退稅申請書集錦(專業(yè)19篇)

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    退稅申請書集錦篇一
    ____國稅局:
    我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。
    根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準!
    此致
    敬禮!
    __年__月__日。
    退稅申請書集錦篇二
    國家稅務(wù)局:
    我公司成立于____年____月,________年____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:______,法定代表人:______財,注冊資本______萬元,地址:________,登記注冊類型:________公司,經(jīng)營范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于________年________月________日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:________,進出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:________。貴局于________年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
    我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
    我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣________元。________年累計出口________美元,人民幣________元。(詳見附表)。
    因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
    ________有限公司。
    20____年____月____日。
    退稅申請書集錦篇三
    我公司是*************(基本情況)。
    根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.
    根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    **********公司(公章)
    年月日
    退稅申請書集錦篇四
    ____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
    年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
    ____________有限公司。
    此致
    敬禮!
    __年__月__日。
    退稅申請書集錦篇五
    ____市地方稅務(wù)局____分局:
    我公司____________有限公司,稅務(wù)登記號為:____________,經(jīng)營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設(shè)備,電力設(shè)備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。
    我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業(yè)所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業(yè)所得稅額為零。
    現(xiàn)向貴局申請退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為________元。
    希望貴局給予批準!為盼!
    ________有限公司。
    xx年xx月xx日。
    退稅申請書集錦篇六
    地稅局領(lǐng)導:
    20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準為盼!
    申請公司:xxx。
    申請日期:20xx年x月xx日
    退稅申請書集錦篇七
    xxx:
    公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[
    2013
    ]52號)及(國家稅務(wù)總局公告
    2013
    年49號)的文件
    精神
    ,從
    2013
    年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。
    我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
    特此申請!
    公司
    年 月 日
    退稅申請書集錦篇八
    地稅局領(lǐng)導:
    20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅元,教育費附加元,營業(yè)稅附征元,其它專項元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準為盼!
    申請公司:
    申請日期:
    退稅申請書集錦篇九
    尊敬的領(lǐng)導:
    我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。
    我公司年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)。
    目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實具體)。
    申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料。
    2.書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);
    4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);
    6.購票人身份證復印件(一式二份);
    7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
    10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
    以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章。
    (以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇?wù)局要求為準。)。
    申請單位:x文庫20xx年x9月30日。
    退稅申請書集錦篇十
    ____市____區(qū)____稅務(wù)局:
    經(jīng)我司“____有限公司”決定,對于20____年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20____年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
    ____有限公司(蓋上公章)年月日。
    ____稅務(wù)局。
    我單位20____年度應納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應退預繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
    特此聲明。
    ____有限公司。
    退稅申請書集錦篇十一
    ___國稅局:
    我公司是______________。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
    特此報告,請核準!
    申請人:
    日期:
    退稅申請書集錦篇十二
    ____區(qū)稅務(wù)局:
    我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
    寧波市________有機涂料廠。
    20____年2月19日。
    退稅申請書集錦篇十三
    國家稅務(wù)局:
    我公司成立于年xx月,年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:,法定代表人:財,注冊資本萬元,地址:,登記注冊類型:公司,經(jīng)營范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:,進出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:。貴局于年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
    我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的'銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
    我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計出口美元,人民幣元。(詳見附表)。
    因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
    此致
    敬禮!
    申請人:
    20xx年xx月xx日。
    退稅申請書集錦篇十四
    :
    20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準為盼!
    申請公司:xx公司。
    20xx年xx月xx日。
    退稅申請書集錦篇十五
    國家稅務(wù)局:
    我公司成立于___年__月,___年__月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬元,___,登記注冊類型:___公司,經(jīng)營范圍:___齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
    公司于___年__月__日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:___,進出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
    我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的`銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
    我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。(詳見附表)。
    因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
    此致
    敬禮!
    退稅申請書集錦篇十六
    ____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
    年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局幫助辦理。
    此致
    敬禮!
    申請人:
    __年__月__日。
    退稅申請書集錦篇十七
    xx國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):
    我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。
    企業(yè)(公章)。
    申請日期:x月xx日
    退稅申請書集錦篇十八
    ________國稅局:
    我公司是__________________________(基本情況)。
    根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元.根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請退稅。
    特此報告,請審批!
    ____________________公司(公章)。
    _年_月_日。
    退稅申請書集錦篇十九
    xxx稅局領(lǐng)導:
    1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。
    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的`稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
    敬請貴局解決支持并批準為盼!
    申請公司:
    申請日期: