企業(yè)所得稅申報表的填列

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問:我公司本年度盈利,故應(yīng)交相應(yīng)的企業(yè)所得稅。但上年度預(yù)繳有所得稅,在《企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表》中怎樣反映上年度預(yù)繳的所得稅。也就是說上年度預(yù)繳的所得稅在此表中怎樣沖抵本期應(yīng)交所得稅。
    答:您所咨詢的問題收悉?,F(xiàn)針對您的提問簡要回復(fù)如下:在《企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表》第10行“實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額”中填報納稅人申報所屬期前累計已預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額。