jù)。
    (四)可行性研究是編制設計任務書的依據(jù)。可行性研究對開發(fā)項目的建設規(guī)模、開發(fā)建設項目的內容及建設標準等都作出了安排,這些正是項目設計任務書的內容。
    第二節(jié)可行性研究的階段工作一.可行性研究工作根據(jù)項目的進展可以分幾個階段進行。
    (二)初步可行性研究在機會研究的基礎上,進一步對項目建設的可能性與潛在效益進行論證分析。初步可行性研究階段投資估算精度可達20%,所需費用約占總投資的0.25%~1.5%。
    (三)詳細可行性研究詳細可行性研究是開發(fā)建設項目投資決策的基礎,是在分析項目在技術上、財務上、經濟上的可行性后作出投資與否決策的關鍵步驟。這一階段對建設投資估算的精度在10%,所需費用,小型項目約占投資的1.0%~3.0%,大型復雜的工程約占0.2%~1.0%.項目的評估和決策,按照國家有關規(guī)定,對于大中型和限額以上的項目及重要的小型項目,必須經有權審批單位委托有資格的咨詢評估單位就項目可行性研究報告進行評估論證。未經評估的建設項目,任何單位不準審批,更不準組織建設。
    (一)封面:一般要反映可行性報告的名稱,專業(yè)研究編寫機構名稱及編寫報告的時間三個內容。
    (二)摘要:它是用簡潔明了的語言概要介紹項目的概況、市場情況可行性研究的結論及有關說明或假設條件,要突出重點,假設條件清楚,使閱讀人員在短時間內能了解全報告的精要。也有專家主張不寫摘要,因為可行性研究報告事關重大,閱讀者理應仔細全面閱讀。
    (三)目錄:由于一份可行性報告少則十余頁,多則數(shù)十頁,為了便于寫作和閱讀人員將報告的前后關系、假設條件及具體內容條理清楚地編寫和掌握,必須編寫目錄。
    2.市場調查和分析在深入調查和充分掌握各類資料的基礎上,對擬開發(fā)的項目的市場需求及市場供給狀況進行科學的分析,并作出客觀的預測,包括開發(fā)成本、市場售價、銷售對象及開發(fā)周期、銷售周期等。
    3.規(guī)劃設計方案優(yōu)選在對可供選擇的規(guī)劃方案進行分析比較的基礎上,優(yōu)選出最為合理、可行的方案作為最后的方案,并對其進行詳細的描述。包括選定方案的建筑布局、功能分區(qū)、市政基礎設施分布、建筑物及項目的主要技術參數(shù)、技術經濟指標和控制性規(guī)劃技術指標等。
    4.開發(fā)進度安排對開發(fā)進度進行合理的時間安排,可以按照前期工程、主體工程、附屬工程、竣工驗收等階段安排好開發(fā)項目的進度。作為大型開發(fā)項目,由于建設期長、投資額大,一般需要進行分期開發(fā),需要對各期的開發(fā)內容同時作出統(tǒng)籌安排。
    5.項目投資估算對開發(fā)項目所涉及的成本費用進行分析評估。房地產開發(fā)所涉及的成本費用主要有土地費用、前期工程費用、建筑安裝費用、市政基礎設施費用、公共配套費用、期間費用及各種稅費。估算的精度沒有預算那樣高,但需力爭和未來開發(fā)事實相符,提高評價的準確性。
    6.項目資金籌集方案及籌資成本估算根據(jù)項目的投資估算和投資進度安排,合理估算資金需求量,擬訂籌資方案,并對籌資成本進行計算和分析。房地產開發(fā)投資巨大,必須在投資前做好對資金的安排,通過不同的方式籌措資金,減少籌資成本,保證項目的正常進行。
    7.項目財務評價;依據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制定、現(xiàn)行價格和有關法規(guī),從項目的角度對項目的盈利能力、償債能力和外匯平衡等項目從財務狀況進行分析,并借以考察項目財務可行的一種方法。具體包括項目的'預售預測、成本預測基礎上進行預計損益表、預計資產負債表、預計財務現(xiàn)金流量表的編制,債務償還表、資金來源與運用表的編制,以及進行財務評價指標和償債指標的計算,如財務凈現(xiàn)值、財務內部收益率、投資回收期、債務償還期、資產負債率等,據(jù)以分析投資的效果。
    8.不確定性分析和風險分析主要包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析等內容。該分析通過對影響投資效果的社會、經濟、環(huán)境、政策、市場等因素的分析,了解各種因素對項目的影響性質和程度,為項目運作過程中對關鍵因素進行控制提供可靠依據(jù)。同時根據(jù)風險的可能性,為投資者了解項目的風險大小及風險來源提供參考。
    (五)附件:它包含可行性研究的主要依據(jù),是可行性研究報告必不可少的部分一般來講,一個項目在做正式的可行性研究時,必須有政府有關部門的批準文件(如規(guī)劃選址意見書、土地批租合同、土地證、建筑工程許可證等)專業(yè)人員必須依照委托書和上述文件以及相應的法律、法規(guī)方能編寫項目可行性研究報告。
    (六)附圖:一份完整的可行性報告應包括以下附圖:項目的位置圖、地形圖、規(guī)劃紅線圖、設計方案的平面圖,有時也包括:項目所在地區(qū)或城市的總體規(guī)劃圖等等。
    二.可行性研究報告的項目投資預算一些不大規(guī)范的房地產項目可行性研究報告,其中的項目投資概算只包含了項目建設的工程概算,這樣算是不夠正確的。一個房地產項目不等于一個簡單的建筑物,它需要營銷成本、金融成本和建筑成本,項目投資就是為了滿足這些成本支出。而且,工程概算也不一定就等于發(fā)展商對項目工程建設的實際投資。在被證明星可行的前提下,邊回收資金邊追加投入的滾動式投資開發(fā)方式也是可以采取的,這樣一來發(fā)展商在工程建設上的實際總投入就會小得多。以工程概算代替項目投資概算是極不嚴肅的。房地產項目的投資概算應包括以下內容:
    (二)工程開支概算。
    用于工程勘探的開支。
    2.用于吹沙填土、平整土地的開支。
    3.用于工程設計的開支。
    4.用于建筑施工的開支。
    5.用于設施配套的開支。
    6.用于工程監(jiān)理的開支。
    第四節(jié)可行性研究報告的編制一.房地產項目可行性分析常見誤區(qū)1.誤區(qū)一:一個標準的效益分析如果一份項目可行性研究報告十分肯定地告訴你將來能賺多少錢,而且一定能賺這么多錢,這絕不會是一份實事求是的報告,一份專業(yè)而嚴肅的項目可行性研究報告不可能只是一個效益標準。在可行性研究時會遇到太多的不確定因素,這些不確定因素使項目未來的價格及銷售進程處于一種相對的不確定之中。因此,可行性研究的效益分析也不可能是十分確定的,只能是一種合理的預測,而且這些預測需要假定的前提,那就是期望值??尚行匝芯扛鶕?jù)不同的期望值給出不同的期望效益預測。
    2.誤區(qū)二:先入為主的可行性研究縱觀國內多數(shù)失敗的大型地產投資,其中大部分項目的失敗都是由一些可預見的因素造成的。這些因素包括:高級別墅坐落在大型工業(yè)區(qū)內,致使別墅環(huán)境被破壞,別墅無人問津;在一個離市區(qū)較遠的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開發(fā)高層公寓,結果也是無人問津;準備在一個規(guī)劃失控的農民居住區(qū)內開發(fā)商住小區(qū),結果在廉價集資房的沖擊下半途而廢;同一時間同一城市同類樓盤供應量過大導致需求短缺;建設成本遠遠超過預算造成資金短缺;一條新建的高架橋攔腰而過使樓盤商鋪優(yōu)勢失效等等。當這些項目的發(fā)展商在談起這些問題時通常都會感嘆真沒想到,然而卻是早該想到的。再看一看這些項目的可行性研究報告,幾乎都是同一個調子:引經據(jù)典,從各個角度描繪這個項目投資的美好前景,卻偏偏不提項目投資的不利因素。這樣的可行性研究,自始至終都是為了證明該項目是可行的,犯了先入為主的大忌。
    (1)先入為主的可行性研究通常是由以下原因造成的:
    a.房地產投資企業(yè)的領導主觀意志在起作用。往往由于長官意志對課題的影響,課題研究人員擔心挑項目的毛病會得罪老板,于是學會了察顏觀色,一切圍繞領導的意思去論證。所以,為避免這種情況的發(fā)展,公司領導要多些支持,少些干預,讓課題組放下包袱,按科學的路子去調查、分析。
    b.課題組人員的業(yè)務水平不過關。有些項目的可行性研究沒有交給真正在行的專家去做,而是隨便找一些高校的教師或在本公司里的人去完成。這樣做,使課題組的智力及能力結構很不合理,要指望他們拿出一個真正可信的可行性研究報告是不可能的。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇十三
    各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、新疆生產建設兵團科技廳(委、局)、財政廳(局):
    為進一步規(guī)范和加強科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金的管理,支持科技型中小企業(yè)的技術創(chuàng)新,提高自主創(chuàng)新能力,我們制定了《科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目管理暫行辦法》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
    環(huán)保企業(yè)項目可行性研究報告篇十四
    項目可行性研究報告例文(精選)。
    二、一期現(xiàn)房整合營銷我公司通過對一期現(xiàn)房滯銷情況的深刻研究,認識到其根本原因并非產品本身不符合市場需求,而是缺乏巧妙的產品包裝和有效的銷售執(zhí)行。3月,本項目聘請武漢新希望物業(yè)代理顧問有限公司進行策劃、包裝和銷售,并初步簽訂銷售代理合同。武漢新希望物業(yè)代理顧問有限公司是一家從事房地產營銷策劃與銷售代理顧問的`專門公司,業(yè)務廣及西安、鄭州、武漢、昆明四地,先后與20家知名開發(fā)商長線合作,擁有8年的實戰(zhàn)經驗,48個樓盤成功策劃、營銷的經歷。該公司憑借先進的管理模式、扎實的工作精神、精專的業(yè)務能力等諸多方面的優(yōu)勢,屢屢超額完成銷售任務,典型案例年銷售10萬余方,銷售額逾億元,更創(chuàng)下了日售1萬平米的售樓奇跡。其中曾為9個滯銷樓盤做出科學的分析、診斷,并重新策劃入市,使其圓滿贏得市場銷售。迅速售罄,被發(fā)展商譽為“房產良醫(yī)”、“發(fā)展商的新希望”。武漢新希望物業(yè)代理顧問有限公司自接手本項目后,對產品進行了全新的整合包裝、營銷策劃,運用規(guī)范、科學、有效的操作技巧,大大加強了本項目的銷售力度。截止20底,售罄住宅100套,占接手時未售186套的54%,大大加快了項目的資金回籠速度。年元旦及春節(jié)期間,新希望公司根據(jù)返鄉(xiāng)回城人員驟增等趨勢,策劃舉辦了“迎新年,購房四重禮”等促銷活動,進一步加強銷售攻勢,以一期所余近90套住宅猛烈沖擊市場。事實證明,本項目聘請武漢新希望物業(yè)代理顧問有限公司,對產品進行全新的整合包裝、營銷策劃和強勢銷售,使本項目銷售進度、資金回籠與周轉產生了重大轉折。據(jù)此進度預計,一期186套現(xiàn)房將于2008年4月實現(xiàn)100%售罄,實現(xiàn)資金全部回籠。
    三、“城南春天”價格定位現(xiàn)階段本項目同類物業(yè)荊州花園、順馳太陽城、翰林苑等一批高檔次概念住宅的推出,已完成了對本類產品的市場說明任務,人們對之廣為接受并希望擁有。另一方面,如上所述,本項目恰逢現(xiàn)階段荊州房地產市場迅猛發(fā)展、持續(xù)升溫的大好時機。從2008年1月我公司對市場同類產品的價格調查(見下表)可以看出,目前市場同類產品銷售均價皆在1400元/m2以上。樓盤名稱荊州花園順馳·太陽城翰林苑觀邸起價(元/m2)1380161614481428均價(元/m2)1550175014601750備注僅剩10余套與上表所列同類產品相比,“城南春天”在園林景觀設計(詳見p.5“建筑環(huán)境及園林景觀設計”)、教育配套(詳見p.7“教育配套優(yōu)勢顯著”)、產品品質(詳見p.7“建筑施工品質過硬”)等方面具有顯著優(yōu)勢。如園林景觀設計方面,順馳·太陽城無中心花園廣場,其他項目的設計力度也較弱。而本項目對荊州住宅市場的園林景觀設計進行了巨大突破,以100畝的社區(qū)規(guī)模,開辟5000平方米中央綠地廣場,采用坡地式設計,建造特色枯水景、實行立體綠化、多組團綠化、設計可參與式園林、開辟運動休閑場所、保證植被的多樣性和色彩性、建造約1000平方米時尚休閑會所,等等。根據(jù)消費者“買升不買降”的心理特征,我公司將對“城南春天”的銷售采取“低開高走”的價格策略,即在入市初期采取較優(yōu)惠的定價,之后根據(jù)供求關系的變化控制漲幅,有計劃地逐步提升銷售價格。目前,我公司根據(jù)項目自身特點,結合市場同類產品價格,進行綜合研究分析,將“城南春天”入市階段銷售均價定為1400元/m2。預計將獲得廣泛的市場認同,為本項目的銷售開啟良好的開端,促進資金的良性循環(huán)周轉。
    四、“城南春天”整合營銷武漢新希望物業(yè)代理顧問有限公司在對一期現(xiàn)房進行全新的整合包裝、營銷策劃、強勢銷售的同時,也為二期“城南春天”的包裝與營銷進行了良好鋪墊,“城南春天”尚未開盤,其產品優(yōu)勢,以及在一期基礎上的改進已在荊州深入人心,積累了大量潛在客戶,詳細登記預訂客戶已達100人。預計開盤后,產品銷售將勢如破竹,實現(xiàn)更快的資金回籠,實現(xiàn)將資金周轉的良性循環(huán)?!俺悄洗禾臁痹诋a品包裝上緊緊抓住產品園林景觀設計、教育配套的重大優(yōu)勢,切合目標消費群(以周邊教師、公務員等高知高收入人群為主)的特征,推廣“生態(tài)”、“人文”概念,樹立了產品新穎、高尚、親切、健康的良好形象。1、案名:新風小區(qū)二期·城南春天以“城南春天”這一富有現(xiàn)代都市人文氣息的新穎命名,引領產品包裝形象的煥然一新。“城南”點明項目地址,“春天”帶給受眾清新親切、綠意盎然、生機勃勃的感受?!俺悄洗禾臁痹⒁舛诋a品不僅是對一期的創(chuàng)新,更是給城南片區(qū)、給整個荊州來了春天般的新意。2、推廣主題:春天里的書香院落“春天”點題,并緊扣產品的園林景觀設計優(yōu)勢;“書香院落”緊扣產品的另一重大優(yōu)勢——教育配套,并深深契合。3、組團名:梅園、蘭園、竹園、菊園將“春天”般居住的新意具體到每個組團,給每位住戶屬于自己的居住情趣。梅蘭竹菊既是綠色生態(tài)、自然園林的代表,體現(xiàn)產品的園林景觀設計優(yōu)勢;也是中國傳統(tǒng)文化中高尚品格的象征,極具人文意涵。“梅園、蘭園、竹園、菊園”的組團命名,同樣是既緊扣產品優(yōu)勢,也深得目標消費群(以周邊教師、公務員等高知高收入人群為主)所愛。4、主打廣告語:(1)2008荊州最值得期待的生態(tài)人文住宅(開盤前)(2)領舞城南新生活(開盤后,暫定)以強勢的主打廣告語吸引受眾的密切關注。主打廣告語的設計表現(xiàn)十分搶眼,并在產品包裝(報紙廣告、宣傳單、戶外廣告、售樓部包裝等)中頻頻出現(xiàn),給受眾反復、強烈的刺激。5、賣點提煉:(1)金牌美福地,品藝術人文書香。絕版地段,浸染大學城墨秀書香,盡享城南經濟開發(fā)區(qū)商圈活力,坐擁高標準景觀路南環(huán)路的便利和尊榮,多條公交線路直達小區(qū)門口。黃金福地,締造高尚儒雅生活品質,輻射無限升值潛力。(2)優(yōu)越性價比,體貼生活多樣選擇的空間超值起價,引領城南片區(qū)超值風暴。精心打造,細心雕琢,成就卓越半裝修房品質:獨特的拉毛收光工藝、優(yōu)質高硬鋁合金窗、成品窗臺整體裝配,室內電路預先暗藏,插座接頭合理預留……省錢、省時、省心,品質關懷生活,讓家的感覺更好。(3)完美設計,成就大家風范100畝宏大規(guī)模,1000㎡時尚休閑會所,5000㎡中央綠化廣場,400m特色商業(yè)街,靜謐社區(qū)、純美領地。精彩貼心戶型,南北向、穿堂風、大開間、短進深,完美多樣。每戶專配儲藏室,/時尚車庫,給你更多生活空間。綠意漾漾,日子緩緩,生活散散。(4)完善配套,實現(xiàn)愛家之人的夢想金九龍酒店、九龍淵公園、龍舟賽場、東門風景區(qū)等休閑場所舉步即至;江漢石油學院、石油附中、石油附小、石油幼兒園、新風幼兒園等名校環(huán)繞毗鄰;超市、菜場、醫(yī)院、銀行、商場林立四周。愛家人、愛孩子,就該讓他們住在這里。(5)“五心”級物管,感受心的呵護家的價值,不可忽視的一部分是在建筑之外的,一種真正讓您省心、舒心、放心、貼心、怡心的“五心”級生活:24小時保安守崗及不間斷巡邏、高密度閉路監(jiān)控探頭、可視對講門禁系統(tǒng),多項人性化家政服務。讓尊崇和安全,在點滴享受中自然流露。
    第四章投資計劃及經濟分析。
    一、前期工程情況1、土地出讓手續(xù)全部完善;2、地質勘察已全部結束;3、建施圖紙、基礎圖紙已設計完成。
    二、投資計劃及建設周期本項目“城南春天”總投資約需人民幣柒仟玖佰萬元,詳情請見下表:項目占地(m2)建筑面積(m2)總投資(萬元)備注住宅31146.74708036747.00商業(yè)用房6968.8596591146.00公建1538成本攤入住宅及營業(yè)用房合計38116.00820007893.00說明:上述土地不包括道路代征地。
    三、建設周期及資金來源計劃本公司將對“城南春天”項目分兩階段進行滾動式開發(fā)。第一階段開發(fā)總建面約41000平方米,其中臨南環(huán)路商業(yè)用房總建面約7600平方米,住宅總建面約33400平方米,合計需投入資金4100萬元。資金來源計劃:(1)公司土地投入款1096萬元(出讓土地評估價)已付;(2)在本項目“城南春天”第一階段開發(fā)建設中,新風小區(qū)一期待售近90套現(xiàn)房正在熱銷中,預計于2008年4月全部售罄,實現(xiàn)銷售收入(資金回籠)1300萬元;(3)在本項目“城南春天”第一階段開發(fā)建設中,新風小區(qū)一期靠近南環(huán)路臨街商業(yè)用房(一至二層)約7600平方米同期熱賣,資金回籠快,預計于2008年8月全部售罄,實現(xiàn)銷售收入(資金回籠)1672萬元;(3)銀行部門貸款支持第一階段項目中的工程款約2000萬元;(4)根據(jù)與施工單位簽訂的合同規(guī)定,本項目“城南春天”第一、二階段工程全部竣工驗收后,支付總工程款的80%左右,因此可余一部分工程款的支付資金;(5)第一階段開發(fā)建設的同時,代理銷售公司進行強有力度的房產預售,將促使資金快速回籠。預計本項目第一階段將于2008年2月開工,5月開始預售,8月至少實現(xiàn)銷售收入2000萬元(第一階段全部6348萬元的30%)。至此第二階段項目開工。綜上所述,本項目將使資金的靈活周轉,與項目的順利開發(fā)建設環(huán)環(huán)相扣,實現(xiàn)整體良性循環(huán)。本項目計劃至多在二年半內順利完成兩個階段的全部開發(fā)建設,三年半內實現(xiàn)全部銷售收入,二年半內還清全部貸款。