報告的內(nèi)容應該針對特定的讀者群體,并考慮到他們的背景和需求。高度關(guān)注報告的細節(jié),注意格式、標點以及圖表編號等,以增加報告的整體專業(yè)感。借助以下報告范文,您可以更好地了解如何進行報告的寫作和呈現(xiàn)。
部門預算報告篇一
1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門主要職能如下。
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準,并組織實施。
(2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項,推進政府部門權(quán)責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
(3)負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設,做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作,有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
(4)負責指導、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作,重點對縣直部門(單位)在縣政務服務中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。
(5)負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心(以下簡稱“兩個中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
(6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托,受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
(7)負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負責跟蹤和督查。
(8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構(gòu)設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數(shù)1名:局長1名;副科級領(lǐng)導職數(shù)4名:副局長4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長)。股所級領(lǐng)導職數(shù)5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個:昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
(二)部門績效目標的設立情況。
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設公開透明的政務公開平臺;建設制度科學完善,服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。
(三)部門整體收支情況。
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元,其中:財政撥款收入255.65萬元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬元,占總支出的4.97%。
(四)部門預算管理制度建設情況。
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》,結(jié)合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過開展部門整體支出績效評價,促進部門整體預算績效管理工作水平的提升,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
(二)自評指標體系。
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評,實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績效自評表》)。
(三)自評組織過程。
根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務服務管理局高度重視,及時召開會議對此項工作進行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長,辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門預算項目績效評價領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式,認真對照績效自評表,對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評,形成績效評價報告。
(一)投入情況分析。
投入指標二級指標兩個,分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責,符合部門制定的中長期實施規(guī)劃;預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理,需結(jié)合實際進行再優(yōu)化。
(二)過程情況分析。
過程指標二級指標三個,分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時支付,建立了相應的預算管理制度和財務管理制度,對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范,按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開,會計信息真實、完整、準確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預算調(diào)整數(shù)增加等情況。
(三)產(chǎn)出情況分析。
產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標,本年預算數(shù)321.5萬元,實際執(zhí)行數(shù)258萬元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績效目標管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時效指標,根據(jù)資金使用安排,及時支付經(jīng)費,確保全局公務運轉(zhuǎn);四是成本指標,嚴格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點工作辦結(jié)率,將縣政務中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作,優(yōu)先支付。
(四)效果情況分析。
效果情況設定二級指標履職效益,一是社會效益,推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設,持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點,多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度,營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍,促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求,進一步推進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務場所建設,與電信公司和移動公司對接,接通全縣124個村(社區(qū))政務服務網(wǎng)絡,不斷完善各級服務場所平臺的服務功能,進一步優(yōu)化政務(為民)服務中心(站)窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
(一)存在問題。
1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
(二)整改情況。
1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
績效結(jié)果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應用,將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù),評價結(jié)果可公開。
1.完善管理機制,明確責任。項目實施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構(gòu)建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。
無。
部門預算報告篇二
為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好預算績效自評工作的通知》(南財績函〔〕3號)的要求,結(jié)合我社的具體情況,認真組織開展了度供銷社部門預算績效自評工作,現(xiàn)將我社20部門整體支出績效評價情況報告如下:
一、單位基本概況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人,離退休人員72人。
部門職能職責:
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權(quán)益。
4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系的規(guī)劃、建設,組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道,滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負責基層組織建設,改善經(jīng)營管理,協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,推進農(nóng)村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營社有資產(chǎn),采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
(一)、部門整體支出概況。
收入預算:20度年初預算數(shù)795.99萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內(nèi)撥款,預算收入完成率100%。
(二)整體支出績效目標。
部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開:2020年,按照上級的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理:我們進一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《供銷社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況:我社貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2020年“三公”經(jīng)費7萬元,其中公務接待費為4萬元,公務用車運行維護費3萬元。
內(nèi)部管理制度建設:健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度,加強對資金、物資的合理使用和管理;制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況:2020年,我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
(三)部門整體支出情況分析。
從整體情況來看,我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
二、績效評價工作情況。
(一)績效評價目的。
此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進供銷工作的發(fā)展。
(二)績效評價的`主要過程根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結(jié)論。
1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元,同比增長6.5%;實現(xiàn)商品銷售總額30億元,同比增長8%;實現(xiàn)匯總利潤1800萬元,同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元,同比分別增長300%、350%,農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元,同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年,現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個,村級綜合服務社134個,實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%,并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應工作。受疫情影響,春耕備耕物質(zhì)缺口較大,社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸,縣社組織基層社農(nóng)資供應點積極籌措資金,并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源,將8000噸農(nóng)資組織到位,解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應任務,全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務??h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝,采取政策引導、技術(shù)服務、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達,保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧,每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前,該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸,為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關(guān)上訪400余人次,但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
四、存在的問題。
2020年,我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。,爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元,商品銷售總額33億元,利潤1980萬元,分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革,壯大基層組織綜合實力,努力提升服務“三農(nóng)”能力。
五、有關(guān)建議。
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況,提高年初部門預算額度,將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算,保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題。
無。
部門預算報告篇三
根據(jù)中共開江縣委辦公室開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)開江縣xx年度縣級各部門工作預決算明細賬的通知》文件要求和市上下達的xx年工作預決算目標任務,經(jīng)認真組織實施,現(xiàn)將完成情況自查如下:
(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設項目目標任務:一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況:一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施,二季度已完成低溫菇收購,高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%,低溫菇種植任務已經(jīng)完成。
(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設目標任務:二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝,鋼架生產(chǎn)大棚100畝。
完成情況:1.5公里觀光長廊建設已完成,信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設,鋼架大棚、100畝已完成建設。
(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標任務:一季度完成土地流轉(zhuǎn),蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況:一季度完成了規(guī)劃設計、土地流轉(zhuǎn),并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務,萬畝蓮藕基地建設已全面完成,已完成廠房征地工作,目前正在進行廠房設計。
(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標任務:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情況:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收,完成目標任務的100%。
(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設工程目標任務:二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。
完成情況:一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集,目前泵房4個,安裝72千瓦,機耕道路建設310公里,已完成購機補貼169.231萬元,辦理農(nóng)戶1187戶,補貼各類機具1318臺。
(六)開江溫泉富硒茶場目標任務:一季度完成規(guī)劃,土地流轉(zhuǎn),茶樹種植xx畝,二、三、四季度田間管理。
完成情況:一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾,并開始茶樹移栽、種植工作,3月底已全面完成全年種植茶樹xx畝的任務,完成目標任務的100%。
(七)開江縣xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務:一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設計,編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已開工建設。
(八)xx年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎設施建設項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。
完成情況:12月份公開招投標,并全面開工。
(九)xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已進入公開招標。
(十)xx年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標任務:新建排灌渠1582米,新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。
完成情況:該項目已于九月下旬開工建設,已完成工程量的85%。
(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標任務:一季度做好準備工作,二季度做好人員培訓工作,三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。
完成情況:達到時間節(jié)點任務要求,目前,已進入航拍階段。
一是加強領(lǐng)導,落實責任。
開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理,確定了責任領(lǐng)導,并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設進度計劃,精心組織實施,分管局長以及股室職工時常放棄休息時間,把握時間節(jié)點,及時協(xié)調(diào)處理各種問題,確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標任務。
二是認真做好資金保障。
千方百計積極爭取上級資金,認真做好資金配套,積極引導社會力量參與建設。
三是建立健全重大項目工作考核機制。
實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”,實行定期通報工作進展情況,結(jié)果納入年終績效考核。
四是加強宣傳和信息工作。
通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡等媒介,認真做好宣傳工作,充分展現(xiàn)工程推進中的亮點,保證信息暢通。
部門預算報告篇四
開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)開江縣20xx年度縣級各部門工作預決算明細賬;的通知》文件要求和市上下達的20xx年工作預決算目標任務,經(jīng)認真組織實施,現(xiàn)將完成情況自查如下:
(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設項目目標任務:一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況:一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施,二季度已完成低溫菇收購,高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的100%,低溫菇種植任務已經(jīng)完成。
(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設目標任務:二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝,鋼架生產(chǎn)大棚100畝。
完成情況:1.5公里觀光長廊建設已完成,信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設,鋼架大棚、100畝已完成建設。
(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標任務:一季度完成土地流轉(zhuǎn),蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況:一季度完成了規(guī)劃設計、土地流轉(zhuǎn),并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務,萬畝蓮藕基地建設已全面完成,已完成廠房征地工作,目前正在進行廠房設計。
(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標任務:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情況:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收,完成目標任務的100%。
(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設工程目標任務:二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。
完成情況:一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集,目前泵房4個,安裝72千瓦,機耕道路建設310公里,已完成購機補貼169.231萬元,辦理農(nóng)戶1187戶,補貼各類機具1318臺。
(六)開江溫泉富硒茶場目標任務:一季度完成規(guī)劃,土地流轉(zhuǎn),茶樹種植20xx畝,二、三、四季度田間管理。
完成情況:一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾,并開始茶樹移栽、種植工作,3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務,完成目標任務的'100%。
(七)開江縣20xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務:一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設計,編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已開工建設。
(八)20xx年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎設施建設項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。
完成情況:12月份公開招投標,并全面開工。
(九)20xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已進入公開招標。
(十)20xx年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標任務:新建排灌渠1582米,新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。
完成情況:該項目已于九月下旬開工建設,已完成工程量的85%。
(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標任務:一季度做好準備工作,二季度做好人員培訓工作,三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。
完成情況:達到時間節(jié)點任務要求,目前,已進入航拍階段。
一是加強領(lǐng)導,落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理,確定了責任領(lǐng)導,并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設進度計劃,精心組織實施,分管局長以及股室職工時常放棄休息時間,把握時間節(jié)點,及時協(xié)調(diào)處理各種問題,確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標任務。
二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金,認真做好資金配套,積極引導社會力量參與建設。
三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”,實行定期通報工作進展情況,結(jié)果納入年終績效考核。
四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡等媒介,認真做好宣傳工作,充分展現(xiàn)工程推進中的亮點,保證信息暢通。
部門預算報告篇五
各位領(lǐng)導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。
一、**年工會經(jīng)費決算。
1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。
3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)。
二、*年工會經(jīng)費預算。
1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
部門預算報告篇六
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構(gòu)編制事項如下:
1.主要職責。
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務信息;指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,協(xié)調(diào)、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作,負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會,縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構(gòu)編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
縣政府辦設18個內(nèi)設機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設機構(gòu):綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
(二)部門財政資金收支。
1.部門全部資金收支。
(1)預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無政府性基金預算收入。
(2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
根據(jù)決算報表,縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(三)部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下:(略)。
(一)績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價,進一步深化財稅體制改革,改進預算管理制度,落實各級財政部門、預算部門的支出責任,客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度,評價資金支出效率和綜合效果,將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在問題及原因,切實采取有效措施,為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù),不斷提升財政管理科學化水平。
(二)績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
(三)績效評價主要依據(jù)。
1.國家財政預算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料;
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃;
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;
7.其他相關(guān)資料。
(一)立足本職,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時,注重開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導決策提供服務,全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能,進一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點,突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào),對領(lǐng)導交辦的任務及時協(xié)調(diào);堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
(二)嚴謹細致,提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會商制度,集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成,切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則,嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進行盤點清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務、能力,對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié),全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
(三)立足服務,扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時反映工作思路、措施和進展情況,使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理,強化政民互動工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。
(四)強化落實,加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動,在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,按季度收集重點承諾事項推進情況,并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實,確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作,每2個月開展一次,及時形成暗訪報告,建立工作臺賬,實行跟蹤督辦,確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報40期、督查專報44期,開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
(五)強化舉措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動迅速,措施有力,成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。
(六)以人為本,提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負責的精神,實事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
(七)規(guī)范管理,切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
(一)績效評價結(jié)論。
經(jīng)綜合評價,本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價等級為“優(yōu)”。
(二)績效指標分析。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架(參考),結(jié)合本單位的實際情況,分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值,明確具體的評價標準,設定本部門整體支出績效評價表(詳見附件1),并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,預算編制10分,實得8.2分;預算執(zhí)行20分,實得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實得65.6分。
1.預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分,評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出,收入預決算差異大。
(1)績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分,評價得5分。
(2)預算編制。
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分,評價得3.2分。
a.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元,決算收入12,424,982.90萬元,收入預決算差異率95.33%,本項實得1.2分。
b.“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動率為-20.67%(詳見表2),本項得滿分。
本項指標2分,實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分,評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
(1)預算控制。
a.預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,預算完成率100%,本項得滿分5分。
b.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元,實際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實得4.9分。
(2)預算管理。
a.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息,反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b.管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》,科學、合理編制預算,嚴格預算執(zhí)行,完整準確及時編制決算,真實反映單位財務狀況;建立健全內(nèi)部財務管理制度,實施預算績效管理,加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿分3分。
c.資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務,全面實現(xiàn)集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶,不存資金隱患,本項指標3分,實得3分。
本項指標2分,實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,評價得65.6分。
(1)職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分,評價得43分。
(2)履職效率。
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分,實得22.6分。
a.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,實得6分。
b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會影響很大。特別是疫情防控,促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分,實得7分。
c.服務對象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機對各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分,實得9.6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入,不重視,導致有績效指標不符合實際,部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位,使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少,導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標,重點不突出;開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時,積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓,并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理,提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責”,預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向,結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,評估結(jié)果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋,如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果,對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門協(xié)作;組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度,學深吃透文件精神;科學有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權(quán)責,實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務運行效率。
(一)重視績效管理,加強對績效評價單位的績效培訓,不斷提升績效管理水平。
(二)推動各項工作落細落小落實,助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責。評價機構(gòu)根據(jù)設定的`績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意,任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》,對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進督促,專人專項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長。
部門預算報告篇七
為加強財政預算資金管理,進一步規(guī)范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據(jù)上級相關(guān)文件精神,結(jié)合我院具體情況,對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評,現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下:
(一)機構(gòu)、人員構(gòu)成。
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米,醫(yī)療建筑面積19541平方米,編制病床400張,實際開放病床372張。門診開設內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病區(qū)開設內(nèi)一科(腦病康復、心血管?。?nèi)二科(腎病、內(nèi)分泌、脾胃)、內(nèi)三科(腫瘤、肺?。⒀鄱呛砜?、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科;開設醫(yī)技科室8個。
至20xx年12月底,醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人,實有人數(shù)375人(其中在職職工319人、退休職工56人)。
(二)單位主要職責。
(1)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
(2)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。
(3)確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
(4)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
(5)承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
(6)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用,負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
(7)組織實施中西醫(yī)藥科學研究,推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用;承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng),中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
(8)做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
(9)參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(10)承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三)部門財務情況。
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務規(guī)章的規(guī)定,本單位嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批權(quán)限及程序,加強了經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》和《國內(nèi)會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
(一)20xx年部門決算情況。
20xx年度決算總收入為7584.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元;上級補助收入31.26萬元;事業(yè)收入5449.41萬元;其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元,其中:基本支出7155.47萬元;項目支出697.62萬元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬元,本年收入7584.85萬元,本年支出7853.09萬元,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
(二)20xx年支出分類情況。
1、基本支出情況。
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元,其中:工資福利支出2874.08萬元,占基本支出的40.17%;商品和服務支出3048.28萬元,占基本支出的42.6%;對個人和家庭補助支出69.08萬元,占基本支出的0.96%;資本性支出170.07萬元,占基本支出的2.38%,債務利息及費用支出993.96萬元,占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況。
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元,其中基本建設支出697.62萬元,主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出,具體如下:
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目(中央補助)。
根據(jù)國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》(發(fā)改社會〔20xx〕735號)文件精神,我院icu重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元,其中中央預算內(nèi)資金1100萬元,地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬,地方配套資金到位50萬元,共計637.99萬元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬,20xx年共計使用項目資金697.62萬元,其中專用設備購置支出672.25萬元,其他基本建設支出25.37萬元。
截止到20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為13758.38萬元,其中:流動資產(chǎn)2390.52萬元,占資產(chǎn)總值17.38%;固定資產(chǎn)凈額11367.86萬元,占資產(chǎn)總值82.62%,單價50萬元以上專用設備3臺,資產(chǎn)原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺,資產(chǎn)原值355.8萬元。
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點??疲鷮嵧七M內(nèi)涵建設,持續(xù)提升核心競爭力,積極開展醫(yī)聯(lián)體建設,加快醫(yī)改向縱深推進,進一點提升服務質(zhì)量,做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。
(三)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況。
門診量78104人次,較去年增長17.8%,出院病人5886人次,較去年增長2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每門診人次平均收費水平302.84,出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元,較去年4438.89增加1193.72萬元,增長26.89%。
(四)核心工作完成情況。
(1)從“深”發(fā)力,全面提升各項工作質(zhì)量。
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關(guān)知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次;組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓(其中醫(yī)師71人,護士103人),現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關(guān)知識的學習,理論、操作全部通過省里考核;全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修,20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習;在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下,醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓,人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來,已開展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項院內(nèi)新技術(shù),其中有3項填補了縣內(nèi)空白,成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起;截止到目前共收治重癥患者151余人次,療效明顯,為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時,為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境,今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科,通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉,結(jié)合腫瘤科安寧療護的試點,發(fā)展勢頭強勁,患者就醫(yī)感覺良好,醫(yī)院效率得到提升。今年10月份,醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構(gòu)推薦到省里參評。三是院內(nèi)考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查,重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測,落實獎懲并一月一總結(jié)一通報;加強對臨床用藥的管理與考核,進一步加強了對科室用藥情況的審查,嚴格自費藥品審批,加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年,醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價》要求,進一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務質(zhì)量,建立完善了管理組織體系,建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度,引進了護理助手管理系統(tǒng),對護理質(zhì)量的各項指標利用網(wǎng)絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質(zhì)教育,全面開展理論及??萍寄苡柧毰c考核工作,組織線上學習10次,參培率100%;現(xiàn)場培訓20場次;進行三基理論考核20場次272人次,合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓,上崗前均進行考核,合格率100%。為慶?!?.12國際護士節(jié)”,醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽,表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽,分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次,分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議,與科室簽訂院感管理責任狀,每月對全院各科室、院感重點部門進行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份,合格率99.98%;對i類手術(shù)、icu重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測,除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外,其余感染率均為0;全年共監(jiān)測患者5890人次,發(fā)生醫(yī)院感染10例,感染率為0.17%,均及時進行分析、總結(jié)并進行改進;在多重耐藥菌監(jiān)測中,共檢測出多重耐藥菌19株,無醫(yī)院感染患者;按照《醫(yī)療廢物管理條例》,對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送,全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力,認真落實疫情防控各項措施,堅決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
(2)從“嚴”管控,全力提升基礎建設。
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎設施建設,投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造,重新建造了腸道門診場地,購置了快檢核酸設備1臺,負壓救護車1臺,繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備,為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來,由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查,每天一通報,即時整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案,聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次,以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署,我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次;同時,我院pcr實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務,還承擔了縣域內(nèi)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測,全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策,醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點,購置了相關(guān)配套設施設備,為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次,院內(nèi)職工100%完成了加強針的接種。
(3)從“新”著力,全力提升綜合發(fā)展實力。
一是加大人才引進力度。今年來,我院共參加省、市各大型招聘會5次,院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術(shù)人才共21名,其中醫(yī)師10名,護士11名。同時,通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策,年內(nèi)又與2名碩士研究生達成了聘用意向,在11月份成功引進腫瘤內(nèi)科學科帶頭人1人,引進規(guī)培生3人。今年下半年,在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試中,我院計劃招聘35人,目前已通過資格審查擬錄用30人,其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來,醫(yī)院各個專業(yè)的技術(shù)人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內(nèi)業(yè)務知識培訓20余次,邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次;組織疫情防控、三基等知識考核6次;選派業(yè)務骨干參加學術(shù)會議培訓40余次,派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修;鼓勵職工職稱晉升:7人通過高級職稱筆試,6人進行面試階段;22人通過初、中級職稱考試,其中中級職稱11人,初級職稱11人。
(4)從“細”謀劃,全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量。
今年來,醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算,結(jié)合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動,醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關(guān)。全年來,除醫(yī)療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購,超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革,加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況,醫(yī)院加強了預算支出的成本管控,在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出,最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來,我院各科室申請大小設備維修達200余次,其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份,國家機關(guān)事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”榮譽稱號。
(5)從“實”發(fā)展,全力提升患者就醫(yī)環(huán)境。
一是通過醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化,不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內(nèi)容達200余次,積極營造各種活動氛圍;更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份;共發(fā)布醫(yī)院推文69篇,其中被縣內(nèi)平臺錄用9篇,市級平臺錄用33篇,省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院,及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線,極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員;今年下半年,國家醫(yī)保平臺的更新上線,參保人員通過醫(yī)保電子憑證,在身份認證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用,做到了“四統(tǒng)一”(系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一),逐步實現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好,達到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務轉(zhuǎn)變。
(6)從“全”完善,全面掌握意識形態(tài)主導權(quán)。
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用,導引干部職工強化責任意識,增強職工的四個自信,帶領(lǐng)職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時,醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會、夏明翰故居等黨性教育基地;指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
(7)重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目。
20xx年我院項目支出核算內(nèi)容為完成icu重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了icu建設的設計邀請,9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審,最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案(甲級)。9月14日,該公司出具了icu平面圖,9月16日完成了修改,并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案;9月25日出具了icu施工圖,9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審;9月29日,在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》,10月26日開標,中標公司為湖南福臨建設工程有限公司,10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設;10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監(jiān)理公司;11月2日《關(guān)于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領(lǐng)導、縣住房和城鄉(xiāng)建設局審批;11月05日會議確定icu負壓救護車采購參數(shù);11月9日對icu醫(yī)療設備采購進口產(chǎn)品進行專家論證,并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批,11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》;11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》,11月13日開標,中標公司為湖南京武機電科技有限公司;11月11日召開工程協(xié)調(diào)會議,建設方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場管理進行討論,保證了工程有序推進;11月25日召開四方協(xié)調(diào)會,對施工進度、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討,按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表;12月3日icu醫(yī)療設備采購開標,分八個包八家公司中標,12月7日舉行簽約儀式,邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加;20xx年1月26日icu醫(yī)療設備通過專家驗收;20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行;20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型??坡?lián)盟正式簽約。
icu重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板,提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調(diào)集機制,具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內(nèi)完成人群應急救助能力。
(8)、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況。
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。
根據(jù)縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關(guān)文件精神,依照績效評價有關(guān)規(guī)定,本院成立了績效評價工作領(lǐng)導小組,并依據(jù)《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關(guān)項目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門的報送材料進行分析,形成評價結(jié)論。
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分,得分95分,財政支出績效為“良”。
至20xx年12月止,我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導及各級各部門的關(guān)心支持下,全院職工上下齊心,攻堅克難,始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨,積極履行公立醫(yī)院的社會職能,順利地完成了各項工作,保障了單位正常工作運轉(zhuǎn)。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金,統(tǒng)籌推進項目進度,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用行為;制定了較為完善的財務內(nèi)部控制管理制度,如《公務出差管理制度》《公務派車(租車)有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等,加強了審計科內(nèi)部審計的監(jiān)督力量,建立健全了財務會計內(nèi)控制度;人員編制、三公經(jīng)費無變動;預算執(zhí)行比較到位;管理制度健全,資金使用合規(guī)。社會滿意度高,進一步提高了醫(yī)療服務水平,醫(yī)院建設又邁上一個新臺階。
20xx年醫(yī)院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是發(fā)展任務仍然艱巨。
(一)自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來,醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少,收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢,我院責無旁貸地加入了疫情第一線,按疫情防控要求,重新配置醫(yī)療資源,開設發(fā)熱門診,建立隔離病房,選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測,為了防范醫(yī)院交叉感染,醫(yī)院加大防控建設投入,導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升,運營成本大幅增加,自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成,醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損,無疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟緊張。
(二)人才匱乏,成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充,老、中、青人才梯隊嚴重斷層,迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入,人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
(三)全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右,中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點,在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠,鼓勵選擇中醫(yī)治療,有效緩解人民群眾看病貴的局面。
1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作,嚴格落實各項防控措施,壓緊壓實疫情防控責任,把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點,堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞,織牢織密疫情防控防護網(wǎng)。
2、持續(xù)加強黨的建設,有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,建立健全各項制度建設,加強人、財、物的管理,完善“三重一大”事項決策機制,強化院務公開,防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度,來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名,尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板,從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設,充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,建立共建共享,做大做強腫瘤???,力爭在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點專科。
無
部門預算報告篇八
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負責種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。
二、部門概況。
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制10人,目前在職人員10人。
三、年度主要工作任務。
1、制定工作方案,認真組織實施。
2、注重法律宣傳,強化知識培訓。
3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度。
4、認真開展新品種引進展示試驗工作。
5、加強質(zhì)量抽檢,確保用種安全。
6、做好品種管理,強化基地建設。
四、收支預算安排情況。
附件:1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表。
2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表。
3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表。
4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表。
5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表。
潁上縣種子管理站。
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明。
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。
3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴大初步設計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后,進行實施。
4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導。
5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓,引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設,引導和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務,協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。
7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。
二、部門概況。
潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位,編制17人,目前在職17人。離休人員人,退休人員3人。
三、2014年度主要工作任務。
2014年主要工作任務是:指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設計及實施方案,并檢查指導跟蹤實施;對項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。
四、收支預算安排情況。
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年度可支配收入129.5萬元,其中預算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入0萬元。支出預算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等;項目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴大初步設計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.
附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表。
2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表。
3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表。
4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表。
5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表。
二0一四年四月二十八日。
部門預算報告篇九
總結(jié)是對以往工作的評價,必須堅持實事求是的原則。希望《20xx年預算部門工作總結(jié)》作為參考,幫助到您撰寫總結(jié),也希望您繼續(xù)閱讀我們更多的關(guān)于”部門工作總結(jié)"專題!
隨著結(jié)算預算工作的結(jié)束,一年的工作就算徹底的結(jié)束了。一年來有必要對自己的工作作一個客觀公正全面的總結(jié)。
六、每天搞一次辦公室衛(wèi)生那是必須的。整潔的環(huán)境可以愉悅心情,也能提高工作效率;
七、放東西一定要有規(guī)律,及不能丟三落四,雜亂無章。做到防患于未然;
八、好記心不如爛筆頭,更何況現(xiàn)在的記憶力是每況愈下,以前厚厚的一本書都可以倒背如流,可如今記一個電話號碼都難,天命不可違呀!
總結(jié)不是為了總結(jié)而總結(jié),而是為了改變而總結(jié)。只有工作做好了,生活才會好,心情才會好。
部門預算報告篇十
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。
(二)人員情況;
核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實有在職人數(shù)145人,離退休人員91。
(三)部門年度總體工作任務和重點工作任務;
年度總體任務:加強林業(yè)建設,推進生態(tài)文明建設,建設綠色中方。
重點工作任務:
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名;
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進行日常管護,提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設項目。
8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調(diào)查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預算撥款2,208.51萬元,上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共計5552.92萬元。調(diào)整預算數(shù)4848.9萬元(年末調(diào)整政府性基金預算財政撥款282.15萬元),年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共5682.41萬元。
2、預算支出:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,調(diào)整預算數(shù)4848.9萬元,年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,全年預算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機構(gòu),負責召開有關(guān)會議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,??顚S?,確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計,確保專款專用。
4、三公經(jīng)費:20xx年公務接待費0.8萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務支出247萬元。
6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。
(五)部門年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行,各項林業(yè)項目的開展,推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農(nóng)村勞動力,增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會,有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展。
(一)績效評價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;
1、績效評價原則:
1、科學規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束:績效評價結(jié)果應與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明:績效評價結(jié)果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù),進行了分析,得出評價結(jié)論。
(二)績效評價整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實得92.8分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)。
三、部門整體支出績效評價分析。
(一)黨的建設不斷深入,進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領(lǐng)導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關(guān)文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進,進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務的123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育0畝,為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領(lǐng)導和股室抓落實,定期調(diào)度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
(三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據(jù)統(tǒng)計,植樹節(jié)期間,全縣共計6.3萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點,密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
(四)資源保護不斷加強,進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點,開展秋季普查,劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域,采用線路踏查與標準地調(diào)查相結(jié)合的方式進行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口,嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護氛圍,實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
(五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時,將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式,不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢,結(jié)合懷化實際,著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。
(六)林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝,補助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝,落實管護補助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎設施等建設。
四、存在的問題。
存在的主要問題:預算過程績效管理制度體系不健全,需進一步完善;全面推進預算績效管理工作貫徹不到位,需進一步加強;對自身預算績效管理不到位,需進一步落實;各業(yè)務股室填報預算數(shù)字存在不及時不準確不全面,需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務能力有待提高;二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議。
一是加強領(lǐng)導,精心組織,逐步推開,實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。
二是完善相關(guān)制度,推進制度落實。
三是完善技術(shù)支撐。
部門預算報告篇十一
職責描述:
1.認真貫徹落實職責內(nèi)的各項預決算管理工作,負責公司項目的合同預決算業(yè)務。
2.做好對外聯(lián)系、洽商、詢價與協(xié)調(diào);負責項目的預算、決算及工程統(tǒng)計、核算工作;對工程項目成本進行控制,以及對招投標工作履行管理職責。
3.參與招投標中經(jīng)濟標的討論;為公司提供合約、經(jīng)濟、價格和材料選區(qū)等建議,為公司領(lǐng)導提供決策參考。
4.協(xié)助工程經(jīng)理做好合同、預算與材料、物資供應等有關(guān)工作。
5.根據(jù)項目的設計圖紙,對項目的建設成本進行匡算,為項目的投資和成本控制提供依據(jù)。
6.對工程項目進行預決算,對施工隊伍提交的成果進行審核,為公司對項目進行監(jiān)督管理和成本核算把關(guān)。
7.參與項目的最終決算,并提出決算審核意見。
8.根據(jù)公司標準工作程序,結(jié)合工程所在地實際,按照合同規(guī)定,審核施工單位的付款申請,審核和控制工程進度款的支付。
9.按照合同文件規(guī)定,認真審核合同范圍內(nèi)的增減賬,特別注意合同外各項索賠項目。10.完成公司及領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1.性別不限,三年以上預算工作經(jīng)驗,有一定管理經(jīng)驗;
2.工程造價相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3.有供熱企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4.能駐外優(yōu)先(省內(nèi))。
部門預算報告篇十二
崗位職責:
1、依公司預算管理方案進行預算編制執(zhí)行及分析考核;
2、編制管理用會計報表,反映企業(yè)真實的盈利能力;
3、協(xié)助編制公司年度全面財務預算及財務部門費用預算。
4、匯編各部門預算草案,形成公司的營銷預算、采購預算、費用預算等分類預算。
5、監(jiān)督、管理預算的執(zhí)行情況,對預算的各項指標和各部門預算執(zhí)行情況進行有效地監(jiān)督,根據(jù)預算監(jiān)控日常支出,查看預算建議案,及時向管理層反饋。
任職資格:
1、有全面預算管控實施及erp預算模塊實施經(jīng)驗;
1、3年以上預算會計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
4、熟悉會計準則,知曉財經(jīng)、稅法政策及相關(guān)制度;
5、工作細致認真,具有良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力、學習能力。
部門預算報告篇十三
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
(二)編制全縣年度財政預算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。
(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
(五)負責管理縣級財政和支農(nóng)資金;負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。
(六)監(jiān)督和管理全縣財務、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務;指導和管理社會審計;負責會計委派制度試點工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(八)負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作;負責管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
(九)負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況。
潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,()核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、主要工作任務。
主要工作任務是:堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
四、收支預算安排情況。
潁上縣財政局20可支配收入2187.7萬元,(20年初預算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前年度未結(jié)工程款608.5萬元),其中預算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.
附件:1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表。
2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表。
3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表。
4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表。
5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表。
部門預算報告篇十四
本方案適用于各級財政部門、財政資金使用部門,具備預算編制、預算審核、預算調(diào)整,支持基本預算支出和項目預算支出的部門預算編制,能完成預算控制數(shù)編制及預算批復,支持預算科目新體系,支持綜合查詢及分析、匯總和審計等功能。另外,該系統(tǒng)可通過數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)與國庫支付管理、現(xiàn)金管理、收入管理、政府采購、會計核算中心、政府會計等系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。
部門預算軟件遵循“兩上兩下”原則,同時也支持一上一下、三上三下等模式。部門預算軟件由三部份組成:財政版、主管版和單位版。
財政版適用于財政預算部門和主管部門,負責新建賬套,制定預算報表格式,下發(fā)任務,收集報表數(shù)據(jù),完成報表的匯總、分析處理并且對預算數(shù)據(jù)進行審核,控制和批復。主管版適用于主管部門和一級預算部門,主要起到承上起下的作用,對下級單位上報的預算數(shù)據(jù)進行審核、匯總后上報給財政預算部門,同時根據(jù)上級下達的預算控制數(shù)對下級單位下達預算控制數(shù)、預算通知單。
單位版適用于基層單位,主要是接收上級單位下發(fā)的預算編報格式,填寫預算建議數(shù)并上報,然后根據(jù)下達的預算控制數(shù)重新調(diào)整預算建議數(shù)并上報,最后接收預算通知單執(zhí)行預算。
(一)業(yè)務流程。
(二)應用模式。
1、基本應用模式。
基本應用模式是由兩部份應用構(gòu)成:財政預算管理部門應用(財政版)和基層單位應用(單位版)。由基層單位向財政預算部門上報預算建議數(shù),財政預算部門接收后審核、匯總,并進行預算分配編制,下達預算控制數(shù),基層單位接收后根據(jù)預算建議數(shù)進行修改同時再次上報,財政預算部門接收后審核、匯總并審批,下達執(zhí)行預算。該模式也可應用于財政預算部門與主管單位之間。
2、高級應用模式。
高級應用模式由三部份應用構(gòu)成:財政預算管理部門應用(財政版)、主管部門應用(主管版)和基層單位應用(單位版)。首先是基層單位上報預算建議數(shù)給對應的主管部門,主管部門接收其預算建議數(shù)后進行審核、匯總,再上報財政預算部門,財政預算部門對上報上來的預算建議數(shù)進行審核、匯總,編制預算分配后下發(fā),主管部門接收后針對基層單位又進行預算分配、下發(fā),基層單位接收后根據(jù)預算控制數(shù)修改其預算建議數(shù)再次上報,主管部門接收、審核和匯總上報財政預算部門,財政預算部門再次審核、匯總,最后交人大審批后,下達執(zhí)行。
(三)功能簡介。
1、基礎設置。
主要是對預算科目、單位信息、報表設計、下發(fā)報表和接收報表等設置。為部門預算后續(xù)工作奠定基礎。
報表設計:報表設計可以套用20多張預置好的模板,并且可以根據(jù)需要任意改動。也可通過選擇自由格式靈活地自定義報表、定義公式等,也可以從外部引入報表格式。
2、下發(fā)報表。
生成的下發(fā)報表文件不僅包括預算報表的格式,還含有指標及內(nèi)置的審核公式。
3、接收報表。
4、預算編制。
金算盤“部門預算編制系統(tǒng)”的預算編制方法有很多,例如:零基預算、績效預算。預算編制可以手工錄入,也可引入歷史數(shù)據(jù),功能靈活、方便,并能自動匯總各項指標,減輕工作量。
5、數(shù)據(jù)上報。
預算上報是下級單位編制完預算數(shù)后要向上級上報。在金算盤軟件中上報的方式和預算下發(fā)一樣,包括軟盤、局域網(wǎng)、遠程傳輸或internet等。
6、數(shù)據(jù)接收。
根據(jù)下級單位上報的數(shù)據(jù)自動收集進行匯總,不用手工錄入。
收集數(shù)據(jù)時程序自動識別。
收集上來的單位在本級是否存在,如果不存在給予提示需要時自動添加。操作方便,減少重復工作。
7、審核報表。
財政預算部門對收集上來的各預算單位的預算數(shù)進行審核,查看是否超標,是否合理等。
8、預算平衡。
預算平衡是對預算控制數(shù)進行分配、調(diào)整。預算平衡是把每個指標進行調(diào)整,使之達到合理的標準。
9、預算審批。
預算數(shù)通過審核、修改和控制后,最后進行審批。審核方法有多種,如簽字審批、蓋章審批等方式。
10、下達預算控制指標。
預算下發(fā)是主要用于上級部門審核、匯總預算建議數(shù)后下發(fā)預算控制數(shù),讓下級部門重新調(diào)整預算建議數(shù)。下發(fā)的方式有多種:軟盤、局域網(wǎng)、遠程傳輸?shù)取?BR> 11、預算下達。
預算數(shù)通過審核、修改和控制后,最后進行審批。通過數(shù)據(jù)來源選擇所需數(shù)據(jù)相關(guān)報表,自動生成預算控制數(shù)通知單,然后根據(jù)上述數(shù)據(jù)進行修改,加以控制。
12、預算匯總。
“預算匯總”是對“預算通知單”和“專項預算通知單”這兩種單據(jù)生成的預算數(shù)據(jù)進行明細匯總和分戶匯總。
13、數(shù)據(jù)檢索。
通過它可以查詢?nèi)我庀胍臄?shù)據(jù)。操作簡便,自由設置,數(shù)據(jù)自動組織處理,滿足條件的數(shù)據(jù)。
部門預算報告篇十五
為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出,節(jié)約成本費用,提高公司的經(jīng)營管理水平,特制作此預算說明。
一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍
(一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用。
(一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。
(二)宴請來訪客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。
(三)贈送客人、客戶的紀念品等費用。
二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算
合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。
注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用,將來會按照規(guī)模的不斷擴大,來增加適當?shù)谋壤?,正常業(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。
業(yè)務部
部門預算報告篇十六
崗位職責:
1、能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定,精通本專業(yè)理論知識,熟悉工程圖紙,掌握工程預算定額及有關(guān)政策規(guī)定,為正確編制和審核預算奠定基礎。
2、負責審查施工圖紙,參加圖紙會審和技術(shù)交底,依據(jù)其記錄進行預算調(diào)整。
3、協(xié)助領(lǐng)導做好工程項目的立項申報,組織招投標,開工前的報批及竣工后的驗收工作。
4、工程竣工驗收后,及時進行竣工工程的決算工作。
5、全面掌握施工合同條款,深入現(xiàn)場了解施工情況,為決算復核工作打好基礎。
6、工程決算后,要將決算單送審計部門,以便進行審計。
7、完成工程造價的經(jīng)濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
8、協(xié)助預算部經(jīng)理參與建設項目全過程成本管理。
部門預算報告篇十七
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調(diào)查。
(二)部門組織機構(gòu)及人員情況。
1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
(三)年度重點工作計劃。
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;
3.建立政府采購內(nèi)控制度,進一步規(guī)范物資和服務采購;
4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持;
5.努力鉆研業(yè)務,認真學習政策法規(guī),確保資金的安全有效。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
(1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。
(2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況。
(一)基本支出。
1.實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.81萬元,比預算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。
20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。
(二)項目支出。
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。
20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。
20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬元;統(tǒng)計服務決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經(jīng)費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元;專項普查活動經(jīng)費4.00萬元;第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經(jīng)費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況。
(一)項目組織情況分析。
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質(zhì)量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
(二)項目管理情況分析。
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度,包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負責督查,確保建設任務按時高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況。
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況。
(一)單位總支出情況的績效分析。
20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
(二)單位項目資金績效分析。
1.項目基本情況簡介。
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實提高統(tǒng)計服務水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。
2.項目資金使用及管理情況。
項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行??顚S?,無挪用項目資金問題。
3.項目組織實施情況。
20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關(guān),努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.項目績效情況。
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
5.綜合評價情況及評價結(jié)論。
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。
6.績效評價結(jié)果應用建議。
績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學合理地編制部門預算,預算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。
7.主要經(jīng)驗及做法。
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題。
年內(nèi)存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執(zhí)行,預算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關(guān)建議。
強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法。
市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)?、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導匯報,與上年同期進行對比,讓領(lǐng)導對全局財務情況心中有數(shù)。
部門預算報告篇一
1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門主要職能如下。
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準,并組織實施。
(2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項,推進政府部門權(quán)責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
(3)負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設,做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作,有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
(4)負責指導、協(xié)調(diào)、推進全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作,重點對縣直部門(單位)在縣政務服務中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。
(5)負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心(以下簡稱“兩個中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
(6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托,受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
(7)負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負責跟蹤和督查。
(8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構(gòu)設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數(shù)1名:局長1名;副科級領(lǐng)導職數(shù)4名:副局長4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長)。股所級領(lǐng)導職數(shù)5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個:昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
(二)部門績效目標的設立情況。
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設公開透明的政務公開平臺;建設制度科學完善,服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。
(三)部門整體收支情況。
昌寧縣政務服務管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元,其中:財政撥款收入255.65萬元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬元,占總支出的4.97%。
(四)部門預算管理制度建設情況。
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》,結(jié)合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過開展部門整體支出績效評價,促進部門整體預算績效管理工作水平的提升,強化部門支出責任,規(guī)范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
(二)自評指標體系。
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評,實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績效自評表》)。
(三)自評組織過程。
根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝20xx﹞70號)文件要求,縣政務服務管理局高度重視,及時召開會議對此項工作進行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長,辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門預算項目績效評價領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式,認真對照績效自評表,對縣政務服務管理局20xx年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評,形成績效評價報告。
(一)投入情況分析。
投入指標二級指標兩個,分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責,符合部門制定的中長期實施規(guī)劃;預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理,需結(jié)合實際進行再優(yōu)化。
(二)過程情況分析。
過程指標二級指標三個,分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時支付,建立了相應的預算管理制度和財務管理制度,對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范,按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開,會計信息真實、完整、準確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預算調(diào)整數(shù)增加等情況。
(三)產(chǎn)出情況分析。
產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標,本年預算數(shù)321.5萬元,實際執(zhí)行數(shù)258萬元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績效目標管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時效指標,根據(jù)資金使用安排,及時支付經(jīng)費,確保全局公務運轉(zhuǎn);四是成本指標,嚴格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點工作辦結(jié)率,將縣政務中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作,優(yōu)先支付。
(四)效果情況分析。
效果情況設定二級指標履職效益,一是社會效益,推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設,持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點,多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度,營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍,促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求,進一步推進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務場所建設,與電信公司和移動公司對接,接通全縣124個村(社區(qū))政務服務網(wǎng)絡,不斷完善各級服務場所平臺的服務功能,進一步優(yōu)化政務(為民)服務中心(站)窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
(一)存在問題。
1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
(二)整改情況。
1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
績效結(jié)果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應用,將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù),評價結(jié)果可公開。
1.完善管理機制,明確責任。項目實施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構(gòu)建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。
無。
部門預算報告篇二
為進一步規(guī)范財政資金管理,樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好預算績效自評工作的通知》(南財績函〔〕3號)的要求,結(jié)合我社的具體情況,認真組織開展了度供銷社部門預算績效自評工作,現(xiàn)將我社20部門整體支出績效評價情況報告如下:
一、單位基本概況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設六個職能股室:辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人,離退休人員72人。
部門職能職責:
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策,擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理,承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求,維護其合法權(quán)益。
4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡體系的規(guī)劃、建設,組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道,滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負責基層組織建設,改善經(jīng)營管理,協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系,發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,推進農(nóng)村綜合服務體系建設,開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,管理運營社有資產(chǎn),采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理,確保社有資產(chǎn)保值增值,并按出資額依法享有相應的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓,為合作經(jīng)濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內(nèi)的全縣性社會團體,履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。
(一)、部門整體支出概況。
收入預算:20度年初預算數(shù)795.99萬元,其中:供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目,全部來源于預算內(nèi)撥款,預算收入完成率100%。
(二)整體支出績效目標。
部門總目標:細化預算編制工作,認真做好預算編制;加強財務管理,嚴格財務審核;抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
預決算公開:2020年,按照上級的要求,我社在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。
資產(chǎn)管理:我們進一步加強資產(chǎn)的管理,制定了《供銷社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度,明確了具體責任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴格報批、銷審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費控制情況:我社貫徹落實上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,取得了良好效果。具體情況如下:2020年“三公”經(jīng)費7萬元,其中公務接待費為4萬元,公務用車運行維護費3萬元。
內(nèi)部管理制度建設:健全單位財務管理制度、成立財務聯(lián)審會簽制度,加強對資金、物資的合理使用和管理;制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度,強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
項目績效總目標完成情況:2020年,我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。
(三)部門整體支出情況分析。
從整體情況來看,我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
二、績效評價工作情況。
(一)績效評價目的。
此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進供銷工作的發(fā)展。
(二)績效評價的`主要過程根據(jù)績效評價的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導小組,對照自評方案進行研究和布署,黨組成員及各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結(jié)論。
1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元,同比增長6.5%;實現(xiàn)商品銷售總額30億元,同比增長8%;實現(xiàn)匯總利潤1800萬元,同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元,同比分別增長300%、350%,農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元,同比增長180%。
2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年,現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個,村級綜合服務社134個,實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%,并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社,服務面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家,新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。
3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應工作。受疫情影響,春耕備耕物質(zhì)缺口較大,社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸,縣社組織基層社農(nóng)資供應點積極籌措資金,并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源,將8000噸農(nóng)資組織到位,解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年,縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應任務,全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務??h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝,采取政策引導、技術(shù)服務、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達,保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年,對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧,每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前,該村25名貧困戶全部脫貧。
6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心,全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸,為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關(guān)上訪400余人次,但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
四、存在的問題。
2020年,我們還存在經(jīng)濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。,爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元,商品銷售總額33億元,利潤1980萬元,分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革,壯大基層組織綜合實力,努力提升服務“三農(nóng)”能力。
五、有關(guān)建議。
請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況,提高年初部門預算額度,將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算,保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
六、其他需要說明的問題。
無。
部門預算報告篇三
根據(jù)中共開江縣委辦公室開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)開江縣xx年度縣級各部門工作預決算明細賬的通知》文件要求和市上下達的xx年工作預決算目標任務,經(jīng)認真組織實施,現(xiàn)將完成情況自查如下:
(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設項目目標任務:一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況:一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施,二季度已完成低溫菇收購,高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的.100%,低溫菇種植任務已經(jīng)完成。
(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設目標任務:二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝,鋼架生產(chǎn)大棚100畝。
完成情況:1.5公里觀光長廊建設已完成,信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設,鋼架大棚、100畝已完成建設。
(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標任務:一季度完成土地流轉(zhuǎn),蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況:一季度完成了規(guī)劃設計、土地流轉(zhuǎn),并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務,萬畝蓮藕基地建設已全面完成,已完成廠房征地工作,目前正在進行廠房設計。
(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標任務:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情況:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收,完成目標任務的100%。
(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設工程目標任務:二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。
完成情況:一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集,目前泵房4個,安裝72千瓦,機耕道路建設310公里,已完成購機補貼169.231萬元,辦理農(nóng)戶1187戶,補貼各類機具1318臺。
(六)開江溫泉富硒茶場目標任務:一季度完成規(guī)劃,土地流轉(zhuǎn),茶樹種植xx畝,二、三、四季度田間管理。
完成情況:一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾,并開始茶樹移栽、種植工作,3月底已全面完成全年種植茶樹xx畝的任務,完成目標任務的100%。
(七)開江縣xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務:一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設計,編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已開工建設。
(八)xx年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎設施建設項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。
完成情況:12月份公開招投標,并全面開工。
(九)xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已進入公開招標。
(十)xx年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標任務:新建排灌渠1582米,新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。
完成情況:該項目已于九月下旬開工建設,已完成工程量的85%。
(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標任務:一季度做好準備工作,二季度做好人員培訓工作,三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。
完成情況:達到時間節(jié)點任務要求,目前,已進入航拍階段。
一是加強領(lǐng)導,落實責任。
開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理,確定了責任領(lǐng)導,并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設進度計劃,精心組織實施,分管局長以及股室職工時常放棄休息時間,把握時間節(jié)點,及時協(xié)調(diào)處理各種問題,確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標任務。
二是認真做好資金保障。
千方百計積極爭取上級資金,認真做好資金配套,積極引導社會力量參與建設。
三是建立健全重大項目工作考核機制。
實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”,實行定期通報工作進展情況,結(jié)果納入年終績效考核。
四是加強宣傳和信息工作。
通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡等媒介,認真做好宣傳工作,充分展現(xiàn)工程推進中的亮點,保證信息暢通。
部門預算報告篇四
開江縣政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)開江縣20xx年度縣級各部門工作預決算明細賬;的通知》文件要求和市上下達的20xx年工作預決算目標任務,經(jīng)認真組織實施,現(xiàn)將完成情況自查如下:
(一)龍井壩食用菌園區(qū)建設項目目標任務:一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育;二季度完成80%高溫菇種植;三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育;四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況:一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施,二季度已完成低溫菇收購,高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務的100%,低溫菇種植任務已經(jīng)完成。
(二)雪峰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園建設目標任務:二季度完善觀光長廊配套設施;三季度啟動育苗大棚建設;四季度建成育苗大棚5畝,鋼架生產(chǎn)大棚100畝。
完成情況:1.5公里觀光長廊建設已完成,信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設;育苗大棚5畝已完成建設,鋼架大棚、100畝已完成建設。
(三)開江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標任務:一季度完成土地流轉(zhuǎn),蓮藕種植面積達60%;二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況:一季度完成了規(guī)劃設計、土地流轉(zhuǎn),并進行蓮藕種植面積達60%;二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務,萬畝蓮藕基地建設已全面完成,已完成廠房征地工作,目前正在進行廠房設計。
(四)財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標任務:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情況:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市財政、市農(nóng)業(yè)局績效考評驗收,完成目標任務的100%。
(五)開江縣農(nóng)業(yè)機械化示范縣建設工程目標任務:二季度完成新建和技改機電提灌站的數(shù)據(jù)采集和設計;三季度開工建設;四季度竣工并申請驗收。
完成情況:一季度已完成資料申報;二季度已完成提灌站規(guī)劃勘探、新建和技改提灌站的數(shù)據(jù)的采集,目前泵房4個,安裝72千瓦,機耕道路建設310公里,已完成購機補貼169.231萬元,辦理農(nóng)戶1187戶,補貼各類機具1318臺。
(六)開江溫泉富硒茶場目標任務:一季度完成規(guī)劃,土地流轉(zhuǎn),茶樹種植20xx畝,二、三、四季度田間管理。
完成情況:一季度已完成規(guī)劃、土地流轉(zhuǎn)、開墾,并開始茶樹移栽、種植工作,3月底已全面完成全年種植茶樹20xx畝的任務,完成目標任務的'100%。
(七)開江縣20xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務:一季度爭取省市資金;二季度完成規(guī)劃設計,編制實施方案;三季度完成預算審計、立項批復、核準招標;四季度完成公開招標并開工建設。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已開工建設。
(八)20xx年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎設施建設項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心調(diào)整500畝。
完成情況:12月份公開招投標,并全面開工。
(九)20xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務:在長嶺鎮(zhèn)白兔壩、拔妙鄉(xiāng)三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況:已完成規(guī)劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作,12月已進入公開招標。
(十)20xx年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標任務:新建排灌渠1582米,新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。
完成情況:該項目已于九月下旬開工建設,已完成工程量的85%。
(十一)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記目標任務:一季度做好準備工作,二季度做好人員培訓工作,三季度正式啟動;四季度完成市上的進度要求。
完成情況:達到時間節(jié)點任務要求,目前,已進入航拍階段。
一是加強領(lǐng)導,落實責任。開年以來我們就將上述11個工程項目建設納入了目標管理,確定了責任領(lǐng)導,并逐一分解落實到股室。承辦股室根據(jù)制定的重點項目建設進度計劃,精心組織實施,分管局長以及股室職工時常放棄休息時間,把握時間節(jié)點,及時協(xié)調(diào)處理各種問題,確保了按時優(yōu)質(zhì)高效完成目標任務。
二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金,認真做好資金配套,積極引導社會力量參與建設。
三是建立健全重大項目工作考核機制。實行重大項目“一個項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一張時間表、一套督促機制”,實行定期通報工作進展情況,結(jié)果納入年終績效考核。
四是加強宣傳和信息工作。通過電視、宣傳單、網(wǎng)絡等媒介,認真做好宣傳工作,充分展現(xiàn)工程推進中的亮點,保證信息暢通。
部門預算報告篇五
各位領(lǐng)導:
本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。
一、**年工會經(jīng)費決算。
1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。
3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)。
二、*年工會經(jīng)費預算。
1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
本屆工會委員會*年度決算和*年度預算情況的開支有總賬、明細賬、憑證、票據(jù)。
部門預算報告篇六
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號),縣人社局的機構(gòu)編制事項如下:
1.主要職責。
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負責縣政府會議的會務工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項;負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示,對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,報縣政府領(lǐng)導同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。
(7)負責縣政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示,指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革;承擔行政審批制度改革牽頭工作;負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務信息;指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網(wǎng)站建設管理工作;負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導,協(xié)調(diào)、引導金融工作服務經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負責縣人民防空、外事工作;負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
(16)負責縣政府行政事務工作,負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
(18)職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部,不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會,縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局,不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室,不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局,不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
2.機構(gòu)編制。
縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
縣政府辦設18個內(nèi)設機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設機構(gòu):綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位:電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
(二)部門財政資金收支。
1.部門全部資金收支。
(1)預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費收支974,200元,全部為公共財政預算撥款收支,無政府性基金預算收入。
(2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預算的96.49%,自評得分98分;公用經(jīng)費收支882,602元,完成年初預算的90.6%,自評得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
根據(jù)決算報表,縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(三)部門整體支出。
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標,根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素,本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下:(略)。
(一)績效評價目的。
通過對財政績效的綜合評價,進一步深化財稅體制改革,改進預算管理制度,落實各級財政部門、預算部門的支出責任,客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度,評價資金支出效率和綜合效果,將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財政資金損失浪費,做到“花錢必問效、無效必問責”,不斷提高財政資金管理水平和使用效益,及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在問題及原因,切實采取有效措施,為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù),不斷提升財政管理科學化水平。
(二)績效評價基本原則。
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
(三)績效評價主要依據(jù)。
1.國家財政預算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;
3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料;
4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃;
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;
7.其他相關(guān)資料。
(一)立足本職,當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時,注重開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導決策提供服務,全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能,進一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復議申請9件;出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,以做好領(lǐng)導公務活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點,突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào),對領(lǐng)導交辦的任務及時協(xié)調(diào);堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
(二)嚴謹細致,提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,實行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅持會商制度,集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成,切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則,嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序,對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦,對受理的文稿進行盤點清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級文件6375份;處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機制,強化保密意識和檔案基礎設施建設,全面提高檔案管理服務、能力,對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心,狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié),全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
(三)立足服務,扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時反映工作思路、措施和進展情況,使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理,強化政民互動工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。
(四)強化落實,加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機制,強化督查舉措,堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動,在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況,認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項,積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等,累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核,按季度收集重點承諾事項推進情況,并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實,確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作,每2個月開展一次,及時形成暗訪報告,建立工作臺賬,實行跟蹤督辦,確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報40期、督查專報44期,開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
(五)強化舉措,提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作,綜合應對各種應急突發(fā)事件,行動迅速,措施有力,成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實行領(lǐng)導帶班制,全年編制應急信息14期。
(六)以人為本,提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負責的精神,實事求是,秉公辦事,按照“分級負責、歸口管理”的原則,認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信,認真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待,對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
(七)規(guī)范管理,切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想,從嚴控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標,做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
(一)績效評價結(jié)論。
經(jīng)綜合評價,本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》(財預便〔20xx〕44號),評價等級為“優(yōu)”。
(二)績效指標分析。
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》(財預〔20xx〕53號)文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架(參考),結(jié)合本單位的實際情況,分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值,明確具體的評價標準,設定本部門整體支出績效評價表(詳見附件1),并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看,預算編制10分,實得8.2分;預算執(zhí)行20分,實得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實得65.6分。
1.預算編制情況分析。
該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分,評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出,收入預決算差異大。
(1)績效目標設置。
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分,評價得5分。
(2)預算編制。
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分,評價得3.2分。
a.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元,決算收入12,424,982.90萬元,收入預決算差異率95.33%,本項實得1.2分。
b.“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元,較上年變動率為-20.67%(詳見表2),本項得滿分。
本項指標2分,實得2分。
2.預算執(zhí)行情況分析。
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分,評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
(1)預算控制。
a.預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,預算完成率100%,本項得滿分5分。
b.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元,實際支出711,177.44元,收入預決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用,其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分,實得4.9分。
(2)預算管理。
a.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息,反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
b.管理制度健全性。
本單位制定了《財務管理制度》,科學、合理編制預算,嚴格預算執(zhí)行,完整準確及時編制決算,真實反映單位財務狀況;建立健全內(nèi)部財務管理制度,實施預算績效管理,加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督;加強資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》,嚴控“三公”經(jīng)費支出,本項得滿分3分。
c.資金監(jiān)管。
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務,全面實現(xiàn)集中支付,款項都是直接支付到對方賬戶,不存資金隱患,本項指標3分,實得3分。
本項指標2分,實得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析。
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分,評價得65.6分。
(1)職責履行。
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分,評價得43分。
(2)履職效率。
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分,實得22.6分。
a.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復工復產(chǎn),為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分,實得6分。
b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會影響很大。特別是疫情防控,促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分,實得7分。
c.服務對象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機對各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題,需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。
本項指標10分,實得9.6分。
一、全辦職工對績效管理認識不深入,不重視,導致有績效指標不符合實際,部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位,使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少,導致項目進度不明確、沒有及時進行上報,導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標,重點不突出;開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績效目標工作。
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時,積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓,并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領(lǐng)導小組,并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理,提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責”,預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向,結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估,評估結(jié)果作為申請預算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋,如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果,對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識,提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識,強化責任擔當,密切部門協(xié)作;組織財務人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務制度,學深吃透文件精神;科學有計劃的制定設備采購制度,細化崗位權(quán)責,實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務運行效率。
(一)重視績效管理,加強對績效評價單位的績效培訓,不斷提升績效管理水平。
(二)推動各項工作落細落小落實,助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責。評價機構(gòu)根據(jù)設定的`績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意,任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓,不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況,及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2.建立并完善了《財務管理制度》,對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確,明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強預算支出管理。
3.嚴格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務用車的管理,對接待費用的審批、審核的嚴格控制,三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4.對項目實時跟進督促,專人專項負責,保障項目按期完成,確保經(jīng)濟有效增長。
部門預算報告篇七
為加強財政預算資金管理,進一步規(guī)范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據(jù)上級相關(guān)文件精神,結(jié)合我院具體情況,對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評,現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下:
(一)機構(gòu)、人員構(gòu)成。
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米,醫(yī)療建筑面積19541平方米,編制病床400張,實際開放病床372張。門診開設內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病區(qū)開設內(nèi)一科(腦病康復、心血管?。?nèi)二科(腎病、內(nèi)分泌、脾胃)、內(nèi)三科(腫瘤、肺?。⒀鄱呛砜?、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科;開設醫(yī)技科室8個。
至20xx年12月底,醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人,實有人數(shù)375人(其中在職職工319人、退休職工56人)。
(二)單位主要職責。
(1)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
(2)貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導全縣各醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。
(3)確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。
(4)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作;負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
(5)承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作,開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
(6)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用,負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。
(7)組織實施中西醫(yī)藥科學研究,推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用;承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng),中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。
(8)做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構(gòu)的各項工作。
(9)參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(10)承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三)部門財務情況。
根據(jù)《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務規(guī)章的規(guī)定,本單位嚴格執(zhí)行經(jīng)費審批權(quán)限及程序,加強了經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》和《國內(nèi)會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
(一)20xx年部門決算情況。
20xx年度決算總收入為7584.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元;上級補助收入31.26萬元;事業(yè)收入5449.41萬元;其他收入1020.96萬元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬元,其中:基本支出7155.47萬元;項目支出697.62萬元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬元,本年收入7584.85萬元,本年支出7853.09萬元,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
(二)20xx年支出分類情況。
1、基本支出情況。
至20xx年12月底基本支出7155.47萬元,其中:工資福利支出2874.08萬元,占基本支出的40.17%;商品和服務支出3048.28萬元,占基本支出的42.6%;對個人和家庭補助支出69.08萬元,占基本支出的0.96%;資本性支出170.07萬元,占基本支出的2.38%,債務利息及費用支出993.96萬元,占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況。
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元,其中基本建設支出697.62萬元,主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出,具體如下:
重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目(中央補助)。
根據(jù)國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》(發(fā)改社會〔20xx〕735號)文件精神,我院icu重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元,其中中央預算內(nèi)資金1100萬元,地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬,地方配套資金到位50萬元,共計637.99萬元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬,20xx年共計使用項目資金697.62萬元,其中專用設備購置支出672.25萬元,其他基本建設支出25.37萬元。
截止到20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為13758.38萬元,其中:流動資產(chǎn)2390.52萬元,占資產(chǎn)總值17.38%;固定資產(chǎn)凈額11367.86萬元,占資產(chǎn)總值82.62%,單價50萬元以上專用設備3臺,資產(chǎn)原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺,資產(chǎn)原值355.8萬元。
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點??疲鷮嵧七M內(nèi)涵建設,持續(xù)提升核心競爭力,積極開展醫(yī)聯(lián)體建設,加快醫(yī)改向縱深推進,進一點提升服務質(zhì)量,做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。
(三)醫(yī)療指標,經(jīng)濟指標完成情況。
門診量78104人次,較去年增長17.8%,出院病人5886人次,較去年增長2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每門診人次平均收費水平302.84,出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元,較去年4438.89增加1193.72萬元,增長26.89%。
(四)核心工作完成情況。
(1)從“深”發(fā)力,全面提升各項工作質(zhì)量。
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關(guān)知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次;組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓(其中醫(yī)師71人,護士103人),現(xiàn)場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關(guān)知識的學習,理論、操作全部通過省里考核;全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修,20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習;在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下,醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓,人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來,已開展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項院內(nèi)新技術(shù),其中有3項填補了縣內(nèi)空白,成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起;截止到目前共收治重癥患者151余人次,療效明顯,為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時,為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境,今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科,通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉,結(jié)合腫瘤科安寧療護的試點,發(fā)展勢頭強勁,患者就醫(yī)感覺良好,醫(yī)院效率得到提升。今年10月份,醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構(gòu)推薦到省里參評。三是院內(nèi)考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查,重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測,落實獎懲并一月一總結(jié)一通報;加強對臨床用藥的管理與考核,進一步加強了對科室用藥情況的審查,嚴格自費藥品審批,加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年,醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價》要求,進一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務質(zhì)量,建立完善了管理組織體系,建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度,引進了護理助手管理系統(tǒng),對護理質(zhì)量的各項指標利用網(wǎng)絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質(zhì)教育,全面開展理論及??萍寄苡柧毰c考核工作,組織線上學習10次,參培率100%;現(xiàn)場培訓20場次;進行三基理論考核20場次272人次,合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓,上崗前均進行考核,合格率100%。為慶?!?.12國際護士節(jié)”,醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽,表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽,分別取得了第一和第三名的好成績。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次,分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議,與科室簽訂院感管理責任狀,每月對全院各科室、院感重點部門進行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份,合格率99.98%;對i類手術(shù)、icu重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測,除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外,其余感染率均為0;全年共監(jiān)測患者5890人次,發(fā)生醫(yī)院感染10例,感染率為0.17%,均及時進行分析、總結(jié)并進行改進;在多重耐藥菌監(jiān)測中,共檢測出多重耐藥菌19株,無醫(yī)院感染患者;按照《醫(yī)療廢物管理條例》,對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送,全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力,認真落實疫情防控各項措施,堅決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
(2)從“嚴”管控,全力提升基礎建設。
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎設施建設,投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造,重新建造了腸道門診場地,購置了快檢核酸設備1臺,負壓救護車1臺,繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備,為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來,由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查,每天一通報,即時整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案,聯(lián)合多部門進行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次,以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署,我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次;同時,我院pcr實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務,還承擔了縣域內(nèi)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測,全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策,醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點,購置了相關(guān)配套設施設備,為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次,院內(nèi)職工100%完成了加強針的接種。
(3)從“新”著力,全力提升綜合發(fā)展實力。
一是加大人才引進力度。今年來,我院共參加省、市各大型招聘會5次,院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術(shù)人才共21名,其中醫(yī)師10名,護士11名。同時,通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策,年內(nèi)又與2名碩士研究生達成了聘用意向,在11月份成功引進腫瘤內(nèi)科學科帶頭人1人,引進規(guī)培生3人。今年下半年,在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試中,我院計劃招聘35人,目前已通過資格審查擬錄用30人,其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來,醫(yī)院各個專業(yè)的技術(shù)人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內(nèi)業(yè)務知識培訓20余次,邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次;組織疫情防控、三基等知識考核6次;選派業(yè)務骨干參加學術(shù)會議培訓40余次,派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修;鼓勵職工職稱晉升:7人通過高級職稱筆試,6人進行面試階段;22人通過初、中級職稱考試,其中中級職稱11人,初級職稱11人。
(4)從“細”謀劃,全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量。
今年來,醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算,結(jié)合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動,醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關(guān)。全年來,除醫(yī)療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購,超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革,加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況,醫(yī)院加強了預算支出的成本管控,在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出,最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來,我院各科室申請大小設備維修達200余次,其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份,國家機關(guān)事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位”榮譽稱號。
(5)從“實”發(fā)展,全力提升患者就醫(yī)環(huán)境。
一是通過醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化,不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內(nèi)容達200余次,積極營造各種活動氛圍;更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份;共發(fā)布醫(yī)院推文69篇,其中被縣內(nèi)平臺錄用9篇,市級平臺錄用33篇,省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院,及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線,極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員;今年下半年,國家醫(yī)保平臺的更新上線,參保人員通過醫(yī)保電子憑證,在身份認證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用,做到了“四統(tǒng)一”(系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一),逐步實現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好,達到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務轉(zhuǎn)變。
(6)從“全”完善,全面掌握意識形態(tài)主導權(quán)。
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際,醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用,導引干部職工強化責任意識,增強職工的四個自信,帶領(lǐng)職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時,醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會、夏明翰故居等黨性教育基地;指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。
(7)重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目。
20xx年我院項目支出核算內(nèi)容為完成icu重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了icu建設的設計邀請,9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審,最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案(甲級)。9月14日,該公司出具了icu平面圖,9月16日完成了修改,并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案;9月25日出具了icu施工圖,9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審;9月29日,在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》,10月26日開標,中標公司為湖南福臨建設工程有限公司,10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設;10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監(jiān)理公司;11月2日《關(guān)于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領(lǐng)導、縣住房和城鄉(xiāng)建設局審批;11月05日會議確定icu負壓救護車采購參數(shù);11月9日對icu醫(yī)療設備采購進口產(chǎn)品進行專家論證,并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批,11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》;11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》,11月13日開標,中標公司為湖南京武機電科技有限公司;11月11日召開工程協(xié)調(diào)會議,建設方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場管理進行討論,保證了工程有序推進;11月25日召開四方協(xié)調(diào)會,對施工進度、現(xiàn)場管理、材料變更進行了研討,按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表;12月3日icu醫(yī)療設備采購開標,分八個包八家公司中標,12月7日舉行簽約儀式,邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加;20xx年1月26日icu醫(yī)療設備通過專家驗收;20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行;20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型??坡?lián)盟正式簽約。
icu重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板,提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調(diào)集機制,具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內(nèi)完成人群應急救助能力。
(8)、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況。
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。
根據(jù)縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關(guān)文件精神,依照績效評價有關(guān)規(guī)定,本院成立了績效評價工作領(lǐng)導小組,并依據(jù)《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關(guān)項目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門的報送材料進行分析,形成評價結(jié)論。
根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分,得分95分,財政支出績效為“良”。
至20xx年12月止,我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導及各級各部門的關(guān)心支持下,全院職工上下齊心,攻堅克難,始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨,積極履行公立醫(yī)院的社會職能,順利地完成了各項工作,保障了單位正常工作運轉(zhuǎn)。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金,統(tǒng)籌推進項目進度,做到??顚S茫瑹o截留、擠占和挪用行為;制定了較為完善的財務內(nèi)部控制管理制度,如《公務出差管理制度》《公務派車(租車)有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等,加強了審計科內(nèi)部審計的監(jiān)督力量,建立健全了財務會計內(nèi)控制度;人員編制、三公經(jīng)費無變動;預算執(zhí)行比較到位;管理制度健全,資金使用合規(guī)。社會滿意度高,進一步提高了醫(yī)療服務水平,醫(yī)院建設又邁上一個新臺階。
20xx年醫(yī)院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是發(fā)展任務仍然艱巨。
(一)自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來,醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少,收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢,我院責無旁貸地加入了疫情第一線,按疫情防控要求,重新配置醫(yī)療資源,開設發(fā)熱門診,建立隔離病房,選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測,為了防范醫(yī)院交叉感染,醫(yī)院加大防控建設投入,導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升,運營成本大幅增加,自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成,醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損,無疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟緊張。
(二)人才匱乏,成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充,老、中、青人才梯隊嚴重斷層,迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入,人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
(三)全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右,中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點,在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠,鼓勵選擇中醫(yī)治療,有效緩解人民群眾看病貴的局面。
1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作,嚴格落實各項防控措施,壓緊壓實疫情防控責任,把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點,堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞,織牢織密疫情防控防護網(wǎng)。
2、持續(xù)加強黨的建設,有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,建立健全各項制度建設,加強人、財、物的管理,完善“三重一大”事項決策機制,強化院務公開,防范廉潔風險。
3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度,來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名,尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板,從而提高醫(yī)院綜合實力水平。
4、加強醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設,充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,建立共建共享,做大做強腫瘤???,力爭在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點專科。
無
部門預算報告篇八
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負責種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。
二、部門概況。
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制10人,目前在職人員10人。
三、年度主要工作任務。
1、制定工作方案,認真組織實施。
2、注重法律宣傳,強化知識培訓。
3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度。
4、認真開展新品種引進展示試驗工作。
5、加強質(zhì)量抽檢,確保用種安全。
6、做好品種管理,強化基地建設。
四、收支預算安排情況。
附件:1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表。
2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表。
3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表。
4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表。
5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表。
潁上縣種子管理站。
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明。
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。
3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴大初步設計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后,進行實施。
4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導。
5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓,引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設,引導和幫助農(nóng)民走向市場,為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務,協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。
7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。
二、部門概況。
潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位,編制17人,目前在職17人。離休人員人,退休人員3人。
三、2014年度主要工作任務。
2014年主要工作任務是:指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設計及實施方案,并檢查指導跟蹤實施;對項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。
四、收支預算安排情況。
潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年度可支配收入129.5萬元,其中預算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入0萬元。支出預算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等;項目支出65萬元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴大初步設計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為:農(nóng)林水事務112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.
附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表。
2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表。
3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表。
4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表。
5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表。
二0一四年四月二十八日。
部門預算報告篇九
總結(jié)是對以往工作的評價,必須堅持實事求是的原則。希望《20xx年預算部門工作總結(jié)》作為參考,幫助到您撰寫總結(jié),也希望您繼續(xù)閱讀我們更多的關(guān)于”部門工作總結(jié)"專題!
隨著結(jié)算預算工作的結(jié)束,一年的工作就算徹底的結(jié)束了。一年來有必要對自己的工作作一個客觀公正全面的總結(jié)。
六、每天搞一次辦公室衛(wèi)生那是必須的。整潔的環(huán)境可以愉悅心情,也能提高工作效率;
七、放東西一定要有規(guī)律,及不能丟三落四,雜亂無章。做到防患于未然;
八、好記心不如爛筆頭,更何況現(xiàn)在的記憶力是每況愈下,以前厚厚的一本書都可以倒背如流,可如今記一個電話號碼都難,天命不可違呀!
總結(jié)不是為了總結(jié)而總結(jié),而是為了改變而總結(jié)。只有工作做好了,生活才會好,心情才會好。
部門預算報告篇十
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設辦公室、人事等7個職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。
(二)人員情況;
核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實有在職人數(shù)145人,離退休人員91。
(三)部門年度總體工作任務和重點工作任務;
年度總體任務:加強林業(yè)建設,推進生態(tài)文明建設,建設綠色中方。
重點工作任務:
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名;
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級生態(tài)公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進行日常管護,提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設項目。
8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調(diào)查。
9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(四)部門年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預算撥款2,208.51萬元,上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共計5552.92萬元。調(diào)整預算數(shù)4848.9萬元(年末調(diào)整政府性基金預算財政撥款282.15萬元),年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共5682.41萬元。
2、預算支出:20xx年年初預算數(shù)4,719.41萬元,調(diào)整預算數(shù)4848.9萬元,年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,全年預算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機構(gòu),負責召開有關(guān)會議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,??顚S?,確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計,確保專款專用。
4、三公經(jīng)費:20xx年公務接待費0.8萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務支出247萬元。
6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。
(五)部門年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行,各項林業(yè)項目的開展,推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,吸納部分農(nóng)村勞動力,增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會,有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展。
(一)績效評價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;
1、績效評價原則:
1、科學規(guī)范:注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規(guī)范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束:績效評價結(jié)果應與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明:績效評價結(jié)果應依法依規(guī)公開,并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù),進行了分析,得出評價結(jié)論。
(二)績效評價整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價,實得92.8分,被評為“優(yōu)”等級。(附件1)。
三、部門整體支出績效評價分析。
(一)黨的建設不斷深入,進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領(lǐng)導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業(yè)急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關(guān)文件和會議精神11次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進,進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務的123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育0畝,為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領(lǐng)導和股室抓落實,定期調(diào)度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
(三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據(jù)統(tǒng)計,植樹節(jié)期間,全縣共計6.3萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點,密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
(四)資源保護不斷加強,進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點,開展秋季普查,劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域,采用線路踏查與標準地調(diào)查相結(jié)合的方式進行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時將普查結(jié)果上報。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口,嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護氛圍,實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
(五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時,將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式,不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢,結(jié)合懷化實際,著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。
(六)林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝,補助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝,落實管護補助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎設施等建設。
四、存在的問題。
存在的主要問題:預算過程績效管理制度體系不健全,需進一步完善;全面推進預算績效管理工作貫徹不到位,需進一步加強;對自身預算績效管理不到位,需進一步落實;各業(yè)務股室填報預算數(shù)字存在不及時不準確不全面,需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務能力有待提高;二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議。
一是加強領(lǐng)導,精心組織,逐步推開,實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。
二是完善相關(guān)制度,推進制度落實。
三是完善技術(shù)支撐。
部門預算報告篇十一
職責描述:
1.認真貫徹落實職責內(nèi)的各項預決算管理工作,負責公司項目的合同預決算業(yè)務。
2.做好對外聯(lián)系、洽商、詢價與協(xié)調(diào);負責項目的預算、決算及工程統(tǒng)計、核算工作;對工程項目成本進行控制,以及對招投標工作履行管理職責。
3.參與招投標中經(jīng)濟標的討論;為公司提供合約、經(jīng)濟、價格和材料選區(qū)等建議,為公司領(lǐng)導提供決策參考。
4.協(xié)助工程經(jīng)理做好合同、預算與材料、物資供應等有關(guān)工作。
5.根據(jù)項目的設計圖紙,對項目的建設成本進行匡算,為項目的投資和成本控制提供依據(jù)。
6.對工程項目進行預決算,對施工隊伍提交的成果進行審核,為公司對項目進行監(jiān)督管理和成本核算把關(guān)。
7.參與項目的最終決算,并提出決算審核意見。
8.根據(jù)公司標準工作程序,結(jié)合工程所在地實際,按照合同規(guī)定,審核施工單位的付款申請,審核和控制工程進度款的支付。
9.按照合同文件規(guī)定,認真審核合同范圍內(nèi)的增減賬,特別注意合同外各項索賠項目。10.完成公司及領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1.性別不限,三年以上預算工作經(jīng)驗,有一定管理經(jīng)驗;
2.工程造價相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
3.有供熱企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4.能駐外優(yōu)先(省內(nèi))。
部門預算報告篇十二
崗位職責:
1、依公司預算管理方案進行預算編制執(zhí)行及分析考核;
2、編制管理用會計報表,反映企業(yè)真實的盈利能力;
3、協(xié)助編制公司年度全面財務預算及財務部門費用預算。
4、匯編各部門預算草案,形成公司的營銷預算、采購預算、費用預算等分類預算。
5、監(jiān)督、管理預算的執(zhí)行情況,對預算的各項指標和各部門預算執(zhí)行情況進行有效地監(jiān)督,根據(jù)預算監(jiān)控日常支出,查看預算建議案,及時向管理層反饋。
任職資格:
1、有全面預算管控實施及erp預算模塊實施經(jīng)驗;
1、3年以上預算會計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
4、熟悉會計準則,知曉財經(jīng)、稅法政策及相關(guān)制度;
5、工作細致認真,具有良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力、學習能力。
部門預算報告篇十三
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
(二)編制全縣年度財政預算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。
(四)管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
(五)負責管理縣級財政和支農(nóng)資金;負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。
(六)監(jiān)督和管理全縣財務、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務;指導和管理社會審計;負責會計委派制度試點工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理,制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。
(八)負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作;負責管理黨政機關(guān)外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
(九)負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況。
潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,()核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、主要工作任務。
主要工作任務是:堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
四、收支預算安排情況。
潁上縣財政局20可支配收入2187.7萬元,(20年初預算安排1495萬元,上年結(jié)余692.7萬元含以前年度未結(jié)工程款608.5萬元),其中預算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.
附件:1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表。
2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表。
3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表。
4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表。
5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表。
部門預算報告篇十四
本方案適用于各級財政部門、財政資金使用部門,具備預算編制、預算審核、預算調(diào)整,支持基本預算支出和項目預算支出的部門預算編制,能完成預算控制數(shù)編制及預算批復,支持預算科目新體系,支持綜合查詢及分析、匯總和審計等功能。另外,該系統(tǒng)可通過數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)與國庫支付管理、現(xiàn)金管理、收入管理、政府采購、會計核算中心、政府會計等系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。
部門預算軟件遵循“兩上兩下”原則,同時也支持一上一下、三上三下等模式。部門預算軟件由三部份組成:財政版、主管版和單位版。
財政版適用于財政預算部門和主管部門,負責新建賬套,制定預算報表格式,下發(fā)任務,收集報表數(shù)據(jù),完成報表的匯總、分析處理并且對預算數(shù)據(jù)進行審核,控制和批復。主管版適用于主管部門和一級預算部門,主要起到承上起下的作用,對下級單位上報的預算數(shù)據(jù)進行審核、匯總后上報給財政預算部門,同時根據(jù)上級下達的預算控制數(shù)對下級單位下達預算控制數(shù)、預算通知單。
單位版適用于基層單位,主要是接收上級單位下發(fā)的預算編報格式,填寫預算建議數(shù)并上報,然后根據(jù)下達的預算控制數(shù)重新調(diào)整預算建議數(shù)并上報,最后接收預算通知單執(zhí)行預算。
(一)業(yè)務流程。
(二)應用模式。
1、基本應用模式。
基本應用模式是由兩部份應用構(gòu)成:財政預算管理部門應用(財政版)和基層單位應用(單位版)。由基層單位向財政預算部門上報預算建議數(shù),財政預算部門接收后審核、匯總,并進行預算分配編制,下達預算控制數(shù),基層單位接收后根據(jù)預算建議數(shù)進行修改同時再次上報,財政預算部門接收后審核、匯總并審批,下達執(zhí)行預算。該模式也可應用于財政預算部門與主管單位之間。
2、高級應用模式。
高級應用模式由三部份應用構(gòu)成:財政預算管理部門應用(財政版)、主管部門應用(主管版)和基層單位應用(單位版)。首先是基層單位上報預算建議數(shù)給對應的主管部門,主管部門接收其預算建議數(shù)后進行審核、匯總,再上報財政預算部門,財政預算部門對上報上來的預算建議數(shù)進行審核、匯總,編制預算分配后下發(fā),主管部門接收后針對基層單位又進行預算分配、下發(fā),基層單位接收后根據(jù)預算控制數(shù)修改其預算建議數(shù)再次上報,主管部門接收、審核和匯總上報財政預算部門,財政預算部門再次審核、匯總,最后交人大審批后,下達執(zhí)行。
(三)功能簡介。
1、基礎設置。
主要是對預算科目、單位信息、報表設計、下發(fā)報表和接收報表等設置。為部門預算后續(xù)工作奠定基礎。
報表設計:報表設計可以套用20多張預置好的模板,并且可以根據(jù)需要任意改動。也可通過選擇自由格式靈活地自定義報表、定義公式等,也可以從外部引入報表格式。
2、下發(fā)報表。
生成的下發(fā)報表文件不僅包括預算報表的格式,還含有指標及內(nèi)置的審核公式。
3、接收報表。
4、預算編制。
金算盤“部門預算編制系統(tǒng)”的預算編制方法有很多,例如:零基預算、績效預算。預算編制可以手工錄入,也可引入歷史數(shù)據(jù),功能靈活、方便,并能自動匯總各項指標,減輕工作量。
5、數(shù)據(jù)上報。
預算上報是下級單位編制完預算數(shù)后要向上級上報。在金算盤軟件中上報的方式和預算下發(fā)一樣,包括軟盤、局域網(wǎng)、遠程傳輸或internet等。
6、數(shù)據(jù)接收。
根據(jù)下級單位上報的數(shù)據(jù)自動收集進行匯總,不用手工錄入。
收集數(shù)據(jù)時程序自動識別。
收集上來的單位在本級是否存在,如果不存在給予提示需要時自動添加。操作方便,減少重復工作。
7、審核報表。
財政預算部門對收集上來的各預算單位的預算數(shù)進行審核,查看是否超標,是否合理等。
8、預算平衡。
預算平衡是對預算控制數(shù)進行分配、調(diào)整。預算平衡是把每個指標進行調(diào)整,使之達到合理的標準。
9、預算審批。
預算數(shù)通過審核、修改和控制后,最后進行審批。審核方法有多種,如簽字審批、蓋章審批等方式。
10、下達預算控制指標。
預算下發(fā)是主要用于上級部門審核、匯總預算建議數(shù)后下發(fā)預算控制數(shù),讓下級部門重新調(diào)整預算建議數(shù)。下發(fā)的方式有多種:軟盤、局域網(wǎng)、遠程傳輸?shù)取?BR> 11、預算下達。
預算數(shù)通過審核、修改和控制后,最后進行審批。通過數(shù)據(jù)來源選擇所需數(shù)據(jù)相關(guān)報表,自動生成預算控制數(shù)通知單,然后根據(jù)上述數(shù)據(jù)進行修改,加以控制。
12、預算匯總。
“預算匯總”是對“預算通知單”和“專項預算通知單”這兩種單據(jù)生成的預算數(shù)據(jù)進行明細匯總和分戶匯總。
13、數(shù)據(jù)檢索。
通過它可以查詢?nèi)我庀胍臄?shù)據(jù)。操作簡便,自由設置,數(shù)據(jù)自動組織處理,滿足條件的數(shù)據(jù)。
部門預算報告篇十五
為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出,節(jié)約成本費用,提高公司的經(jīng)營管理水平,特制作此預算說明。
一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍
(一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用。
(一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。
(二)宴請來訪客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。
(三)贈送客人、客戶的紀念品等費用。
二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算
合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。
注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用,將來會按照規(guī)模的不斷擴大,來增加適當?shù)谋壤?,正常業(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。
業(yè)務部
部門預算報告篇十六
崗位職責:
1、能夠熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定,精通本專業(yè)理論知識,熟悉工程圖紙,掌握工程預算定額及有關(guān)政策規(guī)定,為正確編制和審核預算奠定基礎。
2、負責審查施工圖紙,參加圖紙會審和技術(shù)交底,依據(jù)其記錄進行預算調(diào)整。
3、協(xié)助領(lǐng)導做好工程項目的立項申報,組織招投標,開工前的報批及竣工后的驗收工作。
4、工程竣工驗收后,及時進行竣工工程的決算工作。
5、全面掌握施工合同條款,深入現(xiàn)場了解施工情況,為決算復核工作打好基礎。
6、工程決算后,要將決算單送審計部門,以便進行審計。
7、完成工程造價的經(jīng)濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
8、協(xié)助預算部經(jīng)理參與建設項目全過程成本管理。
部門預算報告篇十七
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查,組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查,組織實施各項社情民意調(diào)查。
(二)部門組織機構(gòu)及人員情況。
1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
(三)年度重點工作計劃。
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障;
3.建立政府采購內(nèi)控制度,進一步規(guī)范物資和服務采購;
4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設的支持;
5.努力鉆研業(yè)務,認真學習政策法規(guī),確保資金的安全有效。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
(1)20xx年度收入總額976.56萬元,其中財政撥款收入966.56萬元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬元,占總收入的1.02%。
(2)20xx年度支出總額976.56萬元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬元,占比58.23%,項目支出407.94萬元,占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況。
(一)基本支出。
1.實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元,支出合計為976.56萬元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元,本年度增加了188.50萬元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元,其中:人員經(jīng)費561.15萬元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費7.47萬元,占1.31%,主要包括:工會經(jīng)費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.81萬元,比預算節(jié)約2.69萬元,比上年增加0.32萬元,增長63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)情況。
20xx年參加出國(境)團組0個,因公出國(境)費用零支出。購置新車0臺。
(二)項目支出。
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。
20xx年度項目支出407.94萬元(財政撥款397.94萬元),資金到位率100%,其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2.項目資金實際使用情況分析。
20xx年度本單位項目支出407.94萬元,主要用于一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設經(jīng)費5.00萬元;統(tǒng)計服務決策調(diào)查與研究2.00萬元;百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元;綜合治理-市級重點工作專項10.44萬元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元;非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元;重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經(jīng)費6.8萬元;小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元;統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元;專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費10.00萬元;第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元;專項普查活動經(jīng)費4.00萬元;第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元;統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元;第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元;20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經(jīng)費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況。
(一)項目組織情況分析。
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高,我們將嚴守普查工作紀律,嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實提質(zhì)量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式,開展“雙隨機”檢查,在普查的全過程加強監(jiān)督問責,嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
(二)項目管理情況分析。
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度,包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中,工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負責督查,確保建設任務按時高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況。
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元,負債總額4.68萬元,凈資產(chǎn)99.38萬元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬元,負債增加0.53萬元,凈資產(chǎn)減少24.26萬元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況。
(一)單位總支出情況的績效分析。
20xx年度支出總額976.56萬元,其中基本支出568.62萬元,基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費;項目支出407.94萬元,項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
(二)單位項目資金績效分析。
1.項目基本情況簡介。
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送,全面加強基層基礎建設,切實提高統(tǒng)計服務水平,著力強化部門統(tǒng)計工作。
2.項目資金使用及管理情況。
項目資金收入976.56萬元,支出976.56萬元,全部為財政資金,資金到位率100%,實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況,對項目資金開展績效自評,在資金使用上,我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度,實行??顚S?,無挪用項目資金問題。
3.項目組織實施情況。
20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作,扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查,及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關(guān),努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強化基礎工作,多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4.項目績效情況。
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
5.綜合評價情況及評價結(jié)論。
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分,具體自評情況見附表。
6.績效評價結(jié)果應用建議。
績效管理不只是財政支出方面,而是要從年初預算制定工作抓起,要科學合理地編制部門預算,預算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。
7.主要經(jīng)驗及做法。
20xx年,我單位以績效目標實現(xiàn)為導向,進一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題。
年內(nèi)存在預算追加的情況,影響了預算的控制與執(zhí)行,預算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關(guān)建議。
強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,加強重點工作督查,對重點工作加強日常監(jiān)管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。
八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法。
市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求,實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)?、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導匯報,與上年同期進行對比,讓領(lǐng)導對全局財務情況心中有數(shù)。