采購保供方案(匯總18篇)

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    方案的成功與否不僅僅取決于計劃的制定,還需要實際操作和持續(xù)跟進。合理分配資源是制定方案時需要考慮的重要因素之一。方案的評估和調整是一個重要的環(huán)節(jié),以下是一些常見的優(yōu)化方法。
    采購保供方案篇一
    為做好20xx年現(xiàn)代農業(yè)項目實施工作,根據(jù)上級文件精神,結合我辦實際,經(jīng)研究制定西城街道20xx年度現(xiàn)代農業(yè)項目噴灌機械采購方案。
    認真貫徹中央、省委、市委農村工作會議精神,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,以農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民增收為目標,以增強農業(yè)綜合生產(chǎn)能力、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)為主要任務,發(fā)揮財政補貼政策效應,促進農村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
    (一)因地制宜,統(tǒng)分結合,務求實效;
    (二)加強引導,合理布局,優(yōu)化結構;
    (三)操作程序科學透明,公正、高效。
    補貼對象為符合補貼條件的種糧大戶、農業(yè)種養(yǎng)及農機專業(yè)合作組織、抗旱服務隊成員、種植面積略大的農戶。全辦補貼數(shù)量50臺,每臺補貼上限為1000元。在申請補貼人數(shù)超過計劃指標時,補貼對象的優(yōu)先條件是:抗旱服務隊成員、種糧大戶、農業(yè)專業(yè)合作組織。申請人員的條件相同或不易認定時,按申請補貼的先后排序確定。
    申報程序及補貼資金支付。
    (一)各村要把本村噴灌機械分配數(shù)量廣泛宣傳,達到家喻戶曉,并進行兩次公示,第一次是對本村噴灌機械購置分配指標、噴灌機械種類和補貼對象的方案、報名時間的公示,第二次是對報名擬購買噴灌機械的農戶和基本情況并通過審核篩選后,擬確定為本村購買噴灌機械補貼對象的公示。公示無異議的確定為補貼對象。
    (二)各村購機戶與辦事處簽訂協(xié)議并向辦事處財政所交納擬采購的噴灌機械總價款10%的保證金,填寫購機審批表。
    (三)購機到位后,辦事處及時認真審核購機情況,無誤后將采購發(fā)票原件、補貼協(xié)議、噴灌機械購機農戶補貼清冊、資金補貼申請報告報請市財政局審查,由市財政局打卡支付補貼資金。
    (一)工作進度:
    1、20xx年2月中下旬,對農戶進行宣傳發(fā)動,農戶填寫購機審批表,鄉(xiāng)村兩級公示。
    2、20xx年3月,農戶購機后將所有手續(xù)交到辦事處統(tǒng)一報農委、財政局進行審核。
    3、20xx年4月,財政局審核,資金發(fā)放到位。
    (二)工作要求。
    1、加強領導,迅速啟動。各村要成立組織,明確責任,認真做好調查摸底,廣泛宣傳動員,確保工作順利實施。
    2、規(guī)范操作,嚴格管理。工作中要嚴格執(zhí)行補貼對象公示制度,加強對購機戶情況的檢查核實。
    3、嚴肅紀律,強化監(jiān)督。辦事處要對噴灌機械購購置補貼實施情況督促檢查,明確進度要求,落實督查任務和督查責任,發(fā)現(xiàn)問題嚴厲查處,決不姑息。同時要加強補貼機具的質量監(jiān)督,保護農戶權益。
    采購保供方案篇二
    為嚴格執(zhí)行國家局**年內部管理監(jiān)督工作要求,進一步規(guī)范**中煙系統(tǒng)物資采購行為,加強對物資采購工作的管理監(jiān)督,按照《**年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點》(國煙辦〔**〕89號)、《**中煙工業(yè)公司**年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內部管理監(jiān)督工作要點》(*煙工〔**〕118號)和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求,制定本實施方案。
    各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。
    重點圍繞20xx年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材(含軟件)等方面的大宗(大額)物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料,煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。
    開展物資采購專項檢查工作,著重檢查各項制度是否完善,決策程序是否規(guī)范,實施過程是否合規(guī),監(jiān)督檢查是否到位。
    (一)管理制度完善性。
    檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據(jù)煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關規(guī)范性文件制定(國家局即將出臺《關于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定》、《關于規(guī)范煙機零配件采購行為的若干規(guī)定》、《煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等)。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料(記錄)管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內容。
    (二)決策程序規(guī)范性。
    物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。
    (三)實施過程合規(guī)性。
    1、供應商管理。供應商管理實行企業(yè)內控的資質認證制,包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。
    2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規(guī)定程序審批;采購計劃經(jīng)過審批后實施;專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執(zhí)行。
    3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標;招標過程按照招標投標法及規(guī)定程序進行;實施招標以外采購方式的,應得到批準或授權,并按照規(guī)定的程序進行;采購部門應組織對供應商履約的驗收;按照規(guī)定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。
    4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料(記錄)的保存、銷毀按照規(guī)定進行。
    (四)監(jiān)督檢查到位性。
    內部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄;監(jiān)管情況納入企務公開范疇。
    (一)自查階段(4-5月):各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一,應根據(jù)部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購(含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他)的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭,辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。
    (二)全省檢查階段(6-7月):整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。
    (三)迎接國家局抽查階段(8-11月):在全省檢查的基礎上,查漏補缺,迅速整改,迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。
    (一)提高認識,加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義,切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視,專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認,保證自查結果的真實性;分管領導要具體抓,從檢查辦法的制定到具體實施,要實行全過程督導檢查,及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭,相關職能部門要積極支持、參與和配合,做到嚴密組織,突出重點,狠抓落實,確保本單位專項檢查工作有序開展,按時、按質、按量完成檢查任務。
    (二)組織實施,邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關物資采購規(guī)范性文件,完善本單位物資采購有關制度,建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。對本單位20xx年實施的物資采購項目進行清查,并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真,導致重大問題在上級抽查過程中暴露,除處理相關直接責任人外,還要追究單位領導人員的責任。
    采購保供方案篇三
     主要內容:項目名稱,申請自行采購的理由,經(jīng)費來源,采購方式等。
     主要內容:采購小組成員名單,采購時間、地點等。
     (一) 發(fā)布信息。采購項目經(jīng)市采購辦批準后,應在廣播、單位政務網(wǎng)或者報紙等媒體發(fā)布采購公告。公告時間不少于5個工作日。
     (二)編制采購文件。采購單位在編制采購文件應使用交易中心統(tǒng)一的招標文件格式文本,貨物類采購文件中不得指定供應商或者品牌,不得在技術和商務等方面設置排他性條款。
     (三)成立評審小組。自行采購單位在評審前應成立評審小組,評審小組成員由本單位采購領導小組確定,也可以從政府采購評審專家?guī)斐槿 U袠朔绞?公開招標、邀請招標)采購的,評審小組由5人以上組成;其他方式(詢價、競爭性談判、單一來源)采購的,評審小組由3人以上組成。評審小組成員中必須有相應的專業(yè)技術人員。
     (四)組織評審。公開招標、邀請招標和競爭性談判應邀請紀檢監(jiān)察部門和政府采購監(jiān)督管理部門人員實施現(xiàn)場監(jiān)督。
     (五)采購結果公示。評審結束3日內,將確認的評審結果報市采購辦審核后,通過廣播、政務網(wǎng)或者政務公開欄及張貼公告等形式進行公示,公示期限為3個工作日。公示有效期內無異議的,發(fā)中標(成交)通知書。
     (六)簽訂合同。采購單位與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內,按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。
     (七)組織驗收。采購單位在技術力量不足、不能單獨完成驗收工作的情況下,可以向市采購辦申請,在金昌市市級政府采購專家?guī)熘谐槿∮嘘P技術方面的專家參與驗收工作。驗收工作組成員應不少于3人,采購單位應按照政府采購法律法規(guī)和其他有關制度辦法,建立健全本單位內部政府采購管理制度,實行政府采購經(jīng)辦人、合同審核人和項目驗收人的'相互分離。驗收通過后,采購單位驗收人員和供應商代表在驗收報告或驗收清單上分別簽字并加蓋單位公章,依法承擔各自的法律責任。
     項目采購活動結束后,采購單位對采購活動中形成的采購檔案應妥善保管,并于采購完成后5日內將《自行采購評審報告》(附件1)和《供應商報價確認表》(附件2)請報送市采購辦審核備案。
     采購單位嚴格按照《關于市級政府采購資金實行財政直接支付的通知》相關規(guī)定執(zhí)行。
     1.自行采購評審報告
     2.供應商報價確認表
    采購保供方案篇四
    康發(fā)展。
    依據(jù)國煙辦[20xx]135號文件精神,從完善物資采購管理制度入手,進一步規(guī)范物資采購流程,建立規(guī)范采購管理的長效機制。組織開展物資采購專項調查;通過全面推行水松紙網(wǎng)上交易探索建立公開透明采購管理機制;完善卷煙用物資采購管理制度,出臺《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》;要求各省通過完善制度、注重檢查、促進整改的方法,建立加強物資采購管理工作長效機制。
    (一)開展專題調研。
    通過下發(fā)調查表和現(xiàn)場調研對現(xiàn)行物資采購管理流程進行摸底,了解采購管理現(xiàn)狀。
    (二)探索建立非專賣品物資網(wǎng)上采購管理模式。
    以水松紙為試點,探索網(wǎng)上交易模式,建立價格信息披露機制,提高采購過程的公開、透明度。
    (三)完善采購管理長效機制。
    在采購流程調研和非專賣物資網(wǎng)上交易試點基礎上,針對目前物資采購管理中存在的共性問題,深入分析問題產(chǎn)生的原因,從宏觀管理層面提出加強采購管理的措施和辦法,研究擬訂《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》,對物資采購管理的管理重點、管理程序和管理目標予以明確,進一步規(guī)范物資采購管理制度,形成用制度規(guī)范管理的良性機制,杜絕違反制度和程序問題的發(fā)生。
    (四)開展監(jiān)督檢查和評價。
    根據(jù)《關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求,組織抽查省級工業(yè)公司采購管理相關制度的執(zhí)行情況,針對問題提出整改意見;通過典型示范作用,帶動行業(yè)物資采購管理整體水平的提升。
    (五)時間安排。
    1.6月底完成物資采購調研。
    2.推行非專賣物資網(wǎng)上交易。7月份在行業(yè)內全面推行水松紙網(wǎng)上交易。在水松紙試點的基礎上,力爭用2年左右時間實現(xiàn)主要卷煙用物資的網(wǎng)上交易。
    3.探索建立價格信息披露機制。由省級工業(yè)公司按照統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口上傳物資采購價格信息,經(jīng)處理后發(fā)布到行業(yè)物資交易網(wǎng),為各公司采購決策提供信息支持,9月份完成。
    4.建立長效機制。9月份擬印發(fā)《中國煙草總公司關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。
    采購保供方案篇五
    優(yōu)秀作文推薦!為深入貫徹落實“菜籃子”市長負責制精神,切實做好疫情應急狀況下“菜籃子”商品供應保障工作,及時、有效、妥善應對“菜籃子”商品流通過程發(fā)生的突發(fā)事件和引起的市場異常波動,提高農業(yè)農村部門對“菜籃子”商品的調控能力,維護居民正常生活秩序和社會穩(wěn)定,結合我市實際,特制定本工作方案。
    樹牢以人民為中心的發(fā)展思想,嚴格落實“菜籃子”市長負責制,統(tǒng)籌抓好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控條件下“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)銷銜接、流通運輸、市場調控、質量安全等各項工作,及時、有效、妥善應對產(chǎn)銷不暢、流通受阻、價格異常波動等問題,切實保障市場供應數(shù)量充足、種類豐富、價格基本穩(wěn)定,努力保持群眾正常生產(chǎn)生活平穩(wěn)有序。
    新冠肺炎疫情常態(tài)化防控條件下,“菜籃子”市長負責制有效落實,“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)供應能力全面加強,畜禽產(chǎn)品、果蔬、水產(chǎn)品、糧食等重要農產(chǎn)品數(shù)量充足,產(chǎn)品市場價格穩(wěn)定、供應有序,為服務疫情防控大局、維護正常經(jīng)濟社會秩序提供有力支撐。
    成立岑溪市農業(yè)農村局新冠疫情防控期間“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供領導小組。領導小組成員名單和主要職責如下:
    組長:李柯市農業(yè)農村局局長。
    副組長:
    成員:局機關股室、局屬各單位主要負責人。
    主要職責:領導、組織、協(xié)調全市疫情防控期間“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供應急處置工作;主動會商市商務局、市場監(jiān)管局等相關部門了解情況,及時分析研判市場動態(tài)、市場異常等級及發(fā)展態(tài)勢,及時掌握全市主要“菜籃子”產(chǎn)品流通、消費宏觀形勢,推進處置工作有序開展;加強對新冠肺炎疫情防控宣傳,引導市民理性消費;協(xié)調解決執(zhí)行突發(fā)疫情處置工作中的各種重大問題。
    各鎮(zhèn)農業(yè)農村中心,馬路鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心要成立相應的“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供應急組織機構。負責指導本轄區(qū)內“菜籃子”基地建設工作,收集“菜籃子”基地產(chǎn)品情況信息,協(xié)助“菜籃子”產(chǎn)品調運、進市場工作,相應制定本轄區(qū)內應急處置工作方案,并組織實施。負責市局領導小組交辦的其它工作。
    領導小組下設種植業(yè)組、畜禽組、漁業(yè)組、市場信息組、宣傳組等5個工作小組。領導小組辦公室設在種養(yǎng)股一股二股,負責疫情防控期間穩(wěn)產(chǎn)保供的日常工作。
    (一)種植業(yè)組。
    組長:聞人光生市農業(yè)農村局副局長。
    副組長:
    成員:局種養(yǎng)業(yè)管理股一股,市農業(yè)技推廣站、植保站、土肥站、安監(jiān)站、經(jīng)作站各有關同志。
    主要職責:一是摸清在田蔬菜、水果等農作物底數(shù),全面掌握生產(chǎn)及供應情況。組織各鎮(zhèn)農業(yè)農村部門開展農作物在田情況、上市供應量、規(guī)模基地的調查,及時掌握農作物生產(chǎn)基礎數(shù)據(jù)。二是負責指導蔬菜、水果等農作物生產(chǎn)基地建設,重點加強與本地果蔬種植大戶聯(lián)系,了解本地果蔬產(chǎn)、供、銷情況??茖W預判和提前組織果蔬基地生產(chǎn),合理確定蔬菜用地,及時調整種植品種結構,實現(xiàn)果蔬生產(chǎn)布局合理、總量滿足需求的目標。三是組織好生產(chǎn)物資供應,確保糧食和蔬菜作物正常生長。切實加強農資供應調度和執(zhí)法監(jiān)管,促進農資價格平穩(wěn),滿足生產(chǎn)物資需求。四是強化種植業(yè)農產(chǎn)品質量安全檢測,積極配合協(xié)助相關部門加強蔬菜、水果等質量安全執(zhí)法監(jiān)管,確保質量安全。
    (二)畜禽組。
    組長:聞人光生市農業(yè)農村局副局長。
    副組長:
    成員:局種養(yǎng)業(yè)管理股二股、市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、畜牧站、動物疫病預防控制中心、屠宰場檢疫組等相關站所各有關同志。
    主要職責:一是全面摸清畜禽養(yǎng)殖底數(shù),全面掌握生產(chǎn)及供應情況。二是負責做好畜禽生產(chǎn)近期發(fā)展計劃,指導養(yǎng)殖大戶適當擴大生產(chǎn),確保肉類、蛋類、奶品等產(chǎn)量滿足市場需求。三是積極加強與本地養(yǎng)殖基地、養(yǎng)殖大戶聯(lián)系,做好肉類、蛋類、奶品等市場監(jiān)測和產(chǎn)銷動態(tài)分析,及時了解掌握市場供銷等基本情況,并結合市場消費需求協(xié)助做好產(chǎn)品市外調運工作,確保市場供應平穩(wěn)。四是抓好非洲豬瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大動物疫病的防控工作。五是積極協(xié)調保障種苗、飼料、其他養(yǎng)殖投入品和商品畜禽的調運,強化養(yǎng)殖投入品管控,保障畜禽生產(chǎn)穩(wěn)定。加強與交通、商務、供銷等部門的溝通,做好疫情期間的仔畜雛禽、種畜禽、畜禽產(chǎn)品及飼料的運輸流通服務,確保通往畜禽養(yǎng)殖場、畜產(chǎn)品屠宰加工和交易市場等關鍵場所的道路通暢。六是要加快推進生豬養(yǎng)殖“鐵桶計劃”、生態(tài)養(yǎng)殖、養(yǎng)殖廢棄物資源化利用和畜禽加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快推進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)提檔升級,推進全市畜禽養(yǎng)殖抗風險能力提升。
    (三)漁業(yè)組。
    組長:李偉民市農業(yè)農村局副局長。
    副組長:
    成員:農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊三中隊,市畜牧服務中心各有關同志。
    主要職責:一是對全市水產(chǎn)養(yǎng)殖進行全面精準摸排,重點摸排規(guī)模養(yǎng)殖場養(yǎng)殖存塘能供應情況,精準掌握全市水產(chǎn)品家底和生產(chǎn)動態(tài),確保水產(chǎn)品供應不脫銷不斷檔、價格穩(wěn)定。二是做好漁業(yè)生產(chǎn)近期發(fā)展計劃,指導養(yǎng)殖大戶適當擴大生產(chǎn),確保水產(chǎn)品產(chǎn)量滿足市場需求。三是謀劃好水產(chǎn)苗種繁育生產(chǎn)準備,指導開展水產(chǎn)苗種余缺調劑和供需對接,確保苗種供應。四是加強水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)技術指導,組織開展池塘清淤、消毒,以及進排水系統(tǒng)和養(yǎng)殖設施設備更新改造,做好飼料等物資準備。五是組織水產(chǎn)技術力量,做好病害防治、良種繁育和標準化生產(chǎn)技術培訓,加強水產(chǎn)養(yǎng)殖的管理與病害測報,指導養(yǎng)殖生產(chǎn)者加強病害防控。六是強化水產(chǎn)養(yǎng)殖用飼料、獸藥等投入品使用管理,向社會提供優(yōu)質水產(chǎn)品。
    (四)市場信息組。
    組長:
    副組長:
    成員:局信息股、局種養(yǎng)業(yè)管理股一股二股、市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、信息中心、農業(yè)技推廣站、經(jīng)作站、植保站、土肥站、安監(jiān)站、畜牧站、動物疫病預防控制中心各有關同志。
    主要職責:一是負責協(xié)調“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保工作的協(xié)調、調度等。二是積極對接相關部門,做好農產(chǎn)品產(chǎn)銷對接工作。三是及時收集匯總各單位貫徹執(zhí)行情況,并及時向上級報告實施情況。四是負責領導小組日常工作,完成領導小組交辦的其它任務。
    (五)宣傳組。
    組長:
    副組長:
    成員:局機關各股室、局屬各單位主要負責人各有關同志。
    主要職責:一是負責疫情防控期間穩(wěn)產(chǎn)保供工作的統(tǒng)籌、督查和牽頭做好信息宣傳等工作。二是密切關注疫情防控工作情況,及時對接市疫情防控指揮部、市委、市人民政府,協(xié)調解決實施過程中的具體問題。三是做好正面宣傳和網(wǎng)絡輿情處置工作。四是落實疫情期間的值班值守工作安排。完成領導小組交辦的其它任務。
    (一)統(tǒng)一指揮,分級負責。疫情防控期間“菜籃子”產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供應急工作由領導小組統(tǒng)一指揮,各鎮(zhèn)農業(yè)農村中心、馬路農業(yè)綜合服務中心、局各股各單位各部門按照要求各負其責。
    (二)定期會商,強化監(jiān)測。加強對“菜籃子”市場的跟蹤監(jiān)測,全面掌握監(jiān)控“菜籃子”產(chǎn)品供求信息,對可能出現(xiàn)的應急狀況及時預警,提前做好應對準備。
    (三)快速反應,果斷處置。當“菜籃子”產(chǎn)品供應出現(xiàn)突發(fā)情況,各工作組密切配合,組織開展處置工作,并建立應急專報制度。各鎮(zhèn)農業(yè)農村中心、馬路農業(yè)綜合服務中心、局相關股室和單位要根據(jù)各自職責采取切實有效措施穩(wěn)定市場,確保應急處置快速果斷,盡快取得成效。
    采購保供方案篇六
    1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊并合法經(jīng)營的獨立法人。
    2、投標人三年內無違法違規(guī)行為,必須有良好的商業(yè)信譽、完善的售后服務能力和相應的質量保證措施,包括擁有相應的設備和人員。
    3、投標人必須有金屬家俱(或教具)學生課桌椅、實驗桌椅生產(chǎn)管理體系認證證書。
    4、投標人注冊資金需50萬元以上。
    1、投標企業(yè)稅務營業(yè)和工商營業(yè)執(zhí)照復印件。
    2、投標企業(yè)金屬家俱(或教具)學生課桌椅、實驗桌椅生產(chǎn)管理體系認證證書。
    3、投標企業(yè)近二年內生產(chǎn)學生升降課桌椅縣級以上質量監(jiān)督所質量監(jiān)測報告。
    4、售后服務及質量保證承諾書。
    5、如投標人非企業(yè)法人應要有企業(yè)法人簽名的委托書和法人身份證復印件。
    6、報價表。
    1.配置清單。
    品名。
    項目校數(shù)量。
    規(guī)格型號。
    技術要求。
    學生升降課桌椅。
    建西小學50套。
    大歷小學70套。
    高陽小學90套。
    城關小學150套。
    合計:360套。
    1、桌高77cm,桌面板長、寬、厚)。
    60×40×15mm。
    2、椅高38cm,椅面板(長、寬、厚)。
    34×24×15mm。
    3.式樣和規(guī)格得見附圖和樣品。
    1、桌面板為精心板料多層板。
    2、椅面板為精心板料多層板。
    3、桌子大腿片厚度1.2mm。
    檔板厚度0.7mm。
    腳管柱48×20×1.2mm。
    桌子橫梁460×40×20mm。
    4、椅子小腿片厚度1mm。
    腳管柱48×22×1.2mm。
    椅子橫梁250×40×20mm。
    5、桌椅腳底安裝橡膠套,要緊不易丟失。
    6、所有螺絲應防松螺絲。
    7.桌身采用鋼板噴塑,腳管及支柱采用方管噴塑精加工。
    2、報價表。
    品名。
    規(guī)格型號。
    數(shù)量。
    單價元/套。
    報價。
    學生升降課桌椅。
    見配置清單。
    360套。
    小寫:
    大寫:
    由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監(jiān)督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核,在投標文件審核合格情況下,以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
    1、參與投標方提供的產(chǎn)品應符合國家標準,行業(yè)標準及保障人身體健康,人身財產(chǎn)安全的要求。
    2、參與投標方中標后提供的貨物(含零部件)必須是經(jīng)檢驗合格,全新原裝的產(chǎn)品。
    3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修,終身維修,保修期內設備有任何損壞(人為原因除外),中標方均需要免費維修或更換配件,不得收取任何費用;如因人為原因損壞或保修期過后需要維修,只應收取成本費。
    4、招標方在使用設備時出現(xiàn)問題,中標方應在接到通知后2小時內響應,24小時內派出專業(yè)技術人員維修。
    5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規(guī)格型號及技術要求,免費提供貨物運輸、安裝、調試技術指導。
    6、中標方應在中標之日起三日內與項目校簽訂購銷合同,在合同簽訂之日起二十日內供貨到各項目校。
    7、貨物驗收:中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。
    1、中標方于交貨期,明確表示或者以自己的行為表明不供貨的,中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
    2、中標方延期交付使用的,中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天,招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
    3、中標方所供貨物的規(guī)格型號、質量不符合招標配置清單要求的,招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
    1、中標方在貨物驗收合格后,持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發(fā)票與項目校辦理貨款結算手續(xù)。
    2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%,余10%作為貨物質量保證金一年后付清。
    采購保供方案篇七
    為貫徹落實省教育廳、省質監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):。
    為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
    1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
    2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
    3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產(chǎn)品質量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
    1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。
    2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
    3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。
    4、邀請三家或三家以上的生產(chǎn)學生校服的優(yōu)秀廠家或家長推薦的專門生產(chǎn)童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產(chǎn)品展示,由采購領導小組根據(jù)大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。
    5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據(jù)采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
    6、與中標企業(yè)簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節(jié)及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協(xié)議。
    7、校服完工后,由家長委員會校驗產(chǎn)品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發(fā)放給學生使用。
    校服采購領導小組要嚴格遵守各項規(guī)定,嚴把質量關。認真做到監(jiān)管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態(tài)度,嚴格執(zhí)行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩(wěn)定順利地開展。
    城沙一小。
    采購保供方案篇八
    根據(jù)20xx年酒店年度總計劃,酒店將在淡季對酒店內部進行裝修,為此我們采購部針對裝修前的各項善后工作做出以下計劃:
    1、根據(jù)倉庫所出具的庫存單,要求各部門及西湖春天、盛世開元兩店據(jù)此進行物品、食品及調料的申購,處理庫存積壓,力爭裝修前做到零庫存。
    2、裝修期間合理進行工作安排,確保即使性物品的及時采購,裝修期間配合各部門車輛使用。
    1、定點供貨商。
    加強對定點供應商貨品、價格、質量的監(jiān)督,提高供貨商所供貨物品的品質,加強食品衛(wèi)生、保質期等方面的檢查,確保食品衛(wèi)生安全。
    2、零售店采購。
    所有零點采購食品均要求商家出具質量檢疫證明,其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務部健全臺帳、保證隨時能通過工商防疫、動檢等部門的檢查。
    3、主打羔羊肉產(chǎn)品采購。
    做好每年一次去內蒙采購羔羊肉工作,跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦,制定周密、詳細的采購計劃,及時與內蒙羔羊肉供應商保持聯(lián)系。掌握全國羔羊肉價格情況。保證采購的羔羊肉肉質優(yōu)價廉,維持酒店的正常需求,保持我們酒店羔羊肉品質在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位。
    主要是通過每日一次的市場調查對當日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購,通知一、二樓廚師長進行新品研制,每周一由兩位廚師長到市場進行調查,通過調查,對采購工作進行監(jiān)督并多提寶貴意見。
    1、對駐鄭采購員加強貨品質量、價格的監(jiān)督管理;對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率,對鄭州多發(fā)的調料類及凍品要提高質量確保無變質、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率。
    2、對店內所需要物品的采購、合理安排采購時間段,確否工作有條不紊,對需要及時采購的物品要在第一時間購回。
    3、配合財務、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量,對不必要物品不予采購,做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢。
    1、不斷強調采購員行車安全意識,寧停三分,不搶一秒,嚴格遵守交通規(guī)章制度。要求采購員外出執(zhí)行任務時著裝干凈、整潔,言談舉止文明大方,注重禮節(jié)禮貌,使用禮貌用語,樹立良好的企業(yè)形象。
    2、對采購員行車專業(yè)知識進行培訓和督導,規(guī)范駕車操作程序,避免因操作不當造成的車輛損壞。要求采購員熟練掌握路貌路況,少行彎路,節(jié)約采購成本。
    3、在本職工作完成的基礎上,密切配合其他部門的工作,隨叫隨到,不扯皮、找理由,提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現(xiàn)象,常督導、常檢查,抓典型、重處理!
    1、所有采購物品均詳細掌握其市場行情,耐心討價還價,堅決買到,從一點一滴進行節(jié)約。
    2、所有供應商送貨價和每日零星采購價每日填入“采購部每日價格對比表”,每日對照,探尋規(guī)律,要求供應商及時根據(jù)市場行情調整供貨價,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)調價不及時,則按最底供貨價倒推一個月進行貨款清算。
    3、每日準時準點帶領采購員到市場采購,對當天所有貨品價位認真咨詢、掌握,以便對供應商供貨價進行核對并采購質、價最低的貨品。及時將新品購回交于廚房進行新品研發(fā)。對當日沽清的貨品盡努力組織貨源,力爭不影響當日銷售,確實斷貨的商品及時通知廚房。
    4、接受廚師長每周一時常調查監(jiān)督,不定期對駐鄭采購的工作情況進行抽查,確保各項采購工作順利開展!
    5、對采購部外線電話的使用進行嚴格管理,建立供應商及酒店內部人員通訊錄,除通訊錄上的電話外,其他電話一律禁打,特殊情況需將電話號碼及聯(lián)系人進行存檔,以便月底調出話費清單進行核準,以次達到話費節(jié)約的目的!
    采購保供方案篇九
    首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源,調查價格,做到貨比三家,控制價格審核流程,讓采購部的工作透明化,并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時,保質,樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作,為公司后期的。大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡,用以獲得最理想的采購價格和品質。
    采購是一份繁瑣,復雜的工作。同時因為其工作性質關系,對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退,換,修,廢等狀況發(fā)生,因此務必對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行狀況進行臺賬記錄,并且做好跟蹤檢查,定期盤點。這是本部門的日常工作,目前也一向都在執(zhí)行著,20xx本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行狀況都可追溯,可查核。
    20xx年,本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外,還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內,具體方面如辦公物品的使用,電腦的使用管理,物資運輸費的控制等方面。
    20xx年,我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的.優(yōu)化,盡可能的減少采購周期,提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄,帶給各請購單位制定請購計劃時的參考。
    因供應商生產(chǎn)潛力的不足,或其它原因引發(fā)采購異常時,我部將第一時間知會相關領導并用心應對。同時將對異常狀況的發(fā)生原因進行分析處理,記錄在案;如有必要,將進行法律程序進行公司利益的維護工作。
    獨木不成林,采購部做為一個服務性部門,將謹記自己的職責,將一切以公司為重,與公司其它部門分工協(xié)作,提高生產(chǎn)效率,降低成本,使公司效益最大化,為公司發(fā)展帶給助力。
    采購保供方案篇十
    為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
    二、管理體制。
    公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。
    公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
    公司采購實行集中與分散相結合體制。
    三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
    公司實行成批和零星采購相結合體制。
    五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
    六、貫徹“五適”方針,即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數(shù)量的物料。
    根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。
    根據(jù)年內生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
    公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
    根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
    公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
    采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量,相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
    九、其他。
    1.采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
    2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。
    3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監(jiān)控。
    4.采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
    5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
    十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
    采購目標成本的完成情況;。
    采購合同履約率和違約程度;。
    采購成本節(jié)約額或損失額;。
    價格波動情況;。
    供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
    廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
    以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。
    十一、附則。
    本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
    1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
    2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。
    3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
    1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
    2.長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
    3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
    1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
    2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
    3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
    1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
    2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
    采購保供方案篇十一
    建設工程已進入裝修及安裝工程階段;根據(jù)合同約定需對約定的材料進行詢價,為使詢價工作有序開展且不制約工程的`正常進程,特提出如下詢價意見:
    1.按施工方上報的品牌、型號、規(guī)格進行詢價;
    2.公平、公正合理的市場價;
    3.按規(guī)定計取采保等相關費用;
    方案一:施工方先將需詢材料名稱、規(guī)格及材料價格,遞送至監(jiān)理、業(yè)主、事中審計,然后由業(yè)主方及時安排各單位的相關人員到市場對所報材料詢價,最后由業(yè)主組織各單位根據(jù)詢價情況與施工方在詢價會上友好協(xié)商確定材料價格。
    方案三:由監(jiān)理單位、業(yè)主單位、事中審計單位確定材料品質及門市地點、廠家,最后根據(jù)詢價原則給施工方確定材料結果。
    20xx年3月27日。
    采購保供方案篇十二
    我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念,積極落實采供工作要點。堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。根據(jù)市場調查及所需原料,特制訂以下工作計劃。
    一、我們強調采購工作透明,在采購工作中做到公開、公平、公正。
    不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購,都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊,任務重的時候,也始終堅持這個原則,邀請審計部相關人員一起詢問比價,采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明,同時保證了工程進度。
    1、完善制度,職責明確,按章辦事。
    通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質量管理體系文件,通過換版之機,完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚,操作有據(jù)可查,為陽光采購奠定了理論基礎。
    2、公開公正透明,實現(xiàn)公開招標。
    采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標,競標單位保證在三家以上,增加陽光采購透明度,真正做到降低成本、保護公司利益。
    3、形成監(jiān)督機制。
    做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作,價格必須經(jīng)采供部和審計部,產(chǎn)品必須經(jīng)公司管理部門審核,形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。提高采購人員即計調的自身素質和業(yè)務水平,保證貨比三家,質優(yōu)價廉的購買材料,減少旅游產(chǎn)品的成本,保證旅游產(chǎn)品的質量,提高采購效率,提高企業(yè)利潤。
    二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作。
    圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的`工作目標,要求計調人員在充分了解市場信息的基礎上注重溝通技巧和談判策略。要求各個長期合作供應商在原價位的基礎上下浮5至8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整部分工作程序,增加了采購復核環(huán)節(jié),采取由計調部副經(jīng)理在采購人員對旅游基本要素詢比價的基礎上進行復核,再由計調部經(jīng)理進一步復核,實行“采購部的兩級價格復核機制”,然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本,為旅行社節(jié)約每一分錢。
    三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調。
    進一步加強了對供應商管理,本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度,制定了《采購供應部供方信息表》,對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握,從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄,在進行邀標報價之前,對商家進行評價和分析,合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
    采購保供方案篇十三
    為深入貫徹落實教育部等五部門《關于進一步加強高等學校學生食堂工作的意見》(教發(fā)〔20xx〕7號)和省教育廳等七廳局《關于加強高校學生食堂工作的實施意見》精神,按照公開、公平、公正和“動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,進一步做好我校食堂大宗物資的采購工作,結合我校實際情況,制定該實施方案,具體內容如下:
    以國家和我省有關文件精神為指導,堅持食堂為師生健康服務的方向,以規(guī)范食堂采購管理和降低食堂運行成本為切入點,從源頭上嚴把學校飲食質量關和安全關,切實維護學生利益,從而實現(xiàn)學生身體健康的目的。
    為更好的完成此項工作,成立哈爾濱師范大學產(chǎn)業(yè)處食堂大宗物資采購領導小組。負責組織、管理、協(xié)調大宗物資招標整體工作,審核招標工作實施方案、招標公告、招標文件和指導合同簽訂等事宜。
    組長:
    副組長:
    成員:產(chǎn)業(yè)處、紀檢監(jiān)察處、國有資產(chǎn)管理處等相關人員。
    領導小組下設考察組、工作組:
    1.考察組。
    組長:陳。
    成員:產(chǎn)業(yè)處、紀檢監(jiān)察處、國有資產(chǎn)管理處等相關人員。
    職責:負責對擬供貨企業(yè)所在地、資質證照、經(jīng)營規(guī)模、環(huán)境衛(wèi)生等情況進行實地考察。
    2.工作組。
    組長:陳。
    副組長:
    成員:
    職責:招標工作的計劃與組織實施、擬供貨企業(yè)資料收集整理、負責對外信息發(fā)布等。具體包括:
    (1)起草哈爾濱師范大學產(chǎn)業(yè)處食堂大宗物資招標工作實施方案、招標公告和招標文件等相關材料。
    (2)發(fā)布哈爾濱師范大學產(chǎn)業(yè)處食堂大宗物資采購招標公告。
    (3)發(fā)放、收取投標企業(yè)的投標材料。
    (4)擬定招標評審程序、方案,負責現(xiàn)場評審信息的統(tǒng)計、發(fā)布和公示工作。
    (5)簽訂合同,收集合同文本。
    (6)組織實施供貨企業(yè)對產(chǎn)業(yè)處飲食服務中心供貨事宜。
    (7)負責其他相關招標工作事宜。
    招標將采取公開招商的方式確定年度入圍供應商。招標范圍是具備銷售資質的生產(chǎn)企業(yè)(優(yōu)先)或代理商;其中大米將采取廠家直接供貨。本次招標共3項:投標人所投項目須符合本招標文件所列內容要求。
    1.申請企業(yè)須持有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,并具備獨立企業(yè)法人資格。如果某項目有直供企業(yè)申請準入,則不再接受該項目代理商的的`申請要求。資質證照不全或無獨立經(jīng)營場所以及經(jīng)營場所與資質證照不符者實行一票否決,不予評分和準入。本次不接受聯(lián)合體投標。
    2.申請企業(yè)須是一般納稅人,并能開具與本企業(yè)名稱、銷售項目以及銷售品牌相符的普通發(fā)票(機器打印,手寫無效)。
    3.曾為高校學生食堂供貨的申請企業(yè)優(yōu)先,申請企業(yè)應具有相應的資金保障。其中大米直接供貨企業(yè)注冊資金不得少于500萬元;牛、羊肉類直接供貨企業(yè)注冊資金不得少于500萬元,代理商注冊資金不得少于100萬元;洗滌類直接供貨企業(yè)注冊資金不得少于50萬元,代理商注冊資金不得少于10萬元。每月保證學校延遲返還供貨方貨款的企業(yè)優(yōu)先。
    4.申請企業(yè)提供的商品要符合國家的質量檢驗標準,并擁有“qs”食品質量安全認證,且能提供30天內的第三方質檢報告。其中大米須符合gb1354-20xx標準(本標準規(guī)定了大米的術語和定義、分類、質量要求、檢驗方法、檢驗規(guī)則,以及對包裝、標簽、儲存和運輸?shù)囊螅?,牛羊肉須符合gb2723-81《鮮牛肉、鮮羊肉、衛(wèi)生標準》,gb2708-81《凍牛肉衛(wèi)生標準》,洗滌類符合qb/t2951-20xx標準。
    5.畜禽產(chǎn)品參照《黑龍江省畜禽屠宰管理辦法》(20xx年),須是地市級及以上或相當于地市級及以上政府批準的定點屠宰企業(yè)或使用其屠宰產(chǎn)品的加工企業(yè),并持有定點屠宰證、營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生檢疫合格證、稅務登記證、質監(jiān)局檢測報告等。其中凍品須有包裝(有商品標識和加封標識)。
    6.申請企業(yè)的供貨行為要符合國家有關的法律法規(guī),規(guī)范經(jīng)營,無違法、違規(guī)或不良經(jīng)營記錄,在同行業(yè)中享有良好信譽,具有良好經(jīng)營業(yè)績,具有較為豐富的經(jīng)營經(jīng)驗,能承受市場經(jīng)營風險。
    7.供貨企業(yè)須具備以下條件:
    (1)所提供貨品,須在三家大型超市、連鎖店或批發(fā)市場售賣,并低于市場價格(提供超市、連鎖店或批發(fā)市場的詳細地址,供貨后,如供貨價格高于超市、連鎖店、批發(fā)市場售賣價格,我方將停止其供貨)。
    (2)提供貨品的詳細供應地。
    (3)自合同簽訂之日起至合同期終止(1年內)不能漲價。
    (4)商品在超市的促銷活動價格要及時報告產(chǎn)業(yè)處,產(chǎn)業(yè)處飲食服務中心享受本商品在市場的促銷價(在哪些超市參加促銷,提供詳細情況報告)。
    (5)飲食服務中心采購人員定期走訪市場進行調查,如供應商品市場價格低于合同簽訂價格,以市場價格為準進行結算。
    1.凡符合投標條件的企業(yè),均可向哈爾濱師范大學產(chǎn)業(yè)處提出書面準入申請。并按要求填寫《投標報名登記申請表》,還須提供針對本項目的《唯一授權委托書》。
    2.提出申請的企業(yè),除了提出書面申請書以外,還須同時提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、法人代表居民身份證、代理機構負責人及相關證明文件或項目委托書、產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等證明文件的原件和復印件(加蓋公章的復印件一式兩份,原件核對后歸還企業(yè))。
    3.對提出準入申請的企業(yè),經(jīng)產(chǎn)業(yè)處會同有關部門按文件要求進行資格審核后,產(chǎn)業(yè)處牽頭會同有關部門將組成考察組對企業(yè)進行實地考察,負責對擬供貨企業(yè)所在地、資質證照、經(jīng)營規(guī)模、供貨能力、配送能力、環(huán)境衛(wèi)生等情況進行實地考察。考察中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在弄虛作假情況,將取消其報名資格。考察合格的投標人可領取招標文件。潛在投標人應在仔細閱讀招標文件的基礎上,自行決定是否參加本次招標活動。參加投標者向哈爾濱師范大學產(chǎn)業(yè)處交納投標保證金人民幣壹萬元。中標企業(yè)投標保證金直接轉為履約保證金,未中標企業(yè)如數(shù)退還保證金。同類項目低于三家企業(yè)報名按流標辦理。
    4.召開準入資質企業(yè)評審會。由領導小組根據(jù)考察情況對企業(yè)商品質量和商品價格信息進行評審,評審采用百分制,滿分為100分,60分以下為不合格;不合格者將不作為供貨企業(yè)。大米將確定3家供貨商,按綜合得分由高到低的原則確定中標者,按限額錄滿為止(如第三名出現(xiàn)得分相同投標人,由領導小組再次投票產(chǎn)生錄取者);其中大米根據(jù)綜合得分高低排名順序分別為江北校區(qū)三部食堂、二部食堂和江南校區(qū)一部食堂供貨;牛羊肉類、洗滌類各確定1家供貨商。由產(chǎn)業(yè)處發(fā)布公示,公示期為5個工作日。
    5.公示無異議的企業(yè),簽訂供貨協(xié)議。
    1.發(fā)布公告:產(chǎn)業(yè)處發(fā)布《哈爾濱師范大學產(chǎn)業(yè)處食堂大宗物資采購招標公告》,20xx年1月9日-20xx年1月11日。
    2.申報及資格審核階段:申請企業(yè)提交材料,工作組負責申報材料的收取,產(chǎn)業(yè)處會同有關部門進行資格審核,并提出實地考察企業(yè)名單,20xx年1月14日-20xx年1月15日。
    3.考察階段:產(chǎn)業(yè)處組成考察組對企業(yè)進行實地考察,20xx年1月16日開始。
    4.開標階段:由領導小組根據(jù)投標文件進行綜合打分,并確認最后中標供應商,實地考察結束后另行通知。
    5.公示階段:產(chǎn)業(yè)處對通過評審的中標企業(yè)進行公示,公示期為5個工作日。
    6.合同簽訂:公示無異議后,產(chǎn)業(yè)處于2月20日前與供貨商簽訂供貨合同。
    1.統(tǒng)一認識,明確目標。進一步提高對伙食物資準入企業(yè)工作評審重要性的認識,以評審工作為抓手,全面提高供貨企業(yè)服務的能力和水平。
    2.加強領導,明確職責。堅持集體評審工作程序,嚴格履行評審工作的職責,保證工作公平公正,過程公開透明。
    3.未盡事宜,按有關法律法規(guī)執(zhí)行。
    采購保供方案篇十四
    為建立合理的競爭激勵機制,調動采購業(yè)務員的工作積極性,有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質、保證交期、加強對供應商的開發(fā)和管理,充分體現(xiàn)員工的個人價值、崗位價值與績效價值。
    資材部采購業(yè)務員。
    3.3按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則;
    3.4依據(jù)員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業(yè)績給予相應薪酬與激勵的原則。
    4.1工資:創(chuàng)造價值額工資。
    4.2提成:
    4.3因質量或延期所造成實際損失的承擔:
    因采購質量或延期所造成公司實際損失時,采購業(yè)務員應承擔損失部份10%的比例,年度責任承擔上限額是年度總提成額的70%。
    4.4提前支付貨款扣減創(chuàng)造價值比例:提前支付貨款天數(shù)扣減創(chuàng)造價值比例交貨10天內2.5%10-20天2%20-30天1.5%4.5確定原材料采購單價:原材料采購單價每月度確定一次,由采購科根據(jù)市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表,報財務審核,經(jīng)財務總監(jiān)審核同意后報公司總經(jīng)理核準,作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標準,該標準從下一個月的1日起執(zhí)行,有效期1個月。
    4.6創(chuàng)造價值評估標準:
    4.6.1常用常規(guī)物料(主料:紙張、坑紙、灰板,輔料類:化工、印版、油墨等),特殊物料、及大宗物料的降價,均以采購總監(jiān)確認的單價作為基準,采購業(yè)務員在此基準上再次作降價,作為創(chuàng)造價值。
    4.6.2新物料代替舊物料,取現(xiàn)時同等物料單價之差,作為創(chuàng)造價值。新物料開發(fā)試用合格后,核算創(chuàng)造價值額周期共定為6個月。
    4.6.3若因市場不抗拒因素,本身單價上漲或下調,經(jīng)采購總監(jiān)和總經(jīng)理重新確認以后,作為基礎,在此基礎降價作為創(chuàng)造價值。
    4.6.4創(chuàng)造價值額前提,必須保證創(chuàng)造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。
    4.7創(chuàng)造價值是以金額作為考核依據(jù),所以在統(tǒng)計時取降價前與降價后的價格中間差價*采購數(shù)量,作為統(tǒng)計最終數(shù)據(jù)。
    4.8確定考核周期:材料采購單價下降(即節(jié)約成本)以月為考核單位,即每月統(tǒng)計一次成本節(jié)約情況,獎金分配以月度、年度為考核單位,即截止當月31日止,在月度支付60%,以每月節(jié)約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數(shù),為40%。
    4.9提交報表:由采購科指定責任人在每月5號前將統(tǒng)計報表提交采購總監(jiān)審核,財務部復核、總經(jīng)理批準。
    參考《采購人員行為規(guī)范》。
    起草部門:資材部審核部門:財務部批準部門:總經(jīng)辦執(zhí)行部門:資材部、財務部。
    《采購業(yè)務員創(chuàng)造價值申報確認表》。
    采購保供方案篇十五
    為做好20xx年現(xiàn)代農業(yè)項目實施工作,根據(jù)上級文件精神,結合我辦實際,經(jīng)研究制定西城街道現(xiàn)代農業(yè)項目噴灌機械采購方案。
    認真貫徹中央、省委、市委農村工作會議精神,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,以農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民增收為目標,以增強農業(yè)綜合生產(chǎn)能力、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)為主要任務,發(fā)揮財政補貼政策效應,促進農村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
    (一)因地制宜,統(tǒng)分結合,務求實效;
    (二)加強引導,合理布局,優(yōu)化結構;
    (三)操作程序科學透明,公正、高效。
    補貼對象為符合補貼條件的種糧大戶、農業(yè)種養(yǎng)及農機專業(yè)合作組織、抗旱服務隊成員、種植面積略大的農戶。全辦補貼數(shù)量50臺,每臺補貼上限為1000元。在申請補貼人數(shù)超過計劃指標時,補貼對象的優(yōu)先條件是:抗旱服務隊成員、種糧大戶、農業(yè)專業(yè)合作組織。申請人員的條件相同或不易認定時,按申請補貼的先后排序確定。
    (一)各村要把本村噴灌機械分配數(shù)量廣泛宣傳,達到家喻戶曉,并進行兩次公示,第一次是對本村噴灌機械購置分配指標、噴灌機械種類和補貼對象的方案、報名時間的公示,第二次是對報名擬購買噴灌機械的農戶和基本情況并通過審核篩選后,擬確定為本村購買噴灌機械補貼對象的公示。公示無異議的`確定為補貼對象。
    (二)各村購機戶與辦事處簽訂協(xié)議并向辦事處財政所交納擬采購的噴灌機械總價款10%的保證金,填寫購機審批表。
    (三)購機到位后,辦事處及時認真審核購機情況,無誤后將采購發(fā)票原件、補貼協(xié)議、噴灌機械購機農戶補貼清冊、資金補貼申請報告報請市財政局審查,由市財政局打卡支付補貼資金。
    (一)工作進度:
    1、20xx年2月中下旬,對農戶進行宣傳發(fā)動,農戶填寫購機審批表,鄉(xiāng)村兩級公示。
    2、20xx年3月,農戶購機后將所有手續(xù)交到辦事處統(tǒng)一報農委、財政局進行審核。
    3、20xx年4月,財政局審核,資金發(fā)放到位。
    (二)工作要求。
    1、加強領導,迅速啟動。各村要成立組織,明確責任,認真做好調查摸底,廣泛宣傳動員,確保工作順利實施。
    2、規(guī)范操作,嚴格管理。工作中要嚴格執(zhí)行補貼對象公示制度,加強對購機戶情況的檢查核實。
    3、嚴肅紀律,強化監(jiān)督。辦事處要對噴灌機械購購置補貼實施情況督促檢查,明確進度要求,落實督查任務和督查責任,發(fā)現(xiàn)問題嚴厲查處,決不姑息。同時要加強補貼機具的質量監(jiān)督,保護農戶權益。
    采購保供方案篇十六
    (一)考核目的。
    幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺,建立績效考核反饋機制,提高員工工作素質和個人績效。
    (二)適用范圍采購部。
    (三)考核指標及考核周期。
    針對采購部的工作性質,將采購部的考核內容劃分為工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力進行考核。
    (四)績效考核原則。
    1、公開原則:管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等,確??冃Э己说耐该鞫?。
    2、客觀性原則:績效考核要以確立的目標為依據(jù),對被考評人的評價應避免主觀臆斷。
    3、開放溝通原則:在整個績效考核過程中,目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。
    1、績效考核每季度進行一次,如遇法定節(jié)假日,考核時間順延,于此月5號前評定。2、全年考評分數(shù)由每季度考核平均值構成。
    二、考核內容設計。
    (一)工作業(yè)績指標(總分100分)。
    三、考核實施。
    1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。
    1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作,完成工作目標。
    考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。
    1、績效評估。
    副總負責對考核結果進行審核,并負責處理考核評估過程中出現(xiàn)的爭議。
    四、績效結果運用(一)績效面談。
    (4)績效工資將和次月的基本工資一起發(fā)放(前期試運行以現(xiàn)金方式予以發(fā)放)。
    采購保供方案篇十七
    物資采購的計劃的制定,涉及到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面,它是通過對企業(yè)各個生產(chǎn)部門往年生產(chǎn)經(jīng)營所需物資資源數(shù)據(jù)的匯總整合,并結合當年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標和企業(yè)當前庫存情況,來制定的物資采購計劃。該計劃的'制定不僅需要真實記錄往年的物資使用情況,還需要物資采購部門和物資使用部分相互配合,物資采購部門嚴格執(zhí)行采購計劃,物資使用部門按需使用物資,并及時反饋物資使用情況,根據(jù)物資使用時效,以供采購部門及時補充和調整物資的分配,提高物資使用的效率,從而大大減少企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本。
    物資采購計劃根據(jù)多個方面來制定,包括每年各個部門物資真實使用情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,已有庫存資源的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,企業(yè)資金的流動情況等等。
    1、每年各個部門物資使用真實情況的統(tǒng)計不實。
    有些企業(yè)對于物資管理,往往沒有制定一套完整的企業(yè)管理流程,造成的問題是對于資源的需求都是沒有計劃性的,有需要就申請,這些物資有沒有真的落實到實處也無從查證,所以第一個往年的物資使用數(shù)據(jù)是否貼合生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要不能確定;第二個隨著企業(yè)的快速發(fā)展,生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模在不斷擴大,對于物資的需求也在增加,如何根據(jù)往年的不能保證真實的物資使用數(shù)據(jù)來制定本年的物資采購計劃就成為一個重要的問題。
    2、對于物資的儲存管理沒有系統(tǒng)性。
    物資供應的幾個環(huán)節(jié)中,物資的儲存是其中重要的一塊,如何做好購買的物資進行儲存管理,是充分利用物資資源的一個重要部分,但是現(xiàn)在的企業(yè)在物資儲存管理這塊沒有重視,認為有地方存放,有人照看就行,沒有對物資的使用情況時時進行清點和統(tǒng)計,沒有入庫和出庫的流程管理,造成的結果是某些物資的庫存信息匱乏,使得一些物資的堆積時間長久,超過物資的使用合格期,只能廢棄。庫存的物資信息如果不能準確的記錄,制定的采購計劃就不能充分利用已有資源。
    (二)物資使用反饋機制缺失。
    物資采購計劃主要是針對生產(chǎn)部門的具體情況而定,但是各個部門在使用物資后,沒有及時登記使用情況或者物資使用過程中的問題,造成制定物資采購計劃的部門不能根據(jù)實際情況及時調整采購數(shù)量,或者及時更換有質量問題供應廠家,給企業(yè)后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營造成很多的麻煩也不利于企業(yè)控制生產(chǎn)成本和質量。
    (三)缺少專業(yè)的物資采購人才。
    知識經(jīng)濟,人才即是企業(yè)的未來,每一個崗位都需要有專門的人才來履行該崗位的職責,企業(yè)在選擇物資采購部門的人員時,優(yōu)先考慮具備專業(yè)的管理知識,熟知各個部門實際工作及所需資源和統(tǒng)計好庫存情況,對于物資采購的計劃有深入了解,杜絕和造成資源采購計劃嚴重不符合實際,確保減少企業(yè)不必要的生產(chǎn)成本。
    采購保供方案篇十八
    項目部生產(chǎn)性材料、固定資產(chǎn)、高值周轉材等;對外分包的包工包料類材料。
    (二)材料種類。
    1、從采購環(huán)節(jié)分工及執(zhí)行主體來說分為如下三類。
    (1)種類和定義。
    種類。
    定義。
    公司采購。
    公司確定供應商,公司簽訂合同,公司采購,公司付款。
    公司選定。
    公司確定供應商,公司簽訂合同,項目采購,項目付款。
    項目采購。
    項目確定供應商,項目簽訂合同(公司參與合同會簽),項目采購,項目付款。
    (2)材料分類流程。
    a、在每一項目開工前由公司采購部門起草《項目材料分類清單》,成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核,報總經(jīng)理審批確定,清單以外材料視同項目采購。
    b、生效后的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布,并抄送成本管理部門、財務部門、采購部門、工程管理部門及相關項目部。
    2、從材料的采招周期來說,分以下兩類。
    種類。
    定義。
    年度材料。
    項目材料。
    圍繞項目施工所使用的物料,其供應商以項目的起止為合作周期。
    (三)以下所說材料采購須遵循原則。
    1、因客觀原因,對采購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料采購,按“零星采購”流程辦理審批,并嚴格履行比價(綜合對比)手續(xù)。
    2、每宗采購,必須按規(guī)范填寫《申購單》,嚴禁先采購后補申購,或申購未經(jīng)審批直接采購等現(xiàn)象,由公司財務部門或各項目成本會計把關監(jiān)督每宗申購都有對應的申購單。
    3、項目采購部門需及時更新并查看各項材料的已入庫數(shù)量,根據(jù)入庫量與合同總量的對比,正確選擇審批流程,同時對超合同金額的采購及時重新簽署合同或補充協(xié)議,避免合同外申購,對采購額超出合同額1萬元以上(含一萬元),或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的,超出部分必須簽訂補充協(xié)議,否則,相關材料款不得準予結算或報銷。
    4、對需現(xiàn)購的材料如其借資額在申購的審批范圍內,采購部門可憑經(jīng)審批的《申購單》直接辦理借資。
    (四)附則。
    1、本辦法由公司綜合部門負責解釋,經(jīng)公司總經(jīng)理簽字生效。
    2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
    二、公司采購類材料采購流程。
    (一)職責分工。
    1、公司采購部門。
    負責匯集局部《公司采購類》的計劃、申購提起、采購實施、結合庫存量審核數(shù)量合理性,臺賬建立等工作。
    2、工程管理部門。
    負責審核項目提交的月度材料計劃及“公司采購類”《材料(設備)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性,項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。
    3、成本管理部門。
    負責“公司采購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要審核計劃及申購是否超出目標成本等。
    4、綜合部門。
    根據(jù)需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程,負責收集相關部門對于制度流程的修改意見,并對相關工作流程進行修訂。
    5、項目部。
    編制《月份材料需用計劃表》,并如期提交,同時,負責材料進場驗收工作。
    6、驗收小組。
    驗收小組是材料驗收工作的執(zhí)行機構。小組成員至少包括:項目工程師、項目采購部門、項目倉庫等,公司采購部門、工程管理部門等根據(jù)材料情況參與工程材料的入場驗收。
    (二)計劃的填報。
    1、計劃周期為30天(月),從當月的26日——次月的25日有效,只針對年度材料編制,項目材料直接填報申購即可。
    2、需用計劃的填報及審批。
    (1)編制計劃:由項目部生產(chǎn)部門主導編制,注明物料名稱、具體規(guī)格、技術參數(shù)要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等,公司采購部門補充單價、總價、下單時間等。
    (2)審批流程。
    審批環(huán)節(jié)。
    審批內容。
    倉庫、預算部門、
    生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    工程管理部門。
    審核計劃材料的必要性、數(shù)量的合理性及是否符合工程進度要求。
    公司采購部門。
    審核價格的合理性。
    成本管理部門。
    審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本。
    公司采購部門根據(jù)各項目提交的需用計劃匯編《月度采購計劃》,經(jīng)公司采購部門確認后按材料種類分配采購任務。
    (三)材料申購。
    1、對年度材料。
    《申購單》由公司采購部門根據(jù)采購計劃發(fā)起,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后訂購。
    2、對項目材料和未報計劃的年度材料。
    《申購單》由項目部生產(chǎn)部根據(jù)《物料采購前置表》提前發(fā)起,經(jīng)建筑項目部預算部門、倉庫、生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后,送公司采購部門、成本管理部門、工程管理部門審核,報公司總經(jīng)理審批。
    3、《申購單》由公司采購部門歸檔,對固定資產(chǎn)和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
    4、公司采購材料進場驗收。
    (1)材料進場前知會。
    由公司采購部門根據(jù)供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門,由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目采購部門、監(jiān)理單位及項目經(jīng)理指定的相關人員共同組成。公司采購部門、工程管理部門根據(jù)工程需要參與或監(jiān)督材料驗收過程。
    (2)驗收。
    驗收小組隨機抽取進場材料(設備)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收,除按照以下內容執(zhí)行外,還須按材料樣板封存驗收的相關管理規(guī)定進行對板驗收),材料驗收主要檢查以下幾個方面:
    a、檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
    b、檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
    c、檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。
    d、檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
    e、檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
    f、檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
    (3)材料驗收合格后,驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認,項目采購部門辦理已驗收材料的入庫手續(xù)。