報告的撰寫需要注意語言簡練、精確,并避免使用過于專業(yè)的術語,以便讀者能夠理解。在寫報告時,我們應該注重文檔的格式和排版,保持整潔、規(guī)范的外觀。筆者收集了一些精選的案例報告,用以啟發(fā)和激發(fā)讀者的思考。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇一
為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結(jié)合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結(jié)合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)?;⒅贫然?。
二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇二
根據(jù)市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神,我局以黨的會議精神為指導,切實加強對我局的小金庫整治工作的領導,進取投身到小金庫專項治理工作中來,嚴查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項管理工作。在這次專項治理工作中,我局按照文件精神,進取配合相關部門,開展了一項專項治理工作?,F(xiàn)將我局開展的專項治理工作匯報如下:
根據(jù)文件要求,我局成立了由局長為組長,其他班子成員為副組長,相關人員為小金庫負責人,各科室負責人為成員的專項治理工作領導小組,進一步明確了工作職職責,加強了對專項治理工作的組織領導、工作指導,進一步明確了工作人員的工作職責,確保專項治理工作落到實處。
我局對專項治理工作高度重視,在會議上提出了專項治理工作的具體目標和要求。我局根據(jù)上級要求,認真組織實施,于xx月xx日下午召開專門會議,進行研究部署,制定了《市小金庫專項治理工作方案》,要求各科室認真學習文件內(nèi)容,明確了工作職責,并將此項工作列為一項重要工作,做到了專項治理工作與業(yè)務工作一齊抓,共同推進。為了確保專項治理工作落到實處,我局成立了專項治理工作領導小組辦公室,辦公室主任由局長擔任辦公室主任,負責日常事務。在辦公室主任的指導下,制定了工作方案,明確了工作要求,并將此項工作列入全局年終績效考核,進一步加強和提升了專項治理工作的領導力和實效性。
一)組織領導到位。
為了加強對專項治理工作的領導,成立了專項整治工作領導小組辦公室,由局長任組長,分管副局長任副主任、各科室負責人為組員。明確了工作職責,做到了主要領導到崗到位,具體業(yè)務和職責到人。
二)制度措施到位。
為了進一步加強專項治理工作的組織領導,確保專項治理工作落到實處,局領導小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項治理工作方案》,成立了專項治理工作領導小組辦公室,具體負責專項治理工作的組織實施。各科室都能做到主要領導重視,分管領導具體抓,各科室協(xié)助,相關科室協(xié)同推進。專項治理工作領導小組辦公室明確了工作職責,各科室都能嚴格按照方案的要求和程序開展工作。
三)工作機構到位。
為了進一步加強我局黨的思想建設和作風建設,進一步促進局黨風廉政建設和作風建設,我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負責人進行專項學習和討論,學習了市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》及市紀委《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神。
一)加強領導,提高了認識。
在我局的領導下,我局以《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神為指導,以黨的精神為指導,以“解放思想,開拓創(chuàng)新”為主題,認真貫徹落實省、市委有關文件精神和市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作實施方案》要求和我局《關于印發(fā)市小金庫專項治理工作實施方案》,認真開展專項治理工作,進一步推動和鞏固“解放思想,開拓創(chuàng)新”工程建設,切實維護和鞏固我局黨風廉政建設和作風建設的良好形象。
二)加強督查,落實了職責。
局黨政主要領導堅持每季度對本局的小金庫進行一次全面的檢查,局黨政主要領導堅持每月對本局的小金庫進行一次全面的檢查。同時,局領導班子成員還分別帶隊深入到各科室,開展督查。每一次檢查都有詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施,及時整改,確保了專項治理工作落到實處。
三)加強督查,落實了檢查。
我局每月對全局的小金庫進行一次全面的督查,重點檢查是否存在以小代賑、小金庫專項治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項治理工作。
四
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇三
為認真貫徹全區(qū)"小金庫"治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次"小金庫"專項治理工作的總體要求是,深入開展"小金庫"治理工作,堅決查處和糾正各種形式的"小金庫",建立和完善防治"小金庫"的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以xx為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";。
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立"小金庫";。
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";。
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";。
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立"小金庫";。
6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立"小金庫"。
(一)賬戶情況。
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S谩栏裢该?,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20××年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S?,無設立"小金庫"的情況。
(二)存在的問題及解決情況。
開發(fā)區(qū)8月12日召開"小金庫"清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任xx根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展"小金庫"治理工作開始時,最后一筆借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20××年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部還清。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇四
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇五
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S?,沒有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。
(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇六
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求,我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作,專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領導小組,明確了責任領導和責任內(nèi)容,并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責及內(nèi)容。同時,我單位成立了領導小組,制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動,確保自查自糾工作有序開展。
一是領導重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作,把自查自糾工作列為一項重要工作,專題研究自查自糾工作,成立了自查自糾的領導小組,對自查自糾工作進行了具體規(guī)定,確保自查自糾工作落到實處。二是領導重視。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導具體落實自查自糾工作,確保自查自糾工作落到實處。三是領導責任落實。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導擔任領導責任,副職領導分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一)認真組織,積極推進。
為使自查自糾活動落到實處,我單位成立領導小組,并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》,確定了自查的范圍、職責和范圍。
二)嚴肅自查自糾。
在學校開展自查自糾活動中,我單位領導始終堅持把自查自糾活動與學校的中心工作緊密結(jié)合起來,把自查自糾活動與學校工作緊密結(jié)合。在學校的中心工作中,領導班子成員能嚴格按照要求,認真履行自查自糾工作職責,不斷增強主動意識和責任意識。
三)認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中,嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求,嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責”的原則,對所查出的問題及時進行自查自糾,確保自查自糾活動落到實處。
1.自查自糾情況。
在自查自糾過程中,我單位領導班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理,對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理,并在自查報告上做了相應的書面匯報。
2.自查報告。
通過自查,我單位領導班子成員認真開展了自查自糾工作,認真撰寫了自查自糾報告,自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務、財務等方面。
通過自查,我單位領導班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,自查結(jié)果為整改的真實性和可靠性。
四)自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況,我單位領導班子成員能夠自覺學習黨的建設方針政策,堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務法規(guī),遵守學校財務管理制度,遵守學校財務制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作,自查過程中,能夠堅持做好會計工作的相關記錄,認真做好本職工作。
五)自查整改情況。
在自查自糾活動中,按照《關于進一步加強學校財務管理工作的意見(試行))》文件要求,我單位領導班子成員堅持把自查自糾活動與學校財務管理工作緊密結(jié)合,認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一)存在的主要問題。
1.學校財務管理制度建立不夠全面,有些事關財務的制度不是很健全,不夠具體化。
2.學校財務報銷流于形式,沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3.財務制度執(zhí)行不夠堅決,不符合《學校財務管理制度》的要求。
4.學校財務管理制度的落實不到位,部分財務人員的業(yè)務素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二)整改措施。
1.加大宣傳,提高全員財務觀念,樹立財務意識,自覺地遵守財務制度,自覺地履行好自己的崗位職責。
2.嚴格執(zhí)行學校財務管理制度,確保學校財務的合法、正確的使用、安全。
3.加強學習,增強自律意識,樹立自覺抵制不正之風。
4.加強財務公開,嚴格執(zhí)行國家和省、市有關。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇七
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇八
根據(jù)《金庫管理規(guī)范》要求,我單位于xx月xx日在縣局、縣直單位領導小組辦公室召開了全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、各科室負責人及相關科室的內(nèi)部審計工作會議。對全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員和行政事務管理人員進行了全面自查自糾,共自查了22個問題,現(xiàn)將自查情景總結(jié)如下:
1.加強領導。我單位領導高度重視審計工作,多次召開全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、財務負責人會議,對行政事務管理工作進行部署,并下發(fā)了內(nèi)部審計工作方案。
2.嚴肅認真。我單位在審計前,對本單位的審計結(jié)果進行了認真審計,并與有關單位及個人進行了溝通,確定了審計重點,并與相關單位簽訂了審計協(xié)議,確保了審計工作質(zhì)量;在審計后,我單位及個人都進行了審計工作,確保了審計結(jié)果的客觀公正,維護了審計人員的合法權益。
3.嚴格把關。我單位的審計結(jié)果與縣直單位及個人審計結(jié)果一致,審計人員能做到審前、審中、審后,嚴格按照法定程序進行審計,確保了審計結(jié)果公平、公正,保證了審計質(zhì)量。
4.嚴把原則。審計人員能嚴格遵守國家的政策法規(guī)和財經(jīng)紀律,按時按程序進行審計,審計結(jié)果嚴格按照財務會計的要求進行,不徇私舞弊、徇私舞弊,沒有出現(xiàn)的現(xiàn)象,確保了審計人員的合法權益。
5.嚴格按照規(guī)范程序進行審計。對審計結(jié)果,我單位均按規(guī)定程序進行了審計,嚴格按照財務會計的要求進行審計,對于沒有出現(xiàn)違規(guī)的情況。
通過自查自糾,我單位的內(nèi)審工作得到了縣委、縣領導的高度重視,取得了一定的成效,但還存在許多不足之處。一是個別科室領導對審計工作重視程度不強,沒有深切認識到審計工作的重要性,審計工作開展不平衡不嚴謹,審計結(jié)果不公平。二是審計工作的科學化、制度化、規(guī)范化仍不夠完善,對審計工作的指導意義和效果不夠明顯。
我單位對審計工作重視程度還不夠,審計工作的規(guī)范化水平還沒有進一步提高,審計質(zhì)量仍有待進一步提高。審計人員業(yè)務素質(zhì)還需不斷加強,審計人員的理論水平、業(yè)務能力還有待進一步提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇九
按照《__縣財政局__縣監(jiān)察局__縣人力資源和社會保障局__縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20__〕35號)文件要求,我辦對20__年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20__年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十
根據(jù)省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局對全局職工進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
我局現(xiàn)有小金庫21個,其中非公有制經(jīng)濟類1個,業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列,其中非公有制經(jīng)濟類17個,業(yè)主165戶。
我局自實行小金庫專戶管理以來,未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財經(jīng)紀律;沒有違反財經(jīng)紀律及財務制度;沒有違反財經(jīng)秩序;沒有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象。
按照省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局結(jié)合實際,采取了一系列扎實有效的措施:
一是領導重視、組織嚴密。成立了專項治理工作領導小組,局長任組長,副局長任副組長,各股室負責人為成員;成立了專項治理工作小組并明確分工。局主要領導親自掛帥,各股室負責人具體抓,并把此項專項治理工作納入股室日常工作中,切實加強領導,做到了任務落實,責任明確,措施得力。
二是建立健全了相關制度,嚴格按規(guī)范化程序辦事,規(guī)范了工作行為,確保了工作的安全和順利開展。
三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進行了培訓,使全局職工的自律意識明顯提高,自覺遵守財經(jīng)紀律。
四是建立健全了各類專項治理工作的臺賬資料,并定期進行了抽查。
六是建立了《關于嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作的緊急通知》,要求全局職工必須高度重視、積極參與。
七是嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作。
通過自查我局存在的問題及不足:
一是個別職工對有關財經(jīng)紀律的重大問題的了解不夠深入,缺乏足夠的重視和認識,有時認為財政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報銷應收應付款或應付款時,只要是符合規(guī)定,就是違反,因此對財務、人員的業(yè)務學習不夠重視;有的職工對專項治理認識不夠深入,缺乏責任感和主人翁精神,存在重大的思想意識。
二是部分職工對財務管理知識認識不足,有僥幸心理和僥幸心理。
三是有的職工對財務制度不夠了解,存在“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的財務制度執(zhí)行不嚴格,存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務時,只是“坐著”,“坐著”,或是“坐著”,對財務的管理不到位。
四是有的職工對有關財經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位,有的職工不熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)。如,對有關財務法規(guī)的知識理解不夠,不能夠深入學習,理解不夠透徹,對有關財經(jīng)制度的內(nèi)容理解不夠深入;有的職工對財經(jīng)紀律的重要性的認識不到位,缺乏責任感和使命感,存在麻痹松懈思想,認為財會制度是管錢的人而不是管財?shù)娜耍瑳]有認識到加強財務制度的建立、落實責任制的重要意義。
針對存在的問題我局將在今后的工作中,加強組織領導,強化監(jiān)督管理,落實責任,嚴格按照規(guī)定開展自查。
一、自查情況。
我局在這次專項治理工作中,采取自查的辦法,按照自查要求,我局自查自糾工作領導小組,按照“誰分管誰負責”的原則,認真對照檢查,并對所查出的問題進行了自我批評,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
1、存在著對財務管理的重視不夠。存在財務制度執(zhí)行不嚴、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學的制度,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的支出不按規(guī)定及時向財務報銷,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十一
我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務、后勤各股室人員為成員的領導小組,并下設辦公室,局辦公室設在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
三、加強對領導、財務人員的管理,嚴格執(zhí)行財務紀律的有關規(guī)定。
一是加強對局財務的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務的日常使用、財務管理及其他各項財務制度等進行了一次全面檢查,并在財務檢查時,對各項財務制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
三是加強了對局財務制度和財務管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強了財務會計人員的管理和考核。通過財務會計人員的努力,局領導班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務風險。
五、加強學習和培訓,提高業(yè)務工作水平。
局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎。
六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
二是加強了財務人員的管理,規(guī)范了財務行為,增強了工作效率。
三是嚴格執(zhí)行各種有關制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
四是加強了對局財務管理,加強了對局的財務檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十二
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
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小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十三
為了加強我校財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?,F(xiàn)報告于下:
一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十四
治理小金庫是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
全市小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校小金庫專項治理工作領導小組名單:
組長:副組長:成員:
舉報電話:
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十五
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
八、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十六
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。下面是愛匯網(wǎng)小編為大家整理的小金庫自查自糾報告范文,供大家閱讀!
一、案情概況
***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20xx《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:副組長:成員:
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
一、 健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳,提高思想認識
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的.重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十七
根據(jù)市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》(酒市財監(jiān)〔20xx〕4號)、《關于印發(fā);的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。
根據(jù)市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》、《關于印發(fā);的通知》、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監(jiān)督是深入貫徹落實中央八項規(guī)定和扶貧政策的有力保障,加強會計監(jiān)督檢查保障單位資金運用合理規(guī)范,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
(一)按照《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》要求,我局對20xx年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經(jīng)紀律執(zhí)行財政預算管理、會計核算、會計準則執(zhí)行、資產(chǎn)管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。
1、20xx年我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2、會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據(jù)算全部按要求進行核算。
3、為了落實工作要求,監(jiān)管財務會計工作執(zhí)行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執(zhí)行會計準則。
4、我局所有財政資金全部按照要求在國庫統(tǒng)一管理,實施國庫支付制度,固定資產(chǎn)全部按時錄入,有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的`行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查賬薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(三)按照《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。經(jīng)檢查,我局不存在扶貧資金。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十八
為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)萬辦發(fā)(20xx)10號文件精神,食品藥品監(jiān)督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、月日縣大會以后,我局迅速召開了黨組會、全體干部會。
傳達縣長同志的重要講話與縣xxxxx的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止xx,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協(xié)助的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求。
通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求。
重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果已在局全體干部會上進行了通報,并在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治xx的力度,力爭做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十九
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行小金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。
3、落實舉報制度。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設小金庫,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞清理內(nèi)容中的各項指標開展清理活動,對1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的小金庫存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇一
為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結(jié)合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結(jié)合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)?;⒅贫然?。
二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇二
根據(jù)市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神,我局以黨的會議精神為指導,切實加強對我局的小金庫整治工作的領導,進取投身到小金庫專項治理工作中來,嚴查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項管理工作。在這次專項治理工作中,我局按照文件精神,進取配合相關部門,開展了一項專項治理工作?,F(xiàn)將我局開展的專項治理工作匯報如下:
根據(jù)文件要求,我局成立了由局長為組長,其他班子成員為副組長,相關人員為小金庫負責人,各科室負責人為成員的專項治理工作領導小組,進一步明確了工作職職責,加強了對專項治理工作的組織領導、工作指導,進一步明確了工作人員的工作職責,確保專項治理工作落到實處。
我局對專項治理工作高度重視,在會議上提出了專項治理工作的具體目標和要求。我局根據(jù)上級要求,認真組織實施,于xx月xx日下午召開專門會議,進行研究部署,制定了《市小金庫專項治理工作方案》,要求各科室認真學習文件內(nèi)容,明確了工作職責,并將此項工作列為一項重要工作,做到了專項治理工作與業(yè)務工作一齊抓,共同推進。為了確保專項治理工作落到實處,我局成立了專項治理工作領導小組辦公室,辦公室主任由局長擔任辦公室主任,負責日常事務。在辦公室主任的指導下,制定了工作方案,明確了工作要求,并將此項工作列入全局年終績效考核,進一步加強和提升了專項治理工作的領導力和實效性。
一)組織領導到位。
為了加強對專項治理工作的領導,成立了專項整治工作領導小組辦公室,由局長任組長,分管副局長任副主任、各科室負責人為組員。明確了工作職責,做到了主要領導到崗到位,具體業(yè)務和職責到人。
二)制度措施到位。
為了進一步加強專項治理工作的組織領導,確保專項治理工作落到實處,局領導小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項治理工作方案》,成立了專項治理工作領導小組辦公室,具體負責專項治理工作的組織實施。各科室都能做到主要領導重視,分管領導具體抓,各科室協(xié)助,相關科室協(xié)同推進。專項治理工作領導小組辦公室明確了工作職責,各科室都能嚴格按照方案的要求和程序開展工作。
三)工作機構到位。
為了進一步加強我局黨的思想建設和作風建設,進一步促進局黨風廉政建設和作風建設,我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負責人進行專項學習和討論,學習了市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》及市紀委《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神。
一)加強領導,提高了認識。
在我局的領導下,我局以《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神為指導,以黨的精神為指導,以“解放思想,開拓創(chuàng)新”為主題,認真貫徹落實省、市委有關文件精神和市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作實施方案》要求和我局《關于印發(fā)市小金庫專項治理工作實施方案》,認真開展專項治理工作,進一步推動和鞏固“解放思想,開拓創(chuàng)新”工程建設,切實維護和鞏固我局黨風廉政建設和作風建設的良好形象。
二)加強督查,落實了職責。
局黨政主要領導堅持每季度對本局的小金庫進行一次全面的檢查,局黨政主要領導堅持每月對本局的小金庫進行一次全面的檢查。同時,局領導班子成員還分別帶隊深入到各科室,開展督查。每一次檢查都有詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施,及時整改,確保了專項治理工作落到實處。
三)加強督查,落實了檢查。
我局每月對全局的小金庫進行一次全面的督查,重點檢查是否存在以小代賑、小金庫專項治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項治理工作。
四
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇三
為認真貫徹全區(qū)"小金庫"治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
這次"小金庫"專項治理工作的總體要求是,深入開展"小金庫"治理工作,堅決查處和糾正各種形式的"小金庫",建立和完善防治"小金庫"的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以xx為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";。
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立"小金庫";。
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";。
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";。
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立"小金庫";。
6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立"小金庫"。
(一)賬戶情況。
自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S谩栏裢该?,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20××年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S?,無設立"小金庫"的情況。
(二)存在的問題及解決情況。
開發(fā)區(qū)8月12日召開"小金庫"清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任xx根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展"小金庫"治理工作開始時,最后一筆借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20××年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部還清。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇四
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇五
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S?,沒有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。
(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇六
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求,我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作,專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領導小組,明確了責任領導和責任內(nèi)容,并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責及內(nèi)容。同時,我單位成立了領導小組,制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動,確保自查自糾工作有序開展。
一是領導重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作,把自查自糾工作列為一項重要工作,專題研究自查自糾工作,成立了自查自糾的領導小組,對自查自糾工作進行了具體規(guī)定,確保自查自糾工作落到實處。二是領導重視。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導具體落實自查自糾工作,確保自查自糾工作落到實處。三是領導責任落實。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導擔任領導責任,副職領導分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一)認真組織,積極推進。
為使自查自糾活動落到實處,我單位成立領導小組,并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》,確定了自查的范圍、職責和范圍。
二)嚴肅自查自糾。
在學校開展自查自糾活動中,我單位領導始終堅持把自查自糾活動與學校的中心工作緊密結(jié)合起來,把自查自糾活動與學校工作緊密結(jié)合。在學校的中心工作中,領導班子成員能嚴格按照要求,認真履行自查自糾工作職責,不斷增強主動意識和責任意識。
三)認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中,嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求,嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責”的原則,對所查出的問題及時進行自查自糾,確保自查自糾活動落到實處。
1.自查自糾情況。
在自查自糾過程中,我單位領導班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理,對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理,并在自查報告上做了相應的書面匯報。
2.自查報告。
通過自查,我單位領導班子成員認真開展了自查自糾工作,認真撰寫了自查自糾報告,自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務、財務等方面。
通過自查,我單位領導班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,自查結(jié)果為整改的真實性和可靠性。
四)自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況,我單位領導班子成員能夠自覺學習黨的建設方針政策,堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務法規(guī),遵守學校財務管理制度,遵守學校財務制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作,自查過程中,能夠堅持做好會計工作的相關記錄,認真做好本職工作。
五)自查整改情況。
在自查自糾活動中,按照《關于進一步加強學校財務管理工作的意見(試行))》文件要求,我單位領導班子成員堅持把自查自糾活動與學校財務管理工作緊密結(jié)合,認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一)存在的主要問題。
1.學校財務管理制度建立不夠全面,有些事關財務的制度不是很健全,不夠具體化。
2.學校財務報銷流于形式,沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3.財務制度執(zhí)行不夠堅決,不符合《學校財務管理制度》的要求。
4.學校財務管理制度的落實不到位,部分財務人員的業(yè)務素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二)整改措施。
1.加大宣傳,提高全員財務觀念,樹立財務意識,自覺地遵守財務制度,自覺地履行好自己的崗位職責。
2.嚴格執(zhí)行學校財務管理制度,確保學校財務的合法、正確的使用、安全。
3.加強學習,增強自律意識,樹立自覺抵制不正之風。
4.加強財務公開,嚴格執(zhí)行國家和省、市有關。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇七
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇八
根據(jù)《金庫管理規(guī)范》要求,我單位于xx月xx日在縣局、縣直單位領導小組辦公室召開了全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、各科室負責人及相關科室的內(nèi)部審計工作會議。對全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員和行政事務管理人員進行了全面自查自糾,共自查了22個問題,現(xiàn)將自查情景總結(jié)如下:
1.加強領導。我單位領導高度重視審計工作,多次召開全縣行政事務管理人員、行政事務管理人員、財務負責人會議,對行政事務管理工作進行部署,并下發(fā)了內(nèi)部審計工作方案。
2.嚴肅認真。我單位在審計前,對本單位的審計結(jié)果進行了認真審計,并與有關單位及個人進行了溝通,確定了審計重點,并與相關單位簽訂了審計協(xié)議,確保了審計工作質(zhì)量;在審計后,我單位及個人都進行了審計工作,確保了審計結(jié)果的客觀公正,維護了審計人員的合法權益。
3.嚴格把關。我單位的審計結(jié)果與縣直單位及個人審計結(jié)果一致,審計人員能做到審前、審中、審后,嚴格按照法定程序進行審計,確保了審計結(jié)果公平、公正,保證了審計質(zhì)量。
4.嚴把原則。審計人員能嚴格遵守國家的政策法規(guī)和財經(jīng)紀律,按時按程序進行審計,審計結(jié)果嚴格按照財務會計的要求進行,不徇私舞弊、徇私舞弊,沒有出現(xiàn)的現(xiàn)象,確保了審計人員的合法權益。
5.嚴格按照規(guī)范程序進行審計。對審計結(jié)果,我單位均按規(guī)定程序進行了審計,嚴格按照財務會計的要求進行審計,對于沒有出現(xiàn)違規(guī)的情況。
通過自查自糾,我單位的內(nèi)審工作得到了縣委、縣領導的高度重視,取得了一定的成效,但還存在許多不足之處。一是個別科室領導對審計工作重視程度不強,沒有深切認識到審計工作的重要性,審計工作開展不平衡不嚴謹,審計結(jié)果不公平。二是審計工作的科學化、制度化、規(guī)范化仍不夠完善,對審計工作的指導意義和效果不夠明顯。
我單位對審計工作重視程度還不夠,審計工作的規(guī)范化水平還沒有進一步提高,審計質(zhì)量仍有待進一步提高。審計人員業(yè)務素質(zhì)還需不斷加強,審計人員的理論水平、業(yè)務能力還有待進一步提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇九
按照《__縣財政局__縣監(jiān)察局__縣人力資源和社會保障局__縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20__〕35號)文件要求,我辦對20__年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20__年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十
根據(jù)省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局對全局職工進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
我局現(xiàn)有小金庫21個,其中非公有制經(jīng)濟類1個,業(yè)主135戶。全部納入小金庫行列,其中非公有制經(jīng)濟類17個,業(yè)主165戶。
我局自實行小金庫專戶管理以來,未出現(xiàn)一起小金庫違規(guī)現(xiàn)象;沒有違反財經(jīng)紀律;沒有違反財經(jīng)紀律及財務制度;沒有違反財經(jīng)秩序;沒有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象。
按照省局《關于開展小金庫專項治理工作的通知》的要求,我局結(jié)合實際,采取了一系列扎實有效的措施:
一是領導重視、組織嚴密。成立了專項治理工作領導小組,局長任組長,副局長任副組長,各股室負責人為成員;成立了專項治理工作小組并明確分工。局主要領導親自掛帥,各股室負責人具體抓,并把此項專項治理工作納入股室日常工作中,切實加強領導,做到了任務落實,責任明確,措施得力。
二是建立健全了相關制度,嚴格按規(guī)范化程序辦事,規(guī)范了工作行為,確保了工作的安全和順利開展。
三是按照省局的文件規(guī)定對各股室及所屬人員進行了培訓,使全局職工的自律意識明顯提高,自覺遵守財經(jīng)紀律。
四是建立健全了各類專項治理工作的臺賬資料,并定期進行了抽查。
六是建立了《關于嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作的緊急通知》,要求全局職工必須高度重視、積極參與。
七是嚴禁財務人員利用節(jié)假日開展專項治理工作。
通過自查我局存在的問題及不足:
一是個別職工對有關財經(jīng)紀律的重大問題的了解不夠深入,缺乏足夠的重視和認識,有時認為財政工作就是管錢、管物就是管錢。有的職工在報銷應收應付款或應付款時,只要是符合規(guī)定,就是違反,因此對財務、人員的業(yè)務學習不夠重視;有的職工對專項治理認識不夠深入,缺乏責任感和主人翁精神,存在重大的思想意識。
二是部分職工對財務管理知識認識不足,有僥幸心理和僥幸心理。
三是有的職工對財務制度不夠了解,存在“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的財務制度執(zhí)行不嚴格,存在著“錢用不入庫”的現(xiàn)象;有的職工在其他業(yè)務時,只是“坐著”,“坐著”,或是“坐著”,對財務的管理不到位。
四是有的職工對有關財經(jīng)法律法規(guī)掌握不到位,有的職工不熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)。如,對有關財務法規(guī)的知識理解不夠,不能夠深入學習,理解不夠透徹,對有關財經(jīng)制度的內(nèi)容理解不夠深入;有的職工對財經(jīng)紀律的重要性的認識不到位,缺乏責任感和使命感,存在麻痹松懈思想,認為財會制度是管錢的人而不是管財?shù)娜耍瑳]有認識到加強財務制度的建立、落實責任制的重要意義。
針對存在的問題我局將在今后的工作中,加強組織領導,強化監(jiān)督管理,落實責任,嚴格按照規(guī)定開展自查。
一、自查情況。
我局在這次專項治理工作中,采取自查的辦法,按照自查要求,我局自查自糾工作領導小組,按照“誰分管誰負責”的原則,認真對照檢查,并對所查出的問題進行了自我批評,現(xiàn)將自查情況匯報如下。
1、存在著對財務管理的重視不夠。存在財務制度執(zhí)行不嚴、資金管理不規(guī)范、資金使用缺少科學的制度,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想,對有的支出不按規(guī)定及時向財務報銷,存在著“錢不用管,怎么辦”和“事不關已,高高掛起”的思想。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十一
我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務、后勤各股室人員為成員的領導小組,并下設辦公室,局辦公室設在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
三、加強對領導、財務人員的管理,嚴格執(zhí)行財務紀律的有關規(guī)定。
一是加強對局財務的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務的日常使用、財務管理及其他各項財務制度等進行了一次全面檢查,并在財務檢查時,對各項財務制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
三是加強了對局財務制度和財務管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強了財務會計人員的管理和考核。通過財務會計人員的努力,局領導班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務風險。
五、加強學習和培訓,提高業(yè)務工作水平。
局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎。
六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
二是加強了財務人員的管理,規(guī)范了財務行為,增強了工作效率。
三是嚴格執(zhí)行各種有關制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
四是加強了對局財務管理,加強了對局的財務檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十二
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
更多。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十三
為了加強我校財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?,F(xiàn)報告于下:
一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十四
治理小金庫是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[]《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
全市小金庫專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把小金庫治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理小金庫專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,小金庫專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校小金庫專項治理工作領導小組名單:
組長:副組長:成員:
舉報電話:
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十五
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
八、整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十六
通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。下面是愛匯網(wǎng)小編為大家整理的小金庫自查自糾報告范文,供大家閱讀!
一、案情概況
***派出所于2008——2010年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因:
一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)20xx《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組長:副組長:成員:
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
一、 健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、 加強學習宣傳,提高思想認識
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的.重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十七
根據(jù)市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》(酒市財監(jiān)〔20xx〕4號)、《關于印發(fā);的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》(酒市財發(fā)〔20xx〕33號)文件精神,我局按照相關要求,認真進行了全面的自查自糾工作,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長王紅蘭任組長,副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組,由財務室具體負責此次專項治理工作。
根據(jù)市財政局《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》、《關于印發(fā);的通知》、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》要求,我局認真組織學習,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監(jiān)督是深入貫徹落實中央八項規(guī)定和扶貧政策的有力保障,加強會計監(jiān)督檢查保障單位資金運用合理規(guī)范,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
(一)按照《關于開展20xx年會計監(jiān)督檢查的通知》要求,我局對20xx年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經(jīng)紀律執(zhí)行財政預算管理、會計核算、會計準則執(zhí)行、資產(chǎn)管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。
1、20xx年我局積極學習國家政策方針,制定相關方案,積極落實,保證學透吃透,將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2、會計核算全部按照市財政要求進行,盤活存量資金,落實專項資金使用,財務賬目清晰,預算據(jù)算全部按要求進行核算。
3、為了落實工作要求,監(jiān)管財務會計工作執(zhí)行,我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理,執(zhí)行會計準則。
4、我局所有財政資金全部按照要求在國庫統(tǒng)一管理,實施國庫支付制度,固定資產(chǎn)全部按時錄入,有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,我局重點對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有私設賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的`行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查賬薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(三)按照《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》的要求,我局重點對我局扶貧資金進行檢查。經(jīng)檢查,我局不存在扶貧資金。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十八
為嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)萬辦發(fā)(20xx)10號文件精神,食品藥品監(jiān)督管理局認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。
一、月日縣大會以后,我局迅速召開了黨組會、全體干部會。
傳達縣長同志的重要講話與縣xxxxx的動員報告,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止xx,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長xxx牽頭,財務人員負責,辦公室協(xié)助的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求。
通過深入自查,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求。
重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,通過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果已在局全體干部會上進行了通報,并在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治xx的力度,力爭做到清理工作不留死角,反xx工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告總結(jié)篇十九
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行小金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的.需要。
3、落實舉報制度。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了舉報信箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務管理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
3、嚴格按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定執(zhí)行,采用少量的備用金,嚴禁設小金庫,杜絕坐支行為,沒有以任何形式進行私存私放。
4、按照清理范圍要求,重點圍繞清理內(nèi)容中的各項指標開展清理活動,對1月以來的所有收入,支出及各類賬戶進行了認真細致的清查,通過清查,我校沒有發(fā)現(xiàn)上述違紀違規(guī)的問題,沒有任何形式的小金庫存在。清查結(jié)果已在全體教師會議上進行了通報。
5、在認真清理清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報了相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎上,進一步完善我校的財務管理制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。