總結(jié)是對一段時間內(nèi)學習、工作、生活等方面表現(xiàn)的總結(jié)和概括。在寫總結(jié)時,要突出重點、言簡意賅,讓讀者一目了然地了解我們的成果和收獲。在這些總結(jié)范文中,我看到了許多共通之處和可借鑒之處,對我今后的寫作有很大的指導意義。
財政局工作上半年總結(jié)篇一
20xx年以來,縣財政局深入貫徹落實市、縣經(jīng)濟工作會議精神,以黨的群眾路線教育實踐活動和“一創(chuàng)雙優(yōu)”活動為動力,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,積極履行財政職能,積極推動經(jīng)濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展?,F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下。
(一)著力抓好征管,提升財政整體實力。
為全力完成收入目標,我局堅持以組織收入為要務,不斷改進與完善收入征管,進一步做大做強財政“蛋糕”。一是抓好收入任務分解。及時將全年收入任務分解下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和財稅部門,明確各單位收入任務。二是加強預算執(zhí)行分析。在認真分析財政收入的基礎(chǔ)上,充分估計、預測各種有利和不利因素的影響,盯住全年收入目標,實行以旬保月、以月保季、以季保年,保證收入均衡入庫。三是強化非稅收入征管。進一步完善非稅收入收繳方式和操作程序,實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化、制度化,促進非稅收入平穩(wěn)增長。四是完善收入征管手段。進一步強化、細化征管,認真查找征管薄弱環(huán)節(jié),有效改進征管方式方法;依法組織收入,充分挖掘增收潛力,確保全年收入任務較好完成。元至5月份,全縣完成公共財政預算收入21132萬元,占預算的45.15%,增長26.56%。其中:稅收收入完成14805萬元,占預算的40.76%,增長23.73%。國稅完成928萬元,占預算的29.03%,減少3.85%;地稅完成14134萬元,占預算的41.75%,增長25.51%。稅收收入占公共財政預算收入的比重為70.06%,減少1.60個百分點。全縣完成政府性基金預算收入39980萬元,占預算的62.64%,增長119.06%。
(二)著力優(yōu)化支出,改善和保障民生。
堅持以保障民生為重點,進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),增加公共財政對社會事業(yè)投入,促進社會事業(yè)全面發(fā)展。一是加大“三農(nóng)”投入。完善和規(guī)范糧食直補和農(nóng)資綜合補貼程序,實行“一折通”方式,發(fā)放糧食直補和農(nóng)資綜合補貼8345萬元,涉及農(nóng)戶14.76萬戶,保護了農(nóng)民種糧的積極性,促進了糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收??偼顿Y1806萬元的單拐村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目已被省財政廳批復,目前各個分項目正在勘測中。申報一事一議項目51個,總投資1011萬元,目前部分項目已完工。撥付村級經(jīng)費1028萬元,保證了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金516萬元、財政扶貧資金430萬元。二是加大教育事業(yè)投入。認真落實義務教育經(jīng)費保障制度,撥付免中小學生學雜費、免教科書資金4332萬元。向5409名農(nóng)村中小學生貧困寄宿生發(fā)放“一補”資金315萬元。撥付2700萬元,用于我縣農(nóng)村中小學校舍維修改造、校舍安全工程項目。撥付普通高中國家助學金84.45萬元,涉及學生1126人。撥付大學生村干部生活補助和社會保險資金68萬元。三是加大衛(wèi)生事業(yè)和社保資金投入?;竟残l(wèi)生服務資金投入1478萬元,保障公共衛(wèi)生服務改革健康發(fā)展。新農(nóng)合資金投入8748萬元。撥付城鄉(xiāng)低保補助資金1823萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金3234萬元、五保資金352萬元、優(yōu)撫對象補助資金768萬元。組織全縣3337余名行政事業(yè)單位離退休人員進行健康檢查。
(三)著力創(chuàng)新體制,強化財政監(jiān)督管理。
堅持以改革創(chuàng)新為動力,進一步深化財政體制機制改革,推進精細化理財,構(gòu)建公共財政體系。一是完善預算執(zhí)行管理。進一步完善部門預算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標準體系;加強預算支出監(jiān)管,提高預算執(zhí)行的均衡性、安全性、時效性;加大統(tǒng)籌力度,保證重點支出需要;繼續(xù)壓縮行政事業(yè)單位公用經(jīng)費,嚴格控制一般性支出。二是完善國庫集中管理。進一步強化國庫資金管理,認真清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金,加大統(tǒng)籌使用力度,提高財政資金使用效益。三是完善政府采購管理。進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。共監(jiān)督貨物類政府采購活動19次,政府采購預算金額883萬元,節(jié)約資金94萬元,節(jié)約率為10.64%。四是完善財政投資評審。共審查各類工程項目104個,評審金額34440萬元,審減4767萬元,審減率達13.84%。五是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。對15個單位申請?zhí)幹觅Y產(chǎn)進行了審批,處置資產(chǎn)價值372萬元,處置收益62萬元,處置收益全部入庫。六是完善管理基礎(chǔ)工作。組織召開推進公務卡制度暨加強惠民資金管理改革工作會議,對全縣推進公務卡制度改革和加強惠民補貼資金管理支付方式改革工作進行全面動員和安排部署,進一步建立健全公務卡消費制度,加強對各預算單位大額現(xiàn)金使用的審核和監(jiān)控,從嚴控制現(xiàn)金支付結(jié)算。七是做好拆遷補償工作。面對任務重、難度高、時間緊的征地拆遷工作,我們虛心聽取群眾意見,耐心解釋政策,堅持以情感人、以理服人,既堅持政策底線,又做到讓群眾滿意。在工作中,犧牲節(jié)假日,不畏嚴寒酷暑,加班加點入村入戶統(tǒng)計拆遷面積,并準確核算補償金額。今年上半年,共核算補償金額4000多萬元,涉及中醫(yī)院、馬頰河兩岸綠化、固城溝改道、江瀆路新建等10多個項目。
(四)拓寬融資渠道,保障資金需求。
一是通過委托貸款模式,目前已累計直接融資4500多萬元。二是以土地儲備項目向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請貸款7800萬元,已實施到位5200萬元。目前正在組織申請孫莊西土地整治項目貸款1億元。三是通過縣二院和縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項目,共向濮陽銀行申請設(shè)備購置貸款4000萬元。四是向國家開發(fā)銀行申請棚戶區(qū)改造貸款5億元。對越秀國際片區(qū)、老干局片區(qū)、金橋商業(yè)城兩片區(qū)打包申請20xx年xx縣棚戶區(qū)改造項目貸款。目前該貸款各項資料齊全,已通過省行核準,正向總行報備。五是通過城中村改造項目向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請貸款4億元,此項貸款正在提交相關(guān)材料。
二、當前財政工作面臨的形勢及存在的問題。
一是組織稅收收入壓力較大。由于我縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱,缺乏支柱型、帶動型企業(yè),產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新入住企業(yè)大多處于建設(shè)階段,短期內(nèi)形不成稅收。耕地占用稅和契稅大部分是財政自身繳納,屬于一次性稅源,雖然不是空轉(zhuǎn)收入,但形不成可用財力。稅收征管環(huán)節(jié)尚存漏洞,仍存在征管辦法和征管力度問題,稅收收入的跑冒滴漏現(xiàn)象仍然存在。二是財力缺口不斷加大,現(xiàn)金調(diào)度十分困難??h委、縣政府在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、招商引資、城市綜合提升、廊道綠化,農(nóng)村道路建設(shè)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面投入力度不斷加大,新增財力無法滿足需求,形成了較大的財力缺口。今年縣委、縣政府確定的縣城路網(wǎng)建設(shè)等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,由于資金需求較大,仍無法列入財政預算,這就意味著財力缺口還在不斷加大,這些財力缺口都需要以后年度用財力超收逐步加以消化??h財政用預算資金墊付的政府重點項目支出,大部分是借用上級現(xiàn)金或自身項目資金結(jié)余。由于資金墊付量過大,嚴重影響了預算內(nèi)項目,尤其是上級補助項目的資金撥付。很多預算內(nèi)項目資金無法及時撥付,現(xiàn)金調(diào)度十分困難。三是全縣財政、財務管理人員業(yè)務水平相對較低,提升財政、財務管理人員業(yè)務水平的任務還很重。四是財政系統(tǒng)人員的服務意識有待于進一步提高,觀念有待于進一步更新。
(一)強化收入征管,挖掘增收潛力。
在縣委、縣政府的大力支持下,充分調(diào)動稅務部門的積極性,強化稅收征管力度,創(chuàng)新征管措施,防止稅源流失,爭取外部稅源。一是加強與油田企業(yè)的聯(lián)系,協(xié)調(diào)與油田稅務部門的關(guān)系,爭取最大可能的從油田征稅。二是建立房地產(chǎn)開發(fā)和集聚區(qū)企業(yè)建設(shè)階段的稅款代扣代繳制度,防止建設(shè)環(huán)節(jié)各項稅收的流失。三是建立協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)。協(xié)調(diào)公安、房產(chǎn)、土地、交通、城建等相關(guān)部門,形成強大的協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)。四是落實目標責任制。把稅收任務明確到所、落實到人,及時將稅收計劃分解到每個基層征收單位,并定期在全局通報完成情況,分析研究稅收任務完成差額的跟進措施。
(二)積極支持土地征收儲備,有序?qū)嵤┩恋刈儸F(xiàn)。
綜合分析我縣當前的財政收入和財力缺口以及上級轉(zhuǎn)移支付政策,解決財政困難最快、最有效的辦法仍然是出讓土地。我們要積極協(xié)調(diào)國土資源廳,加快對我縣建設(shè)用地的批復,對成熟地片實施有序出讓。做到既不影響房地產(chǎn)市場,又能有效緩解財政困難。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴格控制支出。
以落實中央“八項規(guī)定”和“約法三章”為契機,嚴格控制一般性支出,建立健全投資評審和政府采購制度,提高財政資金的使用效益。
(四)加大融資力度。
為緩解困難,確保各項事業(yè)的較快發(fā)展,推動縣委、縣政府重點項目的順利實施,在努力增加收入、加快土地變現(xiàn)、嚴格控制支出的同時,我們還要進一步加大融資力度,樹立借力發(fā)展、負債經(jīng)營的理念。
(五)加強業(yè)務培訓。
組織和參加各類業(yè)務知識培訓學習,提升財政人員隊伍素質(zhì)。制定詳細的業(yè)務培訓計劃,開設(shè)“學習講壇”,圍繞財政體制改革、國庫集中收付改革、會計知識、社會保障、政府采購、專項資金監(jiān)管等業(yè)務,給全局干部職工特別是年輕同志授課。實行業(yè)務培訓登記管理制度,把培訓考試情況作為干部考核、評優(yōu)評先、晉級晉升的依據(jù)之一,以確保培訓學習的質(zhì)量和效果。
(六)持續(xù)改善作風。
嚴格落實首問負責制、ab崗工作制、限時辦結(jié)制、服務承諾制等制度,用制度規(guī)范干部職工行為。持續(xù)改善作風,在服務中一如既往的牢固樹立“沒有權(quán)力,只有服務”的理念,發(fā)揚“積極、高效、優(yōu)質(zhì)”的服務態(tài)度,做到“一張笑臉、一腔熱情、滿意答復”,不斷提升服務效能,樹立財政部門的良好形象。
財政局工作上半年總結(jié)篇二
社會保障基金報表含12類基金,涉及面廣,工作量大,很多數(shù)據(jù)都與有關(guān)單位存在口徑對應關(guān)系,編制的難度較大,特別年終決算工作,相關(guān)數(shù)據(jù)直接關(guān)系到對下年度省市補助資金的爭取,編報時又要考慮到與相關(guān)部門數(shù)據(jù)口徑的一致,與各類月報季報口徑的一致,編制難度更大,為做好這項工作,取得好的名次,我們一方面深入各有關(guān)單位進行數(shù)據(jù)的采集與論證,另一方面做好帳務處理與各相關(guān)單位銜接一致,經(jīng)過認真努力,順利通過了省廳決算匯總上報,得到了省市財政部門的肯定和好評。
目前為止,企業(yè)養(yǎng)老金共征收2248萬元,較上年同期增收441萬元;失業(yè)金177萬元,醫(yī)療保險金1336萬元,工傷生育保險金36萬元。起草并報送向省市爭取資金報告,上半年共爭取省市補助4366萬元、其中:企業(yè)養(yǎng)老金1278萬元,城鄉(xiāng)低保資金363萬元,撫恤救災資金393萬元,改廁資金122萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療資金1735萬元,敬老院建設(shè)資金434萬元,衛(wèi)生院建設(shè)及防病資金280萬元。為各類人員保險金的發(fā)放和各項事業(yè)的開展,提供了重要的資金保證,一定程度上維護了我縣的穩(wěn)定和發(fā)展。
1、6月份止共撥付發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老金4035萬元,保證了8861名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,為保障資金的安全完整,杜絕各類冒領(lǐng)養(yǎng)老金的行為,今年5-6月份,在做好保發(fā)放工作的同時,與勞動保障部門一起對企業(yè)離退休人員進行了年檢,參檢人數(shù)達8000余人,對不及時驗證的養(yǎng)老金給予停發(fā),對已死亡而瞞報人員領(lǐng)取的養(yǎng)老金予以追回。
認真貫徹落實再就業(yè)政策,按市政府與縣政府簽訂責任狀的要求,提出再就業(yè)資金縣預算安排的合理建議,積極爭取省市補助資金彌補縣本級財力的不足,專項用于再就業(yè)培訓、職業(yè)介紹補貼等支出,并制定職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補助標準,嚴格撥付程序,并實行資金的跟蹤問效管理。
1-6月份共籌集發(fā)放城市低保資金212萬元,使4277名城市低保對象按時領(lǐng)到了低保金,共籌集發(fā)放農(nóng)村低保資金550萬元,使3*92名農(nóng)村低保對象按時領(lǐng)到了低保金,真正為弱勢群體筑起了一道生活保障線,一定程度上維護了弱勢群體的穩(wěn)定。
1、我縣醫(yī)療保險起步較晚,許多方面還有待完善,如鎮(zhèn)級各項醫(yī)保費的繳納、參保變更不及時的問題,我們從實際情況出發(fā),多次認真研究并形成專題匯報材料報縣政府,按縣政府要求,由我股牽頭召開了由縣教育局、勞動局、地稅局、鎮(zhèn)財政所長、鎮(zhèn)教辦會計、鎮(zhèn)中學會計參加的協(xié)調(diào)會,會議要求一是由鎮(zhèn)相關(guān)人員將未辦理變更手續(xù)的參保人員利用一周的時間進行辦理,二是由醫(yī)保處向各繳費單位通報欠費情況并與單位進行核對,三是向領(lǐng)導匯報爭取1個月之內(nèi)將欠繳保險費全額補交,通過各單位的共同配合,理清了各單位人員參保情況,通過對帳,理清了繳費關(guān)系和欠繳金額。針對我縣醫(yī)療保險繳費基數(shù)偏低的問題,我們按20*年新調(diào)整后的工資標準,對醫(yī)療保險繳費基數(shù)及繳費所需資金情況測算了四套方案,并對每套方案的可行性進行了嚴格的論證,已征得縣政府同意,從20*年元月1日起醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。
財政部門內(nèi)部建立社保資金撥付制度,對每筆支出都嚴格按照審批權(quán)限,每月由用款單位提供詳細的用款計劃及相關(guān)的基礎(chǔ)資料,由經(jīng)辦人員嚴格審查并經(jīng)領(lǐng)導把關(guān)批準后,按計劃及時將資金撥入社保機構(gòu)支出戶;在資金的使用過程中,為杜絕資金流失,我們一是充分發(fā)揮群眾監(jiān)督,對舉報虛領(lǐng)、冒領(lǐng)社保金的行為進行獎勵,二是能直接支付的直接支付,減少了中間環(huán)節(jié),保證了專款專用,三是堅持對社保對象資格進行定期年檢,發(fā)現(xiàn)冒領(lǐng)行為堅決予以制止,并將資金追回到財政專戶;為確保資金的??顚S?,建立一年一度的財務檢查和不定期檢查相結(jié)合的制度,一旦發(fā)現(xiàn)擠占、挪用行為,堅決予以制止并進行及時糾正。
關(guān)愛農(nóng)村五保老人,20*年省政府繼續(xù)對蘇北貧困縣農(nóng)村敬老院建設(shè)給予專項補助,為充分抓好機遇,我們專門請求省增加對我縣的補助,并去省財政廳進行了專題匯報,爭取敬老院建設(shè)補助資金617萬元,省補助資金的70%已經(jīng)到位,爭取在7月初全面開始建設(shè)。
我縣按省市要求,繼續(xù)擴大新型合作醫(yī)療覆蓋面。20*年,全縣農(nóng)民參合人數(shù)已達到84.2萬人,群眾交納參合金842萬元,縣財政投入資金674萬元,人口覆蓋率為95%。積極主動地采取措施,爭取省補資金人均30元,省補助的70%計1735萬元已經(jīng)到位。6月前補償人次達842110人次,補償醫(yī)藥費用2286萬元,保障了參保農(nóng)民就醫(yī)的需要。
1、養(yǎng)老保險省六項任務書完成情況檢查。20*年1月,省財政廳、勞動保障廳對我縣20*年養(yǎng)老保險六項任務書完成情況進行了檢查驗收。接到檢查通知后,我們深知此次檢查關(guān)系重大,立即形成專題材料報縣政府,并將各種利弊關(guān)系報縣主要領(lǐng)導,按縣政府研究意見要求,我們及時與勞動、地稅等部門聯(lián)系,從有利于我縣向省爭取資金的角度出發(fā),做好各類材料和有關(guān)帳務的處理,在整個檢查過程中,得到了省廳領(lǐng)導的好評,全面落實完成了省六項任務書的各項指標任務,得到了養(yǎng)老金200萬元的最高獎勵。
2、再就業(yè)資金檢查。省每年年初預撥再就業(yè)資金,并于次年初進行檢查驗收,統(tǒng)一結(jié)算,對符合規(guī)定用途并且資金用量超過省補的縣追加補助,對不符合規(guī)定用途使用資金或按用途使用資金未超過省預撥資金的予以結(jié)轉(zhuǎn)。我們及時與勞動部門聯(lián)系對資金使用情況進行全面自查,并將自查情況報局領(lǐng)導,按統(tǒng)一研究意見,對不符合省檢查要求的情況及時進行了整改。20*年3月份,檢查驗收時,我們將所有帳簿、憑證等相關(guān)資料拿到徐州統(tǒng)一接受檢查,并順利通過檢查驗收。
省委、省政府確定的五件實件工作,有三項牽涉到社會保障部門,即農(nóng)村公共衛(wèi)生工作、新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作、農(nóng)村改水工作,另外養(yǎng)老保險金、再就業(yè)資金每年省都給予較大數(shù)額資金的支持,因此社會保障資金也是被審計的重點。20*年上級相關(guān)部門委托縣級審計部門對縣本級及鎮(zhèn)級的資金使用和運轉(zhuǎn)情況進行了審計,由于??顢?shù)額較大,組成也較為復雜,資金使用部門牽涉到縣衛(wèi)生局、縣民政局、縣勞動保障局、各鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各鎮(zhèn)民政辦、各鎮(zhèn)財政所等多個部門,審計的難度也相應較大;在審計過程中,為做好這項工作,給領(lǐng)導提供一個真實可靠的審計信息,便于決策以及今后的工作,我們積極主動地與審計部門配合,提供各類相關(guān)資料及會計帳簿,仔細梳理各類帳務,排出詳細的撥款單位、日期和金額,以減輕審計部門的工作量,必要時我們還進行實地參與,并出謀劃策,努力幫助審計工作圓滿完成。審計結(jié)束形成專題材料后,對審計部門的審計報告征求意見稿,我們從大局出發(fā)對上報口徑提出合理的意見和建議,并多次向局、縣有關(guān)領(lǐng)導匯報,最終形成統(tǒng)一的對上口徑。為我縣今后向省市爭取資金打下基礎(chǔ)。
社會保障對象多為弱勢群體,工作也大多牽涉到個人利益,因此向社保方面來信、來訪情況也較多。對于各類來信情況,我們一方面與來信人進行電話溝通交流,另一方面以書面材料形式向他們做好解釋工作。對于能解決的及時給予解決;需與其它單位共同解決或協(xié)調(diào)解決的,積極與其他部門聯(lián)系,讓他們幫助解決;不能解決的,向來信人說明原因,解釋好政策規(guī)定,讓上訪人員得到了較為滿意的答復。對于每位來局訪問人員,我們都堅持做到一句話問好,一把椅子讓做,送上一杯開水,把我們相關(guān)的政策解釋好,把我們的承諾落實好,盡量讓他們帶著問題而來,帶著滿意而歸。對于那些在某一類社保對象群體中有一定影響力和組織能力的上訪戶,我們一方面采取逢節(jié)日去其家中看望、問侯,另一方面進行說服、教育、解釋政策,向其介紹我縣當前的財政經(jīng)濟情況,達之以情,曉之以理,讓他們能從大局出發(fā),為我縣的穩(wěn)定服務。通過我們的努力,今年以來從未出現(xiàn)過聚眾上訪的現(xiàn)象,并在實際工作中,樹立了財政部門的新形象,為創(chuàng)建平安*縣起到了重要作用。
在業(yè)務工作和經(jīng)濟活動工作中,堅持處處以人民利益為己任,艱苦樸素,勤政廉政,耐住清貧,不該拿的不拿,不該吃的不吃,不該去的不去,樹立“務實、高效、廉潔”的財政干部形象。認真開展各項政治、業(yè)務學習,遵紀守法,文明執(zhí)法、工作中堅持公開透明,團結(jié)協(xié)調(diào),保持室內(nèi)外衛(wèi)生整潔,確保無安全責任事故和違法亂紀事件發(fā)生。
財政局工作上半年總結(jié)篇三
取消61個,保留各單位基本帳戶62個,其中主管部門開設(shè)銀行帳戶35個,二級機構(gòu)開設(shè)銀行賬戶27個。
三、繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革,進一步減輕農(nóng)民負擔。
我區(qū)根據(jù)農(nóng)村稅費改革指導思想,嚴格按照中央有關(guān)農(nóng)村稅費改革的精神和安徽省農(nóng)村稅費改革實施方案的16個配套改革文件要求,確立了農(nóng)村稅費改革試點的基本原則,即:總體部署,統(tǒng)籌安排,全面推行。從輕確定農(nóng)民負擔水平并保持長期穩(wěn)定,兼顧鎮(zhèn)政府及基層組織正常運轉(zhuǎn)的需要。采取簡便易行的征收方式,規(guī)范稅費征收行為。健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制。堅持群眾路線,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設(shè)。
xx年,我們緊緊圍繞農(nóng)村稅費改革目標和要求,嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)稅征管“八到戶、十不準”規(guī)定,依法規(guī)范征管程序。合理調(diào)整農(nóng)業(yè)稅計稅面積合計稅常產(chǎn),認真落實農(nóng)業(yè)稅減免政策,嚴格按照災減原則,午、秋兩季共安排農(nóng)業(yè)稅受災減免67.5萬元,全部落實到戶。進一步清理涉農(nóng)收費政策管理,健全和強化農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,防止反彈,切實減輕農(nóng)民負擔。
四、積極完成上級財政機關(guān)下達的各項任務。
1、按照市局工作部署,我們召開了區(qū)屬行政事業(yè)單位會計工作會議,開展了《會計法》執(zhí)法檢查,針對xx年度以來的會計工作情況,各單位進行了自查自糾,并根據(jù)存在問題和薄弱環(huán)節(jié)如實地填寫《會計法執(zhí)法情況自查表》。其中:行政機關(guān)25家、事業(yè)單位33家、城市集體企業(yè)1家、股份有限公司4家。
2、為了配合稅費改革,進一步加強對農(nóng)業(yè)稅的征收管理,按照全省統(tǒng)一要求,我們組織兩鎮(zhèn)財政所,全面學習了“金穗xx”農(nóng)業(yè)稅收征管系統(tǒng)。
3、7月1日,我們在全市統(tǒng)一舉行的黨員奉獻日活動中,進行了新《會計法》的宣傳,向社會進一步普及會計法規(guī)。
4、我們按照上級要求,今年9月份全區(qū)機關(guān)及事業(yè)單位每人征收水利基金20元,圓滿的完成了水利基金征收工作。
xx年以來,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,在縣財政局的大力支持下,以實行適度從緊的財政政策,深入推進稅費改革工作,強化征管力度,積極組織收入,從嚴控制支出,實現(xiàn)“兩個確?!?,加大財源建設(shè)力度,依法理財,依法行政,提高全民納稅意識為指導思想,經(jīng)過一年的努力,已圓滿完成全年和各項工作任務,現(xiàn)將其一年來的工作總結(jié)如下:
一、xx年財政預算執(zhí)行情況。
全鄉(xiāng)一般預算收入完成*元,占任務的*,其中:耕地占用稅完成*元,占任務的*;契稅完成*元,占任務的*;其他收入完成*元,占任務的*。
全鄉(xiāng)一般預算支出元。其中:農(nóng)業(yè)事業(yè)費*元,土管事業(yè)費*元,廣播電視事業(yè)費*元,計生事業(yè)費*元,財政事業(yè)費*元,養(yǎng)老保險繳費*元,醫(yī)療保險基金*元,政府機關(guān)經(jīng)費*元,人大經(jīng)費*元,共產(chǎn)黨經(jīng)費*元。
上級轉(zhuǎn)移支付基金預算收入*元,基金預算支出*元。
二、xx年以來開展的主要工作。
xx年以來的財政工作緊緊圍繞“兩個確保”這個基本目標,抓機關(guān)工作作風的轉(zhuǎn)變,強化內(nèi)部管理機制,深化農(nóng)村稅費改革,會計集中核算改革,加大財稅檢查,鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務消化,會計信息質(zhì)量,行政事業(yè)性收費票據(jù),專項資金的財政監(jiān)督工作。
進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金撥付管理,保障資金使用安全,提高資金使用效率,建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,保證資金的合法性,安全性,以及會計資料的真實性和完整性,認真貫徹執(zhí)行“兩個確保”,截止12月底,足額發(fā)放全鄉(xiāng)干部12個月工資及第13月獎勵工資。
繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革,進一步減輕農(nóng)民負擔我區(qū)根據(jù)農(nóng)村稅費改革指導思想,嚴格按照中央有關(guān)農(nóng)村稅費改革的精神,減免農(nóng)業(yè)稅,健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,堅持群眾路線,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設(shè)。加強領(lǐng)導,提高認識,進一步搞好耕地占用稅、契稅的宣傳工作,提高了農(nóng)民自覺納稅意識。
堅持“量入為出,在保有壓”的原則,樹立過緊日子的思想,大力壓縮非工資性支出,對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮,節(jié)減財政支出。
清理整頓行政事業(yè)單位銀行賬戶。按照信用社要求,對我所銀行賬戶開設(shè)情況進行排查及統(tǒng)計匯總。按要求設(shè)立開設(shè)一個基本賬戶,設(shè)立各專戶。各項收入直接進入財政專戶,嚴禁設(shè)立帳外帳。
財源建設(shè)方面,我們以“******”的經(jīng)濟以展思路,抓住西部大開發(fā)的歷史機遇,依托本地資源,結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)等方面,培植后續(xù)財源,形成新的財源增長點。
堅持依法理財、依法行政。按照鄉(xiāng)黨委、政府的要求,組織全所人員進行思想作風教育整頓活動。我們堅持每月的例會制度,在會上,大家積極討論工作中出現(xiàn)的疑難問題,在共同學習、討論中,達到共同進步。通過思想作風整頓例會,使大家的業(yè)務素質(zhì)、政治素質(zhì)得到了明顯提高,工作作風明顯改善。
加強隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。一是組織學習、落實江總書記“三個代表”的重要思想和黨員先進性教育,提高財政干部政治理論水平和思想素質(zhì)。二是大力開展創(chuàng)優(yōu)評差活動,整頓和改進行業(yè)作風,樹立了財政部門的良好形象。三是堅持“兩手抓,兩手都要硬”,狠抓精神文明建設(shè)。
總之,在xx年這一年里,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導下,工作面貌得到了一定改變,也取得了一些成績,但也存在一些不容忽視的問題,如內(nèi)部管理制度不健全,會計核算中心運行不規(guī)范等原因,這些工作我們將在xx年予以糾正,使財政工作有更大的突破!
財政局工作上半年總結(jié)篇四
今年以來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。
(一)發(fā)揮積極財政政策作用,推動經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長。
1.為促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、實體經(jīng)濟和金融機構(gòu)發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。
2.助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。重點扶持產(chǎn)業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產(chǎn)業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。
3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題?;I措4億元,與國有投資公司合作設(shè)立不低于20億元的化解銀行機構(gòu)不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設(shè)立10億元的轉(zhuǎn)貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。
4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結(jié)構(gòu)性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經(jīng)濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關(guān)企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。
5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級??钛a助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎(chǔ)設(shè)施、民生社會事業(yè)等項目建設(shè)提供財力保障?;I措20億元,用于加快推進____新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設(shè)。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領(lǐng)域。
6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現(xiàn)行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關(guān)收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金,加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。
(二)完善財政政策措施,積極支持“三創(chuàng)”發(fā)展戰(zhàn)略。
1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構(gòu)加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設(shè)立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉(zhuǎn)化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,投入4000萬元,落實好科技成果轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)移“六補”政策。
2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調(diào)整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現(xiàn)行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設(shè)。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。
3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設(shè)立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術(shù)企業(yè)申報費用補貼等。
(三)加大財政投入力度,有效保障和改善民生。
1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。
2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設(shè)中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設(shè)、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費標準,標準位居全省首位。
資金6億元,協(xié)調(diào)國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調(diào)整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設(shè),改善居民就醫(yī)條件等。
(四)深化財稅體制改革,提高財政資金管理水平。
1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。
2.完善政府預算體系。建立國有資本經(jīng)營預算按比例和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。
3.實現(xiàn)專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算安排的專項資金,實現(xiàn)了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。
4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。
5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經(jīng)費預算3.76億元,同比下降5.53%。
6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉(zhuǎn)移支付改為一般性轉(zhuǎn)移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權(quán)。
7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權(quán)投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、藍高新與現(xiàn)代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等引導基金設(shè)立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。
8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設(shè)項目等4個市財力投資項目實施現(xiàn)場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。
上半年財政總體運行良好,但受經(jīng)濟與政策性減收的疊加影響,財政增收壓力加大,未來新增財力十分有限;與此同時,積極的財政政策加力增效,民生支出剛性增長,改革成本需要負擔,財政收支矛盾仍十分突出。
(一)發(fā)揮財政資金引導作用,著力促進穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)。設(shè)立城市發(fā)展股權(quán)投資基金,為我市地鐵、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務實施建設(shè)開辟新的資金來源渠道。建立重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款“融資超市”,為重大項目建設(shè)營造更加優(yōu)良的融資環(huán)境。設(shè)立老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金,支持青鋼集團順利搬遷。加快推廣ppp模式,出臺ppp操作流程指導意見,開展ppp模式建設(shè)運營公共租賃住房試點工作。運用財政杠桿促進科技金融深度融合,采取基金、股權(quán)投資、風險補償?shù)榷喾N方式,引導鼓勵金融機構(gòu)和社會資本支持“三創(chuàng)”。大力實施政府購買服務,選擇重點領(lǐng)域加大推進力度,提高政府購買服務支出占公共服務項目資金比重。
(二)加快財稅體制改革步伐,釋放改革紅利。確保年內(nèi)預決算公開、完善政府預算體系、強化政府財力綜合運作、健全預算績效管理機制等取得決定性進展,實行中期財政規(guī)劃管理等有實質(zhì)性突破。制定事業(yè)單位改革配套文件及事轉(zhuǎn)企實施方案,完成43家從事生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制工作。進一步做好盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌資金支持發(fā)展急需的重點領(lǐng)域、重點項目。推進涉農(nóng)、涉村和涉水涉地資金整合,提高財政資金使用的整體效益。
(三)強化財源培育和管控能力建設(shè),確保完成全年預算任務。將政策支持與財源建設(shè)相結(jié)合、幫扶企業(yè)與培植稅源相結(jié)合,通過專項補貼、貸款貼息、融資擔保等方式,大力支持企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。依法強化稅收征管,對大項目稅收集中、統(tǒng)一征管,研究稅式支出管理辦法,進一步提高稅源管控能力;完善財源信息平臺建設(shè)和經(jīng)費補助政策,按協(xié)稅護稅工作難度實施分類獎勵,不斷提高稅收征管效率。嚴格執(zhí)行非稅收入國庫集中收繳規(guī)定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。
(四)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),有效增加公共產(chǎn)品和服務供給。加快預算資金撥付進度,建立“綠色通道”,重點保障機場、地鐵、軌道交通、棚戶區(qū)改造等大項目資金需求,確保一般公共服務、科教衛(wèi)生、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)等領(lǐng)域預算資金及時到位,力爭與生產(chǎn)總值核算相關(guān)的八項重點財政支出增長10%以上。全面落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等政策,開展農(nóng)業(yè)三項補貼改革試點,有效增加公共產(chǎn)品供給。
財政局工作上半年總結(jié)篇五
**年上半年,財政局在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下,在全區(qū)各部門的大力支持下,緊緊圍繞“深化改革、穩(wěn)定增長、改善民生、優(yōu)化環(huán)境”等重點工作,帶領(lǐng)全局干部職工頑強拼搏,依法大力組織財政收入,統(tǒng)籌安排預算支出,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極貢獻。
一、上半年工作完成情況。
1、加強收入管理。一是嚴格執(zhí)行《預算法》規(guī)定,堅決做到無預算不支出。二是加強全口徑預算管理和各部分預算之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是依法加強稅收征管,重點強化稅收分行業(yè)分稅種分析。四是加強非稅收入管理,完善非稅收入征收監(jiān)管體系,盤活國有資產(chǎn),挖掘增收潛力。五是加快財政資金撥付使用進度。六是進一步按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,確保全年收支平衡。七是全面落實“營改增”改革,并做好調(diào)整增值稅分享比例后,區(qū)級財政管理體制調(diào)整工作。八是按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,積極籌措1.5億元的調(diào)度資金,爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金3.77億元,爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金2.93億元,有效地彌補了我區(qū)財力,確保全年收支平衡。九是完善財政預算審核標準體系,不斷提高預算資金安排的科學性。通過以上措施,**年1-5月,我區(qū)一般公共預算收入完成17.36億元,同比下降10.27%,完成序時進度45.85%,超序時進度4.18個百分點。其中:稅收收入完成13.89億元,同比減少3.83億元,下降21.61%,完成序時進度40.46%。非稅收入完成3.47億元,同比增加1.84億元,增長113.07%。稅與非稅比為80:20。半年預計完成情況。我區(qū)一般公共預算收入應完成20.26億元,同比下降8.81%,降幅收窄1.46%,完成序時進度的53.49%。其中:稅收收入應完成16.79億元,同比下降18.03%,降幅收窄3.58%,完成序時進度的48.89%;非稅收入應完成3.47億元。稅與非稅比為83:17。
2、強化支出管理。一是強化政府投資項目預決算管理,努力提高政府采購效率。二是加快財政資金撥付使用進度。
三是保障和改善民生。做好基本公共衛(wèi)生服務、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城市低保、五保對象、高齡老人補助、優(yōu)撫對象、困難群體等各項資金足額發(fā)放工作。四是增加公共事業(yè)投入,支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育、文體、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理等社會事業(yè)發(fā)展。上半年支出情況,社會保障和就業(yè)支出3.15億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.73億元,其他支出0.02億元。重點工作計劃完成情況,按時撥付上半年企業(yè)養(yǎng)老保險金14.71億元。
3、細化采購項目。緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨,不斷細化采購項目。一是工作中加強對政府采購活動和集中采購機構(gòu)的監(jiān)督,強化對各部門自行采購項目的監(jiān)管,杜絕化整為零等規(guī)避招標的采購行為,進一步規(guī)范政府采購行為。二是細化采購項目立項審核,加大對連續(xù)2年發(fā)生的采購項目的審核力度。三是根據(jù)《采購法》、《招標投標法》等中央、省、市和區(qū)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章要求,結(jié)合我區(qū)政府采購限額標準,嚴格采購管理和審核,對達到限額標準的政府投資項目一律履行政府采購程序,實現(xiàn)用制度規(guī)范采購行為。現(xiàn)已完成立項審批96件,發(fā)布采購公告及完成招標項目47件。
4、防范債務風險。一是制定了《皇姑區(qū)地方政府性債務風險應急處置預案》,明確并完善了地方政府性債務管理體系、化解地方政府債務風險的具體措施。二是**年債務率風險情況。一般債務率39.4%,專項債務率91.85%,綜合債務率44.96%。皇姑區(qū)這三項指標均未超警戒線100%,屬于安全的區(qū)縣。三是債券發(fā)行與償還情況。截至目前,累計發(fā)行置換債券6億元,其中:**年4.05億元。**年需償還的債務本金及利息均列入**年部門預算。實際償還債務利息0.10億元。
5、完善公車改革制度。一是開展了對全區(qū)公車改革相關(guān)指標完成情況和改革后公車管理制度落實情況進行了檢查。二是公務用車全部統(tǒng)一張貼“皇姑公務”用車標識。三是對全區(qū)公車使用實行g(shù)ps在線管理。通過完善公車改革制度,我區(qū)公車管理符合相關(guān)政策規(guī)定。全區(qū)公車357臺,交通總支出0.38億元,節(jié)支率達到7%的規(guī)定比率。
二、下半年工作計劃。
1、加強與國稅、地稅等部門的溝通和協(xié)調(diào),準確做好收入執(zhí)行情況的分析和預測工作,及時掌握收入進度及增減變化情況。同時加大稅收收入的征管力度,強化重點稅源的管理,充分挖掘增收潛力,力爭提前完成全年任務。
2、加強預算執(zhí)行剛性,維護預算嚴肅性。嚴控預算執(zhí)行中調(diào)整及追加事項,各部門聯(lián)動加快項目資金下達,切實加快預算執(zhí)行進度,提高支出預算執(zhí)行均衡度。
3、繼續(xù)貫徹執(zhí)行好新的采購目錄及政策,及時傳達上級部門關(guān)于政府采購工作的新政策和要求,并進一步加強政策的解答,做好政府采購工作指導。
4、根據(jù)新的采購政策要求及采購平臺操作流程,繼續(xù)加強對政府采購項目實施的監(jiān)管力度。
5、根據(jù)省市財政部門開展**年度會計監(jiān)督檢查工作安排,擬選擇一個單位,對其**年財務工作進行監(jiān)督檢查。
財政局工作上半年總結(jié)篇六
**年上半年,市財政局認真貫徹落實市委、市政府重大決策部署、全市經(jīng)濟工作會議和《政府。
工作報告。
》精神,按照單位職能職責,結(jié)合**年目標任務抓管理、抓改革,切實發(fā)揮財政在經(jīng)濟社會發(fā)展中的基礎(chǔ)和重要支柱作用,全力確保完成各項工作任務?,F(xiàn)將**年上半年工作完成情況和下半年工作打算匯報如下:
一、上半年財政收支完成情況。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況。
1-6月,全市一般公共預算收入完成73.98億元,同口徑下降6.88%。其中:稅收收入完成54.17億元,增長10.11%,增收4.98億元;非稅收入完成19.81億元,非稅收入占比26.78%,較上年同期下降11.3個百分點。
全市一般公共預算支出161.72億元,同比增長8.41%。其中八項民生支出93.16億元,同比增長5.62%;支撐gdp八項支出128.19億元,同比增長23.15%。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況。
1-6月,全市政府性基金收入完成14.87億元,同比下降56.87%,減收19.6億元。其中,國有土地轉(zhuǎn)讓收入完成14.44億元,同比下降57.73%,減收19.72億元,主要是土地掛牌成交量較上年同期大幅下降。全市政府性基金支出18.85億元,同比增長94.83%,增支9.17億元。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排支出18.15億元,增長103.87%,增支9.25億元。主要原因是今年加大對往年已征土地的清算和土地劃撥的賠付力度。
(三)獲得上級補助收入情況。
1-6月,全市獲得上級轉(zhuǎn)移支付收入105.77億元,同比下降7.74%,減少8.88億元,其中:專項轉(zhuǎn)移支付收入46.15億元,同比下降20.82%,減少12.13億元,主要是住房保障專項轉(zhuǎn)移支付減少13.49億元(我市申報棚戶區(qū)改造任務數(shù)較上年減少4.48萬戶);返還性收入6.47億元,同比下降22.71%,減少1.91億元,主要是“營改增”試點省對市縣增值稅返還補助暫未下達;一般轉(zhuǎn)移支付收入52.52億元,同比增長10.23%,增加4.87億元,主要是增加重點生態(tài)功能區(qū)、老少邊窮、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村綜合改革等轉(zhuǎn)移支付;政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.63億元,增加0.29億元。
二、上半年財政工作的主要做法及措施。
今年以來,全市各級財政部門扎實工作、主動作為、迎難而上,在保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行、支持重點行業(yè)發(fā)展、加大融資保障力度和支持民生領(lǐng)域發(fā)展等方面采取了切實有效措施,確保全市經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展。
(一)細化預算編制,提高預算管理水平。
上半年,完成了**年全市預算匯編和市本級部門預算編制,按程序報市人大批準后下達各預算單位。首次將上年度部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級提前下達??罴{入預算管理,提高預算編制的完整性。完成**年全市和市級決算工作,并按程序向市人大常委會報告。
(二)夯實財源基礎(chǔ),增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。
組織協(xié)調(diào)市國稅局和市地稅局開展全市重大工程在建項目入規(guī)入統(tǒng)及納稅情況調(diào)研,深入研究我市稅源結(jié)構(gòu),制定存量財源清單和新增稅源清單,強化稅源管控,提高稅收征管效率。充分借助省產(chǎn)業(yè)基金之力,加快新興財源的培育力度,努力做大財政“蛋糕”,切實發(fā)揮財政在經(jīng)濟發(fā)展過程中的引領(lǐng)作用。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障民生支出需求。
按照“有保有壓”的要求,著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是注重民生保障兜底、惠民政策落地落實。及時繳存并發(fā)放了市直機關(guān)事業(yè)單位及水礦等四大企業(yè)的養(yǎng)老、失業(yè)、生育、醫(yī)療等四項保險資金。按照“兩線合一、減量提標”要求,將全市城市低保標準統(tǒng)一提高到7200元/年,增長10.09%;將農(nóng)村低保標準統(tǒng)一提高到3612元/年,增長15.32%。同時將“兩無”貧困人口和暫時不能脫貧人口全部納入保障范圍。二是大力推進教育精準扶貧工作。市級財政預算繼續(xù)壓縮6%行政經(jīng)費2,520萬元,統(tǒng)籌市級教育專項資金779.62萬元,共計3,299.62萬元用于全市教育精準扶貧。為提高農(nóng)村學前教育兒童健康水平,在省級實施范圍基礎(chǔ)上,全市整體推進農(nóng)村學前教育兒童營養(yǎng)改善計劃,共投入2,114.6萬元實施農(nóng)村兒童實施營養(yǎng)改善計劃。三是加快財政支出進度,壓縮一般性支出。市級預算安排“三公”經(jīng)費2,534.63萬元,較**年下降18.48%。1-6月,全市八項民生支出93.16億元,同比增長5.62%,占一般公共預算支出比重為57.61%。
(四)謀劃脫貧攻堅,推進產(chǎn)業(yè)精準脫貧。
認真貫徹落實中央、省、市“決戰(zhàn)三年?擺脫貧困”的決策部署,把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程抓緊抓實。一是推進特色產(chǎn)業(yè)保險全覆蓋。積極組織和協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好特色產(chǎn)業(yè)保險工作。**年特色農(nóng)業(yè)保險覆蓋任務4.5萬畝。其中獼猴桃2.5萬畝,實際完成3.26萬畝;刺梨2萬畝,實際完成2萬畝。為提高特色農(nóng)業(yè)抗風險能力,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革起到積極作用。二是全力做好省脫貧攻堅投資基金管理工作。自本基金啟動以來,累計審批和到位基金總額116.14億元,其中極貧鄉(xiāng)(鎮(zhèn))子基金49.18億元、扶貧產(chǎn)業(yè)子基金66.96億元。我市獲批和到位基金16.96億元,占全省的14.6%,其中極貧鄉(xiāng)(鎮(zhèn))子基金9.6億元,占全省的19.52%;扶貧產(chǎn)業(yè)子基金7.36億元,占全省的10.99%。我市上報高速公路(含一級路、旅游路、產(chǎn)業(yè)路)子基金項目19個,均納入省規(guī)劃范圍,總投資406.08億元,擬爭取基金145.9億元,省現(xiàn)在未確定投資銀行,我們正積極對接爭取資金。三是規(guī)范村級財務管理。組織擬定了《**市關(guān)于推行村(居)委會與村集體經(jīng)濟組織分賬管理的指導意見》、《**市村級財務管理暫行辦法》、《**市村(居)委會和村集體經(jīng)濟組織會計核算暫行辦法》、《**市村級財務預決算制度》等系列辦法、制度,為進一步規(guī)范鄉(xiāng)村財務管理,助推村級集體經(jīng)濟健康發(fā)展提供制度保障。四是加快“小康寨”建設(shè)行動步伐,改善全市農(nóng)村環(huán)境。組織申報并啟動實施**年村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補小康寨項目522個,總投資12,340.74萬元,其中:申請省級以上財政獎補資金8,811萬元,市縣預算安排3,529.74萬元。項目涉及68個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦、社區(qū)服務中心),受益人口17.9萬人。全市小康寨計劃投資32,277萬元,1-6月,累計完成投資23,461萬元,完成計劃投資的72.68%。
(五)加強政府債務管理,規(guī)范投融資管理工作。
一是摸清政府性債務底數(shù),積極爭取省政府置換債券資金。今年以來,爭取省政府置換債券資金83.48億元,同比增長42.2%;目前,已累計存量政府債務375.87億元(其中市級122.96億元),置換率71.27%。二是積極組織向財政部、省財政廳申報ppp示范項目,建立市級ppp項目庫。**市成為**年全國推廣政府和社會資本合作(ppp)模式成效明顯、社會資本參與度較高的30個市、縣之一,全國10個市州之一,受到了國務院辦公廳的表揚激勵。加快推進ppp模式化解存量債務,開展水城河二期工程等8個項目ppp模式化解存量政府債務。三是積極推進涼都“三變”產(chǎn)業(yè)扶貧基金落地實施。與工行、建行、交行、中國銀行等合作推進落地16個項目,放款56.87億元,目前,正積極推進與興業(yè)銀行等金融機構(gòu)的合作,配合完善基金交易機構(gòu),更好的服務脫貧攻堅。四是建立健全政府債務管理機制。制定出臺政府梯度化債方案、債務應急處置預案、政府債務化解指導意見等制度。對到期應還本息按月份分解落實細化到項目,責任到單位和部門,確保到期債務償還,切實維護政府信譽。五是完善融資擔保體系。積極做好市擔保公司組建工作,建立“4321”風險分擔機制,推進“政銀擔”合作。
(六)深化財稅體制改革,完善財政管理體系。
一是加快推進中期財政規(guī)劃管理。啟動市級中期財政規(guī)劃編制試點工作,目前進展順利。二是結(jié)合財政信息化改革。建立市級財政預算指標管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)財政資金從預算到支出全過程、全方面、全口徑監(jiān)管,進一步提升了預算執(zhí)行效率。三是穩(wěn)步推進政府購買服務改革工作。將政府購買服務項目納入**年部門預算同安排、同部署,在**年4個試點項目的基礎(chǔ)上進一步擴大項目試點范圍。四是貫徹落實國家減負降費政策,牽頭開展清理規(guī)范涉企收費的自查工作,預計減輕社會和企業(yè)負擔約3,469萬元。五是開展預算和“三公經(jīng)費”信息公開工作。除涉密單位外,市本級145個預算單位按規(guī)定公開了**年部門預算和“三公”經(jīng)費預算信息。
(七)加強財政監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)紀律。
開展了全市存量資金及往來款項清理重點檢查、扶貧資金專項檢查、微型企業(yè)扶持資金存量資金檢查等專項檢查。配合紀檢監(jiān)察、市政府開展各項檢查工作。共收回市直單位存量資金1,946.11萬元,已安排使用1,769.6萬元,清收個人借款554.37萬元;收繳縣區(qū)財政存量資金3,187萬元,將全部用于民生和重點項目支出。制定《**市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》,不斷完善內(nèi)部監(jiān)督和制約機制,從源頭上抓好黨風廉政建設(shè)工作。
(八)加強隊伍建設(shè),提高服務水平。
加強干部培訓,努力提升干部素質(zhì),激發(fā)干事激情。結(jié)合財政工作實際,開展財政業(yè)務知識培訓,共培訓財政干部518人(次)。強化“四位一體”干部日??己?。制定完善了《**市財政局關(guān)于推行工作目標、崗位責任、正向激勵保障、負向懲戒約束“四位一體”從嚴管理干部。
工作方案。
》,充分調(diào)動干部的工作積極性。
(九)加強機關(guān)黨建,認真落實“兩個責任”。
認真貫徹落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任,制定黨建工作計劃和黨風廉政建設(shè)工作計劃,做到抓實、抓細、抓小、抓長。認真組織學習中央、省、市紀委全會精神,組織召開全市財政系統(tǒng)反腐倡廉工作會議,對工作進行安排部署,層層簽訂黨風廉政建設(shè)。
承諾書。
落實約談工作常態(tài)化要求全面開展預防提醒約談;加強機關(guān)作風建設(shè)開展廉政警示教育切實抓好“四風”突出問題“回頭看”及整改工作。成立局機關(guān)黨委將原1個黨支部分設(shè)為3個黨支部。認真抓好“。
兩學一做。
”學習教育常態(tài)化制度化,規(guī)范“三會一課”,落實黨建目標考核任務,加強黨員發(fā)展。加強黨建持貧工作,加強調(diào)研指導,開展回訪貧困村、貧困戶,積極幫助鄉(xiāng)、村協(xié)調(diào)爭取政策、項目和資金,加強項目實施督促檢查;加強黨建理論、財政亮點工作、網(wǎng)評宣傳,在中央、省、市新聞媒體發(fā)表宣傳文章10余篇。
三、存在問題和下半年工作打算。
上半年的財政工作雖然取得了一定成績,但當前財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題,主要是:經(jīng)濟下行壓力持續(xù)存在,財政收入和轉(zhuǎn)移支付減少;剛性支出不斷增加,收支平衡壓力越來越大;部分縣區(qū)非稅收入占比大,財政收入質(zhì)量有待進一步提升;政府債務問題整改難度大等。對此,我們將高度重視并采取切實有效措施不斷加以解決。
一是充分發(fā)揮工作主動性,把“穩(wěn)增長、提質(zhì)量”放在更加突出的位置。全力支持國稅、地稅部門組織稅收收入,加強對重點稅源和納稅大戶的全面監(jiān)控,按照年初提出的稅收收入目標任務抓好落實。繼續(xù)做好財政收支指標的分解和預測,積極穩(wěn)妥安排下半年的財政收入計劃,將收入責任落實到位,確保財政收入全年目標任務實現(xiàn)。繼續(xù)做好稅源培植工作,抓好重點稅源跟蹤研判,按照存量財源挖掘清單和新增稅源清單做好監(jiān)管清收工作。在做大收入總量的同時更加注重財政收入質(zhì)量提升,力爭非稅收入占比低于全省平均水平。
二是積極化解存量政府債務,防范政府債務風險。進一步加強政銀合作,推進展期降息。督促和指導市縣債務單位積極與金融機構(gòu)協(xié)商,繼續(xù)采取平滑基金等方式對年融資成本8%以上、期限3年以下、利率高于基準利率50%的債務進行置換,降低政府債務成本,拉長債務期限,防范和化解地方政府性債務風險。另外,通過減少支出、處置資產(chǎn)、剝離政府債務、提高收入和引入社會資本合作等方式,多渠道籌集資金化解政府存量債務,嚴控新增債務,切實防范政府債務風險。
三是規(guī)范政府融資管理,全力推進政府和社會資本合作工作。大力發(fā)展直接融資,引導支持有資質(zhì)的平臺公司孵化實體企業(yè)上市;積極謀劃項目,爭取省“脫貧攻堅投資基金”支持;通過發(fā)行公司債券、企業(yè)債券等方式開展融資;切實推進違規(guī)擔保、融資行為自查整改工作,嚴控“明股實債”等變相舉債融資行為,確保依法依規(guī)融資。積極謀劃項目,組織開展第四批示范項目的申報篩選,全力推進ppp示范項目落地實施及存量債務ppp模式化解工作,對符合條件的融資平臺公司存量項目采用ppp模式改造,實現(xiàn)地方政府債務的合理轉(zhuǎn)化,有效減少存量政府債務。
四是加強財政監(jiān)督管理,切實提高執(zhí)行力。繼續(xù)開展財政資金專項檢查,在民生領(lǐng)域開展“整治鑄廉”三年行動和民生領(lǐng)域資金監(jiān)督檢查;選擇部分重點單位,開展會計信息質(zhì)量檢查,重點加強對制度執(zhí)行力的監(jiān)督檢查;加強財政監(jiān)督調(diào)查研究工作,不斷完善監(jiān)督制度和監(jiān)督措施,推進各項決策部署在財政工作落細、落小、落實。
五是切實抓好機關(guān)黨建工作。結(jié)合機關(guān)黨建21項重點工作任務、“五型黨組織”創(chuàng)建和“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作,切實加強機關(guān)黨組織標準化建設(shè)。加強廉潔從政教育,堅持從嚴管理干部,增強“四個意識”的思想自覺和行動自覺,防止“四風”反彈回潮。認真履行“一崗雙責”,強化崗位風險排查和防控,做到黨風廉政建設(shè)與業(yè)務工作同安排、同檢查、同考核,推動財政各項中心工作任務目標的圓滿完成。
六是提前謀劃**年財政工作,啟動**年部門預算和市級三年財政規(guī)劃編制工作,按要求做好支出經(jīng)濟分類科目改革工作,進一步完善市級財政預算指標管理信息系統(tǒng),真正發(fā)揮規(guī)范預算執(zhí)行,實施預算監(jiān)督的作用,切實提升市級預算管理水平。
**年上半年,財政局在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下,在全區(qū)各部門的大力支持下,緊緊圍繞“深化改革、穩(wěn)定增長、改善民生、優(yōu)化環(huán)境”等重點工作,帶領(lǐng)全局干部職工頑強拼搏,依法大力組織財政收入,統(tǒng)籌安排預算支出,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極貢獻。
一、上半年工作完成情況。
1、加強收入管理。一是嚴格執(zhí)行《預算法》規(guī)定,堅決做到無預算不支出。二是加強全口徑預算管理和各部分預算之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是依法加強稅收征管,重點強化稅收分行業(yè)分稅種分析。四是加強非稅收入管理,完善非稅收入征收監(jiān)管體系,盤活國有資產(chǎn),挖掘增收潛力。五是加快財政資金撥付使用進度。六是進一步按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,確保全年收支平衡。七是全面落實“營改增”改革,并做好調(diào)整增值稅分享比例后,區(qū)級財政管理體制調(diào)整工作。八是按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,積極籌措1.5億元的調(diào)度資金,爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金3.77億元,爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金2.93億元,有效地彌補了我區(qū)財力,確保全年收支平衡。九是完善財政預算審核標準體系,不斷提高預算資金安排的科學性。通過以上措施,**年1-5月,我區(qū)一般公共預算收入完成17.36億元,同比下降10.27%,完成序時進度45.85%,超序時進度4.18個百分點。其中:稅收收入完成13.89億元,同比減少3.83億元,下降21.61%,完成序時進度40.46%。非稅收入完成3.47億元,同比增加1.84億元,增長113.07%。稅與非稅比為80:20。半年預計完成情況。我區(qū)一般公共預算收入應完成20.26億元,同比下降8.81%,降幅收窄1.46%,完成序時進度的53.49%。其中:稅收收入應完成16.79億元,同比下降18.03%,降幅收窄3.58%,完成序時進度的48.89%;非稅收入應完成3.47億元。稅與非稅比為83:17。
2、強化支出管理。一是強化政府投資項目預決算管理,努力提高政府采購效率。二是加快財政資金撥付使用進度。
三是保障和改善民生。做好基本公共衛(wèi)生服務、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城市低保、五保對象、高齡老人補助、優(yōu)撫對象、困難群體等各項資金足額發(fā)放工作。四是增加公共事業(yè)投入,支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育、文體、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理等社會事業(yè)發(fā)展。上半年支出情況,社會保障和就業(yè)支出3.15億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.73億元,其他支出0.02億元。重點工作計劃完成情況,按時撥付上半年企業(yè)養(yǎng)老保險金14.71億元。
3、細化采購項目。緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨,不斷細化采購項目。一是工作中加強對政府采購活動和集中采購機構(gòu)的監(jiān)督,強化對各部門自行采購項目的監(jiān)管,杜絕化整為零等規(guī)避招標的采購行為,進一步規(guī)范政府采購行為。二是細化采購項目立項審核,加大對連續(xù)2年發(fā)生的采購項目的審核力度。三是根據(jù)《采購法》、《招標投標法》等中央、省、市和區(qū)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章要求,結(jié)合我區(qū)政府采購限額標準,嚴格采購管理和審核,對達到限額標準的政府投資項目一律履行政府采購程序,實現(xiàn)用制度規(guī)范采購行為?,F(xiàn)已完成立項審批96件,發(fā)布采購公告及完成招標項目47件。
4、防范債務風險。一是制定了《皇姑區(qū)地方政府性債務風險應急處置預案》,明確并完善了地方政府性債務管理體系、化解地方政府債務風險的具體措施。二是**年債務率風險情況。一般債務率39.4%,專項債務率91.85%,綜合債務率44.96%?;使脜^(qū)這三項指標均未超警戒線100%,屬于安全的區(qū)縣。三是債券發(fā)行與償還情況。截至目前,累計發(fā)行置換債券6億元,其中:**年4.05億元。**年需償還的債務本金及利息均列入**年部門預算。實際償還債務利息0.10億元。
5、完善公車改革制度。一是開展了對全區(qū)公車改革相關(guān)指標完成情況和改革后公車管理制度落實情況進行了檢查。二是公務用車全部統(tǒng)一張貼“皇姑公務”用車標識。三是對全區(qū)公車使用實行g(shù)ps在線管理。通過完善公車改革制度,我區(qū)公車管理符合相關(guān)政策規(guī)定。全區(qū)公車357臺,交通總支出0.38億元,節(jié)支率達到7%的規(guī)定比率。
二、
下半年工作計劃。
1、加強與國稅、地稅等部門的溝通和協(xié)調(diào),準確做好收入執(zhí)行情況的分析和預測工作,及時掌握收入進度及增減變化情況。同時加大稅收收入的征管力度,強化重點稅源的管理,充分挖掘增收潛力,力爭提前完成全年任務。
2、加強預算執(zhí)行剛性,維護預算嚴肅性。嚴控預算執(zhí)行中調(diào)整及追加事項,各部門聯(lián)動加快項目資金下達,切實加快預算執(zhí)行進度,提高支出預算執(zhí)行均衡度。
3、繼續(xù)貫徹執(zhí)行好新的采購目錄及政策,及時傳達上級部門關(guān)于政府采購工作的新政策和要求,并進一步加強政策的解答,做好政府采購工作指導。
4、根據(jù)新的采購政策要求及采購平臺操作流程,繼續(xù)加強對政府采購項目實施的監(jiān)管力度。
5、根據(jù)省市財政部門開展**年度會計監(jiān)督檢查工作安排,擬選擇一個單位,對其**年財務工作進行監(jiān)督檢查。
財政局工作上半年總結(jié)篇七
20xx年上半年,全縣財政工作在省、市財政部門的指導下,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,經(jīng)過財政系統(tǒng)干部職工的不懈努力,緊緊圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革、防風險”工作目標,服務“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,牢固樹立“五大”發(fā)展理念,深化改革、創(chuàng)新爭先、主動作為,提高收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強化監(jiān)督管理、提升服務水平,擴大有效投資,有力地促進了xx經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)縣人大十七屆二次會議精神,20xx年我縣公共財政預算收入預期目標為10億元,增長9.3%,其中國稅5億元、地稅2.8億元、財政2.2億元。截止6月22日,縣公共財政預算總收入完成52978萬元,占全年預算數(shù)的52.98%,其中國稅完成26597萬元,占預算數(shù)的53.2%;地稅完成16415萬元,占預算數(shù)的58.7%;財政完成9966萬元,占預算數(shù)的45.3%。稅比78.4%,非稅占比37.57%。完成公共預算支出23.2億元。目前由于稅收政策性減稅因素影響,包括部分行業(yè)增值稅稅率下降1%,上調(diào)小規(guī)模納稅人標準等因素影響,預計減收約1500萬元以上;再加上政府性債務風險管控政策、融資政策和政府投資項目“停、緩、調(diào)、撤”政策等因素影響,預計全年減收約4500萬元以上。
2、重點工作、特色工作完成情況。
(1)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導基金作用,著力扶持三家以上企業(yè)。
今年縣產(chǎn)業(yè)引導投資基金對湖南科創(chuàng)紡織股份有限公司、湖南科力嘉紡織股份有限公司、湖南澤華康杰私募股權(quán)基金(產(chǎn)業(yè)子基金)進行了投放,但目前科創(chuàng)和科力嘉對投放前的股權(quán)質(zhì)押和投資期限前置條件存在分歧,具體情況還要通過產(chǎn)業(yè)引導投資基金管委會決策。
(2)深化國庫集中支付電子化改革。
我縣已經(jīng)出臺了《xx縣財政國庫動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》,制訂了監(jiān)控規(guī)則,監(jiān)控系統(tǒng)運行有序;出臺了《xx縣關(guān)于進一步完善財政代發(fā)工資管理的通知》,實行統(tǒng)一規(guī)范的工資數(shù)據(jù)和支付流程,規(guī)范了工資變動管理;實行電子支付后,所有單位的預算指標同時細化到功能分類和經(jīng)濟分類的末級科目,進一步促進了預算管理。
(3)完善人事、財務管理制度。
已經(jīng)出臺《20xx年度績效考核實施辦法》和《xx縣財政局機關(guān)財務管理制度》對推動績效管理、調(diào)動干部職工積極性、完善獎優(yōu)罰劣的激勵機制,進行了全面的規(guī)范,有了制度性文件。
(4)全面推進績效管理。
已對20xx年預算資金實行績效目標管理與預算同步編制;對20xx年部門整體支出和項目支出開展績效自評,目前已發(fā)文,單位還在開展評價;對20xx年追加專項通過績效評價流轉(zhuǎn)機制進行了審核評價。
在接下來的半年,我們將緊盯20xx年財政總收入突破10億元這個總目標,全力支持市委“一三五”發(fā)展思路,緊緊圍繞縣委“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,繼續(xù)做好六個方面的工作:
1、支持實體經(jīng)濟發(fā)展,擴大財源注重質(zhì)量。緊扣縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略、重點工程,落實積極財政政策,著力壯大主體財源、注重提升收入質(zhì)量、啟動綜合治稅信息平臺,確保財政總收入突破10億元大關(guān),收入質(zhì)量進一步改善。
2、深化財稅體制改革,增強財政工作動力。緊跟省、市財政改革步伐,力求財政改革取得新突破。
一是落實稅制改革任務。做好資源稅、房地產(chǎn)稅等稅制改革的前期調(diào)研。
二是完善預算管理制度。完善全口徑預算管理,提高政府性基金與地方一般公共預算的統(tǒng)籌力度。
四是推動支付流程優(yōu)化。全面實施國庫集中支付電子化和預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),進一步提高預算單位財務管理水平和公共財政支出透明度;五是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。深入推進資產(chǎn)管理與預算管理、國庫管理相結(jié)合,著力構(gòu)建更加符合行政事業(yè)單位運行特點和國有資產(chǎn)管理規(guī)律、從“入口”到“出口”全生命周期的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。
3、抓好政府債務管理,增加風險防控強度。落實財預〔20xx〕50號文件精神,加大債務監(jiān)管力度、嚴守債務審批流程、嚴控債務規(guī)模、嚴格債務分類,減輕政府債務壓力。健全政府性債務風險預警、化解和應急處置機制,要堅決制止行政事業(yè)單位和政府平臺公司違法違規(guī)舉債融資行為。用足易地扶貧搬遷和棚戶區(qū)改造中央融資政策;用好ppp項目和政府新增建設(shè)債券及土地儲備專項債券;用穩(wěn)各類基金的企業(yè)融資行為。確保政府債務處于合理空間,不出現(xiàn)區(qū)域性金融風險。
4、大力支持鄉(xiāng)村振興,加快脫貧攻堅進度。我們要繼續(xù)建立健全財政投入保障機制,完善政策扶持措施,改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件、加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化農(nóng)村綜合改革、全力支持脫貧攻堅。努力讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè),讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè),讓農(nóng)村成為安居樂業(yè)的美麗家園。
5、全力保障改善民生,提高財政保障水平。突出財政的公共性、公平性、普惠性,強化民生支出保障。堅持民生優(yōu)先,持續(xù)加大民生投入,繼續(xù)支持教育、醫(yī)衛(wèi)、就業(yè)、社保和文化事業(yè)的發(fā)展。
6、繼續(xù)完善財政管理,提升資金使用效率。
一是加強績效評價。對所有縣級專項資金進行整體績效評價,強化結(jié)果運用,評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)。進一步強化“花錢講績效”主體意識,建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的機制。
二是加強資產(chǎn)管理。全面加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,完善出租和出借的辦法和制度。進一步規(guī)范處置,有效利用,整合資源,盤活資產(chǎn)。
三是加強監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)紀檢、審計等部門,積極配合市、縣巡察工作安排,有針對性的開展“三公”經(jīng)費、亂發(fā)津補貼、政府采購等專項檢查工作,加大對政府債務、ppp項目、扶貧資金、環(huán)保資金的監(jiān)督檢查力度。進一步強化財政投資評審職能,力求規(guī)范化、專業(yè)化、標準化。充分利用互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督,加強對村級財務工作的指導和監(jiān)管。四是加強基礎(chǔ)工作。扎實開展財政“七五”普法。深化政府采購“放管服”改革。強化會計基礎(chǔ)工作。加快推進財政信息化和信息安全建設(shè),推動財政信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、業(yè)務協(xié)同、信息共享。
財政局工作上半年總結(jié)篇八
為科學合理地編制好xx年部門預算,根據(jù)分工,按照預算編制的要求,責任到人,全力以赴地積極參與了部門預算的編審。在收入預算方面,根據(jù)預算單位前三年的收入平均數(shù),結(jié)合xx年的政策調(diào)整,對預算單位上報的收入計劃數(shù)逐一進行了審核,個別單位,根據(jù)我們所掌握的情況還進行了電話溝通,商討收入計劃的增減,與去年相比,收入預算做得比較足;在支出預算方面,按照收支脫鉤的要求,本著“人員性支出到人做足、公用經(jīng)費定標準按人算、專項經(jīng)費按文件到項目、成本性支出核定比例”的原則,對預算單位征收的政府非稅收入進行了統(tǒng)籌安排,杜絕了“不收不用、多收多用、多罰多返”的苦樂不均現(xiàn)象,也進一步增強了政府的宏觀調(diào)控能力,使各單位都有一個收支明白賬,增強了預算單位收支的透明度。經(jīng)過多次匯報,反復修改,幾易其稿,在縣十四屆人大五次審議會議通過后,5月下旬進行了下達。根據(jù)預算安排,政府非稅收入是17371.84萬元,其中用往年專戶結(jié)余安排788萬元,支出安排15652.48萬元,政府調(diào)控1724.37萬元。在部門預算下達前,我們對款項的撥付嚴格進行了控制,部門預算下達后,將1—5月份的收支情況與部門預算進行了認真核對,未發(fā)現(xiàn)有超預算撥付的單位,有力地維護了部門預算的嚴肅性。到5月底,實際征收7756.49萬元,完成年度預算的45%,實際支出5922.03萬元,完成年預算的38%,政府調(diào)控831.77萬元,完成調(diào)控目標的48%。還轉(zhuǎn)變服務觀念,改進了資金申撥程序,進一步提高了行政效能,得到了廣大預算單位的一致贊可。
二、強化支出監(jiān)管,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金進行了跟蹤檢查。
根據(jù)xx財發(fā)[xx]13號文的要求,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金—基礎(chǔ)設(shè)施配套費的使用情況進行了跟蹤檢查,xx年共收基礎(chǔ)設(shè)施配套費1030萬元,加上年結(jié)余90萬元,共計1120萬元,當年實際撥付800萬元,結(jié)余320萬元。在撥付中,由于我們是嚴格按照《xx縣城市建設(shè)專項資金管理意見》的要求操作的,經(jīng)過跟蹤檢查,未發(fā)現(xiàn)挪用、截留等違規(guī)現(xiàn)象,確保了城建資金的安全和有效使用。
三、加大宣傳力度,通過xx縣財政信息網(wǎng)對政府非稅收入進行了宣傳:
政府非稅收入是適應公共財政改革的需要,在預算外資金概念的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,與預算外資金相比,范圍更廣,分類更加科學,管理要求更高。為提高人們對政府非稅收入的認識,我們加大了宣傳力度,先后將《關(guān)于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[xx]53號)、《江蘇省政府批轉(zhuǎn)財政廳等部門〈關(guān)于實行非稅收入收繳管理制度改革意見〉的通知》(蘇政發(fā)[xx]15號)、《市政府轉(zhuǎn)發(fā)市財政局等部門關(guān)于加強政府非稅收入管理意見的通知》(徐政發(fā)[xx]102號)、《xx縣政府非稅收入管理暫行辦法》(xx政發(fā)[xx]82號)、《縣領(lǐng)導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》、《局領(lǐng)導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》在xx縣財政信息網(wǎng)上進行了廣泛宣傳,為政府非稅收入的規(guī)范化管理營造一個良好的氛圍,宣傳效果十分顯著。
四、積極配合縣物價部門,認真開展了xx年度收費年審。
收費年審是行政事業(yè)性收費管理工作的重要內(nèi)容,是物價、財政部門多年來的共同工作。根據(jù)省市文件要求,會同物價部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認真做好xx年度收費年審工作的通知》,明確了年審對象、年審內(nèi)容、年審方法和時間安排等。本著一組就有財政部門1名工作人員的原則,從綜合股、票據(jù)辦抽調(diào)6人,積極配合物價部門利用一個月的時間對全縣392家單位的345項收費項目按要求進行了逐一年審,經(jīng)過年審降低標準收費3項,其中針對出租汽車收費的2項;取消了10項收費,其中針對出租汽車收費的8項。通過年審,進一步規(guī)范了收費行為,優(yōu)化了我縣經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境。
五、明確專人,嚴格管理,注重抓好了土地出讓收支的管理。
按照《國務院辦公廳關(guān)于規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[xx]100號文)規(guī)定,財政部門負責土地出讓收入的征收管理,國土資源管理部門負責土地出讓收入的具體征收,管好、用好土地出讓收入是財政部門義不容辭的責任。為切實做好此項工作,認真學習了國辦發(fā)[xx]文、財綜字[xx]68號文(《國有土地使用權(quán)出讓收支管理辦法》),并明確專人負責此項工作,建立了國有土地使用權(quán)出讓管理數(shù)據(jù)庫。在縣國土資源管理部門的緊密配合和大力支持下,規(guī)范了土地出讓程序,按地塊、分宗地進行了土地出讓收支核算,并將凈收益定期進行了入庫。改進了資金撥付方式,實行了土地出讓成本的直接支付,減少了資金的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),提高了資金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通過招拍掛牌的方式共出讓地塊10塊,出讓面積357183.87平方米,能取得土地出讓收入14040萬元,已繳納了10460萬元,收繳率達75%。已支出7250萬元,其中補償支出3850萬元,職工安置2200萬元,繳入國庫用于城建1200萬元。另外,還收繳了往年度欠繳的土地出讓收入740萬元,其中xx年欠的是590萬元,xx年以前欠的是150萬元。
六、強化城建資金的征管,促進了城鎮(zhèn)建設(shè)的快速、健康發(fā)展。
為促進我縣城鎮(zhèn)化進程,縣委、縣政府提出了“一年新氣象、三年大發(fā)展、五年再造一個新xx城”的宏偉目標,為實現(xiàn)這個目標,積極配合有關(guān)部門運用經(jīng)營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,上半年通過土地出讓共取得可用于城建的收入1200萬元,占年初預算6000萬元的20%;基礎(chǔ)設(shè)施配套費是用于城建的專項收費,在我縣的城建資金中占有很大比重,因上半年房屋建設(shè)面積較少,共收取了545.21萬元,占年初預算xx萬元的27%。為管好、用好有限的城建資金,積極會同縣審計局、建設(shè)局、縣重點工程指揮部進一步修訂完善了《xx縣城市建設(shè)專項資金管理意見》,報請縣分管城建的領(lǐng)導同意后,向城建責任單位進行了下發(fā),明確了資金撥付程序、所需材料、相關(guān)簽字人員的責任等。上半年,共撥付城建專項資金1450萬元,保證了城建項目的如期進行,有力地促進了城鎮(zhèn)建設(shè)的快速、健康發(fā)展,提高了城建資金的使用效益。
(一)爭取應用非稅收入收繳管理系統(tǒng),做到非稅收入應收盡收和足額上繳,切實杜絕截留、擠占、坐收坐支和挪用現(xiàn)象發(fā)生。
(二)搞好財政信息宣傳和財政科研的撰寫和上報工作。
(三)按照xx財發(fā)[xx]16號的要求,配合財監(jiān)局開展好xx?—xx年土地出讓金收支管理情況的專項檢查,以促使土地出讓金的規(guī)范使用。
(四)按照xx財發(fā)[xx]17號的要求,配合財監(jiān)局開展好收支兩條線執(zhí)行情況和多頭開設(shè)銀行賬戶情況的專項檢查,以優(yōu)化我縣的經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境。
(五)加強對代收銀行的溝通和協(xié)調(diào),以促使其提高代收工作質(zhì)量和服務水平,確保各代收網(wǎng)點都能提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務。
(六)借鑒省市經(jīng)驗,探討建立適合我縣的政府非稅收入考核獎懲辦法。
(七)按照國辦發(fā)[xx]100號、財綜[xx]68號文的要求,切實做好國有土地使用權(quán)出讓收支管理工作。
(八)按照徐財綜[xx]19號、xx政發(fā)[xx]21號文的要求,切實做好廉租住房保障資金管理工作,確保其的專款專用、有效使用。
(九)按照有關(guān)文件要求,會同縣監(jiān)察、物價等有關(guān)部門規(guī)范收費單位的收費行為。
(十)和票據(jù)管理辦公室一道抓好票據(jù)的管理和使用工作,以票管收,“源頭控管”,真正做到票款同步,以全面提高票據(jù)管理質(zhì)量。
(十一)對所服務單位,定期有計劃地進行走訪,以了解預算單位的收支情況,同時征求意見,以促進我縣的政府非稅收入管理工作。
(十二)局黨組交辦的各項臨時性工作。
財政局工作上半年總結(jié)篇九
xx年是xxx規(guī)劃的收官之年,是三個發(fā)展的啟動之年,是江北新城建設(shè)的關(guān)鍵之年,當前的宏觀經(jīng)濟形勢極其復雜,各種積極變化和不利影響此長彼消,短期問題和長期矛盾相互交織。年初以來,全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,繼續(xù)積極應對國際金融危機,解放思想,迎難而上,共克時艱,使全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)保持了健康的發(fā)展,財政工作也穩(wěn)步推進。15月份,全區(qū)地方財政總收入完成23。13億元,完成年初預算的47。4%,同比增長34。1%。其中:地方一般預算收入完成15。42億元,完成年初預算的47。9%,同比增長31%。
1、增收入,蓄后勁。一是及時采取應對措施。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策變化,認真分析影響我區(qū)收入的各種不利因素,充分發(fā)揮財政杠桿作用,保證財政收入平穩(wěn)增長。二是努力完善目標考核責任制。將收入任務分解落實到部門和鎮(zhèn)街,并納入年終考核,充分調(diào)動各級部門征收積極性,確保財政收入及時入庫。三是繼續(xù)加強收入態(tài)勢跟蹤。與稅務部門建立月會聯(lián)系制度,每月針對收入情況進行座談、分析,針對出現(xiàn)的問題進行分析、總結(jié),采取有效措施,加強收入征管,確保稅收應征盡征,不征過頭稅。四是嚴格非稅收入管理。深化收支兩條線管理改革,建立和完善非稅收入收繳管理系統(tǒng),抓大控小,積極挖掘非稅收入潛力。五是培育重點產(chǎn)業(yè),蓄發(fā)收入后勁。加快先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,重點打造現(xiàn)代商貿(mào)、軟件信息等高端產(chǎn)業(yè),積極支持江北新城和橋林工業(yè)新區(qū)建設(shè),繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場的培育。
2、保支出,突重點。一是確保重點工程資金支出。xx年,重點工程財政資金投資計劃總額為20。23億元,1—5月份,重點工程資金專戶累計撥入資金57062萬元,其中:省市補助資金97萬元,區(qū)財政資金53026萬元,完成年度計劃的26。2%,自籌及其它資金(開發(fā)區(qū)道路工程)2734萬元;專戶累計支出資金53990萬元。二是大幅增加社會保障支出。目前,我區(qū)共有8855名參加基本生活保障失地農(nóng)民領(lǐng)取生活補助及基本生活保障金,4179人領(lǐng)取養(yǎng)老生活補助;新農(nóng)村參保登記人員共有7。38萬人,新農(nóng)保參保率達93。98%;我區(qū)1600多名下崗、內(nèi)退職工及6800名困難企業(yè)退休職工的基本生活費均按時發(fā)放。三是做好教師績效工資發(fā)放工作。xx年預算安排義務教育教師績效工資4。1億元,確保了我區(qū)57所義務教育學校5744名教師基礎(chǔ)性績效工作得以按月發(fā)放。
3、推改革,促管理。一是積極推進國庫管理制度改革。在60家單位改革試點的基礎(chǔ)上,不斷擴大財政集中支付試點范圍;擬定公務卡結(jié)算方式改革的試行方案,調(diào)試相關(guān)的軟件系統(tǒng),隨著刷卡條件的日益成熟,積極推行公務卡結(jié)算方式的改革,并為推進國庫支出業(yè)務的無紙化改革進程做好前期工作。二是建立健全萬頃良田與增減掛鉤資金管理制度。通過調(diào)研、與各鎮(zhèn)街實施單位進行溝通,擬定浦口區(qū)萬頃良田與增減掛鉤資金管理辦法與資金撥付流程。設(shè)立銀行專戶,積極籌措萬頃良田與增減掛鉤所需資金。三是推進重點工程資金管理創(chuàng)新。要求項目建設(shè)單位嚴格按照投資概算控制項目建設(shè)規(guī)模,定期對在建重點工程進行實地檢查,強化基本建設(shè)項目固定資產(chǎn)移交管理,督促各建設(shè)單位及時辦理竣工財務決算,規(guī)范固定資產(chǎn)移交程序,強化項目成本核算,對重點工程拆遷資金及時進行結(jié)算,加強工程完稅發(fā)票及完稅憑證審核,嚴格控制區(qū)內(nèi)稅源外流。四是啟用行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。按照省、市財政部門的統(tǒng)一部署,5月,在做好前期工作準備、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上,開展了浦口區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)培訓工作,共培訓三批次265人,在區(qū)本級行政事業(yè)單位全面啟用了資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。
4、抓融資,拓渠道。一是配合解包還原。積極配合各貸款銀行,按照銀監(jiān)會先后出臺的《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《流動資金貸款管理辦法》,認真開展落實解包還原工作,對貸款項目資金使用進行清理檢查,加強對信貸資金的貸前貸后管理。二是拓寬融資渠道。加強與金融機構(gòu)的聯(lián)系,積極爭取銀行資金,配合我區(qū)成立的江北城市建設(shè)發(fā)展有限公司,探索bt、bot和信托貸款等融資新模式,并不斷加大平臺建設(shè)力度,努力為實現(xiàn)企業(yè)債券融資奠定基礎(chǔ)。
5、強監(jiān)管,重督查。今年上半年,按照工作計劃及時組織開展項目資金檢查,分別對12個單位開展專項檢查。一是對區(qū)法院xx年罰沒收支情況檢查;二是對區(qū)醫(yī)保中心xx年度城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險收支情況檢查;三是對區(qū)8個鎮(zhèn)街xx年高效設(shè)施農(nóng)業(yè)專項資金情況檢查,涉及到23個經(jīng)濟合作社或村委會。并根據(jù)檢查情況,及時總結(jié),編寫財政監(jiān)督檢查報告。
盡管年初以來我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)保持了平穩(wěn)的增長,財政工作也穩(wěn)步推進,但是我們也清醒地認識到,我區(qū)在財政經(jīng)濟運行中仍然存在一些不容忽視的問題:一是財政總量小。財政收入規(guī)模不大,新經(jīng)濟增長點不多,財政實力不強。二是收入結(jié)構(gòu)不合理。房產(chǎn)稅、基金收入和外協(xié)稅源占財政總收入比重較大,二產(chǎn)企業(yè)稅收偏低,可用財力少。三是支出壓力依然很大。低保、衛(wèi)生、教育、社會保障、新農(nóng)村建設(shè)以及城市規(guī)劃管理等方面的硬性支出增長較快。四是鎮(zhèn)街財政發(fā)展不平衡,可用財力偏低。五是在全國信貸有所收緊的新形勢下,融資工作面臨較大壓力。
下半年面臨的任務依然很重,困難仍然很多。為確保今年的各項財政工作任務的順利完成,我們將更加振奮精神、鼓足干勁,重點抓好以下幾個方面的工作。
(一)全力以赴抓收入。下半年,我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府下達的一般預算收入增長18%的工作目標,進一步強化收入組織工作,力爭財政收入規(guī)模實現(xiàn)新跨越。一是抓征管措施落實。進一步完善組織收入目標責任制,加強財稅部門聯(lián)動,協(xié)調(diào)解決征收矛盾和問題,確保應收盡收。二是抓財政收入進度。層層分解財政收入任務,強化過程管理和檢查考核,努力做到稅收收入及時足額均衡入庫。三是抓財政收入質(zhì)量。進一步完善財政收入考核辦法,更加注重對收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的考核,促進財政收入持續(xù)穩(wěn)定健康增長。堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重,努力提高財政收入占gdp的比重、一般預算收入占財政總收入的比重、產(chǎn)業(yè)稅收占一般預算收入的比重、落戶型企業(yè)稅收占產(chǎn)業(yè)稅收的比重,有效促進地方可用財力增長。
(二)積極努力培稅源。繼續(xù)加大對工業(yè)企業(yè)的扶持力度,積極培植新稅源,保證重點稅源企業(yè)的可持續(xù)增加。根據(jù)中央財政政策的取向,進一步調(diào)整財政性資金使用方向和結(jié)構(gòu),大力培植財源;在安排使用財政建設(shè)性資金方面,提高對工業(yè)經(jīng)濟的投入和扶持力度;加大對城市基礎(chǔ)設(shè)施的投入,進一步改善投資環(huán)境。加強對重點稅源企業(yè)的服務力度,促進更多的重點稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶。
(三)迎難而上搞融資。今年,隨著銀監(jiān)會出臺《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《流動資金貸款管理辦法》,項目融資工作的開展受到了一定制約,銀行對貸款項目資料收集的完整性提出了很高的要求,我們將迎難而上,從項目的立項、可研、環(huán)評到項目的規(guī)劃許可、用地規(guī)劃、施工許可等方面不斷來完善手續(xù),并認真開展落實好解包還原工作。根據(jù)融資意向及融資計劃,按照新增貸款需要土地抵押、擔保的要求,將繼續(xù)加大與高新開發(fā)區(qū)的互保,加大與土地儲備中心聯(lián)系,解決擔保抵押問題,做好貸款申報各項工作。
(四)不遺余力促改革。一是關(guān)注《預算法》的修訂,掌握修訂后的實質(zhì)精神,結(jié)合我區(qū)實際情況,著手研究xx年部門綜合預算編制辦法。二是做好非義務教育及事業(yè)單位的績效工資改革。重點關(guān)注南京市出臺的相關(guān)改革政策,認真研究領(lǐng)會政策精神,積極配合區(qū)人事局、組織部、紀委等部門,認真做好績效工資改革資金的測算、籌集和發(fā)放工作,確保改革政策及時落實到位。三是商定出臺《浦口區(qū)科技基金管理辦法》。針對已經(jīng)獲得市級以上專項經(jīng)費支持,并且有區(qū)縣政府資金配套要求的科技項目,協(xié)調(diào)區(qū)科技局,擬定《浦口區(qū)科技基金管理辦法》,鼓勵企業(yè)積極爭取上級資金,服務浦口經(jīng)濟發(fā)展。
1、建議嚴格控制一般預算支出的追加項目,確保今年一般預算支出按計劃進行。
2、建議下半年從緊控制財政支出,從嚴從緊控制一般性支出,把有限的資金用在刀刃上。
財政局工作上半年總結(jié)篇十
20xx年,國庫股全體同志在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,在省市財政部門的幫助指導下,緊緊圍繞全縣財稅工作目標,按照上級財政部門的工作要求,繼續(xù)深化和完善國庫集中收付和鎮(zhèn)財縣管改革,積極調(diào)整工作思路,配合“省直管縣”改革,認真履行財政國庫各項職能,注重運用有效手段,加強資金監(jiān)管,充分發(fā)揮財政資金整體效益。樹立大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識、規(guī)范操作意識,不斷提升國庫管理水平,切實推動財政國庫管理和改革再上新臺階,為服務全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展作出應有的貢獻。現(xiàn)將上半年所做的具體工作總結(jié)如下:
20xx年是我縣財政改革進一步深化的一年。一是進一步擴大了國庫集中支付范圍。在行政事業(yè)人員工資、村級三項經(jīng)費、糧食直補等涉農(nóng)補貼、城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、企業(yè)養(yǎng)老金和下崗職工生活費、政府采購支出等直接支付的基礎(chǔ)上,又對城市道路基本建設(shè)工程支出、綠化苗木款、基金會社員股金兌付、鹽礦借據(jù)兌付資金等直接發(fā)放到人,擴大了國庫集中支付的范圍和規(guī)模。二是財政專戶資金管理有新突破。按照《江蘇省財政廳關(guān)于加強與規(guī)范財政資金管理的通知》(蘇財庫[20x]28號)文件精神,對全局財政資金帳戶進行了排查摸底,分別不同的性質(zhì),提出了保留、撤消、合并的建議,對行財股、企業(yè)股有關(guān)專戶資金賬進行了國庫集中管理。三是深入鎮(zhèn)進行“鎮(zhèn)財縣管”工作調(diào)查研究,召開了部分鎮(zhèn)財政所所長、結(jié)算會計、單位會計、局內(nèi)部有關(guān)股室參加的鎮(zhèn)財縣管工作座談會,分析一年來鎮(zhèn)財縣管工作取得的成績、存在的不足和需要解決的問題,在堅持省改革的精神不能變的前提下,針對基層工作中存在的實際問題,通過認真研究,集思廣益,進一步完善了措施和操作程序、規(guī)定,從立足于服務出發(fā),深入到鎮(zhèn),對鎮(zhèn)財縣管進行網(wǎng)絡(luò)維護、軟件升級,耐心細致地講解操作步驟,為基層同志服務好。
根據(jù)省政府安排,從20xx年1月1日起對全省13個省轄市、52個縣(市)實行“省直管縣”財政改革。為適應這項工作,我們認真學習了省財政廳印發(fā)的蘇財庫[20x]7、8、9號文件精神,對20xx年底市縣財政往來數(shù)及20xx年1-5月省市匯往來資金進行清理核對,并根據(jù)20xx年省對縣財政結(jié)算情況,結(jié)合20xx年新增財力補助和上解省市情況,測算20xx年省應對縣結(jié)算往來資金情況,積極和省財政廳國庫處聯(lián)系,匯報我縣存在的困難和問題,最大限度地爭取省國庫處領(lǐng)導的支持,1-6月份,共爭取往來資金4.7億元,較好地保證了我縣行政事業(yè)人員工資、補發(fā)工資、企業(yè)離退休人員離退休金、下崗職工基本生活費、城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、扶貧撫恤、救災救濟、村干部工資、五保戶經(jīng)費等人員工資性支出的撥付,保證了縣鎮(zhèn)行政機關(guān)、事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn),較好地兌現(xiàn)了農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、科技、文化、教育、衛(wèi)生、政法、城建等事業(yè)發(fā)展專款,有力地維護了全縣社會穩(wěn)定的大局,支持了經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
牢固樹立“國庫無小事”的觀念,在“省直管縣”改革的新形式下,認真學習省有關(guān)文件精神,明確具體要求,繼續(xù)強化了總預算會計基礎(chǔ)管理,進一步完善了內(nèi)部分工與制約機制,保證了資金運行安全、高效、快捷,進一步強化了總預算會計賬務分析工作。在履行會計監(jiān)督職責的同時,努力做好各項服務工作,及時加強對行政事業(yè)單位會計工作的指導。緊密結(jié)合財政經(jīng)濟工作重點,充分發(fā)揮預算執(zhí)行分析在反映財政經(jīng)濟狀況、提出政策建議、為領(lǐng)導決策提供參考依據(jù)方面的重要作用,及時準確地做好了旬報、月報、工資報表、社保專戶報表、分析等各類報表的編制上報工作,切實做到了真實、準確、及時、完整。積極協(xié)調(diào)縣金庫、國稅、地稅等部門的關(guān)系,為縣鎮(zhèn)收入考核提供了準確數(shù)據(jù)。
今年1-3月份,我們通過認真準備,加班加點,圓滿地完成了20xx年我縣財政總決算工作,得到市國庫部門的好評。上半年,我們利用業(yè)務時間,認真學習了財政決算方面的業(yè)務知識,注重加強了對鎮(zhèn)財政所結(jié)算會計和縣直行政事業(yè)單位會計的業(yè)務指導,不斷提高決算編審水平。我們平時注意做好和各股室的銜接和溝通,把握處理好政策口徑,及時和農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股聯(lián)系,把有關(guān)市對縣考核的“支農(nóng)支出”、“科技支出”指標進行對照。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。
上半年,我們股積極參加了局組織的政治理論和業(yè)務知識的學習,積極參加省財政廳組織的“國庫信息執(zhí)行系統(tǒng)”、“鎮(zhèn)財縣管信息系統(tǒng)”、“省直管縣”財政國庫管理業(yè)務培訓會議。按照建設(shè)學習型機關(guān)和股室的要求,人人爭做學習型干部。通過學習、實踐、創(chuàng)新,努力把握建設(shè)現(xiàn)代國庫管理制度的規(guī)律性,全面提高了財政國庫管理水平。我們股牢固樹立“為基層服務、為部門服務、為局內(nèi)部股室服務”的理念,通過增強服務意識,改善服務質(zhì)量,提高服務效能,注重溝通,換位思考,突出工作重點,主動服務大局,提高了工作效率。
國庫股的主要職責是嚴把支出關(guān),對于每一筆支出,我們都通過三層審核,層層把關(guān),確保每筆支出都有合法的指標。我們嚴格執(zhí)行局制訂的各項規(guī)章制度,按照規(guī)定程序辦理業(yè)務,切實做到了“用款計劃有指標、撥款支付按程序”,硬化預算約束機制,每一筆業(yè)務都要做到“公開、透明、規(guī)范”,在嚴格依法理財?shù)幕A(chǔ)上,為預算單位提供方便快捷的服務,并主動接受部門、單位、社會公眾對國庫工作的監(jiān)督。繼續(xù)加大了對國庫工作的宣傳力度,增強他們對國庫工作的理解和支持。經(jīng)常開展廉潔自律教育,認真落實黨風廉政建設(shè)責任制,牢固樹立了新時期財政干部清正廉潔的良好形象。
一、繼續(xù)做好鎮(zhèn)財縣管工作。下半年,要對鎮(zhèn)財縣管工作進一步完善,加強監(jiān)督檢查,注意做好各個細節(jié)、工作環(huán)節(jié)上的操作規(guī)范,在網(wǎng)絡(luò)運行、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)安全、資源共享等方面,更好地為鎮(zhèn)級經(jīng)濟和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務,確保資金安全、快捷、使用高效。
二、整體推進國庫集中支付改革工作。在目前國庫集中支付改革的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化國庫集中收付改革,進一步清理縣直行政事業(yè)單位賬戶,規(guī)范建立國庫單一賬戶體系,對于單位賬戶該合并的堅決合并,該撤消的堅決撤消,把所有的財政性資金都要納入國庫單一賬戶體系,收入全部進國庫或單一賬戶,財政支出實行財政直接支付或授權(quán)支付。
三、整合財政賬戶,集中統(tǒng)一管理。按照上級文件要求和局領(lǐng)導的指示,財政國庫部門是管理所有財政資金的部門,因此,對局內(nèi)部各股室現(xiàn)有賬戶在排查摸底的基礎(chǔ)上進行整合。對各股室專戶資金進行統(tǒng)一集中管理。根據(jù)上級文件規(guī)定,確需在規(guī)定銀行開戶的專戶,從其規(guī)定;核算內(nèi)容相近的,對帳戶進行合并,分帳核算。今后凡沒有國務院、財政部、省政府、省財政廳文件明確規(guī)定的,一律不得開設(shè)新的專戶。
四、積極和省財政廳國庫部門匯報、聯(lián)系工作,切實做好“省直管縣”后國庫工作的銜接。
五、科學調(diào)度資金,及時、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作。
六、做好總預算會計基礎(chǔ)工作,做好各類報表的編制及上報工作,為領(lǐng)導決策提供科學合理的依據(jù)。
七、做好20xx年財政決算布置、培訓工作。
八、配合做好鎮(zhèn)級目標考核工作。
財政局工作上半年總結(jié)篇十一
1、保證了冬季和春運期間公路的安全暢通。
在為期50天(1月15日-3月5日)的20xx年公路春運安全工作中,按照“以客為主,兼顧貨運,安全有序,方便快捷”的原則,加強冬季公路養(yǎng)護,采取切實有效的措施和辦法,保證了春運安全。在春運期間1、備養(yǎng)護砂,人均備料30立方米以上,共計1236m3。采取有效措施,切實做好冬季掃雪、打冰、撒防滑料等工作。在急彎、陡坡、事故多發(fā)路段,都備足防滑料,確保雪天順利防滑,共撒防滑料674m3,清除積雪1200㎡/4處,打冰30m3/7處,上路車機160臺班。
2、做好危橋危涵的觀察監(jiān)測工作。
對發(fā)現(xiàn)問題及時采取限載、限速等防范措施。對路肩松軟、狹路危橋、急彎陡坡等公路事故多發(fā)段和夜間行車危險路段增設(shè)明顯的警示標志,完善安全保障措施。
3、做好翻漿處治工作。
今年春融我段管養(yǎng)的z031、x123、g312線發(fā)生大積翻漿,尤其z031線k25+950—k26+570段620米路基整段全幅發(fā)生嚴重翻漿,翻漿面積共計7941.1㎡。翻漿發(fā)生后,為確保道路行車的安全和暢通,減輕翻漿帶來的損失和危害,我段及早安排、采取先保暢通,后修復的方法,全面處治。做好翻漿處治工作,截止3月31日共計處治翻漿5100m2,投入人工610工日,裝載機21臺班,挖掘機20臺班,農(nóng)用車68臺班,,蘭拖車26臺班,混合料4058m3,在修補質(zhì)量上,嚴把“材料關(guān)、壓實關(guān)、工藝關(guān)”,把處治、修復與基層處理有機地結(jié)合起來,做到“處治一處,成功一處”,確保公路的暢通。
4、確保公路暢潔美。
三月份以來,我段集中力量,遵照“和諧管理、環(huán)保養(yǎng)護”的工作方針,對河屯路k2191.42—k2275.67段84公里公路臟亂差進行綜合治理,清理村鎮(zhèn)路段垃圾3370多立方,整修路容65km,清理邊溝70km,河屯段路容路貌得到顯著改善。
財政局工作上半年總結(jié)篇十二
2017上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調(diào),積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現(xiàn)年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F(xiàn)就我局2017上半年工作總結(jié)報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉(zhuǎn)貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調(diào)度??h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調(diào)度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領(lǐng)導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內(nèi)容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據(jù)管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調(diào)度,壓縮一般性支出,加強“三公”經(jīng)費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術(shù)支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現(xiàn)了全縣工資改革調(diào)整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經(jīng)費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結(jié)算制度改革,定期開展授權(quán)支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結(jié)合“嚴肅財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內(nèi)控制度、經(jīng)費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質(zhì)量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經(jīng)學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關(guān)建設(shè),提高隊伍素質(zhì)。一是狠抓黨風廉政建設(shè)。將黨風廉政建設(shè)工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領(lǐng)導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關(guān)干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設(shè)。在全體黨員和領(lǐng)導班子中認真開展了領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關(guān)管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權(quán)力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯(lián)系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農(nóng)戶搞好生產(chǎn),并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產(chǎn)生活困難和問題,將直聯(lián)活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關(guān)系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數(shù)壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉(zhuǎn),主要原因是:一是宏觀經(jīng)濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產(chǎn)市場回暖效果不明顯,房地產(chǎn)企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數(shù)規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉(zhuǎn)”。機關(guān)事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關(guān)鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠??h財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三保”即保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經(jīng)濟建設(shè)作出新的貢獻。
財政局工作上半年總結(jié)篇十三
今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導下,在省財政廳、市財政局統(tǒng)一部署要求下,xx區(qū)各部門密切配合,上下聯(lián)動,積極穩(wěn)妥推進ppp模式,全力推動四個城市建設(shè)為目標,充分認識推廣ppp模式的重要性,取得了階段性成效。
1、注重實施、精心謀劃。
積極會同有關(guān)部門對完成實施方案、通過物有所值評價和財政承受能力論證的項目,通過區(qū)ppp中心審核后,申請納入省ppp綜合信息平臺管理。截至x月底,我區(qū)已儲備x個項目,成功運作三個項目分別為:xxxx年道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項目、xxxx年排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項目、固堤街辦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程項目,總投資xx.x億元。目前三個項目均已納入省ppp綜合信息管理平臺并通過審核納入財政部ppp項目庫。同時,相繼成立了xx公司并已開工建設(shè)。
2、多渠道全方位開展工作。
嚴格規(guī)范管理,針對ppp工作的特點和項目融資需求,從項目篩選、政府采購、合同簽訂、項目融資等各個階段,嚴格按照財政部x個階段xx個步驟的要求,進行全方位參與及跟蹤督導。所有項目均按照規(guī)定程序完成可行性研究、立項等項目前期工作;兩評一案結(jié)構(gòu)完整、條理清晰、邏輯嚴謹,符合法律、法規(guī)和政策性指導文件及行業(yè)實際;社會資本方按照政府采購程序依法確定。
我們將借以ppp項目規(guī)范管理年活動為契機,對已入庫的項目不定期的進行監(jiān)督和指導,確保項目處于實時監(jiān)管和動態(tài)調(diào)整之中;強化防范金融風險意識、紅線意識,審慎考慮政府付費、可行性缺口補助項目入庫,嚴格控制ppp項目支出責任在一般公共預算xx%紅線以內(nèi);著力做好xx區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程項目、xx街道辦事處科技孵化產(chǎn)業(yè)園項目財政年度支出責任工作,根據(jù)項目竣工驗收評審值以及合同條款約定進行撥付;全力做好全省金融與國際合作大調(diào)研活動,更好發(fā)揮財政金融政策對全省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程的作用。
財政局工作上半年總結(jié)篇十四
2022年上半年以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,在縣人大和**的監(jiān)督下,*縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,扎實做好“六?!惫ぷ?,落實“六穩(wěn)”任務,切實加強財政收入征管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深入推進財政管理體制改革,較好地完成了各項工作任務?,F(xiàn)將2022年上半年工作總結(jié)及2022年下半年工作計劃匯報如下:
一、2022年財政預算執(zhí)行情況。
財政部門完成**億元,同比增長*%。
一般公共預算支出:截至六月底,全縣一般公共預算支出完成**億元,同比減支**億元,同比下降*%。
(一)財政績效管理工作開展情況。
財政運行綜合績效評價以及2021年度**個財政資金重點項目開展了績效評價工作,通過財政績效評價工作開展,進一步規(guī)范了財政預決算和財政投資項目的管理,切實提高了財政資金的使用效益。
(二)金融工作開展情況。
加快對接多層次資本市場,全縣共*家企業(yè)在省區(qū)域性股權(quán)市場成功掛牌。
(三)農(nóng)村財政管理工作開展情況。
2022年上半年,我局緊緊圍繞全縣財政工作主題,切實加強惠農(nóng)資金管理和發(fā)放,扎實推進服務型財政所創(chuàng)建和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管,全縣農(nóng)村財政職能建設(shè)、制度建設(shè)、作風建設(shè)、能力建設(shè)等方面得到進一步加強,管理和服務水平獲得進一步提升。上半年,我縣惠農(nóng)補貼“一卡通”系統(tǒng)的補貼項目覆蓋**大類**小項*個批次,發(fā)放補貼資金約***萬元,惠及**萬人(戶),村級資金系統(tǒng)辦理支付業(yè)務***筆,支付資金**萬元。同時注重加強建立有效的考評機制,采取“日??己?季度考核+重點工作”方式對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放管理、工資管理、固定報表報送、信息報送、效能建設(shè)等進行績效考評,極大地提高了基層財政的管理質(zhì)效。
(四)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作開展情況。
根據(jù)市財政局(國資委)的工作布置,我局按計劃完成了全縣**戶國有企業(yè)和*戶集體企業(yè)財務決算。按月審核國資委、財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)中涉及我縣的**戶快報企業(yè)的上報工作。我局獲得市國資委國有資產(chǎn)2021年統(tǒng)計工作先進單位,有多位同志獲得先進個人稱號。同時認真開展了國企改革三年行動工作,**年根據(jù)省、市國企改革三年行動實施方案精神,根據(jù)《**縣國企改革三年行動實施方案》《關(guān)于成立**縣國企改革工作領(lǐng)導小組的通知》《**縣國企改革三年行動實施方案改革任務清單》(*辦發(fā)【**】**號),我縣國企改革三年行動共**項任務,2022年涉及**項,按照“2022年完成總?cè)蝿?*%以上、2022年上半年基本收官”的總體目標,截至目前,已完成**項,總體任務完成率達**%。
(五)“三公”經(jīng)費管理工作開展情況。
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展**年度“三公”經(jīng)費支出自查工作的通知》要求,我局于*月份開展了2022年三公經(jīng)費檢查工作。按照**省財政廳關(guān)于報送“三公經(jīng)費”和會議費支出統(tǒng)計報表的通知(財行[**]*號)的要求,我局于每月*號前匯總上報全縣所有行政事業(yè)單位使用一般公共預算支出的三公經(jīng)費數(shù),并與上年同期做對比、做分析。截至月底,我縣“三公”經(jīng)費支出**萬元,與上年同期**萬元相比增長*%。增長主要原因:油價上漲及*月份以來疫情防控督查等業(yè)務增加,造成機關(guān)事務管理中心公務用車油費比同期增加了**萬,交通局公務用車費用增加了**萬元,公安局由于油價上漲及從去年下半年開始加大日常巡邏力度及報賬時間節(jié)點不同,油費同比增加約**萬元等。
(六)債務管理工作開展情況。
在過去的半年里,我局在省市財政部門指導下,有序開展債務管理工作,**年我縣新申報*個項目納入專項債券儲備庫管理,專項債券資金需求*億元。按照項目建設(shè)資金需求,結(jié)合省財政廳債券發(fā)行計劃,我縣于*月份完成全年債券發(fā)行工作,共計發(fā)行專項債券**億元,其中一般債券**億元,專項債券**億元,有力地支持了我縣經(jīng)濟發(fā)展。按照省財政廳還款計劃,我縣2022年*-*月份需償還**億元,截至目前我局已完成。
(七)。
黨建。
工作。
開展。
情況。
上半年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實新時代黨的建設(shè)總體要求和新時代黨的組織路線,增強“四個意識”、做到“兩個維護”,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以黨支部建設(shè)為基礎(chǔ),以抓好機關(guān)黨建促業(yè)務發(fā)展為主題主線,不斷提高財政局黨的建設(shè)質(zhì)量和水平。充分調(diào)動黨員干部參加組織生活的積極性和主動性,增強財政系統(tǒng)黨員干部的凝聚力和創(chuàng)造力。全面貫徹落實省委“改進工作作風,為民辦實事、為企優(yōu)環(huán)境”大會精神,積極踐行“一改兩為五做到”要求,推動黨建工作與財政實際工作深度融合,打造“一支部一特色”“黨建+n”的為民惠企服務品牌。以“集結(jié)黨旗下,喜迎二十大”為主題,團結(jié)引領(lǐng)廣大青年黨、團員堅定跟黨走、建功新時代,拍攝先鋒視頻《青年“財”俊》,展現(xiàn)財政青年黨、團員奮進新征程、建功新時代的奮斗精神和青春風采。
財政局工作上半年總結(jié)篇十五
xx縣財政局關(guān)心下一代工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣關(guān)工委的具體指導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹黨的xx大精神,_中央_《關(guān)于進一步加強和改進未成年思想道德建設(shè)若干意見》、縣關(guān)工委工作會議精神,我局高度重視未成年人思想道德建設(shè),堅持以人為本,深入貫徹落實《公民道德建設(shè)實施綱要》,遵循未成年人思想道德建設(shè)規(guī)律,全面落實在未成年人中弘揚以愛國主義為核心的民族精神、樹立建設(shè)中國特色社會主義的理想信念、增強現(xiàn)代公民意識、養(yǎng)成文明行為習慣四項主要任務,著力解決影響我局未成年人健康成長的突出問題,努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律,德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人,推動了未成年人思想道德建設(shè)工作的順利進行,穩(wěn)步推進我局關(guān)心下一代工作,使我局的青少年得到良好的發(fā)展。
一、提高認識,加強領(lǐng)導。
青少年是祖國的未來,是民族的希望,青少年興則國家興,青少年強則國家強。關(guān)心下一代工作是惠及祖國未來、民族振興的大事,是利在當代、功在千秋的偉業(yè)。隨著時代的進步、經(jīng)濟社會的發(fā)展,在新形勢下如何做好這一項工作,成為我們面臨的一大話題。為此,我局領(lǐng)導班子認真分析,總結(jié)以往的經(jīng)驗,研究對策,對關(guān)心下一代工作召開了專題會議,提出了許多措施和有力的工作方案,在此基礎(chǔ)上,制訂了切實可行的年度工作計劃。根據(jù)人事變動的情況,及時調(diào)整充實了我局關(guān)心下一代工作領(lǐng)導小組。一是成立以黨支部書記任組長,聘請經(jīng)驗豐富的退休老干部楊玉明為副組長,副局長和黨支部委員以及部分退休干部為領(lǐng)導小組成員,下設(shè)辦公室,由黨支部副書記兼職任辦公室主任,工會主席、團支部書記、婦工小組長為辦公室成員,負責日常事務的處理。二是認真學習_理論和“三個代表”重要思想,把握“解放思想、實事求是”的精髓,樹立與時俱進的思想,更新觀念,緊跟時代發(fā)展的步伐,增強做好關(guān)心下一代工作的光榮感,歷史使命感和責任感。將黨、政、工、青、婦及退休老干部溶入了局關(guān)心下一代工作的全過程,為廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動和形式多樣的社會實踐、道德實踐活動,為未成年人創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境,確保全局未成年人健康成長打下了良好的組織基礎(chǔ)。
二、強化思想道德教育,充分發(fā)揮退休老干部的余熱。
會等形式多樣的學習實踐活動,引導少年兒童從小樹立民族自尊心和自豪感。
三、建立制度,獎勵品學兼優(yōu)的家屬子女。
為增強孩子們學習意識、競爭意識,鼓勵他們力求上進,取得更好的成績,我局關(guān)工委制定了關(guān)于對品學兼優(yōu)的家屬子女獎勵制度,規(guī)定職工家屬子女(包括遺屬子女)在校得獎的由財政局加獎,對在學校得獎的同學如三好學生、優(yōu)秀作文、課程單科獎等,經(jīng)局關(guān)工領(lǐng)導小組驗證后均給予獎勵100元,并對普通全日制學??既≈袑<耙陨蠈W歷的由財政局分檔次給予獎勵。
四、開展?jié)е鷮W活動。
在做好職工家屬子女工作的同時,我局始終積極響應縣委、縣政府及縣關(guān)工委的號召,堅持把濟困助學作為一項常規(guī)工作,做到常抓不懈。一是今年“六一”兒童節(jié)前夕,我局響應黨的號召積極為各小學校補助兒童節(jié)活動經(jīng)費共計2500元,以及教學用品和學生學習用品。二是伸出援助之手,獻出一份愛心,我局之力幫助因貧困而未入學或輟學的兒童實現(xiàn)重返校園的愿望,我局為貧困學生入學難補助入學經(jīng)費共計500元,為我縣貧困兒童獻上了一份愛心。
五、存在的不足。
宣傳工作滯后,對關(guān)心下一代工作的重要性認識還不充分,重視力度不夠;四是工作經(jīng)費缺乏,活動難于組織和開展;五是協(xié)調(diào)配合,社會廣泛參與關(guān)心下一代的工作氛圍尚未形成。針對不足的問題,我局有決心和信心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣關(guān)工委的精心指導下,以開拓創(chuàng)新的精神,把我局關(guān)心下一代工作做得更好。
總之,關(guān)心下一代的健康成長任重而道遠。我們堅信在縣委、縣政府的領(lǐng)導及縣關(guān)工委的指導下,一定能夠克服困難,開拓創(chuàng)新,務實進取,積極協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門,抓好工作落實,用實際行動把《關(guān)于進一步加強和改進未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》精神貫徹好,落實好。
財政局工作上半年總結(jié)篇十六
上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調(diào),積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現(xiàn)年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F(xiàn)就我局2017上半年工作總結(jié)報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉(zhuǎn)貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調(diào)度??h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調(diào)度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領(lǐng)導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內(nèi)容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據(jù)管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調(diào)度,壓縮一般性支出,加強“三公”經(jīng)費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術(shù)支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現(xiàn)了全縣工資改革調(diào)整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經(jīng)費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結(jié)算制度改革,定期開展授權(quán)支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結(jié)合“嚴肅財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內(nèi)控制度、經(jīng)費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質(zhì)量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經(jīng)學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關(guān)建設(shè),提高隊伍素質(zhì)。一是狠抓黨風廉政建設(shè)。將黨風廉政建設(shè)工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領(lǐng)導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關(guān)干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設(shè)。在全體黨員和領(lǐng)導班子中認真開展了領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關(guān)管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權(quán)力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯(lián)系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農(nóng)戶搞好生產(chǎn),并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產(chǎn)生活困難和問題,將直聯(lián)活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關(guān)系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數(shù)壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉(zhuǎn),主要原因是:一是宏觀經(jīng)濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產(chǎn)市場回暖效果不明顯,房地產(chǎn)企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數(shù)規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉(zhuǎn)”。機關(guān)事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關(guān)鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠??h財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三保”即保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經(jīng)濟建設(shè)作出新的貢獻。
財政局工作上半年總結(jié)篇十七
今年以來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。
1.為促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、實體經(jīng)濟和金融機構(gòu)發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。
2.助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。重點扶持產(chǎn)業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產(chǎn)業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。
3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題?;I措4億元,與國有投資公司合作設(shè)立不低于20億元的化解銀行機構(gòu)不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設(shè)立10億元的轉(zhuǎn)貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。
4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結(jié)構(gòu)性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經(jīng)濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關(guān)企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。
5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級專款補助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎(chǔ)設(shè)施、民生社會事業(yè)等項目建設(shè)提供財力保障。籌措20億元,用于加快推進xxxx新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設(shè)。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領(lǐng)域。
6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現(xiàn)行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關(guān)收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金,加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。
1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構(gòu)加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設(shè)立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉(zhuǎn)化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,投入4000萬元,落實好科技成果轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)移“六補”政策。
2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調(diào)整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現(xiàn)行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設(shè)。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。
3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設(shè)立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術(shù)企業(yè)申報費用補貼等。
1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。
2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設(shè)中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設(shè)、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費標準,標準位居全省首位。
3.社會保障方面,安排30.1億元,其中包括將城鄉(xiāng)低保標準分別提高3.3%和20%;基本公共衛(wèi)生服務項目人均補助標準從40元提高至50元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準提高至每人每年不低于440元;撥付主城區(qū)棚戶區(qū)改造市級扶持資金6億元,協(xié)調(diào)國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調(diào)整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設(shè),改善居民就醫(yī)條件等。
1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。
2.完善政府預算體系。建立國有資本經(jīng)營預算按比例和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。
3.實現(xiàn)專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算安排的專項資金,實現(xiàn)了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。
4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。
5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經(jīng)費預算3.76億元,同比下降5.53%。
6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉(zhuǎn)移支付改為一般性轉(zhuǎn)移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權(quán)。
7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權(quán)投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、藍高新與現(xiàn)代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等引導基金設(shè)立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。
8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設(shè)項目等4個市財力投資項目實施現(xiàn)場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。
財政局工作上半年總結(jié)篇十八
今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度工作目標任務,以增收為核心,以提高保障能力為重點,以強化管理為主線,以保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展為目標,大力組織財政收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深化財政改革,強化財政監(jiān)督,努力提升財政工作科學化、精細化水平,較好地完成了上半年各項作出工作任務,為促進全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展積極貢獻。
一、財政預算執(zhí)行情況。
1—6月份,全縣財政一般預算收入累計完成118783萬元,占預算進度為41。0%,較上年同期減收11531萬元,同比下降8。8%。其中:上劃中央收入完成62181萬元,占預算進度為33。8%,較上年同期減收15712萬,同比下降20。2%;地方收入完成56602萬元,占預算進度為53。3%,較上年同期增收4181萬元,同比增長8%。分征收部門完成情況:國稅局完成34651萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為27。5%,同比下降41。4%;地稅局完成39425萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為55。3%,同比增長22。3%;非稅收入完成11841萬元,占預算進度為92。2%,同比增長41。3%;海關(guān)完成32866萬元,同比增長7。7%。
1—6月份,全縣財政一般預算支出累計完成90346萬元,較上年同期增支12606萬元,同比增長16。2%。其中:縣本級支出累計完成85055萬元,較上年同期增支11629萬元,同比增長15。8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出累計完成5291萬元。
1—6月份財政收支運行特點:收入增幅放緩。1—6月份,全縣一般預算收入累計完成118783萬元,同比下降8。8%,與序時進度相差9個百分點。財政收入形勢嚴峻,征管增收空間縮小,主要是國稅收入與上年同期比出現(xiàn)較大幅度下降,影響了全縣收入增長??v觀全年,財政收入要實現(xiàn)高增長已非常困難。支出增長較快。1—6月,全縣財政一般預算支出同比增長16。2%。支出增長較快的原因:一是兌現(xiàn)招商引資政策獎勵補助支出加快。二是民生支出總量加大。1—6月份,教育、科學技術(shù)、文化傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等十三大類民生支出達65811萬元,較上年同期增長9。1%。
(一)努力培植稅源,增強發(fā)展后勁。堅持把促進經(jīng)濟發(fā)展、培植稅源作為財政的一項重要工作。統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金,積極支持配合融資,籌集和調(diào)度各類資金,支持金橋園、農(nóng)業(yè)循環(huán)園、東部城區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬融資渠道。認真落實全縣融資工作總體部署,采取“周調(diào)度、月總結(jié)”的方式,協(xié)調(diào)金融辦、發(fā)改委、擔保中心、項目責任單位及各金融機構(gòu),持續(xù)加大建設(shè)項目融資協(xié)調(diào)力度,積極推進全縣項目融資工作,為我縣全面發(fā)展提供財力保障。繼續(xù)執(zhí)行好招商引資優(yōu)惠政策,兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策,用于支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取省、市中小企業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造、環(huán)境保護和各種獎勵等資金,為企業(yè)發(fā)展輸血。繼續(xù)支持縣擔保中心建設(shè),增強其實力,充分運用信用擔保等手段支持縣域企業(yè)的發(fā)展。用好縣級中小企業(yè)發(fā)展資金,合理引導投資,增加財政資金的放大效應。加強對骨干稅源和重點企業(yè)的服務,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。
(二)狠抓財政收入,保持穩(wěn)定增長。一是積極主動與國稅、地稅及重點企業(yè)的聯(lián)系和溝通,及時地了解和掌握我縣企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和國、地稅部門稅收征管情況,分析收入形勢,做好收入預測工作,并針對其中所存在的問題,想辦法、出主意,當好縣委、縣政府參謀。二是加大護稅協(xié)稅力度,增強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門護稅協(xié)稅意識,杜絕稅收“跑冒滴漏”,確保應收盡收。出臺對鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅考核獎懲辦法,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅的積極性。加大對石料礦山等行業(yè)的稅收征管力度,開展對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收稽查工作,有效增加收入總量。三是拓寬理財思路,及時兌現(xiàn)有關(guān)政策,使收入范圍不斷擴大,組織收入的力度不斷加大,組織收入的形式呈現(xiàn)多樣化。四是嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為,加大對重點稅源、重點稅種的監(jiān)管,加大對零星分散稅收的征管,努力做到應收盡收。五是嚴格目標責任制管理。進一步完善目標責任制管理,逐月把收入任務分解到各征收單位,明確任務,落實責任,嚴格考核,獎罰兌現(xiàn),促進了財政收入的及時均衡入庫。
(三)強化支出約束,保證重點支出。一是按照“先重后輕,先急后緩”的原則,統(tǒng)籌安排各類資金,保障縣委、縣政府確定的重點工作所需經(jīng)費,繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盡可能壓縮消費性支出,努力降低行政成本,保證工資、津補貼、民生、重點公益事業(yè)等支出需要。二是從嚴控制“三公”經(jīng)費。切實提高預算約束力,嚴格控制“三公經(jīng)費”預算調(diào)整,預算執(zhí)行中原則上不追加部門“三公經(jīng)費”預算,嚴格公款大吃大喝、超標準接待以及公車私用等鋪張浪費行為,通過努力,預算規(guī)模得到了有效控制,相關(guān)支出持續(xù)下降。另外,會同有關(guān)部門,積極采取有效措施,出臺一些預算管理細則,實現(xiàn)“三公經(jīng)費”預算逐年下降。三是完善支出追加方式,規(guī)范財政支出行為,規(guī)范財稅優(yōu)惠政策,加強資金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想,大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,確保年度財政收支平衡。
(四)加強監(jiān)督檢查,規(guī)范財政管理。一是進一步完善財政監(jiān)管機制,加強財政預算編制、執(zhí)行的監(jiān)督檢查,完善內(nèi)部管理制度,促進財政管理向制度化、規(guī)范化、精細化發(fā)展。二是強化預算管理,硬化預算約束,建立和完善與預算管理相配套的各項制度和管理辦法,規(guī)范財政收支行為及各項操作流程,著重加強對項目支出的管理,嚴格按批準的計劃實施,不得改變資金用途,確保??顚S茫訌娬曰鸨O(jiān)管,提高資金使用效益。三是繼續(xù)完善“收支兩條線”和“票款分離”管理規(guī)定,加強對財政票據(jù)的審查及監(jiān)督,嚴格票據(jù)的領(lǐng)、用、存、銷程序,1—6月份完成非稅收入征管11841萬元。四是繼續(xù)做好惠農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放工作,確保中央、省市縣各級各種惠農(nóng)補貼資金及時、足額、準確發(fā)到農(nóng)民手中,1—6月份,通過“一卡通”發(fā)放的涉農(nóng)資金達4500萬元。五是完善財政支出績效評價辦法,建立績效評價指標體系,繼續(xù)開展公益性項目、支農(nóng)項目資金績效評價試點工作。六是加強帳戶登記管理,資金撥付程序,印鑒管理、對帳環(huán)節(jié)等,保證資金安全。
(五)規(guī)范產(chǎn)權(quán)管理,確保國有資產(chǎn)保值增值。規(guī)范正常運轉(zhuǎn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理,積極做好國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)重新登記工作。繼續(xù)開展全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查調(diào)整工作,加大動態(tài)管理力度,確保國有資產(chǎn)的安全完整。規(guī)范國有閑置資產(chǎn)處置行為,優(yōu)先對閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑。將閑置資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有效資源。對需處置資產(chǎn)按照規(guī)范化的程序公開掛牌拍賣,確保國有資產(chǎn)處置收益最大化。加強國有企業(yè)及國有參股企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。上半年,房屋租金收入20。27萬元。處置行政事業(yè)單位車輛6部,變現(xiàn)收益9。54萬元,其他資產(chǎn)變現(xiàn)收入0。13萬元,收回縣委黨校、職高拆遷補償款2908。34萬元。加強對國有資產(chǎn)收益收繳,積極催討皖江農(nóng)村商業(yè)銀行5%股份股利114。9萬元。加大各項資金的催收力度,收回木器廠、建材公司等拆遷補償款398。1萬元,收取資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款延期付款及借款利息共117。08萬元,收回濱湖馨苑資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款82。68萬元,其他資產(chǎn)處置款94。93萬元。取得濱江岸線整治資產(chǎn)拍賣收益139。46萬元,濱江工業(yè)區(qū)搬遷企業(yè)資產(chǎn)處置收益19。59萬元。
(六)精心組織實施,四十八項民生工程進展順利。
生活保障類(9項)。補助政策全面兌現(xiàn),補助資金通過“一卡通”及時發(fā)放。其中,計生獎扶、重度殘疾人救助、殘疾人居家安養(yǎng)等3項完成目標任務。其他均達到序時進度,1—6月份發(fā)放補助資金2239。39萬元。參保服務類(22項)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、義教保障、就業(yè)技能培訓等全面組織實施,正在有序推進,其中,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新農(nóng)合等2項完成參保(參合)任務,其他均達到序時進度和規(guī)范要求。1—6月份補貼補償資金11700。31萬元。工程建設(shè)類(17項)。全力推進,全面加快建設(shè)進度。建設(shè)類17項中省市15項涉及105個建設(shè)點(市口徑):1、已完成21個點,占任務20%。分別為病險水庫除險加固12個點、結(jié)轉(zhuǎn)的危橋加固改造2個點、城鄉(xiāng)生活垃圾處理工程(購置類)1個點、廣播電視村村通6個點。2、在建的78個點,占任務74。3﹪。分別廉租房與公租房、棚戶區(qū)改造各2個點,新建的農(nóng)村危橋加固改造4個點,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3個點,廣播電視村村通19個點,農(nóng)村危房改造1個點,農(nóng)村飲水安全1個點,流浪乞討人員救助站1個點,計劃服務裝備建設(shè)(購置類)4個點,城市公廁改造1個點,菜藍子建設(shè)13個點,公共文化服務信息化建設(shè)1個點,社區(qū)文化活動場所—電子閱報屏3個點,農(nóng)村社區(qū)23個點。3、完成招投標5個點,占任務4。8%。分別為農(nóng)村飲水安全3個點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園2個點。4、前期準備1個點,占任務0。9%。為環(huán)境污染綜合治理1個點報省待批。
(七)強化協(xié)調(diào)配合,居民收入倍增工作扎實推進。緊緊圍繞年度目標任務,以增加城鄉(xiāng)居民收入為核心,以“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加速富民強縣”為主線,以開展“五個年”活動為抓手,扎實推進,城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)保持較快增長,各項倍增計劃指標預測數(shù)基本達到或超過序時進度。(一)核心指標。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計為10305元,同比增長14。5%(市目標任務是年增長14。5%以上)。全年農(nóng)民現(xiàn)金收入預計為6306元,同比增長20。9%(市目標任務是年增長14。9%以上)。(二)發(fā)展指標。全年gdp增長預計49。8億元,同比增長9%(市目標任務是年增長14。9%以上);非公經(jīng)濟增加值預計22。4億元,占gdp比重為45%(市目標任務是年增長45%以上)。(三)增收性指標。一是城鎮(zhèn)就業(yè)、工資增幅較快。上半年實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2800人(市目標任務是4600人);城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均增長10%以上(市目標任務是增長10%以上)。二是農(nóng)民增收目標基本達到。上半年完成新型農(nóng)民培訓3721人(市目標任務是4000人),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總值累計13。3億元(市目標任務是新增值9億元、累計值26億元),畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重為70%(市目標任務是71%),農(nóng)業(yè)信息化覆蓋率為83%(市目標任務是84%),農(nóng)村專業(yè)合作社組織新增值及累計值分別為20個、337個(市目標任務是新增值40個、累計值357個),農(nóng)業(yè)規(guī)模化種養(yǎng)面積新增值及累計值分別為0。9萬畝和16。3萬畝(市目標任務是新增值1。5億畝、累計值16。9億畝),均基本完成目標任務。三是社會保障水平不斷提高。4月1日起,城鄉(xiāng)居民低保統(tǒng)一提高到395元/月(市目標任務是395元/月);五保集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到395元/人·月和270元/人·月,平均達到3870元/月(市目標任務是3628元/月);城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保和新農(nóng)合政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費用支付比例分別為85%、65%和73。26%(市目標任務是分別為75%、70%、71%、),基本達到序時進度。
(八)加強政風行風建設(shè),打造陽光財政。制訂《銅陵縣財政局貫徹落實縣委縣政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾實施細則的若干規(guī)定》,規(guī)范各類活動,厲行勤儉節(jié)約,嚴格日常辦公經(jīng)費、公務接待管理。重新編印《銅陵縣財政局機關(guān)工作管理制度》,發(fā)放給每個干部職工遵照執(zhí)行。踐行文明辦公“五要五不”。對服務承諾、服務標準、服務環(huán)境、服務質(zhì)量、職業(yè)道德等方面作了明確要求,在窗口單位落實首問責任制,限時辦結(jié)制,ab崗制,設(shè)置黨員先鋒崗,實行亮牌辦公。推行政務信息公開,通過市政府信息公開網(wǎng)、局門戶網(wǎng)站及時準確公開財政預決算、民生工程政策與實施成效、財政工作動態(tài),不斷豐富公開內(nèi)容,搭建網(wǎng)絡(luò)問政平臺。積極開展創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)、文明股室評比活動,樹立了財政機關(guān)良好形象。
上半年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,在縣人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督以及全縣財政干部職工的共同努力,財政工作取得了較好的成績,預算執(zhí)行情況良好,各項重點支出得到較好保障,但財政運行存在的困難和問題仍不容忽視。一是可用財力增長與需求缺口大。隨著事業(yè)單位績效工資改革政策的實施和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)模的擴大,對財力的需求遠遠高于財力的增長。二是資金調(diào)度和財政平衡壓力大。目前我縣財政預算資金仍只能保證工資正常發(fā)放和民生工程等重點建設(shè)項目的需要。預算執(zhí)行中,追加需求多;一些專項資金被占用或調(diào)度,如近年來縣城投償債、金橋工業(yè)園土地報批占用較大數(shù)額的財政專項資金。三是收入預算執(zhí)行的不利因素突出。宏觀經(jīng)濟運行下行給全縣稅收目標實現(xiàn)帶來較大負面影響。從縣域經(jīng)濟情況看,大稅源少,收入增長后勁不足;國稅增值留抵及調(diào)整征期尚有1。4億元需要消化等主要問題突出。年內(nèi)月度財政收入保增長將是財政工作的追求目標。四是消費性支出控制難度大。雖然今年以來三公經(jīng)費支出有所遏制,但部門專項資金使用效率不高,被挪用現(xiàn)象比較普遍。五是護稅協(xié)稅的氛圍不濃。大家普遍關(guān)心保障標準的提高,善于在待遇上橫向比較,對稅收的增長,資金的來源意識不強。
工作目標:完成全縣財政一般預算收入290000萬元。按征收部門分:國稅局125930萬元,地稅局征收的稅收收入71230萬元,海關(guān)80000萬元,財政部門及各項非稅收入12840萬元。全縣財政一般預算支出為141010萬元。
為此,全縣財政工作繼續(xù)圍繞保增長促發(fā)展、保民生促和諧大局,強化收入征管,規(guī)范支出管理,努力完成全年各項目標任務。
(一)強化收入征管措施,確保完成全年收入任務。繼續(xù)將狠抓征管、促進財政收入快速增長作為財政工作核心,在加強對重點稅源監(jiān)控的同時,不放松對一般稅源的征管;在加強對稅收收入征管的同時,重視組織非稅收入及時足額入庫;在加大征管力度的同時,繼續(xù)強化稅收稽查。進一步落實城鄉(xiāng)統(tǒng)籌財稅政策,力爭更多的縣域內(nèi)市屬企業(yè)、更多的稅種在縣屬地繳納。強化部門聯(lián)動機制,發(fā)揮部門護稅協(xié)稅作用,堅決杜絕稅收的跑冒滴漏。有效盤活土地資源,加大對土地出讓金的征收管理力度,有效增加收入總量,確保完成全年收入目標任務。著力培植財源,推動財政收入持續(xù)增長。繼續(xù)加大對園區(qū)的扶持力度;兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠的財政稅收政策;繼續(xù)支持拓寬企業(yè)融資渠道;支持重點項目建設(shè),培植壯大支柱財源,增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。積極研究省、市新的經(jīng)濟政策,加大向省市爭取政策、爭取資金的力度,力爭省市更多的轉(zhuǎn)移支付額度,促進縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展。
(二)統(tǒng)籌兼顧突出重點,保障縣委、縣政府重點工作順利實施。圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署和安排,加快支出預算執(zhí)行進度,加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,堅持盡力而為和量力而行,合理安排各項事業(yè)發(fā)展計劃。繼續(xù)按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展的總體要求合理安排各項支出,做到有保有壓。統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力,加大資金調(diào)度,全力保障重點工作經(jīng)費需求,確保財政收支平衡。嚴格支出管理,提高財政資金使用效益。繼續(xù)強化財政預算管理,加強資金調(diào)度,規(guī)范財政收支行為。嚴格支出管理,落實好縣政府關(guān)于做好增收節(jié)支強化財政管理工作的要求,堅決貫徹厲行節(jié)約各項措施規(guī)定,嚴格控制三公經(jīng)費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦事業(yè),嚴格控制預算追加,努力降低行政成本。
(三)繼續(xù)深化財政改革,提高科學理財、依法理財水平。加強財政制度建設(shè),健全各項資金管理制度體系,推動財政管理制度化、規(guī)范化,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。繼續(xù)深化部門預算改革,提高預算編制的完整性、規(guī)范性。突出財政監(jiān)督,強化監(jiān)督措施,硬化監(jiān)督手段,健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制,促進監(jiān)督與管理的有機融合。重點加強對項目資金使用、管理的監(jiān)管。推行預算支出績效考評工作,提高財政資金使用效益。加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,做好預算超收安排工作。健全和完善財政資金分配、審核、撥付、監(jiān)管的內(nèi)控制度,確保財政資金安全運行。進一步完善國庫集中支付改革,加強制度體系建設(shè),規(guī)范內(nèi)部操作程序。完善財政票據(jù)管理,進一步深化政府非稅收入改革,加強土地出讓收支管理。繼續(xù)完善政府采購制度體系建設(shè),加強監(jiān)督管理,進一步規(guī)范政府采購行為。加強財稅干部隊伍建設(shè),增強理財能力,提高服務水平。
(四)積極籌措安排資金,推進四十八項民生工程順利實施。認真落實省、市政策規(guī)定,著力推進四十八項民生工程,克服依賴思想,多方籌措資金,保證配套資金足額到位,切實保障財政對民生工程的投入;同時加強對民生工程資金使用的監(jiān)督檢查,確保民生資金的使用落到實處,提高資金的使用效益,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實,把實事辦好,讓人民群眾感受到黨和政府的溫暖。
(五)深入推進效能建設(shè),提升機關(guān)工作水平。深入開展機關(guān)效能建設(shè),嚴格遵守機關(guān)工作紀律和五項禁令,不斷提高廣大干部職工主動服務基層、服務部門、服務社會意識。通過能力建設(shè)、業(yè)務培訓等活動,提高廣大干部職工的業(yè)務水平和工作能力,增強財政干部職工學習政策、理解政策、執(zhí)行政策的自覺性、主動性、積極性、正確性和科學性,樹立科學理財思想。繼續(xù)加強黨風廉政建設(shè),在工作中,講黨性、重品行,切實做到為民、務實、清廉,確保各項財政政策及時、準確、高效地貫徹落實到位。
財政局工作上半年總結(jié)篇一
20xx年以來,縣財政局深入貫徹落實市、縣經(jīng)濟工作會議精神,以黨的群眾路線教育實踐活動和“一創(chuàng)雙優(yōu)”活動為動力,緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,積極履行財政職能,積極推動經(jīng)濟社會科學發(fā)展、跨越發(fā)展?,F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下。
(一)著力抓好征管,提升財政整體實力。
為全力完成收入目標,我局堅持以組織收入為要務,不斷改進與完善收入征管,進一步做大做強財政“蛋糕”。一是抓好收入任務分解。及時將全年收入任務分解下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和財稅部門,明確各單位收入任務。二是加強預算執(zhí)行分析。在認真分析財政收入的基礎(chǔ)上,充分估計、預測各種有利和不利因素的影響,盯住全年收入目標,實行以旬保月、以月保季、以季保年,保證收入均衡入庫。三是強化非稅收入征管。進一步完善非稅收入收繳方式和操作程序,實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化、制度化,促進非稅收入平穩(wěn)增長。四是完善收入征管手段。進一步強化、細化征管,認真查找征管薄弱環(huán)節(jié),有效改進征管方式方法;依法組織收入,充分挖掘增收潛力,確保全年收入任務較好完成。元至5月份,全縣完成公共財政預算收入21132萬元,占預算的45.15%,增長26.56%。其中:稅收收入完成14805萬元,占預算的40.76%,增長23.73%。國稅完成928萬元,占預算的29.03%,減少3.85%;地稅完成14134萬元,占預算的41.75%,增長25.51%。稅收收入占公共財政預算收入的比重為70.06%,減少1.60個百分點。全縣完成政府性基金預算收入39980萬元,占預算的62.64%,增長119.06%。
(二)著力優(yōu)化支出,改善和保障民生。
堅持以保障民生為重點,進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),增加公共財政對社會事業(yè)投入,促進社會事業(yè)全面發(fā)展。一是加大“三農(nóng)”投入。完善和規(guī)范糧食直補和農(nóng)資綜合補貼程序,實行“一折通”方式,發(fā)放糧食直補和農(nóng)資綜合補貼8345萬元,涉及農(nóng)戶14.76萬戶,保護了農(nóng)民種糧的積極性,促進了糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收??偼顿Y1806萬元的單拐村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目已被省財政廳批復,目前各個分項目正在勘測中。申報一事一議項目51個,總投資1011萬元,目前部分項目已完工。撥付村級經(jīng)費1028萬元,保證了村級組織的正常運轉(zhuǎn)。撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金516萬元、財政扶貧資金430萬元。二是加大教育事業(yè)投入。認真落實義務教育經(jīng)費保障制度,撥付免中小學生學雜費、免教科書資金4332萬元。向5409名農(nóng)村中小學生貧困寄宿生發(fā)放“一補”資金315萬元。撥付2700萬元,用于我縣農(nóng)村中小學校舍維修改造、校舍安全工程項目。撥付普通高中國家助學金84.45萬元,涉及學生1126人。撥付大學生村干部生活補助和社會保險資金68萬元。三是加大衛(wèi)生事業(yè)和社保資金投入?;竟残l(wèi)生服務資金投入1478萬元,保障公共衛(wèi)生服務改革健康發(fā)展。新農(nóng)合資金投入8748萬元。撥付城鄉(xiāng)低保補助資金1823萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金3234萬元、五保資金352萬元、優(yōu)撫對象補助資金768萬元。組織全縣3337余名行政事業(yè)單位離退休人員進行健康檢查。
(三)著力創(chuàng)新體制,強化財政監(jiān)督管理。
堅持以改革創(chuàng)新為動力,進一步深化財政體制機制改革,推進精細化理財,構(gòu)建公共財政體系。一是完善預算執(zhí)行管理。進一步完善部門預算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,完善公用支出定額標準體系;加強預算支出監(jiān)管,提高預算執(zhí)行的均衡性、安全性、時效性;加大統(tǒng)籌力度,保證重點支出需要;繼續(xù)壓縮行政事業(yè)單位公用經(jīng)費,嚴格控制一般性支出。二是完善國庫集中管理。進一步強化國庫資金管理,認真清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金,加大統(tǒng)籌使用力度,提高財政資金使用效益。三是完善政府采購管理。進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。共監(jiān)督貨物類政府采購活動19次,政府采購預算金額883萬元,節(jié)約資金94萬元,節(jié)約率為10.64%。四是完善財政投資評審。共審查各類工程項目104個,評審金額34440萬元,審減4767萬元,審減率達13.84%。五是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。對15個單位申請?zhí)幹觅Y產(chǎn)進行了審批,處置資產(chǎn)價值372萬元,處置收益62萬元,處置收益全部入庫。六是完善管理基礎(chǔ)工作。組織召開推進公務卡制度暨加強惠民資金管理改革工作會議,對全縣推進公務卡制度改革和加強惠民補貼資金管理支付方式改革工作進行全面動員和安排部署,進一步建立健全公務卡消費制度,加強對各預算單位大額現(xiàn)金使用的審核和監(jiān)控,從嚴控制現(xiàn)金支付結(jié)算。七是做好拆遷補償工作。面對任務重、難度高、時間緊的征地拆遷工作,我們虛心聽取群眾意見,耐心解釋政策,堅持以情感人、以理服人,既堅持政策底線,又做到讓群眾滿意。在工作中,犧牲節(jié)假日,不畏嚴寒酷暑,加班加點入村入戶統(tǒng)計拆遷面積,并準確核算補償金額。今年上半年,共核算補償金額4000多萬元,涉及中醫(yī)院、馬頰河兩岸綠化、固城溝改道、江瀆路新建等10多個項目。
(四)拓寬融資渠道,保障資金需求。
一是通過委托貸款模式,目前已累計直接融資4500多萬元。二是以土地儲備項目向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請貸款7800萬元,已實施到位5200萬元。目前正在組織申請孫莊西土地整治項目貸款1億元。三是通過縣二院和縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備更新項目,共向濮陽銀行申請設(shè)備購置貸款4000萬元。四是向國家開發(fā)銀行申請棚戶區(qū)改造貸款5億元。對越秀國際片區(qū)、老干局片區(qū)、金橋商業(yè)城兩片區(qū)打包申請20xx年xx縣棚戶區(qū)改造項目貸款。目前該貸款各項資料齊全,已通過省行核準,正向總行報備。五是通過城中村改造項目向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請貸款4億元,此項貸款正在提交相關(guān)材料。
二、當前財政工作面臨的形勢及存在的問題。
一是組織稅收收入壓力較大。由于我縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱,缺乏支柱型、帶動型企業(yè),產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新入住企業(yè)大多處于建設(shè)階段,短期內(nèi)形不成稅收。耕地占用稅和契稅大部分是財政自身繳納,屬于一次性稅源,雖然不是空轉(zhuǎn)收入,但形不成可用財力。稅收征管環(huán)節(jié)尚存漏洞,仍存在征管辦法和征管力度問題,稅收收入的跑冒滴漏現(xiàn)象仍然存在。二是財力缺口不斷加大,現(xiàn)金調(diào)度十分困難??h委、縣政府在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、招商引資、城市綜合提升、廊道綠化,農(nóng)村道路建設(shè)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面投入力度不斷加大,新增財力無法滿足需求,形成了較大的財力缺口。今年縣委、縣政府確定的縣城路網(wǎng)建設(shè)等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,由于資金需求較大,仍無法列入財政預算,這就意味著財力缺口還在不斷加大,這些財力缺口都需要以后年度用財力超收逐步加以消化??h財政用預算資金墊付的政府重點項目支出,大部分是借用上級現(xiàn)金或自身項目資金結(jié)余。由于資金墊付量過大,嚴重影響了預算內(nèi)項目,尤其是上級補助項目的資金撥付。很多預算內(nèi)項目資金無法及時撥付,現(xiàn)金調(diào)度十分困難。三是全縣財政、財務管理人員業(yè)務水平相對較低,提升財政、財務管理人員業(yè)務水平的任務還很重。四是財政系統(tǒng)人員的服務意識有待于進一步提高,觀念有待于進一步更新。
(一)強化收入征管,挖掘增收潛力。
在縣委、縣政府的大力支持下,充分調(diào)動稅務部門的積極性,強化稅收征管力度,創(chuàng)新征管措施,防止稅源流失,爭取外部稅源。一是加強與油田企業(yè)的聯(lián)系,協(xié)調(diào)與油田稅務部門的關(guān)系,爭取最大可能的從油田征稅。二是建立房地產(chǎn)開發(fā)和集聚區(qū)企業(yè)建設(shè)階段的稅款代扣代繳制度,防止建設(shè)環(huán)節(jié)各項稅收的流失。三是建立協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)。協(xié)調(diào)公安、房產(chǎn)、土地、交通、城建等相關(guān)部門,形成強大的協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)。四是落實目標責任制。把稅收任務明確到所、落實到人,及時將稅收計劃分解到每個基層征收單位,并定期在全局通報完成情況,分析研究稅收任務完成差額的跟進措施。
(二)積極支持土地征收儲備,有序?qū)嵤┩恋刈儸F(xiàn)。
綜合分析我縣當前的財政收入和財力缺口以及上級轉(zhuǎn)移支付政策,解決財政困難最快、最有效的辦法仍然是出讓土地。我們要積極協(xié)調(diào)國土資源廳,加快對我縣建設(shè)用地的批復,對成熟地片實施有序出讓。做到既不影響房地產(chǎn)市場,又能有效緩解財政困難。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴格控制支出。
以落實中央“八項規(guī)定”和“約法三章”為契機,嚴格控制一般性支出,建立健全投資評審和政府采購制度,提高財政資金的使用效益。
(四)加大融資力度。
為緩解困難,確保各項事業(yè)的較快發(fā)展,推動縣委、縣政府重點項目的順利實施,在努力增加收入、加快土地變現(xiàn)、嚴格控制支出的同時,我們還要進一步加大融資力度,樹立借力發(fā)展、負債經(jīng)營的理念。
(五)加強業(yè)務培訓。
組織和參加各類業(yè)務知識培訓學習,提升財政人員隊伍素質(zhì)。制定詳細的業(yè)務培訓計劃,開設(shè)“學習講壇”,圍繞財政體制改革、國庫集中收付改革、會計知識、社會保障、政府采購、專項資金監(jiān)管等業(yè)務,給全局干部職工特別是年輕同志授課。實行業(yè)務培訓登記管理制度,把培訓考試情況作為干部考核、評優(yōu)評先、晉級晉升的依據(jù)之一,以確保培訓學習的質(zhì)量和效果。
(六)持續(xù)改善作風。
嚴格落實首問負責制、ab崗工作制、限時辦結(jié)制、服務承諾制等制度,用制度規(guī)范干部職工行為。持續(xù)改善作風,在服務中一如既往的牢固樹立“沒有權(quán)力,只有服務”的理念,發(fā)揚“積極、高效、優(yōu)質(zhì)”的服務態(tài)度,做到“一張笑臉、一腔熱情、滿意答復”,不斷提升服務效能,樹立財政部門的良好形象。
財政局工作上半年總結(jié)篇二
社會保障基金報表含12類基金,涉及面廣,工作量大,很多數(shù)據(jù)都與有關(guān)單位存在口徑對應關(guān)系,編制的難度較大,特別年終決算工作,相關(guān)數(shù)據(jù)直接關(guān)系到對下年度省市補助資金的爭取,編報時又要考慮到與相關(guān)部門數(shù)據(jù)口徑的一致,與各類月報季報口徑的一致,編制難度更大,為做好這項工作,取得好的名次,我們一方面深入各有關(guān)單位進行數(shù)據(jù)的采集與論證,另一方面做好帳務處理與各相關(guān)單位銜接一致,經(jīng)過認真努力,順利通過了省廳決算匯總上報,得到了省市財政部門的肯定和好評。
目前為止,企業(yè)養(yǎng)老金共征收2248萬元,較上年同期增收441萬元;失業(yè)金177萬元,醫(yī)療保險金1336萬元,工傷生育保險金36萬元。起草并報送向省市爭取資金報告,上半年共爭取省市補助4366萬元、其中:企業(yè)養(yǎng)老金1278萬元,城鄉(xiāng)低保資金363萬元,撫恤救災資金393萬元,改廁資金122萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療資金1735萬元,敬老院建設(shè)資金434萬元,衛(wèi)生院建設(shè)及防病資金280萬元。為各類人員保險金的發(fā)放和各項事業(yè)的開展,提供了重要的資金保證,一定程度上維護了我縣的穩(wěn)定和發(fā)展。
1、6月份止共撥付發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老金4035萬元,保證了8861名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,為保障資金的安全完整,杜絕各類冒領(lǐng)養(yǎng)老金的行為,今年5-6月份,在做好保發(fā)放工作的同時,與勞動保障部門一起對企業(yè)離退休人員進行了年檢,參檢人數(shù)達8000余人,對不及時驗證的養(yǎng)老金給予停發(fā),對已死亡而瞞報人員領(lǐng)取的養(yǎng)老金予以追回。
認真貫徹落實再就業(yè)政策,按市政府與縣政府簽訂責任狀的要求,提出再就業(yè)資金縣預算安排的合理建議,積極爭取省市補助資金彌補縣本級財力的不足,專項用于再就業(yè)培訓、職業(yè)介紹補貼等支出,并制定職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補助標準,嚴格撥付程序,并實行資金的跟蹤問效管理。
1-6月份共籌集發(fā)放城市低保資金212萬元,使4277名城市低保對象按時領(lǐng)到了低保金,共籌集發(fā)放農(nóng)村低保資金550萬元,使3*92名農(nóng)村低保對象按時領(lǐng)到了低保金,真正為弱勢群體筑起了一道生活保障線,一定程度上維護了弱勢群體的穩(wěn)定。
1、我縣醫(yī)療保險起步較晚,許多方面還有待完善,如鎮(zhèn)級各項醫(yī)保費的繳納、參保變更不及時的問題,我們從實際情況出發(fā),多次認真研究并形成專題匯報材料報縣政府,按縣政府要求,由我股牽頭召開了由縣教育局、勞動局、地稅局、鎮(zhèn)財政所長、鎮(zhèn)教辦會計、鎮(zhèn)中學會計參加的協(xié)調(diào)會,會議要求一是由鎮(zhèn)相關(guān)人員將未辦理變更手續(xù)的參保人員利用一周的時間進行辦理,二是由醫(yī)保處向各繳費單位通報欠費情況并與單位進行核對,三是向領(lǐng)導匯報爭取1個月之內(nèi)將欠繳保險費全額補交,通過各單位的共同配合,理清了各單位人員參保情況,通過對帳,理清了繳費關(guān)系和欠繳金額。針對我縣醫(yī)療保險繳費基數(shù)偏低的問題,我們按20*年新調(diào)整后的工資標準,對醫(yī)療保險繳費基數(shù)及繳費所需資金情況測算了四套方案,并對每套方案的可行性進行了嚴格的論證,已征得縣政府同意,從20*年元月1日起醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。
財政部門內(nèi)部建立社保資金撥付制度,對每筆支出都嚴格按照審批權(quán)限,每月由用款單位提供詳細的用款計劃及相關(guān)的基礎(chǔ)資料,由經(jīng)辦人員嚴格審查并經(jīng)領(lǐng)導把關(guān)批準后,按計劃及時將資金撥入社保機構(gòu)支出戶;在資金的使用過程中,為杜絕資金流失,我們一是充分發(fā)揮群眾監(jiān)督,對舉報虛領(lǐng)、冒領(lǐng)社保金的行為進行獎勵,二是能直接支付的直接支付,減少了中間環(huán)節(jié),保證了專款專用,三是堅持對社保對象資格進行定期年檢,發(fā)現(xiàn)冒領(lǐng)行為堅決予以制止,并將資金追回到財政專戶;為確保資金的??顚S?,建立一年一度的財務檢查和不定期檢查相結(jié)合的制度,一旦發(fā)現(xiàn)擠占、挪用行為,堅決予以制止并進行及時糾正。
關(guān)愛農(nóng)村五保老人,20*年省政府繼續(xù)對蘇北貧困縣農(nóng)村敬老院建設(shè)給予專項補助,為充分抓好機遇,我們專門請求省增加對我縣的補助,并去省財政廳進行了專題匯報,爭取敬老院建設(shè)補助資金617萬元,省補助資金的70%已經(jīng)到位,爭取在7月初全面開始建設(shè)。
我縣按省市要求,繼續(xù)擴大新型合作醫(yī)療覆蓋面。20*年,全縣農(nóng)民參合人數(shù)已達到84.2萬人,群眾交納參合金842萬元,縣財政投入資金674萬元,人口覆蓋率為95%。積極主動地采取措施,爭取省補資金人均30元,省補助的70%計1735萬元已經(jīng)到位。6月前補償人次達842110人次,補償醫(yī)藥費用2286萬元,保障了參保農(nóng)民就醫(yī)的需要。
1、養(yǎng)老保險省六項任務書完成情況檢查。20*年1月,省財政廳、勞動保障廳對我縣20*年養(yǎng)老保險六項任務書完成情況進行了檢查驗收。接到檢查通知后,我們深知此次檢查關(guān)系重大,立即形成專題材料報縣政府,并將各種利弊關(guān)系報縣主要領(lǐng)導,按縣政府研究意見要求,我們及時與勞動、地稅等部門聯(lián)系,從有利于我縣向省爭取資金的角度出發(fā),做好各類材料和有關(guān)帳務的處理,在整個檢查過程中,得到了省廳領(lǐng)導的好評,全面落實完成了省六項任務書的各項指標任務,得到了養(yǎng)老金200萬元的最高獎勵。
2、再就業(yè)資金檢查。省每年年初預撥再就業(yè)資金,并于次年初進行檢查驗收,統(tǒng)一結(jié)算,對符合規(guī)定用途并且資金用量超過省補的縣追加補助,對不符合規(guī)定用途使用資金或按用途使用資金未超過省預撥資金的予以結(jié)轉(zhuǎn)。我們及時與勞動部門聯(lián)系對資金使用情況進行全面自查,并將自查情況報局領(lǐng)導,按統(tǒng)一研究意見,對不符合省檢查要求的情況及時進行了整改。20*年3月份,檢查驗收時,我們將所有帳簿、憑證等相關(guān)資料拿到徐州統(tǒng)一接受檢查,并順利通過檢查驗收。
省委、省政府確定的五件實件工作,有三項牽涉到社會保障部門,即農(nóng)村公共衛(wèi)生工作、新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作、農(nóng)村改水工作,另外養(yǎng)老保險金、再就業(yè)資金每年省都給予較大數(shù)額資金的支持,因此社會保障資金也是被審計的重點。20*年上級相關(guān)部門委托縣級審計部門對縣本級及鎮(zhèn)級的資金使用和運轉(zhuǎn)情況進行了審計,由于??顢?shù)額較大,組成也較為復雜,資金使用部門牽涉到縣衛(wèi)生局、縣民政局、縣勞動保障局、各鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各鎮(zhèn)民政辦、各鎮(zhèn)財政所等多個部門,審計的難度也相應較大;在審計過程中,為做好這項工作,給領(lǐng)導提供一個真實可靠的審計信息,便于決策以及今后的工作,我們積極主動地與審計部門配合,提供各類相關(guān)資料及會計帳簿,仔細梳理各類帳務,排出詳細的撥款單位、日期和金額,以減輕審計部門的工作量,必要時我們還進行實地參與,并出謀劃策,努力幫助審計工作圓滿完成。審計結(jié)束形成專題材料后,對審計部門的審計報告征求意見稿,我們從大局出發(fā)對上報口徑提出合理的意見和建議,并多次向局、縣有關(guān)領(lǐng)導匯報,最終形成統(tǒng)一的對上口徑。為我縣今后向省市爭取資金打下基礎(chǔ)。
社會保障對象多為弱勢群體,工作也大多牽涉到個人利益,因此向社保方面來信、來訪情況也較多。對于各類來信情況,我們一方面與來信人進行電話溝通交流,另一方面以書面材料形式向他們做好解釋工作。對于能解決的及時給予解決;需與其它單位共同解決或協(xié)調(diào)解決的,積極與其他部門聯(lián)系,讓他們幫助解決;不能解決的,向來信人說明原因,解釋好政策規(guī)定,讓上訪人員得到了較為滿意的答復。對于每位來局訪問人員,我們都堅持做到一句話問好,一把椅子讓做,送上一杯開水,把我們相關(guān)的政策解釋好,把我們的承諾落實好,盡量讓他們帶著問題而來,帶著滿意而歸。對于那些在某一類社保對象群體中有一定影響力和組織能力的上訪戶,我們一方面采取逢節(jié)日去其家中看望、問侯,另一方面進行說服、教育、解釋政策,向其介紹我縣當前的財政經(jīng)濟情況,達之以情,曉之以理,讓他們能從大局出發(fā),為我縣的穩(wěn)定服務。通過我們的努力,今年以來從未出現(xiàn)過聚眾上訪的現(xiàn)象,并在實際工作中,樹立了財政部門的新形象,為創(chuàng)建平安*縣起到了重要作用。
在業(yè)務工作和經(jīng)濟活動工作中,堅持處處以人民利益為己任,艱苦樸素,勤政廉政,耐住清貧,不該拿的不拿,不該吃的不吃,不該去的不去,樹立“務實、高效、廉潔”的財政干部形象。認真開展各項政治、業(yè)務學習,遵紀守法,文明執(zhí)法、工作中堅持公開透明,團結(jié)協(xié)調(diào),保持室內(nèi)外衛(wèi)生整潔,確保無安全責任事故和違法亂紀事件發(fā)生。
財政局工作上半年總結(jié)篇三
取消61個,保留各單位基本帳戶62個,其中主管部門開設(shè)銀行帳戶35個,二級機構(gòu)開設(shè)銀行賬戶27個。
三、繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革,進一步減輕農(nóng)民負擔。
我區(qū)根據(jù)農(nóng)村稅費改革指導思想,嚴格按照中央有關(guān)農(nóng)村稅費改革的精神和安徽省農(nóng)村稅費改革實施方案的16個配套改革文件要求,確立了農(nóng)村稅費改革試點的基本原則,即:總體部署,統(tǒng)籌安排,全面推行。從輕確定農(nóng)民負擔水平并保持長期穩(wěn)定,兼顧鎮(zhèn)政府及基層組織正常運轉(zhuǎn)的需要。采取簡便易行的征收方式,規(guī)范稅費征收行為。健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制。堅持群眾路線,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設(shè)。
xx年,我們緊緊圍繞農(nóng)村稅費改革目標和要求,嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)稅征管“八到戶、十不準”規(guī)定,依法規(guī)范征管程序。合理調(diào)整農(nóng)業(yè)稅計稅面積合計稅常產(chǎn),認真落實農(nóng)業(yè)稅減免政策,嚴格按照災減原則,午、秋兩季共安排農(nóng)業(yè)稅受災減免67.5萬元,全部落實到戶。進一步清理涉農(nóng)收費政策管理,健全和強化農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,防止反彈,切實減輕農(nóng)民負擔。
四、積極完成上級財政機關(guān)下達的各項任務。
1、按照市局工作部署,我們召開了區(qū)屬行政事業(yè)單位會計工作會議,開展了《會計法》執(zhí)法檢查,針對xx年度以來的會計工作情況,各單位進行了自查自糾,并根據(jù)存在問題和薄弱環(huán)節(jié)如實地填寫《會計法執(zhí)法情況自查表》。其中:行政機關(guān)25家、事業(yè)單位33家、城市集體企業(yè)1家、股份有限公司4家。
2、為了配合稅費改革,進一步加強對農(nóng)業(yè)稅的征收管理,按照全省統(tǒng)一要求,我們組織兩鎮(zhèn)財政所,全面學習了“金穗xx”農(nóng)業(yè)稅收征管系統(tǒng)。
3、7月1日,我們在全市統(tǒng)一舉行的黨員奉獻日活動中,進行了新《會計法》的宣傳,向社會進一步普及會計法規(guī)。
4、我們按照上級要求,今年9月份全區(qū)機關(guān)及事業(yè)單位每人征收水利基金20元,圓滿的完成了水利基金征收工作。
xx年以來,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,在縣財政局的大力支持下,以實行適度從緊的財政政策,深入推進稅費改革工作,強化征管力度,積極組織收入,從嚴控制支出,實現(xiàn)“兩個確?!?,加大財源建設(shè)力度,依法理財,依法行政,提高全民納稅意識為指導思想,經(jīng)過一年的努力,已圓滿完成全年和各項工作任務,現(xiàn)將其一年來的工作總結(jié)如下:
一、xx年財政預算執(zhí)行情況。
全鄉(xiāng)一般預算收入完成*元,占任務的*,其中:耕地占用稅完成*元,占任務的*;契稅完成*元,占任務的*;其他收入完成*元,占任務的*。
全鄉(xiāng)一般預算支出元。其中:農(nóng)業(yè)事業(yè)費*元,土管事業(yè)費*元,廣播電視事業(yè)費*元,計生事業(yè)費*元,財政事業(yè)費*元,養(yǎng)老保險繳費*元,醫(yī)療保險基金*元,政府機關(guān)經(jīng)費*元,人大經(jīng)費*元,共產(chǎn)黨經(jīng)費*元。
上級轉(zhuǎn)移支付基金預算收入*元,基金預算支出*元。
二、xx年以來開展的主要工作。
xx年以來的財政工作緊緊圍繞“兩個確保”這個基本目標,抓機關(guān)工作作風的轉(zhuǎn)變,強化內(nèi)部管理機制,深化農(nóng)村稅費改革,會計集中核算改革,加大財稅檢查,鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務消化,會計信息質(zhì)量,行政事業(yè)性收費票據(jù),專項資金的財政監(jiān)督工作。
進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金撥付管理,保障資金使用安全,提高資金使用效率,建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,保證資金的合法性,安全性,以及會計資料的真實性和完整性,認真貫徹執(zhí)行“兩個確保”,截止12月底,足額發(fā)放全鄉(xiāng)干部12個月工資及第13月獎勵工資。
繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革,進一步減輕農(nóng)民負擔我區(qū)根據(jù)農(nóng)村稅費改革指導思想,嚴格按照中央有關(guān)農(nóng)村稅費改革的精神,減免農(nóng)業(yè)稅,健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,堅持群眾路線,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設(shè)。加強領(lǐng)導,提高認識,進一步搞好耕地占用稅、契稅的宣傳工作,提高了農(nóng)民自覺納稅意識。
堅持“量入為出,在保有壓”的原則,樹立過緊日子的思想,大力壓縮非工資性支出,對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮,節(jié)減財政支出。
清理整頓行政事業(yè)單位銀行賬戶。按照信用社要求,對我所銀行賬戶開設(shè)情況進行排查及統(tǒng)計匯總。按要求設(shè)立開設(shè)一個基本賬戶,設(shè)立各專戶。各項收入直接進入財政專戶,嚴禁設(shè)立帳外帳。
財源建設(shè)方面,我們以“******”的經(jīng)濟以展思路,抓住西部大開發(fā)的歷史機遇,依托本地資源,結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)等方面,培植后續(xù)財源,形成新的財源增長點。
堅持依法理財、依法行政。按照鄉(xiāng)黨委、政府的要求,組織全所人員進行思想作風教育整頓活動。我們堅持每月的例會制度,在會上,大家積極討論工作中出現(xiàn)的疑難問題,在共同學習、討論中,達到共同進步。通過思想作風整頓例會,使大家的業(yè)務素質(zhì)、政治素質(zhì)得到了明顯提高,工作作風明顯改善。
加強隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。一是組織學習、落實江總書記“三個代表”的重要思想和黨員先進性教育,提高財政干部政治理論水平和思想素質(zhì)。二是大力開展創(chuàng)優(yōu)評差活動,整頓和改進行業(yè)作風,樹立了財政部門的良好形象。三是堅持“兩手抓,兩手都要硬”,狠抓精神文明建設(shè)。
總之,在xx年這一年里,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導下,工作面貌得到了一定改變,也取得了一些成績,但也存在一些不容忽視的問題,如內(nèi)部管理制度不健全,會計核算中心運行不規(guī)范等原因,這些工作我們將在xx年予以糾正,使財政工作有更大的突破!
財政局工作上半年總結(jié)篇四
今年以來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。
(一)發(fā)揮積極財政政策作用,推動經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長。
1.為促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、實體經(jīng)濟和金融機構(gòu)發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。
2.助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。重點扶持產(chǎn)業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產(chǎn)業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。
3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題?;I措4億元,與國有投資公司合作設(shè)立不低于20億元的化解銀行機構(gòu)不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設(shè)立10億元的轉(zhuǎn)貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。
4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結(jié)構(gòu)性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經(jīng)濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關(guān)企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。
5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級??钛a助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎(chǔ)設(shè)施、民生社會事業(yè)等項目建設(shè)提供財力保障?;I措20億元,用于加快推進____新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設(shè)。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領(lǐng)域。
6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現(xiàn)行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關(guān)收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金,加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。
(二)完善財政政策措施,積極支持“三創(chuàng)”發(fā)展戰(zhàn)略。
1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構(gòu)加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設(shè)立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉(zhuǎn)化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,投入4000萬元,落實好科技成果轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)移“六補”政策。
2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調(diào)整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現(xiàn)行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設(shè)。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。
3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設(shè)立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術(shù)企業(yè)申報費用補貼等。
(三)加大財政投入力度,有效保障和改善民生。
1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。
2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設(shè)中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設(shè)、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費標準,標準位居全省首位。
資金6億元,協(xié)調(diào)國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調(diào)整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設(shè),改善居民就醫(yī)條件等。
(四)深化財稅體制改革,提高財政資金管理水平。
1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。
2.完善政府預算體系。建立國有資本經(jīng)營預算按比例和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。
3.實現(xiàn)專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算安排的專項資金,實現(xiàn)了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。
4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。
5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經(jīng)費預算3.76億元,同比下降5.53%。
6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉(zhuǎn)移支付改為一般性轉(zhuǎn)移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權(quán)。
7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權(quán)投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、藍高新與現(xiàn)代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等引導基金設(shè)立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。
8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設(shè)項目等4個市財力投資項目實施現(xiàn)場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。
上半年財政總體運行良好,但受經(jīng)濟與政策性減收的疊加影響,財政增收壓力加大,未來新增財力十分有限;與此同時,積極的財政政策加力增效,民生支出剛性增長,改革成本需要負擔,財政收支矛盾仍十分突出。
(一)發(fā)揮財政資金引導作用,著力促進穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)。設(shè)立城市發(fā)展股權(quán)投資基金,為我市地鐵、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務實施建設(shè)開辟新的資金來源渠道。建立重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款“融資超市”,為重大項目建設(shè)營造更加優(yōu)良的融資環(huán)境。設(shè)立老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金,支持青鋼集團順利搬遷。加快推廣ppp模式,出臺ppp操作流程指導意見,開展ppp模式建設(shè)運營公共租賃住房試點工作。運用財政杠桿促進科技金融深度融合,采取基金、股權(quán)投資、風險補償?shù)榷喾N方式,引導鼓勵金融機構(gòu)和社會資本支持“三創(chuàng)”。大力實施政府購買服務,選擇重點領(lǐng)域加大推進力度,提高政府購買服務支出占公共服務項目資金比重。
(二)加快財稅體制改革步伐,釋放改革紅利。確保年內(nèi)預決算公開、完善政府預算體系、強化政府財力綜合運作、健全預算績效管理機制等取得決定性進展,實行中期財政規(guī)劃管理等有實質(zhì)性突破。制定事業(yè)單位改革配套文件及事轉(zhuǎn)企實施方案,完成43家從事生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制工作。進一步做好盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌資金支持發(fā)展急需的重點領(lǐng)域、重點項目。推進涉農(nóng)、涉村和涉水涉地資金整合,提高財政資金使用的整體效益。
(三)強化財源培育和管控能力建設(shè),確保完成全年預算任務。將政策支持與財源建設(shè)相結(jié)合、幫扶企業(yè)與培植稅源相結(jié)合,通過專項補貼、貸款貼息、融資擔保等方式,大力支持企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。依法強化稅收征管,對大項目稅收集中、統(tǒng)一征管,研究稅式支出管理辦法,進一步提高稅源管控能力;完善財源信息平臺建設(shè)和經(jīng)費補助政策,按協(xié)稅護稅工作難度實施分類獎勵,不斷提高稅收征管效率。嚴格執(zhí)行非稅收入國庫集中收繳規(guī)定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。
(四)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),有效增加公共產(chǎn)品和服務供給。加快預算資金撥付進度,建立“綠色通道”,重點保障機場、地鐵、軌道交通、棚戶區(qū)改造等大項目資金需求,確保一般公共服務、科教衛(wèi)生、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)等領(lǐng)域預算資金及時到位,力爭與生產(chǎn)總值核算相關(guān)的八項重點財政支出增長10%以上。全面落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等政策,開展農(nóng)業(yè)三項補貼改革試點,有效增加公共產(chǎn)品供給。
財政局工作上半年總結(jié)篇五
**年上半年,財政局在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下,在全區(qū)各部門的大力支持下,緊緊圍繞“深化改革、穩(wěn)定增長、改善民生、優(yōu)化環(huán)境”等重點工作,帶領(lǐng)全局干部職工頑強拼搏,依法大力組織財政收入,統(tǒng)籌安排預算支出,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極貢獻。
一、上半年工作完成情況。
1、加強收入管理。一是嚴格執(zhí)行《預算法》規(guī)定,堅決做到無預算不支出。二是加強全口徑預算管理和各部分預算之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是依法加強稅收征管,重點強化稅收分行業(yè)分稅種分析。四是加強非稅收入管理,完善非稅收入征收監(jiān)管體系,盤活國有資產(chǎn),挖掘增收潛力。五是加快財政資金撥付使用進度。六是進一步按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,確保全年收支平衡。七是全面落實“營改增”改革,并做好調(diào)整增值稅分享比例后,區(qū)級財政管理體制調(diào)整工作。八是按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,積極籌措1.5億元的調(diào)度資金,爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金3.77億元,爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金2.93億元,有效地彌補了我區(qū)財力,確保全年收支平衡。九是完善財政預算審核標準體系,不斷提高預算資金安排的科學性。通過以上措施,**年1-5月,我區(qū)一般公共預算收入完成17.36億元,同比下降10.27%,完成序時進度45.85%,超序時進度4.18個百分點。其中:稅收收入完成13.89億元,同比減少3.83億元,下降21.61%,完成序時進度40.46%。非稅收入完成3.47億元,同比增加1.84億元,增長113.07%。稅與非稅比為80:20。半年預計完成情況。我區(qū)一般公共預算收入應完成20.26億元,同比下降8.81%,降幅收窄1.46%,完成序時進度的53.49%。其中:稅收收入應完成16.79億元,同比下降18.03%,降幅收窄3.58%,完成序時進度的48.89%;非稅收入應完成3.47億元。稅與非稅比為83:17。
2、強化支出管理。一是強化政府投資項目預決算管理,努力提高政府采購效率。二是加快財政資金撥付使用進度。
三是保障和改善民生。做好基本公共衛(wèi)生服務、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城市低保、五保對象、高齡老人補助、優(yōu)撫對象、困難群體等各項資金足額發(fā)放工作。四是增加公共事業(yè)投入,支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育、文體、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理等社會事業(yè)發(fā)展。上半年支出情況,社會保障和就業(yè)支出3.15億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.73億元,其他支出0.02億元。重點工作計劃完成情況,按時撥付上半年企業(yè)養(yǎng)老保險金14.71億元。
3、細化采購項目。緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨,不斷細化采購項目。一是工作中加強對政府采購活動和集中采購機構(gòu)的監(jiān)督,強化對各部門自行采購項目的監(jiān)管,杜絕化整為零等規(guī)避招標的采購行為,進一步規(guī)范政府采購行為。二是細化采購項目立項審核,加大對連續(xù)2年發(fā)生的采購項目的審核力度。三是根據(jù)《采購法》、《招標投標法》等中央、省、市和區(qū)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章要求,結(jié)合我區(qū)政府采購限額標準,嚴格采購管理和審核,對達到限額標準的政府投資項目一律履行政府采購程序,實現(xiàn)用制度規(guī)范采購行為。現(xiàn)已完成立項審批96件,發(fā)布采購公告及完成招標項目47件。
4、防范債務風險。一是制定了《皇姑區(qū)地方政府性債務風險應急處置預案》,明確并完善了地方政府性債務管理體系、化解地方政府債務風險的具體措施。二是**年債務率風險情況。一般債務率39.4%,專項債務率91.85%,綜合債務率44.96%。皇姑區(qū)這三項指標均未超警戒線100%,屬于安全的區(qū)縣。三是債券發(fā)行與償還情況。截至目前,累計發(fā)行置換債券6億元,其中:**年4.05億元。**年需償還的債務本金及利息均列入**年部門預算。實際償還債務利息0.10億元。
5、完善公車改革制度。一是開展了對全區(qū)公車改革相關(guān)指標完成情況和改革后公車管理制度落實情況進行了檢查。二是公務用車全部統(tǒng)一張貼“皇姑公務”用車標識。三是對全區(qū)公車使用實行g(shù)ps在線管理。通過完善公車改革制度,我區(qū)公車管理符合相關(guān)政策規(guī)定。全區(qū)公車357臺,交通總支出0.38億元,節(jié)支率達到7%的規(guī)定比率。
二、下半年工作計劃。
1、加強與國稅、地稅等部門的溝通和協(xié)調(diào),準確做好收入執(zhí)行情況的分析和預測工作,及時掌握收入進度及增減變化情況。同時加大稅收收入的征管力度,強化重點稅源的管理,充分挖掘增收潛力,力爭提前完成全年任務。
2、加強預算執(zhí)行剛性,維護預算嚴肅性。嚴控預算執(zhí)行中調(diào)整及追加事項,各部門聯(lián)動加快項目資金下達,切實加快預算執(zhí)行進度,提高支出預算執(zhí)行均衡度。
3、繼續(xù)貫徹執(zhí)行好新的采購目錄及政策,及時傳達上級部門關(guān)于政府采購工作的新政策和要求,并進一步加強政策的解答,做好政府采購工作指導。
4、根據(jù)新的采購政策要求及采購平臺操作流程,繼續(xù)加強對政府采購項目實施的監(jiān)管力度。
5、根據(jù)省市財政部門開展**年度會計監(jiān)督檢查工作安排,擬選擇一個單位,對其**年財務工作進行監(jiān)督檢查。
財政局工作上半年總結(jié)篇六
**年上半年,市財政局認真貫徹落實市委、市政府重大決策部署、全市經(jīng)濟工作會議和《政府。
工作報告。
》精神,按照單位職能職責,結(jié)合**年目標任務抓管理、抓改革,切實發(fā)揮財政在經(jīng)濟社會發(fā)展中的基礎(chǔ)和重要支柱作用,全力確保完成各項工作任務?,F(xiàn)將**年上半年工作完成情況和下半年工作打算匯報如下:
一、上半年財政收支完成情況。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況。
1-6月,全市一般公共預算收入完成73.98億元,同口徑下降6.88%。其中:稅收收入完成54.17億元,增長10.11%,增收4.98億元;非稅收入完成19.81億元,非稅收入占比26.78%,較上年同期下降11.3個百分點。
全市一般公共預算支出161.72億元,同比增長8.41%。其中八項民生支出93.16億元,同比增長5.62%;支撐gdp八項支出128.19億元,同比增長23.15%。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況。
1-6月,全市政府性基金收入完成14.87億元,同比下降56.87%,減收19.6億元。其中,國有土地轉(zhuǎn)讓收入完成14.44億元,同比下降57.73%,減收19.72億元,主要是土地掛牌成交量較上年同期大幅下降。全市政府性基金支出18.85億元,同比增長94.83%,增支9.17億元。其中,國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排支出18.15億元,增長103.87%,增支9.25億元。主要原因是今年加大對往年已征土地的清算和土地劃撥的賠付力度。
(三)獲得上級補助收入情況。
1-6月,全市獲得上級轉(zhuǎn)移支付收入105.77億元,同比下降7.74%,減少8.88億元,其中:專項轉(zhuǎn)移支付收入46.15億元,同比下降20.82%,減少12.13億元,主要是住房保障專項轉(zhuǎn)移支付減少13.49億元(我市申報棚戶區(qū)改造任務數(shù)較上年減少4.48萬戶);返還性收入6.47億元,同比下降22.71%,減少1.91億元,主要是“營改增”試點省對市縣增值稅返還補助暫未下達;一般轉(zhuǎn)移支付收入52.52億元,同比增長10.23%,增加4.87億元,主要是增加重點生態(tài)功能區(qū)、老少邊窮、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村綜合改革等轉(zhuǎn)移支付;政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入0.63億元,增加0.29億元。
二、上半年財政工作的主要做法及措施。
今年以來,全市各級財政部門扎實工作、主動作為、迎難而上,在保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行、支持重點行業(yè)發(fā)展、加大融資保障力度和支持民生領(lǐng)域發(fā)展等方面采取了切實有效措施,確保全市經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展。
(一)細化預算編制,提高預算管理水平。
上半年,完成了**年全市預算匯編和市本級部門預算編制,按程序報市人大批準后下達各預算單位。首次將上年度部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級提前下達??罴{入預算管理,提高預算編制的完整性。完成**年全市和市級決算工作,并按程序向市人大常委會報告。
(二)夯實財源基礎(chǔ),增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。
組織協(xié)調(diào)市國稅局和市地稅局開展全市重大工程在建項目入規(guī)入統(tǒng)及納稅情況調(diào)研,深入研究我市稅源結(jié)構(gòu),制定存量財源清單和新增稅源清單,強化稅源管控,提高稅收征管效率。充分借助省產(chǎn)業(yè)基金之力,加快新興財源的培育力度,努力做大財政“蛋糕”,切實發(fā)揮財政在經(jīng)濟發(fā)展過程中的引領(lǐng)作用。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障民生支出需求。
按照“有保有壓”的要求,著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是注重民生保障兜底、惠民政策落地落實。及時繳存并發(fā)放了市直機關(guān)事業(yè)單位及水礦等四大企業(yè)的養(yǎng)老、失業(yè)、生育、醫(yī)療等四項保險資金。按照“兩線合一、減量提標”要求,將全市城市低保標準統(tǒng)一提高到7200元/年,增長10.09%;將農(nóng)村低保標準統(tǒng)一提高到3612元/年,增長15.32%。同時將“兩無”貧困人口和暫時不能脫貧人口全部納入保障范圍。二是大力推進教育精準扶貧工作。市級財政預算繼續(xù)壓縮6%行政經(jīng)費2,520萬元,統(tǒng)籌市級教育專項資金779.62萬元,共計3,299.62萬元用于全市教育精準扶貧。為提高農(nóng)村學前教育兒童健康水平,在省級實施范圍基礎(chǔ)上,全市整體推進農(nóng)村學前教育兒童營養(yǎng)改善計劃,共投入2,114.6萬元實施農(nóng)村兒童實施營養(yǎng)改善計劃。三是加快財政支出進度,壓縮一般性支出。市級預算安排“三公”經(jīng)費2,534.63萬元,較**年下降18.48%。1-6月,全市八項民生支出93.16億元,同比增長5.62%,占一般公共預算支出比重為57.61%。
(四)謀劃脫貧攻堅,推進產(chǎn)業(yè)精準脫貧。
認真貫徹落實中央、省、市“決戰(zhàn)三年?擺脫貧困”的決策部署,把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程抓緊抓實。一是推進特色產(chǎn)業(yè)保險全覆蓋。積極組織和協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好特色產(chǎn)業(yè)保險工作。**年特色農(nóng)業(yè)保險覆蓋任務4.5萬畝。其中獼猴桃2.5萬畝,實際完成3.26萬畝;刺梨2萬畝,實際完成2萬畝。為提高特色農(nóng)業(yè)抗風險能力,加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革起到積極作用。二是全力做好省脫貧攻堅投資基金管理工作。自本基金啟動以來,累計審批和到位基金總額116.14億元,其中極貧鄉(xiāng)(鎮(zhèn))子基金49.18億元、扶貧產(chǎn)業(yè)子基金66.96億元。我市獲批和到位基金16.96億元,占全省的14.6%,其中極貧鄉(xiāng)(鎮(zhèn))子基金9.6億元,占全省的19.52%;扶貧產(chǎn)業(yè)子基金7.36億元,占全省的10.99%。我市上報高速公路(含一級路、旅游路、產(chǎn)業(yè)路)子基金項目19個,均納入省規(guī)劃范圍,總投資406.08億元,擬爭取基金145.9億元,省現(xiàn)在未確定投資銀行,我們正積極對接爭取資金。三是規(guī)范村級財務管理。組織擬定了《**市關(guān)于推行村(居)委會與村集體經(jīng)濟組織分賬管理的指導意見》、《**市村級財務管理暫行辦法》、《**市村(居)委會和村集體經(jīng)濟組織會計核算暫行辦法》、《**市村級財務預決算制度》等系列辦法、制度,為進一步規(guī)范鄉(xiāng)村財務管理,助推村級集體經(jīng)濟健康發(fā)展提供制度保障。四是加快“小康寨”建設(shè)行動步伐,改善全市農(nóng)村環(huán)境。組織申報并啟動實施**年村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補小康寨項目522個,總投資12,340.74萬元,其中:申請省級以上財政獎補資金8,811萬元,市縣預算安排3,529.74萬元。項目涉及68個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦、社區(qū)服務中心),受益人口17.9萬人。全市小康寨計劃投資32,277萬元,1-6月,累計完成投資23,461萬元,完成計劃投資的72.68%。
(五)加強政府債務管理,規(guī)范投融資管理工作。
一是摸清政府性債務底數(shù),積極爭取省政府置換債券資金。今年以來,爭取省政府置換債券資金83.48億元,同比增長42.2%;目前,已累計存量政府債務375.87億元(其中市級122.96億元),置換率71.27%。二是積極組織向財政部、省財政廳申報ppp示范項目,建立市級ppp項目庫。**市成為**年全國推廣政府和社會資本合作(ppp)模式成效明顯、社會資本參與度較高的30個市、縣之一,全國10個市州之一,受到了國務院辦公廳的表揚激勵。加快推進ppp模式化解存量債務,開展水城河二期工程等8個項目ppp模式化解存量政府債務。三是積極推進涼都“三變”產(chǎn)業(yè)扶貧基金落地實施。與工行、建行、交行、中國銀行等合作推進落地16個項目,放款56.87億元,目前,正積極推進與興業(yè)銀行等金融機構(gòu)的合作,配合完善基金交易機構(gòu),更好的服務脫貧攻堅。四是建立健全政府債務管理機制。制定出臺政府梯度化債方案、債務應急處置預案、政府債務化解指導意見等制度。對到期應還本息按月份分解落實細化到項目,責任到單位和部門,確保到期債務償還,切實維護政府信譽。五是完善融資擔保體系。積極做好市擔保公司組建工作,建立“4321”風險分擔機制,推進“政銀擔”合作。
(六)深化財稅體制改革,完善財政管理體系。
一是加快推進中期財政規(guī)劃管理。啟動市級中期財政規(guī)劃編制試點工作,目前進展順利。二是結(jié)合財政信息化改革。建立市級財政預算指標管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)財政資金從預算到支出全過程、全方面、全口徑監(jiān)管,進一步提升了預算執(zhí)行效率。三是穩(wěn)步推進政府購買服務改革工作。將政府購買服務項目納入**年部門預算同安排、同部署,在**年4個試點項目的基礎(chǔ)上進一步擴大項目試點范圍。四是貫徹落實國家減負降費政策,牽頭開展清理規(guī)范涉企收費的自查工作,預計減輕社會和企業(yè)負擔約3,469萬元。五是開展預算和“三公經(jīng)費”信息公開工作。除涉密單位外,市本級145個預算單位按規(guī)定公開了**年部門預算和“三公”經(jīng)費預算信息。
(七)加強財政監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)紀律。
開展了全市存量資金及往來款項清理重點檢查、扶貧資金專項檢查、微型企業(yè)扶持資金存量資金檢查等專項檢查。配合紀檢監(jiān)察、市政府開展各項檢查工作。共收回市直單位存量資金1,946.11萬元,已安排使用1,769.6萬元,清收個人借款554.37萬元;收繳縣區(qū)財政存量資金3,187萬元,將全部用于民生和重點項目支出。制定《**市財政局內(nèi)部控制基本制度(試行)》,不斷完善內(nèi)部監(jiān)督和制約機制,從源頭上抓好黨風廉政建設(shè)工作。
(八)加強隊伍建設(shè),提高服務水平。
加強干部培訓,努力提升干部素質(zhì),激發(fā)干事激情。結(jié)合財政工作實際,開展財政業(yè)務知識培訓,共培訓財政干部518人(次)。強化“四位一體”干部日??己?。制定完善了《**市財政局關(guān)于推行工作目標、崗位責任、正向激勵保障、負向懲戒約束“四位一體”從嚴管理干部。
工作方案。
》,充分調(diào)動干部的工作積極性。
(九)加強機關(guān)黨建,認真落實“兩個責任”。
認真貫徹落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任,制定黨建工作計劃和黨風廉政建設(shè)工作計劃,做到抓實、抓細、抓小、抓長。認真組織學習中央、省、市紀委全會精神,組織召開全市財政系統(tǒng)反腐倡廉工作會議,對工作進行安排部署,層層簽訂黨風廉政建設(shè)。
承諾書。
落實約談工作常態(tài)化要求全面開展預防提醒約談;加強機關(guān)作風建設(shè)開展廉政警示教育切實抓好“四風”突出問題“回頭看”及整改工作。成立局機關(guān)黨委將原1個黨支部分設(shè)為3個黨支部。認真抓好“。
兩學一做。
”學習教育常態(tài)化制度化,規(guī)范“三會一課”,落實黨建目標考核任務,加強黨員發(fā)展。加強黨建持貧工作,加強調(diào)研指導,開展回訪貧困村、貧困戶,積極幫助鄉(xiāng)、村協(xié)調(diào)爭取政策、項目和資金,加強項目實施督促檢查;加強黨建理論、財政亮點工作、網(wǎng)評宣傳,在中央、省、市新聞媒體發(fā)表宣傳文章10余篇。
三、存在問題和下半年工作打算。
上半年的財政工作雖然取得了一定成績,但當前財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題,主要是:經(jīng)濟下行壓力持續(xù)存在,財政收入和轉(zhuǎn)移支付減少;剛性支出不斷增加,收支平衡壓力越來越大;部分縣區(qū)非稅收入占比大,財政收入質(zhì)量有待進一步提升;政府債務問題整改難度大等。對此,我們將高度重視并采取切實有效措施不斷加以解決。
一是充分發(fā)揮工作主動性,把“穩(wěn)增長、提質(zhì)量”放在更加突出的位置。全力支持國稅、地稅部門組織稅收收入,加強對重點稅源和納稅大戶的全面監(jiān)控,按照年初提出的稅收收入目標任務抓好落實。繼續(xù)做好財政收支指標的分解和預測,積極穩(wěn)妥安排下半年的財政收入計劃,將收入責任落實到位,確保財政收入全年目標任務實現(xiàn)。繼續(xù)做好稅源培植工作,抓好重點稅源跟蹤研判,按照存量財源挖掘清單和新增稅源清單做好監(jiān)管清收工作。在做大收入總量的同時更加注重財政收入質(zhì)量提升,力爭非稅收入占比低于全省平均水平。
二是積極化解存量政府債務,防范政府債務風險。進一步加強政銀合作,推進展期降息。督促和指導市縣債務單位積極與金融機構(gòu)協(xié)商,繼續(xù)采取平滑基金等方式對年融資成本8%以上、期限3年以下、利率高于基準利率50%的債務進行置換,降低政府債務成本,拉長債務期限,防范和化解地方政府性債務風險。另外,通過減少支出、處置資產(chǎn)、剝離政府債務、提高收入和引入社會資本合作等方式,多渠道籌集資金化解政府存量債務,嚴控新增債務,切實防范政府債務風險。
三是規(guī)范政府融資管理,全力推進政府和社會資本合作工作。大力發(fā)展直接融資,引導支持有資質(zhì)的平臺公司孵化實體企業(yè)上市;積極謀劃項目,爭取省“脫貧攻堅投資基金”支持;通過發(fā)行公司債券、企業(yè)債券等方式開展融資;切實推進違規(guī)擔保、融資行為自查整改工作,嚴控“明股實債”等變相舉債融資行為,確保依法依規(guī)融資。積極謀劃項目,組織開展第四批示范項目的申報篩選,全力推進ppp示范項目落地實施及存量債務ppp模式化解工作,對符合條件的融資平臺公司存量項目采用ppp模式改造,實現(xiàn)地方政府債務的合理轉(zhuǎn)化,有效減少存量政府債務。
四是加強財政監(jiān)督管理,切實提高執(zhí)行力。繼續(xù)開展財政資金專項檢查,在民生領(lǐng)域開展“整治鑄廉”三年行動和民生領(lǐng)域資金監(jiān)督檢查;選擇部分重點單位,開展會計信息質(zhì)量檢查,重點加強對制度執(zhí)行力的監(jiān)督檢查;加強財政監(jiān)督調(diào)查研究工作,不斷完善監(jiān)督制度和監(jiān)督措施,推進各項決策部署在財政工作落細、落小、落實。
五是切實抓好機關(guān)黨建工作。結(jié)合機關(guān)黨建21項重點工作任務、“五型黨組織”創(chuàng)建和“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作,切實加強機關(guān)黨組織標準化建設(shè)。加強廉潔從政教育,堅持從嚴管理干部,增強“四個意識”的思想自覺和行動自覺,防止“四風”反彈回潮。認真履行“一崗雙責”,強化崗位風險排查和防控,做到黨風廉政建設(shè)與業(yè)務工作同安排、同檢查、同考核,推動財政各項中心工作任務目標的圓滿完成。
六是提前謀劃**年財政工作,啟動**年部門預算和市級三年財政規(guī)劃編制工作,按要求做好支出經(jīng)濟分類科目改革工作,進一步完善市級財政預算指標管理信息系統(tǒng),真正發(fā)揮規(guī)范預算執(zhí)行,實施預算監(jiān)督的作用,切實提升市級預算管理水平。
**年上半年,財政局在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督下,在全區(qū)各部門的大力支持下,緊緊圍繞“深化改革、穩(wěn)定增長、改善民生、優(yōu)化環(huán)境”等重點工作,帶領(lǐng)全局干部職工頑強拼搏,依法大力組織財政收入,統(tǒng)籌安排預算支出,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極貢獻。
一、上半年工作完成情況。
1、加強收入管理。一是嚴格執(zhí)行《預算法》規(guī)定,堅決做到無預算不支出。二是加強全口徑預算管理和各部分預算之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是依法加強稅收征管,重點強化稅收分行業(yè)分稅種分析。四是加強非稅收入管理,完善非稅收入征收監(jiān)管體系,盤活國有資產(chǎn),挖掘增收潛力。五是加快財政資金撥付使用進度。六是進一步按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,確保全年收支平衡。七是全面落實“營改增”改革,并做好調(diào)整增值稅分享比例后,區(qū)級財政管理體制調(diào)整工作。八是按規(guī)定盤活存量資金,努力爭取上級財政支持,積極籌措1.5億元的調(diào)度資金,爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金3.77億元,爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金2.93億元,有效地彌補了我區(qū)財力,確保全年收支平衡。九是完善財政預算審核標準體系,不斷提高預算資金安排的科學性。通過以上措施,**年1-5月,我區(qū)一般公共預算收入完成17.36億元,同比下降10.27%,完成序時進度45.85%,超序時進度4.18個百分點。其中:稅收收入完成13.89億元,同比減少3.83億元,下降21.61%,完成序時進度40.46%。非稅收入完成3.47億元,同比增加1.84億元,增長113.07%。稅與非稅比為80:20。半年預計完成情況。我區(qū)一般公共預算收入應完成20.26億元,同比下降8.81%,降幅收窄1.46%,完成序時進度的53.49%。其中:稅收收入應完成16.79億元,同比下降18.03%,降幅收窄3.58%,完成序時進度的48.89%;非稅收入應完成3.47億元。稅與非稅比為83:17。
2、強化支出管理。一是強化政府投資項目預決算管理,努力提高政府采購效率。二是加快財政資金撥付使用進度。
三是保障和改善民生。做好基本公共衛(wèi)生服務、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城市低保、五保對象、高齡老人補助、優(yōu)撫對象、困難群體等各項資金足額發(fā)放工作。四是增加公共事業(yè)投入,支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育、文體、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理等社會事業(yè)發(fā)展。上半年支出情況,社會保障和就業(yè)支出3.15億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.73億元,其他支出0.02億元。重點工作計劃完成情況,按時撥付上半年企業(yè)養(yǎng)老保險金14.71億元。
3、細化采購項目。緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨,不斷細化采購項目。一是工作中加強對政府采購活動和集中采購機構(gòu)的監(jiān)督,強化對各部門自行采購項目的監(jiān)管,杜絕化整為零等規(guī)避招標的采購行為,進一步規(guī)范政府采購行為。二是細化采購項目立項審核,加大對連續(xù)2年發(fā)生的采購項目的審核力度。三是根據(jù)《采購法》、《招標投標法》等中央、省、市和區(qū)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章要求,結(jié)合我區(qū)政府采購限額標準,嚴格采購管理和審核,對達到限額標準的政府投資項目一律履行政府采購程序,實現(xiàn)用制度規(guī)范采購行為?,F(xiàn)已完成立項審批96件,發(fā)布采購公告及完成招標項目47件。
4、防范債務風險。一是制定了《皇姑區(qū)地方政府性債務風險應急處置預案》,明確并完善了地方政府性債務管理體系、化解地方政府債務風險的具體措施。二是**年債務率風險情況。一般債務率39.4%,專項債務率91.85%,綜合債務率44.96%?;使脜^(qū)這三項指標均未超警戒線100%,屬于安全的區(qū)縣。三是債券發(fā)行與償還情況。截至目前,累計發(fā)行置換債券6億元,其中:**年4.05億元。**年需償還的債務本金及利息均列入**年部門預算。實際償還債務利息0.10億元。
5、完善公車改革制度。一是開展了對全區(qū)公車改革相關(guān)指標完成情況和改革后公車管理制度落實情況進行了檢查。二是公務用車全部統(tǒng)一張貼“皇姑公務”用車標識。三是對全區(qū)公車使用實行g(shù)ps在線管理。通過完善公車改革制度,我區(qū)公車管理符合相關(guān)政策規(guī)定。全區(qū)公車357臺,交通總支出0.38億元,節(jié)支率達到7%的規(guī)定比率。
二、
下半年工作計劃。
1、加強與國稅、地稅等部門的溝通和協(xié)調(diào),準確做好收入執(zhí)行情況的分析和預測工作,及時掌握收入進度及增減變化情況。同時加大稅收收入的征管力度,強化重點稅源的管理,充分挖掘增收潛力,力爭提前完成全年任務。
2、加強預算執(zhí)行剛性,維護預算嚴肅性。嚴控預算執(zhí)行中調(diào)整及追加事項,各部門聯(lián)動加快項目資金下達,切實加快預算執(zhí)行進度,提高支出預算執(zhí)行均衡度。
3、繼續(xù)貫徹執(zhí)行好新的采購目錄及政策,及時傳達上級部門關(guān)于政府采購工作的新政策和要求,并進一步加強政策的解答,做好政府采購工作指導。
4、根據(jù)新的采購政策要求及采購平臺操作流程,繼續(xù)加強對政府采購項目實施的監(jiān)管力度。
5、根據(jù)省市財政部門開展**年度會計監(jiān)督檢查工作安排,擬選擇一個單位,對其**年財務工作進行監(jiān)督檢查。
財政局工作上半年總結(jié)篇七
20xx年上半年,全縣財政工作在省、市財政部門的指導下,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,經(jīng)過財政系統(tǒng)干部職工的不懈努力,緊緊圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革、防風險”工作目標,服務“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,牢固樹立“五大”發(fā)展理念,深化改革、創(chuàng)新爭先、主動作為,提高收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強化監(jiān)督管理、提升服務水平,擴大有效投資,有力地促進了xx經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)縣人大十七屆二次會議精神,20xx年我縣公共財政預算收入預期目標為10億元,增長9.3%,其中國稅5億元、地稅2.8億元、財政2.2億元。截止6月22日,縣公共財政預算總收入完成52978萬元,占全年預算數(shù)的52.98%,其中國稅完成26597萬元,占預算數(shù)的53.2%;地稅完成16415萬元,占預算數(shù)的58.7%;財政完成9966萬元,占預算數(shù)的45.3%。稅比78.4%,非稅占比37.57%。完成公共預算支出23.2億元。目前由于稅收政策性減稅因素影響,包括部分行業(yè)增值稅稅率下降1%,上調(diào)小規(guī)模納稅人標準等因素影響,預計減收約1500萬元以上;再加上政府性債務風險管控政策、融資政策和政府投資項目“停、緩、調(diào)、撤”政策等因素影響,預計全年減收約4500萬元以上。
2、重點工作、特色工作完成情況。
(1)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導基金作用,著力扶持三家以上企業(yè)。
今年縣產(chǎn)業(yè)引導投資基金對湖南科創(chuàng)紡織股份有限公司、湖南科力嘉紡織股份有限公司、湖南澤華康杰私募股權(quán)基金(產(chǎn)業(yè)子基金)進行了投放,但目前科創(chuàng)和科力嘉對投放前的股權(quán)質(zhì)押和投資期限前置條件存在分歧,具體情況還要通過產(chǎn)業(yè)引導投資基金管委會決策。
(2)深化國庫集中支付電子化改革。
我縣已經(jīng)出臺了《xx縣財政國庫動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》,制訂了監(jiān)控規(guī)則,監(jiān)控系統(tǒng)運行有序;出臺了《xx縣關(guān)于進一步完善財政代發(fā)工資管理的通知》,實行統(tǒng)一規(guī)范的工資數(shù)據(jù)和支付流程,規(guī)范了工資變動管理;實行電子支付后,所有單位的預算指標同時細化到功能分類和經(jīng)濟分類的末級科目,進一步促進了預算管理。
(3)完善人事、財務管理制度。
已經(jīng)出臺《20xx年度績效考核實施辦法》和《xx縣財政局機關(guān)財務管理制度》對推動績效管理、調(diào)動干部職工積極性、完善獎優(yōu)罰劣的激勵機制,進行了全面的規(guī)范,有了制度性文件。
(4)全面推進績效管理。
已對20xx年預算資金實行績效目標管理與預算同步編制;對20xx年部門整體支出和項目支出開展績效自評,目前已發(fā)文,單位還在開展評價;對20xx年追加專項通過績效評價流轉(zhuǎn)機制進行了審核評價。
在接下來的半年,我們將緊盯20xx年財政總收入突破10億元這個總目標,全力支持市委“一三五”發(fā)展思路,緊緊圍繞縣委“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,繼續(xù)做好六個方面的工作:
1、支持實體經(jīng)濟發(fā)展,擴大財源注重質(zhì)量。緊扣縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略、重點工程,落實積極財政政策,著力壯大主體財源、注重提升收入質(zhì)量、啟動綜合治稅信息平臺,確保財政總收入突破10億元大關(guān),收入質(zhì)量進一步改善。
2、深化財稅體制改革,增強財政工作動力。緊跟省、市財政改革步伐,力求財政改革取得新突破。
一是落實稅制改革任務。做好資源稅、房地產(chǎn)稅等稅制改革的前期調(diào)研。
二是完善預算管理制度。完善全口徑預算管理,提高政府性基金與地方一般公共預算的統(tǒng)籌力度。
四是推動支付流程優(yōu)化。全面實施國庫集中支付電子化和預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),進一步提高預算單位財務管理水平和公共財政支出透明度;五是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。深入推進資產(chǎn)管理與預算管理、國庫管理相結(jié)合,著力構(gòu)建更加符合行政事業(yè)單位運行特點和國有資產(chǎn)管理規(guī)律、從“入口”到“出口”全生命周期的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。
3、抓好政府債務管理,增加風險防控強度。落實財預〔20xx〕50號文件精神,加大債務監(jiān)管力度、嚴守債務審批流程、嚴控債務規(guī)模、嚴格債務分類,減輕政府債務壓力。健全政府性債務風險預警、化解和應急處置機制,要堅決制止行政事業(yè)單位和政府平臺公司違法違規(guī)舉債融資行為。用足易地扶貧搬遷和棚戶區(qū)改造中央融資政策;用好ppp項目和政府新增建設(shè)債券及土地儲備專項債券;用穩(wěn)各類基金的企業(yè)融資行為。確保政府債務處于合理空間,不出現(xiàn)區(qū)域性金融風險。
4、大力支持鄉(xiāng)村振興,加快脫貧攻堅進度。我們要繼續(xù)建立健全財政投入保障機制,完善政策扶持措施,改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件、加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化農(nóng)村綜合改革、全力支持脫貧攻堅。努力讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè),讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè),讓農(nóng)村成為安居樂業(yè)的美麗家園。
5、全力保障改善民生,提高財政保障水平。突出財政的公共性、公平性、普惠性,強化民生支出保障。堅持民生優(yōu)先,持續(xù)加大民生投入,繼續(xù)支持教育、醫(yī)衛(wèi)、就業(yè)、社保和文化事業(yè)的發(fā)展。
6、繼續(xù)完善財政管理,提升資金使用效率。
一是加強績效評價。對所有縣級專項資金進行整體績效評價,強化結(jié)果運用,評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)。進一步強化“花錢講績效”主體意識,建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的機制。
二是加強資產(chǎn)管理。全面加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,完善出租和出借的辦法和制度。進一步規(guī)范處置,有效利用,整合資源,盤活資產(chǎn)。
三是加強監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)紀檢、審計等部門,積極配合市、縣巡察工作安排,有針對性的開展“三公”經(jīng)費、亂發(fā)津補貼、政府采購等專項檢查工作,加大對政府債務、ppp項目、扶貧資金、環(huán)保資金的監(jiān)督檢查力度。進一步強化財政投資評審職能,力求規(guī)范化、專業(yè)化、標準化。充分利用互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督,加強對村級財務工作的指導和監(jiān)管。四是加強基礎(chǔ)工作。扎實開展財政“七五”普法。深化政府采購“放管服”改革。強化會計基礎(chǔ)工作。加快推進財政信息化和信息安全建設(shè),推動財政信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、業(yè)務協(xié)同、信息共享。
財政局工作上半年總結(jié)篇八
為科學合理地編制好xx年部門預算,根據(jù)分工,按照預算編制的要求,責任到人,全力以赴地積極參與了部門預算的編審。在收入預算方面,根據(jù)預算單位前三年的收入平均數(shù),結(jié)合xx年的政策調(diào)整,對預算單位上報的收入計劃數(shù)逐一進行了審核,個別單位,根據(jù)我們所掌握的情況還進行了電話溝通,商討收入計劃的增減,與去年相比,收入預算做得比較足;在支出預算方面,按照收支脫鉤的要求,本著“人員性支出到人做足、公用經(jīng)費定標準按人算、專項經(jīng)費按文件到項目、成本性支出核定比例”的原則,對預算單位征收的政府非稅收入進行了統(tǒng)籌安排,杜絕了“不收不用、多收多用、多罰多返”的苦樂不均現(xiàn)象,也進一步增強了政府的宏觀調(diào)控能力,使各單位都有一個收支明白賬,增強了預算單位收支的透明度。經(jīng)過多次匯報,反復修改,幾易其稿,在縣十四屆人大五次審議會議通過后,5月下旬進行了下達。根據(jù)預算安排,政府非稅收入是17371.84萬元,其中用往年專戶結(jié)余安排788萬元,支出安排15652.48萬元,政府調(diào)控1724.37萬元。在部門預算下達前,我們對款項的撥付嚴格進行了控制,部門預算下達后,將1—5月份的收支情況與部門預算進行了認真核對,未發(fā)現(xiàn)有超預算撥付的單位,有力地維護了部門預算的嚴肅性。到5月底,實際征收7756.49萬元,完成年度預算的45%,實際支出5922.03萬元,完成年預算的38%,政府調(diào)控831.77萬元,完成調(diào)控目標的48%。還轉(zhuǎn)變服務觀念,改進了資金申撥程序,進一步提高了行政效能,得到了廣大預算單位的一致贊可。
二、強化支出監(jiān)管,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金進行了跟蹤檢查。
根據(jù)xx財發(fā)[xx]13號文的要求,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金—基礎(chǔ)設(shè)施配套費的使用情況進行了跟蹤檢查,xx年共收基礎(chǔ)設(shè)施配套費1030萬元,加上年結(jié)余90萬元,共計1120萬元,當年實際撥付800萬元,結(jié)余320萬元。在撥付中,由于我們是嚴格按照《xx縣城市建設(shè)專項資金管理意見》的要求操作的,經(jīng)過跟蹤檢查,未發(fā)現(xiàn)挪用、截留等違規(guī)現(xiàn)象,確保了城建資金的安全和有效使用。
三、加大宣傳力度,通過xx縣財政信息網(wǎng)對政府非稅收入進行了宣傳:
政府非稅收入是適應公共財政改革的需要,在預算外資金概念的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,與預算外資金相比,范圍更廣,分類更加科學,管理要求更高。為提高人們對政府非稅收入的認識,我們加大了宣傳力度,先后將《關(guān)于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[xx]53號)、《江蘇省政府批轉(zhuǎn)財政廳等部門〈關(guān)于實行非稅收入收繳管理制度改革意見〉的通知》(蘇政發(fā)[xx]15號)、《市政府轉(zhuǎn)發(fā)市財政局等部門關(guān)于加強政府非稅收入管理意見的通知》(徐政發(fā)[xx]102號)、《xx縣政府非稅收入管理暫行辦法》(xx政發(fā)[xx]82號)、《縣領(lǐng)導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》、《局領(lǐng)導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》在xx縣財政信息網(wǎng)上進行了廣泛宣傳,為政府非稅收入的規(guī)范化管理營造一個良好的氛圍,宣傳效果十分顯著。
四、積極配合縣物價部門,認真開展了xx年度收費年審。
收費年審是行政事業(yè)性收費管理工作的重要內(nèi)容,是物價、財政部門多年來的共同工作。根據(jù)省市文件要求,會同物價部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認真做好xx年度收費年審工作的通知》,明確了年審對象、年審內(nèi)容、年審方法和時間安排等。本著一組就有財政部門1名工作人員的原則,從綜合股、票據(jù)辦抽調(diào)6人,積極配合物價部門利用一個月的時間對全縣392家單位的345項收費項目按要求進行了逐一年審,經(jīng)過年審降低標準收費3項,其中針對出租汽車收費的2項;取消了10項收費,其中針對出租汽車收費的8項。通過年審,進一步規(guī)范了收費行為,優(yōu)化了我縣經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境。
五、明確專人,嚴格管理,注重抓好了土地出讓收支的管理。
按照《國務院辦公廳關(guān)于規(guī)范國有土地使用權(quán)出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[xx]100號文)規(guī)定,財政部門負責土地出讓收入的征收管理,國土資源管理部門負責土地出讓收入的具體征收,管好、用好土地出讓收入是財政部門義不容辭的責任。為切實做好此項工作,認真學習了國辦發(fā)[xx]文、財綜字[xx]68號文(《國有土地使用權(quán)出讓收支管理辦法》),并明確專人負責此項工作,建立了國有土地使用權(quán)出讓管理數(shù)據(jù)庫。在縣國土資源管理部門的緊密配合和大力支持下,規(guī)范了土地出讓程序,按地塊、分宗地進行了土地出讓收支核算,并將凈收益定期進行了入庫。改進了資金撥付方式,實行了土地出讓成本的直接支付,減少了資金的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),提高了資金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通過招拍掛牌的方式共出讓地塊10塊,出讓面積357183.87平方米,能取得土地出讓收入14040萬元,已繳納了10460萬元,收繳率達75%。已支出7250萬元,其中補償支出3850萬元,職工安置2200萬元,繳入國庫用于城建1200萬元。另外,還收繳了往年度欠繳的土地出讓收入740萬元,其中xx年欠的是590萬元,xx年以前欠的是150萬元。
六、強化城建資金的征管,促進了城鎮(zhèn)建設(shè)的快速、健康發(fā)展。
為促進我縣城鎮(zhèn)化進程,縣委、縣政府提出了“一年新氣象、三年大發(fā)展、五年再造一個新xx城”的宏偉目標,為實現(xiàn)這個目標,積極配合有關(guān)部門運用經(jīng)營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,上半年通過土地出讓共取得可用于城建的收入1200萬元,占年初預算6000萬元的20%;基礎(chǔ)設(shè)施配套費是用于城建的專項收費,在我縣的城建資金中占有很大比重,因上半年房屋建設(shè)面積較少,共收取了545.21萬元,占年初預算xx萬元的27%。為管好、用好有限的城建資金,積極會同縣審計局、建設(shè)局、縣重點工程指揮部進一步修訂完善了《xx縣城市建設(shè)專項資金管理意見》,報請縣分管城建的領(lǐng)導同意后,向城建責任單位進行了下發(fā),明確了資金撥付程序、所需材料、相關(guān)簽字人員的責任等。上半年,共撥付城建專項資金1450萬元,保證了城建項目的如期進行,有力地促進了城鎮(zhèn)建設(shè)的快速、健康發(fā)展,提高了城建資金的使用效益。
(一)爭取應用非稅收入收繳管理系統(tǒng),做到非稅收入應收盡收和足額上繳,切實杜絕截留、擠占、坐收坐支和挪用現(xiàn)象發(fā)生。
(二)搞好財政信息宣傳和財政科研的撰寫和上報工作。
(三)按照xx財發(fā)[xx]16號的要求,配合財監(jiān)局開展好xx?—xx年土地出讓金收支管理情況的專項檢查,以促使土地出讓金的規(guī)范使用。
(四)按照xx財發(fā)[xx]17號的要求,配合財監(jiān)局開展好收支兩條線執(zhí)行情況和多頭開設(shè)銀行賬戶情況的專項檢查,以優(yōu)化我縣的經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境。
(五)加強對代收銀行的溝通和協(xié)調(diào),以促使其提高代收工作質(zhì)量和服務水平,確保各代收網(wǎng)點都能提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務。
(六)借鑒省市經(jīng)驗,探討建立適合我縣的政府非稅收入考核獎懲辦法。
(七)按照國辦發(fā)[xx]100號、財綜[xx]68號文的要求,切實做好國有土地使用權(quán)出讓收支管理工作。
(八)按照徐財綜[xx]19號、xx政發(fā)[xx]21號文的要求,切實做好廉租住房保障資金管理工作,確保其的專款專用、有效使用。
(九)按照有關(guān)文件要求,會同縣監(jiān)察、物價等有關(guān)部門規(guī)范收費單位的收費行為。
(十)和票據(jù)管理辦公室一道抓好票據(jù)的管理和使用工作,以票管收,“源頭控管”,真正做到票款同步,以全面提高票據(jù)管理質(zhì)量。
(十一)對所服務單位,定期有計劃地進行走訪,以了解預算單位的收支情況,同時征求意見,以促進我縣的政府非稅收入管理工作。
(十二)局黨組交辦的各項臨時性工作。
財政局工作上半年總結(jié)篇九
xx年是xxx規(guī)劃的收官之年,是三個發(fā)展的啟動之年,是江北新城建設(shè)的關(guān)鍵之年,當前的宏觀經(jīng)濟形勢極其復雜,各種積極變化和不利影響此長彼消,短期問題和長期矛盾相互交織。年初以來,全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,繼續(xù)積極應對國際金融危機,解放思想,迎難而上,共克時艱,使全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)保持了健康的發(fā)展,財政工作也穩(wěn)步推進。15月份,全區(qū)地方財政總收入完成23。13億元,完成年初預算的47。4%,同比增長34。1%。其中:地方一般預算收入完成15。42億元,完成年初預算的47。9%,同比增長31%。
1、增收入,蓄后勁。一是及時采取應對措施。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策變化,認真分析影響我區(qū)收入的各種不利因素,充分發(fā)揮財政杠桿作用,保證財政收入平穩(wěn)增長。二是努力完善目標考核責任制。將收入任務分解落實到部門和鎮(zhèn)街,并納入年終考核,充分調(diào)動各級部門征收積極性,確保財政收入及時入庫。三是繼續(xù)加強收入態(tài)勢跟蹤。與稅務部門建立月會聯(lián)系制度,每月針對收入情況進行座談、分析,針對出現(xiàn)的問題進行分析、總結(jié),采取有效措施,加強收入征管,確保稅收應征盡征,不征過頭稅。四是嚴格非稅收入管理。深化收支兩條線管理改革,建立和完善非稅收入收繳管理系統(tǒng),抓大控小,積極挖掘非稅收入潛力。五是培育重點產(chǎn)業(yè),蓄發(fā)收入后勁。加快先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,重點打造現(xiàn)代商貿(mào)、軟件信息等高端產(chǎn)業(yè),積極支持江北新城和橋林工業(yè)新區(qū)建設(shè),繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場的培育。
2、保支出,突重點。一是確保重點工程資金支出。xx年,重點工程財政資金投資計劃總額為20。23億元,1—5月份,重點工程資金專戶累計撥入資金57062萬元,其中:省市補助資金97萬元,區(qū)財政資金53026萬元,完成年度計劃的26。2%,自籌及其它資金(開發(fā)區(qū)道路工程)2734萬元;專戶累計支出資金53990萬元。二是大幅增加社會保障支出。目前,我區(qū)共有8855名參加基本生活保障失地農(nóng)民領(lǐng)取生活補助及基本生活保障金,4179人領(lǐng)取養(yǎng)老生活補助;新農(nóng)村參保登記人員共有7。38萬人,新農(nóng)保參保率達93。98%;我區(qū)1600多名下崗、內(nèi)退職工及6800名困難企業(yè)退休職工的基本生活費均按時發(fā)放。三是做好教師績效工資發(fā)放工作。xx年預算安排義務教育教師績效工資4。1億元,確保了我區(qū)57所義務教育學校5744名教師基礎(chǔ)性績效工作得以按月發(fā)放。
3、推改革,促管理。一是積極推進國庫管理制度改革。在60家單位改革試點的基礎(chǔ)上,不斷擴大財政集中支付試點范圍;擬定公務卡結(jié)算方式改革的試行方案,調(diào)試相關(guān)的軟件系統(tǒng),隨著刷卡條件的日益成熟,積極推行公務卡結(jié)算方式的改革,并為推進國庫支出業(yè)務的無紙化改革進程做好前期工作。二是建立健全萬頃良田與增減掛鉤資金管理制度。通過調(diào)研、與各鎮(zhèn)街實施單位進行溝通,擬定浦口區(qū)萬頃良田與增減掛鉤資金管理辦法與資金撥付流程。設(shè)立銀行專戶,積極籌措萬頃良田與增減掛鉤所需資金。三是推進重點工程資金管理創(chuàng)新。要求項目建設(shè)單位嚴格按照投資概算控制項目建設(shè)規(guī)模,定期對在建重點工程進行實地檢查,強化基本建設(shè)項目固定資產(chǎn)移交管理,督促各建設(shè)單位及時辦理竣工財務決算,規(guī)范固定資產(chǎn)移交程序,強化項目成本核算,對重點工程拆遷資金及時進行結(jié)算,加強工程完稅發(fā)票及完稅憑證審核,嚴格控制區(qū)內(nèi)稅源外流。四是啟用行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。按照省、市財政部門的統(tǒng)一部署,5月,在做好前期工作準備、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上,開展了浦口區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)培訓工作,共培訓三批次265人,在區(qū)本級行政事業(yè)單位全面啟用了資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。
4、抓融資,拓渠道。一是配合解包還原。積極配合各貸款銀行,按照銀監(jiān)會先后出臺的《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《流動資金貸款管理辦法》,認真開展落實解包還原工作,對貸款項目資金使用進行清理檢查,加強對信貸資金的貸前貸后管理。二是拓寬融資渠道。加強與金融機構(gòu)的聯(lián)系,積極爭取銀行資金,配合我區(qū)成立的江北城市建設(shè)發(fā)展有限公司,探索bt、bot和信托貸款等融資新模式,并不斷加大平臺建設(shè)力度,努力為實現(xiàn)企業(yè)債券融資奠定基礎(chǔ)。
5、強監(jiān)管,重督查。今年上半年,按照工作計劃及時組織開展項目資金檢查,分別對12個單位開展專項檢查。一是對區(qū)法院xx年罰沒收支情況檢查;二是對區(qū)醫(yī)保中心xx年度城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險收支情況檢查;三是對區(qū)8個鎮(zhèn)街xx年高效設(shè)施農(nóng)業(yè)專項資金情況檢查,涉及到23個經(jīng)濟合作社或村委會。并根據(jù)檢查情況,及時總結(jié),編寫財政監(jiān)督檢查報告。
盡管年初以來我區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)保持了平穩(wěn)的增長,財政工作也穩(wěn)步推進,但是我們也清醒地認識到,我區(qū)在財政經(jīng)濟運行中仍然存在一些不容忽視的問題:一是財政總量小。財政收入規(guī)模不大,新經(jīng)濟增長點不多,財政實力不強。二是收入結(jié)構(gòu)不合理。房產(chǎn)稅、基金收入和外協(xié)稅源占財政總收入比重較大,二產(chǎn)企業(yè)稅收偏低,可用財力少。三是支出壓力依然很大。低保、衛(wèi)生、教育、社會保障、新農(nóng)村建設(shè)以及城市規(guī)劃管理等方面的硬性支出增長較快。四是鎮(zhèn)街財政發(fā)展不平衡,可用財力偏低。五是在全國信貸有所收緊的新形勢下,融資工作面臨較大壓力。
下半年面臨的任務依然很重,困難仍然很多。為確保今年的各項財政工作任務的順利完成,我們將更加振奮精神、鼓足干勁,重點抓好以下幾個方面的工作。
(一)全力以赴抓收入。下半年,我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府下達的一般預算收入增長18%的工作目標,進一步強化收入組織工作,力爭財政收入規(guī)模實現(xiàn)新跨越。一是抓征管措施落實。進一步完善組織收入目標責任制,加強財稅部門聯(lián)動,協(xié)調(diào)解決征收矛盾和問題,確保應收盡收。二是抓財政收入進度。層層分解財政收入任務,強化過程管理和檢查考核,努力做到稅收收入及時足額均衡入庫。三是抓財政收入質(zhì)量。進一步完善財政收入考核辦法,更加注重對收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的考核,促進財政收入持續(xù)穩(wěn)定健康增長。堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重,努力提高財政收入占gdp的比重、一般預算收入占財政總收入的比重、產(chǎn)業(yè)稅收占一般預算收入的比重、落戶型企業(yè)稅收占產(chǎn)業(yè)稅收的比重,有效促進地方可用財力增長。
(二)積極努力培稅源。繼續(xù)加大對工業(yè)企業(yè)的扶持力度,積極培植新稅源,保證重點稅源企業(yè)的可持續(xù)增加。根據(jù)中央財政政策的取向,進一步調(diào)整財政性資金使用方向和結(jié)構(gòu),大力培植財源;在安排使用財政建設(shè)性資金方面,提高對工業(yè)經(jīng)濟的投入和扶持力度;加大對城市基礎(chǔ)設(shè)施的投入,進一步改善投資環(huán)境。加強對重點稅源企業(yè)的服務力度,促進更多的重點稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶。
(三)迎難而上搞融資。今年,隨著銀監(jiān)會出臺《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《流動資金貸款管理辦法》,項目融資工作的開展受到了一定制約,銀行對貸款項目資料收集的完整性提出了很高的要求,我們將迎難而上,從項目的立項、可研、環(huán)評到項目的規(guī)劃許可、用地規(guī)劃、施工許可等方面不斷來完善手續(xù),并認真開展落實好解包還原工作。根據(jù)融資意向及融資計劃,按照新增貸款需要土地抵押、擔保的要求,將繼續(xù)加大與高新開發(fā)區(qū)的互保,加大與土地儲備中心聯(lián)系,解決擔保抵押問題,做好貸款申報各項工作。
(四)不遺余力促改革。一是關(guān)注《預算法》的修訂,掌握修訂后的實質(zhì)精神,結(jié)合我區(qū)實際情況,著手研究xx年部門綜合預算編制辦法。二是做好非義務教育及事業(yè)單位的績效工資改革。重點關(guān)注南京市出臺的相關(guān)改革政策,認真研究領(lǐng)會政策精神,積極配合區(qū)人事局、組織部、紀委等部門,認真做好績效工資改革資金的測算、籌集和發(fā)放工作,確保改革政策及時落實到位。三是商定出臺《浦口區(qū)科技基金管理辦法》。針對已經(jīng)獲得市級以上專項經(jīng)費支持,并且有區(qū)縣政府資金配套要求的科技項目,協(xié)調(diào)區(qū)科技局,擬定《浦口區(qū)科技基金管理辦法》,鼓勵企業(yè)積極爭取上級資金,服務浦口經(jīng)濟發(fā)展。
1、建議嚴格控制一般預算支出的追加項目,確保今年一般預算支出按計劃進行。
2、建議下半年從緊控制財政支出,從嚴從緊控制一般性支出,把有限的資金用在刀刃上。
財政局工作上半年總結(jié)篇十
20xx年,國庫股全體同志在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,在省市財政部門的幫助指導下,緊緊圍繞全縣財稅工作目標,按照上級財政部門的工作要求,繼續(xù)深化和完善國庫集中收付和鎮(zhèn)財縣管改革,積極調(diào)整工作思路,配合“省直管縣”改革,認真履行財政國庫各項職能,注重運用有效手段,加強資金監(jiān)管,充分發(fā)揮財政資金整體效益。樹立大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識、規(guī)范操作意識,不斷提升國庫管理水平,切實推動財政國庫管理和改革再上新臺階,為服務全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展作出應有的貢獻。現(xiàn)將上半年所做的具體工作總結(jié)如下:
20xx年是我縣財政改革進一步深化的一年。一是進一步擴大了國庫集中支付范圍。在行政事業(yè)人員工資、村級三項經(jīng)費、糧食直補等涉農(nóng)補貼、城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、企業(yè)養(yǎng)老金和下崗職工生活費、政府采購支出等直接支付的基礎(chǔ)上,又對城市道路基本建設(shè)工程支出、綠化苗木款、基金會社員股金兌付、鹽礦借據(jù)兌付資金等直接發(fā)放到人,擴大了國庫集中支付的范圍和規(guī)模。二是財政專戶資金管理有新突破。按照《江蘇省財政廳關(guān)于加強與規(guī)范財政資金管理的通知》(蘇財庫[20x]28號)文件精神,對全局財政資金帳戶進行了排查摸底,分別不同的性質(zhì),提出了保留、撤消、合并的建議,對行財股、企業(yè)股有關(guān)專戶資金賬進行了國庫集中管理。三是深入鎮(zhèn)進行“鎮(zhèn)財縣管”工作調(diào)查研究,召開了部分鎮(zhèn)財政所所長、結(jié)算會計、單位會計、局內(nèi)部有關(guān)股室參加的鎮(zhèn)財縣管工作座談會,分析一年來鎮(zhèn)財縣管工作取得的成績、存在的不足和需要解決的問題,在堅持省改革的精神不能變的前提下,針對基層工作中存在的實際問題,通過認真研究,集思廣益,進一步完善了措施和操作程序、規(guī)定,從立足于服務出發(fā),深入到鎮(zhèn),對鎮(zhèn)財縣管進行網(wǎng)絡(luò)維護、軟件升級,耐心細致地講解操作步驟,為基層同志服務好。
根據(jù)省政府安排,從20xx年1月1日起對全省13個省轄市、52個縣(市)實行“省直管縣”財政改革。為適應這項工作,我們認真學習了省財政廳印發(fā)的蘇財庫[20x]7、8、9號文件精神,對20xx年底市縣財政往來數(shù)及20xx年1-5月省市匯往來資金進行清理核對,并根據(jù)20xx年省對縣財政結(jié)算情況,結(jié)合20xx年新增財力補助和上解省市情況,測算20xx年省應對縣結(jié)算往來資金情況,積極和省財政廳國庫處聯(lián)系,匯報我縣存在的困難和問題,最大限度地爭取省國庫處領(lǐng)導的支持,1-6月份,共爭取往來資金4.7億元,較好地保證了我縣行政事業(yè)人員工資、補發(fā)工資、企業(yè)離退休人員離退休金、下崗職工基本生活費、城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、扶貧撫恤、救災救濟、村干部工資、五保戶經(jīng)費等人員工資性支出的撥付,保證了縣鎮(zhèn)行政機關(guān)、事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn),較好地兌現(xiàn)了農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、科技、文化、教育、衛(wèi)生、政法、城建等事業(yè)發(fā)展專款,有力地維護了全縣社會穩(wěn)定的大局,支持了經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。
牢固樹立“國庫無小事”的觀念,在“省直管縣”改革的新形式下,認真學習省有關(guān)文件精神,明確具體要求,繼續(xù)強化了總預算會計基礎(chǔ)管理,進一步完善了內(nèi)部分工與制約機制,保證了資金運行安全、高效、快捷,進一步強化了總預算會計賬務分析工作。在履行會計監(jiān)督職責的同時,努力做好各項服務工作,及時加強對行政事業(yè)單位會計工作的指導。緊密結(jié)合財政經(jīng)濟工作重點,充分發(fā)揮預算執(zhí)行分析在反映財政經(jīng)濟狀況、提出政策建議、為領(lǐng)導決策提供參考依據(jù)方面的重要作用,及時準確地做好了旬報、月報、工資報表、社保專戶報表、分析等各類報表的編制上報工作,切實做到了真實、準確、及時、完整。積極協(xié)調(diào)縣金庫、國稅、地稅等部門的關(guān)系,為縣鎮(zhèn)收入考核提供了準確數(shù)據(jù)。
今年1-3月份,我們通過認真準備,加班加點,圓滿地完成了20xx年我縣財政總決算工作,得到市國庫部門的好評。上半年,我們利用業(yè)務時間,認真學習了財政決算方面的業(yè)務知識,注重加強了對鎮(zhèn)財政所結(jié)算會計和縣直行政事業(yè)單位會計的業(yè)務指導,不斷提高決算編審水平。我們平時注意做好和各股室的銜接和溝通,把握處理好政策口徑,及時和農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股聯(lián)系,把有關(guān)市對縣考核的“支農(nóng)支出”、“科技支出”指標進行對照。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。
上半年,我們股積極參加了局組織的政治理論和業(yè)務知識的學習,積極參加省財政廳組織的“國庫信息執(zhí)行系統(tǒng)”、“鎮(zhèn)財縣管信息系統(tǒng)”、“省直管縣”財政國庫管理業(yè)務培訓會議。按照建設(shè)學習型機關(guān)和股室的要求,人人爭做學習型干部。通過學習、實踐、創(chuàng)新,努力把握建設(shè)現(xiàn)代國庫管理制度的規(guī)律性,全面提高了財政國庫管理水平。我們股牢固樹立“為基層服務、為部門服務、為局內(nèi)部股室服務”的理念,通過增強服務意識,改善服務質(zhì)量,提高服務效能,注重溝通,換位思考,突出工作重點,主動服務大局,提高了工作效率。
國庫股的主要職責是嚴把支出關(guān),對于每一筆支出,我們都通過三層審核,層層把關(guān),確保每筆支出都有合法的指標。我們嚴格執(zhí)行局制訂的各項規(guī)章制度,按照規(guī)定程序辦理業(yè)務,切實做到了“用款計劃有指標、撥款支付按程序”,硬化預算約束機制,每一筆業(yè)務都要做到“公開、透明、規(guī)范”,在嚴格依法理財?shù)幕A(chǔ)上,為預算單位提供方便快捷的服務,并主動接受部門、單位、社會公眾對國庫工作的監(jiān)督。繼續(xù)加大了對國庫工作的宣傳力度,增強他們對國庫工作的理解和支持。經(jīng)常開展廉潔自律教育,認真落實黨風廉政建設(shè)責任制,牢固樹立了新時期財政干部清正廉潔的良好形象。
一、繼續(xù)做好鎮(zhèn)財縣管工作。下半年,要對鎮(zhèn)財縣管工作進一步完善,加強監(jiān)督檢查,注意做好各個細節(jié)、工作環(huán)節(jié)上的操作規(guī)范,在網(wǎng)絡(luò)運行、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)安全、資源共享等方面,更好地為鎮(zhèn)級經(jīng)濟和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務,確保資金安全、快捷、使用高效。
二、整體推進國庫集中支付改革工作。在目前國庫集中支付改革的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化國庫集中收付改革,進一步清理縣直行政事業(yè)單位賬戶,規(guī)范建立國庫單一賬戶體系,對于單位賬戶該合并的堅決合并,該撤消的堅決撤消,把所有的財政性資金都要納入國庫單一賬戶體系,收入全部進國庫或單一賬戶,財政支出實行財政直接支付或授權(quán)支付。
三、整合財政賬戶,集中統(tǒng)一管理。按照上級文件要求和局領(lǐng)導的指示,財政國庫部門是管理所有財政資金的部門,因此,對局內(nèi)部各股室現(xiàn)有賬戶在排查摸底的基礎(chǔ)上進行整合。對各股室專戶資金進行統(tǒng)一集中管理。根據(jù)上級文件規(guī)定,確需在規(guī)定銀行開戶的專戶,從其規(guī)定;核算內(nèi)容相近的,對帳戶進行合并,分帳核算。今后凡沒有國務院、財政部、省政府、省財政廳文件明確規(guī)定的,一律不得開設(shè)新的專戶。
四、積極和省財政廳國庫部門匯報、聯(lián)系工作,切實做好“省直管縣”后國庫工作的銜接。
五、科學調(diào)度資金,及時、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作。
六、做好總預算會計基礎(chǔ)工作,做好各類報表的編制及上報工作,為領(lǐng)導決策提供科學合理的依據(jù)。
七、做好20xx年財政決算布置、培訓工作。
八、配合做好鎮(zhèn)級目標考核工作。
財政局工作上半年總結(jié)篇十一
1、保證了冬季和春運期間公路的安全暢通。
在為期50天(1月15日-3月5日)的20xx年公路春運安全工作中,按照“以客為主,兼顧貨運,安全有序,方便快捷”的原則,加強冬季公路養(yǎng)護,采取切實有效的措施和辦法,保證了春運安全。在春運期間1、備養(yǎng)護砂,人均備料30立方米以上,共計1236m3。采取有效措施,切實做好冬季掃雪、打冰、撒防滑料等工作。在急彎、陡坡、事故多發(fā)路段,都備足防滑料,確保雪天順利防滑,共撒防滑料674m3,清除積雪1200㎡/4處,打冰30m3/7處,上路車機160臺班。
2、做好危橋危涵的觀察監(jiān)測工作。
對發(fā)現(xiàn)問題及時采取限載、限速等防范措施。對路肩松軟、狹路危橋、急彎陡坡等公路事故多發(fā)段和夜間行車危險路段增設(shè)明顯的警示標志,完善安全保障措施。
3、做好翻漿處治工作。
今年春融我段管養(yǎng)的z031、x123、g312線發(fā)生大積翻漿,尤其z031線k25+950—k26+570段620米路基整段全幅發(fā)生嚴重翻漿,翻漿面積共計7941.1㎡。翻漿發(fā)生后,為確保道路行車的安全和暢通,減輕翻漿帶來的損失和危害,我段及早安排、采取先保暢通,后修復的方法,全面處治。做好翻漿處治工作,截止3月31日共計處治翻漿5100m2,投入人工610工日,裝載機21臺班,挖掘機20臺班,農(nóng)用車68臺班,,蘭拖車26臺班,混合料4058m3,在修補質(zhì)量上,嚴把“材料關(guān)、壓實關(guān)、工藝關(guān)”,把處治、修復與基層處理有機地結(jié)合起來,做到“處治一處,成功一處”,確保公路的暢通。
4、確保公路暢潔美。
三月份以來,我段集中力量,遵照“和諧管理、環(huán)保養(yǎng)護”的工作方針,對河屯路k2191.42—k2275.67段84公里公路臟亂差進行綜合治理,清理村鎮(zhèn)路段垃圾3370多立方,整修路容65km,清理邊溝70km,河屯段路容路貌得到顯著改善。
財政局工作上半年總結(jié)篇十二
2017上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調(diào),積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現(xiàn)年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F(xiàn)就我局2017上半年工作總結(jié)報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉(zhuǎn)貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調(diào)度??h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調(diào)度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領(lǐng)導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內(nèi)容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據(jù)管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調(diào)度,壓縮一般性支出,加強“三公”經(jīng)費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術(shù)支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現(xiàn)了全縣工資改革調(diào)整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經(jīng)費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結(jié)算制度改革,定期開展授權(quán)支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結(jié)合“嚴肅財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內(nèi)控制度、經(jīng)費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質(zhì)量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經(jīng)學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關(guān)建設(shè),提高隊伍素質(zhì)。一是狠抓黨風廉政建設(shè)。將黨風廉政建設(shè)工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領(lǐng)導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關(guān)干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設(shè)。在全體黨員和領(lǐng)導班子中認真開展了領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關(guān)管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權(quán)力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯(lián)系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農(nóng)戶搞好生產(chǎn),并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產(chǎn)生活困難和問題,將直聯(lián)活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關(guān)系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數(shù)壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉(zhuǎn),主要原因是:一是宏觀經(jīng)濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產(chǎn)市場回暖效果不明顯,房地產(chǎn)企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數(shù)規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉(zhuǎn)”。機關(guān)事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關(guān)鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠??h財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三保”即保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經(jīng)濟建設(shè)作出新的貢獻。
財政局工作上半年總結(jié)篇十三
今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導下,在省財政廳、市財政局統(tǒng)一部署要求下,xx區(qū)各部門密切配合,上下聯(lián)動,積極穩(wěn)妥推進ppp模式,全力推動四個城市建設(shè)為目標,充分認識推廣ppp模式的重要性,取得了階段性成效。
1、注重實施、精心謀劃。
積極會同有關(guān)部門對完成實施方案、通過物有所值評價和財政承受能力論證的項目,通過區(qū)ppp中心審核后,申請納入省ppp綜合信息平臺管理。截至x月底,我區(qū)已儲備x個項目,成功運作三個項目分別為:xxxx年道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項目、xxxx年排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項目、固堤街辦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程項目,總投資xx.x億元。目前三個項目均已納入省ppp綜合信息管理平臺并通過審核納入財政部ppp項目庫。同時,相繼成立了xx公司并已開工建設(shè)。
2、多渠道全方位開展工作。
嚴格規(guī)范管理,針對ppp工作的特點和項目融資需求,從項目篩選、政府采購、合同簽訂、項目融資等各個階段,嚴格按照財政部x個階段xx個步驟的要求,進行全方位參與及跟蹤督導。所有項目均按照規(guī)定程序完成可行性研究、立項等項目前期工作;兩評一案結(jié)構(gòu)完整、條理清晰、邏輯嚴謹,符合法律、法規(guī)和政策性指導文件及行業(yè)實際;社會資本方按照政府采購程序依法確定。
我們將借以ppp項目規(guī)范管理年活動為契機,對已入庫的項目不定期的進行監(jiān)督和指導,確保項目處于實時監(jiān)管和動態(tài)調(diào)整之中;強化防范金融風險意識、紅線意識,審慎考慮政府付費、可行性缺口補助項目入庫,嚴格控制ppp項目支出責任在一般公共預算xx%紅線以內(nèi);著力做好xx區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程項目、xx街道辦事處科技孵化產(chǎn)業(yè)園項目財政年度支出責任工作,根據(jù)項目竣工驗收評審值以及合同條款約定進行撥付;全力做好全省金融與國際合作大調(diào)研活動,更好發(fā)揮財政金融政策對全省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程的作用。
財政局工作上半年總結(jié)篇十四
2022年上半年以來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,在縣人大和**的監(jiān)督下,*縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署,統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,扎實做好“六?!惫ぷ?,落實“六穩(wěn)”任務,切實加強財政收入征管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深入推進財政管理體制改革,較好地完成了各項工作任務?,F(xiàn)將2022年上半年工作總結(jié)及2022年下半年工作計劃匯報如下:
一、2022年財政預算執(zhí)行情況。
財政部門完成**億元,同比增長*%。
一般公共預算支出:截至六月底,全縣一般公共預算支出完成**億元,同比減支**億元,同比下降*%。
(一)財政績效管理工作開展情況。
財政運行綜合績效評價以及2021年度**個財政資金重點項目開展了績效評價工作,通過財政績效評價工作開展,進一步規(guī)范了財政預決算和財政投資項目的管理,切實提高了財政資金的使用效益。
(二)金融工作開展情況。
加快對接多層次資本市場,全縣共*家企業(yè)在省區(qū)域性股權(quán)市場成功掛牌。
(三)農(nóng)村財政管理工作開展情況。
2022年上半年,我局緊緊圍繞全縣財政工作主題,切實加強惠農(nóng)資金管理和發(fā)放,扎實推進服務型財政所創(chuàng)建和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管,全縣農(nóng)村財政職能建設(shè)、制度建設(shè)、作風建設(shè)、能力建設(shè)等方面得到進一步加強,管理和服務水平獲得進一步提升。上半年,我縣惠農(nóng)補貼“一卡通”系統(tǒng)的補貼項目覆蓋**大類**小項*個批次,發(fā)放補貼資金約***萬元,惠及**萬人(戶),村級資金系統(tǒng)辦理支付業(yè)務***筆,支付資金**萬元。同時注重加強建立有效的考評機制,采取“日??己?季度考核+重點工作”方式對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放管理、工資管理、固定報表報送、信息報送、效能建設(shè)等進行績效考評,極大地提高了基層財政的管理質(zhì)效。
(四)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作開展情況。
根據(jù)市財政局(國資委)的工作布置,我局按計劃完成了全縣**戶國有企業(yè)和*戶集體企業(yè)財務決算。按月審核國資委、財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)中涉及我縣的**戶快報企業(yè)的上報工作。我局獲得市國資委國有資產(chǎn)2021年統(tǒng)計工作先進單位,有多位同志獲得先進個人稱號。同時認真開展了國企改革三年行動工作,**年根據(jù)省、市國企改革三年行動實施方案精神,根據(jù)《**縣國企改革三年行動實施方案》《關(guān)于成立**縣國企改革工作領(lǐng)導小組的通知》《**縣國企改革三年行動實施方案改革任務清單》(*辦發(fā)【**】**號),我縣國企改革三年行動共**項任務,2022年涉及**項,按照“2022年完成總?cè)蝿?*%以上、2022年上半年基本收官”的總體目標,截至目前,已完成**項,總體任務完成率達**%。
(五)“三公”經(jīng)費管理工作開展情況。
根據(jù)市財政局《關(guān)于開展**年度“三公”經(jīng)費支出自查工作的通知》要求,我局于*月份開展了2022年三公經(jīng)費檢查工作。按照**省財政廳關(guān)于報送“三公經(jīng)費”和會議費支出統(tǒng)計報表的通知(財行[**]*號)的要求,我局于每月*號前匯總上報全縣所有行政事業(yè)單位使用一般公共預算支出的三公經(jīng)費數(shù),并與上年同期做對比、做分析。截至月底,我縣“三公”經(jīng)費支出**萬元,與上年同期**萬元相比增長*%。增長主要原因:油價上漲及*月份以來疫情防控督查等業(yè)務增加,造成機關(guān)事務管理中心公務用車油費比同期增加了**萬,交通局公務用車費用增加了**萬元,公安局由于油價上漲及從去年下半年開始加大日常巡邏力度及報賬時間節(jié)點不同,油費同比增加約**萬元等。
(六)債務管理工作開展情況。
在過去的半年里,我局在省市財政部門指導下,有序開展債務管理工作,**年我縣新申報*個項目納入專項債券儲備庫管理,專項債券資金需求*億元。按照項目建設(shè)資金需求,結(jié)合省財政廳債券發(fā)行計劃,我縣于*月份完成全年債券發(fā)行工作,共計發(fā)行專項債券**億元,其中一般債券**億元,專項債券**億元,有力地支持了我縣經(jīng)濟發(fā)展。按照省財政廳還款計劃,我縣2022年*-*月份需償還**億元,截至目前我局已完成。
(七)。
黨建。
工作。
開展。
情況。
上半年,我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實新時代黨的建設(shè)總體要求和新時代黨的組織路線,增強“四個意識”、做到“兩個維護”,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以黨支部建設(shè)為基礎(chǔ),以抓好機關(guān)黨建促業(yè)務發(fā)展為主題主線,不斷提高財政局黨的建設(shè)質(zhì)量和水平。充分調(diào)動黨員干部參加組織生活的積極性和主動性,增強財政系統(tǒng)黨員干部的凝聚力和創(chuàng)造力。全面貫徹落實省委“改進工作作風,為民辦實事、為企優(yōu)環(huán)境”大會精神,積極踐行“一改兩為五做到”要求,推動黨建工作與財政實際工作深度融合,打造“一支部一特色”“黨建+n”的為民惠企服務品牌。以“集結(jié)黨旗下,喜迎二十大”為主題,團結(jié)引領(lǐng)廣大青年黨、團員堅定跟黨走、建功新時代,拍攝先鋒視頻《青年“財”俊》,展現(xiàn)財政青年黨、團員奮進新征程、建功新時代的奮斗精神和青春風采。
財政局工作上半年總結(jié)篇十五
xx縣財政局關(guān)心下一代工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣關(guān)工委的具體指導下,以“三個代表”重要思想為指導,認真學習貫徹黨的xx大精神,_中央_《關(guān)于進一步加強和改進未成年思想道德建設(shè)若干意見》、縣關(guān)工委工作會議精神,我局高度重視未成年人思想道德建設(shè),堅持以人為本,深入貫徹落實《公民道德建設(shè)實施綱要》,遵循未成年人思想道德建設(shè)規(guī)律,全面落實在未成年人中弘揚以愛國主義為核心的民族精神、樹立建設(shè)中國特色社會主義的理想信念、增強現(xiàn)代公民意識、養(yǎng)成文明行為習慣四項主要任務,著力解決影響我局未成年人健康成長的突出問題,努力培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律,德智體美全面發(fā)展的中國特色社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人,推動了未成年人思想道德建設(shè)工作的順利進行,穩(wěn)步推進我局關(guān)心下一代工作,使我局的青少年得到良好的發(fā)展。
一、提高認識,加強領(lǐng)導。
青少年是祖國的未來,是民族的希望,青少年興則國家興,青少年強則國家強。關(guān)心下一代工作是惠及祖國未來、民族振興的大事,是利在當代、功在千秋的偉業(yè)。隨著時代的進步、經(jīng)濟社會的發(fā)展,在新形勢下如何做好這一項工作,成為我們面臨的一大話題。為此,我局領(lǐng)導班子認真分析,總結(jié)以往的經(jīng)驗,研究對策,對關(guān)心下一代工作召開了專題會議,提出了許多措施和有力的工作方案,在此基礎(chǔ)上,制訂了切實可行的年度工作計劃。根據(jù)人事變動的情況,及時調(diào)整充實了我局關(guān)心下一代工作領(lǐng)導小組。一是成立以黨支部書記任組長,聘請經(jīng)驗豐富的退休老干部楊玉明為副組長,副局長和黨支部委員以及部分退休干部為領(lǐng)導小組成員,下設(shè)辦公室,由黨支部副書記兼職任辦公室主任,工會主席、團支部書記、婦工小組長為辦公室成員,負責日常事務的處理。二是認真學習_理論和“三個代表”重要思想,把握“解放思想、實事求是”的精髓,樹立與時俱進的思想,更新觀念,緊跟時代發(fā)展的步伐,增強做好關(guān)心下一代工作的光榮感,歷史使命感和責任感。將黨、政、工、青、婦及退休老干部溶入了局關(guān)心下一代工作的全過程,為廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動和形式多樣的社會實踐、道德實踐活動,為未成年人創(chuàng)造一個良好的成長環(huán)境,確保全局未成年人健康成長打下了良好的組織基礎(chǔ)。
二、強化思想道德教育,充分發(fā)揮退休老干部的余熱。
會等形式多樣的學習實踐活動,引導少年兒童從小樹立民族自尊心和自豪感。
三、建立制度,獎勵品學兼優(yōu)的家屬子女。
為增強孩子們學習意識、競爭意識,鼓勵他們力求上進,取得更好的成績,我局關(guān)工委制定了關(guān)于對品學兼優(yōu)的家屬子女獎勵制度,規(guī)定職工家屬子女(包括遺屬子女)在校得獎的由財政局加獎,對在學校得獎的同學如三好學生、優(yōu)秀作文、課程單科獎等,經(jīng)局關(guān)工領(lǐng)導小組驗證后均給予獎勵100元,并對普通全日制學??既≈袑<耙陨蠈W歷的由財政局分檔次給予獎勵。
四、開展?jié)е鷮W活動。
在做好職工家屬子女工作的同時,我局始終積極響應縣委、縣政府及縣關(guān)工委的號召,堅持把濟困助學作為一項常規(guī)工作,做到常抓不懈。一是今年“六一”兒童節(jié)前夕,我局響應黨的號召積極為各小學校補助兒童節(jié)活動經(jīng)費共計2500元,以及教學用品和學生學習用品。二是伸出援助之手,獻出一份愛心,我局之力幫助因貧困而未入學或輟學的兒童實現(xiàn)重返校園的愿望,我局為貧困學生入學難補助入學經(jīng)費共計500元,為我縣貧困兒童獻上了一份愛心。
五、存在的不足。
宣傳工作滯后,對關(guān)心下一代工作的重要性認識還不充分,重視力度不夠;四是工作經(jīng)費缺乏,活動難于組織和開展;五是協(xié)調(diào)配合,社會廣泛參與關(guān)心下一代的工作氛圍尚未形成。針對不足的問題,我局有決心和信心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣關(guān)工委的精心指導下,以開拓創(chuàng)新的精神,把我局關(guān)心下一代工作做得更好。
總之,關(guān)心下一代的健康成長任重而道遠。我們堅信在縣委、縣政府的領(lǐng)導及縣關(guān)工委的指導下,一定能夠克服困難,開拓創(chuàng)新,務實進取,積極協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門,抓好工作落實,用實際行動把《關(guān)于進一步加強和改進未成年人思想道德建設(shè)的若干意見》精神貫徹好,落實好。
財政局工作上半年總結(jié)篇十六
上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調(diào),積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現(xiàn)年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F(xiàn)就我局2017上半年工作總結(jié)報告如下:
一、財政收支完成情況。
(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。
(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉(zhuǎn)移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉(zhuǎn)移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉(zhuǎn)貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。
(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。
(一)強化收入征管,促進增收。
一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調(diào)度??h財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調(diào)度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領(lǐng)導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內(nèi)容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據(jù)管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障有力。
一是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調(diào)度,壓縮一般性支出,加強“三公”經(jīng)費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術(shù)支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現(xiàn)了全縣工資改革調(diào)整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉(zhuǎn)貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。
(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。
一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經(jīng)費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結(jié)算制度改革,定期開展授權(quán)支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結(jié)合“嚴肅財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內(nèi)控制度、經(jīng)費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質(zhì)量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經(jīng)學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。
(四)加強機關(guān)建設(shè),提高隊伍素質(zhì)。一是狠抓黨風廉政建設(shè)。將黨風廉政建設(shè)工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領(lǐng)導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關(guān)干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設(shè)。在全體黨員和領(lǐng)導班子中認真開展了領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關(guān)管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權(quán)力運行、財政工作責任清單。
(五)深入開展直接聯(lián)系服務群眾和精準扶貧工作。
組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農(nóng)戶搞好生產(chǎn),并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產(chǎn)生活困難和問題,將直聯(lián)活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關(guān)系。
三、存在的問題。
(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。
2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數(shù)壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉(zhuǎn),主要原因是:一是宏觀經(jīng)濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產(chǎn)市場回暖效果不明顯,房地產(chǎn)企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數(shù)規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。
(二)財政保障支出壓力巨大。
2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉(zhuǎn)”。機關(guān)事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。
20是全面深化財稅金融改革的關(guān)鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠??h財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三保”即保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經(jīng)濟建設(shè)作出新的貢獻。
財政局工作上半年總結(jié)篇十七
今年以來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。
1.為促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、實體經(jīng)濟和金融機構(gòu)發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。
2.助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。重點扶持產(chǎn)業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產(chǎn)業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。
3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題?;I措4億元,與國有投資公司合作設(shè)立不低于20億元的化解銀行機構(gòu)不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設(shè)立10億元的轉(zhuǎn)貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。
4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結(jié)構(gòu)性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經(jīng)濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關(guān)企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。
5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級專款補助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎(chǔ)設(shè)施、民生社會事業(yè)等項目建設(shè)提供財力保障。籌措20億元,用于加快推進xxxx新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設(shè)。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領(lǐng)域。
6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現(xiàn)行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關(guān)收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉(zhuǎn)移支付資金,加大一般性轉(zhuǎn)移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。
1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構(gòu)加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設(shè)立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉(zhuǎn)化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,投入4000萬元,落實好科技成果轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)移“六補”政策。
2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調(diào)整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現(xiàn)行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設(shè)。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。
3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設(shè)立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術(shù)企業(yè)申報費用補貼等。
1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。
2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設(shè)中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設(shè)、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費標準,標準位居全省首位。
3.社會保障方面,安排30.1億元,其中包括將城鄉(xiāng)低保標準分別提高3.3%和20%;基本公共衛(wèi)生服務項目人均補助標準從40元提高至50元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準提高至每人每年不低于440元;撥付主城區(qū)棚戶區(qū)改造市級扶持資金6億元,協(xié)調(diào)國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調(diào)整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。
4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設(shè),改善居民就醫(yī)條件等。
1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。
2.完善政府預算體系。建立國有資本經(jīng)營預算按比例和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。
3.實現(xiàn)專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算安排的專項資金,實現(xiàn)了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。
4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。
5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經(jīng)費預算3.76億元,同比下降5.53%。
6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉(zhuǎn)移支付改為一般性轉(zhuǎn)移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權(quán)。
7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權(quán)投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、藍高新與現(xiàn)代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等引導基金設(shè)立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。
8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設(shè)項目等4個市財力投資項目實施現(xiàn)場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。
財政局工作上半年總結(jié)篇十八
今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度工作目標任務,以增收為核心,以提高保障能力為重點,以強化管理為主線,以保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展為目標,大力組織財政收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深化財政改革,強化財政監(jiān)督,努力提升財政工作科學化、精細化水平,較好地完成了上半年各項作出工作任務,為促進全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展積極貢獻。
一、財政預算執(zhí)行情況。
1—6月份,全縣財政一般預算收入累計完成118783萬元,占預算進度為41。0%,較上年同期減收11531萬元,同比下降8。8%。其中:上劃中央收入完成62181萬元,占預算進度為33。8%,較上年同期減收15712萬,同比下降20。2%;地方收入完成56602萬元,占預算進度為53。3%,較上年同期增收4181萬元,同比增長8%。分征收部門完成情況:國稅局完成34651萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為27。5%,同比下降41。4%;地稅局完成39425萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為55。3%,同比增長22。3%;非稅收入完成11841萬元,占預算進度為92。2%,同比增長41。3%;海關(guān)完成32866萬元,同比增長7。7%。
1—6月份,全縣財政一般預算支出累計完成90346萬元,較上年同期增支12606萬元,同比增長16。2%。其中:縣本級支出累計完成85055萬元,較上年同期增支11629萬元,同比增長15。8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出累計完成5291萬元。
1—6月份財政收支運行特點:收入增幅放緩。1—6月份,全縣一般預算收入累計完成118783萬元,同比下降8。8%,與序時進度相差9個百分點。財政收入形勢嚴峻,征管增收空間縮小,主要是國稅收入與上年同期比出現(xiàn)較大幅度下降,影響了全縣收入增長??v觀全年,財政收入要實現(xiàn)高增長已非常困難。支出增長較快。1—6月,全縣財政一般預算支出同比增長16。2%。支出增長較快的原因:一是兌現(xiàn)招商引資政策獎勵補助支出加快。二是民生支出總量加大。1—6月份,教育、科學技術(shù)、文化傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等十三大類民生支出達65811萬元,較上年同期增長9。1%。
(一)努力培植稅源,增強發(fā)展后勁。堅持把促進經(jīng)濟發(fā)展、培植稅源作為財政的一項重要工作。統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金,積極支持配合融資,籌集和調(diào)度各類資金,支持金橋園、農(nóng)業(yè)循環(huán)園、東部城區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬融資渠道。認真落實全縣融資工作總體部署,采取“周調(diào)度、月總結(jié)”的方式,協(xié)調(diào)金融辦、發(fā)改委、擔保中心、項目責任單位及各金融機構(gòu),持續(xù)加大建設(shè)項目融資協(xié)調(diào)力度,積極推進全縣項目融資工作,為我縣全面發(fā)展提供財力保障。繼續(xù)執(zhí)行好招商引資優(yōu)惠政策,兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策,用于支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取省、市中小企業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造、環(huán)境保護和各種獎勵等資金,為企業(yè)發(fā)展輸血。繼續(xù)支持縣擔保中心建設(shè),增強其實力,充分運用信用擔保等手段支持縣域企業(yè)的發(fā)展。用好縣級中小企業(yè)發(fā)展資金,合理引導投資,增加財政資金的放大效應。加強對骨干稅源和重點企業(yè)的服務,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。
(二)狠抓財政收入,保持穩(wěn)定增長。一是積極主動與國稅、地稅及重點企業(yè)的聯(lián)系和溝通,及時地了解和掌握我縣企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和國、地稅部門稅收征管情況,分析收入形勢,做好收入預測工作,并針對其中所存在的問題,想辦法、出主意,當好縣委、縣政府參謀。二是加大護稅協(xié)稅力度,增強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門護稅協(xié)稅意識,杜絕稅收“跑冒滴漏”,確保應收盡收。出臺對鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅考核獎懲辦法,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅的積極性。加大對石料礦山等行業(yè)的稅收征管力度,開展對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收稽查工作,有效增加收入總量。三是拓寬理財思路,及時兌現(xiàn)有關(guān)政策,使收入范圍不斷擴大,組織收入的力度不斷加大,組織收入的形式呈現(xiàn)多樣化。四是嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為,加大對重點稅源、重點稅種的監(jiān)管,加大對零星分散稅收的征管,努力做到應收盡收。五是嚴格目標責任制管理。進一步完善目標責任制管理,逐月把收入任務分解到各征收單位,明確任務,落實責任,嚴格考核,獎罰兌現(xiàn),促進了財政收入的及時均衡入庫。
(三)強化支出約束,保證重點支出。一是按照“先重后輕,先急后緩”的原則,統(tǒng)籌安排各類資金,保障縣委、縣政府確定的重點工作所需經(jīng)費,繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盡可能壓縮消費性支出,努力降低行政成本,保證工資、津補貼、民生、重點公益事業(yè)等支出需要。二是從嚴控制“三公”經(jīng)費。切實提高預算約束力,嚴格控制“三公經(jīng)費”預算調(diào)整,預算執(zhí)行中原則上不追加部門“三公經(jīng)費”預算,嚴格公款大吃大喝、超標準接待以及公車私用等鋪張浪費行為,通過努力,預算規(guī)模得到了有效控制,相關(guān)支出持續(xù)下降。另外,會同有關(guān)部門,積極采取有效措施,出臺一些預算管理細則,實現(xiàn)“三公經(jīng)費”預算逐年下降。三是完善支出追加方式,規(guī)范財政支出行為,規(guī)范財稅優(yōu)惠政策,加強資金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想,大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,確保年度財政收支平衡。
(四)加強監(jiān)督檢查,規(guī)范財政管理。一是進一步完善財政監(jiān)管機制,加強財政預算編制、執(zhí)行的監(jiān)督檢查,完善內(nèi)部管理制度,促進財政管理向制度化、規(guī)范化、精細化發(fā)展。二是強化預算管理,硬化預算約束,建立和完善與預算管理相配套的各項制度和管理辦法,規(guī)范財政收支行為及各項操作流程,著重加強對項目支出的管理,嚴格按批準的計劃實施,不得改變資金用途,確保??顚S茫訌娬曰鸨O(jiān)管,提高資金使用效益。三是繼續(xù)完善“收支兩條線”和“票款分離”管理規(guī)定,加強對財政票據(jù)的審查及監(jiān)督,嚴格票據(jù)的領(lǐng)、用、存、銷程序,1—6月份完成非稅收入征管11841萬元。四是繼續(xù)做好惠農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放工作,確保中央、省市縣各級各種惠農(nóng)補貼資金及時、足額、準確發(fā)到農(nóng)民手中,1—6月份,通過“一卡通”發(fā)放的涉農(nóng)資金達4500萬元。五是完善財政支出績效評價辦法,建立績效評價指標體系,繼續(xù)開展公益性項目、支農(nóng)項目資金績效評價試點工作。六是加強帳戶登記管理,資金撥付程序,印鑒管理、對帳環(huán)節(jié)等,保證資金安全。
(五)規(guī)范產(chǎn)權(quán)管理,確保國有資產(chǎn)保值增值。規(guī)范正常運轉(zhuǎn)國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理,積極做好國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)重新登記工作。繼續(xù)開展全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查調(diào)整工作,加大動態(tài)管理力度,確保國有資產(chǎn)的安全完整。規(guī)范國有閑置資產(chǎn)處置行為,優(yōu)先對閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑。將閑置資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有效資源。對需處置資產(chǎn)按照規(guī)范化的程序公開掛牌拍賣,確保國有資產(chǎn)處置收益最大化。加強國有企業(yè)及國有參股企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。上半年,房屋租金收入20。27萬元。處置行政事業(yè)單位車輛6部,變現(xiàn)收益9。54萬元,其他資產(chǎn)變現(xiàn)收入0。13萬元,收回縣委黨校、職高拆遷補償款2908。34萬元。加強對國有資產(chǎn)收益收繳,積極催討皖江農(nóng)村商業(yè)銀行5%股份股利114。9萬元。加大各項資金的催收力度,收回木器廠、建材公司等拆遷補償款398。1萬元,收取資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款延期付款及借款利息共117。08萬元,收回濱湖馨苑資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款82。68萬元,其他資產(chǎn)處置款94。93萬元。取得濱江岸線整治資產(chǎn)拍賣收益139。46萬元,濱江工業(yè)區(qū)搬遷企業(yè)資產(chǎn)處置收益19。59萬元。
(六)精心組織實施,四十八項民生工程進展順利。
生活保障類(9項)。補助政策全面兌現(xiàn),補助資金通過“一卡通”及時發(fā)放。其中,計生獎扶、重度殘疾人救助、殘疾人居家安養(yǎng)等3項完成目標任務。其他均達到序時進度,1—6月份發(fā)放補助資金2239。39萬元。參保服務類(22項)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、義教保障、就業(yè)技能培訓等全面組織實施,正在有序推進,其中,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新農(nóng)合等2項完成參保(參合)任務,其他均達到序時進度和規(guī)范要求。1—6月份補貼補償資金11700。31萬元。工程建設(shè)類(17項)。全力推進,全面加快建設(shè)進度。建設(shè)類17項中省市15項涉及105個建設(shè)點(市口徑):1、已完成21個點,占任務20%。分別為病險水庫除險加固12個點、結(jié)轉(zhuǎn)的危橋加固改造2個點、城鄉(xiāng)生活垃圾處理工程(購置類)1個點、廣播電視村村通6個點。2、在建的78個點,占任務74。3﹪。分別廉租房與公租房、棚戶區(qū)改造各2個點,新建的農(nóng)村危橋加固改造4個點,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3個點,廣播電視村村通19個點,農(nóng)村危房改造1個點,農(nóng)村飲水安全1個點,流浪乞討人員救助站1個點,計劃服務裝備建設(shè)(購置類)4個點,城市公廁改造1個點,菜藍子建設(shè)13個點,公共文化服務信息化建設(shè)1個點,社區(qū)文化活動場所—電子閱報屏3個點,農(nóng)村社區(qū)23個點。3、完成招投標5個點,占任務4。8%。分別為農(nóng)村飲水安全3個點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園2個點。4、前期準備1個點,占任務0。9%。為環(huán)境污染綜合治理1個點報省待批。
(七)強化協(xié)調(diào)配合,居民收入倍增工作扎實推進。緊緊圍繞年度目標任務,以增加城鄉(xiāng)居民收入為核心,以“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加速富民強縣”為主線,以開展“五個年”活動為抓手,扎實推進,城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)保持較快增長,各項倍增計劃指標預測數(shù)基本達到或超過序時進度。(一)核心指標。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計為10305元,同比增長14。5%(市目標任務是年增長14。5%以上)。全年農(nóng)民現(xiàn)金收入預計為6306元,同比增長20。9%(市目標任務是年增長14。9%以上)。(二)發(fā)展指標。全年gdp增長預計49。8億元,同比增長9%(市目標任務是年增長14。9%以上);非公經(jīng)濟增加值預計22。4億元,占gdp比重為45%(市目標任務是年增長45%以上)。(三)增收性指標。一是城鎮(zhèn)就業(yè)、工資增幅較快。上半年實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2800人(市目標任務是4600人);城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均增長10%以上(市目標任務是增長10%以上)。二是農(nóng)民增收目標基本達到。上半年完成新型農(nóng)民培訓3721人(市目標任務是4000人),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總值累計13。3億元(市目標任務是新增值9億元、累計值26億元),畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重為70%(市目標任務是71%),農(nóng)業(yè)信息化覆蓋率為83%(市目標任務是84%),農(nóng)村專業(yè)合作社組織新增值及累計值分別為20個、337個(市目標任務是新增值40個、累計值357個),農(nóng)業(yè)規(guī)模化種養(yǎng)面積新增值及累計值分別為0。9萬畝和16。3萬畝(市目標任務是新增值1。5億畝、累計值16。9億畝),均基本完成目標任務。三是社會保障水平不斷提高。4月1日起,城鄉(xiāng)居民低保統(tǒng)一提高到395元/月(市目標任務是395元/月);五保集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到395元/人·月和270元/人·月,平均達到3870元/月(市目標任務是3628元/月);城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保和新農(nóng)合政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費用支付比例分別為85%、65%和73。26%(市目標任務是分別為75%、70%、71%、),基本達到序時進度。
(八)加強政風行風建設(shè),打造陽光財政。制訂《銅陵縣財政局貫徹落實縣委縣政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾實施細則的若干規(guī)定》,規(guī)范各類活動,厲行勤儉節(jié)約,嚴格日常辦公經(jīng)費、公務接待管理。重新編印《銅陵縣財政局機關(guān)工作管理制度》,發(fā)放給每個干部職工遵照執(zhí)行。踐行文明辦公“五要五不”。對服務承諾、服務標準、服務環(huán)境、服務質(zhì)量、職業(yè)道德等方面作了明確要求,在窗口單位落實首問責任制,限時辦結(jié)制,ab崗制,設(shè)置黨員先鋒崗,實行亮牌辦公。推行政務信息公開,通過市政府信息公開網(wǎng)、局門戶網(wǎng)站及時準確公開財政預決算、民生工程政策與實施成效、財政工作動態(tài),不斷豐富公開內(nèi)容,搭建網(wǎng)絡(luò)問政平臺。積極開展創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)、文明股室評比活動,樹立了財政機關(guān)良好形象。
上半年,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下,在縣人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督以及全縣財政干部職工的共同努力,財政工作取得了較好的成績,預算執(zhí)行情況良好,各項重點支出得到較好保障,但財政運行存在的困難和問題仍不容忽視。一是可用財力增長與需求缺口大。隨著事業(yè)單位績效工資改革政策的實施和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)模的擴大,對財力的需求遠遠高于財力的增長。二是資金調(diào)度和財政平衡壓力大。目前我縣財政預算資金仍只能保證工資正常發(fā)放和民生工程等重點建設(shè)項目的需要。預算執(zhí)行中,追加需求多;一些專項資金被占用或調(diào)度,如近年來縣城投償債、金橋工業(yè)園土地報批占用較大數(shù)額的財政專項資金。三是收入預算執(zhí)行的不利因素突出。宏觀經(jīng)濟運行下行給全縣稅收目標實現(xiàn)帶來較大負面影響。從縣域經(jīng)濟情況看,大稅源少,收入增長后勁不足;國稅增值留抵及調(diào)整征期尚有1。4億元需要消化等主要問題突出。年內(nèi)月度財政收入保增長將是財政工作的追求目標。四是消費性支出控制難度大。雖然今年以來三公經(jīng)費支出有所遏制,但部門專項資金使用效率不高,被挪用現(xiàn)象比較普遍。五是護稅協(xié)稅的氛圍不濃。大家普遍關(guān)心保障標準的提高,善于在待遇上橫向比較,對稅收的增長,資金的來源意識不強。
工作目標:完成全縣財政一般預算收入290000萬元。按征收部門分:國稅局125930萬元,地稅局征收的稅收收入71230萬元,海關(guān)80000萬元,財政部門及各項非稅收入12840萬元。全縣財政一般預算支出為141010萬元。
為此,全縣財政工作繼續(xù)圍繞保增長促發(fā)展、保民生促和諧大局,強化收入征管,規(guī)范支出管理,努力完成全年各項目標任務。
(一)強化收入征管措施,確保完成全年收入任務。繼續(xù)將狠抓征管、促進財政收入快速增長作為財政工作核心,在加強對重點稅源監(jiān)控的同時,不放松對一般稅源的征管;在加強對稅收收入征管的同時,重視組織非稅收入及時足額入庫;在加大征管力度的同時,繼續(xù)強化稅收稽查。進一步落實城鄉(xiāng)統(tǒng)籌財稅政策,力爭更多的縣域內(nèi)市屬企業(yè)、更多的稅種在縣屬地繳納。強化部門聯(lián)動機制,發(fā)揮部門護稅協(xié)稅作用,堅決杜絕稅收的跑冒滴漏。有效盤活土地資源,加大對土地出讓金的征收管理力度,有效增加收入總量,確保完成全年收入目標任務。著力培植財源,推動財政收入持續(xù)增長。繼續(xù)加大對園區(qū)的扶持力度;兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠的財政稅收政策;繼續(xù)支持拓寬企業(yè)融資渠道;支持重點項目建設(shè),培植壯大支柱財源,增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。積極研究省、市新的經(jīng)濟政策,加大向省市爭取政策、爭取資金的力度,力爭省市更多的轉(zhuǎn)移支付額度,促進縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展。
(二)統(tǒng)籌兼顧突出重點,保障縣委、縣政府重點工作順利實施。圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署和安排,加快支出預算執(zhí)行進度,加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,堅持盡力而為和量力而行,合理安排各項事業(yè)發(fā)展計劃。繼續(xù)按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展的總體要求合理安排各項支出,做到有保有壓。統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力,加大資金調(diào)度,全力保障重點工作經(jīng)費需求,確保財政收支平衡。嚴格支出管理,提高財政資金使用效益。繼續(xù)強化財政預算管理,加強資金調(diào)度,規(guī)范財政收支行為。嚴格支出管理,落實好縣政府關(guān)于做好增收節(jié)支強化財政管理工作的要求,堅決貫徹厲行節(jié)約各項措施規(guī)定,嚴格控制三公經(jīng)費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦事業(yè),嚴格控制預算追加,努力降低行政成本。
(三)繼續(xù)深化財政改革,提高科學理財、依法理財水平。加強財政制度建設(shè),健全各項資金管理制度體系,推動財政管理制度化、規(guī)范化,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。繼續(xù)深化部門預算改革,提高預算編制的完整性、規(guī)范性。突出財政監(jiān)督,強化監(jiān)督措施,硬化監(jiān)督手段,健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制,促進監(jiān)督與管理的有機融合。重點加強對項目資金使用、管理的監(jiān)管。推行預算支出績效考評工作,提高財政資金使用效益。加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,做好預算超收安排工作。健全和完善財政資金分配、審核、撥付、監(jiān)管的內(nèi)控制度,確保財政資金安全運行。進一步完善國庫集中支付改革,加強制度體系建設(shè),規(guī)范內(nèi)部操作程序。完善財政票據(jù)管理,進一步深化政府非稅收入改革,加強土地出讓收支管理。繼續(xù)完善政府采購制度體系建設(shè),加強監(jiān)督管理,進一步規(guī)范政府采購行為。加強財稅干部隊伍建設(shè),增強理財能力,提高服務水平。
(四)積極籌措安排資金,推進四十八項民生工程順利實施。認真落實省、市政策規(guī)定,著力推進四十八項民生工程,克服依賴思想,多方籌措資金,保證配套資金足額到位,切實保障財政對民生工程的投入;同時加強對民生工程資金使用的監(jiān)督檢查,確保民生資金的使用落到實處,提高資金的使用效益,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實,把實事辦好,讓人民群眾感受到黨和政府的溫暖。
(五)深入推進效能建設(shè),提升機關(guān)工作水平。深入開展機關(guān)效能建設(shè),嚴格遵守機關(guān)工作紀律和五項禁令,不斷提高廣大干部職工主動服務基層、服務部門、服務社會意識。通過能力建設(shè)、業(yè)務培訓等活動,提高廣大干部職工的業(yè)務水平和工作能力,增強財政干部職工學習政策、理解政策、執(zhí)行政策的自覺性、主動性、積極性、正確性和科學性,樹立科學理財思想。繼續(xù)加強黨風廉政建設(shè),在工作中,講黨性、重品行,切實做到為民、務實、清廉,確保各項財政政策及時、準確、高效地貫徹落實到位。