2023年銷售類規(guī)章制度14篇(模板)

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    銷售類規(guī)章制度篇一
    為適應企業(yè)發(fā)展要求,充分發(fā)揮薪酬的激勵作用,進一步拓展員工職業(yè)上升通道,建立一套相對密閉、循環(huán)、科學、合理的薪酬體系,根據集團公司現(xiàn)狀,特制定本規(guī)定。
    本方案本著公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。
    1、 公平:是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇;同時根據員工績效、服務年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同,對職級薪級進行動態(tài)調整,可上可下同時享受或承擔不同的工資差異;
    2、 競爭:使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。
    3、 激勵:是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理,對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理,充分調動員工的積極性和責任心。
    4、 經濟:在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下,合理制定薪酬,使員工與企業(yè)能夠利益共享。
    5、 合法:方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。
    主任:總經理
    部門成員:銷售經理、銷售主管、銷售業(yè)代
    1、 崗位分為個四層級分別為:(a):銷售經理;(b):銷售主管;(c):銷售業(yè)代;(d):長期導購員;
    具體崗位與職級對應見下表:
    序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金(業(yè)績提成)+綜合補貼+個人相關扣款(保險金、住房公積金)+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構:(注:★此標暫不予以支付的薪酬)
    基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員員工在試用期結束之后并經轉正合格方可享受如下薪酬結構:(注:★此標暫不予以支付的薪酬)
    基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員
    1、 基本工資:是薪酬的基本組成部分,根據相應的職級和職位予以核定,正常出勤即可享受,無出勤不享受。
    2、 崗位工資:是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作,給予崗位工資享受。
    3、 績效獎金:績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時,公司對該銷 售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分??冃И劷鸬慕Y算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。
    4、全勤獎金:是指所有銷售人員每天必須在9:00前打卡,超過10分鐘內扣10元/次,超過10分鐘的扣20元/次,超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理,累計超過三次無故曠工的按自動離職處理,有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
    5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內應保持在8:00-22:00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者,將扣除當月全勤獎金。
    6、 綜合補貼:包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
    7、 個人相關扣款:扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。
    8、 獎金:獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵,包括年終獎(按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
    9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定,不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度,將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三
    十九條第二、第三款的規(guī)定,不予事先告知而單方面決定解除勞動合同,
    并不予以任何經濟補償。
    1、 試用期間的工資為(基本工資+全勤獎金)的100%。
    2、 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的,不享受其期間的全勤獎金。
    3、 試用期合格并轉正的員工,正常享受績效獎金。
    1、 薪酬支付時間計算
    a、執(zhí)行月薪制的員工,日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。
    b、薪酬支付時間:當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期,提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。
    2、 下列各款項須直接從薪酬中扣除:
    a、員工工資個人所得稅;
    b、應由員工個人繳納的社會保險費用;
    c、與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項;
    d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項(如罰款);
    e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。
    1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。
    強調以業(yè)績?yōu)閷颍磩诜峙錇樵瓌t,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。
    本制度適用于所有列入計算提成的產品,不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
    銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
    銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務,第二個月按正式員工的50%計算任務額。
    1、 提成結算方式:分為兩項,第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算,第二項以貨款回款率提成結算;試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。
    2、 提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;
    3、 提成計算辦法:
    銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
    凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額
    4、 銷售績效提成比率:
    提成等級
    銷售任務完成比例(銷售業(yè)務員)銷售提成百分比(銷售經理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%~100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、 貨款回款提成比率:提成等級銷售任務完成比例(銷售業(yè)務員)貨款回款提成百分比(銷售經理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%~100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
    為活躍業(yè)務員的競爭氛圍,特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設四種銷售激勵方法:
    1、 周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予xxx元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一);
    2、 月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
    3、 季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
    4、 年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
    5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;
    6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;
    7、 各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當月工資中扣除。
    銷售類規(guī)章制度篇二
    為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質,特制定本制度。
    本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據,是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。
    員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權歸夢之屋手創(chuàng)公司銷售部。
    本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
    1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
    2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。
    1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。
    2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
    3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。
    4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。
    1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
    2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。
    3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
    4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。
    5、調休、請假需提前一天經同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。
    6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準,2天以內由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請假日工資。
    7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》
    8、根據實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:
    上午:8:00~12:00
    中餐12:00~13:30
    下午:13:30~17:30
    附注:可根據銷售狀況、季節(jié)等進行調整。
    1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
    2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
    3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
    附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
    1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內業(yè)務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執(zhí)行轉正工資標準。
    2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
    3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
    4、業(yè)務費用管理
    在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。
    業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。
    差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。
    業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經理級以上領導批準。
    個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
    1、經辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。
    2、合同內容填寫
    合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。
    嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,規(guī)定的.條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。
    填寫不得有空白欄,無內容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。
    加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
    3、合同簽字程序
    合同文本由區(qū)域經理填寫后需大區(qū)經理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。
    原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
    1、全面負責公司銷售業(yè)務開展,業(yè)務營銷策劃及宣傳推廣工作。
    2、參與公司開發(fā)項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作。
    3、負責制定項目銷售計劃任務書,報銷售總監(jiān)、總經理審閱后,交行政部審查。
    4、負責開發(fā)項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的確定。
    5、監(jiān)控廣告宣傳效果及銷售業(yè)績,進行日常銷售督導。
    6、參與開發(fā)項目銷售立價,必須認真研究市場,提出定價方案。
    7、根據項目進展狀況,提出人員培訓、招聘、辭退計劃,并協(xié)助公司招聘銷售人員。
    8、負責制定項目銷售效益分配方案。
    9、協(xié)助公司作好集團客戶的發(fā)掘,聯(lián)絡及談判工作。
    10、負責協(xié)調與公司各部門工作關系。
    11、認真組織部門員工學習行業(yè)及公司各項規(guī)章制度,并督促其落實。
    12、負責制定本部門員工崗位職責,做到分工明確,責任落實。
    13、制定本部門員工因工作失職,不論主觀或客觀原因,給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。
    14、在樓盤正式開盤前,為銷售做好充分準備。
    15、負責銷售人員的業(yè)績考核。
    16、經常調查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展,并及時反饋以決定經營方針。
    17、聽取部內業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。
    18、組織部內業(yè)務會議,排除業(yè)務困難。
    銷售類規(guī)章制度篇三
    為進一步做好地級代理商的開發(fā),擴大公司產品銷售量,經公司研究特制定業(yè)務員銷售管理制度。
    一、業(yè)務員的開發(fā)及提成。
    1、新招聘人員試用期2個月,底薪1000元,出差時每天補助50元(含生活費、住宿費)。
    2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務,若無法完成,底薪按照200__銷售噸數(shù)發(fā)放,另每噸提成150元/噸。
    3、試用期結束后,業(yè)務人員取消底薪和生活補助,按銷售業(yè)績提成150元/噸。
    4、業(yè)務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷,市內公交、打的.、住宿及招待費用不給予報銷,銷售人員每月補助150元電話費。
    二、業(yè)務人員招聘及培訓考核。
    1、辦事處業(yè)務人員由各辦事處負責招聘,集團人力資源 部負責檔案管理。
    2、辦事處負責對業(yè)務員的系統(tǒng)培訓。主要以公司企業(yè)文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主,讓業(yè)務員全面了解公司的情況,并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
    3、培訓結束后,辦事處負責對業(yè)務員的考核,經考核合格人員,由人力資源部備案,進入工作崗位。
    4、辦事處根據各業(yè)務人員的情況隨時做好對業(yè)務員的指導工作。
    三、市場開拓管理細則。
    1、業(yè)務人員首先要根據所在區(qū)域情況確認銷售渠道,公司主要開發(fā)地級代理商為主。
    2、業(yè)務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
    3、業(yè)務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報,出差時要用當?shù)仉娫掃M行工作匯報。匯報內容包括時間安排,拜訪客戶的名稱,公司的基本情況,洽談達成的意向,公司負責人及聯(lián)系方式等。
    4、公司的產品價格統(tǒng)一制定,所有銷售人員及辦事處必須嚴格執(zhí)行公司制定價格,不允許跨區(qū)域串貨,不能進行惡意競爭。
    5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區(qū)域要相互溝通,不能相互爭奪客戶,對于有異議的客戶,要報到公司進行協(xié)調處理。
    四、業(yè)務人員職責。
    1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點,嚴格執(zhí)行公司制定銷售方案。
    2、相關人員要相互配合,做事有原則、認真,責任心強,不容許相互推諉,相互責備的現(xiàn)象發(fā)生。
    3、不許瞞報、虛報價格,損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象,一旦發(fā)現(xiàn)將報集團公司,核實后給予嚴厲處罰。
    4、業(yè)務人員要保證貨款的安全回收,對于需要放賬期的客戶,需報公司同意后,方可放賬,其他客戶一律現(xiàn)款結算。
    銷售類規(guī)章制度篇四
    一、根據當月入庫、出庫水泥,結合銷售合同確認當月收入,進行帳務處理,登記銷售合同明細臺帳。
    二、根據確認的收入,正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結轉銷售成本。
    三、每月30日前提供銷售水泥報表,包括銷售合同號、合同價、供應數(shù)量及金額,已開票及已作銷售處理等內容;
    四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。
    五、負責銷售財務系統(tǒng)的會計分工和權限管理,()包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等;
    六、負責整個集團財務系統(tǒng)數(shù)據備份,負責年末帳務結轉工作;
    七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。
    八、負責財務部計算機軟件、硬件維護,負責財務軟件用戶授權及管理工作,負責日常數(shù)據備份及系統(tǒng)安全。
    九、稅務會計不在時,負責銷售及建安發(fā)票的`開具。
    十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。
    十一、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
    銷售類規(guī)章制度篇五
    為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。
    凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)
    行。
    銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:
    負責完成公司所制定的年度銷售目標。
    對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
    對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密,不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告,再次發(fā)生,直接辭退。
    嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實,一律辭退。
    貨款處理:
    ①收到貨款應當日交到公司財務。
    ②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。
    務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續(xù)賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。
    定期拜訪客戶,了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。
    及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
    執(zhí)行公司所交付的相關事宜。三、統(tǒng)計人員職責:
    及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據。
    設立單獨的合同臺賬,包括:a、合同名稱
    b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式
    d、合同簽訂人信息。
    對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
    針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
    次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
    銷售人員考核辦法及獎勵辦法
    一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。
    二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
    三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:
    1、考核方法及獎勵方法:
    ①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;
    ②項目按照合同進行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元
    ×50%。
    ③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
    ④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
    ⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。
    ⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。
    銷售類規(guī)章制度篇六
    1、銷售工作是企業(yè)經濟活動的重要環(huán)節(jié),是聯(lián)系企業(yè)生產和社會需求的紐帶,為了規(guī)范銷售工作程序,加強銷售管理,特制定本制度。
    2.1銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員,要認真作好市場調研工作,廣泛搜集整理市場信息和經濟情報,建立和完善銷售公司用戶檔案,每月底出具市場調研報告,以便公司決策層平衡產、銷,及時做出有效的市場應對措施。
    2.2銷售部長依據市場調研報告,做深層次的市場預測,分析和調研,積極開拓市場,尋找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質量等談判,報公司總經理批準后,簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
    2.3簽訂合同應按規(guī)定,逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規(guī)格、數(shù)量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點(一般定為我方地點),經濟糾紛的解決地點(一般為我方地點)和方式等,經雙方簽字,加蓋公章后生效,各項不得遺漏,需由國家公證機關公證的,必須進行公證。
    2.4建立銷售合同文書的三級審核制度,即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同;合同一式四份,銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
    3.1產成品的銷售分為賒銷和現(xiàn)款或預付款銷售兩種形式。
    3.2公司總經理辦公會制定產品售價,銷售部起草售價(調整)通知,報財務部、銷售部執(zhí)行。
    3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單(要求明確賒銷數(shù)量、價格、付款期限、責任人)書面通知開票員、銷售核算員,具體操作程序為:
    1)開票員開具發(fā)貨通知單;
    2)安排送貨;
    3)調度員接到發(fā)貨通知,組織裝車;
    4)調度員依據是送貨單開具出門證;
    5)提貨人持出門證到門崗,門衛(wèi)核對后予以放行。
    3.4財務部認真核對每日到帳款項,并出具“到款通知書”(明確匯款單位、到款金額),通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
    3.5現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的,具體程序為:
    1)提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單;
    2)開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額,計算可提貨數(shù)量后開具發(fā)貨通知,注明裝車限量;
    3)調度員組織裝車;
    4)開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額,若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協(xié)助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。
    5)銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章,財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。
    3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單(出門證聯(lián))到門崗,門衛(wèi)核對無誤予以放行。
    3.7現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù),發(fā)貨程序同上,財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。
    3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續(xù)日清月結,出庫單一式五聯(lián),其中存根一聯(lián),,提貨人一聯(lián),財務一聯(lián),銷售核算員一聯(lián)(統(tǒng)計聯(lián)),出門證一聯(lián)。
    3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯(lián)系,及時核對往來帳貨款余額,認真核對發(fā)貨數(shù)量,嚴禁超發(fā),否則責任自負。
    3.10負責產品銷售,出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職,步調一致,認真把關。
    1)開票員,調度員、門崗要求崗不離人。
    2)銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
    3)銷售核算員,認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表,月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
    4.1入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理,責任人為焦場保管員。
    4.2產品存放場地必須每日清理。
    4.3嚴格執(zhí)行產品出入庫管理制度,沒有接到發(fā)貨通知前,嚴禁私自安排裝車,否則調離工作崗位,造成損失,經濟責任自負。
    4.4一切購貨車輛,都要按指定地點,指定要求,排隊等候,不得隨意亂停亂放,一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區(qū)后,必須遵守我方的相關規(guī)定,違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。
    4.5調度員接到發(fā)貨通知單后,場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融,否則嚴懲,對等貨時間較長的車輛人員,場地管理人員,業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋,樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象,并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息,嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
    5.1銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度,堅持“質量第一,用戶至上”的方針,及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現(xiàn)的質量等問題,并及時反饋到公司生產部,以便及時協(xié)調整改,加強質量控制。
    5.2售后服務分別由各銷售部門負責,堅持“誰銷售,誰負責”的原則,副產品的售后服務由銷售科負責。如出現(xiàn)嚴重問題,則由公司常務副總全權負責處理。
    6.1本制度其它未盡事宜,解釋權歸公司企管部。
    銷售類規(guī)章制度篇七
    第一條 為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順利完成,規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。
    第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。
    第三條 本公司銷售部的職能和責任,具體為:
    (1)負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設,市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作,以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調等工作,以確保配套業(yè)務的有序進展。
    (2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
    (3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。
    (4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
    (5)積極配合與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯(lián)系,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯(lián)絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。
    (6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作,對出現(xiàn)的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理調度生產。
    第四條 銷售價格制定的目的,盡可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
    第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執(zhí)行。
    (1)首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數(shù)、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的制造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。
    (2)產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發(fā)價(業(yè)務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。
    (3)新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽,總經理確認后,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
    第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核,總經理批準后方可接單簽約。
    第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
    (1)考慮生產能力發(fā)揮情況,當生產能力空余時(或為開辟新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閑時,少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。
    (2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈余情況來把握。
    (3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的情況),該部份業(yè)務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計制造以降低成本,使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
    第八條 對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控,由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。
    第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。(單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的`基礎上下浮5%以下(含5%)。
    第十條 常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。
    第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作,與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
    第十二條 發(fā)貨順序:
    (1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。
    (2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。
    (3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
    第十三條 配套公司及發(fā)貨程序:
    (1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未簽合同,先發(fā)貨后收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。
    (2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求,資信度等,并形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套用戶,銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。
    (3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談,爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
    (4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。
    (5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨,發(fā)貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,并在產品出庫單及出門證上簽署意見后,當班經警方可放行。
    (6)星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
    (7)財務入賬應根據發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。
    (8)財務部應根據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控,對應收款單獨實地對賬,每年不少于一次。
    (9)發(fā)貨程序,由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必須在出庫單上簽字)。
    第十四條 產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
    (1)產品發(fā)運的方式應根據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定,采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
    (2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。
    (3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后,應及時在出庫單上簽字,并反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
    第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。
    第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯,所產生的來回運費由當事人承擔,并向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,并處以20--100元的罰款。
    第十七條 由于開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,并處以20--100元罰款。
    第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬,并做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發(fā)現(xiàn)一次罰款20--50元。
    第十九條 銷售部內勤人員(開單、統(tǒng)計等)應建立用戶臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目了然。
    第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。
    第二十一條 如因產品質量問題發(fā)生在分配業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內,如人在當?shù)?,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需注明具體的發(fā)貨時間)。
    第二十二條 客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。
    第二十三條 退貨產品處理:
    (1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發(fā),業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節(jié)未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋后,盡快予以補發(fā)。
    (2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見,并由倉庫對退貨進行調整。
    (3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,并將書面情況回復營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。
    (4)因產品質量原因退貨的:
    a、必須由業(yè)務員進行先檢測。
    b、零配件齊全。
    c、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
    d、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。
    第二十四條 產品丟失處理
    (1)公司自備車公路發(fā)運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。
    (2)公路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況,同時將丟失的產品補發(fā)給客戶,并注明是“丟失產品補發(fā)”。
    第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業(yè)務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應通過銀行匯款,盡量避免現(xiàn)鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。
    第二十六條 銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現(xiàn)后經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核準,總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。
    第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規(guī)定如下:
    (1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
    (2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,并經審批同意才可抵入。
    (3)抵出時其售價不能低于抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定承擔,高于抵入價部分由公司全額收回。
    (4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。
    (5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批準后方可執(zhí)行。
    第二十八條 本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由銷售部負責解釋。
    銷售類規(guī)章制度篇八
    一、目的
    食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛(wèi)生,特制定本管理制度。
    二、內容
    2.1建立健全的食品衛(wèi)生管理組織機構,配備經培訓合格的專、兼職食品衛(wèi)生管理人員,全面負責食品衛(wèi)生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛(wèi)生管理制度和詳細的.臺帳制度,并有具體措施保證落實。
    2.2認真貫徹落實食品衛(wèi)生法律法規(guī),不采購、不銷售不符合食品衛(wèi)生要求的食品;隨時檢查每批上架食品的標簽標識,保證內容規(guī)范完整;
    2.3及時清理超過保質期限的食品;發(fā)現(xiàn)不合格食品,立即向當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構報告,并采取措施防止流向消費者。
    2.4上崗前進行健康檢查,取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓,有培訓記錄備查。
    2.5定期檢查個人衛(wèi)生情況,使其符合《食品衛(wèi)生法》和《食品生產經營從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度》相應的衛(wèi)生要求。
    2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業(yè)人員,須穿戴整潔的工作衣帽,操作時帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物,不得留長指甲、染指甲,工作服應蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外,手部有外傷應臨時調離崗位。
    2.7從業(yè)人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。
    銷售類規(guī)章制度篇九
    (一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
    1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者,并記入下列各評核事項:組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業(yè)界的地位、交易情況、付款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場合、交貨情況、態(tài)度等。
    2.除了以上的記錄之外,還須將報紙、雜志剪貼下來,分類整理。
    (二)營業(yè)業(yè)務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現(xiàn)況及趨勢,努力使訂貨業(yè)務與此配合一致。
    (三)調查各產業(yè)或各地區(qū)、各家公司的經營狀況,并以此來掌握有利的公司、事業(yè)、公家機構等,制定有效的推銷政策,并對此展開宣傳工作,以利開拓交易的進展。
    (四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量,制成記錄表,并隨時與制造部門保持聯(lián)系。
    1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
    2.各品項,各工作別的預定量及本月實績。
    3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
    (五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算,生產及庫存一定要先預估出固定的數(shù)量,在接受訂貨的同時也能做好交貨。
    (六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業(yè)務聯(lián)誼會,公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。
    (七)必要時可設營業(yè)開發(fā)部門,以此支易的斡旋及開拓。
    交易原則
    (一)進行交易時,若有必要,須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員,以利聽取他們對產品使用狀況意見,或可利用書信代詢。
    (二)交貨日期原則上由營業(yè)部向工務科洽詢后決定,或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。
    (三)交易應設法與對方訂立長期或持續(xù)性契約,價格方面則另由其他條項規(guī)定。
    (四)所交出的貨品應務求完整、完美。
    營業(yè)技術 預估、接受訂貨、開拓。
    (一)預估成本是依據制造部門所預估的成本,并經由常務董事會議裁決,決定后提出給客戶。如果產品與過去相同,或曾提出估價單,也須就交貨日期及其他修正事項,取得廠長的認可。
    (二)在進行預估時,通常需準備下列各項資料。
    1.單價表;
    2.工時表;
    3.成本計算表;
    4.一般行情價格表。
    (三)在進行預估時,須取得對方的設計明細及檢查規(guī)格書后,做正確的估計。
    (四)在提出預估時,必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯(lián)絡,以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議,記下工程的有關備忘錄。
    銷售類規(guī)章制度篇十
    第一條為加強xxx公司以下簡稱公司銷售業(yè)務管理,確保達到每年度具體目標,不斷提升經營績效,實現(xiàn)公司和個人業(yè)績不斷提升,根據銷售業(yè)務人員以下簡稱業(yè)務員工作實際,特制定本規(guī)定。
    第二條本規(guī)定適用于銷售部門主管和業(yè)務員的日常管理和考核,內勤等坐班人員不適用本規(guī)定。
    第三條作息規(guī)定
    一公司實行滿月工作制,每名業(yè)務員每個月可享有帶薪假期四天。
    二上班時間為:周一到周六08:3017:30,午飯時間12:0013:00,周日休息。其中,周六下午15:00可下班。
    三業(yè)務員每天08:30到公司參加例會,匯報業(yè)務開展情況、存在問題及下一步打算,會后方可外出辦理銷售業(yè)務。
    四外出辦理銷售業(yè)務的業(yè)務員下午下班前不能返回公司時,可不進行打卡或者簽到。
    第四條業(yè)務員出勤管理
    一在辦公室上班的業(yè)務員,上下班應按規(guī)定打卡或者簽到,不得遲到或早退。
    二在外出差的業(yè)務員應嚴格要求自己,除了按正常的時間上下班以外,每天晚上應將當天的行程、所見的客戶等以電子郵件的形式向主管領導報備。少發(fā)一次郵件扣發(fā)當月工資20元。
    三業(yè)務員每次出差返回公司必須填寫客戶資料,整理自己的重點客戶、意向客戶、一般客戶,重點客戶應定期整理和梳理。
    四若有事需請假的業(yè)務員,應提前申請并按規(guī)定辦理相關手續(xù)后方能離開公司。請假時間在一天之內的由部門主管批準。兩天以上的,需經總經理批核。
    五業(yè)務員每個月事假不得超過三天。事假超過三天的,每超過一天按曠工一天處理。曠工一天扣發(fā)當月三天的工資曠工超過3天的,公司有權解除勞動合同。若有特殊情況或緊急事件,需說明情況并報請總經理審批。
    六業(yè)務員離職未辦理手續(xù)前不上班的,一律按曠工處理。
    七病假需提供相關診斷證明、病歷復印件等。
    第五條銷售部門主管職責
    一負責推動、完成并提升公司預定的銷售目標
    二執(zhí)行公司所交付的各種事項
    三了解市場動向并督導、帶領業(yè)務員執(zhí)行任務
    四處理部門的日常事宜及工作中出現(xiàn)的異常狀況
    五新入職業(yè)務員的培訓及銷售業(yè)績的激勵
    六控制部門的經費預算及掌握業(yè)務員的具體工作狀況
    七隨時稽核銷售人員的各項報表及單據
    八按時向總經理呈報銷售部下列表單:
    a每周、月、季度及年度銷售報表
    b收款計劃及回款報表
    c銷售業(yè)績的提升計劃和目標
    d部門人員的`考勤月報。
    九定期拜訪管轄范圍內的客戶,不斷提升服務品質,聯(lián)絡感情并考察其信用狀況
    十總經理交辦的其他事宜。
    第六條業(yè)務員基本要求
    一態(tài)度謙遜,為人正直,遵紀守法,勤勉上進。
    二注重儀容儀表,行為舉止得體大方。特別是在客戶面前,不得有任何損害公司聲譽的言行。
    三嚴守商業(yè)機密,對于公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發(fā)等絕不泄漏于他人。
    四不假公濟私。嚴禁銷售人員在外打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的行為,嚴禁利用公司資源謀取私利。
    五有大局觀,有團隊意識,一切以公司的利益為重。尊重上司,服從分配。同事之間團結友愛,若有業(yè)務上的沖突需報主管領導處理,不得私自尋求解決途徑。
    六不貪求小利,不弄虛作假。報賬實事求是,清楚明了。
    七嚴禁私自截留或挪用公款。
    第七條銷售事項基本要求
    一業(yè)務員正式到職后,應加強學習和參加培訓,在短時間內掌握公司主要產品的性能、規(guī)格及價格構成,以便在與客戶洽談時表現(xiàn)的更為嚴謹和專業(yè)。
    二按日、周、月、季度和年度制定自己的銷售計劃和目標,每日工作內容及次日工作計劃必須上報主管領導。
    三積極參與訂單的進度跟蹤,包括貨品的生產、物流、安裝及收款狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
    四了解產品的品質并妥善解決客戶投訴和抱怨。
    五定期拜訪和回訪客戶,了解市場動向并收集以下資訊:客戶對產品品質和價格的反應、公司產品的市場占有額、競爭對手的價格動態(tài)和銷售狀況、同類產品的研發(fā)趨勢等。
    六為了保障銷售工作的順利進行,銷售人員應根據自己業(yè)務進行狀況,如實填寫《客戶信息表》,及時發(fā)送到公司專用郵箱。
    七產品的銷售價格以公司規(guī)定的售價為準,銷售人員不得私自變更價格和承諾折扣。
    八強化自身議價和談判能力,在不違反公司原則的情況下,靈活多變、不卑不亢地處理退換貨及客戶的不合理要求。
    第八條貨款處理
    一業(yè)務員應嚴格按照訂單的約定時間督促客戶支付貨款。
    二業(yè)務員在收到客戶貨款后應當日上交到公司財務處,不得以任何理由截留和挪用。
    三不得私自以支票或其他方式抵繳收回的現(xiàn)金。
    四不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
    五必須以公司所核定的信用額度管制客戶的出貨量,以減少壞賬損失。
    六產品若因品質問題可以換貨,但嚴禁隨意承諾客戶退貨,或以退貨的手段來沖抵欠款。
    第九條客戶拜訪
    一試用期和正式的業(yè)務員每周應拜訪不少于15個客戶包括老客戶,每天將所拜訪的客戶、行程、主要體會及存在問題等發(fā)送到業(yè)務主管電子郵箱。每個所拜訪客戶的潛在銷售額應在2萬元以上。
    二業(yè)務員每周進行一次小結,每月進行一次總結。連續(xù)4周未完成拜訪任務的,每少拜訪一個客戶扣發(fā)當月工資20元,發(fā)現(xiàn)一次拜訪弄虛作假扣發(fā)工資100元,并取消當月電話補助費。特殊情況由業(yè)務員提出申述,公司審查核實后根據具體情況進行處理。
    三拜訪客戶期間發(fā)生的招待費用,必須先請示總經理批準后方可報銷,否則費用自理。
    第十條銷售人員的薪資構成方式為:底薪+提成+補貼+各種獎勵。業(yè)務員入職第二個月公司將按規(guī)定繳納“五險、一金”。
    第十一條公司業(yè)務員一般試用期為3個月,但為了鼓勵先進、杜絕消極,試用期間基本薪資規(guī)定如下:
    一業(yè)務員到職后,只要單月銷售業(yè)績達到x萬元以上即可申請轉正,享受公司正式業(yè)務員的待遇。
    二試用期業(yè)務員的工資按入職時的標準執(zhí)行。
    三試用期第三個月仍然不能達到保底業(yè)績量者,由本人提出理由申述,公司酌情給予延后試用,試用期滿后經過公司審核不適合在公司發(fā)展業(yè)務的,公司可以解除勞動合同。
    第十二條正式業(yè)務員薪資管理
    一正式業(yè)務員的工資按公司每年的標準執(zhí)行。
    二正式業(yè)務員每月銷售額xx萬元,連續(xù)兩個月未達到的,每月基本工資降到90%連續(xù)三個月未達到的,每月基本工資降到70%,并且公司將與其進行面談。
    三公司單獨設全勤獎200元/月,每遲到一次、早退一次或請假一次全額取消。
    四公司單獨設年終獎,全年累計請事假達到x天、遲到達到x次的全額取消。
    第十三條為保證訂單簽訂后能及時收款,實行業(yè)務員的薪資與回款掛鉤管理。
    一除定金外,如果在交貨日或者合同收款日后30日歷天內貨款到賬的,當月工資加提成全額發(fā)放
    二交貨日或者合同收款日后60日歷天內回款的,業(yè)務員當月工資按工資加提成額的90%發(fā)放
    三交貨日或者合同收款日后90日歷天內回款的,業(yè)務員當月工資按工資加提成額的70%發(fā)放
    四交貨日或者合同收款日后90日歷天仍然沒有收到貨款的,業(yè)務員工資暫停發(fā)放
    五若尾款已成壞賬,則壞賬的30%須從所經手的業(yè)務員薪資中扣除,并發(fā)通告
    六若遇客戶特殊情況可酌情處理,如客戶辦理原因、合同簽訂條款限制等,可于發(fā)生壞賬的當月底前向公司申請并說明緣由,公司視情況可適當調整。
    第十四條銷售提成方式
    一個人銷售提成:原則上按照銷售額扣除回扣后按實際回款的x%提成。
    二特價商品、特殊訂單經與公司協(xié)商并同意后,按訂單回款的xx%提成。
    第十五條業(yè)務員涉及到如下事項,可享受100元~500元的經濟獎勵或100元~300元底薪加薪,具體的獎勵金額和方式,由總經理根據實際情況決定。
    一在完成公司工作、任務方面取得顯著成績和經濟效益的
    二對公司提出合理化建議積極、有實效的
    三保護公司財物,使公司利益免受重大損失的
    四在公司、社會見義勇為,與各種違法違紀、不良現(xiàn)象斗爭有顯著成績需具有有關部門頒發(fā)的榮譽證書
    五對突發(fā)事件、事故妥善處理的
    六一貫忠于職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的
    七全年出滿勤的
    八為公司帶來良好社會聲譽的
    九其他應給予獎勵事項的。
    第十六條對于年度累計銷售xxx達到xx萬元、xx項目銷售xxx達到xx萬元的,公司將給予帶薪年休假和公費旅游,具體時間由業(yè)務員個人申請。
    第十七條業(yè)務員凡是涉及到以下事項,公司將給予責任人罰款300元~500元,或者追回有關錢物后并解除勞動合同,情節(jié)嚴重者將予以移送司法機關處理。
    一挪用或截留公款者
    二與客戶串通勾結,損害公司利益者
    三出賣公司商業(yè)秘密從中牟利,或雖沒牟利但情節(jié)嚴重者
    四私自將本公司業(yè)務訂單轉給他方者
    五長期不去執(zhí)行銷售任務或發(fā)現(xiàn)利用公司資源謀取私利者
    六因公差外出,用公款干私事情節(jié)嚴重者
    七因公出差在外,有嚴重違法亂紀行為者。
    第十八條業(yè)務員出差除經總經理特批外,一律不得報銷出租車票不能乘坐動車和高鐵一等座和臥鋪機票只能乘坐經濟艙,五折以下機票可自行購買,超過五折需經總經理批準后方可購買。
    第十九條本規(guī)定由公司人力資源部門負責解釋。
    第二十條本規(guī)定自頒布之日起施行,與本規(guī)定不符的一律作廢。
    銷售類規(guī)章制度篇十一
    為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作積極性,提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規(guī)章制度。
    本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
    1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4. 檔案管理制度
    1.管理制度
    (1)積極工作,團結同事,對工作認真負責。
    (2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動,工作會議,并嚴格遵守例會時間。
    (3)服從領導安排,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡 力。
    (4)在銷售過程中,如未得到上級允許,不得擅自改變已規(guī)定的價格。
    (5)不得泄露公司的業(yè)務計劃,保守公司的各項業(yè)務秘密,如有違反,根據情節(jié)嚴重予以處罰。
    (6)以公司利益為重,積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
    (7)積極溝通,及時協(xié)調公司與客戶關系。
    (8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃,年度經營計劃,業(yè)務發(fā)展計劃,制定市場營銷管理制度, 明確營銷部目標,建立銷售網絡。
    (9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的`員工,進行一定的獎勵。
    (10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工,會按照相關流程給予相關的處理。
    銷售類規(guī)章制度篇十二
    第一條依據。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。
    第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù),使其經營得以合理進行。
    第三條管轄。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經理的經管領域。
    第四條事務范圍。銷售業(yè)務的事務范圍如下:
    1.處理銷售方面的事項;
    2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務;
    3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務;
    4.代理店與特許經營店的管理;
    5.廣告、宣傳業(yè)務;
    6.開發(fā)。
    第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
    第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情,力求確實、妥切。
    第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
    第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯(lián)系,這樣才能使設計迅速確定。
    第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此,除了需盡快采取請款手續(xù)外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發(fā)展。
    第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
    第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規(guī)劃的要求,以銷售產品為主,獲取市場信息為輔。
    第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據統(tǒng)一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。
    第十三條產品開發(fā)。開發(fā)新產品時需使顧客認識新產品,并喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對于改良意見須加以統(tǒng)一,對于未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。
    第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。
    第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規(guī)定第五條的內容,與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。
    第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
    1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。
    2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。
    3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。
    4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。
    第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。
    第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。
    第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,借由討論來制定銷售計劃。
    1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開,會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。
    2.月份銷售會議于每月上旬舉行,目的在于審議銷售計劃的妥當性。
    3.每月進款會議于每月上旬舉行,目的在于制定每月的收款計劃,并進行審議。
    第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃,如有必要進行預估生產的準備時,銷售經理室須發(fā)出生產準備委托書,經由銷售副總經理的裁決后,送交生產部。
    第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規(guī)定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。
    第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。
    第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
    第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種:
    1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。
    2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。
    石英塑膠地板的基價(包括標準厚度、規(guī)定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示后行事。
    第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規(guī)定為裁決基準:
    1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。
    2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。
    3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。
    第二十六條如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
    第二十七條規(guī)格(厚度和顏色)設計。設計說明書必須以基價為基準,進行測算,并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。
    第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本:
    1.在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
    2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。
    3.銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作,由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
    4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規(guī)定的內容記入其中。
    第二十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分,則另行規(guī)定。
    第三十條受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時,須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù):
    1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票,并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。
    2.出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
    第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。
    第三十二條出貨的`事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規(guī)定來進行:
    1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發(fā)出,由技術部、生產部執(zhí)收下個月的出貨預定表,根據此表,銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
    2.如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委托單,委托技術部門進行。
    第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規(guī)定來進行。
    第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規(guī)定進行。
    第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行:
    1.當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規(guī)定蓋章后,提交給客戶。
    2.銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查核檔案后,登錄請款登記簿中,然后送交銷售部門經理認可蓋章后,回復給銷售部門。
    3.如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿,詳實記錄。
    4.當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿后,交給財務部。
    5.財務部為證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然后送交銷售部門。
    第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據則以本公司規(guī)定的格式為準,在處理時應依據下列規(guī)定進行:
    1.收據表格由銷售部門負責制表。
    2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份,a為收據證明正本,b為顧客付款證明,c為備查副本。
    3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時,須先在c聯(lián)上蓋章前往。
    4.若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據時,事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
    第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時,銷售部門應根據公司規(guī)定的方式,發(fā)出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規(guī)定,取得債務的確認書。
    第三十八條倒債的處理??蛻羧粢蚱飘a或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規(guī)定,否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
    第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
    第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:
    1.訂貨的銷貨傳票。
    2.訂貨的銷貨修正傳票。
    3.應收賬款傳票。
    第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,并得委托技術部門、生產部門著手進行作業(yè)及出貨外,一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
    第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
    第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據本單將收款手續(xù)及收款額記入相關賬簿中。
    第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種:
    1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
    2.應收款賬本及賒欠補助簿。
    3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。
    第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
    第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
    第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回復收款的情況。
    第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作,并由銷售副總經理負責審核。
    第四十九條統(tǒng)計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調查報告,并作為銷售業(yè)務的經營資料。其中,必須定期制作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
    1.收款日報必須每天制作,并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
    2.銷售月報應于每月上旬制作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
    3.銷售年報于每年1月制作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
    第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費(傭金)合同,但以前者結算價格合同為主。
    1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
    2.所謂銷售手續(xù)費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。
    第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準;以手續(xù)費用(傭金)為基礎的代理店報酬,則依據代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費(傭金)為基準。
    第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時,代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。
    第五十三條在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業(yè)狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。
    第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者,原則上仍列為特須經營店。
    第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。
    第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意愿外,為了達成下列四項目的,還須不斷加以指導,接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下:
    1.依照本公司的銷售計劃,利用標準售價來達成銷售額。
    2.設法使貨款回收順利,并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。
    3.調查市場狀況,在設定委托地區(qū)時須設法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。
    4.維持各店的健全經營。
    第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議,使各店管理得以順利進行。
    第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查,并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。
    第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。
    第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。
    第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面,只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內,可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。
    銷售類規(guī)章制度篇十三
    為了規(guī)范業(yè)務人員的管理,提高公司銷售業(yè)績,提高銷售人員的業(yè)務水平,堅持合情合理、實事求是的原則,堅持按勞分配、多勞多得的原則,特制定本制度。
    一、在公司
    業(yè)務員應按時上下班,不能遲到早退(參考考勤制度),保持辦公室清潔衛(wèi)生,積極宣傳公司,言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘,做好辦公室的衛(wèi)生,接下來的銷售人員開早會,主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務的過程中遇到的問題,向領導匯報今天的工作工作計劃。
    二、出差
    出差前做好出差準備,最好電話預約好,做到有的放矢。出差在外,每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表),晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況(短信,電話都行)。
    三、考勤制度
    參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務人員,每人每次罰款5元,當天當面交與銷售部領導,這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務人員的獎勵。
    四、業(yè)務積分制
    業(yè)務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶,每拜訪一個客戶積一分,每個月每個業(yè)務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。
    五、業(yè)績任務
    公司給每個業(yè)務人員有銷售業(yè)績上的要求,銷售任務根據不同的`具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
    六、項目信息公司備案
    從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案,以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突,未備案的信息誰先備案算誰的。
    七、項目信息落實
    經過備案的信息,弄清楚詳細的客戶需求(多大機子及相關配套設備清單)以后向領導匯報,由公司領導決定該項目應該由誰去跑。
    八、培訓學習計劃
    業(yè)務人員應該主動學習業(yè)務技能,每天總結自己在工作過程當中遇到的問題,不管是技術上還是商務上,把遇到的問題記錄下來,第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業(yè)務員以表揚和獎勵。
    銷售管理制度及流程圖
    1、先需要寫好制定的目的,也就是之所以寫銷售部管理制度,是為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質。
    2、確定該管理制度的適用范圍,應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
    3、將該營銷制度的內容具體分為三個要點來展開,管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。
    4、在制度細則方面,寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。
    5、需要寫明營銷人員的崗位責任,租到服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。
    6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清楚,要求營銷人員學會溝通、善于隨機應變,積極協(xié)調公司與客戶關系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵;不能借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
    7、積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。
    8、服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。
    9、在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔,與公司無關。做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務計劃,要為公司的各項業(yè)務開展情況,保守秘密,如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。
    10、學會溝通、善于隨機應變,積極協(xié)調公司與客戶關系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反,根據情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
    銷售類規(guī)章制度篇十四
    總則
    本規(guī)則是規(guī)定本公司業(yè)務處理方針及處理標準,其目的在于使業(yè)務得以圓滿進行,銷售管理制度典范(a)。
    營業(yè)計劃
    (一)每年擇期舉行不定期的業(yè)務會計,并就目前的國際形勢、產業(yè)界趨勢、同行業(yè)市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業(yè)方針,方針確定后,傳達給所有相關人員。
    其內容包括:
    1.制品種類、項目;
    2.價位;
    3.選擇、決定接受訂貨的公司;
    4.交貨日期及付款日期;
    5.契約款品。
    (二)有關未來的產品,應按下列要項作為評核:
    1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優(yōu)勢及不為競爭者所能擊敗的特色。
    2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。
    (三)產品種類及項目,應視行情的好壞,訂貨的繁易等條件,按下列各項進行評核:
    1) 停止多種類少數(shù)量的營業(yè)方針,并以盡量減少種類、增加單位數(shù)量為原則。
    2) 2)以接受訂貨為主,訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。
    3)所接受的訂貨數(shù)量很多時,除應自行生產外并應注意其他商品銷路。
    (四)商品價格的定位須區(qū)分為目前獲利者與未來獲利者,并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。
    (五)在選擇、決定往來的訂貨公司時,須以下列為重點方針:
    1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業(yè)著手。
    2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。
    (六)交貨及付款日期,則須恪守下列各項方針:
    1)到期必須確實交貨。
    2)收到訂單時,須要求正確的交貨日期,并且規(guī)定有計劃性的生產。
    (七)在訂立契約時,要盡可能使契約款項能長期持續(xù)下去。
    營業(yè)機構與業(yè)務分擔
    (一)營業(yè)內容可分為內務與外務兩種,并依此決定各相關的負責人員。
    1.內務:
    (1)負責預估,接受訂貨及制作,呈辦相關的文案處理。
    (2)記錄、計算銷售額及收入款項。
    (3)處理收入款項。
    (4)統(tǒng)計及制作營業(yè)日報。
    (5)制作及寄送收款通知書。
    (6)印制、寄送收據。
    (7)發(fā)貨包裝及監(jiān)督。
    (8)與客戶進行電話及其他相關聯(lián)絡。
    (9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料,管理制度《銷售管理制度典范(a)》。
    (10)制作收發(fā)文書。
    (11)進行廣告宣傳及制作、發(fā)布廣告媒體。
    (12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
    (13)接待方面的`事務。
    2.外務:
    (1)探尋及決定下批訂單的公司。
    (2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。
    (3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。
    (4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯(lián)絡、協(xié)調與通知。
    (5)回復客戶的通知及詢問。
    (6)做有關產品進廠及檢查的聯(lián)絡。
    (7)開拓、介紹客戶。
    (8)客戶的訪問、接待及交際。
    (9)同業(yè)間的動向調查。
    (10)新產品的研究、調查。
    (11)制作客戶的問候函。
    (12)請款、收款業(yè)務。
    (二)外務工作通常會依據客戶別或商品別,分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時,可由副負責人或其他相關人員代為執(zhí)行職務。
    (三)關于營業(yè)方面的開拓及接受訂貨,則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯(lián)絡指導。