輪胎生產項目可行性研究報告(實用19篇)

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    報告是一種以文字、圖表、數據等形式,將某一事件、問題或者調查研究的結果進行詳細闡述和說明的正式文獻。報告的語言風格可以根據受眾的特點和需求來靈活調整,既要注重專業(yè)性,又要注重可讀性。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇一
    項目背景:
    大飛機作為一國科技水平和工業(yè)實力的集中體現,其上下游產業(yè)鏈遍布范圍極廣,戰(zhàn)略意義不言而喻。作為《國家中長期科學與技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006年至2020年)》確定的重大專項,國產大飛機項目旨在打破波音、空客兩家長期形成的高度壟斷,在潛力巨大的民航客機市場中占據一席之地。專家預計未來20年,中國市場將接收50座以上客機5357架,折合人民幣近4萬億元,這樣龐大的市場自然引得航空巨頭競相爭奪。
    據測算,國產大飛機將于2015年底實現首飛,2018年交付國內民航,未來20年國內市場對這一級別飛機需求量2300架至7000架,同期全球市場需求約2萬架。因此,國產大飛機對于中國在全球民航領域占據一定市場份額、爭取一席之地具有重大意義,國家層面對該項目非常重視并給予配套資源的支持。
    國產飛機的發(fā)展無疑將會形成對相關配件的大量需要,由于國內飛機配件生產企業(yè)數量較少,大部分飛機配件需要進口,本公司經過多年研發(fā),研發(fā)出性能優(yōu)于市場已有的同類配件的產品,并申請了國際專利,同時本公司將引進了國際先進的'飛機配件生產技術,形成了性能優(yōu)良、生產工藝先進的機載配件生產線。此外本公司具備經驗豐富的機載配件安裝與改裝團隊,可以為客戶提供從出廠檢驗、安裝、維護全程跟蹤服務,隨著中國民用航空事業(yè)的發(fā)展,項目具有良好的發(fā)展前景。
    項目內容:
    公司民航客機部件項目完全達產后,將會形成年產3000只機載溫度表、年產1000件無線電測距設備、年產2000只機載壓力指示表等機載部件的生產能力。
    【目錄】。
    第一章項目概況。
    一、項目名稱。
    二、項目建設投資單位。
    三、擬建地址。
    四、建設內容。
    五、投資估算與資金籌措。
    六、項目主要經濟技術指標。
    第二章項目建設單位與合作單位。
    第三章項目市場需求分析及預測。
    一、項目經濟環(huán)境分析。
    二、項目政策環(huán)境分析。
    (一)經濟環(huán)境分析。
    (二)本項目產品目標市場的相關政策。
    (三)行業(yè)相關“十二五”規(guī)劃情況。
    (四)……。
    三、產品行業(yè)市場分析。
    (一)產品行業(yè)發(fā)展現狀。
    (二)產品市場規(guī)模分析。
    (三)產品市場前景預測。
    四、產品目標市場分析。
    五、市場分析小結。
    第四章項目建設條件分析。
    一、項目選址。
    二、項目建設地區(qū)地理位置。
    三、項目建設地區(qū)基礎設施。
    四、項目建設地區(qū)產業(yè)基礎。
    五、項目建設地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢。
    (一)資源優(yōu)勢。
    (二)經濟優(yōu)勢。
    (三)文化優(yōu)勢。
    (四)交通優(yōu)勢。
    第五章物料供應與生產協(xié)作方案。
    一、產品方案。
    二、物料需求及供應計劃。
    第六章項目工程建設方案與總圖布置。
    一、總圖布置。
    二、土建工程。
    第七章技術方案與設備方案。
    一、生產技術方案。
    二、生產工藝流程。
    三、主要生產設備。
    第八章項目人力資源管理。
    一、組織架構。
    二、勞動定員。
    三、人員培訓。
    第九章能源節(jié)約方案。
    第十章項目環(huán)境保護。
    一、相關標準規(guī)范。
    二、環(huán)境質量現狀。
    三、污染源和污染因素分析。
    四、環(huán)境污染防治措施。
    第十一章項目職業(yè)安全衛(wèi)生與消防。
    一、職業(yè)安全衛(wèi)生。
    二、消防。
    第十二章項目進度計劃與招標。
    一、項目招投標。
    二、項目實施階段規(guī)劃。
    三、項目實施進度表。
    第十三章項目建設投資估算。
    一、投資估算范圍。
    二、建設投資估算。
    三、分年投資計劃表。
    四、資金籌措。
    第十四章項目財務評價。
    一、基本財務數據假設。
    二、財務效益與費用估算。
    (一)營業(yè)收入。
    (二)總成本費用。
    (三)增值稅。
    (四)營業(yè)稅金及附加。
    (五)所得稅。
    (六)利潤與利潤分配。
    (七)效益與費用評估小結。
    三、現金流估算。
    四、項目盈利能力及償債能力。
    第十五章項目風險分析與對策。
    一、項目主要風險因素識別。
    二、風險程度分析及防范措施。
    第十六章項目綜合評價結論與建議。
    一、項目分析結論。
    二、項目建設建議。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇二
    市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
    (三)硝基復合肥項目產品價格調查。
    (四)硝基復合肥項目產品上游原料市場調研。
    (五)硝基復合肥項目產品下游消費市場調研。
    (六)硝基復合肥項目產品市場競爭調查。
    二、硝基復合肥項目產品市場預測。
    市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續(xù),利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規(guī)模參考的重要根據。
    (一)硝基復合肥項目產品國際市場預測。
    (二)硝基復合肥項目產品國內市場預測。
    (三)硝基復合肥項目產品價格預測。
    (四)硝基復合肥項目產品上游原料市場預測。
    (五)硝基復合肥項目產品下游消費市場預測。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇三
    項目概況:
    項目計劃構建電力變壓器生產建設項目,主要指一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。電力變壓器是發(fā)電廠和變電所的主要設備之一。變壓器的作用是多方面的不僅能升高電壓把電能送到用電地區(qū),還能把電壓降低為各級使用電壓,以滿足用電的'需要。預計未來3年內將實現電力變壓器年產能達臺/年,年交易額高達8000千萬元。
    項目背景:
    電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。電力變壓器發(fā)展電力變壓器隨著中國經濟持續(xù)健康高速發(fā)展,電力需求和投入持續(xù)快速增長?!笆晃濉逼陂g,110千伏及以上的輸電線路長度增加了284萬千米,變電容量11.3億千伏安,電量負荷2.27億千瓦,需求電量1.3萬億千瓦時,扭轉了電網建設嚴重滯后的被動局面,緩解了用電緊張的狀況。
    電力變壓器制造行業(yè)的上游行業(yè)是硅鋼片、銅、鋁等有色金屬等原材料。電力變壓器行業(yè)的產品成本受原材料市場波動的影響較大。對于一般的電力變壓器來講,原材料的成本約占據產品成本70%-80%,電力變壓器的個頭越大,材料成本的比例越高;在生產電力變壓器的原材料中,硅鋼片成本的比例最大,大約在35%左右,鋼材和銅鋁的比例大約在20%左右,絕緣材料10%,其他原材料所占的比例不大。
    電力變壓器制造行業(yè)的下游用戶主要包括電力系統(tǒng)及其他需要自行建設電力網絡的行業(yè)(如石油、化工、礦山、冶金、鐵路、變壓器制造等)的供電部門,其中電力行業(yè)的發(fā)展狀況將對本行業(yè)產生重大影響。居民住宅消費也對電力變壓器有較大影響,中國人口規(guī)模較大,城鎮(zhèn)化進程較快,生活水平不斷提高,對住宅的消費需求日益擴大,用電需求也與日俱增,從而對電網建設提出了更高要求,促進了電力變壓器制造行業(yè)的發(fā)展。
    -,電力變壓器市場規(guī)模逐漸擴大。對近五年來的數據進行分析發(fā)現,2009-20我國電力變壓器制造行業(yè)銷售收入呈現增長趨勢。行業(yè)銷售收入為1363.88億元,同比增長19.08%,為近年最大增速;年銷售收入為2249.10億元,同比增長15.34%。
    近年來,我國電力需求增長迅速,電網的高速建設和投資拉動了輸變電設備的市場需求.龐大的電力建設資金給電力變壓器行業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn),促使變壓器行業(yè)得到了快速發(fā)展。未來,隨著我國電網改造的不斷進行,電力變壓器行業(yè)的發(fā)展將會呈現出較好的局面。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇四
    項目背景:
    20,國務院發(fā)布的工業(yè)轉型升級“十二五”規(guī)劃,指出電工電器行業(yè)要大力發(fā)展大容量、高效率先進輸變電技術裝備,推動智能電網關鍵設備的研制。由工業(yè)和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資產監(jiān)督管理季員會聯合發(fā)布的《重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄》也將變壓器及關健組件、開關設備等高壓交流輸電設備及關鍵部件列為重大技術裝備領域。政策的實施將進一步提高我國電工電器行業(yè)的自主創(chuàng)新能力,增強行業(yè)的科技實力和國際競爭力。國家政策將我國電工電器行業(yè)未來轉型升級的方向確定為高端發(fā)電和輸變電設備的研制和生產,必將推動發(fā)電和輸變電設備制造業(yè)進一步快速發(fā)展。
    年,國家電網投資依然保持高位,特高壓骨干網架建設、智能電網建設和農網改造升級工程有序推進,拉動電力電纜、絕緣制品、高低壓成套設備等大部分輸變電產品產量實現增長。2012年,我國、高壓開關板和低壓開關板等產品產量分別達161.98萬面和3313.85萬面,同比分別增13.12%和4.48%。20i2年,受上年增長過快異致基數較高影響,我國變壓器產量只有微量增長,累計生產變壓器143132.18萬千伏安,同比僅增長0.36%。
    高壓電氣設備涉及的'領域非常廣闊,包括電力、冶金、煤炭、石油化工等行業(yè),其中電力、冶金、水泥等產業(yè)所占比重正逐年增強。這些產業(yè)多是高耗能產業(yè),節(jié)能減排任務亟待解決。由于高壓電氣設備受經濟周期的影響較小,受國家相關政策的影響較大。在我國“十二五”節(jié)能減排的巨大壓力下,高壓變頻器市場打開了升值的空間。隨著新能源產業(yè)、高新技術產業(yè)、先進設備制造業(yè)和房地產開發(fā)的投資明顯加快,對工業(yè)配電自動化和民用配電智能化需求的加大,市場前景廣闊。
    項目內容:
    本項目主要建設高低壓成套設備生產廠區(qū),占地80畝,主要是密閉式開關設備、充氣柜、斷路器柜、配電箱等產品。廠區(qū)主要建設辦公樓、科研樓、員工宿舍、食堂、員工活動中心、生產車間、配件倉庫、成品庫、電子元器件倉庫等建構筑物,項目將打造張家界地區(qū)高技術配電設備生產基地。
    【目錄】。
    第一章項目概況。
    一、項目名稱。
    三、擬建地址。
    四、建設內容。
    五、投資估算與資金籌措。
    六、項目主要經濟技術指標。
    第二章項目建設單位與合作單位。
    第三章項目市場需求分析及預測。
    一、項目經濟環(huán)境分析。
    二、項目政策環(huán)境分析。
    (一)經濟環(huán)境分析。
    (二)本項目產品目標市場的相關政策。
    (三)行業(yè)相關“十二五”規(guī)劃情況。
    (四)……。
    三、產品行業(yè)市場分析。
    (一)產品行業(yè)發(fā)展現狀。
    (二)產品市場規(guī)模分析。
    (三)產品市場前景預測。
    四、產品目標市場分析。
    五、市場分析小結。
    第四章項目建設條件分析。
    一、項目選址。
    二、項目建設地區(qū)地理位置。
    三、項目建設地區(qū)基礎設施。
    四、項目建設地區(qū)產業(yè)基礎。
    五、項目建設地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢。
    (一)資源優(yōu)勢。
    (二)經濟優(yōu)勢。
    (三)文化優(yōu)勢。
    (四)交通優(yōu)勢。
    第五章物料供應與生產協(xié)作方案。
    一、產品方案。
    二、物料需求及供應計劃。
    第六章項目工程建設方案與總圖布置。
    一、總圖布置。
    二、土建工程。
    第七章技術方案與設備方案。
    一、生產技術方案。
    二、生產工藝流程。
    三、主要生產設備。
    第八章項目人力資源管理。
    一、組織架構。
    二、勞動定員。
    三、人員培訓。
    第九章能源節(jié)約方案。
    第十章項目環(huán)境保護。
    一、相關標準規(guī)范。
    二、環(huán)境質量現狀。
    三、污染源和污染因素分析。
    四、環(huán)境污染防治措施。
    第十一章項目職業(yè)安全衛(wèi)生與消防。
    一、職業(yè)安全衛(wèi)生。
    二、消防。
    第十二章項目進度計劃與招標。
    一、項目招投標。
    三、項目實施進度表。
    第十三章項目建設投資估算。
    一、投資估算范圍。
    二、建設投資估算。
    三、分年投資計劃表。
    四、資金籌措。
    第十四章項目財務評價。
    一、基本財務數據假設。
    二、財務效益與費用估算。
    (一)營業(yè)收入。
    (二)總成本費用。
    (三)增值稅。
    (四)營業(yè)稅金及附加。
    (五)所得稅。
    (六)利潤與利潤分配。
    (七)效益與費用評估小結。
    三、現金流估算。
    四、項目盈利能力及償債能力。
    第十五章項目風險分析與對策。
    一、項目主要風險因素識別。
    二、風險程度分析及防范措施。
    第十六章項目綜合評價結論與建議。
    一、項目分析結論。
    二、項目建設建議。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇五
    《輪胎裝載機項目可行性研究報告》主要從行業(yè)市場背景、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、人力定員、環(huán)境影響、資金籌措、財務能力等方面進行充分的論證和可行性研究,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環(huán)境影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的系統(tǒng)分析方法。
    《輪胎裝載機項目可行性研究報告》用于多方面的專業(yè)運用,包括:用于向國家相關政府部門申請立項;向金融部門申請貸款的重要依據;向有關主管部門申請專項資金的重要依據;向證監(jiān)會申請股票上市的重要依據;向國土部門、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園申請用地的重要依據;與項目有關的部門簽訂合作,協(xié)作。
    合同。
    或協(xié)議的依據;進口設備和對外談判的依據;環(huán)境部門審查項目對環(huán)境影響的依據。
    報告目錄。
    (一)項目名稱。
    (二)項目的承辦單位。
    (三)項目擬建地區(qū)和地點。
    (五)研究工作依據。
    (六)研究工作概況。
    (一)市場預測和項目規(guī)模。
    (二)原材料、燃料和動力供應。
    (三)廠址。
    (四)項目工程技術方案。
    (五)環(huán)境保護。
    (六)工廠組織及勞動定員。
    (七)項目建設進度。
    (八)投資估算和資金籌措。
    (九)項目財務和經濟評價。
    (十)項目綜合評價結論。
    (一)已進行的調查研究項目及其成果。
    (二)廠址基本情況。
    (一)擬建項目產出物用途調查。
    (二)產品國內市場調查。
    (三)產品國外市場調查。
    (四)產品價格調查。
    (一)產品方案。
    (二)建設規(guī)模。
    (一)原材料及主要輔助材料供應。
    (二)燃料及動力供應。
    (一)自然條件。
    (二)基礎設施。
    (三)社會經濟條件。
    三、廠址選擇。
    (一)產品標準。
    (二)生產方法。
    (三)技術參數和工藝流程。
    (四)主要工藝設備選擇。
    (五)主要原材料、燃料、動力消耗指標。
    (六)主要生產車間布置方案。
    三、總平面布置和運輸。
    (一)總平面布置原則。
    (二)廠內外運輸方案。
    (三)倉貯方案。
    (四)占地面積及分析。
    (一)主要建、構筑物的建筑特征及結構設計。
    (二)特殊基礎工程的設計。
    (三)建筑材料。
    (四)土建工程造價估算。
    (一)給排水工程。
    (二)動力及公用工程。
    (三)地震設防。
    (四)生活福利設施。
    一、編制依據。
    二、編制標準。
    三、能源消耗現狀。
    四、主要節(jié)能方案和措施。
    一、編制依據。
    二、編制標準。
    三、環(huán)境現狀。
    四、主要污染源及主要污染物。
    五、設計中擬采用的環(huán)保措施。
    六、廠區(qū)綠化。
    七、勞動保護與安全衛(wèi)生。
    八、消防。
    一、組織結構。
    二、生產班制和勞動定員。
    三、年總工資和職工年平均工資估算。
    四、人員來源和培訓。
    (一)施工準備。
    (二)設備安裝。
    (三)生產準備。
    (四)產品試產。
    (一)建設單位管理費。
    (二)生產籌備費。
    (三)生產職工培訓費。
    (四)辦公和生活家具購置費。
    (五)勘察設計費。
    (六)其他應支出的費用。
    一、投資估算主要編制依據。
    二、投資估算范圍。
    四、建設投資估算。
    (一)總投資。
    (二)建設投資。
    (三)流動資金。
    (四)其他資金。
    四、資金籌措。
    一、基礎數據與參數選取。
    二、成本費用估算。
    三、銷售收入估算。
    四、財務分析。
    五、不確定性分析。
    (一)敏感性分析。
    (二)盈虧平衡分析。
    六、技術經濟總評價。
    一、項目名稱、主辦單位名稱、法人代表。
    二、編制依據和原則。
    三、研究范圍。
    四、研究結論。
    五、主要技術經濟指標表。
    一、建設的必要性。
    二、市場及市場預測。
    一、產品規(guī)模。
    二、產品方案。
    第四章生產工藝。
    一、產品生產工藝。
    二、工藝流程。
    三、主要原燃料單耗。
    四、采用的工藝技術。
    五、主要設備選型。
    第五章輪胎裝載機主要原燃料消耗。
    一、主要原燃料消耗。
    二、主要原料來源。
    一、廠址選擇。
    二、建廠條件。
    一、總圖運輸。
    二、供配電及弱電。
    三、給排水。
    四、采暖及通風。
    五、土建。
    一、編制的依據。
    二、編制的原則。
    三、節(jié)能措施。
    一、編制依據。
    二、編制標準。
    三、環(huán)境現狀。
    四、主要污染源及主要污染物。
    五、設計中擬采用的環(huán)保措施。
    六、廠區(qū)綠化。
    第十章勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生。
    一、勞動保護與安全衛(wèi)生。
    二、消防。
    第十一章組織結構和勞動定員。
    一、組織結構。
    二、生產班制和勞動定員。
    三、人員來源和培訓。
    一、實施進度情況。
    二、工程進度表。
    一、投資估算主要編制依據。
    二、投資估算范圍。
    三、建設投資估算。
    四、資金籌措。
    一、基礎數據與參數選取。
    二、成本費用估算。
    三、銷售收入估算。
    四、財務分析。
    五、不確定性分析。
    六、技術經濟總評價。
    建議書。
    的編寫以及產業(yè)規(guī)劃咨詢、工程造價咨詢和環(huán)境評價報告等一系列工程咨詢服務.我司具有國家甲級工程咨詢資質,成功為上千家企業(yè)提供過專業(yè)的工程咨詢服務。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇六
    項目名稱:
    xxx公司高性能子午線卡客車輪胎生產項目。
    項目背景:
    輪胎是汽車生產的重要配套產品,子午線輪胎與斜交輪胎相比,具有節(jié)油、耐磨、生熱低、緩沖和制動性能好、負荷能力高等優(yōu)點。目前,歐洲發(fā)達國家的輪胎子午化率達到100%,而我國輪胎子午化率為88%左右,且均為中低端產品,高端輪胎大部分依靠進口,結構性緊缺嚴重。近年來,輪胎市場需求日益向綠色、高性能的方向發(fā)展,全球領先的輪胎公司競相投入巨資,在生產工藝和技術上進行創(chuàng)新與升級,并在產品的綠色環(huán)保性能上尋求突破,輪胎行業(yè)的產業(yè)結構升級和產品更新換代在加速。
    我國是全球第一大輪胎生產國和出口國,但國內輪胎生產企業(yè)數量眾多、同質化程度高,在研發(fā)技術和生產工藝上較國際水平仍有較大差距,核心競爭力明顯不足;同時國際市場的貿易摩擦和技術壁壘也層出不窮,并從發(fā)達國家向新興市場蔓延。因此,適應市場需求、不斷進行技術升級和產品創(chuàng)新是我國輪胎企業(yè)長足發(fā)展的必經之路。
    項目內容:
    充分利用環(huán)保搬遷的機會,在董家口新區(qū)新建綠色輪胎智能化示范基地,全部生產高性能子午線綠色卡客車輪胎。一期占地約350畝,新建生產車間、倉庫和公用工程等建筑面積約17.5萬平方米,并配套建設道路、給排水、電力等公共設施。在對現有產品、技術、工藝和生產管理轉型升級的前提下,按照自動化、智能化、信息化的標準,通過引進和自主研發(fā),新增248臺(套)國際最先進的自動化生產、檢測設備和自動化傳輸、倉儲設施,達到年產200萬套高性能綠色子午線卡客車胎的能力,效率和耗能達到國際先進水平。
    項目效益:
    通過對該項目產品市場前景的預測,產品技術方案的'分析和經濟效益分析及財務評價,項目產品前景廣闊,產品水平和生產工藝裝備水平均達到國際先進水平。說明本項目符合國民經濟發(fā)展的長遠規(guī)劃和國家產業(yè)政策,產品市場前景好,有較好的經濟和社會效益,且具有較強的抗風險能力,綜上所述,項目建設是可行的。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇七
    項目背景:
    汽車產量是汽車服務業(yè)發(fā)展的基礎,是全國汽車總體的總供給。,我國汽車市場實現平穩(wěn)增長,節(jié)能與新能源汽車快速發(fā)展,出口高速增長,產業(yè)集中度進一步提高,汽車產業(yè)結構進一步優(yōu)化。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,20,中國汽車產量達**萬輛,同比增長了4.6%,汽車產量平穩(wěn)增長。汽車銷量反應了汽車由生產者流向消費者的數量,是汽車服務主體的增加量。2012年,我國汽車銷量月月超過*萬輛,平均每月銷量突破*萬輛,全年累計銷量超過1900萬輛,達到**萬輛,再次刷新全球歷史紀錄。
    國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要提出了“綠色發(fā)展,建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”、“主要污染物排放總量顯著減少,化學需氧量、二氧化硫排放分別減少8%,碳氫、氮氧化物排放分別減少10%”的目標。近幾年我國機動車保有量增長迅速,機動車主要集中在大中城市內行駛,使用頻率高,排放分擔率co、hc已超過70%,nox、pm超過50%,已成為城市大氣污染的主要來源,因此汽車節(jié)能減排是低碳經濟、綠色發(fā)展的'重中之重。而汽車發(fā)動機是汽車工業(yè)的核心,汽車節(jié)能減排的目標未來很長一段時間主要靠汽車發(fā)動機的技術進步來達到。
    項目內容:
    項目投產后,生產期內年均生產高效商用車柴油發(fā)動機和環(huán)保商用車天然氣發(fā)動機10萬臺,生產期內年平均的銷售收入為18億元。生產期年平均利潤總額為3.5億元,稅后利潤為2.8億元。財務內部收益率為32%,靜態(tài)投資回收期4.,動態(tài)回收期5年,稅后投資利潤率為30%。
    【目錄】。
    第一章項目概況。
    一、項目名稱。
    二、項目建設投資單位。
    三、擬建地址。
    四、建設內容。
    五、投資估算與資金籌措。
    六、項目主要經濟技術指標。
    第二章項目建設單位與合作單位。
    第三章項目市場需求分析及預測。
    一、項目經濟環(huán)境分析。
    二、項目政策環(huán)境分析。
    (一)經濟環(huán)境分析。
    (二)本項目產品目標市場的相關政策。
    (三)行業(yè)相關“十二五”規(guī)劃情況。
    (四)……。
    三、產品行業(yè)市場分析。
    (一)產品行業(yè)發(fā)展現狀。
    (二)產品市場規(guī)模分析。
    (三)產品市場前景預測。
    四、產品目標市場分析。
    五、市場分析小結。
    第四章項目建設條件分析。
    一、項目選址。
    二、項目建設地區(qū)地理位置。
    三、項目建設地區(qū)基礎設施。
    四、項目建設地區(qū)產業(yè)基礎。
    五、項目建設地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢。
    (一)資源優(yōu)勢。
    (二)經濟優(yōu)勢。
    (三)文化優(yōu)勢。
    (四)交通優(yōu)勢。
    第五章物料供應與生產協(xié)作方案。
    一、產品方案。
    二、物料需求及供應計劃。
    第六章項目工程建設方案與總圖布置。
    一、總圖布置。
    二、土建工程。
    第七章技術方案與設備方案。
    一、生產技術方案。
    二、生產工藝流程。
    三、主要生產設備。
    第八章項目人力資源管理。
    一、組織架構。
    二、勞動定員。
    三、人員培訓。
    第九章能源節(jié)約方案。
    第十章項目環(huán)境保護。
    一、相關標準規(guī)范。
    二、環(huán)境質量現狀。
    三、污染源和污染因素分析。
    四、環(huán)境污染防治措施。
    第十一章項目職業(yè)安全衛(wèi)生與消防。
    一、職業(yè)安全衛(wèi)生。
    二、消防。
    第十二章項目進度計劃與招標。
    一、項目招投標。
    二、項目實施階段規(guī)劃。
    三、項目實施進度表。
    第十三章項目建設投資估算。
    一、投資估算范圍。
    二、建設投資估算。
    三、分年投資計劃表。
    四、資金籌措。
    第十四章項目財務評價。
    一、基本財務數據假設。
    二、財務效益與費用估算。
    (一)營業(yè)收入。
    (二)總成本費用。
    (三)增值稅。
    (四)營業(yè)稅金及附加。
    (五)所得稅。
    (六)利潤與利潤分配。
    (七)效益與費用評估小結。
    三、現金流估算。
    四、項目盈利能力及償債能力。
    第十五章項目風險分析與對策。
    一、項目主要風險因素識別。
    二、風險程度分析及防范措施。
    第十六章項目綜合評價結論與建議。
    一、項目分析結論。
    二、項目建設建議。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇八
    項目背景:
    可穿戴設備即直接穿在身上,或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設備。可穿戴設備不僅僅是一種硬件設備,還能通過軟件支持以及數據交互、云端交互來實現強大的功能,從而將會重新定義我們的'生活和感知。目前可穿戴設備的產品形態(tài)主要有智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)等。
    隨著智能手機的普及,以及云計算與大數據的蓬勃發(fā)展,可穿戴設備發(fā)展基礎日漸成熟,市場空間廣闊。根據npddisplaysearch,未來全球可穿戴設備市場有望高速增長,全球可穿戴設備出貨量有望接近1億臺;艾媒咨詢數據顯示,20中國可穿戴設備出貨量將超過4000萬臺,市場規(guī)模接近115億元。
    而隨著蘋果applewatch的正式發(fā)布,智能設備加速演進,可穿戴有望引領新一輪浪潮,行業(yè)將迎來發(fā)展高潮??纱┐髟O備結合交互技術、移動互聯網和軟件應用,功能覆蓋健康管理、運動測量、社交互動、休閑游戲、影音娛樂、定位導航、移動支付等諸多領域,將會重新定義我們的生活和感知。
    項目概況:
    項目計劃在蘇州市建立可穿戴設備研發(fā)生產基地,項目占地面積約20畝,預計總投資5000億元,項目建成達產后,年產醫(yī)療用可穿戴設備0臺。
    目錄。
    第一章項目總論。
    一、項目背景。
    二、項目概況。
    三、融資與財務說明。
    第二章項目競爭優(yōu)勢分析。
    第三章項目建設單位。
    一、項目單位介紹。
    二、公司組織機構。
    三、公司經營現狀。
    四、公司核心人員介紹。
    五、公司主要客戶資源。
    第四章項目產品與技術方案。
    一、項目產品介紹。
    二、生產技術方案。
    三、原材料供應方案。
    四、項目設備選型。
    第五章行業(yè)與市場分析。
    一、市場環(huán)境分析。
    二、可穿戴設備市場發(fā)展現狀。
    三、可穿戴設備市場發(fā)展前景及需求預測。
    四、市場分析小結。
    第六章營銷方案。
    一、營銷戰(zhàn)略。
    二、營銷方針和策略。
    三、營銷推廣方式。
    第七章發(fā)展規(guī)劃。
    一、發(fā)展目標。
    二、階段發(fā)展規(guī)劃。
    第八章融資計劃說明。
    一、資金需求與投資方案。
    二、資金使用計劃。
    三、資金籌措方案。
    四、投資者權利。
    五、投資者退出方式。
    六、項目估值。
    第九章財務分析與預測。
    一、財務評價的依據和范圍。
    二、收入預測與成本費用估算。
    三、盈利能力分析。
    四、盈虧平衡分析。
    五、財務評價結論。
    第十章項目風險分析。
    第十一章附件。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇九
    一、項目名稱、主辦單位名稱、法人代表。
    二、編制依據和原則。
    三、研究范圍。
    四、研究結論。
    五、主要技術經濟指標表。
    第二章收卡機市場及市場預測。
    一、建設的必要性。
    二、市場及市場預測。
    第三章收卡機產品規(guī)模及產品方案。
    一、產品規(guī)模。
    二、產品方案。
    第四章生產工藝。
    一、產品生產工藝。
    二、工藝流程。
    三、主要原燃料單耗。
    四、采用的工藝技術。
    五、主要設備選型。
    第五章收卡機主要原燃料消耗。
    一、主要原燃料消耗。
    二、主要原料來源。
    第六章收卡機項目廠址選擇及建廠條件。
    一、廠址選擇。
    二、建廠條件。
    第七章收卡機項目公用工程配套設施。
    一、總圖運輸。
    二、供配電及弱電。
    三、給排水。
    四、采暖及通風。
    五、土建。
    第八章收卡機項目節(jié)能。
    一、編制的`依據。
    二、編制的原則。
    三、節(jié)能措施。
    第九章收卡機項目環(huán)境保護。
    一、編制依據。
    二、編制標準。
    三、環(huán)境現狀。
    四、主要污染源及主要污染物。
    五、設計中擬采用的環(huán)保措施。
    六、廠區(qū)綠化。
    第十章勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生。
    一、勞動保護與安全衛(wèi)生。
    二、消防。
    第十一章組織結構和勞動定員。
    一、組織結構。
    二、生產班制和勞動定員。
    三、人員來源和培訓。
    第十二章收卡機項目實施進度。
    一、實施進度情況。
    二、工程進度表。
    第十三章收卡機項目投資估算與資金籌措。
    一、投資估算主要編制依據。
    二、投資估算范圍。
    三、建設投資估算。
    四、資金籌措。
    第十四章收卡機項目財務評價。
    一、基礎數據與參數選取。
    二、成本費用估算。
    三、銷售收入估算。
    四、財務分析。
    五、不確定性分析。
    六、技術經濟總評價。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    1.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目背景。
    1.1.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目名稱。
    1.1.2項目承辦單位。
    1.1.3項目擬建地點。
    1.1.4項目建設內容。
    北京華靈四方投資咨詢有限責任公司。
    (1)《中華人民共和國水污染防治法》(1996)。
    (2)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1997)。
    (3)《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》(20xx)。
    (4)《中華人民共和國清潔生產促進法》(20xx)。
    (5)國家計委發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)及現行財稅制度。
    (6)《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》。
    1.2可行性研究結論。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論。
    1.2.1原材料、燃料和動力供應。
    1.2.2廠址。
    1.2.3項目工程技術方案。
    1.2.4環(huán)境保護。
    1.2.5工廠組織及勞動定員。
    1.2.6項目建設進度。
    1.2.7投資估算和資金籌措。
    1.2.8項目財務和經濟評論。
    1.2.9項目綜合評價結論。
    1.3主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項日全貌有一個綜合了解。主要技術指標表根據項目有所不同,一般包括:生產規(guī)模、全年生產數、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產率,年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經濟內部收益率,投資回收期等。
    第二章.新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目背景和建設的必要性。
    2.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目提出的背景。
    2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
    2.2項目發(fā)展概況。
    2.2.1已進行的調查研究項目及其成果。
    2.2.2試驗試制工作情況。
    2.2.3廠址初勘和初步測量工作情況。
    2.2.4項目建議書的編制、提出及審批過程。
    2.3投資的必要性。
    第三章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目承辦單位情況。
    3.1企業(yè)簡介。
    3.2近三年財務狀況。
    3.3股東構成。
    3.4研發(fā)團隊。
    3.5研發(fā)成果。
    第四章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售市場分析。
    4.1.新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品應用簡介。
    4.2國內外.市場供需情況的預測;。
    4.2.1.{行業(yè)產能和產量分析。
    4.2.2主要新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售生產企業(yè)及其產能、技術特點。
    4.2.3.行業(yè)需求總量和增長趨勢。
    4.3.新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品的價格預測;。
    4.4.產品的市場競爭能力分析;。
    4.5.產品市場風險分析;。
    4.6.產品的基本營銷模式。
    4.6.產品的產能消化的措施。
    第五章生產綱領。
    5.3新型建筑材料的'開發(fā)、生產與銷售產品介紹。
    5.1生產規(guī)模確定。
    5.2新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品技術來源。
    第六章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目選址。
    6.1項目選址原則和基本思路;。
    6.2項目所在地的自然經濟社會狀況分析;。
    6.2.1地理環(huán)境。
    6.2.2氣象條件。
    6.2.3交通條件。
    6.2.4經濟發(fā)展。
    6.3場址選擇(要附上總圖);。
    6.4新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目建設條件。
    6.5原材料供應及外部配套條件。
    第七章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目工廠技術方案。
    7.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目組成。
    7.2.生產技術方案。
    7.2.1生產工藝流程。
    7.2.2組裝工藝流程。
    7.3設備方案。
    7.3.1生產流水線基本配置。
    7.3.2測試流水產線基本配置。
    第八章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目總圖運輸及公用工程。
    8.1總平面布置原則。
    8.1.1設計標準及依據。
    8.1.2平面布置原則。
    8.2總平面布置。
    6.2.1主要車間組成。
    8.2.2豎向布置原則及土方工程量。
    8.2.3場地雨水。
    8.2.4綠化與消防。
    8.3建筑與結構設計。
    8.3.1建筑設計。
    8.3.2結構設計。
    8.4公用及動力工程。
    8.4.1給排水工程。
    8.4.2電氣工程。
    8.4.3防雷及接地保護。
    8.4.4電訊。
    8.4.5采暖通風。
    第九章節(jié)能措施。
    9.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目所在地能源供應條件。
    9.1.1項目使用能源品種的選用原則。
    9.1.2項目所在地能源供應條件。
    9.2合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范。
    9.2.1相關法律、法規(guī)、規(guī)劃和產業(yè)政策。
    9.2.2節(jié)能標準及技術規(guī)定。
    9.2.3相關終端用能產品能效標準。
    9.3項目能源消耗種類及數量計算。
    9.3.1能源消耗種類、來源及其流向。
    9.3.2能耗分析。
    9.4節(jié)能措施。
    9.5能源管理機構及計量。
    9.5.1能源管理機構。
    9.5.2節(jié)能管理制度。
    9.5.3能源計量器具的配備。
    第十章環(huán)境保護。
    10.1設計依據及采用的標準。
    10.1.1設計依據。
    10.1.2設計原則。
    10.1.3采用標準。
    10.2建設地區(qū)的環(huán)境現狀。
    10.3產污節(jié)點。
    10.4環(huán)境質量標準。
    10.4.1大氣環(huán)境。
    10.4.2地表水。
    10.4.3聲環(huán)境。
    10.5污染物排放標準。
    10.5.1污水。
    10.5.2廢氣。
    10.5.3噪聲。
    10.6環(huán)境影響分析。
    10.6.1施工期環(huán)境影響分析。
    10.6.2運營期環(huán)境影響分析。
    10.7廠區(qū)綠化。
    10.8環(huán)境影響評論結論。
    第十一章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目工廠組織及勞動定員。
    11.1工廠組織。
    11.2勞動定員及培訓。
    11.2.1勞動定員。
    11.2.2人員培訓。
    11.3組織結構。
    11.4企業(yè)理念。
    第十二章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目進度安排。
    12.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目實施階段。
    12.1.1建立項目實施管理機構。
    12.1.2資金籌集安排。
    12.1.3施工準備。
    12.1.4施工和生產準備。
    12.1.5竣工驗收。
    12.2項目實施進度。
    第十三章投資估算與資金籌措。
    13.1項目總投資估算。
    13.1.1建設投資估算。
    13.1.2流動資金估算。
    13.2資金籌措及使用計劃。
    13.2.1資金來源。
    13.2.2籌資方案。
    13.2.3資金使用計劃。
    第十四章財務與敏感性分析。
    14.1財務預測方法及依據。
    14.2財務假設。
    14.3產品銷售收入及稅金估算。
    14.4產品成本及費用估算。
    14.5利潤及分配。
    14.6財務盈利能力分析。
    14.6.1動態(tài)分析。
    14.6.2靜態(tài)分析。
    14.7項目不確定性分析。
    第十五章經濟和社會影響分析。
    15.1對地方經濟的影響。
    15.2緩解社會就業(yè)壓力。
    15.3市場高科技地位。
    第十六章可行性研究結論與建議。
    16.1結論。
    16.2建議。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十一
    項目背景:
    植物蛋白飲料作為飲料產業(yè)中為數不多的具備“天然、綠色、營養(yǎng)、健康”屬性的飲料品類,同時,罐裝植物蛋白飲料以其方便、安全、衛(wèi)生、美味、易儲藏的特點,日益受到消費者的歡迎。雖然植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展迅速,但由于我國目前的人均飲料消費量(70kg/年)尚低于世界平均水平(90升/年),隨著國民生活水平的不斷提高,植物蛋白飲料市場仍然潛力巨大。目前補營養(yǎng)、補餐、增強體能和智能、休閑等飲料的開發(fā)會更加凸顯飲料市場的未來潛力。
    目前市場上的植物蛋白飲料主要有核桃露、花生露、杏仁露、椰汁、豆奶、黑芝麻乳等,各類產品在主要的飲用場合和消費群體方面具有一定程度的替代性,但在面臨充分選擇的情況下,不同品類的產品又以其獨特的功能而為不同的消費群體所偏好。
    公司確定了以糊類食品、健康飲品等產品為重點,以黑芝麻健康食品生產基地和物流經營中心為產業(yè)發(fā)展平臺,全力打造“黑芝麻健康養(yǎng)生”產業(yè)的經營方向。圍繞“黑芝麻產業(yè)一體化經營、做行業(yè)龍頭老大”為中心,重點打好“糊類食品精品工程”和“飲料產品進攻戰(zhàn)”的經營策略,公司將通過產品便利化、品牌時尚化、包裝整合化等方式對糊類食品進行整合,鞏固并進一步擴大市場份額;以健康養(yǎng)生、方便營養(yǎng)、潮流時尚作為產品營銷的.核心要素經營好黑芝麻飲品等新產品,擴大公司食品業(yè)的經營規(guī)模和提高盈利能力。
    項目內容:
    公司將每年新增7.5萬噸植物蛋白飲料黑芝麻乳產能,持續(xù)提升黑芝麻乳的自產比例,提高公司市場占有率和品牌知名度,進一步增強公司的核心競爭力。項目總投資20,000萬元,其中固定資產投資17,500萬元,鋪底流動資金2,500萬元。項目建設周期為12個月。本項目計劃使用募集資金20,000萬元用于植物蛋白飲料黑芝麻乳生產線建設。
    項目意義:
    新建植物蛋白飲料南方黑芝麻乳的生產線,實現產品升級,提升產品的加工產能,進而增強公司的核心競爭力,實現公司“六五規(guī)劃”的戰(zhàn)略目標。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十二
    總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
    1.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目背景。
    1.1.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目名稱。
    1.1.2項目承辦單位。
    1.1.3項目擬建地點。
    1.1.4項目建設內容。
    北京華靈四方投資咨詢有限責任公司。
    (1)《中華人民共和國水污染防治法》。
    (2)《中華人民共和國節(jié)約能源法》()。
    (3)《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》()。
    (4)《中華人民共和國清潔生產促進法》()。
    (5)國家計委發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)及現行財稅制度。
    (6)《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年發(fā)展規(guī)劃》。
    1.2可行性研究結論。
    在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論。
    1.2.1原材料、燃料和動力供應。
    1.2.2廠址。
    1.2.3項目工程技術方案。
    1.2.4環(huán)境保護。
    1.2.5工廠組織及勞動定員。
    1.2.6項目建設進度。
    1.2.7投資估算和資金籌措。
    1.2.8項目財務和經濟評論。
    1.2.9項目綜合評價結論。
    1.3主要技術經濟指標表。
    在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項日全貌有一個綜合了解。主要技術指標表根據項目有所不同,一般包括:生產規(guī)模、全年生產數、全廠總定員,主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產品綜合能耗,全廠占地面積、全員勞動生產率,年總成本、單位產品成本、年總產值、年利稅總額、財務內部收益率,借款償還期,經濟內部收益率,投資回收期等。
    第二章.新型建筑材料的.開發(fā)、生產與銷售項目背景和建設的必要性。
    2.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目提出的背景。
    2.1.1國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由。
    2.2項目發(fā)展概況。
    2.2.1已進行的調查研究項目及其成果。
    2.2.2試驗試制工作情況。
    2.2.3廠址初勘和初步測量工作情況。
    2.2.4項目建議書的編制、提出及審批過程。
    2.3投資的必要性。
    第三章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目承辦單位情況。
    3.1企業(yè)簡介。
    3.2近三年財務狀況。
    3.3股東構成。
    3.4研發(fā)團隊。
    3.5研發(fā)成果。
    第四章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售市場分析。
    4.1.新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品應用簡介。
    4.2國內外.市場供需情況的預測;。
    4.2.1.{行業(yè)產能和產量分析。
    4.2.2主要新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售生產企業(yè)及其產能、技術特點。
    4.2.3.行業(yè)需求總量和增長趨勢。
    4.3.新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品的價格預測;。
    4.4.產品的市場競爭能力分析;。
    4.5.產品市場風險分析;。
    4.6.產品的基本營銷模式。
    4.6.產品的產能消化的措施。
    第五章生產綱領。
    5.3新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品介紹。
    5.1生產規(guī)模確定。
    5.2新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售產品技術來源。
    第六章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目選址。
    6.1項目選址原則和基本思路;。
    6.2項目所在地的自然經濟社會狀況分析;。
    6.2.1地理環(huán)境。
    6.2.2氣象條件。
    6.2.3交通條件。
    6.2.4經濟發(fā)展。
    6.3場址選擇(要附上總圖);。
    6.4新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目建設條件。
    6.5原材料供應及外部配套條件。
    第七章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目工廠技術方案。
    7.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目組成。
    7.2.生產技術方案。
    7.2.1生產工藝流程。
    7.2.2組裝工藝流程。
    7.3設備方案。
    7.3.1生產流水線基本配置。
    7.3.2測試流水產線基本配置。
    第八章新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目總圖運輸及公用工程。
    8.1總平面布置原則。
    8.1.1設計標準及依據。
    8.1.2平面布置原則。
    8.2總平面布置。
    6.2.1主要車間組成。
    8.2.2豎向布置原則及土方工程量。
    8.2.3場地雨水。
    8.2.4綠化與消防。
    8.3建筑與結構設計。
    8.3.1建筑設計。
    8.3.2結構設計。
    8.4公用及動力工程。
    8.4.1給排水工程。
    8.4.2電氣工程。
    8.4.3防雷及接地保護。
    8.4.4電訊。
    8.4.5采暖通風。
    第九章節(jié)能措施。
    9.1新型建筑材料的開發(fā)、生產與銷售項目所在地能源供應條件。
    9.1.1項目使用能源品種的選用原則。
    9.1.2項目所在地能源供應條件。
    9.2合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十三
    (一)工藝設備選型。
    (二)工藝說明。
    (三)工藝流程。
    三、銷售項目產品營銷規(guī)劃方案。
    (一)營銷戰(zhàn)略規(guī)劃。
    (二)營銷模式。
    在商品經濟環(huán)境中,企業(yè)要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩(wěn)定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
    1.投資者分成。
    2.企業(yè)自銷。
    3.國家部分收購。
    4.經銷人代銷及代銷人情況分析。
    (三)促銷策略。
    ……。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十四
    某某集團收購某項目后,我司和某某集團某項目項目部在對收購企業(yè)的資源和狀況進行研究后,立即成立項目經營和開發(fā)研究小組。本著認真務實的原則,雙方人員細致調研后,對平頂山項目、九家灣項目、地窩堡項目(對這三個項目的初步命名)進行可行性研究,在研究的基礎上,提出以下初步的構想。
    1、以房地產開發(fā)為核心,整和收購企業(yè)的土地資源,通過有計劃、循序漸進的開發(fā),充分利用土地資源,獲得相應利潤,實現企業(yè)收購后的資源盤活和價值提升。
    2、以資源整和為目標,通過對收購企業(yè)資產的分析,對可產生利潤的行業(yè)進行新的資源配置,對沒有價值的資產變現處理。重點發(fā)展公路運輸、公路建設和配套產業(yè),在盤活現有優(yōu)勢資源的同時,為企業(yè)長遠發(fā)展和持續(xù)盈利奠定基礎。
    3、以三產服務為突破,充分利用房地產開發(fā)和公路運輸帶來的機會,積極發(fā)展三產服務和相關配套產業(yè),包括物業(yè)管理、租賃經營、倉儲物流、貨物配載、新型建材等,在獲取利潤的同時,解決大量職工安置問題。
    4、解決人員安置問題,保障企業(yè)健康發(fā)展,采用零利潤集資的形式,為將來開發(fā)的三個項目的居住職工提供相應面積的安置住宅,其中平頂山項目按75平左右米/戶安置,九家灣項目按90平米左右/戶安置,地窩堡項目按80平米左右/戶安置。
    5、發(fā)展小區(qū)物業(yè)管理,三個項目完全建成后,總建筑面積1145636平米,按0.5元/平米/月的物業(yè)收費計算,每年可實現產值687萬。其中可以安置收購企業(yè)職工177人,實現稅前利潤295萬元。
    6、房地產開發(fā)從2006年至2010年,預計可以為企業(yè)創(chuàng)造95139.96稅前毛利(其中包括69601.4萬元的稅前利潤和25538.56萬元的土地資產),成為企業(yè)未來的核心產業(yè)和主要利潤來源。
    其中平頂山項目的開發(fā)總成本是46197.64萬元,可以實現20309.44萬元的稅前利潤。九家灣項目的開發(fā)總成本是69611.71萬元,可以實現36562.93萬元的稅前利潤(商業(yè)含商務開發(fā)成本42237.94萬元,可實現31382.27萬元的稅前利潤;住宅的開發(fā)成本27373.77萬元,可實現5180.65萬元的稅前利潤)。地窩堡項目的開發(fā)總成本是42196.27萬元,可以實現12729.03萬元的稅前利潤。
    7、通過綜合分析,我們認為:平頂山項目具有良好的盈利能力,并具有較強的抗風險能力;九家灣商業(yè)項目具有比較高的盈利能力,但抗風險能力一般;住宅項目的盈利和抗風險能力都一般;地窩堡項目從長遠考慮具有良好的盈利能力和一定的抗風險能力。
    根據以上分析,我們認為平頂山項目完全具備開發(fā)條件,可盡快開發(fā);九家灣項目應做更進一步的調研和分析工作,最終決定項目規(guī)劃和開發(fā)日程,尤其對商業(yè)開發(fā)要進行深層次的論證;地窩堡項目應做中長線考慮,整體規(guī)劃、循序開發(fā)。
    8、通過以上一系列資源整和和產業(yè)布局,不但盤活的企業(yè)資產、安置了企業(yè)職工,而且為企業(yè)創(chuàng)造了豐厚的利潤,同時為企業(yè)長遠和可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。
    一、項目概況。
    1.1項目背景。
    新疆第一汽車運輸公司是以貨物運輸、公路工程施工、倉儲物流集散服務為主營業(yè)務的國有運輸二級資質企業(yè)。下屬生產經營單位有:運輸分公司、工程公司和運輸配載物流中心、子女學校、駕訓學校、汽車修理廠、物資供銷公司、勞動服務公司、物業(yè)管理公司、醫(yī)療診所等。公司現有在職職工1138人,其中:在崗職工983人、下崗職工(在再就業(yè)中心)260人、協(xié)保內退人員148人、離退休職工1349人。
    截止2003年底,公司總資產22902萬元(流動資產4847萬元,固定資產3955萬元,土地資產12050萬元);負債總額35684萬元,其中欠付職工各項費用3700萬元,職工集資建房辦證所需款項13502萬元。
    某項目現有土地79萬平米,其中生產用地29萬平米(10萬平米已開發(fā)),剩余為生活用地,主要分布在平頂山、九家灣、地窩堡,另有一個800畝的農場。
    某項目按公司《破產法》規(guī)定的程序向烏魯木齊市中級人民法院申請破產后,新疆某某實業(yè)開發(fā)有限公司采用“破產重組資產變現、全額退還”的方式收購某項目依法拍賣的原有資產,按照《破產法》的要求,通過拍賣,以出讓形式獲得某項目全部土地的使用權。
    平頂山項目:該項目是某某集團通過收購區(qū)某項目后獲得的土地,該地塊位于烏魯木齊市克拉瑪依路和金沙江路交會處,是烏魯木齊傳統(tǒng)的農副產品集散交易場地,周邊市政設施完善,有大量成熟的居住區(qū),適合商貿和居住。
    九家灣項目:該項目是某某集團通過收購區(qū)某項目后獲得的土地,該地塊位于烏魯木齊市西過境公路路和蘇州路立交會處。是烏魯木齊傳統(tǒng)的物資倉儲物流基地,交通便利,通達主要口岸和大型市場,為外貿和周邊市場服務。
    地窩堡項目:該項目是某某集團通過收購某項目后獲得的土地,該地塊位于烏魯木齊市迎賓一路。是烏魯木齊國際機場和石油地調處所在地,周邊有大量大型國有企業(yè),該片區(qū)用地以企業(yè)生產、物流配載和企業(yè)社區(qū)為主。
    1.2區(qū)位及現狀。
    平頂山項目:該地塊位于烏魯木齊市克拉瑪依路和金沙江路交會處,南與克拉瑪依西路相連,東與金沙江路及宏大錦福苑相接,西、北與廣匯匯嘉園相連。該片區(qū)是烏魯木齊最大的農副產品交易集散地,同時有北園春社區(qū)、廣匯匯嘉園、宏大錦福苑等大型居住社區(qū),市政配套設施完善,適合商貿和居住。
    該地塊由三個相對獨立的地塊組成,西區(qū)與廣匯匯嘉園相連的平房區(qū)、東區(qū)與原有建筑相連的空地和庫房、北區(qū)和宏大錦福苑相接的某項目供應科庫房,地勢呈南低北高、東低西高的態(tài)勢,適合梯式住宅規(guī)劃,形成整體圍合又相對獨立的三個組團。社區(qū)西區(qū)主要沿街面和社區(qū)大道可建設商業(yè)用房,作為社區(qū)商業(yè)配套,完善社區(qū)配套功能,提升項目銷售價值。
    九家灣項目:該地塊位于烏魯木齊市西過境公路路和蘇州路立交交會處。是烏魯木齊物資倉儲物流基地,交通便利,通達主要口岸和大型建材、陶瓷、木材和機械市場,適合建設大規(guī)模的倉儲、物流和配送中心,為外貿和周邊市場服務。
    該片區(qū)大型市場有國際建材批發(fā)市場、信中陶瓷批發(fā)市場、九家灣陶瓷市場、木材場、美居物流園、亞中機電市場、百商物流園、蘇州路鋼材市場、百萬莊機械市場等。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十五
    項目名稱:
    項目背景:
    近年來,我國國民經濟持續(xù)快速發(fā)展,公路交通基礎設施不斷完善,城鎮(zhèn)居民的可支配收入穩(wěn)步增長,生產科技、工藝的'不斷進步降低了器械設備的生產成本,給我國汽車工業(yè)實現快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。,我國汽車產銷量均突破兩千萬輛,到20,我國汽車產量復合增長率達到了18%以上。根據我國汽車工業(yè)協(xié)會對我國汽車市場的判斷和預測,未來幾年我國汽車產銷量仍將保持穩(wěn)定的增長速度,汽車保有量也將持續(xù)增長。我國汽車行業(yè)市場已經邁入成熟發(fā)展的階段,汽車行業(yè)的增速發(fā)展將為汽車零部件行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。
    國務院頒布的《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(-)》,明確了我國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展的技術路線和主要目標,以純電驅動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉型的主要戰(zhàn)略取向,當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業(yè)化,推廣普及非插電式混合動力汽車、節(jié)能內燃機汽車,提升我國汽車產業(yè)整體技術水平。到,純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛,20產能達到200萬輛、累計產銷量500萬輛以上。
    項目內容:
    生產研發(fā)基地建設項目總規(guī)劃建設年產4000萬平米改性瀝青防水卷材、年產28萬噸防水涂料與砂漿類產品、年產80萬立方米石墨聚苯板產品。
    項目效益:
    項目總投資15.78億元,實現年銷售32億元。其中固定資產投資10.78億元,流動資金5億元。利稅總額52552萬元,稅后利潤26661萬元。稅后投資回收期6.1年(含建設期4年),投資利潤率33%,投資利稅率為48.7%,盈虧平衡點為40.7%。項目計劃分兩期建設,其中一期固定投資為5.78億元,二期固定投資5億元,經濟效益和社會效益較好,項目可行。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十六
    二、市場分析。
    三、建設內容。
    四、環(huán)保與市政配套。
    五、組織機構與人力資源配置。
    六、建設進度安排及物料供應。
    七、資金籌措。
    八、效益分析。
    九、研究結論與建議。
    (一)項目背景1項目名稱:“聯想高科?經典都市”居住小區(qū)2承辦單位概況:“世紀地產”是武漢專業(yè)的房地產項目開發(fā)公司。由于其他的在開發(fā)項目占用大量資金,且本項目工程量大,建設周期長。為了降低投資風險,“世紀地產”決定和武漢高科國有控股集團有限公司及北京融科智地房地產開發(fā)有限公司合作成立控股公司武漢聯想?世紀高科房地產開發(fā)股份有限公司開發(fā)本項目。公司注冊資本1億元(“世紀地產”3000萬元,武漢高科國有控股集團有限公司3000萬元,北京融科智地房地產開發(fā)有限公司4000萬元)流動資金2400萬元(滾動開發(fā))。武漢高科國有控股集團有限公司是經武漢市委、市政府同意成立的,授權全面經營和管理武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)國有資產。集團注冊資本15億元,目前全資、控股、參股企業(yè)35家,已成為“武漢?中國光谷”建設的主力軍,是一家集資產經營與管理、創(chuàng)業(yè)孵化器、風險投資、技術產權交易中心、工程科學研究、大學科技園建設于一體的大型國有控股集團。成立于xx年6月的北京融科智地房地產開發(fā)有限公司,是聯想控股公司為進軍房地產行業(yè)而專門設立的全資子公司,也是其多元化布局的一個重要棋子。3可行性研究報告的編制依據:
    (1)《城市居住區(qū)規(guī)劃設計規(guī)范》。
    (2)《武漢市規(guī)劃管理條例》及《技術規(guī)定》。
    (3)《城市居住區(qū)公共服務設施設置規(guī)定》。
    (4)《住宅設計規(guī)范》。
    (5)《住宅建筑設計標準》。
    (6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》。
    (7)《城市道路綠化規(guī)劃及設計規(guī)范》。
    (8)《高層民用建筑設計防火規(guī)范》。
    (1)步行約2分鐘可至58。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十七
    生產項目可行性研究報告主要包括:太陽能公司、醫(yī)療公司、科技公司、家具公司生產項目可行性研究報告,還包括磁化水設備生產、高速數控裝備生產、味精生產、衛(wèi)生材料生產、農用工程機械生產、農用地膜生產、水處理設備生產、飲用礦化水生產、數控裝備生產、工業(yè)生產、超薄化纖布生產項目可行性研究報告等。
    項目可行性研究報告是通過對項目的主要內容和配套條件,如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等,從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較,并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,為項目決策提供依據的一種綜合性的分析方法。
    (1)審批核準用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P注項目的社會經濟效益和影響;具體概括為:政府立項審批,產業(yè)扶持,中外合作、股份合作、組建公司、征用土地。
    (2)融資用報告?zhèn)戎仃P注項目在經濟上是否可行。具體概括為:銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、申請高新技術企業(yè)等各類可行性報告。
    3、用于申請進口設備免稅。
    源配置道輝印刷技術有限公司彩印包裝生產線項目可行性研究報告菏澤市道輝印刷技術有限公司2010年7月目錄第一章總則三節(jié)能措施和節(jié)能效果分析1節(jié)能措施綜述依據國家對于節(jié)能的方針要求,結合本項目的規(guī)模與特性,在本項。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十八
    永興素有“油茶之鄉(xiāng)”的美譽,油茶在國際上更有“東方油橄欖”之稱。油茶生產是國家加強油料生產的重要內容,且茶油用途十分廣泛,不但是天然優(yōu)良的食品,更是提煉其它日化工業(yè)用油的珍貴原料,連榨油后的茶枯精分及提取的茶籽粕在國內外市場也是價格貴而供不應求。
    油茶作為永興農村傳統(tǒng)的優(yōu)勢和特色產業(yè)曾一度享譽國內外。早在上世紀七十年代,全縣70萬畝油茶一直是國民經濟的重要組成部分,擔負著年為國家計劃提供商品油200噸以上的重任。我縣人稱油茶大媽的馬田鎮(zhèn)棗子村黨支部書記還受到了當時團中央書記的接見而聞名全國。進入上世紀八十年代后,由于農村實行分田分山到戶,油茶的投入和產出逐步減少,油茶樹粗放管理導致老化加快,為了改變這種局面,永興縣政府和上級主管部門高度重視,我縣的油茶更新和低改項目因此納入了聯合國糧農組織的援助項目。同期,我縣的油茶科研取得了較好的成績,選育出來的“永興中苞紅球”和“油麻大果”,不但出油率高且抗病性及適應性強,得到了國內外專家的好評與肯定,同時油茶的種子園建設也為油茶工程項目的順利實施提供了物質基礎和科技支撐。據調查,工程項目實施后,按照經濟林管理的標準,我縣油茶更新工程樣板小班第七年進入盛果期后,完全可以達到年平每畝產油60斤以上,其工程實施的經濟、社會和生態(tài)效益可觀,林農原先看到見效慢而主動放棄經營的現象有了根本性的轉變,但終因市場油料價格低而再次拋荒,近年來隨著人民生活水平的提高,國內外油價一直上漲,更加活躍的市場經濟給農村經濟帶來了新的發(fā)展機遇,群眾對發(fā)展油茶的生產重新有了更進一步的認識,再次自發(fā)要求更新、低改的呼聲。
    二、現狀、發(fā)展趨勢、前景與市場分析。
    1、現狀。
    自上世紀八十年代我縣油茶更新和油茶低改工程雖然取得了成功,但由于見效慢,再加上油茶當時的綜合加工利用和油料價格不理想產效比低,再加上農村勞動力正趕上改革開放后外出打工熱,而逐步放棄了管理和投入,全縣大部分油茶林荒撫后又遭頻繁發(fā)生的火災致使油茶林面積逐年減少,目前有產油能力的油茶面積已減至58.9萬畝,年產食用油根本難滿足人民日益增長的物質文明需要,其油價已達每公斤50元,同時還有更大的上漲空間。現在林農自產的茶油在一定程度上只有少量銷售,甚至外銷也只有貢品,沒有推向市場的產品。
    2、發(fā)展趨勢。
    國外乃至聯合國糧農組織歷來對發(fā)展油茶生產高度重視,永興“中包紅球”和“油麻大果”已被國外多國引種,就我國現有經濟社會的發(fā)展和全民生活水平的提高而言,特別是在各種食用油價格大幅上漲的今天,油茶作為綠色環(huán)保和營養(yǎng)價值高的木本植物天然油料更是高品質生活的必然選擇。按照市場經濟規(guī)律以及國家油料生產和林業(yè)產業(yè)發(fā)展的相關政策,油茶既是國家良好的戰(zhàn)略儲備物資,又是人民生活的必須品,作為“油茶之鄉(xiāng)”的永興在天時地利的情況下,群眾也看到了發(fā)展油茶產業(yè)的國內外商機,特別是今年南方遭受嚴重的雨雪冰凍災害后,經濟林中的油茶損失最小,表現出的適應性最強,且油茶產品有易收藏又不易變質、貶值的優(yōu)點,附屬產品附加值也高,因此油茶產業(yè)的發(fā)展是大勢所趨。
    3、前景與市場分析。
    永興油茶自建國初期的70萬畝至21世紀的今天已銳減到不足50萬畝,其產油量也由300噸減少到100噸,即使價格漲到60元/公斤,也無法滿足本縣人民生活水平不斷提高的需求,更不用說外銷其它國內外市場。針對全縣油茶荒撫和因火災等原因引起的面積減少現狀,按照群眾的要求為充分提高土地生產率和利用率,重振永興油茶生產,培養(yǎng)新的農村經濟增長點,項目實施的條件具備,市場前景看好。
    三、現有工作基礎、條件、優(yōu)勢。
    我縣現有荒撫和火燒油茶林地待更新或低改的面積70萬畝,具有80年代從事過聯合國糧農組織油茶更新的.工程技術人員190人,其中工程師以上工程技術人員30人,技術員160人。由工程技術人員主持完成的“油茶更新及低產林改造豐產綜合栽培技術推廣應用”課題研究,曾獲得“郴州市科學技術進步一等獎”。除此之外,永興共有人口63萬,農村勞動力資源充足,且群眾都有經營管理和項目實施的經驗,同時從上自縣委、縣政府,下至群眾近年來的認識有了較大的提高,災后重建中進行油茶更新或低改立項的要求迫切,具備了良好的工作基礎和發(fā)展油茶生產的基本條件和優(yōu)勢。
    四、項目實施方案。
    1、加強領導,努力將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢。高舉生態(tài)大旗,建立兩大體系,圍繞重振“油茶之鄉(xiāng)”的指導思想,成立由縣長任指揮長的油茶產業(yè)化建設指揮部,負責宣傳發(fā)動,調度人、財、物和土地的流轉,以縣林業(yè)局為主抽調技術骨干成立項目辦公室,負責技術路線的制定、規(guī)劃設計、組織農戶或專業(yè)隊現場施工和對施工進行監(jiān)督及檢查驗收。
    2、科學規(guī)劃,建設標準化示范基地。
    立足于永興現有油茶資源,將全縣建設高標準油茶豐產林基地90萬畝,年產茶油3000噸以上,油茶面積在1萬畝以上的主產區(qū)馬田、高亭、洋塘、悅來、油市、三塘、油麻、湘陰渡、塘門口、黃泥、金龜等鄉(xiāng)鎮(zhèn),選擇林相整齊,密度90株/畝的中幼林占2/3以上的油茶林小班以低產林改造為主,重點是墾復修山,調整密度,修枝亮腳,防蟲治病,開挖竹節(jié)溝,適當施肥,促使7.5萬畝油茶山產量由2公斤/畝提高到30公斤/畝,在群眾積極性高的其他適生區(qū)選擇1.5萬畝火燒跡地、疏林地、樹齡1以上的老殘林地,實施油茶更新造林,以馬田、洋塘、高亭、湘陰渡為重點,采用等高撩壕整地,良種壯苗造林,使1.5萬畝新造林達到畝產茶油50公斤以上,起到示范帶頭作用。
    3、加強科技支撐,推廣油茶高產技術成果。
    從規(guī)劃設計、整地造林、良種壯苗、科學管理等各個環(huán)節(jié)全部實施油茶高產配套技術措施,力爭推廣技術成果,科學開發(fā)油茶資源,確保油茶產業(yè)化建設發(fā)揮良好的生態(tài)效益、經濟效益和社會效益。
    4、??顚S?,以獎代投。
    5、搞活機制,扶持龍頭企業(yè)和種植大戶投資油茶產業(yè)建設。
    通過政策導向和市場經濟調節(jié),吸引龍頭企業(yè)和種植大戶投資,林業(yè)局搞好技術服務,引導發(fā)展油茶原料林基地建設,推行“企業(yè)+基地+農戶”和股份制合作參與的經營模式,促進油茶效益與價值的充分發(fā)揮。
    五、經費預算、來源、使用計劃。
    1、經費預算。
    2、經費籌措。
    (1)縣財政預算內投入資金180萬元,解決科技支撐等工作費用。
    (2)農戶(業(yè)主)投工投勞折資4980萬元。
    (3)爭取國家立項解決種苗、農藥、化肥補助資金1020萬元。
    3、使用計劃。
    砍山、整地、造林4260萬元。
    補植、撫育管護960萬元。
    撫育管護960萬元。
    六、效益分析。
    1、生態(tài)效益。
    實施油茶產業(yè)化項目,有利于保護資源,平衡生態(tài),油茶適應性廣,能耐干旱脊薄土壤,在永興發(fā)生的山體滑坡、冰凍災害中,油茶是抗性最強的鄉(xiāng)土樹種之一。保護和擴大油茶資源,有利于林種結構調優(yōu),充分發(fā)揮林業(yè)的生態(tài)功能,增強森林抗污染、抗水土流失和各種自然災害能力,在林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展中起到舉足輕重的作用。
    2、社會效益。
    發(fā)展油茶產業(yè)可維持木本油料的安全,提供市場緊缺的茶油及其副產品,項目的實施,將使更多的荒山坡地披上綠裝,轉化農村剩余勞力,提高永興縣的社會形象,使項目區(qū)群眾環(huán)保意識增加,科學治山,從綠色銀行中得到穩(wěn)定的生活必需品和經濟收入。充足的原料,還可帶動茶油下游產業(yè)的發(fā)展。油茶產業(yè)的發(fā)展,有利于林業(yè)技術隊伍的穩(wěn)定,促使油茶科學不斷發(fā)展,提高林業(yè)部門服務三農的社會形象。
    3、經濟效益。
    項目建成后,低產林產量第三年由畝產油2公斤提高到30公斤,以目前市場價60元/公斤計算,7.5萬畝年產值1.35億,為總投入3750萬元3.6倍;今后加強管護可長期受益。1.5萬畝新造林第三年試產,第七年畝產油達到30公斤,第十年畝產油50公斤,以新造林第七年的收益為2700萬元計算,即可收回投資2250萬元的1.2倍,以后加強管護,可以百年受益。
    七、有關上級單位或評估機構意見。
    永興縣上個世紀七十年代選育的良種“永興中苞紅球”被國家林業(yè)權威機構定為優(yōu)良農家品種向全國推廣。1990年,油茶低產村改造技術推廣項目獲湖南省林業(yè)科技進步二等獎,1990年油茶規(guī)范化育苗技術推廣獲郴州市科技進步三等獎,永興縣油茶大面積提純換種綜合配套技術推廣獲郴州市科技進步一等獎。
    輪胎生產項目可行性研究報告篇十九
    在可行性研究報告中,根據項目規(guī)模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業(yè)組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
    一、銷售項目組織計劃。
    (一)組織形式。
    (二)工作制度。
    二、銷售項目勞動定員和人員培訓。
    (一)勞動定員。
    (二)年總工資和職工年平均工資估算。
    (三)人員培訓及費用估算。