2011年國際內(nèi)審師實(shí)施內(nèi)部審計業(yè)務(wù):防范舞弊(3)

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    典型例題
    【例題】以下哪項表明市場部可能存在舞弊?
    a.有些向新供應(yīng)商支付的較大數(shù)額貨款沒有文件記錄。
    b.經(jīng)理的生活水平似乎超過了一個市場部經(jīng)理薪金所能維持的范圍。
    c.為了鼓勵創(chuàng)新,管理者創(chuàng)造了一個“相當(dāng)寬松‘’的控制環(huán)境。
    d.以上三項都對。
    【例題】以下哪項最有可能被認(rèn)為是舞弊的征兆?
    a.管理層在不友好地被更換之后又復(fù)職。
    b.財務(wù)主管的頻繁更換。
    c.向新市場的快速擴(kuò)張。
    d.政府對組織的納稅申報審計。
    【例題】某公司正向新市場拓展,在這一領(lǐng)域便利性支出(即賄賂)是常見的活動。公司政策嚴(yán)禁發(fā)生這種活動,并且內(nèi)部審計師被要求幫助證實(shí)是否發(fā)生了這類支出。下列哪項表明可能發(fā)生了這類活動?
    a.娛樂費(fèi)用增長了150%。
    b.公司外部審計師與當(dāng)?shù)匾患夜矔嫀熓聞?wù)所簽訂合同,對存貨進(jìn)行實(shí)地觀察。
    c.在公司范圍內(nèi)實(shí)行貨源采購政策。
    d.向以前未被雇傭過的人支付許多大額咨詢費(fèi)用。
    【例題】下列哪項最不可能表明部門存在銷售舞弊?
    a.部門經(jīng)理報酬的絕大部分取絕于上報的部門利潤。
    b.年終過后存在大量的銷售退回記錄。
    c.內(nèi)部審計師對銷售發(fā)票進(jìn)行隨機(jī)抽樣,但無法找到十一、十二月份的大量與銷售業(yè)務(wù)相應(yīng)的運(yùn)輸憑單。
    d.本年度該部門的一大主要競爭對手破產(chǎn)了。
    【例題】若內(nèi)部審計師仍懷疑存在虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)以虛增上報利潤的情形,下列哪項審計程序最無效?
    a.進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)
    b.按月編制存貨清單并根據(jù)永續(xù)盤存記錄調(diào)查反常的存貨變動情況。
    c.按月編制銷售變動狀況及毛利明細(xì)表,通過調(diào)查有關(guān)銷售的支持性文件來檢查存在超常銷售額及超常毛利的月份。
    d.對年終銷售及購貨業(yè)務(wù)進(jìn)行截止性測試(Cut—off tests)