金庫自查報告(優(yōu)質(zhì)19篇)

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    在撰寫報告時,需要明確報告的受眾群體,以便針對不同讀者的需求進(jìn)行信息的傳遞。在報告中,我們可以使用圖表、表格和圖像等方式來更直觀地展示數(shù)據(jù)和結(jié)果。這是一份關(guān)于XX問題的報告,通過對相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集和分析,我們得出了一些結(jié)論和建議。
    金庫自查報告篇一
    6月24日―30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
    我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
    學(xué)校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
    金庫自查報告篇二
    接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
    經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
    通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
    (一)從源頭抓起,全面治理
    加強銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    (二)加強資產(chǎn)管理
    加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    (三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
    設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
    (四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    金庫自查報告篇三
    特區(qū)治理辦:
    根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進(jìn)行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:
    組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
    按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進(jìn)行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
    組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進(jìn)行清查,對部財務(wù)情況進(jìn)行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
    在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
    我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
    金庫自查報告篇四
    xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。
    縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。
    主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
    客觀原因:
    一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
    二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
    三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
    三、教訓(xùn)與啟示。
    一是完善干部監(jiān)督管理,促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。
    金庫自查報告篇五
    為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
    領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
    20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:
    1、學(xué)校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;
    2、學(xué)?;虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;
    3、學(xué)?;虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
    4、學(xué)校或班級有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
    5、學(xué)校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
    6、學(xué)?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
    7、學(xué)?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
    我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查,對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查;二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專項檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
    由于分工明確,責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對,對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
    金庫自查報告篇六
    為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
    按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
    一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
    三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
    四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    金庫自查報告篇七
    在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我校“小金庫”專項治理工作的順利開展。
    我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
    金庫自查報告篇八
    6月24日縣里召開了“xxx縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作。現(xiàn)匯報如下:
    按照xxx縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領(lǐng)導(dǎo)及站所主要負(fù)責(zé)人會議。要求各站所認(rèn)真對照此次治理的八大內(nèi)容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,紀(jì)檢書記趙澤祿同志任組長,財貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)舒象流同志任副組長,米長遠(yuǎn)、米金強、舒東、廖遠(yuǎn)財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于財政所。
    按照規(guī)定,認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”方面的突出問題。
    金庫自查報告篇九
    為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作?,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:
    自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[xx]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[xx號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
    按照成紀(jì)發(fā)[xx]16號的要求,成都市人防辦機關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止xx年6月19日,全部進(jìn)行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達(dá)到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認(rèn)真地按照成防辦黨[xx]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
    通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設(shè)。同時,嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。
    金庫自查報告篇十
    按照市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》(xx紀(jì)字xxxx號)要求,我局結(jié)合實際情況,開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
    局機關(guān)4個科室和五個直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機關(guān)為重點自查對象。
    自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)。重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
    1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機構(gòu),主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
    2、研究制定并部署實施專項治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《xx市水務(wù)局“小金庫”專項治理工作實施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會議,部署“小金庫”專項治理工作,要求各科室和單位負(fù)責(zé)人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
    3、做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。
    4、落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(xxxx)。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權(quán)益。
    1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的`規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
    3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
    金庫自查報告篇十一
    按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理的緊急通知》(x辦電〔〕27號)要求,我局認(rèn)真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關(guān)情況作如下報告:
    一、健全組織、強化領(lǐng)導(dǎo)。
    根據(jù)龍財監(jiān)〔2017〕2號《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財務(wù)的副局長為副組長、其他班子成員和股室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局辦公室,具體業(yè)務(wù)由財務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。
    二、積極做出承諾,構(gòu)建防治“小金庫”長效機制。
    為堅決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴(yán)格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的津補貼政策,積極構(gòu)建防治“小金庫”的長效機制,并主動邀請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔(dān)一切責(zé)任,并接受組織的問責(zé)處理。
    承諾書的做出,更進(jìn)一步明確了相關(guān)人員的工作職責(zé)和應(yīng)遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的信心和決心。
    三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督。
    按照通知要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展了自查,對單位賬戶、賬簿進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清查。其結(jié)果是:
    (一)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務(wù)收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    (二)財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設(shè)置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    (三)各類票據(jù)均嚴(yán)格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。
    (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。賬務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    總之,通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機制,提高財務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,堅決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。
    金庫自查報告篇十二
    為認(rèn)真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
    (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,召開全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會文件精神,深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。
    (二)認(rèn)真開展自查自糾(截至2009年6月25日)。按照通知要求,由財務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。
    (三)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長,財務(wù)及有關(guān)人員參加,研究制定有關(guān)治理措施,防止問題的發(fā)生。
    (一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位的項目資金,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    (二)自單位成立以來,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
    (三)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    通過自查、自糾,我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”。
    金庫自查報告篇十三
    根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查,保證做到應(yīng)查盡查,不留空當(dāng)?,F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
    縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長,財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體指導(dǎo)組織實施糧食系統(tǒng)的專項清理自查、整改工作。
    一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,要求財務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
    1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況,現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
    2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
    3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
    4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
    5、通過財務(wù)自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
    6、通過自查,縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象,符合財務(wù)會計制度要求,嚴(yán)格按照《財務(wù)通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設(shè)經(jīng)費收支賬一套,除會計賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設(shè)“小金庫”,無違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象,會計報表數(shù)字真實,內(nèi)容完整。
    局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律,機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
    金庫自查報告篇十四
    根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我部門認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    為確保專項治理工作的順利進(jìn)行,成立了專門的治理“小金庫”
    工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
    根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    按照試集團公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
    3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
    4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
    金庫自查報告篇十五
    嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,開展“小金庫”專項治理,是黨中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。為確保我鎮(zhèn)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作扎實有效的開展,根據(jù)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知要求,我鎮(zhèn)于8月16日至8月20日認(rèn)真開展了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    一、成立組織,加強領(lǐng)導(dǎo)。
    為確保專項治理工作順利進(jìn)行,鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄭國珍任組長、財政所所長祝學(xué)俊任副組長,黨政辦、財政所及其他相關(guān)單位財務(wù)會計參加的專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,總預(yù)算會計張連中具體負(fù)責(zé)辦公室工作。制定《青山鎮(zhèn)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作實施方案》,同時召開全鎮(zhèn)鎮(zhèn)直各單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)經(jīng)辦人員參加的專項治理工作會議,認(rèn)真學(xué)習(xí)《金寨縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作方案》,全面安排部署專項治理工作任務(wù)。
    二、明確目標(biāo)任務(wù),扎實開展清查工作。
    (一)工作目標(biāo):通過專項治理,堅決糾正和查處我鎮(zhèn)各種財經(jīng)違紀(jì)違法行為,大力推行厲行節(jié)約反對鋪張浪費,從源頭上遏制和防止腐敗,確保中央八項規(guī)定落實到實處,使我鎮(zhèn)專項治理工作取得圓滿實效。
    (二)開展清查工作。
    1、清查預(yù)算收入管理情況,重點清查非稅收入、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金和國有資產(chǎn)有償使用收入等是否存在違規(guī)違紀(jì)問題。
    2、清查預(yù)算支出管理情況,重點清查是否有超預(yù)算無預(yù)算安排支出,虛列支出,套取預(yù)算資金等問題。突出對“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費的監(jiān)督檢查。
    3、清查政府采購管理情況,是否遵循公開透明、公平競爭的原則,是否違反政府采購程序,暗箱操作,存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
    4、清查國有資產(chǎn)管理情況,資產(chǎn)配置是否違規(guī)違法,是否存在奢侈浪費問題,資產(chǎn)使用制度是否健全,資產(chǎn)處置程序是否規(guī)范合法等。
    5、清查財務(wù)管理及財政票據(jù)管理情況,重點清查各項財務(wù)制度法規(guī)是否得到落實,賬、表、證是否相符,財務(wù)管理及票據(jù)管理是否合理規(guī)范等。
    6、清查“小金庫”設(shè)立情況,重點清查各單位是否違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”,擠占、挪用,套取財政資金,虛列會議費、培訓(xùn)費、外出考察費等。
    (三)清理檢查結(jié)果。
    1、預(yù)算收支管理,我鎮(zhèn)能夠嚴(yán)格地遵守國家預(yù)算管理的各項規(guī)章制度,預(yù)算收入及時足額上繳財政,不存在亂收費、亂攤派、擠占、挪用等現(xiàn)象,預(yù)算支出嚴(yán)格遵循先有預(yù)算,后有支出的原則,不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出等問題。
    2、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費管理,一是不存在出國考察經(jīng)費,二是公務(wù)用車沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配置、違規(guī)配置和攤派購置費等問題,三是會議費、培訓(xùn)費管理,力爭少開會、開短會,減少外出培訓(xùn)等,節(jié)約經(jīng)費開支,沒有出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支會議費、培訓(xùn)費等諸多問題。
    3、資產(chǎn)、財務(wù)、票據(jù)管理,能夠貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理辦法、行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則及非稅票據(jù)管理的各項規(guī)章制度,沒有出現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)等不良現(xiàn)象。
    4、“小金庫”管理,通過檢查,各單位都能認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,不存在私設(shè)”小金庫“的問題。
    三、通過專項清查,建立長效的監(jiān)督管理機制。
    深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作,是一項長期而又艱巨的任務(wù),必須建立長期有效的監(jiān)督管理機制,才能從源頭上遏制腐敗,斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”。一要建立健全各項規(guī)章制度,強化預(yù)算資金、國有資產(chǎn)、財政票據(jù)規(guī)范管理。二要規(guī)范操作程序,做到有章可循,有法可依,按規(guī)章辦事,按制度執(zhí)行。三是各級、各部門要高度重視,要把專項治理工作擺在重要的工作日程,建立健全領(lǐng)導(dǎo)體制和工作協(xié)調(diào)機制,因地制宜,制定切實可行的實施方案,狠抓工作落實。四是加大監(jiān)督檢查力度,各級財政、審計部門要定期和不定期地開展財政資金大清查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門要加大對違規(guī)、違紀(jì)人員的處罰力度,做到執(zhí)法必嚴(yán),違法必究。只有這樣,才能使中八項規(guī)定落實到實處,杜絕單位私設(shè)“小金庫”等不良現(xiàn)象的發(fā)生。
    金庫自查報告篇十六
    根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔xxxx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀(jì)發(fā)〔xxxx〕5號),以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀(jì)發(fā)〔xxxx〕1號)通知精神,我校認(rèn)真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動,中學(xué)小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
    我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案,整改報告《中學(xué)小金庫自查報告》。同時集中組織教職工傳達(dá)這次自查活動精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進(jìn)行自查。
    為了保障治理工作順利進(jìn)行,6月15日學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校校委會牽頭實施,學(xué)校各級負(fù)責(zé)同志共同參與。
    學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
    組長:楊同樂。
    副組長:李建軍。
    成員:馬彥軍楊冬雪。
    舉報電話:xxxxxxxxxxx。
    6月24日—30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
    我校此次專項治理重點是xx年年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。
    學(xué)校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
    校決定在前期自查自糾的`基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
    金庫自查報告篇十七
    按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神,根據(jù)文件要求,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,于6月17日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理“小金庫”專題會議,認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究,決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組,由紀(jì)委書記董躍進(jìn)同志負(fù)責(zé),全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人,一定要認(rèn)真開展自查工作,嚴(yán)格自查自糾,不留死角;要認(rèn)真對待,不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求,按時完成自查自糾工作。
    為了確保自查“小金庫”工作順利進(jìn)行,經(jīng)院黨委會研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室,公布了舉報電話,請廣大群眾監(jiān)督此項工作。
    向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。二是為進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,維護正常的財經(jīng)秩序,促進(jìn)各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說明,明確了“小金庫”的界定。
    積極開展自查自糾工作。
    我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求,院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé),全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結(jié)合,先對各科室是否存在“小金庫”進(jìn)行全面自查,要求對查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財務(wù)。對存在問題的科室,由相關(guān)部門組織重點檢查,按照規(guī)定及時糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務(wù)科按照要求認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》,并對醫(yī)院所管轄的'銀行帳戶進(jìn)行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》,由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容,進(jìn)行認(rèn)真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達(dá)到100%,扎實細(xì)致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認(rèn)真自查自糾,全院機關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室,在日常工作中都能嚴(yán)格按醫(yī)院的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費統(tǒng)一由院財務(wù)科管理。財務(wù)科有規(guī)范健全的財務(wù)管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認(rèn)識,明確了相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)令禁止各科室私設(shè)“小金庫”,私自亂收費。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
    金庫自查報告篇十八
    按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀(jì)檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
    全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴(yán)格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負(fù)責(zé),局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
    我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
    一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
    二是我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
    三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
    四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
    五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進(jìn)行了通報,在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
    通過開展“小金庫”自查自糾工作,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
    金庫自查報告篇十九
    為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下: