在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
物資采購合同管理辦法篇一
第一章總則
第一條?為規(guī)范公司物資采購管理工作,確保采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定的質(zhì)量要求,降低成本,結(jié)合公司實際,制定本辦法。
第二條?本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動的控制。
第二章職責(zé)
第三條?技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供采購產(chǎn)品清單,根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級,編制采購產(chǎn)品分類表,將其分為a?、b?、c?三類,以此對采購產(chǎn)品實行分類控制。質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品的檢驗。
第四條?公司制造部是實施本辦法的主要責(zé)任部門,負責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和控制管理工作。
a)?根據(jù)滿足采購要求的能力評價和選擇供方;
b)?根據(jù)產(chǎn)品類別和供方產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響,對合格供方進行控制;
c)?建立供方檔案;
d)?計劃員編制采購計劃,材料員實施采購,倉庫保管員對采購產(chǎn)品進行貯存、保管、發(fā)放。
第五條?企業(yè)負責(zé)?人負責(zé)采購招標的組織和合同的審查、管理。
第六條?銷售部業(yè)務(wù)員負責(zé)與項目業(yè)主協(xié)調(diào)所安裝調(diào)試施工過程中所需要五金、零件、焊材等材料原則上也由公司材料員一同采購。
第七條?物資供應(yīng)實行公司直供與上門采購相結(jié)合的方式。
1?、公司直供物資
大型設(shè)備、電器及設(shè)備、電線電纜、油漆等;
2?、上門采購物資
除直供物資外,其它物資原則上由承包商自供。但是由于我公司采購項目繁多且數(shù)量不大,以小五金工具類等零星物資為例,由材料員上門采購。對于鋼材等類特殊物資無法直供的或者牽扯質(zhì)量檢驗等問題的也需上門采購,但須檢驗員同材料員一同采購。
第三章采購計劃
第八條?計劃員根據(jù)銷售部所提供的供貨計劃、合同、投標書和?技術(shù)質(zhì)量部提供的采購產(chǎn)品清單?,編采購供應(yīng)計劃。
1?、 合同中標后,銷售部向制造部下達供貨計劃并提供合同副本,并通知技術(shù)質(zhì)量部。
2?、 技術(shù)質(zhì)量部將工藝預(yù)算人員提出設(shè)備材料清單,送計劃員處。
3?、 計劃員對合同的整體計劃,匯總編制材料采購計劃。
第九條?計劃員根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:
采購物資的產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進廠時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提計劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。
第十條?制造部根據(jù)計劃員提報的季、月度物資供應(yīng)計劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃,匯總編制公司季、月度物資采購供應(yīng)計劃及資金需求計劃,報財務(wù)部審定,列入預(yù)算。
第十一條?由于公司合同實施的調(diào)整或設(shè)計變更等原因,需要調(diào)整物資供應(yīng)計劃時,由工程部或技術(shù)質(zhì)量部提出意見,交制造部會同有關(guān)部門一并進行調(diào)整。
第十二條?材料員依據(jù)計劃員編制的物資采購供應(yīng)計劃實施采購。并填寫《?供方考察記錄表》和《合格供方檔案》。
第十三條?材料員必須選擇規(guī)模大、信譽好的合格供方。
第十四條?采購物資符合條件的`(大批量采購或者單次采購超過3?萬元的),按公開招標執(zhí)行。
第十五條?不符合招標條件(大批量采購或者單次采購未過3?萬元的)的物資可采取詢價采購或直接市場采購。
1?、詢價采購。
a)?材料員提供詢價采購的材料規(guī)格、數(shù)量;
c)?確定符合采購要求且報價合理的供應(yīng)商,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準,形成記錄,實施采購。
2?、直接市場采購。
零星物資經(jīng)批準后,可貨比三家、優(yōu)中取廉,直接市場采購或要求供應(yīng)商送貨。
1?、產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收要求,可引用標準或提供規(guī)范圖樣等;
2?、價格、數(shù)量、交付方式等;
3?、可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出資格鑒定的要求;
4?、可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
第十七條?采購過程的實施必須有質(zhì)量檢驗員的充分參與,?并一同材料員在采購合同中簽字。重要采購合同要有公司負責(zé)人和有關(guān)人員在合同上簽字方可實施,否則,不得投入使用和辦理付款。
第十八條?屬非系統(tǒng)性的物資應(yīng)確定三家以上的供貨商;系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、二家供貨商,為降低成本和規(guī)避風(fēng)險,盡可能選用給集團公司供貨的供貨商。
第五章材料、設(shè)備進廠驗收和檢驗
第十九條?材料員根據(jù)合同規(guī)定及月度材料計劃和進廠時間要求,與供方協(xié)商進度及時間,組織物資進廠。
第二十條?所有系統(tǒng)性的物資進廠必須提供以下資料:
1、產(chǎn)品合格證;
2、質(zhì)量檢驗報告或材質(zhì)檢驗報告;
3、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。
第二十一條?物資進場檢驗
供方送貨進廠時,由采購員向檢驗員提交《采購產(chǎn)品檢驗申請單》一式兩份,一份采購員保留,另一份交檢驗員作為采購產(chǎn)品檢驗依據(jù)進行檢驗/?驗證,由檢驗員如實填寫《采購產(chǎn)品檢驗報告》一式兩份,?一份檢驗員保留,另一份交采購員作為合格物資入庫和不合格品不得入庫的依據(jù),采購員填寫《原材料入庫單》合格物資方可入庫,同時檢驗員、采購員、保管員做好臺帳記錄。
第二十二條?由合格供方提供的采購產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來不及檢驗時,由公司材料員填寫《采購產(chǎn)品例外放行申請單》提出例外放行申請,公司技術(shù)質(zhì)量部審核有關(guān)檢驗部門批準后可例外放行。獲準例外放行的采購產(chǎn)品,倉庫按照檢驗部門批準的數(shù)量、規(guī)格放行。投入生產(chǎn)的例外放行產(chǎn)品,公司技術(shù)質(zhì)量部要按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好標識,以備追溯。
第二十三條?所有進廠物資,材料員、質(zhì)量檢驗員、倉庫保管員同時在驗收單上簽字,并作為材料付款的依據(jù)之一。材料員負責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)。
第六章物資保管、分發(fā)與結(jié)算
第二十四條?進廠物資嚴格按照《倉庫管理規(guī)范》進行分類存放。
第二十五條?各班組班組長申請領(lǐng)用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量,填寫《領(lǐng)料單》報制造部負責(zé)人批準后,由倉庫保管員分發(fā)各班組。
倉庫保管員負責(zé)物資的保管保養(yǎng):
1、?金屬材料應(yīng)分類或建庫存放,碼放整齊并有相應(yīng)標識。
2、?設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)與維護。
第二十六條?根據(jù)月度計劃及供貨合同的執(zhí)行情況,材料員按月將材料采購、分發(fā)、轉(zhuǎn)帳等有效證明文件提交制造部負責(zé)人審核后,與財務(wù)部辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
第二十七條?材料員對物資供應(yīng)情況隨時進行協(xié)調(diào)和控制,并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提供《物資供應(yīng)報告》。
第二十八條?材料員健全合格供方物資供應(yīng)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設(shè)備的信息資料,作為選擇、評價及補充新供方的依據(jù)。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一章:總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理,建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),把好物資采購質(zhì)量和采購成本,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章:采購計劃管理
第三條
物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要,分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。
第四條
編制物資供應(yīng)計劃時,應(yīng)嚴格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標準和產(chǎn)品外購配套件目錄,計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃,結(jié)合實際庫存,參照消耗規(guī)律,正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應(yīng)計劃時,要充分考慮先進合理,略有余地堅持節(jié)約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產(chǎn)的原則下,減少占用資金,加速資金周轉(zhuǎn)。
第六條
凡材料型號,材料規(guī)格需要代用時,物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單,交技術(shù)部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系,書面簽置同意后,方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收,方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格,在編物資定額資料時,應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃,為組織貨源做好準備,產(chǎn)品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。
第十條
物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度,采購員應(yīng)認真學(xué)習(xí)國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標準或企業(yè)標準,堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》,經(jīng)批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應(yīng)嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標準進行采購,需簽定合同的應(yīng)認真填寫合同內(nèi)容,及時進行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后,采購員必須在三天內(nèi)進行交檢,并辦理入庫手續(xù),入庫單應(yīng)詳細填寫各項內(nèi)容,物資入庫應(yīng)有明顯標識,當月采購物資的有關(guān)憑證(發(fā)票,入庫單)應(yīng)在25日前交財務(wù)結(jié)算。
第十四條
采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負責(zé),出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資,確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制,做好質(zhì)量記錄,作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本,采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù),未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品,按工廠管理規(guī)定,手續(xù)齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第十七條
分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力:
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系,質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書。
4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定,進貨渠道正規(guī),鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,有質(zhì)保書務(wù)查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定,且不合格品標記明顯,不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品(協(xié)作)需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求,且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具,儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求,零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關(guān)鍵項目性能指標要100%合格,主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方(個供、外協(xié)單位)評定方法:
1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員,開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序:
(1)生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
(2)生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業(yè)執(zhí)照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質(zhì)量認證證書(或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄,提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況,作為認定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù),但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求,且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理:
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況,作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方(檢計處負責(zé)提供數(shù)據(jù))經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失,由本廠責(zé)任單位負責(zé)追賠,根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章:生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資,嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料,材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管-理-員核準后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單,技改、計措用料,應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效,庫房管-理-員核準發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時,應(yīng)辦理代用手續(xù),經(jīng)技術(shù)人員批準實施后,代用信息應(yīng)反饋到加工車間。
第五章:物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料,及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表,報表資料及時、準確,按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料,掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料,按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。
第三十條
負責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標,幫助庫房管-理-員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件,應(yīng)由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續(xù),廢品庫管-理-員應(yīng)對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù),經(jīng)確認可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù),對正確進行廢品代用而降低成本,節(jié)約資金的,工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放,集中處理,由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設(shè)備,由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù),可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理;當廢鋼處理交供應(yīng)處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結(jié)算,供應(yīng)處有專人管理,并建立臺帳。
物資采購合同管理辦法篇二
采購員除了要有必備能力外,還要有合理的采購計劃,遵守5r原則,選擇合適的供應(yīng)商,并加于管理,不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下,降低采購成本。下面小編為大家準備了關(guān)于物資采購管理辦法范本,歡迎閱讀。
為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責(zé)分工
一、 采購流程:
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責(zé)采購。
3、 采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責(zé)分工:
1、 銷售部門負責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上??傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
1.
辦公室物資采購的管理辦法
2.
物資采購管理辦法
3.
物資采購質(zhì)量管理辦法
4.
企業(yè)物資采購管理辦法
5.
材料物資采購管理辦法
6.
南桐選煤廠對外物資采購及使用管理辦法
7.
電廠物資采購的管理
8.
企業(yè)物資采購流程管理
物資采購合同管理辦法篇三
乙方:_________
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
甲方作為乙方安徽省獨家代理,乙方給予甲方最大的`支持。乙方提供分診排隊叫號系統(tǒng)設(shè)備供甲方試用3個月,3個月試用期結(jié)束后,如果甲方滿意,繼續(xù)使用,須付全款,如果不滿意,或因其他原因不打算繼續(xù)使用,可以無條件退貨。
1.商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額
2.交貨
合同簽訂后7個工作日內(nèi),乙方將貨物備齊、發(fā)出。運費到付,由甲方支付。
3.試用
甲方在試用過程中如果遇到任何組裝、操作、演示方面的困難,可隨時向乙方尋求遠程協(xié)助。甲方亦可派人前往乙方接受培訓(xùn),此種培訓(xùn)為免費,食宿及往返路費甲方自理。若需乙方派人到甲方對甲方進行培訓(xùn),甲方則應(yīng)為乙方相關(guān)人員提供往返路費、餐飲,并補助200元/人/天。
4.付款及退貨
試用期結(jié)束后,甲方須立刻決定是否接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)。若接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)甲方于3個工作日內(nèi)付款給甲方指定賬戶。不接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)甲方于3個工作日內(nèi)將所有貨物包裝完備并發(fā)出,寄給乙方。運費由甲方預(yù)付。
5.其他
合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份;自雙方代表簽字并加蓋雙方公司印章之日起生效(傳真件具有同等法律效力)。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
物資采購合同管理辦法篇四
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐*行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責(zé)人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷。
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購合同管理辦法篇五
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇六
乙 方:
一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標、型號、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時間
注:合同總價為包含設(shè)備、運輸、保險、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一切費用在內(nèi)的###范圍內(nèi)規(guī)定的地點交貨價,該價在合同履行期間固定不變。
二、貨物產(chǎn)地及標準
1、貨物為 (制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機工具等),表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。
2、標準
本合同所指的貨物應(yīng)符合招標文件要求、乙方投標產(chǎn)品所列出的配臵、技術(shù)參數(shù)及各項要求,同時應(yīng)符合中華人民共和國國家質(zhì)量及國家安全環(huán)保標準。
3、進口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進貨渠道證明。
4、國內(nèi)制造的產(chǎn)品必須具備國家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。
5、乙方應(yīng)將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方,甲方須知的重要資料應(yīng)附有中文說明。
三、交貨方式和交貨地點
貨物由乙方送貨上門,交貨地點為甲方指定的地點。
四、包裝
乙方交付的貨物應(yīng)為制造商原廠包裝,包裝箱號與設(shè)備出廠批號一致。
五、安裝與調(diào)試
乙方必須負責(zé)將設(shè)備的安裝并調(diào)試至甲方認為的最佳狀態(tài),甲方不承擔報價以外的任何費用。
六、驗收方式、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)要求
1、(1)供貨商在合同期內(nèi)將貨物送至指定地點后,采購人負責(zé)組織驗收,由采購人主管部門成立驗收小組。招標方對驗收過程進行監(jiān)管。如果在合同供貨期內(nèi)不按時供貨并且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目采購活動的主要負責(zé)人不能作為驗收工作的主要負責(zé)人,驗收應(yīng)按照招標要求及中標供應(yīng)商的投標內(nèi)容對所供貨的產(chǎn)品品牌型號、數(shù)量和質(zhì)量進行核對驗收;中標供應(yīng)商提**品質(zhì)量合格證以及相關(guān)的資料。
(2)驗收合格后,有驗收小組組成人員簽署驗收報告,并承擔相應(yīng)責(zé)任,該驗收報告將作為付款的主要依據(jù)。
2、貨物的質(zhì)量保證期和免費維修期以乙方在投標文件中的承諾為準。質(zhì)量保證期和免費維修期內(nèi),乙方對所供貨物包修、包換、包退。
3、質(zhì)量保證期內(nèi),非人為因素不能使用而更換部分的質(zhì)量保證期和免費維修期相應(yīng)延長。
4、乙方負責(zé)向農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)。
七、付款方式
貨物經(jīng)采購人驗收合格后,支付合同總額90%,余款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金,半年后無質(zhì)量問題,結(jié)算其余的10%的資金。
八、履約保證金
貨物經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi),乙方若無違規(guī)行為,將無息退還乙方。
九、違約責(zé)任
2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時間交付貨物的,從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數(shù)額向采購單位支付違約金;逾期十天以上的,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、乙方不按其售后服務(wù)承諾響應(yīng)甲方的服務(wù)請求的,乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。
4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物,或無正當理由不按政府采購辦的要求辦理結(jié)算手續(xù)的,甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金,同時乙方可向###政府采購管理部門投訴。
十、提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的,應(yīng)在妥善保管貨物的同時,自收到貨物3天內(nèi)向乙方提出書面異議。
2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質(zhì)量問題的,不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在24小時內(nèi)作出處理并予以書面說明;否則,即視為乙方默認了甲方提出的異議。
十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后1日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失;在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解確認后,允許延期履行或修訂合同,并視情況免于承擔部分或全部的違約責(zé)任。
十二、爭議的解決
1、合同履行過程中發(fā)生的任何爭議,若雙方不能通過友好協(xié)商的方式加以解決,可由____公共資源交易中心調(diào)解,也可向___政府采購監(jiān)督管理部門投訴,或向____人民法院提**訟。
2、因貨物質(zhì)量問題發(fā)生的爭議,統(tǒng)一由###質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定,其鑒定為最終鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標準,鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質(zhì)量技術(shù)標準的,鑒定費由乙方承擔。
十三、其它
1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。
3、合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,一份由甲方報采購辦,一份由甲方按相關(guān)規(guī)定報___公共資源交易中心。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
物資采購合同管理辦法篇七
物資采購成本影響著企業(yè)的資金運行,進而影響著企業(yè)的發(fā)展。要想做好物資采購的管理,企業(yè)必須解決在物資采購中出現(xiàn)的觀念問題和成本問題,做好物資采購計劃,提高工作人員的素質(zhì)和能力。加強對企業(yè)物資采購的管理,增加物資采購的科學(xué)性和有效性,增加企業(yè)的利潤。
物資采購是企業(yè)進行一切經(jīng)營與生產(chǎn)活動的前提,對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著極為重要的作用和影響。然而,現(xiàn)實情況是很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管理者以及相關(guān)的工作人員并不重視物資采購的管理工作,導(dǎo)致在物資采購管理中出現(xiàn)了很多問題,給企業(yè)的管理工作帶來了很多麻煩,不利于企業(yè)的發(fā)展。所以,研究企業(yè)物資采購管理中存在的問題,結(jié)合具體情況進行分析找到問題的解決方法具有很大的必要性和現(xiàn)實意義。
1.物資采購的思想觀念有待改善
當下的物資采購工作中,企業(yè)的思想觀念還是比較傳統(tǒng)老舊的,沒有根據(jù)利一會和企業(yè)的發(fā)展進行轉(zhuǎn)變。物資的采購者與物資的使用者沒有進行互動溝通,經(jīng)常會出現(xiàn)物資的使用者不滿意采購者所采購的物資,這樣就導(dǎo)致大量的物資被浪費;物資的相關(guān)采購部門還沒有脫離傳統(tǒng)的采購作業(yè)性質(zhì),沒有對物資采購進行思考和研究;不懂得策略性的進行采購,沒有對采購成本進行整體和有效的規(guī)范,更沒有為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營做長期的采購規(guī)劃。
2.沒有做好采購計劃
企業(yè)在進行物資采購的過程中,因為所做的物資采購計劃不合理所以經(jīng)常會忽略很多內(nèi)容,原材料的`準備計劃缺乏,只依據(jù)需要對部門的使用材料進行規(guī)劃,沒有考慮到企業(yè)在生產(chǎn)與經(jīng)營中的實際需要,對企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營造成了不好的影響;此外,企業(yè)在物資采購時,一般都沒有對材料的制備進行仔細的考慮和計劃,這樣就致使在工作中增加了很多沒有用的程序,嚴重的情況下可能會造成庫存積壓,加大了倉庫的成本花費。如果企業(yè)沒有做好物資采購的管理計劃,還會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常展開;有些企業(yè)在確定實際物資的采購數(shù)量時比較隨意,沒有科學(xué)性和實際性,造成企業(yè)的物資采購成本過高,在一定程度上給企業(yè)的發(fā)展帶來了困擾。
1.改善傳統(tǒng)的物資采購觀念要想加強企業(yè)的物資采購管理,首先要做的就是改變傳統(tǒng)的采購觀念。采購觀念是加強企業(yè)物資采購管理的基礎(chǔ),改變傳統(tǒng)的采購觀念并不是完全的拋棄它,而是在傳統(tǒng)觀念的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)的特點與需求,有目的性的進行合理的改善,加強采購者與物資使用者的溝通與交流。采購者要充分的了解使用者的需要與要求,盡可能的做到正確采購,避免出現(xiàn)浪費;采購部門要改變老舊的作業(yè)性質(zhì),進行合理有效率的采購。
2.提高采購人員的素質(zhì)與能力當下的社會發(fā)展十分的迅速,科學(xué)技術(shù)水平不斷的提高,各種各樣的新產(chǎn)品和新材料層出不窮,相應(yīng)的經(jīng)濟法規(guī)與法律也在不斷的建立與出臺,對企業(yè)的采購要求越來越高,這就要求企業(yè)的采購人員具有較高的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)技能。如果一名企業(yè)的采購員對相關(guān)的經(jīng)濟法律不熟悉,對所要采購的物資不了解,不知道所需材料的基本大小、材料的性能,那么采購員將無法判斷所購材料的質(zhì)量,所購材料容易出現(xiàn)錯誤或質(zhì)量…現(xiàn)問題,不僅大大的浪費了企業(yè)的物資成本,還白白花費了采購人員的時間。另外,如果采購員沒有基礎(chǔ)的英語知識,怎么來簽好英語合同,所以,企業(yè)要想做好物資的采購管理,提高采購水平,就要加強對企業(yè)采購人員的綜合知識與綜合能力的培養(yǎng)與提升。同時,要注意提高對采購人員的心理素質(zhì)。現(xiàn)在的營銷方式和手段應(yīng)有盡有,花樣百出,采購人員要有一個好的心理素質(zhì)才能冷靜理智的采購,不被外界所十擾。
3.做好采購計劃,控制采購成本隨著企業(yè)的發(fā)展,企業(yè)在物資采購中的資金輸出越來越多,物資采購成本對企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營產(chǎn)生了不可忽略的影響。很多企業(yè)為了實現(xiàn)利潤最大化,在合理范圍內(nèi)開始降低采購成本,這種情況的出現(xiàn)增加了企業(yè)物資采購工作的難度,對采購人員提出了挑戰(zhàn)。采購人員要做好采購計劃,控制好采購的成本,物資采購過程中,要貨比三家,質(zhì)量一樣的材料比價格,同等價格的材料比質(zhì)量,質(zhì)量與價格都一樣就比服務(wù)的態(tài)度,總之要按照物資采購的要求合理科學(xué)的選擇采購材料。企業(yè)要想在物資采購過程中嚴格的控制好采購成本,為企業(yè)少花錢,增加企業(yè)的所得利潤,就需要對物資材料進行市場決策和市場控制。避免相關(guān)物資人員在制定物資購買計劃和實際購買過程中出現(xiàn)重復(fù)購買、盲目購買的情況。進行科學(xué)有效的采購,節(jié)省采購人員的時間與金錢,提高采購效率。
1.
辦公室物資采購的管理辦法
2.
物資采購管理辦法
3.
物資采購質(zhì)量管理辦法
4.
企業(yè)物資采購流程管理
5.
企業(yè)物資采購流程與管理
6.
物資采購管理辦法范本
7.
材料物資采購管理辦法
8.
企業(yè)人才管理辦法
物資采購合同管理辦法篇八
物資采購成本是指商品的進價成本。下文小編為大家收集的是關(guān)于辦公室物資采購的管理辦法,希望對大家有所幫助!
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務(wù)保障,特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責(zé)人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用:零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設(shè)備):先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
第一章 總則
第一條 為規(guī)范學(xué)院物資采購工作,提高資金使用效益,保證項目質(zhì)量,維護學(xué)院利益,促進規(guī)范管理,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標采購管理辦法》精神,結(jié)合學(xué)院實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項物資采購,包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設(shè)備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章 權(quán)責(zé)
第三條 日常辦公用品、設(shè)備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購,建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條 行政辦公設(shè)備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學(xué)院辦公室負責(zé)。
第五條 教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負責(zé)。其中教材采購按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實驗耗材由各教學(xué)系部具體負責(zé),教務(wù)部監(jiān)督。
第六條 科研用儀器設(shè)備、科研用實驗耗材歸科研部負責(zé)。
第七條 學(xué)生活動用品及學(xué)生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學(xué)生部或主辦部門負責(zé)。
第八條 除教材外的圖書資料歸學(xué)院圖書館負責(zé)。
第三章 采購計劃
第九條 各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購,由申購部門經(jīng)過論證,列出采購計劃;未在預(yù)算中列出的臨時性項目需要進行物品采購,由相應(yīng)負責(zé)部門在活動開展前列出
活動方案
和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十條 一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目,分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購,在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預(yù)算1萬元以上的項目,須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章 采購方式
第十一條 采購方式分為:部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條 一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下,采用部門采購方式。
第十三條 一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上,采用詢價采購方式。
第十四條 一次性采購物品金額在3萬元以上,采用招標采購方式。
第十五條 符合下列條件之一的,可以申請采取單一來源采購方式:
只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況,不能從其他供應(yīng)商處采購的;
必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原
合同
采購金額百分之十的。
第十六條 依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進行實驗教學(xué)的,教學(xué)實驗耗材采用部門采購方式,采購人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排,新科學(xué)院對應(yīng)系的相關(guān)負責(zé)人參加。
第五章 采購組織
第十七條 部門采購時,由申購部門安排人員進行采購,其中采購計劃金額超過1000元,必須安排兩人一起外出采購。
第十八條 詢價采購時,由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成,分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。詢價的供貨單位不少于三家,各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決,確定合適的供貨單位,填寫詢價記錄表,報院長審核同意,由供貨單位供貨。
第十九條 招標方式采購時,可由學(xué)院組織招標,也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進行招標,由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人根據(jù)情況提出意見,報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目,須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。
學(xué)院組織采購,由后勤保障部組織,招標按照河南科技學(xué)院招標流程進行。
委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進行招標,由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝通,向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表,由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條 單一來源采購時,由后勤保障部組織成立談判小組,談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成,其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上,采購人代表應(yīng)當作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進行談判達成一致意見后,采購人必須對談判結(jié)果進行認可,并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條 學(xué)院的所有材料印刷,由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學(xué)院辦公室共同組成小組,采用詢價方式確定校外定點印刷單位,簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個,每兩年確定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。如無涉密要求,由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排,根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責(zé)按期集中結(jié)算。
第六章 驗收與管理
第二十二條 部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的,由單位負責(zé)人牽頭,組織本部門人員進行物品核實與登記,填寫物品入庫單。
第二十三條 詢價采購和招標采購方式進行采購的,由驗收小組進行驗收,驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購部門負責(zé)人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條 根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍,物品由相應(yīng)部門安排專人進行管理和發(fā)放,做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章 報帳
第二十五條 申購單位整理報帳材料,材料包括:采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學(xué)院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 附則
第二十六條 本規(guī)定由后勤保障部負責(zé)解釋。
第二十七條 本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇九
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務(wù)保障,特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
物資采購合同管理辦法篇一
第一章總則
第一條?為規(guī)范公司物資采購管理工作,確保采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定的質(zhì)量要求,降低成本,結(jié)合公司實際,制定本辦法。
第二條?本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動的控制。
第二章職責(zé)
第三條?技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)提供采購產(chǎn)品清單,根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品性能的影響程度以及所涉及的產(chǎn)品質(zhì)量特性等級,編制采購產(chǎn)品分類表,將其分為a?、b?、c?三類,以此對采購產(chǎn)品實行分類控制。質(zhì)檢員負責(zé)產(chǎn)品的檢驗。
第四條?公司制造部是實施本辦法的主要責(zé)任部門,負責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和控制管理工作。
a)?根據(jù)滿足采購要求的能力評價和選擇供方;
b)?根據(jù)產(chǎn)品類別和供方產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響,對合格供方進行控制;
c)?建立供方檔案;
d)?計劃員編制采購計劃,材料員實施采購,倉庫保管員對采購產(chǎn)品進行貯存、保管、發(fā)放。
第五條?企業(yè)負責(zé)?人負責(zé)采購招標的組織和合同的審查、管理。
第六條?銷售部業(yè)務(wù)員負責(zé)與項目業(yè)主協(xié)調(diào)所安裝調(diào)試施工過程中所需要五金、零件、焊材等材料原則上也由公司材料員一同采購。
第七條?物資供應(yīng)實行公司直供與上門采購相結(jié)合的方式。
1?、公司直供物資
大型設(shè)備、電器及設(shè)備、電線電纜、油漆等;
2?、上門采購物資
除直供物資外,其它物資原則上由承包商自供。但是由于我公司采購項目繁多且數(shù)量不大,以小五金工具類等零星物資為例,由材料員上門采購。對于鋼材等類特殊物資無法直供的或者牽扯質(zhì)量檢驗等問題的也需上門采購,但須檢驗員同材料員一同采購。
第三章采購計劃
第八條?計劃員根據(jù)銷售部所提供的供貨計劃、合同、投標書和?技術(shù)質(zhì)量部提供的采購產(chǎn)品清單?,編采購供應(yīng)計劃。
1?、 合同中標后,銷售部向制造部下達供貨計劃并提供合同副本,并通知技術(shù)質(zhì)量部。
2?、 技術(shù)質(zhì)量部將工藝預(yù)算人員提出設(shè)備材料清單,送計劃員處。
3?、 計劃員對合同的整體計劃,匯總編制材料采購計劃。
第九條?計劃員根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:
采購物資的產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進廠時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提計劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字。
第十條?制造部根據(jù)計劃員提報的季、月度物資供應(yīng)計劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃,匯總編制公司季、月度物資采購供應(yīng)計劃及資金需求計劃,報財務(wù)部審定,列入預(yù)算。
第十一條?由于公司合同實施的調(diào)整或設(shè)計變更等原因,需要調(diào)整物資供應(yīng)計劃時,由工程部或技術(shù)質(zhì)量部提出意見,交制造部會同有關(guān)部門一并進行調(diào)整。
第十二條?材料員依據(jù)計劃員編制的物資采購供應(yīng)計劃實施采購。并填寫《?供方考察記錄表》和《合格供方檔案》。
第十三條?材料員必須選擇規(guī)模大、信譽好的合格供方。
第十四條?采購物資符合條件的`(大批量采購或者單次采購超過3?萬元的),按公開招標執(zhí)行。
第十五條?不符合招標條件(大批量采購或者單次采購未過3?萬元的)的物資可采取詢價采購或直接市場采購。
1?、詢價采購。
a)?材料員提供詢價采購的材料規(guī)格、數(shù)量;
c)?確定符合采購要求且報價合理的供應(yīng)商,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準,形成記錄,實施采購。
2?、直接市場采購。
零星物資經(jīng)批準后,可貨比三家、優(yōu)中取廉,直接市場采購或要求供應(yīng)商送貨。
1?、產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗收要求,可引用標準或提供規(guī)范圖樣等;
2?、價格、數(shù)量、交付方式等;
3?、可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出資格鑒定的要求;
4?、可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。
第十七條?采購過程的實施必須有質(zhì)量檢驗員的充分參與,?并一同材料員在采購合同中簽字。重要采購合同要有公司負責(zé)人和有關(guān)人員在合同上簽字方可實施,否則,不得投入使用和辦理付款。
第十八條?屬非系統(tǒng)性的物資應(yīng)確定三家以上的供貨商;系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定一、二家供貨商,為降低成本和規(guī)避風(fēng)險,盡可能選用給集團公司供貨的供貨商。
第五章材料、設(shè)備進廠驗收和檢驗
第十九條?材料員根據(jù)合同規(guī)定及月度材料計劃和進廠時間要求,與供方協(xié)商進度及時間,組織物資進廠。
第二十條?所有系統(tǒng)性的物資進廠必須提供以下資料:
1、產(chǎn)品合格證;
2、質(zhì)量檢驗報告或材質(zhì)檢驗報告;
3、與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)資料。
第二十一條?物資進場檢驗
供方送貨進廠時,由采購員向檢驗員提交《采購產(chǎn)品檢驗申請單》一式兩份,一份采購員保留,另一份交檢驗員作為采購產(chǎn)品檢驗依據(jù)進行檢驗/?驗證,由檢驗員如實填寫《采購產(chǎn)品檢驗報告》一式兩份,?一份檢驗員保留,另一份交采購員作為合格物資入庫和不合格品不得入庫的依據(jù),采購員填寫《原材料入庫單》合格物資方可入庫,同時檢驗員、采購員、保管員做好臺帳記錄。
第二十二條?由合格供方提供的采購產(chǎn)品因生產(chǎn)急需來不及檢驗時,由公司材料員填寫《采購產(chǎn)品例外放行申請單》提出例外放行申請,公司技術(shù)質(zhì)量部審核有關(guān)檢驗部門批準后可例外放行。獲準例外放行的采購產(chǎn)品,倉庫按照檢驗部門批準的數(shù)量、規(guī)格放行。投入生產(chǎn)的例外放行產(chǎn)品,公司技術(shù)質(zhì)量部要按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的有關(guān)規(guī)定做好標識,以備追溯。
第二十三條?所有進廠物資,材料員、質(zhì)量檢驗員、倉庫保管員同時在驗收單上簽字,并作為材料付款的依據(jù)之一。材料員負責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)。
第六章物資保管、分發(fā)與結(jié)算
第二十四條?進廠物資嚴格按照《倉庫管理規(guī)范》進行分類存放。
第二十五條?各班組班組長申請領(lǐng)用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量,填寫《領(lǐng)料單》報制造部負責(zé)人批準后,由倉庫保管員分發(fā)各班組。
倉庫保管員負責(zé)物資的保管保養(yǎng):
1、?金屬材料應(yīng)分類或建庫存放,碼放整齊并有相應(yīng)標識。
2、?設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)與維護。
第二十六條?根據(jù)月度計劃及供貨合同的執(zhí)行情況,材料員按月將材料采購、分發(fā)、轉(zhuǎn)帳等有效證明文件提交制造部負責(zé)人審核后,與財務(wù)部辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
第二十七條?材料員對物資供應(yīng)情況隨時進行協(xié)調(diào)和控制,并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提供《物資供應(yīng)報告》。
第二十八條?材料員健全合格供方物資供應(yīng)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設(shè)備的信息資料,作為選擇、評價及補充新供方的依據(jù)。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一章:總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理,建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),把好物資采購質(zhì)量和采購成本,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章:采購計劃管理
第三條
物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要,分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。
第四條
編制物資供應(yīng)計劃時,應(yīng)嚴格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標準和產(chǎn)品外購配套件目錄,計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃,結(jié)合實際庫存,參照消耗規(guī)律,正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應(yīng)計劃時,要充分考慮先進合理,略有余地堅持節(jié)約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產(chǎn)的原則下,減少占用資金,加速資金周轉(zhuǎn)。
第六條
凡材料型號,材料規(guī)格需要代用時,物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單,交技術(shù)部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系,書面簽置同意后,方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收,方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格,在編物資定額資料時,應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃,為組織貨源做好準備,產(chǎn)品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。
第十條
物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度,采購員應(yīng)認真學(xué)習(xí)國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標準或企業(yè)標準,堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》,經(jīng)批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應(yīng)嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標準進行采購,需簽定合同的應(yīng)認真填寫合同內(nèi)容,及時進行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后,采購員必須在三天內(nèi)進行交檢,并辦理入庫手續(xù),入庫單應(yīng)詳細填寫各項內(nèi)容,物資入庫應(yīng)有明顯標識,當月采購物資的有關(guān)憑證(發(fā)票,入庫單)應(yīng)在25日前交財務(wù)結(jié)算。
第十四條
采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負責(zé),出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資,確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制,做好質(zhì)量記錄,作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本,采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù),未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品,按工廠管理規(guī)定,手續(xù)齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第十七條
分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力:
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質(zhì)量保證體系,質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書。
4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定,進貨渠道正規(guī),鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,有質(zhì)保書務(wù)查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定,且不合格品標記明顯,不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品(協(xié)作)需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求,且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具,儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。
9、各種材料進出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求,零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關(guān)鍵項目性能指標要100%合格,主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方(個供、外協(xié)單位)評定方法:
1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員,開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序:
(1)生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
(2)生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業(yè)執(zhí)照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質(zhì)量認證證書(或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。
3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進行調(diào)查。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄,提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況,作為認定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù),但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求,且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理:
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況,作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方(檢計處負責(zé)提供數(shù)據(jù))經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失,由本廠責(zé)任單位負責(zé)追賠,根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章:生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資,嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料,材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管-理-員核準后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單,技改、計措用料,應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。
第二十四條
各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效,庫房管-理-員核準發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時,應(yīng)辦理代用手續(xù),經(jīng)技術(shù)人員批準實施后,代用信息應(yīng)反饋到加工車間。
第五章:物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料,及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表,報表資料及時、準確,按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料,掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料,按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況。
第三十條
負責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標,幫助庫房管-理-員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件,應(yīng)由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續(xù),廢品庫管-理-員應(yīng)對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù),經(jīng)確認可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù),對正確進行廢品代用而降低成本,節(jié)約資金的,工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應(yīng)分類存放,集中處理,由供應(yīng)處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設(shè)備,由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù),可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理;當廢鋼處理交供應(yīng)處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結(jié)算,供應(yīng)處有專人管理,并建立臺帳。
物資采購合同管理辦法篇二
采購員除了要有必備能力外,還要有合理的采購計劃,遵守5r原則,選擇合適的供應(yīng)商,并加于管理,不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下,降低采購成本。下面小編為大家準備了關(guān)于物資采購管理辦法范本,歡迎閱讀。
為了加強內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。
采購流程及職責(zé)分工
一、 采購流程:
1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。
2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責(zé)采購。
3、 采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、 采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、 定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、 職責(zé)分工:
1、 銷售部門負責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、 生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
4、 品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗;
6、 倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
8、 董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
1、主要材料的含義
璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等;
批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的,應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標準為:一年中平均質(zhì)量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上??傇u分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準,但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。
1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通?
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行,分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購。
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。?
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條 參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行
1.
辦公室物資采購的管理辦法
2.
物資采購管理辦法
3.
物資采購質(zhì)量管理辦法
4.
企業(yè)物資采購管理辦法
5.
材料物資采購管理辦法
6.
南桐選煤廠對外物資采購及使用管理辦法
7.
電廠物資采購的管理
8.
企業(yè)物資采購流程管理
物資采購合同管理辦法篇三
乙方:_________
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
甲方作為乙方安徽省獨家代理,乙方給予甲方最大的`支持。乙方提供分診排隊叫號系統(tǒng)設(shè)備供甲方試用3個月,3個月試用期結(jié)束后,如果甲方滿意,繼續(xù)使用,須付全款,如果不滿意,或因其他原因不打算繼續(xù)使用,可以無條件退貨。
1.商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額
2.交貨
合同簽訂后7個工作日內(nèi),乙方將貨物備齊、發(fā)出。運費到付,由甲方支付。
3.試用
甲方在試用過程中如果遇到任何組裝、操作、演示方面的困難,可隨時向乙方尋求遠程協(xié)助。甲方亦可派人前往乙方接受培訓(xùn),此種培訓(xùn)為免費,食宿及往返路費甲方自理。若需乙方派人到甲方對甲方進行培訓(xùn),甲方則應(yīng)為乙方相關(guān)人員提供往返路費、餐飲,并補助200元/人/天。
4.付款及退貨
試用期結(jié)束后,甲方須立刻決定是否接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)。若接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)甲方于3個工作日內(nèi)付款給甲方指定賬戶。不接受設(shè)備質(zhì)量及服務(wù)甲方于3個工作日內(nèi)將所有貨物包裝完備并發(fā)出,寄給乙方。運費由甲方預(yù)付。
5.其他
合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份;自雙方代表簽字并加蓋雙方公司印章之日起生效(傳真件具有同等法律效力)。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
物資采購合同管理辦法篇四
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐*行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責(zé)人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷。
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購合同管理辦法篇五
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇六
乙 方:
一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標、型號、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時間
注:合同總價為包含設(shè)備、運輸、保險、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一切費用在內(nèi)的###范圍內(nèi)規(guī)定的地點交貨價,該價在合同履行期間固定不變。
二、貨物產(chǎn)地及標準
1、貨物為 (制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機工具等),表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。
2、標準
本合同所指的貨物應(yīng)符合招標文件要求、乙方投標產(chǎn)品所列出的配臵、技術(shù)參數(shù)及各項要求,同時應(yīng)符合中華人民共和國國家質(zhì)量及國家安全環(huán)保標準。
3、進口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進貨渠道證明。
4、國內(nèi)制造的產(chǎn)品必須具備國家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。
5、乙方應(yīng)將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方,甲方須知的重要資料應(yīng)附有中文說明。
三、交貨方式和交貨地點
貨物由乙方送貨上門,交貨地點為甲方指定的地點。
四、包裝
乙方交付的貨物應(yīng)為制造商原廠包裝,包裝箱號與設(shè)備出廠批號一致。
五、安裝與調(diào)試
乙方必須負責(zé)將設(shè)備的安裝并調(diào)試至甲方認為的最佳狀態(tài),甲方不承擔報價以外的任何費用。
六、驗收方式、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)要求
1、(1)供貨商在合同期內(nèi)將貨物送至指定地點后,采購人負責(zé)組織驗收,由采購人主管部門成立驗收小組。招標方對驗收過程進行監(jiān)管。如果在合同供貨期內(nèi)不按時供貨并且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目采購活動的主要負責(zé)人不能作為驗收工作的主要負責(zé)人,驗收應(yīng)按照招標要求及中標供應(yīng)商的投標內(nèi)容對所供貨的產(chǎn)品品牌型號、數(shù)量和質(zhì)量進行核對驗收;中標供應(yīng)商提**品質(zhì)量合格證以及相關(guān)的資料。
(2)驗收合格后,有驗收小組組成人員簽署驗收報告,并承擔相應(yīng)責(zé)任,該驗收報告將作為付款的主要依據(jù)。
2、貨物的質(zhì)量保證期和免費維修期以乙方在投標文件中的承諾為準。質(zhì)量保證期和免費維修期內(nèi),乙方對所供貨物包修、包換、包退。
3、質(zhì)量保證期內(nèi),非人為因素不能使用而更換部分的質(zhì)量保證期和免費維修期相應(yīng)延長。
4、乙方負責(zé)向農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)。
七、付款方式
貨物經(jīng)采購人驗收合格后,支付合同總額90%,余款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金,半年后無質(zhì)量問題,結(jié)算其余的10%的資金。
八、履約保證金
貨物經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi),乙方若無違規(guī)行為,將無息退還乙方。
九、違約責(zé)任
2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時間交付貨物的,從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數(shù)額向采購單位支付違約金;逾期十天以上的,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、乙方不按其售后服務(wù)承諾響應(yīng)甲方的服務(wù)請求的,乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。
4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物,或無正當理由不按政府采購辦的要求辦理結(jié)算手續(xù)的,甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金,同時乙方可向###政府采購管理部門投訴。
十、提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的,應(yīng)在妥善保管貨物的同時,自收到貨物3天內(nèi)向乙方提出書面異議。
2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質(zhì)量問題的,不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后,應(yīng)在24小時內(nèi)作出處理并予以書面說明;否則,即視為乙方默認了甲方提出的異議。
十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后1日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失;在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解確認后,允許延期履行或修訂合同,并視情況免于承擔部分或全部的違約責(zé)任。
十二、爭議的解決
1、合同履行過程中發(fā)生的任何爭議,若雙方不能通過友好協(xié)商的方式加以解決,可由____公共資源交易中心調(diào)解,也可向___政府采購監(jiān)督管理部門投訴,或向____人民法院提**訟。
2、因貨物質(zhì)量問題發(fā)生的爭議,統(tǒng)一由###質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定,其鑒定為最終鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標準,鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質(zhì)量技術(shù)標準的,鑒定費由乙方承擔。
十三、其它
1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。
3、合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,一份由甲方報采購辦,一份由甲方按相關(guān)規(guī)定報___公共資源交易中心。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
物資采購合同管理辦法篇七
物資采購成本影響著企業(yè)的資金運行,進而影響著企業(yè)的發(fā)展。要想做好物資采購的管理,企業(yè)必須解決在物資采購中出現(xiàn)的觀念問題和成本問題,做好物資采購計劃,提高工作人員的素質(zhì)和能力。加強對企業(yè)物資采購的管理,增加物資采購的科學(xué)性和有效性,增加企業(yè)的利潤。
物資采購是企業(yè)進行一切經(jīng)營與生產(chǎn)活動的前提,對企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展有著極為重要的作用和影響。然而,現(xiàn)實情況是很多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管理者以及相關(guān)的工作人員并不重視物資采購的管理工作,導(dǎo)致在物資采購管理中出現(xiàn)了很多問題,給企業(yè)的管理工作帶來了很多麻煩,不利于企業(yè)的發(fā)展。所以,研究企業(yè)物資采購管理中存在的問題,結(jié)合具體情況進行分析找到問題的解決方法具有很大的必要性和現(xiàn)實意義。
1.物資采購的思想觀念有待改善
當下的物資采購工作中,企業(yè)的思想觀念還是比較傳統(tǒng)老舊的,沒有根據(jù)利一會和企業(yè)的發(fā)展進行轉(zhuǎn)變。物資的采購者與物資的使用者沒有進行互動溝通,經(jīng)常會出現(xiàn)物資的使用者不滿意采購者所采購的物資,這樣就導(dǎo)致大量的物資被浪費;物資的相關(guān)采購部門還沒有脫離傳統(tǒng)的采購作業(yè)性質(zhì),沒有對物資采購進行思考和研究;不懂得策略性的進行采購,沒有對采購成本進行整體和有效的規(guī)范,更沒有為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營做長期的采購規(guī)劃。
2.沒有做好采購計劃
企業(yè)在進行物資采購的過程中,因為所做的物資采購計劃不合理所以經(jīng)常會忽略很多內(nèi)容,原材料的`準備計劃缺乏,只依據(jù)需要對部門的使用材料進行規(guī)劃,沒有考慮到企業(yè)在生產(chǎn)與經(jīng)營中的實際需要,對企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營造成了不好的影響;此外,企業(yè)在物資采購時,一般都沒有對材料的制備進行仔細的考慮和計劃,這樣就致使在工作中增加了很多沒有用的程序,嚴重的情況下可能會造成庫存積壓,加大了倉庫的成本花費。如果企業(yè)沒有做好物資采購的管理計劃,還會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常展開;有些企業(yè)在確定實際物資的采購數(shù)量時比較隨意,沒有科學(xué)性和實際性,造成企業(yè)的物資采購成本過高,在一定程度上給企業(yè)的發(fā)展帶來了困擾。
1.改善傳統(tǒng)的物資采購觀念要想加強企業(yè)的物資采購管理,首先要做的就是改變傳統(tǒng)的采購觀念。采購觀念是加強企業(yè)物資采購管理的基礎(chǔ),改變傳統(tǒng)的采購觀念并不是完全的拋棄它,而是在傳統(tǒng)觀念的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)的特點與需求,有目的性的進行合理的改善,加強采購者與物資使用者的溝通與交流。采購者要充分的了解使用者的需要與要求,盡可能的做到正確采購,避免出現(xiàn)浪費;采購部門要改變老舊的作業(yè)性質(zhì),進行合理有效率的采購。
2.提高采購人員的素質(zhì)與能力當下的社會發(fā)展十分的迅速,科學(xué)技術(shù)水平不斷的提高,各種各樣的新產(chǎn)品和新材料層出不窮,相應(yīng)的經(jīng)濟法規(guī)與法律也在不斷的建立與出臺,對企業(yè)的采購要求越來越高,這就要求企業(yè)的采購人員具有較高的職業(yè)素質(zhì)和職業(yè)技能。如果一名企業(yè)的采購員對相關(guān)的經(jīng)濟法律不熟悉,對所要采購的物資不了解,不知道所需材料的基本大小、材料的性能,那么采購員將無法判斷所購材料的質(zhì)量,所購材料容易出現(xiàn)錯誤或質(zhì)量…現(xiàn)問題,不僅大大的浪費了企業(yè)的物資成本,還白白花費了采購人員的時間。另外,如果采購員沒有基礎(chǔ)的英語知識,怎么來簽好英語合同,所以,企業(yè)要想做好物資的采購管理,提高采購水平,就要加強對企業(yè)采購人員的綜合知識與綜合能力的培養(yǎng)與提升。同時,要注意提高對采購人員的心理素質(zhì)。現(xiàn)在的營銷方式和手段應(yīng)有盡有,花樣百出,采購人員要有一個好的心理素質(zhì)才能冷靜理智的采購,不被外界所十擾。
3.做好采購計劃,控制采購成本隨著企業(yè)的發(fā)展,企業(yè)在物資采購中的資金輸出越來越多,物資采購成本對企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)營產(chǎn)生了不可忽略的影響。很多企業(yè)為了實現(xiàn)利潤最大化,在合理范圍內(nèi)開始降低采購成本,這種情況的出現(xiàn)增加了企業(yè)物資采購工作的難度,對采購人員提出了挑戰(zhàn)。采購人員要做好采購計劃,控制好采購的成本,物資采購過程中,要貨比三家,質(zhì)量一樣的材料比價格,同等價格的材料比質(zhì)量,質(zhì)量與價格都一樣就比服務(wù)的態(tài)度,總之要按照物資采購的要求合理科學(xué)的選擇采購材料。企業(yè)要想在物資采購過程中嚴格的控制好采購成本,為企業(yè)少花錢,增加企業(yè)的所得利潤,就需要對物資材料進行市場決策和市場控制。避免相關(guān)物資人員在制定物資購買計劃和實際購買過程中出現(xiàn)重復(fù)購買、盲目購買的情況。進行科學(xué)有效的采購,節(jié)省采購人員的時間與金錢,提高采購效率。
1.
辦公室物資采購的管理辦法
2.
物資采購管理辦法
3.
物資采購質(zhì)量管理辦法
4.
企業(yè)物資采購流程管理
5.
企業(yè)物資采購流程與管理
6.
物資采購管理辦法范本
7.
材料物資采購管理辦法
8.
企業(yè)人才管理辦法
物資采購合同管理辦法篇八
物資采購成本是指商品的進價成本。下文小編為大家收集的是關(guān)于辦公室物資采購的管理辦法,希望對大家有所幫助!
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務(wù)保障,特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責(zé)人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用:零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設(shè)備):先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
第一章 總則
第一條 為規(guī)范學(xué)院物資采購工作,提高資金使用效益,保證項目質(zhì)量,維護學(xué)院利益,促進規(guī)范管理,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標采購管理辦法》精神,結(jié)合學(xué)院實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項物資采購,包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設(shè)備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章 權(quán)責(zé)
第三條 日常辦公用品、設(shè)備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購,建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條 行政辦公設(shè)備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學(xué)院辦公室負責(zé)。
第五條 教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負責(zé)。其中教材采購按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實驗耗材由各教學(xué)系部具體負責(zé),教務(wù)部監(jiān)督。
第六條 科研用儀器設(shè)備、科研用實驗耗材歸科研部負責(zé)。
第七條 學(xué)生活動用品及學(xué)生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學(xué)生部或主辦部門負責(zé)。
第八條 除教材外的圖書資料歸學(xué)院圖書館負責(zé)。
第三章 采購計劃
第九條 各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購,由申購部門經(jīng)過論證,列出采購計劃;未在預(yù)算中列出的臨時性項目需要進行物品采購,由相應(yīng)負責(zé)部門在活動開展前列出
活動方案
和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十條 一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目,分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購,在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預(yù)算1萬元以上的項目,須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章 采購方式
第十一條 采購方式分為:部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條 一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下,采用部門采購方式。
第十三條 一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上,采用詢價采購方式。
第十四條 一次性采購物品金額在3萬元以上,采用招標采購方式。
第十五條 符合下列條件之一的,可以申請采取單一來源采購方式:
只能從唯一供應(yīng)商處采購的;
發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況,不能從其他供應(yīng)商處采購的;
必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原
合同
采購金額百分之十的。
第十六條 依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進行實驗教學(xué)的,教學(xué)實驗耗材采用部門采購方式,采購人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排,新科學(xué)院對應(yīng)系的相關(guān)負責(zé)人參加。
第五章 采購組織
第十七條 部門采購時,由申購部門安排人員進行采購,其中采購計劃金額超過1000元,必須安排兩人一起外出采購。
第十八條 詢價采購時,由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成,分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。詢價的供貨單位不少于三家,各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決,確定合適的供貨單位,填寫詢價記錄表,報院長審核同意,由供貨單位供貨。
第十九條 招標方式采購時,可由學(xué)院組織招標,也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進行招標,由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人根據(jù)情況提出意見,報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目,須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。
學(xué)院組織采購,由后勤保障部組織,招標按照河南科技學(xué)院招標流程進行。
委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進行招標,由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝通,向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表,由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條 單一來源采購時,由后勤保障部組織成立談判小組,談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成,其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上,采購人代表應(yīng)當作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進行談判達成一致意見后,采購人必須對談判結(jié)果進行認可,并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條 學(xué)院的所有材料印刷,由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學(xué)院辦公室共同組成小組,采用詢價方式確定校外定點印刷單位,簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個,每兩年確定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。如無涉密要求,由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排,根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責(zé)按期集中結(jié)算。
第六章 驗收與管理
第二十二條 部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的,由單位負責(zé)人牽頭,組織本部門人員進行物品核實與登記,填寫物品入庫單。
第二十三條 詢價采購和招標采購方式進行采購的,由驗收小組進行驗收,驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購部門負責(zé)人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條 根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍,物品由相應(yīng)部門安排專人進行管理和發(fā)放,做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章 報帳
第二十五條 申購單位整理報帳材料,材料包括:采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學(xué)院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 附則
第二十六條 本規(guī)定由后勤保障部負責(zé)解釋。
第二十七條 本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
物資采購合同管理辦法篇九
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務(wù)保障,特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批,由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。
七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。