物業(yè)管理財務(wù)部工作手冊復(fù)習(xí)資料六

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第六章 費(fèi)用報銷管理規(guī)程
    一、目的
    本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。
    二、適用范圍
    本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報銷費(fèi)用的控制。
    三、職責(zé)
    1.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。
    2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。
    四、報銷程序
    1.報銷費(fèi)用的填制要求
    a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
    b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
    c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
    d)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
    e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。
    f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
    2.報銷單據(jù)的審核
    a)費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。
    b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項(xiàng)報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。
    c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。
    3.費(fèi)用的給付
    a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。
    b)單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。
    c)單位價格在2000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。
    d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
    4.費(fèi)用報銷單據(jù)的保管
    a)費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。
    b)所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。
    5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。