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獎補(bǔ)項目績效自評報告篇一
根據(jù)《關(guān)于做好20xx年績效評價有關(guān)工作的通知》(皖民規(guī)財函〔20xx〕69號)精神,現(xiàn)就20xx年度城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金績效自評情況報告如下:
(一)下達(dá)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。根據(jù)相關(guān)工作要求,在省財政廳社保處和我廳規(guī)劃財務(wù)處的指導(dǎo)幫助下,科學(xué)制定了城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金的預(yù)算和績效目標(biāo)。預(yù)算金額為1800萬元,績效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個一級指標(biāo)以及數(shù)量指標(biāo)等8個二級指標(biāo),設(shè)置較為科學(xué)合理。
(二)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。20xx年12月,省財政廳和省民政廳聯(lián)合下達(dá)《關(guān)于提前下達(dá)20xx年省級民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(皖財社〔20xx〕1407號)對資金進(jìn)行了分配下達(dá),主要用于支持20xx年度農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)和鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作。按照農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣70萬的標(biāo)準(zhǔn)、鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣61萬的標(biāo)準(zhǔn),向27個試點(diǎn)縣分配資金,共計1800萬元。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。經(jīng)統(tǒng)計,截至目前1800萬資金已全部撥付到位。
2.項目資金管理情況分析。一是按因素進(jìn)行分配,由省財政廳統(tǒng)一撥付給市縣,由市縣組織實(shí)施。二是定期督導(dǎo)。省定期對市,市定期對縣(市、區(qū))資金的撥付情況、使用情況進(jìn)行督導(dǎo),保證資金的使用效率和準(zhǔn)確率。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析?;拘纬苫鶎狱h組織領(lǐng)導(dǎo)、基層政府主導(dǎo)的'多方參與、共同治理的城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系;17個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣全部完成試點(diǎn)任務(wù);研究確定了20個“三治融合”鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣(市、區(qū)),探索解決鄉(xiāng)村治理工作中遇到的重大問題,及時推廣經(jīng)驗。
(三)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。超額完成,17個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣全部完成試點(diǎn)任務(wù),研究確定20個“三治融合”鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣(市、區(qū))。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。達(dá)標(biāo),每個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)村符合《關(guān)于加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施意見》、《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》等文件要求。鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)村經(jīng)驗成果有創(chuàng)新價值。
(3)時效指標(biāo)。按年度完成。
(4)成本指標(biāo)。每個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣70萬,每個鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣61萬,符合要求。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)社會效益。通過實(shí)施本項目,試點(diǎn)村全部建成和完善一站式服務(wù)大廳,公共服務(wù)水平進(jìn)一步提升,社區(qū)文化認(rèn)同進(jìn)一步強(qiáng)化,標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高。
(2)生態(tài)效益。試點(diǎn)村衛(wèi)生條件進(jìn)一步改善。農(nóng)民節(jié)約意識、環(huán)保意識、生態(tài)意識進(jìn)一步增強(qiáng)。
(3)可持續(xù)影響。通過實(shí)施本項目,鄉(xiāng)村治理機(jī)制持續(xù)完善。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。從各地上報情況來看,群眾滿意度均超過95%。
(一)績效管理中存在的問題。一是績效目標(biāo)的量化存在一定難度。城鄉(xiāng)社區(qū)治理所能達(dá)到的目標(biāo)往往都是一些效果方面的軟指標(biāo),不適合用數(shù)量等硬指標(biāo)進(jìn)行具體量化。二是對資金的使用管理存在難度。資金實(shí)際使用由各市縣具體把握,增加了項目績效的管理難度。
(二)下一步改進(jìn)措施。針對績效管理和資金使用過程中存在的問題,下一步我們打算:一是完善項目績效目標(biāo)的設(shè)定。合理設(shè)置績效目標(biāo),更好地督促和引導(dǎo)資金的使用方向和使用效益。二是科學(xué)合理分配資金。合理設(shè)置分配因素,突出重點(diǎn),真正發(fā)揮獎補(bǔ)作用,進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。三是加大對資金使用的監(jiān)管。通過經(jīng)常性的督導(dǎo)提醒,確保資金及時撥付、及時使用,防止出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
通過此次城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金績效自評工作,可以進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題,以便20xx年度城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金的使用和績效管理上加以改進(jìn)。
無
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇二
按照市財政局《關(guān)于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》(成財績〔20xx〕2號)的要求,我局認(rèn)真進(jìn)行了20xx年項目支出績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)項目設(shè)立依據(jù)及其政策目標(biāo)簡述。
20xx年,我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi),其立項和資金申請的依據(jù)是《成都市國家建設(shè)項目審計辦法》(成都市政府第123號令)第八條“審計機(jī)關(guān)聘請專業(yè)人員參與國家建設(shè)項目審計所需經(jīng)費(fèi),列入同級財政預(yù)算、安排專項經(jīng)費(fèi)或者在審計核減額中安排解決”。
(二)項目預(yù)算安排、中調(diào)情況及結(jié)余情況。
20xx年,成財預(yù)〔20xx〕06號預(yù)算安排我局審計業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)(基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi))1204.87萬元,執(zhí)行中預(yù)算調(diào)減21.41萬元,年末項目支出1183.46萬元。
(三)項目實(shí)施主要內(nèi)容、計劃和目標(biāo)。
20xx年,我局完成了送審?fù)顿Y額202億元的政府投資項目工程竣工決(結(jié))算審計,經(jīng)審計,核減工程不實(shí)投資17.51億元?;窘ㄔO(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計費(fèi)。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
我局“基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)”是財政預(yù)算內(nèi)撥款,按項目進(jìn)度上報計劃支付基本審計費(fèi)。
2.資金使用。
截至20xx年12月31日,基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)支出使用率100%,全部用于聘請工程造價咨詢機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計費(fèi)和政府雇員的工資。資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用,資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
(二)項目財務(wù)管理情況。
基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格按照《成都市審計局財務(wù)管理辦法》執(zhí)行,財務(wù)處理和會計核算規(guī)范。
(三)項目組織實(shí)施情況。
局重點(diǎn)項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目,由局辦公室負(fù)責(zé)通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機(jī)構(gòu)參審任務(wù),項目的'審計實(shí)施嚴(yán)格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)施政府投資項目工程結(jié)算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結(jié)算審計復(fù)核暫行辦法》執(zhí)行。
(一)目標(biāo)完成任務(wù)量。
20xx年,我局共完成80個政府投資項目竣工決(結(jié))算審計,送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。
(二)目標(biāo)完成質(zhì)量。
通過對政府投資項目竣工決(結(jié))算的審計,有效地節(jié)約了財政資金,在規(guī)范政府投資項目管理、防止國有資產(chǎn)流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。
(三)目標(biāo)完成進(jìn)度。
我局按照項目計劃,有序推進(jìn),執(zhí)行率100%。
通過使用財政投入的1183.46.09萬元,為財政在政府投資項目上節(jié)約資金17.75億元,費(fèi)用率是0.67%,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇三
為深入貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,緊緊圍繞推進(jìn)旅游業(yè)供給側(cè)改革,加快推動陽宗海旅游度假區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,著力解決廣大游客多層次、特色化、多樣化的旅游需求,優(yōu)化旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升旅游接待設(shè)施,豐富旅游體驗,提高服務(wù)質(zhì)量和消費(fèi)者滿意度。
20xx年度旅游革命獎補(bǔ)資金項目預(yù)算264.20萬元,實(shí)際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(一)評分結(jié)果。
本次運(yùn)用由項目評價組設(shè)計并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn),通過數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪談、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等程序,對20xx年度旅游革命獎補(bǔ)資金項目績效進(jìn)行客觀評價,最終評分結(jié)果為86.71分,績效評級為“良”。
(二)評價結(jié)論。
總體來看,20xx年旅游革命獎補(bǔ)資金項目實(shí)施計劃制定前調(diào)研充分,與市、區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃、決策相匹配,預(yù)算執(zhí)行率高,項目實(shí)際完成率和及時性等指標(biāo)完成情況較好。本項目的不足之處在于,項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全;未設(shè)定具體績效目標(biāo);預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
通過開展20xx年昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)涉旅企業(yè)誠信評價和旅游綜合監(jiān)管考核評價工作,涉旅企業(yè)旅游服務(wù)質(zhì)量得到提升。
(二)存在的`問題。
1.項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全。
根據(jù)《昆明市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展小組關(guān)于做好20xx年“旅游革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規(guī)定,加強(qiáng)資金使用的管理和監(jiān)督,旅游革命獎補(bǔ)資金的使用昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未提供相關(guān)專項資金監(jiān)督制度或監(jiān)督記錄。
2.預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是未建立健全項目資金預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度,對項目預(yù)期績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和完成情況缺乏有效的監(jiān)控和跟蹤管理。
二是項目支出績效自評工作不規(guī)范。昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未嚴(yán)格按規(guī)定編制項目指標(biāo)體系,缺乏績效自評得分情況。
(三)改進(jìn)措施及建議。
1.制定或執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督管理制度。
建議昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局制定或執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督管理制度,對旅游革命獎補(bǔ)資金的使用進(jìn)行有效監(jiān)督。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作。
建議昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局嚴(yán)格按《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實(shí)施意見》及《昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件規(guī)定,對預(yù)算資金使用情況開展績效自評工作,加強(qiáng)年初預(yù)算績效目標(biāo)編制工作質(zhì)量,并建立健全部門內(nèi)部績效運(yùn)行監(jiān)控制度,對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行有效的跟蹤和監(jiān)控,提高財政資金的使用效益。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇四
根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行第六期擴(kuò)園項目,該項目位于長湖鄉(xiāng)長湖村,紅線范圍內(nèi)土地總面積1388畝(其中20xx年已征收土地778.034畝,本次新征土地609.966畝),拆遷房屋11棟,面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。
(二)項目實(shí)施依據(jù)。
1、《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)。
2、《岳陽市集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法》(岳政發(fā)[20xx]2號)。
(三)項目績效目標(biāo)。
20xx年完成高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目土地平整、土地補(bǔ)償、遷墳補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償?shù)裙ぷ?。鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)房屋土地、青苗設(shè)施的征拆工作,并向征拆戶支付征拆款,土地征收補(bǔ)償款支付到村,再由村支付到組或個人。
1、前期準(zhǔn)備。
根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展20xx年財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳縣財發(fā)〔20xx〕37號)的要求,我所成立了績效評價工作小組,對高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究,獲取項目單位績效自評報告,初步制定績效評價指標(biāo)體系。
2、組織實(shí)施。
項目征拆實(shí)施單位為岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務(wù)賬表、支出的原始憑證等方式對項目實(shí)施現(xiàn)場評價。
3、分析評價。
評價組對收集的資料進(jìn)行整理匯總,對前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行適當(dāng)修改,對評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分,形成評價結(jié)論。
(一)項目預(yù)算資金、到位資金及使用情況。
20xx年項目預(yù)算資金20xx萬元,項目實(shí)際到位資金1664.36萬元。
(二)項目資金管理情況。
項目單位建立了專項資金管理制度,對項目實(shí)行專賬核算,由項目實(shí)施部門按工程進(jìn)度提交請款申請表,主管項目單位審核,向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全,嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規(guī)格情況進(jìn)行資金撥付,征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經(jīng)費(fèi),后按項目征地數(shù)據(jù)采集、征地協(xié)議簽訂、補(bǔ)償款發(fā)放等完成量結(jié)算撥付經(jīng)費(fèi),資金撥付過程進(jìn)行申請、審核,報批的流程。
岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府組織前期工作,成立岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部,高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目于20xx年10月開始,預(yù)計20xx年10月完成。
制定了實(shí)施方案和項目管理制度。全面落實(shí)項目工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任制,嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)。實(shí)行項目公示,加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督。按項目施工進(jìn)度撥付資金,保證了項目資金的??顚S?,確保了項目工程的順利實(shí)施。
(一)項目決策情況。
項目決策方面,該項目立項依據(jù)充分、過程規(guī)范,立項內(nèi)容符合國家政策、發(fā)展規(guī)劃要求;項目預(yù)算編制科學(xué)合理,預(yù)算內(nèi)容符合項目實(shí)際需求,預(yù)算額度測算依據(jù)充分;但未對高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目制作詳細(xì)的績效目標(biāo)表。該部分分值20分,項目實(shí)際得分為18分。
項目過程方面,經(jīng)查看該項目相關(guān)文件資料,該項目過程執(zhí)行較規(guī)范,資金管理制度健全,審批程序和手續(xù)完整,資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,但征地補(bǔ)償款存在無委托收款證明由個人代收未核發(fā)到戶的情況,綜上該部分分值24分,得分為20.2分。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目產(chǎn)出方面,經(jīng)查閱該項目相關(guān)文件資料及現(xiàn)場勘探,該項目實(shí)際完成率100%,征地拆遷工作及路橋修復(fù)及水利工程完成時效性較好.綜上該部分分值24分,得分為24分。
(四)項目效益情況。
項目效益方面,對評價指標(biāo)體系各項指標(biāo)的分析,評價小組認(rèn)為,岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府基本完成了20xx年度高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目預(yù)期目標(biāo)。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作,推進(jìn)項目進(jìn)展,土地得到合理規(guī)劃使用,人民群眾安居環(huán)境大幅改善,切實(shí)貫徹各項惠民政策,使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分,得分為32分。
我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行評價,綜合以上情況,20xx年度岳陽縣高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分,評價等級為“優(yōu)”。
(一)根據(jù)對項目資料的查閱情況,部分項目資料不齊全,績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失,土地征收明細(xì)表和墳?zāi)惯w移明細(xì)表不齊全,未對房屋土地等征拆情況建立臺賬,也未對征拆戶的勘察、調(diào)查資料進(jìn)行歸檔。
(二)監(jiān)管不到位,土地征收補(bǔ)償事宜,長湖鄉(xiāng)政府只負(fù)責(zé)將征地款撥付到村,未參與和監(jiān)管土地補(bǔ)償款下?lián)艿浇M、分配到個人的`過程,未監(jiān)管補(bǔ)償款的最終落實(shí)情況。
(一)積極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑,逐步將績效考評從事后考評向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸,形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門全過程參與績效評價的機(jī)制。
(二)加強(qiáng)建設(shè)項目實(shí)施管理,提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進(jìn)行審定,組織有關(guān)單位進(jìn)行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實(shí)分部工程財政審價備案,以便財務(wù)部門實(shí)施財務(wù)竣工決算程序,提高財政資金的使用效率。
(三)加強(qiáng)項目資料檔案管理,規(guī)范項目的填制標(biāo)準(zhǔn),對項目資料進(jìn)行專項的存放并對其完整度進(jìn)行監(jiān)督。指揮部作為補(bǔ)償金計算依據(jù)的原始資料大部分沒有歸檔到位,資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作,建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料,并做好統(tǒng)計工作。
(四)加強(qiáng)項目財務(wù)核算管理加強(qiáng)項目單位財務(wù)人員的教育培訓(xùn),提高財務(wù)核算管理水平。嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)核算項目成本,切實(shí)做到只有具備金額準(zhǔn)確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù),規(guī)范項目資金的使用及核算管理。
(五)加強(qiáng)資金監(jiān)管。鄉(xiāng)政府對撥出征拆資金的使用情況要監(jiān)管到位,確保資金使用到高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目的征拆工作中,一定要跟蹤到征拆資金的最終流向,確保資金用于規(guī)定的用途。
高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷工程建設(shè)項目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計,施工成本暫以合同金額為準(zhǔn)。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇五
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
按照縣委、縣政府關(guān)于脫貧攻堅“三類三提升”決策部署和工作要求,我局編制了項目工作實(shí)施方案,提交縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)討論審簽后于20xx年5月14日以《甘洛縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目實(shí)施方案的通知》(甘府辦發(fā)【20xx】29號)文件印發(fā)了實(shí)施方案。甘洛縣脫堅辦《關(guān)于印發(fā)甘洛縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案的通知》(甘脫領(lǐng)辦發(fā)【20xx】4號)及《甘洛縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號)下達(dá)“短平快”項目計劃及資金。
積極引導(dǎo)發(fā)展貧困戶“短平快”種養(yǎng)殖業(yè)項目,按照項目計劃要求對全縣建檔立卡貧困戶以脫貧攻堅農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧種養(yǎng)殖業(yè)“短平快”項目以獎代補(bǔ)形式予以產(chǎn)業(yè)扶持和獎勵,實(shí)現(xiàn)以短促長增收效益,促進(jìn)貧困群眾種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)增收脫貧和滿意度、獲得感。
計劃覆蓋全縣建檔立卡貧困戶15371戶,發(fā)展種植業(yè)1600畝,發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)豬牛羊及小家禽187370頭(只、羽)。
(三)項目資金申報相符性。
縣里編制統(tǒng)一的總體實(shí)施方案,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況因地制宜編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的具體實(shí)施方案。甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目申報計劃內(nèi)容與甘洛縣農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況相符合,申報目標(biāo)合理可行。
介于山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變、氣候海拔梯度差大、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習(xí)慣及風(fēng)俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導(dǎo)致農(nóng)戶在實(shí)際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)、安排、經(jīng)營實(shí)施中會有較大的波動變化性,進(jìn)而導(dǎo)致項目實(shí)施結(jié)果與原計劃內(nèi)容會有一定的`實(shí)際差異性和變動性。本項目的執(zhí)行結(jié)果以實(shí)際實(shí)施后結(jié)果為準(zhǔn)。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
根據(jù)《甘洛縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號),下達(dá)項目計劃資金3078.2萬元,資金到位率100%。
2.資金使用。
截至目前為止,完成全縣28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227村12687戶建卡戶兌付打卡入戶獎補(bǔ)資金2445.246萬元。按照甘府辦發(fā)【20xx】29號的工作要求在1000—3000元/戶的獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)施分戶合理差異化獎補(bǔ)。
農(nóng)戶按照因地制宜的原則,借鑒參考種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種養(yǎng)結(jié)合等因地制宜的戶營型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式,防止死搬硬套的僵化生產(chǎn)方式,以種養(yǎng)殖實(shí)際增收為目標(biāo),更多的結(jié)合實(shí)際的種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和市場經(jīng)營價格價值、收益等因素靈活多變的以市場為主導(dǎo)開展實(shí)際生產(chǎn)。
(二)項目財務(wù)管理情況。
由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一將資金報賬申請和驗收綜合材料及補(bǔ)助花名冊等項目相關(guān)材料提交縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。審核通過后,以“銀行代發(fā)、打卡入戶”方式報賬兌付獎補(bǔ)資金到項目貧困建卡戶的銀行賬戶里。
(三)項目組織實(shí)施情況。
一)組織領(lǐng)導(dǎo)。
按照“屬地實(shí)施,分級管理,農(nóng)戶自愿,分戶實(shí)施,宜種則種、宜養(yǎng)則養(yǎng)”的原則,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分考慮和體現(xiàn)“三類三提升”的合理差異化工作要求,立足當(dāng)?shù)刈匀粭l件、資源狀況和氣候特點(diǎn)及貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需求,結(jié)合鄉(xiāng)、村、組或自然村等區(qū)域布局具體條件,充分尊重農(nóng)戶自主種養(yǎng)生產(chǎn)意愿,由貧困戶自主選擇適合自身家庭種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實(shí)際條件相適應(yīng)的戶營型種養(yǎng)殖“短平快”項目,激發(fā)貧困戶自主增收內(nèi)生動力開展“短平快”獎補(bǔ)項目。
二)政策宣傳。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村相關(guān)責(zé)任主體吃透政策,準(zhǔn)確把握政策尺度和標(biāo)準(zhǔn),確保把政策標(biāo)準(zhǔn)和文件精神宣傳到村到戶到人;充分利用會議、宣傳墻、宣傳欄等形式,廣泛宣傳政策及工作要求,動員農(nóng)戶、發(fā)動農(nóng)戶、組織農(nóng)戶,充分發(fā)揮貧困農(nóng)戶的主觀能動性,推進(jìn)以獎代補(bǔ)“短平快”項目實(shí)施,發(fā)展壯大農(nóng)牧業(yè),助推脫貧攻堅。
三)責(zé)任落實(shí)。
各項目點(diǎn)所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府為項目實(shí)施責(zé)任主體和監(jiān)管主體,全面負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)項目的實(shí)施、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、檢查、效益核查、驗收、獎補(bǔ)資金報賬申請、獎補(bǔ)資金補(bǔ)助兌付、項目資料收集匯總上報等工作;項目村兩委及幫扶責(zé)任人具體負(fù)責(zé)項目點(diǎn)貧困戶的實(shí)施、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、驗收等工作;駐村工作隊、幫扶單位、村第一書記、幫扶責(zé)任人等按照各自職責(zé),落實(shí)聯(lián)系幫扶責(zé)任,確保責(zé)任分工落實(shí)到鄉(xiāng)、到村、到組、到戶、到人,確保項目有序推進(jìn)。
四)風(fēng)險防范及管理。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)動植物疫病疫情、自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)、市場產(chǎn)銷等風(fēng)險波動因素的動態(tài)預(yù)警和風(fēng)險防范,按照“早、快、嚴(yán)、小”的原則,強(qiáng)化網(wǎng)格化風(fēng)險防控科學(xué)處理原則,盡量減小風(fēng)險因素不利影響。項目推進(jìn)中嚴(yán)禁弄虛作假、虛報假報、套取獎補(bǔ)資金。對工作不到位、進(jìn)展緩慢的通報批評;對故意拖延,推進(jìn)不力的,嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;違反相關(guān)規(guī)定導(dǎo)致動植物疫情傳播損失的將嚴(yán)格追責(zé)。
五)考核。
縣目標(biāo)績效管理辦公室加大監(jiān)督考核力度,將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧以獎代補(bǔ)“短平快”項目實(shí)施工作納入目標(biāo)督辦考核事項,列入各責(zé)任單位年度績效目標(biāo)責(zé)任考核范圍。
(一)項目完成情況。
通過項目實(shí)施,截至目前完成建設(shè)、驗收及資金報賬28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227個村12687戶,兌付打卡入戶獎補(bǔ)資金2445.246萬元。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)打卡失敗的建設(shè)戶已經(jīng)按照補(bǔ)打程序完成補(bǔ)助資金補(bǔ)打。項目實(shí)施后一定程度上促進(jìn)了貧困建卡戶種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和家庭收益的提高。
(二)項目效益情況。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
通過項目實(shí)施,促進(jìn)貧困建卡戶發(fā)展蔬菜等短期經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)作物7150.25畝,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)371762萬(頭、只、羽),12687戶建卡戶“短平快”獎補(bǔ)性增收2445.246萬元,戶均獎補(bǔ)性增收0.1923萬元。
2、社會效益。
通過項目實(shí)施,促進(jìn)貧困建卡戶發(fā)展種養(yǎng)殖生產(chǎn),增加經(jīng)濟(jì)收入,改善了生產(chǎn)生活條件和自食生活改善,有利于促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧。
3、生態(tài)效益。
通過項目實(shí)施,促進(jìn)種養(yǎng)循環(huán),減少化肥使用量和使用面積,改善土壤環(huán)境。
4、可持續(xù)效益及服務(wù)對象滿意度。
通過項目實(shí)施,貧困建卡戶生產(chǎn)生活條件得到了持續(xù)發(fā)展和改善提高,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。群眾反映滿意。
(一)問題。
3、山區(qū)受地形、地勢的制約,生產(chǎn)、生活區(qū)域相對分散,交通的限制,在一定程度上影響了項目的壯大和效益的持續(xù)發(fā)揮。
4、山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變、氣候海拔梯度差大、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習(xí)慣及風(fēng)俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導(dǎo)致農(nóng)戶在實(shí)際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)、安排、經(jīng)營實(shí)施中會有較大的波動變化性,進(jìn)而導(dǎo)致項目實(shí)施結(jié)果與原計劃內(nèi)容會有一定的實(shí)際差異性和變動性。
(二)相關(guān)建議。
1、建議加大鄉(xiāng)村社會化服務(wù)管理體制和隊伍的建立,增強(qiáng)社會化服務(wù)支撐能力。
2、加大技術(shù)培訓(xùn),提高技術(shù)保障能力。
3、加大農(nóng)戶自主生產(chǎn)創(chuàng)業(yè)引導(dǎo),變被動脫貧為主動脫貧。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇六
根據(jù)《五指山市嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)獎勵補(bǔ)貼的實(shí)施方案》(五府辦[20xx]237號)精神,20xx年“以獎代補(bǔ)”專項資金47.1萬元納入財政預(yù)算。我市登記在冊的三級及三級以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人,經(jīng)相關(guān)職能部門對監(jiān)護(hù)人的監(jiān)護(hù)管理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行認(rèn)定后,20xx年12月對符合領(lǐng)取條件的151名監(jiān)護(hù)人落實(shí)了“以獎代補(bǔ)”政策,人均年度發(fā)放3000元,共45.3萬元,當(dāng)年全部發(fā)放完畢。
(二)分解下達(dá)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年3月5日五指山市財政局下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)市級部門預(yù)算的通知》(五財[20xx]68號),下達(dá)項目預(yù)算資金47.1萬元??冃繕?biāo)為幫助嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員更好地履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任。
(一)前期準(zhǔn)備。
擬定實(shí)施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。
(二)組織過程。
制定并下發(fā)《市委政法委“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”績效評價工作方案》,成立委機(jī)關(guān)項目績效評價工作小組。根據(jù)項目特點(diǎn),通過數(shù)據(jù)填報、實(shí)地隨訪、座談會等方法收集相關(guān)評價數(shù)據(jù),按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行項目支出績效自評,撰寫績效自評報告。
(三)分析評價。
截止20xx年12月31日,本項目已完成,資金到位率100%,資金執(zhí)行率為96.2%。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”綜合評價為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果,服務(wù)對象滿意度達(dá)100%。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”為市財政預(yù)算項目資金,資金總額47.1萬元,于20xx年3月份撥付到位,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”共計47.1萬元,截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,項目資金執(zhí)行率96.2%。項目資金執(zhí)行率未完成的原因是:我市登記在冊的三級及三級以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人,由于嚴(yán)重精神障礙患者管理屬于動態(tài)管理,為保障“以獎代補(bǔ)”政策惠及新增患者,本項目年初預(yù)算按157人(人均3000元)申請財政資金,因此造成項目資金執(zhí)行率未完成的情況。
3.項目資金管理情況分析。
市委政法委對“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”的使用撥款程序規(guī)范,符合國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定。項目支出嚴(yán)格按照《五指山市嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)獎勵補(bǔ)貼的實(shí)施方案》(五府辦[20xx]237號)要求,由相關(guān)職能部門核查認(rèn)定監(jiān)護(hù)人在年度內(nèi)履行監(jiān)護(hù)管理情況,被監(jiān)護(hù)人未發(fā)生肇事肇禍行為的,通過“一卡通”按時足額計發(fā)獎勵補(bǔ)貼。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,完成率96.2%,全部用于對符合領(lǐng)取條件的監(jiān)護(hù)人發(fā)放獎勵補(bǔ)貼。
(2)項目完成質(zhì)量。
通過本項目的實(shí)施,幫助嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員更好地履行了管理責(zé)任,提高了對嚴(yán)重精神障礙患者救治救助力度。項目完成質(zhì)量為優(yōu)。
(3)項目實(shí)施進(jìn)度。
截止20xx年12月31日,“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”完成實(shí)施。
(4)項目成本節(jié)約情況。
20xx年登記在冊的三級以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人,經(jīng)嚴(yán)格核查,對符合領(lǐng)取條件的151名監(jiān)護(hù)人落實(shí)了“以獎代補(bǔ)”政策,人均年度發(fā)放3000元,共45.3萬元,節(jié)余資金1.8萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)項目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。
項目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在減輕了患者家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
(2)項目實(shí)施的社會效益分析。
通過項目的實(shí)施,進(jìn)一步提高了患者監(jiān)護(hù)人員履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生,20xx年全市未發(fā)生嚴(yán)重精神障礙患者重大違法犯罪案(事)件。
(3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”項目不產(chǎn)生生態(tài)效益。
(4)項目實(shí)施的可持續(xù)性影響分析。
通過項目的實(shí)施,進(jìn)一步提高嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生,具有可持續(xù)性。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
已組織實(shí)施并完成項目,服務(wù)對象的滿意度達(dá)到100%。
該項目為經(jīng)常性項目,當(dāng)年已經(jīng)完成績效目標(biāo)。
1.利用項目績效監(jiān)督,將促進(jìn)本單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
2.在績效自評結(jié)果的運(yùn)用中,積極探索建立績效自評結(jié)果的'責(zé)任追究制度,把績效自評結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)合起來,建立公開、警示制度,對績效自評中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為堅決進(jìn)行揭露和處罰。
3.在5月20日前將《中共五指山市委政法委員會20xx年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項目績效自評報告》報送市財政監(jiān)督管理局,待審核后發(fā)布到五指山市政府的網(wǎng)站,向社會公開,接受群眾的監(jiān)督。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。市委政法委高度重視專項資金的使用,嚴(yán)格資金審批,提供資金的使用效益,二是管理規(guī)范,按照項目資金管理辦法來嚴(yán)格執(zhí)行,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,有效規(guī)范和加強(qiáng)專項資金的管理。三是??顚S?,嚴(yán)格按照省、市專項資金管理辦法的規(guī)定,做到專項核算,專項專用,沒有截留、擠占現(xiàn)象。
無
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇七
支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè),推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。
1.前期準(zhǔn)備。
一是建立和完善自評工作的組織機(jī)構(gòu),按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)工作小組。明確分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展自評工作,財務(wù)科牽頭組織實(shí)施自評工作;二是及時召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責(zé)和工作步驟,確保自評工作按期、保質(zhì)完成。
2.組織實(shí)施。
一是及時召開績效評價培訓(xùn)會議,明確專門人員負(fù)責(zé)具體工作。二是及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作。三是根據(jù)已設(shè)定的績效目標(biāo),認(rèn)真總結(jié)20xx年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款各項工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,按時完成項目績效自評報告。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達(dá)了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)專項資金9.30萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
項目資金使用依據(jù)相關(guān)的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。
3.項目資金管理情況。
??顚S?,嚴(yán)格控制項目資金開支標(biāo)準(zhǔn),項目經(jīng)費(fèi)納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理,將會議費(fèi)、交通費(fèi)、接待費(fèi)、辦公費(fèi)等成本性支出嚴(yán)格控制在合理范圍內(nèi),本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經(jīng)費(fèi),杜絕經(jīng)費(fèi)支出隨意性。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況100%。
2.效益指標(biāo)完成情況100%。
3.滿意度指標(biāo)完成情況100%。
20xx年完成各項績效目標(biāo)。
20xx年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優(yōu)”。
績效評價結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定和要求,及時在單位門戶網(wǎng)站上公開。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預(yù)算管理工作,把加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范化管理作為一項重要政治任務(wù)來抓。成立了財規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)人任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長,機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員,為做好預(yù)算管理工作提供了堅實(shí)的組織保障。
二是強(qiáng)化預(yù)算管理工作的全程性。在工作小組的.領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。
三是加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點(diǎn),多次召開協(xié)調(diào)會,對項目績效指標(biāo)設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進(jìn)行研究、討論,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,努力提高資金使用效率。四是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。認(rèn)真按照內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。
無
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇八
婁底市交通運(yùn)輸局為全市交通項目建設(shè)與交通運(yùn)輸管理的主管部門,內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、法制科、計劃統(tǒng)計科、基本建設(shè)科、交通運(yùn)輸管理科、安全監(jiān)督科、財務(wù)科、綜合規(guī)劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰(zhàn)備科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委等15個職能科室,下轄市道路運(yùn)輸管理處、市農(nóng)村公路管理處、市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔(dān)全市綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃與協(xié)調(diào),全市交通項目建設(shè)的市場監(jiān)管和交通運(yùn)輸市場的監(jiān)管職能。
(二)項目的實(shí)施依據(jù)。
為加快全市農(nóng)村公路建設(shè)步伐,充分發(fā)揮農(nóng)村公路在全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支撐帶動作用;進(jìn)一步完善我市農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),加快貧困地區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰(zhàn),全面提升交通運(yùn)輸服務(wù)水平。市政府每年安排農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)專項資金,年初列入財政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視全市農(nóng)村公路建設(shè),每年對農(nóng)村公路建設(shè)重點(diǎn)工作進(jìn)行專題安排部署。根據(jù)婁底市財政局、婁底市交通運(yùn)輸局《關(guān)于印發(fā)婁底市市本級農(nóng)村公路小型項目補(bǔ)助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結(jié)合各縣(市、區(qū))農(nóng)村公路的實(shí)際情況,20xx年安排農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)500萬元,主要用于全市農(nóng)村公路可持續(xù)發(fā)展、完善農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。
(三)專項年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。
績效指標(biāo)設(shè)定為:
數(shù)量指標(biāo):完成農(nóng)村公路改建150公里。
質(zhì)量指標(biāo):合格率達(dá)到100%。
時效指標(biāo):20xx年年底完工、完工及時率100%。
成本指標(biāo):1000萬元。
滿意度指標(biāo):群眾滿意率90%以上。
(四)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
加快農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高農(nóng)民生活水平,改善農(nóng)村消費(fèi)有著十分重要的戰(zhàn)略意義。隨著國道、省道等骨干線公路的形成,農(nóng)村公路建設(shè)的重要性和必要性已日益凸現(xiàn),農(nóng)村公路是連接國省道,延伸到鄉(xiāng)村組戶,是公路網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)部分,也是直接服務(wù)于農(nóng)村,造福于農(nóng)民的基礎(chǔ)設(shè)施,是公路經(jīng)濟(jì)最終得以形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的開支范圍是:全市農(nóng)村公路、橋梁及其附屬設(shè)施的新建、改建和水毀恢復(fù)等方面的補(bǔ)助;市領(lǐng)導(dǎo)的扶貧村、示范村、美麗鄉(xiāng)村示范片區(qū)及現(xiàn)場辦公等;水毀、災(zāi)毀公路修復(fù)及橋梁改造;通組公路路基工程建設(shè);撤并村后,打通“斷頭”路、邊界路;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作社等公路建設(shè)。補(bǔ)助資金的安排遵循突出重點(diǎn),兼顧一般的原則。根據(jù)《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規(guī)定的比例,主要完善農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),提升農(nóng)村公路服務(wù)水平,優(yōu)先安排新農(nóng)村公路建設(shè)示范項目和扶貧幫困農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施落后的行政村等。
(一)資金安排落實(shí)、總投入等情況。
20xx年,市財政年初預(yù)算安排我局農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)1000萬元,因全市統(tǒng)一調(diào)減專項資金50%,我局實(shí)際安排的以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)500萬元。總共安排107個項目,建設(shè)里程157公里,項目預(yù)算總投資2400萬元,年底前已經(jīng)全部完成預(yù)算投資目標(biāo),投資完成率100%。
(二)資金的實(shí)際使用情況。
1.項目資金使用情況分析。
20xx年我局使用的農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出500萬元,年底無結(jié)余。其中:婁底經(jīng)開區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)里程3.3公里,補(bǔ)助資金10萬元,婁星區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)里程28.2公里,補(bǔ)助資金96萬元,冷水江市農(nóng)村公路建設(shè)里程25.1公里,補(bǔ)助資金74萬元,漣源市農(nóng)村公路建設(shè)里程35公里,補(bǔ)助資金104萬元,雙峰縣農(nóng)村公路建設(shè)里程30.6公里,補(bǔ)助資金100萬元,新化縣農(nóng)村公路建設(shè)里程34.8公里,補(bǔ)助資金116萬元。
(三)資金的管理情況。
一是管理制度健全。按照市里要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯(lián)合發(fā)文,制定了《關(guān)于印發(fā)婁底市市本級農(nóng)村公路小型項目補(bǔ)助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴(yán)格遵循??顚S玫墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴(yán)格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進(jìn)行,專項資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項目建設(shè)和資金投入。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。首先由項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)或縣市區(qū)交通運(yùn)輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進(jìn)行初步審核,然后報市財政局對我局初審合格的項目進(jìn)行再次審核,初步確定補(bǔ)助項目和補(bǔ)助金額,最后市財政局會同我局將初步確定的補(bǔ)助項目和補(bǔ)助金額報市政府審定。由市政府審定后,市財政局會同我局聯(lián)合行文發(fā)縣市區(qū)財政局和交通運(yùn)輸局,然后由市財政將補(bǔ)助資金按照文件上分配好的數(shù)額下?lián)芙o縣市區(qū)財政局。各項資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、??顚S茫淮嬖谥С鲆罁?jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項目建設(shè)得到了切實(shí)的保障。
三是會計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進(jìn)行會計核算,并做好會計記錄,真實(shí)的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
(一)項目組織情況。
20xx年農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)資金項目,先由基層出具報告,報縣市區(qū)交通運(yùn)輸部門審核,然后由縣市區(qū)匯總統(tǒng)一向我局出具申請報告,我局匯總報經(jīng)局黨組集體研究審查后,再報市財政部門進(jìn)行審定,最后由市財政局報市政府領(lǐng)導(dǎo)審簽,最終由市財政局和市交通運(yùn)輸局兩家聯(lián)合行文下發(fā)實(shí)施的項目補(bǔ)助資金。
(二)項目管理情況。
農(nóng)村公路是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的'基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性設(shè)施,是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐,因此,加快發(fā)展農(nóng)村公路,改善農(nóng)村交通狀況,是建設(shè)農(nóng)村小康社會的必然要求。我局堅持把農(nóng)村公路項目建設(shè)作為交通運(yùn)輸工作的重中之重,始終保持項目建設(shè)的強(qiáng)勁態(tài)勢,加強(qiáng)對項目實(shí)施的督查力度,努力加快發(fā)展農(nóng)村公路,不斷改善農(nóng)村交通狀況。20xx年我市共組織實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)項目107個,我們嚴(yán)格按照婁底市財政局、婁底市交通運(yùn)輸局《關(guān)于印發(fā)婁底市市本級農(nóng)村公路小型項目補(bǔ)助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進(jìn)行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。
(一)績效目標(biāo)完成情況。
20xx年底我局組織實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)項目107個,補(bǔ)助資金500萬元,建設(shè)完工里程157公里,為年目標(biāo)任務(wù)104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達(dá)到100%,完工及時率100%。群眾滿意率90%以上。其中:婁底經(jīng)開區(qū)項目1個,建設(shè)里程3.3公里,預(yù)算總投資50萬元,婁星區(qū)項目21個,建設(shè)里程28.2公里,預(yù)算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設(shè)里程25.1公里,預(yù)算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設(shè)里程35公里,預(yù)算總投資530萬元,雙峰縣項目25個,建設(shè)里程30.6公里,預(yù)算總投資460元,新化縣項目17個,建設(shè)里程34.8公里,預(yù)算總投資530萬元。
通過推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè),加快農(nóng)村公路的建設(shè)步伐,使全市公路網(wǎng)結(jié)構(gòu)得到明顯改善,公路的通達(dá)深度明顯提高,是實(shí)現(xiàn)交通新的跨越式發(fā)展的重要保障。要貫徹“五個統(tǒng)籌”,實(shí)現(xiàn)交通全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展,重點(diǎn)之一就是要解決農(nóng)村公路通達(dá)和暢通問題。因此,我局把解決好農(nóng)村公路發(fā)展問題作為交通工作的重中之重。
(二)綜合評價情況及評價結(jié)論。
婁底市交通運(yùn)輸局20xx年度農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)資金專項績效自評綜合得分為100分。
在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項目的實(shí)施工作。項目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇九
(一)項目概況。項目實(shí)施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院;覆蓋地區(qū):巴彥縣。
(二)項目績效目標(biāo)情況。國家醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院改革)補(bǔ)助項目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)全部完成。
在全縣衛(wèi)生健康工作會議上,均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè),提升職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項目資金共計386萬元,全部用于衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè),促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)能力提升。
(一)項目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目資金預(yù)算386萬元,其中中央財政資金:236萬元;地方財政資金150萬元,全部到位并按照項目要求組織實(shí)施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達(dá)到預(yù)期目的。數(shù)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%;質(zhì)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%;時效指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%;成本指標(biāo)全年完成值有效。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
項目預(yù)期目標(biāo)全部完成,項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標(biāo)中加強(qiáng)了對重點(diǎn)行業(yè)的`危害因素監(jiān)測,為衛(wèi)生行政部門對重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理提供了科學(xué)依據(jù),為工人的身體健康保駕護(hù)航;可持續(xù)影響指標(biāo)中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測能力得到提高。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十
按照《山東省財政廳山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升)預(yù)算指標(biāo)的通知》(魯財社指〔2019〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項目疾病控制工作實(shí)施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號)、《濟(jì)南市財政局濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預(yù)算指標(biāo)的通知》(濟(jì)財社指〔2019〕51號)和《關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市2019年度疾病預(yù)防控制相關(guān)重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實(shí)施方案的通知》(濟(jì)衛(wèi)疾控函〔2019〕39號)要求,結(jié)合2019年度全市結(jié)核病防治工作計劃,按照2019年中央補(bǔ)助山東省結(jié)核病防治項目實(shí)施方案的要求,積極落實(shí)各項工作要求,設(shè)定了年度總體工作目標(biāo),即加強(qiáng)結(jié)核病患者治療和管理,提高結(jié)核病患者和耐多藥結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結(jié)防機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強(qiáng)督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo),強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn),完善體系建設(shè),建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,實(shí)驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務(wù)目標(biāo),肺結(jié)核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,公眾和患者的健康權(quán)益得到保障、滿意度高。
本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執(zhí)行數(shù)184.87萬元,執(zhí)行率為100%。
2019年,我市報告肺結(jié)核和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率96.91%、肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率39.06%(未達(dá)到大于50%要求),主要由于我市大多數(shù)肺結(jié)核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達(dá)到50%的要求;耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結(jié)核患者成功治療率96.21%、肺結(jié)核患者規(guī)范管理率99.23%。
2019年,根據(jù)計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進(jìn)會,安排部署業(yè)務(wù)工作,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,落實(shí)相關(guān)措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進(jìn)會和溝通協(xié)調(diào)會,起到了部署、推動工作的預(yù)期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目舉辦培訓(xùn)班2次,兩個培訓(xùn)班邀請國家及省級領(lǐng)導(dǎo)和專家授課,師資力量雄厚,培訓(xùn)內(nèi)容豐富,極大提升了培訓(xùn)質(zhì)量。按照要求開展了半年督導(dǎo)檢查、學(xué)校結(jié)核病專項排查,及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。
全市按照《中國結(jié)核病防治實(shí)施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結(jié)核病防控工作,積極開展患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作,免費(fèi)提供一線抗結(jié)核藥物,減少耐藥肺結(jié)核發(fā)生,為患者個人及社會減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),減少肺結(jié)核疫情發(fā)生,保護(hù)群眾身體健康,服務(wù)對象滿意度,12345咨詢件均及時回復(fù)。
自評得分總分為98.75分。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十一
根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好2020年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項目實(shí)施調(diào)度與績效評價工作的通知》要求,現(xiàn)將西雙版納州2020年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護(hù))績效管理自評情況報告如下:
根據(jù)《云南省財政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2020年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(非貧困縣)的通知》(云財農(nóng)〔2020〕116號)精神,西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)2020年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(西財農(nóng)〔2020〕111號),迅速將資金及績效目標(biāo)下達(dá)景洪市、勐??h、勐臘縣開展工作。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。景洪市2020年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目預(yù)算1860萬元,截止2020年12月30日,實(shí)際到位項目資金1860萬元,資金到位率100%。勐??h。2019年底,西財農(nóng)發(fā)(2019)252號文件、下達(dá)勐??h2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4593萬元;2020年,西財農(nóng)發(fā)(2020)111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元;根據(jù)西財農(nóng)發(fā)(2020)211號文件、實(shí)際下達(dá)到縣財政2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金是4466萬元。勐臘縣2020年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到2020年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼)1880萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止2020年6月2日,景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶24.7萬畝。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)75.31元/畝,合計兌現(xiàn)資金1860萬元,其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元,兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬元,兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)43.93元/畝。2020年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目全年預(yù)算總額1860萬元,資金執(zhí)行數(shù)1860萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。勐海縣2020年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4466萬元,歷年結(jié)余耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5.09萬元,2020年可兌付的耕地地力保護(hù)資金為4471.09萬元,補(bǔ)貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農(nóng)場管委會,補(bǔ)貼面積為665467.8畝,補(bǔ)貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、4個農(nóng)村管理委員會實(shí)際撥付到戶補(bǔ)貼金額1878.9935萬元(不含歷年結(jié)余75.17萬元),補(bǔ)貼面積25.9萬畝,享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補(bǔ)貼工作,切實(shí)保護(hù)種糧戶利益,促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給,保障糧食安全,增加農(nóng)民收入,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展,各級黨委、政府高度重視補(bǔ)貼工作,一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標(biāo)語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策,做到補(bǔ)貼范圍和依據(jù)宣傳到戶,補(bǔ)貼金額核定到戶,補(bǔ)貼數(shù)額公布到戶,補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)到戶,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼政策家喻戶曉,有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認(rèn)真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案,確保保護(hù)補(bǔ)貼政策落到實(shí)處,能及時、準(zhǔn)確將補(bǔ)貼資金兌付到種地農(nóng)民手中;三是層層抓落實(shí)。召開會議,專題研究安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作,確保及時補(bǔ)貼工作有效落到實(shí)處;并安排相對應(yīng)科室負(fù)責(zé),加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.景洪市。
數(shù)量指標(biāo):2020年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝,產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積:3.86萬畝,產(chǎn)量1.53萬噸;玉米面積25.7萬畝,產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達(dá)30萬畝播種面積績效目標(biāo),農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶246952.71畝。
質(zhì)量指標(biāo):補(bǔ)貼對象審核準(zhǔn)確性,符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放;補(bǔ)貼面積審核準(zhǔn)確性,不符合條件的耕地均不予補(bǔ)貼;補(bǔ)貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴(yán)格按照景洪市2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。
時效指標(biāo):按照中央、省、州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時限按時發(fā)放。
可持續(xù)影響指標(biāo):景洪市2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目實(shí)施,減少農(nóng)藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農(nóng)家肥;一是鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護(hù)地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結(jié)構(gòu),提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的`措施。
滿意度指標(biāo)。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策公開95%,補(bǔ)貼農(nóng)戶滿意度95%。
2、勐海縣。
數(shù)量指標(biāo):2020年勐??h種糧面積為70.01萬畝,預(yù)計產(chǎn)量達(dá)29.3萬噸;實(shí)際納入補(bǔ)貼的面積66.55萬畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補(bǔ)貼面積范圍。
質(zhì)量指標(biāo):為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護(hù),補(bǔ)貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于:減少農(nóng)藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農(nóng)家肥;鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護(hù)地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結(jié)構(gòu),提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。
時效指標(biāo):提高種糧農(nóng)民的積極性,確保勐??h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
成本指標(biāo):不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。
社會效益指標(biāo):提高種糧農(nóng)民的積極性,確保勐海縣糧食主產(chǎn)縣地位不動搖,阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
可持續(xù)影響指標(biāo):提高了糧農(nóng)投入有機(jī)肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
滿意度指標(biāo):指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度:國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策,減輕了投入負(fù)擔(dān)、增加了種植收入,涉及農(nóng)戶滿意度達(dá)100%。
3、勐臘縣。
數(shù)量指標(biāo):2020年糧食作物播種面積(萬畝)任務(wù)為29.52萬畝,通過上年實(shí)際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù),經(jīng)核定2020年補(bǔ)貼實(shí)際面積為25.91萬畝。
質(zhì)量指標(biāo):全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼受益農(nóng)戶31775戶。
時效指標(biāo):兌現(xiàn)農(nóng)民的補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%。
可持續(xù)影響指標(biāo):建檔立卡貧困人口受益5615戶。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):增加個人耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的收入1878.99萬元。
滿意度指標(biāo):指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度%:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策公開率達(dá)到100%。
2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目按照項目方案實(shí)施,完成績效目標(biāo),工作中存在問題:一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯,農(nóng)資成本逐年上漲,農(nóng)民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時,出現(xiàn)提供的賬號與實(shí)際申報姓名不相符,導(dǎo)致補(bǔ)貼資金未能及時兌付到農(nóng)戶卡中;三是確權(quán)戶主與補(bǔ)貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致,農(nóng)戶換卡、補(bǔ)卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易,農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出,補(bǔ)貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠,掌握政策不細(xì)致,在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象,造成多次返回更正核實(shí)農(nóng)戶信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項工作經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進(jìn)村入戶開展工作困難,出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補(bǔ)貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門對接,加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金監(jiān)督督促,及時將補(bǔ)貼兌付農(nóng)戶手中;同時加大農(nóng)民補(bǔ)貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度,提高基層工作效率。
項目實(shí)施,彌補(bǔ)了糧價偏底的不足,提高了種糧農(nóng)民的`積極性,為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ),保障了糧食安全。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十二
根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本,下達(dá)三亞市業(yè)余體育學(xué)校的經(jīng)常性項目“教學(xué)管理”,我校主管部門為三亞市旅游和文化廣電體育局;項目負(fù)責(zé)人為:沈燕??;聯(lián)系電話:138xxxxxx。
項目概述如下:根據(jù)《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,
(4)教練員培訓(xùn)1.00萬元:更新、提高教練員業(yè)務(wù)知識,更好地提高教學(xué)訓(xùn)練水平;
(5)圖書、資料1.00萬元:購買學(xué)生圖書室書籍、教練員學(xué)習(xí)資料費(fèi);購買宣傳教育用品,開展宣傳教育活動。(20xx年安排28.00萬元)。
(二)項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況。
該項目總體目標(biāo)及20xx年年度目標(biāo):保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:實(shí)際完成執(zhí)行率100%,完成預(yù)算開支。能夠保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。
(一)項目決策情況。
該項目根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本及相關(guān)文件依據(jù)編制預(yù)算,各項工作任務(wù),決策依據(jù)充足。且每項工作都嚴(yán)格按照市財政局預(yù)算編制審核程序辦理。
(二)項目資金安排落實(shí)、總投入等情況。
20xx年預(yù)算情況如下:資金總額-年初預(yù)算數(shù)28萬元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)28萬元,財政資金-年初預(yù)算數(shù)28萬元財政資金-全年預(yù)算數(shù)28萬元,專戶-年初預(yù)算數(shù)0萬元,專戶全年預(yù)算數(shù)0萬元,單位年初預(yù)算數(shù)0萬元,單位全年預(yù)算數(shù)0萬元。
(三)項目資金實(shí)際使用情況。
20xx年資金執(zhí)行情況如下:資金總額-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,資金總額-執(zhí)行率100.00%元,其中:財政資金-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,財政資金-執(zhí)行率100.00%,專戶全年執(zhí)行數(shù)0萬元,專戶-執(zhí)行率0,單位全年執(zhí)行數(shù)0萬元,單位全年執(zhí)行率0。
(四)項目資金管理情況。
該項目根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度以及市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求,每年列入財政年度預(yù)算,納入財政項目資金管理,確保了項目資金的落實(shí)??偼度腠椖抠Y金28萬元,其中校舍維護(hù)費(fèi)10萬元;教練員培訓(xùn)費(fèi)1萬元;圖書、資料,宣傳費(fèi)1萬元;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi)10萬元;學(xué)生用水、用電費(fèi)6萬元。資金全部由財政國庫集中支付。支出依據(jù)合規(guī),不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,在管理過程中嚴(yán)格遵守財政委派會計核算制度。
根據(jù)我校教學(xué)管理的經(jīng)費(fèi)需求,以及市財政局20xx年編制預(yù)算的要求,由主要領(lǐng)導(dǎo)召開校長辦公會議,經(jīng)過上會通過相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的編報,做到有組織、有落實(shí)、有督促、有依據(jù)、有審核,使項目的實(shí)施得以落實(shí)到位。
(二)項目管理情況。
為了教學(xué)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)使用落到實(shí)處,我校按照內(nèi)部控制制度開展項目實(shí)施,保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。并在項目實(shí)施過程中通過項目運(yùn)行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)及解決問題。
截止20xx年12月31日,績效三級指標(biāo)為3個:校舍維修工程次數(shù)4次,超出完成指標(biāo)次數(shù);培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率50.00%,培訓(xùn)成果未達(dá)標(biāo);學(xué)生滿意度95%,滿足學(xué)生教學(xué)訓(xùn)練條件。
(二)項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
在項目實(shí)施中,未完成項目績效目標(biāo)為培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率,其原因為受新冠疫情影響,減少外出參加培訓(xùn),導(dǎo)致培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率下降。
(一)后續(xù)工作計劃。
下一步,將本次績效自評結(jié)果作為今后編制項目經(jīng)費(fèi)的重要參考依據(jù),以確保財政項目資金發(fā)揮社會效益。
(二)主要經(jīng)驗及做法。
在項目資金安排過程中,根據(jù)資金使用情況,我校應(yīng)根據(jù)市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求以及結(jié)合項目資金使用范圍,合理安排項目資金的編制預(yù)算;在項目使用過程中,做到專款專用,嚴(yán)格按照相關(guān)政策開支,減少結(jié)余資金。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十三
1、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
2、項目立項、資金申報的依據(jù)。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4、資金分配的原則及考慮因素。
1、項目主要內(nèi)容。
2、項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報目標(biāo)是否合理可行。
說明項目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
1、資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的'相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
總體評價各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
結(jié)合項目特點(diǎn),總體評價各項目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況,如招投標(biāo)、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。
說明項目主管部門為加強(qiáng)項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、項目完成情況????
對照項目計劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的實(shí)際投資完成和任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評價績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說明原因。
對照預(yù)定績效目標(biāo),評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
對照預(yù)定計劃進(jìn)度說明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
五、項目效果情況
結(jié)合《指標(biāo)表》中該項目所屬行業(yè)類別所列示的項目效果指標(biāo),對項目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價,如項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、功能實(shí)現(xiàn)情況、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結(jié)論及建議
結(jié)合項目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項目決策、項目管理、項目完成、項目效果四個方面對項目進(jìn)行總體評價。
由于該項目建成不久,原水水質(zhì)和設(shè)計水質(zhì)還有一定的差別,導(dǎo)致暫不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
為保證本污水處理工程建成后能正常穩(wěn)定運(yùn)行,建議對車間生產(chǎn)廢水水質(zhì)進(jìn)行一段時間連續(xù)監(jiān)測,盡可能使設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)與原水水質(zhì)相符合,以達(dá)到預(yù)期的效果。
為保證各處理設(shè)施的正常運(yùn)行,本污水處理工程建成投入運(yùn)行后,應(yīng)嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程和維修管理規(guī)定,完善各種規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理,增加廢水的再利用率,降低新鮮水用量,節(jié)約生產(chǎn)成本。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十四
(一)部門基本情況。
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實(shí)有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業(yè)編制人員113人。內(nèi)設(shè)辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務(wù)科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設(shè)移民培訓(xùn)中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實(shí)施年度安置、開發(fā)計劃;負(fù)責(zé)督查驗收由移民資金實(shí)施的移民開發(fā)安置項目;負(fù)責(zé)移民補(bǔ)償費(fèi)、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作;負(fù)責(zé)移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;做好移民培訓(xùn)、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關(guān)部門做好水庫突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查、防治等工作。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。
20xx年我單位實(shí)際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務(wù)支出393.64萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補(bǔ)資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
(一)基本支出。
基本支出是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及社會保障繳費(fèi);商品和服務(wù)支出主要用于全局的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi);對個人和家庭的補(bǔ)助主要用于員工的退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。我局根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和單位實(shí)際,制定和完善了一系列的財務(wù)管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度的規(guī)定;資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù),相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理上我局進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。按照上級要求嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待制度和內(nèi)部審批制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),遵循厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則,堅持從嚴(yán)從簡,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,對無公函的公務(wù)活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費(fèi)娛樂等情況。20xx年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元,實(shí)際支出2.23萬元,實(shí)際支出小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元。
(二)專項支出。
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補(bǔ)到人、用于移民生產(chǎn)生活補(bǔ)助;二是項目扶持,用于基礎(chǔ)設(shè)施、安全飲水、生產(chǎn)開發(fā)等方面,解決移民村群眾生產(chǎn)生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實(shí)際使用情況分析。
撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達(dá)的項目年度計劃和省財政廳下達(dá)的資金計劃實(shí)施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關(guān)事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于移民扶助金使用管理有關(guān)事項的通知》(湘移發(fā)[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務(wù)審批制度》等相關(guān)規(guī)定,確保了移民項目按計劃組織實(shí)施,確保了資金??顚S?。
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、前期準(zhǔn)備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準(zhǔn)備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府召開專題會議進(jìn)行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環(huán)節(jié),接到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關(guān)業(yè)務(wù)科室對每個項目的可行性及績效性進(jìn)行現(xiàn)場考察調(diào)研,審定最終的項目計劃。
2、組織實(shí)施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產(chǎn)業(yè)項目管理制度》。計劃下達(dá)后,我局及時組織相關(guān)設(shè)計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現(xiàn)場進(jìn)行勘測設(shè)計,依程序辦理開工手續(xù),下達(dá)開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實(shí)施單位申請,相關(guān)科室牽頭,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯(lián)合驗收組對項目進(jìn)行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結(jié)算手續(xù)。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強(qiáng)財務(wù)管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據(jù)項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進(jìn)行綜合評價,確保了專項資金的.績效管理工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
項目建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定,縣移民局項目分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和工程科、安置科、財務(wù)科等不定期對項目施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。
(一)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
截至20xx年12月31日,我單位事業(yè)單位國有資產(chǎn)664.3萬元,流動資產(chǎn)532.47萬元,占資產(chǎn)總額80.16%;固定資產(chǎn)131.83萬元,占資產(chǎn)總額19.84%。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
(二)資產(chǎn)管理工作的成效及經(jīng)驗。
1、建立資產(chǎn)管理制度,合理配備并節(jié)約,有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。
2、管理和使用堅持統(tǒng)一政策,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理,責(zé)任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫。
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。我局工作經(jīng)費(fèi)等公務(wù)費(fèi)認(rèn)真執(zhí)行年初部門預(yù)算和縣級財政資金管理相關(guān)要求,有效防止了超預(yù)算,保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn);堅持嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和法規(guī),嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,精打細(xì)算,規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,進(jìn)一步在機(jī)關(guān)財務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等方面加強(qiáng)集中管理,統(tǒng)籌安排,提高了服務(wù)質(zhì)量,降低了運(yùn)行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
(一)預(yù)算編制有待進(jìn)一步優(yōu)化和細(xì)化。
(二)沒有專門的資產(chǎn)管理員,人員配備有待加強(qiáng)。
(三)資金到位不及時。
(一)進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。確實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中,要進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。要進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和行政成本控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(二)進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配備資產(chǎn)管理人員。
(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十五
(一)項目背景、內(nèi)容。
為有效保護(hù)森林資源,踐行綠水青山就是金山銀山理念,按照豐財投(20xx)85號、豐人社文(20xx)28號文件精神,購買服務(wù)21人,購買勞務(wù)28人,開展森林資源管護(hù)、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業(yè)有害生物測報等工作。
(二)項目資金情況。
該項目資金年度預(yù)算資金81.89萬元,為年初預(yù)算項目,縣級資金,實(shí)際到位資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),資金到位率100%,本年度該項目資金使用數(shù)為70.09萬元,資金使用率86%。
(三)績效目標(biāo)。
1、產(chǎn)出指標(biāo)。
(1)數(shù)量指標(biāo):購買護(hù)林員55人。
(2)質(zhì)量指標(biāo):有效管護(hù)森林6.29萬畝。
(3)時效指標(biāo):按時支付率100%。
(4)成本指標(biāo):81.89萬元。
2、效益指標(biāo)。
(2)生態(tài)效益指標(biāo):保護(hù)森林資源,有效改善生態(tài)環(huán)境。
(3)可持續(xù)性影響指標(biāo):管護(hù)延續(xù)性為長期。
3、滿意度指標(biāo):
(1)服務(wù)對象滿意度為95%。
(2)主管單位滿意度為95%。
(四)部門(單位)職能職責(zé)。
豐都縣楠木林場的職能職責(zé):負(fù)責(zé)保護(hù)培育轄區(qū)內(nèi)國有森林資源,負(fù)責(zé)管轄森林公園管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國有禁區(qū)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
項目總體績效目標(biāo):購買護(hù)林人員49人,有效管護(hù)森林6.29萬畝,實(shí)際購買護(hù)林人員56人(購買勞務(wù)12人,兼職護(hù)林員44人),有效管護(hù)森林6.29萬畝。
(二)績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)。
(1)數(shù)量指標(biāo):購買護(hù)林員55人,已完成。
(2)質(zhì)量指標(biāo):有效管護(hù)森林6.29萬畝,已完成。
(3)時效指標(biāo):按時支付率100%,已完成。
(4)成本指標(biāo):81.89萬元,未完成。
2、效益指標(biāo)。
(2)生態(tài)效益指標(biāo):保護(hù)森林資源,有效改善生態(tài)環(huán)境,已完成。
(3)可持續(xù)性影響指標(biāo):管護(hù)延續(xù)性為長期,本年度目標(biāo)已完成。
3、滿意度指標(biāo):
(1)服務(wù)對象滿意度為95%,已完成。
(2)主管單位滿意度為95%,已完成。
(三)評價結(jié)果。
本項目自評得分94分,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
(一)項目管理方面的問題。
項目管理方面的`問題:項目處于網(wǎng)格化管理推進(jìn)過程中,有待提高。
(二)資金使用方面的問題。
該項目資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),本年度該項目資金使用數(shù)為70.09萬元,資金使用率86%由于支付不及時,導(dǎo)致成本指標(biāo)未完成。
無
(四)其他方面的問題。
無
拓寬項目的資金使用范疇,投入林業(yè)有害生物防治、林區(qū)排危搶險等。我場將開展督導(dǎo)檢查,強(qiáng)化管理。
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十六
(一)項目基本情況。
實(shí)施方案依據(jù):20xx年市財政局以渝財社[2020]230號文件和渝財社[20xx]39號文件,下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補(bǔ)助資金預(yù)算的通知。
(二)資金管理情況。
20xx年我院實(shí)際收到公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金133萬,我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚、信息化建設(shè)用軟件、設(shè)備和美麗醫(yī)院建設(shè)等。
(一)、項目年度總目標(biāo):圍繞年度總體目標(biāo)建立管理科學(xué)、運(yùn)行高效、監(jiān)督有的現(xiàn)代醫(yī)院管理制和建立維護(hù)公益性、保障可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制,在支出過程中,遵守相關(guān)制度,從嚴(yán)管理專款專用。
(二)、績效評價指標(biāo)完成情況:
1.項目資金到位情況:20xx年3月收到渝財社[2020]230號文件拔入項目資金110萬元,20xx年7月渝財社[20xx]39號文件拔入項目項目資金23萬元。
2.項目資金使用情況:撥付專用設(shè)備70萬元,疫情防控核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚11.94分元(單位已墊付),美麗醫(yī)院建設(shè)41.56萬元(單位已墊付),信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元(單位已墊付)。
3.項目資金管理情況:該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持??顚S迷瓌t,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據(jù),所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
4.績效指標(biāo)情況:
產(chǎn)出指標(biāo):按照績效指標(biāo)完成。
效益指標(biāo):醫(yī)療服務(wù)水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升,借助信息化平臺完成電子簽名、遠(yuǎn)程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機(jī)預(yù)算掛號和繳費(fèi)等。
滿意度:群眾滿意度達(dá)到90%.。
對人才培養(yǎng)、醫(yī)術(shù)提高、環(huán)境改善、設(shè)備更新、信息化等投入不夠,不足以抑御行業(yè)風(fēng)險。
加大對公立醫(yī)院的'投入,是否考慮給予相對穩(wěn)定的財政補(bǔ)助。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇一
根據(jù)《關(guān)于做好20xx年績效評價有關(guān)工作的通知》(皖民規(guī)財函〔20xx〕69號)精神,現(xiàn)就20xx年度城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金績效自評情況報告如下:
(一)下達(dá)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。根據(jù)相關(guān)工作要求,在省財政廳社保處和我廳規(guī)劃財務(wù)處的指導(dǎo)幫助下,科學(xué)制定了城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金的預(yù)算和績效目標(biāo)。預(yù)算金額為1800萬元,績效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個一級指標(biāo)以及數(shù)量指標(biāo)等8個二級指標(biāo),設(shè)置較為科學(xué)合理。
(二)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。20xx年12月,省財政廳和省民政廳聯(lián)合下達(dá)《關(guān)于提前下達(dá)20xx年省級民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(皖財社〔20xx〕1407號)對資金進(jìn)行了分配下達(dá),主要用于支持20xx年度農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)和鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作。按照農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣70萬的標(biāo)準(zhǔn)、鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣61萬的標(biāo)準(zhǔn),向27個試點(diǎn)縣分配資金,共計1800萬元。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。經(jīng)統(tǒng)計,截至目前1800萬資金已全部撥付到位。
2.項目資金管理情況分析。一是按因素進(jìn)行分配,由省財政廳統(tǒng)一撥付給市縣,由市縣組織實(shí)施。二是定期督導(dǎo)。省定期對市,市定期對縣(市、區(qū))資金的撥付情況、使用情況進(jìn)行督導(dǎo),保證資金的使用效率和準(zhǔn)確率。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析?;拘纬苫鶎狱h組織領(lǐng)導(dǎo)、基層政府主導(dǎo)的'多方參與、共同治理的城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系;17個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣全部完成試點(diǎn)任務(wù);研究確定了20個“三治融合”鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣(市、區(qū)),探索解決鄉(xiāng)村治理工作中遇到的重大問題,及時推廣經(jīng)驗。
(三)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。超額完成,17個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣全部完成試點(diǎn)任務(wù),研究確定20個“三治融合”鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣(市、區(qū))。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。達(dá)標(biāo),每個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)村符合《關(guān)于加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施意見》、《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》等文件要求。鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)村經(jīng)驗成果有創(chuàng)新價值。
(3)時效指標(biāo)。按年度完成。
(4)成本指標(biāo)。每個農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)縣70萬,每個鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)縣61萬,符合要求。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)社會效益。通過實(shí)施本項目,試點(diǎn)村全部建成和完善一站式服務(wù)大廳,公共服務(wù)水平進(jìn)一步提升,社區(qū)文化認(rèn)同進(jìn)一步強(qiáng)化,標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高。
(2)生態(tài)效益。試點(diǎn)村衛(wèi)生條件進(jìn)一步改善。農(nóng)民節(jié)約意識、環(huán)保意識、生態(tài)意識進(jìn)一步增強(qiáng)。
(3)可持續(xù)影響。通過實(shí)施本項目,鄉(xiāng)村治理機(jī)制持續(xù)完善。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。從各地上報情況來看,群眾滿意度均超過95%。
(一)績效管理中存在的問題。一是績效目標(biāo)的量化存在一定難度。城鄉(xiāng)社區(qū)治理所能達(dá)到的目標(biāo)往往都是一些效果方面的軟指標(biāo),不適合用數(shù)量等硬指標(biāo)進(jìn)行具體量化。二是對資金的使用管理存在難度。資金實(shí)際使用由各市縣具體把握,增加了項目績效的管理難度。
(二)下一步改進(jìn)措施。針對績效管理和資金使用過程中存在的問題,下一步我們打算:一是完善項目績效目標(biāo)的設(shè)定。合理設(shè)置績效目標(biāo),更好地督促和引導(dǎo)資金的使用方向和使用效益。二是科學(xué)合理分配資金。合理設(shè)置分配因素,突出重點(diǎn),真正發(fā)揮獎補(bǔ)作用,進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)。三是加大對資金使用的監(jiān)管。通過經(jīng)常性的督導(dǎo)提醒,確保資金及時撥付、及時使用,防止出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
通過此次城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金績效自評工作,可以進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題,以便20xx年度城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)獎補(bǔ)資金的使用和績效管理上加以改進(jìn)。
無
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇二
按照市財政局《關(guān)于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》(成財績〔20xx〕2號)的要求,我局認(rèn)真進(jìn)行了20xx年項目支出績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)項目設(shè)立依據(jù)及其政策目標(biāo)簡述。
20xx年,我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi),其立項和資金申請的依據(jù)是《成都市國家建設(shè)項目審計辦法》(成都市政府第123號令)第八條“審計機(jī)關(guān)聘請專業(yè)人員參與國家建設(shè)項目審計所需經(jīng)費(fèi),列入同級財政預(yù)算、安排專項經(jīng)費(fèi)或者在審計核減額中安排解決”。
(二)項目預(yù)算安排、中調(diào)情況及結(jié)余情況。
20xx年,成財預(yù)〔20xx〕06號預(yù)算安排我局審計業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(fèi)(基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi))1204.87萬元,執(zhí)行中預(yù)算調(diào)減21.41萬元,年末項目支出1183.46萬元。
(三)項目實(shí)施主要內(nèi)容、計劃和目標(biāo)。
20xx年,我局完成了送審?fù)顿Y額202億元的政府投資項目工程竣工決(結(jié))算審計,經(jīng)審計,核減工程不實(shí)投資17.51億元?;窘ㄔO(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計費(fèi)。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
我局“基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)”是財政預(yù)算內(nèi)撥款,按項目進(jìn)度上報計劃支付基本審計費(fèi)。
2.資金使用。
截至20xx年12月31日,基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)支出使用率100%,全部用于聘請工程造價咨詢機(jī)構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計費(fèi)和政府雇員的工資。資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用,資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
(二)項目財務(wù)管理情況。
基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格按照《成都市審計局財務(wù)管理辦法》執(zhí)行,財務(wù)處理和會計核算規(guī)范。
(三)項目組織實(shí)施情況。
局重點(diǎn)項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目,由局辦公室負(fù)責(zé)通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機(jī)構(gòu)參審任務(wù),項目的'審計實(shí)施嚴(yán)格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)施政府投資項目工程結(jié)算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結(jié)算審計復(fù)核暫行辦法》執(zhí)行。
(一)目標(biāo)完成任務(wù)量。
20xx年,我局共完成80個政府投資項目竣工決(結(jié))算審計,送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。
(二)目標(biāo)完成質(zhì)量。
通過對政府投資項目竣工決(結(jié))算的審計,有效地節(jié)約了財政資金,在規(guī)范政府投資項目管理、防止國有資產(chǎn)流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。
(三)目標(biāo)完成進(jìn)度。
我局按照項目計劃,有序推進(jìn),執(zhí)行率100%。
通過使用財政投入的1183.46.09萬元,為財政在政府投資項目上節(jié)約資金17.75億元,費(fèi)用率是0.67%,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇三
為深入貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,緊緊圍繞推進(jìn)旅游業(yè)供給側(cè)改革,加快推動陽宗海旅游度假區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,著力解決廣大游客多層次、特色化、多樣化的旅游需求,優(yōu)化旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升旅游接待設(shè)施,豐富旅游體驗,提高服務(wù)質(zhì)量和消費(fèi)者滿意度。
20xx年度旅游革命獎補(bǔ)資金項目預(yù)算264.20萬元,實(shí)際到位264.20萬元,支出264.20萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(一)評分結(jié)果。
本次運(yùn)用由項目評價組設(shè)計并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn),通過數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場勘查、現(xiàn)場訪談、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等程序,對20xx年度旅游革命獎補(bǔ)資金項目績效進(jìn)行客觀評價,最終評分結(jié)果為86.71分,績效評級為“良”。
(二)評價結(jié)論。
總體來看,20xx年旅游革命獎補(bǔ)資金項目實(shí)施計劃制定前調(diào)研充分,與市、區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃、決策相匹配,預(yù)算執(zhí)行率高,項目實(shí)際完成率和及時性等指標(biāo)完成情況較好。本項目的不足之處在于,項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全;未設(shè)定具體績效目標(biāo);預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
通過開展20xx年昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)涉旅企業(yè)誠信評價和旅游綜合監(jiān)管考核評價工作,涉旅企業(yè)旅游服務(wù)質(zhì)量得到提升。
(二)存在的`問題。
1.項目資金管理方面監(jiān)管制度不健全。
根據(jù)《昆明市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展小組關(guān)于做好20xx年“旅游革命”獎勵資金撥付使用的通知》文件規(guī)定,加強(qiáng)資金使用的管理和監(jiān)督,旅游革命獎補(bǔ)資金的使用昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未提供相關(guān)專項資金監(jiān)督制度或監(jiān)督記錄。
2.預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是未建立健全項目資金預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度,對項目預(yù)期績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和完成情況缺乏有效的監(jiān)控和跟蹤管理。
二是項目支出績效自評工作不規(guī)范。昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局未嚴(yán)格按規(guī)定編制項目指標(biāo)體系,缺乏績效自評得分情況。
(三)改進(jìn)措施及建議。
1.制定或執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督管理制度。
建議昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局制定或執(zhí)行相關(guān)監(jiān)督管理制度,對旅游革命獎補(bǔ)資金的使用進(jìn)行有效監(jiān)督。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作。
建議昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會文化和旅游局嚴(yán)格按《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共昆明市委昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實(shí)施意見》及《昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法》等文件規(guī)定,對預(yù)算資金使用情況開展績效自評工作,加強(qiáng)年初預(yù)算績效目標(biāo)編制工作質(zhì)量,并建立健全部門內(nèi)部績效運(yùn)行監(jiān)控制度,對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行有效的跟蹤和監(jiān)控,提高財政資金的使用效益。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇四
根據(jù)《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)行第六期擴(kuò)園項目,該項目位于長湖鄉(xiāng)長湖村,紅線范圍內(nèi)土地總面積1388畝(其中20xx年已征收土地778.034畝,本次新征土地609.966畝),拆遷房屋11棟,面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。
(二)項目實(shí)施依據(jù)。
1、《岳陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設(shè)施方案的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)。
2、《岳陽市集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置辦法》(岳政發(fā)[20xx]2號)。
(三)項目績效目標(biāo)。
20xx年完成高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目土地平整、土地補(bǔ)償、遷墳補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償?shù)裙ぷ?。鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)房屋土地、青苗設(shè)施的征拆工作,并向征拆戶支付征拆款,土地征收補(bǔ)償款支付到村,再由村支付到組或個人。
1、前期準(zhǔn)備。
根據(jù)岳陽縣《關(guān)于開展20xx年財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳縣財發(fā)〔20xx〕37號)的要求,我所成立了績效評價工作小組,對高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究,獲取項目單位績效自評報告,初步制定績效評價指標(biāo)體系。
2、組織實(shí)施。
項目征拆實(shí)施單位為岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務(wù)賬表、支出的原始憑證等方式對項目實(shí)施現(xiàn)場評價。
3、分析評價。
評價組對收集的資料進(jìn)行整理匯總,對前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行適當(dāng)修改,對評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分,形成評價結(jié)論。
(一)項目預(yù)算資金、到位資金及使用情況。
20xx年項目預(yù)算資金20xx萬元,項目實(shí)際到位資金1664.36萬元。
(二)項目資金管理情況。
項目單位建立了專項資金管理制度,對項目實(shí)行專賬核算,由項目實(shí)施部門按工程進(jìn)度提交請款申請表,主管項目單位審核,向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全,嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規(guī)格情況進(jìn)行資金撥付,征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經(jīng)費(fèi),后按項目征地數(shù)據(jù)采集、征地協(xié)議簽訂、補(bǔ)償款發(fā)放等完成量結(jié)算撥付經(jīng)費(fèi),資金撥付過程進(jìn)行申請、審核,報批的流程。
岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府組織前期工作,成立岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地工作指揮部,高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目于20xx年10月開始,預(yù)計20xx年10月完成。
制定了實(shí)施方案和項目管理制度。全面落實(shí)項目工程建設(shè)質(zhì)量責(zé)任制,嚴(yán)格把好工程質(zhì)量關(guān)。實(shí)行項目公示,加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督。按項目施工進(jìn)度撥付資金,保證了項目資金的??顚S?,確保了項目工程的順利實(shí)施。
(一)項目決策情況。
項目決策方面,該項目立項依據(jù)充分、過程規(guī)范,立項內(nèi)容符合國家政策、發(fā)展規(guī)劃要求;項目預(yù)算編制科學(xué)合理,預(yù)算內(nèi)容符合項目實(shí)際需求,預(yù)算額度測算依據(jù)充分;但未對高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目制作詳細(xì)的績效目標(biāo)表。該部分分值20分,項目實(shí)際得分為18分。
項目過程方面,經(jīng)查看該項目相關(guān)文件資料,該項目過程執(zhí)行較規(guī)范,資金管理制度健全,審批程序和手續(xù)完整,資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,但征地補(bǔ)償款存在無委托收款證明由個人代收未核發(fā)到戶的情況,綜上該部分分值24分,得分為20.2分。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目產(chǎn)出方面,經(jīng)查閱該項目相關(guān)文件資料及現(xiàn)場勘探,該項目實(shí)際完成率100%,征地拆遷工作及路橋修復(fù)及水利工程完成時效性較好.綜上該部分分值24分,得分為24分。
(四)項目效益情況。
項目效益方面,對評價指標(biāo)體系各項指標(biāo)的分析,評價小組認(rèn)為,岳陽縣長湖鄉(xiāng)人民政府基本完成了20xx年度高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目預(yù)期目標(biāo)。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作,推進(jìn)項目進(jìn)展,土地得到合理規(guī)劃使用,人民群眾安居環(huán)境大幅改善,切實(shí)貫徹各項惠民政策,使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分,得分為32分。
我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進(jìn)行評價,綜合以上情況,20xx年度岳陽縣高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分,評價等級為“優(yōu)”。
(一)根據(jù)對項目資料的查閱情況,部分項目資料不齊全,績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失,土地征收明細(xì)表和墳?zāi)惯w移明細(xì)表不齊全,未對房屋土地等征拆情況建立臺賬,也未對征拆戶的勘察、調(diào)查資料進(jìn)行歸檔。
(二)監(jiān)管不到位,土地征收補(bǔ)償事宜,長湖鄉(xiāng)政府只負(fù)責(zé)將征地款撥付到村,未參與和監(jiān)管土地補(bǔ)償款下?lián)艿浇M、分配到個人的`過程,未監(jiān)管補(bǔ)償款的最終落實(shí)情況。
(一)積極探索績效考評結(jié)果的有效利用途徑,逐步將績效考評從事后考評向預(yù)算編制、審核批復(fù)、執(zhí)行過程等“上游”環(huán)節(jié)延伸,形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、各部門全過程參與績效評價的機(jī)制。
(二)加強(qiáng)建設(shè)項目實(shí)施管理,提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進(jìn)行審定,組織有關(guān)單位進(jìn)行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實(shí)分部工程財政審價備案,以便財務(wù)部門實(shí)施財務(wù)竣工決算程序,提高財政資金的使用效率。
(三)加強(qiáng)項目資料檔案管理,規(guī)范項目的填制標(biāo)準(zhǔn),對項目資料進(jìn)行專項的存放并對其完整度進(jìn)行監(jiān)督。指揮部作為補(bǔ)償金計算依據(jù)的原始資料大部分沒有歸檔到位,資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作,建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料,并做好統(tǒng)計工作。
(四)加強(qiáng)項目財務(wù)核算管理加強(qiáng)項目單位財務(wù)人員的教育培訓(xùn),提高財務(wù)核算管理水平。嚴(yán)格按照項目預(yù)算批復(fù)核算項目成本,切實(shí)做到只有具備金額準(zhǔn)確、要素齊全、手續(xù)完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據(jù),規(guī)范項目資金的使用及核算管理。
(五)加強(qiáng)資金監(jiān)管。鄉(xiāng)政府對撥出征拆資金的使用情況要監(jiān)管到位,確保資金使用到高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷項目的征拆工作中,一定要跟蹤到征拆資金的最終流向,確保資金用于規(guī)定的用途。
高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第六期征地拆遷工程建設(shè)項目未辦理相關(guān)的結(jié)算、審計,施工成本暫以合同金額為準(zhǔn)。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇五
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
按照縣委、縣政府關(guān)于脫貧攻堅“三類三提升”決策部署和工作要求,我局編制了項目工作實(shí)施方案,提交縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)討論審簽后于20xx年5月14日以《甘洛縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目實(shí)施方案的通知》(甘府辦發(fā)【20xx】29號)文件印發(fā)了實(shí)施方案。甘洛縣脫堅辦《關(guān)于印發(fā)甘洛縣20xx年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案的通知》(甘脫領(lǐng)辦發(fā)【20xx】4號)及《甘洛縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號)下達(dá)“短平快”項目計劃及資金。
積極引導(dǎo)發(fā)展貧困戶“短平快”種養(yǎng)殖業(yè)項目,按照項目計劃要求對全縣建檔立卡貧困戶以脫貧攻堅農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧種養(yǎng)殖業(yè)“短平快”項目以獎代補(bǔ)形式予以產(chǎn)業(yè)扶持和獎勵,實(shí)現(xiàn)以短促長增收效益,促進(jìn)貧困群眾種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)增收脫貧和滿意度、獲得感。
計劃覆蓋全縣建檔立卡貧困戶15371戶,發(fā)展種植業(yè)1600畝,發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)豬牛羊及小家禽187370頭(只、羽)。
(三)項目資金申報相符性。
縣里編制統(tǒng)一的總體實(shí)施方案,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況因地制宜編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的具體實(shí)施方案。甘洛縣20xx年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧“短平快”項目申報計劃內(nèi)容與甘洛縣農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況相符合,申報目標(biāo)合理可行。
介于山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變、氣候海拔梯度差大、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習(xí)慣及風(fēng)俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導(dǎo)致農(nóng)戶在實(shí)際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)、安排、經(jīng)營實(shí)施中會有較大的波動變化性,進(jìn)而導(dǎo)致項目實(shí)施結(jié)果與原計劃內(nèi)容會有一定的`實(shí)際差異性和變動性。本項目的執(zhí)行結(jié)果以實(shí)際實(shí)施后結(jié)果為準(zhǔn)。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
根據(jù)《甘洛縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金使用計劃的通知》(甘財農(nóng)【20xx】20號),下達(dá)項目計劃資金3078.2萬元,資金到位率100%。
2.資金使用。
截至目前為止,完成全縣28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227村12687戶建卡戶兌付打卡入戶獎補(bǔ)資金2445.246萬元。按照甘府辦發(fā)【20xx】29號的工作要求在1000—3000元/戶的獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)施分戶合理差異化獎補(bǔ)。
農(nóng)戶按照因地制宜的原則,借鑒參考種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種養(yǎng)結(jié)合等因地制宜的戶營型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形式,防止死搬硬套的僵化生產(chǎn)方式,以種養(yǎng)殖實(shí)際增收為目標(biāo),更多的結(jié)合實(shí)際的種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)和市場經(jīng)營價格價值、收益等因素靈活多變的以市場為主導(dǎo)開展實(shí)際生產(chǎn)。
(二)項目財務(wù)管理情況。
由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一將資金報賬申請和驗收綜合材料及補(bǔ)助花名冊等項目相關(guān)材料提交縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。審核通過后,以“銀行代發(fā)、打卡入戶”方式報賬兌付獎補(bǔ)資金到項目貧困建卡戶的銀行賬戶里。
(三)項目組織實(shí)施情況。
一)組織領(lǐng)導(dǎo)。
按照“屬地實(shí)施,分級管理,農(nóng)戶自愿,分戶實(shí)施,宜種則種、宜養(yǎng)則養(yǎng)”的原則,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分考慮和體現(xiàn)“三類三提升”的合理差異化工作要求,立足當(dāng)?shù)刈匀粭l件、資源狀況和氣候特點(diǎn)及貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需求,結(jié)合鄉(xiāng)、村、組或自然村等區(qū)域布局具體條件,充分尊重農(nóng)戶自主種養(yǎng)生產(chǎn)意愿,由貧困戶自主選擇適合自身家庭種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實(shí)際條件相適應(yīng)的戶營型種養(yǎng)殖“短平快”項目,激發(fā)貧困戶自主增收內(nèi)生動力開展“短平快”獎補(bǔ)項目。
二)政策宣傳。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村相關(guān)責(zé)任主體吃透政策,準(zhǔn)確把握政策尺度和標(biāo)準(zhǔn),確保把政策標(biāo)準(zhǔn)和文件精神宣傳到村到戶到人;充分利用會議、宣傳墻、宣傳欄等形式,廣泛宣傳政策及工作要求,動員農(nóng)戶、發(fā)動農(nóng)戶、組織農(nóng)戶,充分發(fā)揮貧困農(nóng)戶的主觀能動性,推進(jìn)以獎代補(bǔ)“短平快”項目實(shí)施,發(fā)展壯大農(nóng)牧業(yè),助推脫貧攻堅。
三)責(zé)任落實(shí)。
各項目點(diǎn)所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府為項目實(shí)施責(zé)任主體和監(jiān)管主體,全面負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)項目的實(shí)施、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、檢查、效益核查、驗收、獎補(bǔ)資金報賬申請、獎補(bǔ)資金補(bǔ)助兌付、項目資料收集匯總上報等工作;項目村兩委及幫扶責(zé)任人具體負(fù)責(zé)項目點(diǎn)貧困戶的實(shí)施、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、驗收等工作;駐村工作隊、幫扶單位、村第一書記、幫扶責(zé)任人等按照各自職責(zé),落實(shí)聯(lián)系幫扶責(zé)任,確保責(zé)任分工落實(shí)到鄉(xiāng)、到村、到組、到戶、到人,確保項目有序推進(jìn)。
四)風(fēng)險防范及管理。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)動植物疫病疫情、自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)、市場產(chǎn)銷等風(fēng)險波動因素的動態(tài)預(yù)警和風(fēng)險防范,按照“早、快、嚴(yán)、小”的原則,強(qiáng)化網(wǎng)格化風(fēng)險防控科學(xué)處理原則,盡量減小風(fēng)險因素不利影響。項目推進(jìn)中嚴(yán)禁弄虛作假、虛報假報、套取獎補(bǔ)資金。對工作不到位、進(jìn)展緩慢的通報批評;對故意拖延,推進(jìn)不力的,嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;違反相關(guān)規(guī)定導(dǎo)致動植物疫情傳播損失的將嚴(yán)格追責(zé)。
五)考核。
縣目標(biāo)績效管理辦公室加大監(jiān)督考核力度,將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧以獎代補(bǔ)“短平快”項目實(shí)施工作納入目標(biāo)督辦考核事項,列入各責(zé)任單位年度績效目標(biāo)責(zé)任考核范圍。
(一)項目完成情況。
通過項目實(shí)施,截至目前完成建設(shè)、驗收及資金報賬28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)227個村12687戶,兌付打卡入戶獎補(bǔ)資金2445.246萬元。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)打卡失敗的建設(shè)戶已經(jīng)按照補(bǔ)打程序完成補(bǔ)助資金補(bǔ)打。項目實(shí)施后一定程度上促進(jìn)了貧困建卡戶種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和家庭收益的提高。
(二)項目效益情況。
1、經(jīng)濟(jì)效益。
通過項目實(shí)施,促進(jìn)貧困建卡戶發(fā)展蔬菜等短期經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)作物7150.25畝,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)371762萬(頭、只、羽),12687戶建卡戶“短平快”獎補(bǔ)性增收2445.246萬元,戶均獎補(bǔ)性增收0.1923萬元。
2、社會效益。
通過項目實(shí)施,促進(jìn)貧困建卡戶發(fā)展種養(yǎng)殖生產(chǎn),增加經(jīng)濟(jì)收入,改善了生產(chǎn)生活條件和自食生活改善,有利于促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧。
3、生態(tài)效益。
通過項目實(shí)施,促進(jìn)種養(yǎng)循環(huán),減少化肥使用量和使用面積,改善土壤環(huán)境。
4、可持續(xù)效益及服務(wù)對象滿意度。
通過項目實(shí)施,貧困建卡戶生產(chǎn)生活條件得到了持續(xù)發(fā)展和改善提高,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。群眾反映滿意。
(一)問題。
3、山區(qū)受地形、地勢的制約,生產(chǎn)、生活區(qū)域相對分散,交通的限制,在一定程度上影響了項目的壯大和效益的持續(xù)發(fā)揮。
4、山區(qū)農(nóng)村農(nóng)戶分散、道路交通及市場交易條件差異大,地形多變、氣候海拔梯度差大、區(qū)域民族群眾生產(chǎn)習(xí)慣及風(fēng)俗差異等多種不確定因素的影響,小農(nóng)戶型的戶營型種養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)模式常常導(dǎo)致農(nóng)戶在實(shí)際種養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)、安排、經(jīng)營實(shí)施中會有較大的波動變化性,進(jìn)而導(dǎo)致項目實(shí)施結(jié)果與原計劃內(nèi)容會有一定的實(shí)際差異性和變動性。
(二)相關(guān)建議。
1、建議加大鄉(xiāng)村社會化服務(wù)管理體制和隊伍的建立,增強(qiáng)社會化服務(wù)支撐能力。
2、加大技術(shù)培訓(xùn),提高技術(shù)保障能力。
3、加大農(nóng)戶自主生產(chǎn)創(chuàng)業(yè)引導(dǎo),變被動脫貧為主動脫貧。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇六
根據(jù)《五指山市嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)獎勵補(bǔ)貼的實(shí)施方案》(五府辦[20xx]237號)精神,20xx年“以獎代補(bǔ)”專項資金47.1萬元納入財政預(yù)算。我市登記在冊的三級及三級以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人,經(jīng)相關(guān)職能部門對監(jiān)護(hù)人的監(jiān)護(hù)管理責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行認(rèn)定后,20xx年12月對符合領(lǐng)取條件的151名監(jiān)護(hù)人落實(shí)了“以獎代補(bǔ)”政策,人均年度發(fā)放3000元,共45.3萬元,當(dāng)年全部發(fā)放完畢。
(二)分解下達(dá)資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年3月5日五指山市財政局下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)市級部門預(yù)算的通知》(五財[20xx]68號),下達(dá)項目預(yù)算資金47.1萬元??冃繕?biāo)為幫助嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員更好地履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任。
(一)前期準(zhǔn)備。
擬定實(shí)施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。
(二)組織過程。
制定并下發(fā)《市委政法委“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”績效評價工作方案》,成立委機(jī)關(guān)項目績效評價工作小組。根據(jù)項目特點(diǎn),通過數(shù)據(jù)填報、實(shí)地隨訪、座談會等方法收集相關(guān)評價數(shù)據(jù),按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行項目支出績效自評,撰寫績效自評報告。
(三)分析評價。
截止20xx年12月31日,本項目已完成,資金到位率100%,資金執(zhí)行率為96.2%。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”綜合評價為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果,服務(wù)對象滿意度達(dá)100%。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”為市財政預(yù)算項目資金,資金總額47.1萬元,于20xx年3月份撥付到位,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”共計47.1萬元,截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,項目資金執(zhí)行率96.2%。項目資金執(zhí)行率未完成的原因是:我市登記在冊的三級及三級以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人,由于嚴(yán)重精神障礙患者管理屬于動態(tài)管理,為保障“以獎代補(bǔ)”政策惠及新增患者,本項目年初預(yù)算按157人(人均3000元)申請財政資金,因此造成項目資金執(zhí)行率未完成的情況。
3.項目資金管理情況分析。
市委政法委對“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”的使用撥款程序規(guī)范,符合國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定。項目支出嚴(yán)格按照《五指山市嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人申領(lǐng)獎勵補(bǔ)貼的實(shí)施方案》(五府辦[20xx]237號)要求,由相關(guān)職能部門核查認(rèn)定監(jiān)護(hù)人在年度內(nèi)履行監(jiān)護(hù)管理情況,被監(jiān)護(hù)人未發(fā)生肇事肇禍行為的,通過“一卡通”按時足額計發(fā)獎勵補(bǔ)貼。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
截止20xx年12月31日,項目資金共使用45.3萬元,完成率96.2%,全部用于對符合領(lǐng)取條件的監(jiān)護(hù)人發(fā)放獎勵補(bǔ)貼。
(2)項目完成質(zhì)量。
通過本項目的實(shí)施,幫助嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員更好地履行了管理責(zé)任,提高了對嚴(yán)重精神障礙患者救治救助力度。項目完成質(zhì)量為優(yōu)。
(3)項目實(shí)施進(jìn)度。
截止20xx年12月31日,“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”完成實(shí)施。
(4)項目成本節(jié)約情況。
20xx年登記在冊的三級以上嚴(yán)重精神障礙患者共151人,經(jīng)嚴(yán)格核查,對符合領(lǐng)取條件的151名監(jiān)護(hù)人落實(shí)了“以獎代補(bǔ)”政策,人均年度發(fā)放3000元,共45.3萬元,節(jié)余資金1.8萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)項目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。
項目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在減輕了患者家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
(2)項目實(shí)施的社會效益分析。
通過項目的實(shí)施,進(jìn)一步提高了患者監(jiān)護(hù)人員履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生,20xx年全市未發(fā)生嚴(yán)重精神障礙患者重大違法犯罪案(事)件。
(3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。
“嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”項目不產(chǎn)生生態(tài)效益。
(4)項目實(shí)施的可持續(xù)性影響分析。
通過項目的實(shí)施,進(jìn)一步提高嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人員履行監(jiān)護(hù)管理責(zé)任的水平和能力,從源頭上防止肇事肇禍案事件的發(fā)生,具有可持續(xù)性。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
已組織實(shí)施并完成項目,服務(wù)對象的滿意度達(dá)到100%。
該項目為經(jīng)常性項目,當(dāng)年已經(jīng)完成績效目標(biāo)。
1.利用項目績效監(jiān)督,將促進(jìn)本單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。
2.在績效自評結(jié)果的運(yùn)用中,積極探索建立績效自評結(jié)果的'責(zé)任追究制度,把績效自評結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)合起來,建立公開、警示制度,對績效自評中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為堅決進(jìn)行揭露和處罰。
3.在5月20日前將《中共五指山市委政法委員會20xx年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)項目績效自評報告》報送市財政監(jiān)督管理局,待審核后發(fā)布到五指山市政府的網(wǎng)站,向社會公開,接受群眾的監(jiān)督。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。市委政法委高度重視專項資金的使用,嚴(yán)格資金審批,提供資金的使用效益,二是管理規(guī)范,按照項目資金管理辦法來嚴(yán)格執(zhí)行,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,有效規(guī)范和加強(qiáng)專項資金的管理。三是??顚S?,嚴(yán)格按照省、市專項資金管理辦法的規(guī)定,做到專項核算,專項專用,沒有截留、擠占現(xiàn)象。
無
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇七
支持勞動者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè),推動解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。
1.前期準(zhǔn)備。
一是建立和完善自評工作的組織機(jī)構(gòu),按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)工作小組。明確分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開展自評工作,財務(wù)科牽頭組織實(shí)施自評工作;二是及時召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責(zé)和工作步驟,確保自評工作按期、保質(zhì)完成。
2.組織實(shí)施。
一是及時召開績效評價培訓(xùn)會議,明確專門人員負(fù)責(zé)具體工作。二是及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作。三是根據(jù)已設(shè)定的績效目標(biāo),認(rèn)真總結(jié)20xx年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款各項工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,按時完成項目績效自評報告。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
20xx年,市財政下達(dá)了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)專項資金9.30萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
項目資金使用依據(jù)相關(guān)的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預(yù)算法》等國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求。
3.項目資金管理情況。
??顚S?,嚴(yán)格控制項目資金開支標(biāo)準(zhǔn),項目經(jīng)費(fèi)納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理,將會議費(fèi)、交通費(fèi)、接待費(fèi)、辦公費(fèi)等成本性支出嚴(yán)格控制在合理范圍內(nèi),本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經(jīng)費(fèi),杜絕經(jīng)費(fèi)支出隨意性。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況100%。
2.效益指標(biāo)完成情況100%。
3.滿意度指標(biāo)完成情況100%。
20xx年完成各項績效目標(biāo)。
20xx年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎補(bǔ)專項資金項目績效評價自評分100分,等級為“優(yōu)”。
績效評價結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定和要求,及時在單位門戶網(wǎng)站上公開。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預(yù)算管理工作,把加強(qiáng)財務(wù)規(guī)范化管理作為一項重要政治任務(wù)來抓。成立了財規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組和辦事機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)人任組長,其他局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長,機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員,為做好預(yù)算管理工作提供了堅實(shí)的組織保障。
二是強(qiáng)化預(yù)算管理工作的全程性。在工作小組的.領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。
三是加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點(diǎn),多次召開協(xié)調(diào)會,對項目績效指標(biāo)設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進(jìn)行研究、討論,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,努力提高資金使用效率。四是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。認(rèn)真按照內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定,對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。
無
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇八
婁底市交通運(yùn)輸局為全市交通項目建設(shè)與交通運(yùn)輸管理的主管部門,內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、法制科、計劃統(tǒng)計科、基本建設(shè)科、交通運(yùn)輸管理科、安全監(jiān)督科、財務(wù)科、綜合規(guī)劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰(zhàn)備科、離退休人員管理科、機(jī)關(guān)黨委等15個職能科室,下轄市道路運(yùn)輸管理處、市農(nóng)村公路管理處、市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔(dān)全市綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃與協(xié)調(diào),全市交通項目建設(shè)的市場監(jiān)管和交通運(yùn)輸市場的監(jiān)管職能。
(二)項目的實(shí)施依據(jù)。
為加快全市農(nóng)村公路建設(shè)步伐,充分發(fā)揮農(nóng)村公路在全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支撐帶動作用;進(jìn)一步完善我市農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),加快貧困地區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰(zhàn),全面提升交通運(yùn)輸服務(wù)水平。市政府每年安排農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)專項資金,年初列入財政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視全市農(nóng)村公路建設(shè),每年對農(nóng)村公路建設(shè)重點(diǎn)工作進(jìn)行專題安排部署。根據(jù)婁底市財政局、婁底市交通運(yùn)輸局《關(guān)于印發(fā)婁底市市本級農(nóng)村公路小型項目補(bǔ)助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求,結(jié)合各縣(市、區(qū))農(nóng)村公路的實(shí)際情況,20xx年安排農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)500萬元,主要用于全市農(nóng)村公路可持續(xù)發(fā)展、完善農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。
(三)專項年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。
績效指標(biāo)設(shè)定為:
數(shù)量指標(biāo):完成農(nóng)村公路改建150公里。
質(zhì)量指標(biāo):合格率達(dá)到100%。
時效指標(biāo):20xx年年底完工、完工及時率100%。
成本指標(biāo):1000萬元。
滿意度指標(biāo):群眾滿意率90%以上。
(四)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
加快農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高農(nóng)民生活水平,改善農(nóng)村消費(fèi)有著十分重要的戰(zhàn)略意義。隨著國道、省道等骨干線公路的形成,農(nóng)村公路建設(shè)的重要性和必要性已日益凸現(xiàn),農(nóng)村公路是連接國省道,延伸到鄉(xiāng)村組戶,是公路網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)部分,也是直接服務(wù)于農(nóng)村,造福于農(nóng)民的基礎(chǔ)設(shè)施,是公路經(jīng)濟(jì)最終得以形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的開支范圍是:全市農(nóng)村公路、橋梁及其附屬設(shè)施的新建、改建和水毀恢復(fù)等方面的補(bǔ)助;市領(lǐng)導(dǎo)的扶貧村、示范村、美麗鄉(xiāng)村示范片區(qū)及現(xiàn)場辦公等;水毀、災(zāi)毀公路修復(fù)及橋梁改造;通組公路路基工程建設(shè);撤并村后,打通“斷頭”路、邊界路;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作社等公路建設(shè)。補(bǔ)助資金的安排遵循突出重點(diǎn),兼顧一般的原則。根據(jù)《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規(guī)定的比例,主要完善農(nóng)村公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),提升農(nóng)村公路服務(wù)水平,優(yōu)先安排新農(nóng)村公路建設(shè)示范項目和扶貧幫困農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施落后的行政村等。
(一)資金安排落實(shí)、總投入等情況。
20xx年,市財政年初預(yù)算安排我局農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)1000萬元,因全市統(tǒng)一調(diào)減專項資金50%,我局實(shí)際安排的以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)500萬元。總共安排107個項目,建設(shè)里程157公里,項目預(yù)算總投資2400萬元,年底前已經(jīng)全部完成預(yù)算投資目標(biāo),投資完成率100%。
(二)資金的實(shí)際使用情況。
1.項目資金使用情況分析。
20xx年我局使用的農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出500萬元,年底無結(jié)余。其中:婁底經(jīng)開區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)里程3.3公里,補(bǔ)助資金10萬元,婁星區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)里程28.2公里,補(bǔ)助資金96萬元,冷水江市農(nóng)村公路建設(shè)里程25.1公里,補(bǔ)助資金74萬元,漣源市農(nóng)村公路建設(shè)里程35公里,補(bǔ)助資金104萬元,雙峰縣農(nóng)村公路建設(shè)里程30.6公里,補(bǔ)助資金100萬元,新化縣農(nóng)村公路建設(shè)里程34.8公里,補(bǔ)助資金116萬元。
(三)資金的管理情況。
一是管理制度健全。按照市里要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯(lián)合發(fā)文,制定了《關(guān)于印發(fā)婁底市市本級農(nóng)村公路小型項目補(bǔ)助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴(yán)格遵循??顚S玫墓芾碓瓌t。專項項目的申報嚴(yán)格按照婁財建〔20xx〕342號文件的要求進(jìn)行,專項資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項目建設(shè)和資金投入。
二是資金撥付審批手續(xù)完整。首先由項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)或縣市區(qū)交通運(yùn)輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進(jìn)行初步審核,然后報市財政局對我局初審合格的項目進(jìn)行再次審核,初步確定補(bǔ)助項目和補(bǔ)助金額,最后市財政局會同我局將初步確定的補(bǔ)助項目和補(bǔ)助金額報市政府審定。由市政府審定后,市財政局會同我局聯(lián)合行文發(fā)縣市區(qū)財政局和交通運(yùn)輸局,然后由市財政將補(bǔ)助資金按照文件上分配好的數(shù)額下?lián)芙o縣市區(qū)財政局。各項資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、??顚S茫淮嬖谥С鲆罁?jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項目建設(shè)得到了切實(shí)的保障。
三是會計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進(jìn)行會計核算,并做好會計記錄,真實(shí)的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。
(一)項目組織情況。
20xx年農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)資金項目,先由基層出具報告,報縣市區(qū)交通運(yùn)輸部門審核,然后由縣市區(qū)匯總統(tǒng)一向我局出具申請報告,我局匯總報經(jīng)局黨組集體研究審查后,再報市財政部門進(jìn)行審定,最后由市財政局報市政府領(lǐng)導(dǎo)審簽,最終由市財政局和市交通運(yùn)輸局兩家聯(lián)合行文下發(fā)實(shí)施的項目補(bǔ)助資金。
(二)項目管理情況。
農(nóng)村公路是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的'基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性設(shè)施,是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐,因此,加快發(fā)展農(nóng)村公路,改善農(nóng)村交通狀況,是建設(shè)農(nóng)村小康社會的必然要求。我局堅持把農(nóng)村公路項目建設(shè)作為交通運(yùn)輸工作的重中之重,始終保持項目建設(shè)的強(qiáng)勁態(tài)勢,加強(qiáng)對項目實(shí)施的督查力度,努力加快發(fā)展農(nóng)村公路,不斷改善農(nóng)村交通狀況。20xx年我市共組織實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)項目107個,我們嚴(yán)格按照婁底市財政局、婁底市交通運(yùn)輸局《關(guān)于印發(fā)婁底市市本級農(nóng)村公路小型項目補(bǔ)助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)文件要求進(jìn)行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。
(一)績效目標(biāo)完成情況。
20xx年底我局組織實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)項目107個,補(bǔ)助資金500萬元,建設(shè)完工里程157公里,為年目標(biāo)任務(wù)104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達(dá)到100%,完工及時率100%。群眾滿意率90%以上。其中:婁底經(jīng)開區(qū)項目1個,建設(shè)里程3.3公里,預(yù)算總投資50萬元,婁星區(qū)項目21個,建設(shè)里程28.2公里,預(yù)算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設(shè)里程25.1公里,預(yù)算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設(shè)里程35公里,預(yù)算總投資530萬元,雙峰縣項目25個,建設(shè)里程30.6公里,預(yù)算總投資460元,新化縣項目17個,建設(shè)里程34.8公里,預(yù)算總投資530萬元。
通過推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè),加快農(nóng)村公路的建設(shè)步伐,使全市公路網(wǎng)結(jié)構(gòu)得到明顯改善,公路的通達(dá)深度明顯提高,是實(shí)現(xiàn)交通新的跨越式發(fā)展的重要保障。要貫徹“五個統(tǒng)籌”,實(shí)現(xiàn)交通全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展,重點(diǎn)之一就是要解決農(nóng)村公路通達(dá)和暢通問題。因此,我局把解決好農(nóng)村公路發(fā)展問題作為交通工作的重中之重。
(二)綜合評價情況及評價結(jié)論。
婁底市交通運(yùn)輸局20xx年度農(nóng)村公路建設(shè)以獎代補(bǔ)資金專項績效自評綜合得分為100分。
在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項目的實(shí)施工作。項目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇九
(一)項目概況。項目實(shí)施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院;覆蓋地區(qū):巴彥縣。
(二)項目績效目標(biāo)情況。國家醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(公立醫(yī)院改革)補(bǔ)助項目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)全部完成。
在全縣衛(wèi)生健康工作會議上,均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè),提升職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項目資金共計386萬元,全部用于衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè),促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)能力提升。
(一)項目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目資金預(yù)算386萬元,其中中央財政資金:236萬元;地方財政資金150萬元,全部到位并按照項目要求組織實(shí)施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達(dá)到預(yù)期目的。數(shù)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%;質(zhì)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%;時效指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%;成本指標(biāo)全年完成值有效。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
項目預(yù)期目標(biāo)全部完成,項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標(biāo)中加強(qiáng)了對重點(diǎn)行業(yè)的`危害因素監(jiān)測,為衛(wèi)生行政部門對重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理提供了科學(xué)依據(jù),為工人的身體健康保駕護(hù)航;可持續(xù)影響指標(biāo)中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測能力得到提高。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十
按照《山東省財政廳山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升)預(yù)算指標(biāo)的通知》(魯財社指〔2019〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項目疾病控制工作實(shí)施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號)、《濟(jì)南市財政局濟(jì)南市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預(yù)算指標(biāo)的通知》(濟(jì)財社指〔2019〕51號)和《關(guān)于印發(fā)濟(jì)南市2019年度疾病預(yù)防控制相關(guān)重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實(shí)施方案的通知》(濟(jì)衛(wèi)疾控函〔2019〕39號)要求,結(jié)合2019年度全市結(jié)核病防治工作計劃,按照2019年中央補(bǔ)助山東省結(jié)核病防治項目實(shí)施方案的要求,積極落實(shí)各項工作要求,設(shè)定了年度總體工作目標(biāo),即加強(qiáng)結(jié)核病患者治療和管理,提高結(jié)核病患者和耐多藥結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結(jié)防機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強(qiáng)督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo),強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn),完善體系建設(shè),建立聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,實(shí)驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務(wù)目標(biāo),肺結(jié)核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,公眾和患者的健康權(quán)益得到保障、滿意度高。
本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執(zhí)行數(shù)184.87萬元,執(zhí)行率為100%。
2019年,我市報告肺結(jié)核和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率96.91%、肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率39.06%(未達(dá)到大于50%要求),主要由于我市大多數(shù)肺結(jié)核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達(dá)到50%的要求;耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結(jié)核患者成功治療率96.21%、肺結(jié)核患者規(guī)范管理率99.23%。
2019年,根據(jù)計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進(jìn)會,安排部署業(yè)務(wù)工作,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,落實(shí)相關(guān)措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進(jìn)會和溝通協(xié)調(diào)會,起到了部署、推動工作的預(yù)期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目舉辦培訓(xùn)班2次,兩個培訓(xùn)班邀請國家及省級領(lǐng)導(dǎo)和專家授課,師資力量雄厚,培訓(xùn)內(nèi)容豐富,極大提升了培訓(xùn)質(zhì)量。按照要求開展了半年督導(dǎo)檢查、學(xué)校結(jié)核病專項排查,及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。
全市按照《中國結(jié)核病防治實(shí)施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結(jié)核病防控工作,積極開展患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作,免費(fèi)提供一線抗結(jié)核藥物,減少耐藥肺結(jié)核發(fā)生,為患者個人及社會減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),減少肺結(jié)核疫情發(fā)生,保護(hù)群眾身體健康,服務(wù)對象滿意度,12345咨詢件均及時回復(fù)。
自評得分總分為98.75分。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十一
根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好2020年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項目實(shí)施調(diào)度與績效評價工作的通知》要求,現(xiàn)將西雙版納州2020年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護(hù))績效管理自評情況報告如下:
根據(jù)《云南省財政廳云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2020年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(非貧困縣)的通知》(云財農(nóng)〔2020〕116號)精神,西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達(dá)2020年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(西財農(nóng)〔2020〕111號),迅速將資金及績效目標(biāo)下達(dá)景洪市、勐??h、勐臘縣開展工作。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。景洪市2020年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目預(yù)算1860萬元,截止2020年12月30日,實(shí)際到位項目資金1860萬元,資金到位率100%。勐??h。2019年底,西財農(nóng)發(fā)(2019)252號文件、下達(dá)勐??h2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4593萬元;2020年,西財農(nóng)發(fā)(2020)111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元;根據(jù)西財農(nóng)發(fā)(2020)211號文件、實(shí)際下達(dá)到縣財政2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金是4466萬元。勐臘縣2020年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到2020年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼)1880萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止2020年6月2日,景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶24.7萬畝。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)75.31元/畝,合計兌現(xiàn)資金1860萬元,其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元,兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬元,兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)43.93元/畝。2020年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目全年預(yù)算總額1860萬元,資金執(zhí)行數(shù)1860萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。勐海縣2020年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4466萬元,歷年結(jié)余耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5.09萬元,2020年可兌付的耕地地力保護(hù)資金為4471.09萬元,補(bǔ)貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農(nóng)場管委會,補(bǔ)貼面積為665467.8畝,補(bǔ)貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、4個農(nóng)村管理委員會實(shí)際撥付到戶補(bǔ)貼金額1878.9935萬元(不含歷年結(jié)余75.17萬元),補(bǔ)貼面積25.9萬畝,享受補(bǔ)貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實(shí)施好耕地地力補(bǔ)貼工作,切實(shí)保護(hù)種糧戶利益,促進(jìn)糧食生產(chǎn)和供給,保障糧食安全,增加農(nóng)民收入,推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展,各級黨委、政府高度重視補(bǔ)貼工作,一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標(biāo)語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策,做到補(bǔ)貼范圍和依據(jù)宣傳到戶,補(bǔ)貼金額核定到戶,補(bǔ)貼數(shù)額公布到戶,補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)到戶,實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼政策家喻戶曉,有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認(rèn)真制定實(shí)施方案。各縣市制定了實(shí)施方案,確保保護(hù)補(bǔ)貼政策落到實(shí)處,能及時、準(zhǔn)確將補(bǔ)貼資金兌付到種地農(nóng)民手中;三是層層抓落實(shí)。召開會議,專題研究安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作,確保及時補(bǔ)貼工作有效落到實(shí)處;并安排相對應(yīng)科室負(fù)責(zé),加強(qiáng)補(bǔ)貼實(shí)施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.景洪市。
數(shù)量指標(biāo):2020年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝,產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積:3.86萬畝,產(chǎn)量1.53萬噸;玉米面積25.7萬畝,產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達(dá)30萬畝播種面積績效目標(biāo),農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積24929戶246952.71畝。
質(zhì)量指標(biāo):補(bǔ)貼對象審核準(zhǔn)確性,符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放;補(bǔ)貼面積審核準(zhǔn)確性,不符合條件的耕地均不予補(bǔ)貼;補(bǔ)貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴(yán)格按照景洪市2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案要求發(fā)放。景洪市2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。
時效指標(biāo):按照中央、省、州耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放時限按時發(fā)放。
可持續(xù)影響指標(biāo):景洪市2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目實(shí)施,減少農(nóng)藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農(nóng)家肥;一是鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護(hù)地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結(jié)構(gòu),提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的`措施。
滿意度指標(biāo)。農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策公開95%,補(bǔ)貼農(nóng)戶滿意度95%。
2、勐海縣。
數(shù)量指標(biāo):2020年勐??h種糧面積為70.01萬畝,預(yù)計產(chǎn)量達(dá)29.3萬噸;實(shí)際納入補(bǔ)貼的面積66.55萬畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補(bǔ)貼面積范圍。
質(zhì)量指標(biāo):為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護(hù),補(bǔ)貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于:減少農(nóng)藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農(nóng)家肥;鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè);大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施,推廣水肥一體化,主動保護(hù)地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結(jié)構(gòu),提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護(hù)、提升的措施。
時效指標(biāo):提高種糧農(nóng)民的積極性,確保勐??h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
成本指標(biāo):不折不扣嚴(yán)格執(zhí)行國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。
社會效益指標(biāo):提高種糧農(nóng)民的積極性,確保勐海縣糧食主產(chǎn)縣地位不動搖,阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為,為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)。
可持續(xù)影響指標(biāo):提高了糧農(nóng)投入有機(jī)肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
滿意度指標(biāo):指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度:國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策,減輕了投入負(fù)擔(dān)、增加了種植收入,涉及農(nóng)戶滿意度達(dá)100%。
3、勐臘縣。
數(shù)量指標(biāo):2020年糧食作物播種面積(萬畝)任務(wù)為29.52萬畝,通過上年實(shí)際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù),經(jīng)核定2020年補(bǔ)貼實(shí)際面積為25.91萬畝。
質(zhì)量指標(biāo):全縣耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼受益農(nóng)戶31775戶。
時效指標(biāo):兌現(xiàn)農(nóng)民的補(bǔ)貼發(fā)放到位率100%。
可持續(xù)影響指標(biāo):建檔立卡貧困人口受益5615戶。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):增加個人耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼的收入1878.99萬元。
滿意度指標(biāo):指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度%:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策公開率達(dá)到100%。
2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目按照項目方案實(shí)施,完成績效目標(biāo),工作中存在問題:一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯,農(nóng)資成本逐年上漲,農(nóng)民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時,出現(xiàn)提供的賬號與實(shí)際申報姓名不相符,導(dǎo)致補(bǔ)貼資金未能及時兌付到農(nóng)戶卡中;三是確權(quán)戶主與補(bǔ)貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致,農(nóng)戶換卡、補(bǔ)卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易,農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出,補(bǔ)貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠,掌握政策不細(xì)致,在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象,造成多次返回更正核實(shí)農(nóng)戶信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項工作經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進(jìn)村入戶開展工作困難,出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補(bǔ)貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門對接,加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼資金監(jiān)督督促,及時將補(bǔ)貼兌付農(nóng)戶手中;同時加大農(nóng)民補(bǔ)貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度,提高基層工作效率。
項目實(shí)施,彌補(bǔ)了糧價偏底的不足,提高了種糧農(nóng)民的`積極性,為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ),保障了糧食安全。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十二
根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本,下達(dá)三亞市業(yè)余體育學(xué)校的經(jīng)常性項目“教學(xué)管理”,我校主管部門為三亞市旅游和文化廣電體育局;項目負(fù)責(zé)人為:沈燕??;聯(lián)系電話:138xxxxxx。
項目概述如下:根據(jù)《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,
(4)教練員培訓(xùn)1.00萬元:更新、提高教練員業(yè)務(wù)知識,更好地提高教學(xué)訓(xùn)練水平;
(5)圖書、資料1.00萬元:購買學(xué)生圖書室書籍、教練員學(xué)習(xí)資料費(fèi);購買宣傳教育用品,開展宣傳教育活動。(20xx年安排28.00萬元)。
(二)項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況。
該項目總體目標(biāo)及20xx年年度目標(biāo):保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:實(shí)際完成執(zhí)行率100%,完成預(yù)算開支。能夠保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。
(一)項目決策情況。
該項目根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本及相關(guān)文件依據(jù)編制預(yù)算,各項工作任務(wù),決策依據(jù)充足。且每項工作都嚴(yán)格按照市財政局預(yù)算編制審核程序辦理。
(二)項目資金安排落實(shí)、總投入等情況。
20xx年預(yù)算情況如下:資金總額-年初預(yù)算數(shù)28萬元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)28萬元,財政資金-年初預(yù)算數(shù)28萬元財政資金-全年預(yù)算數(shù)28萬元,專戶-年初預(yù)算數(shù)0萬元,專戶全年預(yù)算數(shù)0萬元,單位年初預(yù)算數(shù)0萬元,單位全年預(yù)算數(shù)0萬元。
(三)項目資金實(shí)際使用情況。
20xx年資金執(zhí)行情況如下:資金總額-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,資金總額-執(zhí)行率100.00%元,其中:財政資金-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,財政資金-執(zhí)行率100.00%,專戶全年執(zhí)行數(shù)0萬元,專戶-執(zhí)行率0,單位全年執(zhí)行數(shù)0萬元,單位全年執(zhí)行率0。
(四)項目資金管理情況。
該項目根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度以及市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求,每年列入財政年度預(yù)算,納入財政項目資金管理,確保了項目資金的落實(shí)??偼度腠椖抠Y金28萬元,其中校舍維護(hù)費(fèi)10萬元;教練員培訓(xùn)費(fèi)1萬元;圖書、資料,宣傳費(fèi)1萬元;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi)10萬元;學(xué)生用水、用電費(fèi)6萬元。資金全部由財政國庫集中支付。支出依據(jù)合規(guī),不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,在管理過程中嚴(yán)格遵守財政委派會計核算制度。
根據(jù)我校教學(xué)管理的經(jīng)費(fèi)需求,以及市財政局20xx年編制預(yù)算的要求,由主要領(lǐng)導(dǎo)召開校長辦公會議,經(jīng)過上會通過相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的編報,做到有組織、有落實(shí)、有督促、有依據(jù)、有審核,使項目的實(shí)施得以落實(shí)到位。
(二)項目管理情況。
為了教學(xué)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)使用落到實(shí)處,我校按照內(nèi)部控制制度開展項目實(shí)施,保障體校校舍維護(hù)費(fèi);教練員培訓(xùn)費(fèi);圖書、資料,宣傳費(fèi);體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費(fèi);學(xué)生用水、用電費(fèi)等開支。并在項目實(shí)施過程中通過項目運(yùn)行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)及解決問題。
截止20xx年12月31日,績效三級指標(biāo)為3個:校舍維修工程次數(shù)4次,超出完成指標(biāo)次數(shù);培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率50.00%,培訓(xùn)成果未達(dá)標(biāo);學(xué)生滿意度95%,滿足學(xué)生教學(xué)訓(xùn)練條件。
(二)項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
在項目實(shí)施中,未完成項目績效目標(biāo)為培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率,其原因為受新冠疫情影響,減少外出參加培訓(xùn),導(dǎo)致培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率下降。
(一)后續(xù)工作計劃。
下一步,將本次績效自評結(jié)果作為今后編制項目經(jīng)費(fèi)的重要參考依據(jù),以確保財政項目資金發(fā)揮社會效益。
(二)主要經(jīng)驗及做法。
在項目資金安排過程中,根據(jù)資金使用情況,我校應(yīng)根據(jù)市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求以及結(jié)合項目資金使用范圍,合理安排項目資金的編制預(yù)算;在項目使用過程中,做到專款專用,嚴(yán)格按照相關(guān)政策開支,減少結(jié)余資金。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十三
1、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
2、項目立項、資金申報的依據(jù)。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4、資金分配的原則及考慮因素。
1、項目主要內(nèi)容。
2、項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報目標(biāo)是否合理可行。
說明項目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
1、資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的'相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
總體評價各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
結(jié)合項目特點(diǎn),總體評價各項目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況,如招投標(biāo)、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。
說明項目主管部門為加強(qiáng)項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、項目完成情況????
對照項目計劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的實(shí)際投資完成和任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評價績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說明原因。
對照預(yù)定績效目標(biāo),評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
對照預(yù)定計劃進(jìn)度說明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
五、項目效果情況
結(jié)合《指標(biāo)表》中該項目所屬行業(yè)類別所列示的項目效果指標(biāo),對項目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價,如項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、功能實(shí)現(xiàn)情況、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結(jié)論及建議
結(jié)合項目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項目決策、項目管理、項目完成、項目效果四個方面對項目進(jìn)行總體評價。
由于該項目建成不久,原水水質(zhì)和設(shè)計水質(zhì)還有一定的差別,導(dǎo)致暫不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
為保證本污水處理工程建成后能正常穩(wěn)定運(yùn)行,建議對車間生產(chǎn)廢水水質(zhì)進(jìn)行一段時間連續(xù)監(jiān)測,盡可能使設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)與原水水質(zhì)相符合,以達(dá)到預(yù)期的效果。
為保證各處理設(shè)施的正常運(yùn)行,本污水處理工程建成投入運(yùn)行后,應(yīng)嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程和維修管理規(guī)定,完善各種規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理,增加廢水的再利用率,降低新鮮水用量,節(jié)約生產(chǎn)成本。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十四
(一)部門基本情況。
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實(shí)有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業(yè)編制人員113人。內(nèi)設(shè)辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務(wù)科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設(shè)移民培訓(xùn)中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實(shí)施年度安置、開發(fā)計劃;負(fù)責(zé)督查驗收由移民資金實(shí)施的移民開發(fā)安置項目;負(fù)責(zé)移民補(bǔ)償費(fèi)、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作;負(fù)責(zé)移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;做好移民培訓(xùn)、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關(guān)部門做好水庫突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查、防治等工作。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。
20xx年我單位實(shí)際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務(wù)支出393.64萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補(bǔ)資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
(一)基本支出。
基本支出是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金及社會保障繳費(fèi);商品和服務(wù)支出主要用于全局的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi);對個人和家庭的補(bǔ)助主要用于員工的退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。我局根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和單位實(shí)際,制定和完善了一系列的財務(wù)管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度的規(guī)定;資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù),相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理上我局進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。按照上級要求嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待制度和內(nèi)部審批制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),遵循厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則,堅持從嚴(yán)從簡,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,對無公函的公務(wù)活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費(fèi)娛樂等情況。20xx年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元,實(shí)際支出2.23萬元,實(shí)際支出小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元。
(二)專項支出。
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補(bǔ)到人、用于移民生產(chǎn)生活補(bǔ)助;二是項目扶持,用于基礎(chǔ)設(shè)施、安全飲水、生產(chǎn)開發(fā)等方面,解決移民村群眾生產(chǎn)生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實(shí)際使用情況分析。
撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達(dá)的項目年度計劃和省財政廳下達(dá)的資金計劃實(shí)施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關(guān)事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于移民扶助金使用管理有關(guān)事項的通知》(湘移發(fā)[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務(wù)審批制度》等相關(guān)規(guī)定,確保了移民項目按計劃組織實(shí)施,確保了資金??顚S?。
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、前期準(zhǔn)備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準(zhǔn)備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府召開專題會議進(jìn)行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環(huán)節(jié),接到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關(guān)業(yè)務(wù)科室對每個項目的可行性及績效性進(jìn)行現(xiàn)場考察調(diào)研,審定最終的項目計劃。
2、組織實(shí)施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產(chǎn)業(yè)項目管理制度》。計劃下達(dá)后,我局及時組織相關(guān)設(shè)計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現(xiàn)場進(jìn)行勘測設(shè)計,依程序辦理開工手續(xù),下達(dá)開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實(shí)施單位申請,相關(guān)科室牽頭,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯(lián)合驗收組對項目進(jìn)行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結(jié)算手續(xù)。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強(qiáng)財務(wù)管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據(jù)項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進(jìn)行綜合評價,確保了專項資金的.績效管理工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
項目建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定,縣移民局項目分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和工程科、安置科、財務(wù)科等不定期對項目施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。
(一)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
截至20xx年12月31日,我單位事業(yè)單位國有資產(chǎn)664.3萬元,流動資產(chǎn)532.47萬元,占資產(chǎn)總額80.16%;固定資產(chǎn)131.83萬元,占資產(chǎn)總額19.84%。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
(二)資產(chǎn)管理工作的成效及經(jīng)驗。
1、建立資產(chǎn)管理制度,合理配備并節(jié)約,有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。
2、管理和使用堅持統(tǒng)一政策,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理,責(zé)任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫。
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了部門各單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。我局工作經(jīng)費(fèi)等公務(wù)費(fèi)認(rèn)真執(zhí)行年初部門預(yù)算和縣級財政資金管理相關(guān)要求,有效防止了超預(yù)算,保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn);堅持嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和法規(guī),嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,精打細(xì)算,規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,進(jìn)一步在機(jī)關(guān)財務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等方面加強(qiáng)集中管理,統(tǒng)籌安排,提高了服務(wù)質(zhì)量,降低了運(yùn)行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
(一)預(yù)算編制有待進(jìn)一步優(yōu)化和細(xì)化。
(二)沒有專門的資產(chǎn)管理員,人員配備有待加強(qiáng)。
(三)資金到位不及時。
(一)進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。確實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中,要進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。要進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和行政成本控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(二)進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配備資產(chǎn)管理人員。
(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十五
(一)項目背景、內(nèi)容。
為有效保護(hù)森林資源,踐行綠水青山就是金山銀山理念,按照豐財投(20xx)85號、豐人社文(20xx)28號文件精神,購買服務(wù)21人,購買勞務(wù)28人,開展森林資源管護(hù)、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業(yè)有害生物測報等工作。
(二)項目資金情況。
該項目資金年度預(yù)算資金81.89萬元,為年初預(yù)算項目,縣級資金,實(shí)際到位資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),資金到位率100%,本年度該項目資金使用數(shù)為70.09萬元,資金使用率86%。
(三)績效目標(biāo)。
1、產(chǎn)出指標(biāo)。
(1)數(shù)量指標(biāo):購買護(hù)林員55人。
(2)質(zhì)量指標(biāo):有效管護(hù)森林6.29萬畝。
(3)時效指標(biāo):按時支付率100%。
(4)成本指標(biāo):81.89萬元。
2、效益指標(biāo)。
(2)生態(tài)效益指標(biāo):保護(hù)森林資源,有效改善生態(tài)環(huán)境。
(3)可持續(xù)性影響指標(biāo):管護(hù)延續(xù)性為長期。
3、滿意度指標(biāo):
(1)服務(wù)對象滿意度為95%。
(2)主管單位滿意度為95%。
(四)部門(單位)職能職責(zé)。
豐都縣楠木林場的職能職責(zé):負(fù)責(zé)保護(hù)培育轄區(qū)內(nèi)國有森林資源,負(fù)責(zé)管轄森林公園管理,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國有禁區(qū)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(一)總體績效目標(biāo)完成情況分析。
項目總體績效目標(biāo):購買護(hù)林人員49人,有效管護(hù)森林6.29萬畝,實(shí)際購買護(hù)林人員56人(購買勞務(wù)12人,兼職護(hù)林員44人),有效管護(hù)森林6.29萬畝。
(二)績效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)。
(1)數(shù)量指標(biāo):購買護(hù)林員55人,已完成。
(2)質(zhì)量指標(biāo):有效管護(hù)森林6.29萬畝,已完成。
(3)時效指標(biāo):按時支付率100%,已完成。
(4)成本指標(biāo):81.89萬元,未完成。
2、效益指標(biāo)。
(2)生態(tài)效益指標(biāo):保護(hù)森林資源,有效改善生態(tài)環(huán)境,已完成。
(3)可持續(xù)性影響指標(biāo):管護(hù)延續(xù)性為長期,本年度目標(biāo)已完成。
3、滿意度指標(biāo):
(1)服務(wù)對象滿意度為95%,已完成。
(2)主管單位滿意度為95%,已完成。
(三)評價結(jié)果。
本項目自評得分94分,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
(一)項目管理方面的問題。
項目管理方面的`問題:項目處于網(wǎng)格化管理推進(jìn)過程中,有待提高。
(二)資金使用方面的問題。
該項目資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),本年度該項目資金使用數(shù)為70.09萬元,資金使用率86%由于支付不及時,導(dǎo)致成本指標(biāo)未完成。
無
(四)其他方面的問題。
無
拓寬項目的資金使用范疇,投入林業(yè)有害生物防治、林區(qū)排危搶險等。我場將開展督導(dǎo)檢查,強(qiáng)化管理。
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
獎補(bǔ)項目績效自評報告篇十六
(一)項目基本情況。
實(shí)施方案依據(jù):20xx年市財政局以渝財社[2020]230號文件和渝財社[20xx]39號文件,下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補(bǔ)助資金預(yù)算的通知。
(二)資金管理情況。
20xx年我院實(shí)際收到公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助資金133萬,我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚、信息化建設(shè)用軟件、設(shè)備和美麗醫(yī)院建設(shè)等。
(一)、項目年度總目標(biāo):圍繞年度總體目標(biāo)建立管理科學(xué)、運(yùn)行高效、監(jiān)督有的現(xiàn)代醫(yī)院管理制和建立維護(hù)公益性、保障可持續(xù)運(yùn)行機(jī)制,在支出過程中,遵守相關(guān)制度,從嚴(yán)管理專款專用。
(二)、績效評價指標(biāo)完成情況:
1.項目資金到位情況:20xx年3月收到渝財社[2020]230號文件拔入項目資金110萬元,20xx年7月渝財社[20xx]39號文件拔入項目項目資金23萬元。
2.項目資金使用情況:撥付專用設(shè)備70萬元,疫情防控核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚11.94分元(單位已墊付),美麗醫(yī)院建設(shè)41.56萬元(單位已墊付),信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元(單位已墊付)。
3.項目資金管理情況:該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持??顚S迷瓌t,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據(jù),所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
4.績效指標(biāo)情況:
產(chǎn)出指標(biāo):按照績效指標(biāo)完成。
效益指標(biāo):醫(yī)療服務(wù)水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升,借助信息化平臺完成電子簽名、遠(yuǎn)程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機(jī)預(yù)算掛號和繳費(fèi)等。
滿意度:群眾滿意度達(dá)到90%.。
對人才培養(yǎng)、醫(yī)術(shù)提高、環(huán)境改善、設(shè)備更新、信息化等投入不夠,不足以抑御行業(yè)風(fēng)險。
加大對公立醫(yī)院的'投入,是否考慮給予相對穩(wěn)定的財政補(bǔ)助。