最新采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表7篇(通用)

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    在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇一
    2、制作相關的電子合同,合同附件等和合同相關的文件制作,打印,排版,掃描,整理。
    3、 整理紙質文檔。
    4 、在erp錄入產品信息。
    5、 管理樣品,保證樣品整潔,干凈,有序。
    6 、配合采購和業(yè)務整理制作其他文件。
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇二
    1、負責采購詢價、報價、排產等相關工作;
    2、產品物流信息查詢,到貨分發(fā)與返貨跟蹤;
    3、產品生產工期跟進;
    4、采購合同制作與錄入歸檔;
    5、采購相關數據采集與錄入;
    6、根據上級安排,開展相關工作
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇三
    1、協(xié)助采購經理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質進行日常性審核,是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程,其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。
    2、根據銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存,保證銷售部的供應,確保公司效益最大化;產品入庫后單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
    3、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質量穩(wěn)定,交貨時間準確。
    4、進行每月、每季、年度的盤存工作,及時處理呆滯貨物,盡力避免不應有的損失。
    5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。
    6、完成上級交給的其它事務性工作。
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇四
    1.負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;
    2.負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;
    3.負責對物料異常情況進行處理;
    4.對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本;
    5.負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產品信息及供應商信息;
    6.負責采購物料發(fā)票的錄入;
    7.負責辦理報帳和采購貨款的結算手續(xù)以及需要現金采購物資的個人借款手續(xù);
    8.負責供應商管理,與供應商溝通協(xié)調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜;
    9.參與合同評審,配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案;
    10.做好erp采購數據的輸入及匯總,需要時向部門主管提供采購報告;
    11.負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;
    12.完成領導交辦的其他任務。
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇五
    1.負責向供應商詢價,根據市場情況,建立產品信息價格表;
    2.關注市場行情,整理價格表,保持與供應商的聯(lián)系、協(xié)商、爭取合理優(yōu)惠的采購價;
    3.要嚴格按照流程執(zhí)行并做到貨比三家,控制降低采購成本;
    4.負責根據貨物需求及時、準確下達采購訂單;
    5.負責采購數據的登記、保存、歸檔、定期統(tǒng)計匯報采購價格,及時請示、匯報發(fā)生的`異常情況;
    6.負責訂單的匯總;
    7.訂單的錄入和其他領導交代的工作。
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇六
    1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;
    2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;
    3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;
    4、負責公司進出物資快遞及其管理;
    5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催;
    6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務及業(yè)務部、總經辦提供日報;
    7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;
    8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬;
    9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;
    10、負責公司每月盤點及其報表提供;
    采購內勤崗位職責自評 采購內勤崗位職責要求表篇七
    1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況,編寫定期報表,并制定與協(xié)調提貨計劃,以保證生產物資供給的合理有序。
    2、物流、供應商對賬,雜質款處置及采購貨款的申請與支付。
    3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
    4、接收到貨的采購物資,并審核入庫信息,確保采購物資的到貨質量。
    5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理,保證流程合規(guī),信息準確。
    6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》,保證檔案存放有序,文件傳遞及時。
    7、編制各類報表,保證信息準確、報送及時。
    8、制作供應商評審表,并管理與維護供應商檔案。