內部審計的職責是對組織中各類業(yè)務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程序,是否符合規(guī)定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否在實現組織目標。下面是由出國留學網整理的審計年終工作總結100字,歡迎閱讀。
2014年度在集團公司的正確領導下,審計部嚴格遵守國家各項法律法規(guī),認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司2014年度工作的總體要求和審計計劃,內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,重點加強企業(yè)精細化管理,切實履行職責,較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,現就2014年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
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