項目績效自評的報告2000字精選

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項目績效自評的報告(篇1)
    一、項目概況
    (一)項目基本情況
    1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
    項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。
    2.項目立項、資金申報的依據。
    根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經費2萬元。
    根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經費3萬元。
    3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
    該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
    資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
    4.資金分配的原則及考慮因素。
    合理安排工作經費,確保??顚S?,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
    (二)項目績效目標
    1.項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經費。
    2.項目應實現的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
    3.該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
    (三)項目自評步驟及方法
    由財政所草擬自評報告,經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。
    二、項目資金申報及使用情況
    (一)項目資金申報及批復情況
    該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
    (二)資金計劃、到位及使用情況(見附件)
    (三)項目財務管理情況
    我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
    三、項目實施及管理情況
    (一)項目組織架構及實施流程
    由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃,經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。
    (二)項目管理情況
    此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保??顚S茫瑖栏駥徍嗽紗螕藢嵵С稣鎸嵭?,再通過大平臺走支付程序。
    (三)項目監(jiān)管情況
    按照財政要求專款專用。
    四、項目績效情況
    (一)項目完成情況
    根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔20xx〕8號)文件下達經費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
    根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔20xx〕9號)文件下達經費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
    (二)項目效益情況
    根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內群眾滿意度較高。
    五、評價結論及建議
    (一)評價結論
    按照財政要求??顚S?,賬務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
    (二)存在的問題
    無問題。
    (三)相關建議
    無建議。
    項目績效自評的報告(篇2)
    一、項目概況
    (一)基本情況
    1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
    2、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
    3、項目立項、資金申報的依據。
    4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
    5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。
    (二)項目績效目標。
    1、項目主要內容。
    2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
    3、分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。
    (三)項目自評步驟及方法
    說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
    二、項目資金到位及使用情況
    (一)項目資金申報及批復情況。
    說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
    (二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
    1、資金計劃。
    在說明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
    2、資金到位。
    匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
    3、資金使用。
    匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資
    金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現的相關問題進行分析說明。
    (三)項目財務管理情況
    總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
    三、項目實施及管理情況
    結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現的問題分析說明。
    (一)項目組織架構及實施流程。
    (二)項目管理情況。
    項目制度建設情況;結合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
    (三)項目監(jiān)管情況。
    說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現的效果等。
    四、目標完成情況
    (一)目標完成任務量
    對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務,應分析說明原因。
    (二)目標完成質量
    對照預定績效目標,評價項目完成質量。如未完成質量目標,應分析說明原因。
    (三)目標完成進度
    對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析說明原因。
    五、項目效果情況
    對照預定績效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
    六、評價結論及建議
    (一)評價結論
    結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決
    策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
    (二)存在的問題
    結合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
    (三)相關建議
    針對項目自評中發(fā)現的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
    項目績效自評的報告(篇3)
    根據財政扶貧資金績效管理要求,現將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控情況報告如下:
    一、項目基本情況
    20xx年四季度,上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收,撥付危房改造補助資金20xx萬元。
    二、項目組織實施情況
    1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
    2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
    3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。
    三、績效運行情況
    (一)產出指標情況
    (1)、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
    (2)、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要,進行了全面驗收。
    (3)、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收,資金已全面撥付、
    (4)、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房,修繕加固標準高,分類補助標準準確。
    (二)效益指標情況
    (1)、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障,解決他們的住房問題。
    (2)、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民情緒。
    (3)、生態(tài)消息。幫助1156戶農戶改善居住條件,幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。
    (4)、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的幫助,穩(wěn)定社會秩序,改善人居環(huán)境,美化家園。
    (三)滿意度指標情況
    農村危房改造滿意度較高,保障了底層人民的住房安全,改善了他們的居住環(huán)境,提高了他們的生活質量,滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。
    四、主要存在問題及下一步工作安排
    農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題,下一步加大輿論宣傳,讓群眾了解政策,進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的,做好督促限時整改,對于在規(guī)定時間內,不能整改到位的,將進行全縣通報,情節(jié)嚴重的,上報縣監(jiān)察委,啟動問責。
    項目績效自評的報告(篇4)
    一、項目基本情況
    (一)項目概況。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關于明確2020年度文化旅游公共服務設施建設任務的通知》(宣文旅辦【2020】17號)要求,我市需完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。
    (二)項目績效目標。
    總體目標:加強基層文化陣地建設,穩(wěn)步推進我市基層綜合文化服務中心建設。
    階段性目標:
    1、對我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道以及村(社區(qū))公共文化設施、設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內容)維修保護、標識標牌提升。
    2、完成西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。
    二、績效評價工作開展情況
    (一)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據可循,項目收支合法合規(guī),資金使用落實到具體的項目活動中,達到預期目標??冃гu價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發(fā)展??冃гu價的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用共計23.4萬元。
    (二)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執(zhí)行效果打分;評價標準主要為項目經濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。
    (三)績效評價工作主要歷經評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算,基層綜合文化服務中心建設項目主要支出為綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等)維修保護、標識標牌提升等內容管養(yǎng)等具體費用支出,并結合我局實際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關文件要求,我單位根據自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便于實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,并根據完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實的評分標準,并根據完成情況進行綜合評分。
    三、綜合評價情況及評價結論
    嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的問題提供有效的解決方案。
    (一)得分情況
    在績效自評工作中,通過組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結果進行了細致的復核,形成最終的評價結果。
    “產出”指標總分50分,得分60分。
    “效益”指標總分30分,得分30分。
    “滿意度”指標總分10分,得分10分。
    (二)評價結論
    全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養(yǎng)、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區(qū)等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現有文化活動室、農家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數字文化服務、有文藝團隊、有特色活動),建設提升為村級綜合文化服務中心。
    四、績效評價指標分析(可附表進行分析)
    (一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責;績效目標設置依據充分,符合實際,目標合理、明確。
    (二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業(yè)務管理制度健全,戲曲活動符合管理規(guī)定;財務管理制度健全,資金使用符合財務管理相關規(guī)定;預算執(zhí)行率達100%,項目預算資金嚴格按計劃執(zhí)行。
    (三)項目產出情況。該項30分,得分30分。產出數量實際完成率100%;產出質量達標率100%;產出時效完成及時率100%;產出成本節(jié)約率為0。
    (四)項目效益情況。該項30分,得分30分?;鶎泳C合文化服務中心是農村群眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務中心建設工作,夯實了陣地建設,提升了基層公共文化基礎設施服務水平。
    項目績效自評的報告(篇5)
    一、項目概況
    永順縣城市管理和行政執(zhí)法局編制數102人,其中行政編8人,現有9人,超編1人,事業(yè)編94人,現實有人數94人。下設二級機構3個,執(zhí)法大隊,處罰中心,環(huán)衛(wèi)所。該項目由執(zhí)法大隊負責,搞好廣場環(huán)境。執(zhí)法大隊下設廣場管理站,管好廣場的環(huán)境衛(wèi)生,樹枝的修剪,水管維修,燈及線路的維修,堅持“屬地管理、條塊結合、以塊為主、責權一致”的原則進行管理和執(zhí)行。共修剪樹枝兩萬余,水管1000多米,換新燈兩個,線路2000多米,整修廁所兩個,讓所有居民有良好的生活娛樂環(huán)境,為實現長效目標打下堅實的基礎
    二、項目資金使用及管理情況
    (一)2017年我局的廣場維修專項資金計劃20萬元,實際到位20萬元,全部為財政預算撥款??偼度爰{入縣財政預算的廣場維修經費20萬元,嚴格按照專項資金的管理,沒有挪用該專項資金的違法違紀現象。
    (二)2016年我局的廣場維修經費開支為20萬元,財政撥廣場維修經費20萬元,用于樹枝整修1萬元,水管維修2萬元,燈及線路維修18萬元,共計20萬元。
    三、為保證專項資金的??顚S?/strong>
    我局從2014年就制定了《永順縣城市管理和行政執(zhí)法局專項資金管理辦法》,嚴格遵循預算、厲行節(jié)約的原則,實行專賬管理、??顚S?。照縣財政制度同我局報賬員到財政有關部門報賬方可進行,為保證專項資金的??顚S?,我局成立了專項資金領導小組,由局長王經淼審核,副局長曾群簽字同意報銷,財務人員共同監(jiān)督方可報賬支出。保證的專項資金的??顚S谩?BR>    四、項目績效情況
    廣場維修是一項長期性的工作,也是關乎群眾生活、出行、娛樂環(huán)境的重要工作。2017年我局著重加強民生和影響群眾切身利益的工作入手,將兩個廁所進行全面整修,樹枝修剪,線路及燈的整修,讓人民滿意,讓政府滿意。
    五、其他需要說明的問題
    (一)下步工作中,我局將繼續(xù)加強廣場的環(huán)境和整潔工作,突出人居環(huán)境改善,嚴格按照縣委縣政府的目標管理要求,強化責任落實。不斷吸取先進的城市管理理念,全力提升城市管理水平。
    (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。
    凡是涉資金使用的工作,局黨組都嚴格按照制度要求,認真研究,確保每一分錢都用在刀刃上。二是優(yōu)化組織結構。在人員資金嚴重不足的情況下,我局以工作完成為中心,以強化城市管理為目的,及時調配人員,自籌資金增加城市管理員,保證了廣場有舒適的休閑娛樂環(huán)境。
    存在的問題和建議:工作人員不分節(jié)假日、雙休日的工作,加班工作經費得不到保障,工作積極性逐步下降,希望增加財政投入。
    項目績效自評的報告(篇6)
    一、績效目標分解下達情況
    1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
    20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
    2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
    20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。
    調整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
    二、績效自評工作開展情況
    包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
    三、績效目標自評完成情況分析
    以省市相關文件和鄉(xiāng)結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。
    20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。
    自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
    3.項目資金管理情況分析。
    嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
    (二)績效目標完成情況分析。
    1.效益指標完成情況分析。
    我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
    2.滿意度指標完成情況分析。
    自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
    四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
    20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
    五、績效自評結果擬應用和公開情況
    1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
    2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
    六、基本經驗及主要做法
    一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
    二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現象。
    七、存在的問題及原因
    通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
    八、意見及建議
    進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
    項目績效自評的報告(篇7)
    一、部門(單位)概況
    (一)部門(單位)職能職責
    青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,主要職責包括以下幾個方面:
    1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
    2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
    3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
    4.開展殘疾人康復、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。
    5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃,對有關業(yè)務領域進行指導和管理。
    6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
    7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。
    8.組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,指導監(jiān)督和宏觀管理殘聯系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè),會同有關部門制定監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。
    9.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(居)基層殘聯(殘協)的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織。
    10.開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
    11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
    (二)部門組織架構
    1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,下屬事業(yè)單位1個。
    2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯專干10人;臨聘4人,購買服務4人,共計26人。
    (三)當年部門(單位)重點工作任務概述
    1.統(tǒng)籌做好涉殘民生工程;
    2.做實殘疾人教育就業(yè)工作,扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產,繼續(xù)做好殘疾人扶貧,最大力度地關愛殘疾學生;
    3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,推動和發(fā)展殘疾人事業(yè);
    4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。
    二、預算編制及執(zhí)行情況
    (一)預算編制情況
    (一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。
    (二)支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務支出6000元,社會保障和就業(yè)支出4492011.75元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000000元,其他支出116700元。
    (二)預算執(zhí)行情況
    20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:
    1.殘疾人康復經費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執(zhí)行率100%。
    2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執(zhí)行率85.19%。
    3.殘疾人無障礙改造經費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執(zhí)行率100%。
    4.組織建設經費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執(zhí)行率99.8%。
    5.其他殘疾人事業(yè)費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執(zhí)行率99%。
    6.陽光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執(zhí)行率100%。
    7.重度殘疾人醫(yī)療保險代繳經費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執(zhí)行率100%。
    8.托養(yǎng)中心及綜合服務設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執(zhí)行率21.93%。
    9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執(zhí)行率100%。
    三、基本運行績效情況
    (一)預算管理
    預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,按時完成部門年初預算編制工作。
    1.預算編制合理規(guī)范。財政與事權一致,實行“誰支配使用誰編制預算,按業(yè)務職責分工歸口管理”。
    2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經費人事部門核定的工資、津貼等數額按時序進度均衡發(fā)放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。②項目支出按項目執(zhí)行主體落實到業(yè)務科室,并明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執(zhí)行年度預算。
    3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑;
    4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明。
    (二)績效管理
    績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等效益指標,設定的績效目標值較為清晰。
    (三)財務管理
    1.資金管理規(guī)范。各項支出均按規(guī)定履行報批手續(xù),且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規(guī)定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況,規(guī)范執(zhí)行會計核算制度;
    2.項目管理規(guī)范。項目實施過程、項目設立、調整均按規(guī)定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定。項目監(jiān)管有序,縣殘聯建立有效管理機制,且執(zhí)行情況良好。
    (四)政府采購管理
    20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。
    (五)資產管理
    資產管理規(guī)范。安排專人管理,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度并嚴格按制度開展工作。
    四、重點履職績效分析
    (一)整體支出績效目標及完成情況
    20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。
    (二)重點履職績效目標及完成情況
    1.全面完成涉殘民生工程
    開展農村殘疾人實用技術培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務103%;集中(居家)托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%。
    2.扎實推進殘疾人教就工作
    認真落實殘疾學生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,通過“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,其中送教上門30人,殘疾學生入學率97.8%。
    積極開展就業(yè)技能培訓,提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養(yǎng)雞和水果種植)和2期職業(yè)技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺,依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名;通過殘疾人專場招聘會、穩(wěn)崗就業(yè)網聘會等方式,多方與企業(yè)溝通,全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實現就地就近就業(yè)。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè),通過“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼152人,發(fā)放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業(yè)機構(青神縣萬森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬元。
    鞏固殘疾人托養(yǎng)工作,提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養(yǎng)康復中心和鳳陽社區(qū)日間照料中心等托養(yǎng)機構,全年投入資金60余萬元,托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養(yǎng)99人、寄宿制托養(yǎng)88人,日間照料9人,實現了“托養(yǎng)一人,解放全家,穩(wěn)定一方”的顯著社會效益。
    3.強力推進殘疾人康復工作
    精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,通過作業(yè)治療、物理治療、言語治療等多種專業(yè)手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進成人康復。投入資金6.3萬元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,讓殘疾人盡可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫(yī)生簽約率達95%以上。
    4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動
    積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節(jié)暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立后備人才數據庫,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。
    5.夯實殘疾人維權組聯基礎
    投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入戶調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設,縣、鄉(xiāng)、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區(qū))100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開展入戶評殘100余戶。
    (三)重點項目支出績效情況
    說明重點項目見附件1和附件2
    五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。
    20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,具體評價如下:預算編制完善、較為準確,績效目標實現程度高,得27分;預算執(zhí)行進度較好,得27分;預算項目完成進度好,無違規(guī)記錄,得18分;績效結果運用較好,得8分。
    六、存在問題及改進措施
    (二)存在問題
    預算執(zhí)行進度還不夠細化、量化。
    (三)改進建議
    1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態(tài),完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),結合績效考評結果對業(yè)務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。
    2.科學合理編制部門預算,將預算編細編實,重視預算執(zhí)行管理工作,努力提高預算執(zhí)行效率。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金發(fā)揮效益,避免資金沉淀。
    項目績效自評的報告(篇8)
    一、基本情況
    (一)單位基本情況
    郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全,??铺厣怀?,集醫(yī)療、科研、教學為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院?,F為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院技術協作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個病區(qū):肝病一、二科)、結核病診療中心(4個病區(qū):結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區(qū):感染一、二科)、城東分院、重癥監(jiān)護室(ICU)、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務科室。
    (二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
    1、單位年度整體支出績效目標
    20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設定整體績效目標:加大醫(yī)院提質改造,力爭年內完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設;繼續(xù)抓好醫(yī)療質量與安全,促進業(yè)務提升;強力推進人才隊伍建設,培養(yǎng)、引進多學科高素質專業(yè)人才。
    2、市級專項資金績效目標
    20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業(yè)務工作經費350萬元,即門急診醫(yī)技綜合大樓建設經費;運行維護經費120萬元,即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標:運行維護經費用于添置設備設施,培訓醫(yī)護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務;業(yè)務工作經費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎建設及部分精裝修。
    3、其他項目支出
    20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
    二、一般公共預算支出情況
    (一)基本支出情況
    1、工資福利支出1945.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
    2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
    3、商品和服務支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
    4.“三公”經費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經費0.1萬元,其中公務接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫(yī)院已無公務用車),無公款出國(境)費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經費,所有資金均按國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)定管理和使用。
    (二)項目支出情況
    1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業(yè)務工作經費350萬元,全部支出用于醫(yī)院門(急)診醫(yī)技綜合大樓的項目建設;二是運行維護經費120萬元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
    2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛(wèi)生專項經費234.98萬元,全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務質量和重大公共衛(wèi)生事件防預體系建設,二是公立醫(yī)院改革專項經費40萬元,全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調整醫(yī)療服務價格后基本支出的不足部分。
    三、政府性基金預算支出情況
    我院無政府性基金預算支出
    四、國有資本經營預算支出情況
    我院無國有資本經營預算支出
    五、社會保險基金預算支出情況
    我院無社會保險基金預算支出
    六、部門整體支出績效情況
    我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標,主要表現在:
    1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備,完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修;
    2、醫(yī)療服務質量總體提升,全年無重大醫(yī)療事故;
    3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。
    4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。
    5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
    同時,醫(yī)院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng)下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
    七、存在的問題及原因分析
    20xx年績效評價發(fā)現存在的主要問題還是基本支出經費不足,財政按編制數核定人員補助,而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
    八、下一步改進措施
    首先,要提高醫(yī)療服務水平,保證醫(yī)療服務質量,既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設備,又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
    其次,要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗,減少病人的經濟負擔同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
    九、績效自評結果擬應用和公開情況
    本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐,將按照財政有關規(guī)定予以公開。
    項目績效自評的報告(篇9)
    一、績效自評情況
    20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發(fā)展研究經費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
    二、績效自評存在問題
    在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
    一是預算執(zhí)行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構,為省領導決策服務,專項經費的使用主要用于課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規(guī)定,需待調研報告呈報后方能列支,經費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預算執(zhí)行進度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預算執(zhí)行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。
    二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現偏差。
    三是研究成果數量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數次的論證和修改,經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。
    三、整改措施
    針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進行改進:
    一是切實加快預算執(zhí)行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執(zhí)行進度的相關要求,督促業(yè)務部室加快項目實施進度,切實加大預算執(zhí)行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。
    二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批復表》規(guī)定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確??冃繕说玫饺尕瀼貓?zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確保績效目標順利完成。
    三是加強研究數量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數量和質量提升工程建設,不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經濟社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經費用出實效,使研究成果產生更強的社會效應。
    項目績效自評的報告(篇10)
    一、基本情況
    (一)項目概況。
    1.項目資金申報及批復情況
    我縣的殘疾人康復、就業(yè)和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務,執(zhí)行前、后報送相關資料,無專門項目申報和批復。
    在項目實施過程中,縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。
    2.項目績效目標。
    ①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。20xx年年底完成。
    ②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,20xx年年底完成。
    ③、按殘疾人需求精準適配輔具。20xx年年底完成。
    ④、20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助。20xx年年底完成。
    ⑤.高中殘疾學生助學補助。20xx年年底完成。
    ⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務。(居家和機構托養(yǎng))20xx年年底完成。
    ⑦、培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人試用技術培訓。20xx年年底完成。
    3.項目組織管理情況。
    縣殘聯按照各個項目要求,按計劃申報資金,并實施,確保按照時間進度進行。
    二、項目實施及管理情況
    (一)資金計劃、到位及使用情況
    1、資金計劃及到位
    20xx年,縣殘聯資金情況:殘疾人康復26萬元,殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬元,其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬元,用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬元,以上資金到位及時,資金到位率100%。
    2、主要資金使用情況
    ①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元
    ②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,33.84萬元。
    ③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元。
    ④20xx年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助,1萬元。
    ⑤.高中殘疾學生助學補助,1.8萬元。
    ⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務,30萬元。
    ⑦培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人實用技術培訓,10萬元。
    (二)項目財務管理情況
    縣殘聯嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚,及時支出,手續(xù)健全,財務狀況良好,管理規(guī)范有效。
    (三)項目組織實施情況。
    ①著眼殘疾人功能恢復,殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度,一年來,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助。
    ②立足民生之本,殘疾人實用技術培訓開創(chuàng)新局面。10月18日至10月30日,委托紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)開展養(yǎng)豬技術培訓,培訓農村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。
    ③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學,打卡發(fā)放助學金3.67萬元,高中殘疾學生助學補助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人(一次性補助20xx元/人/年),殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。
    三、項目完成情況
    (一)項目完成情況
    較好地完成項目既定目標。
    (二)項目效益情況
    縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能,開展各項殘疾人工作,為殘疾人生產生活提供方便,幫助殘疾人發(fā)展生產,增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。
    項目績效自評的報告(篇11)
    一、績效目標分解下達情況
    (一)中央下達農村環(huán)境整治專項轉移支付預算和績效目標情況。
    20xx年10月15日,我局收到《廣東省財政廳關于下達20xx年中央財政土壤污染防治資金(第二批)、農村環(huán)境整治資金的通知》(粵財資環(huán)〔20xx〕83號),下達“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”4200萬元。項目績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。
    (二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
    該筆資金的使用結合我縣農村人居環(huán)境整治項目推進實際,分為兩部分推進,一是20xx年10月到位的中央農村環(huán)境整治資金4200萬元項目總投資估算0.59億元,計劃完成70個村小組污水處理設施及配套管網建設。二是地方配套部分結合我縣農村人居環(huán)境整治項目總投資1.7437億元,完成該筆資金績效目標其他83個村小組污水處理設施及配套管網建設,目前統(tǒng)籌省級涉農資金1.133億元,其中20xx年7830萬元,20xx年3500萬元。
    二、績效目標完成情況分析
    (一)資金投入情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。
    按照上級關于農村人居環(huán)境整治工作部署,分年度分批次完成農村基礎設施補短板建設,且農村整治工作投入大,因此在資金安排上也是分年度下達。針對本項目在20xx年度、20xx年度到位資金是相對足額下達的,能保障項目有序推進,順利完成年度績效目標。20xx年我縣將加大力度統(tǒng)籌各級涉農資金、駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金,以及爭取生態(tài)環(huán)境等資金投入,確保完成年度任務。
    2.項目資金執(zhí)行情況分析。
    一是地方配套部分。20xx年安排的7830萬元已全部完成支出;
    二是中央農村環(huán)境整治資金4200萬元,目前支出9.69萬元。
    3.項目資金管理情況分析。
    資金管理嚴格按照財政部印發(fā)的《農村環(huán)境整治資金管理辦法》(財資環(huán)〔20xx〕43號)和《關于生態(tài)環(huán)境領域資金嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度的通知》規(guī)定執(zhí)行,資金指標安排在我局,實施國庫集中支付。
    (二)總體績效目標完成情況分析。
    項目總體績效目標為開展19個行政村153個農村生活污水處理設施的建設。目前,開展了11個行政村建設,已完成了8個行政村58個村莊農村生活污水處理設施建設,25個村莊正在開展建設。具體如下:
    項目的實施分為兩部分。一是地方配套部分目前正加快施工建設。83個村小組涉及7個鎮(zhèn),目前止,完成污水處理設施及配套管網建設有58個村小組。83個村小組累計完成污水收集主管網40.95公里,污水收集支管網和入戶管網42.25公里,服務常住人口9629人,村級污水設施84個,新增污水處理能力1252噸/天。由于該批建設結合我縣農村人居環(huán)境整治項目一同實施村巷道硬化、村文化室、垃圾收集點等基礎設施建設,目前止累計安排了1.133億元,保障了項目順利實施。計劃從20xx年8月開始,該批建設結合農村人居環(huán)境整治項目整體進展情況分批開展竣工驗收。
    二是中央資金4200萬元則用于其余70個村小組開展“仁化縣農村生活污水處理設施及配套管網建設項目”,加快補齊農村生活污水治理,改善農村人居環(huán)境。項目建設包含了大橋鎮(zhèn)5個村小組、長江鎮(zhèn)45個村小組、丹霞街道6個村小組、石塘鎮(zhèn)14個村小組。按照縣政府工作部署,由各鎮(zhèn)(街)作為業(yè)主組織實施,由于項目涉及村莊分散,為更加符合農村實際,設計耗時較長。目前大橋鎮(zhèn)已完成設計,正在公選施工單位,3月底可進入施工;石塘鎮(zhèn)正在開展設計圖圖審和預算財審,預計4月通過公開招標選定施工單位并進入施工;丹霞街道正在開展施工圖圖審,預計3月底完成,4月公選施工單位并進入施工;長江鎮(zhèn)正加快設計,計劃6月進入施工。屆時將按照各鎮(zhèn)項目進展,先完成先開展竣工驗收。
    (三)績效指標完成情況分析。
    該項目完成時間是20xx年底前,現正加快推進中。當前績效指標完成情況分析具體如下:
    1.產出指標完成情況分析。
    (1)數量指標。
    一是支持完成環(huán)境整治的建制村數量指標值19個,20xx年實際完成值8個。下一步將加強統(tǒng)籌協調,督促縣級相關職能部門、鎮(zhèn)街和村委加快推進項目實施。
    二是農村污水處理設施建設數量指標值153個,20xx年實際完成值58個,25個正在建設。另外70個污水處理設施從20xx年12月開始啟動實施,由于項目前期工作時間長,且涉及村莊數量多、點位分散;污水處理設施尚未動工,正在開展勘查設計工作。下一步加強統(tǒng)籌協調,督促縣級相關職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進項目實施。
    (2)質量指標。
    一是完成環(huán)境整治的村莊污水處理率指標值≥80%,20xx年實際完成值≥80%。已完成環(huán)境整治的`8個行政村的村莊污水處理率大于等于80%。其余村莊污水處理設施尚未完成,待項目驗收后進行測算。
    二是項目驗收合格率指標值100%,20xx年實際完成值0%。項目尚未竣工驗收,待項目驗收后進行測算。
    (3)時效指標。
    項目完成時間指標值20xx年底前,目前正在按時序進度推進,預計20xx年底前可完成。下一步加強統(tǒng)籌協調,督促縣級相關職能部門、鎮(zhèn)(街)和村加快推進項目實施。
    (4)成本指標。
    目前止,未發(fā)現超出預算成本。
    2.效益指標完成情況分析。
    (1)經濟效益。
    農村污水治理項目本身無直接收入,項目的性質表明其具有較強的社會互適性。綜合分析,項目帶來的經濟效益有直接經濟效益和間接經濟效益。
    直接經濟效益:一是提供當地群眾就業(yè)崗位,提高群眾工資收益;二是環(huán)境的提升可促進鄉(xiāng)村旅游項目、度假、休閑活動、居住、餐飲、果蔬采摘、出售等直接的經濟收入。
    間接經濟效益:項目的建設配套發(fā)展二、三產業(yè),帶動一系列相關產業(yè)鏈的發(fā)展,為信息交流、商品流通、產品開發(fā)提供良好的發(fā)展條件,有利于拉動內需,改善投資環(huán)境,促進地方經濟增長。今后發(fā)展的鄉(xiāng)村旅游及相關服務產業(yè)將直接帶來餐飲收入、住宿收入、旅游產品出售收入、交通收入(如鄉(xiāng)村旅游自行車租賃,觀光旅游線公共交通有償使用等收入)以及其他相關服務產業(yè)收入。以旅游帶動產業(yè),以產業(yè)促進旅游。
    另外,我縣將進一步探索農村污水治理繳費制度的建立,進一步推進城鄉(xiāng)服務均等化。
    (2)社會效益。
    一是通過農村污水整治,確實改善農村衛(wèi)生環(huán)境,使當地居民生產、生活更加便利,從而可以提高居民的生活水平和質量。二是潛移默化等影響、提高群眾的衛(wèi)生條件、生活習慣、生存意識及當地居民文化水平,從而改良人們的生活方式,提高當地人民的社會生活質量。
    (3)生態(tài)效益。
    新增村莊生活污水處理能力指標值2900噸/日,20xx年實際完成58個污水處理設施,新增村莊生活污水處理能力1252噸/日;其余70個村莊項目尚未完成,待項目驗收后進行測算。
    項目的建設實行保護性開發(fā)原則,因地制宜實行項目地植被培育和生態(tài)保護,加大環(huán)境保護力度,營造綠色、生態(tài)、自然的鄉(xiāng)村環(huán)境。通過污水處理工程等促使當地村民重視自然資源的保護和生態(tài)環(huán)境建設,讓本地人自覺維護生態(tài)平衡,讓村民認識到環(huán)境保護的重要性,并自覺調節(jié)好人與自然的關系,由此取得無可估量的生態(tài)環(huán)境效益。衛(wèi)生防疫效益方面,項目的建設可以顯著提高農村的衛(wèi)生等級,提高農村衛(wèi)生防疫水平,通過污水處理工程減小糞污對衛(wèi)生環(huán)境造成的破壞,提高村民整體生活環(huán)境的衛(wèi)生條件,增加村民健康的保障。
    (4)可持續(xù)影響。
    工程設施穩(wěn)定運行比例指標值100%;項目尚未完成,下一步將由鎮(zhèn)(街)、村政府落實運維管護工作。確保管網設施正常運行,切實發(fā)揮治污實效。
    我縣在20xx年5月出臺了《仁化縣農村基礎設施運行管護方案》等系列方案,明確農村污水、供水、衛(wèi)生保潔、公廁等農村基礎設施產權歸屬、移交管理、管護主體、管護責任以及管護要求等內容。按照“財政補助一部分,鎮(zhèn)、村集體和村民自籌一部分,社會參與一部分”的籌集資金渠道,規(guī)范建立農村基礎設施運行管護資金投入機制,根據各鎮(zhèn)(街)農村常住人口數,按照每人30元的標準進行獎補,其中獎補資金的50%直接撥付至鄉(xiāng)鎮(zhèn),最終獎補資金視年底考核情況撥付。
    滿意度指標完成情況分析。目前止,暫未收到群眾不滿意反映情況。
    三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
    項目正有序推進,未偏離績效目標。下一步將加快地方配套項目現場施工推進和竣工驗收,加快未動工項目設計工作和現場施工,確保項目如期完成。
    四、績效自評結果擬應用和公開情況
    (一)通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果。發(fā)現了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據。
    (二)績效自評結果公開情況
    將此次績效自評報告在政府信息公開網站上予以公布,向社會公開,廣泛接受群眾監(jiān)督。
    五、其他需要說明的問題
    無。