熱門物資采購工作匯報范文(16篇)

字號:

    經過一段時間的努力工作,總結是對自己收獲的一種回顧和總結。如何欣賞文學作品是每個文學愛好者都需要思考的問題,下面我來分享一些文學鑒賞的技巧。以下是小編為大家整理的一些勵志故事,希望能給大家?guī)矸e極的能量和信心。
    物資采購工作匯報篇一
    “
    今年以來,中心黨委認真貫徹落實正規(guī)化建設的各項規(guī)定,制定了“以物資采購改革為契機,以業(yè)務建設為中心,加強正規(guī)化管理,全面推進業(yè)務建設”的總體思路。全站人員統(tǒng)一思想,明確任務,周密組織,扎實推進,業(yè)務建設成效顯著。
    一、主要成果
    (一)集中采購初戰(zhàn)告捷。到目前為止,物資集中采購已完成預算萬元,占全年計劃的,節(jié)約經費萬元,經費節(jié)支率達到%。長對機關物資集中采購工作給予了高度評價:沒想到物資集中采購能達到這個水平,更沒想到機關物資集中采購能突破萬。
    (二)基礎建設成效顯著。今年先后
    投入萬元興建了一大一小共多平方米的兩個招投標會議室,裝修了多平方米的辦公樓,購置了電腦、打印機、數(shù)碼照相機等辦公設備;投入萬元配置消防器材,改造營區(qū)線路,維修庫房和裝卸設備,營區(qū)更加規(guī)范整潔,工作和生活環(huán)境大大改善。
    (三)安全工作扎實有效。到目前為止,今年安全工作做到了“三無”(即:無一起事故,無一例案件,無人員上訪事件發(fā)生),單位安全穩(wěn)定。
    (四)人員素質穩(wěn)步提高。采購中心從各單位借調干部以后,現(xiàn)有的采購現(xiàn)役干部全為大學本科學歷,年齡結構得到優(yōu)化。并先后選送多人參加各類培訓和學習,人員素質明顯提高。
    二、幾點體會
    (一)各級領導的重視,是業(yè)務建設的“支點”。
    名干部骨干到中心擔負采購工作,并在經費緊張的情況下擠出萬元,用于采購中心多平方米的業(yè)務辦公樓和多平方米的招投標會議室改造和送貨車輛配置。充分體現(xiàn)了部首長對中心采購改革和正規(guī)化建設的重視。物資處長經常帶領處里的人員到采購中心現(xiàn)場辦公,檢查指導庫區(qū)建設和技術區(qū)管理情況,解決中心在采購與建設中碰到的種種問題,恨不得把整個物資處搬到物資采購中心工作。二是中心黨委重視。采購中心現(xiàn)有職工名,需要大筆開支,資金很緊張,但中心黨委緊緊圍繞正規(guī)化建設總體思路,提出“以物資采購改革為契機,全面推進正規(guī)化建設”的口號,從預算外收入中擠出多萬元用于采購中心的建設。
    (二)物資采購改革,是業(yè)務建設的“亮點”。
    物資集中采購改革,既是業(yè)務工作的重要組成部分,也是正規(guī)化管理的重點內容。機關物資集中采購對我們來說是一項新任務,需要面對很多新問題。
    但中心知難而進,積極探索,努力使物資集中采購改革成為業(yè)務建設的“亮點”。
    系,遞條子來贏得訂單,結果都吃了“閉門羹”。經過嚴格的談判和評審程序后,實力不夠的供貨商紛紛落馬,但也敗得心服口服。而一位頗具實力的供貨商深有感觸地說:“我知道這塊市場很大,以前也托過關系想擠進來,但因關系不過硬,沒能如愿,現(xiàn)在你們搞集中采購,我這樣憑實力取勝的商家機會就大多了”。經過嚴格把關,使采購物資的質量、價格、售后服務得到很好的保證。
    購某型號的筆記本電腦過程中,由于市場貨源奇缺,市場無貨可供,使用單位因急用,最后竟然無可奈何下了“死命令”:今天要是送不到,貨就不要了。為了完成任務,采購中心聯(lián)系由專人從上海乘飛機將貨物送到,又組織人員將貨連夜送到幾十公里外的指定地點,落實了用戶需求,保證了的順利完成,用戶非常滿意。
    (三)抓好“兩防”安全,是業(yè)務建設的“重點”。
    工的思想,加大不在崗人員的管控力度。防止出現(xiàn)違反計劃生育政策、參與“×××”活動和其它違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。其次抓車輛管理,嚴格派車報批制度,杜絕私自出車;嚴格車輛檢查制度,杜絕帶故障出車;嚴格執(zhí)行駕駛規(guī)章,杜絕違章行駛。第三,加強庫區(qū)安全管理,及時檢查登記進出庫區(qū)的車輛和人員,及時檢查、保養(yǎng)、維修作業(yè)機械,配備防火器材,加強作業(yè)管理。三是做好季節(jié)性事故的預防工作。加強春秋季防火、夏季防雷擊、四季防電失火等季節(jié)性事故案件發(fā)生。四是做好敏感期案件事故的預防工作。在“”敏感期、國家重大活動和重大節(jié)日前做好安檢查和教育,有針對性地防止事故案件的發(fā)生。
    (四)過好“緊日子”,是業(yè)務建設的“要點”。
    中心目前債權債務的基本情況是:帳面實有債權萬元,其中上報待核銷債權萬元,正在清理訴訟追償債權萬元;現(xiàn)有債務萬元,債務多于債權。
    面對遺留下來的呆帳、債務負擔,中心黨委不斷加強財務管理。一是加強清欠工作。對于能收回的債權堅決收回。為了爭取清欠案的勝訴,今年先后組織人員三十余次到協(xié)調,終于贏得了艱難的第五次判決,勝訴本金及違約金合計萬元,目前此案正進入執(zhí)行期。二是黨委班子集體決策大項開支,量入為出,精打細算,不亂鋪攤子,不花“過頭錢”;三是嚴格落實各項財務制度,做到“一支筆”批錢,每一筆開支事前有預算,事中有審批,事后有檢查,不花“冤枉錢”。
    (五)搞好有償服務,是業(yè)務建設的“增長點”。
    到目前為止,中心今年有償服務預算總收入為萬元,略強于去年。支出萬元,超支萬元。
    心想了很多辦法。一是挖掘潛力,將閑置房屋出租,出租率達到了%以上,收費率達到了以上。二是將任務分解到各部門,簽訂任務責任書,并與獎懲掛勾,充分發(fā)揮各級才能,調動各級積極性,使任務完成較好。三是改善服務條件,吸引留住客戶。上半年投資元,修繕漏雨庫房,改造閑置房屋,綠化美化營院,改善了服務環(huán)境,使客戶愿意來,留得住。四是從人員素質上、工作上提供優(yōu)良的服務。庫房保管員節(jié)假日、雙休日不休息;工作人員樹立良好的職業(yè)道德,把客戶當親人,及時為他們排優(yōu)解難,使客戶有一種回家的感覺。通過優(yōu)質服務,增加創(chuàng)收,確保了職工工資的發(fā)放,保證了單位各項建設和費用支出,保持了單位的穩(wěn)定、穩(wěn)步發(fā)展。
    三、
    存在問題
    核銷的沒及時上報,還有些賬目調整不準確。二是有償服務稅收過重,毛收入中,=收%,地方還要收%,除去成本外,毛收入只剩下%左右,生存非常困難。三是今年預算外支出太大,辦公樓裝修除部里投資外,單位投入了萬元,移交退休職工萬元,兩項預算外支出就達萬元。四是預算收入指標難以實現(xiàn),主要是閑置房屋難以出租,今年要少收入萬元。加上預算外支出萬元,今年至少要赤字萬元。五是勞動人事制度改革力度不大,職工開支負擔較重。六是采購人員業(yè)務素質還有待提高,采購業(yè)務還需投資建設。
    四、明年工作打算
    資采購工作為中心,以有償服務創(chuàng)收為重點,以勞動人事制度改革和增收節(jié)支為突破口,以圓滿完成采購任務和提高自我生存發(fā)展能力為目的,以采購服務工作中用戶滿意度100%和增收指標完成萬元為目標,認真落實上級工作布置,拓展采購工作職能,加強黨委班子和基層黨支部建設,下大力氣抓好職工隊伍管理,狠抓“兩防”安全工作的落實,確保單位高度穩(wěn)定,確保單位安全無事故無案件,確保單位經濟預算收支平衡并略有節(jié)余。
    (一)加強業(yè)務建設,完成采購任務。
    斷總結采購經驗教訓,積極撰寫采購理論研討文章,不斷改進采購工作。五是維修業(yè)務設施設備,大修1號、10號庫房頂,汽車吊和庫區(qū)排水系統(tǒng)。
    (二)狠抓行管安全,確保單位穩(wěn)定。
    一是加強職工愛崗敬業(yè),遵紀守法、職業(yè)道德三個教育整頓,提高職工思想覺悟,增強職工自我約束意識。二是嚴格規(guī)章制度,做到賞罰分明。三是狠抓日常管理,保持良好的工作秩序和正規(guī)的營院管理。四是籌措資金整修家屬院圍墻和門衛(wèi)值班室,美化綠化營區(qū)。五是狠抓“兩防”安全工作落實,抓好人、車、火、電等重點對象管控,加強門衛(wèi)值班、庫區(qū)巡邏和各級值班制度的落實。通過抓管理,確保單位不發(fā)生各種事故案件,杜絕職工上訪現(xiàn)象,確保單位高度穩(wěn)定。
    (三)狠抓有償服務,挖潛節(jié)支增收。
    一是挖掘閑置房屋出租潛力,力爭
    出租率達到95%以上。二是實行有償服務經濟指標責任承包制,兌現(xiàn)完成任務情況獎懲制度。三是實行房屋出租合同統(tǒng)一簽訂,由財務部門監(jiān)督執(zhí)行制度。四是下力氣做好和地方有關部門房屋出租減免稅收或少交稅工作。五是做好加油站少交稅工作。全年有償服務創(chuàng)收力爭達到萬元,預算支出控制在萬元,年終結余萬元左右,確保職工現(xiàn)有工資標準按時發(fā)放,養(yǎng)老保險足額交納。
    物資采購工作匯報篇二
    度
    機關物資采購管理制度
    第一章 總 則
    第一條 為進一步加強物資采購管理工作,規(guī)范物資采購行為,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》,結合我局實際,制定本辦法。
    第二條 局機關、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。
    本辦法所稱物資采購,是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金,通過購買、租賃等方式,獲取貨物、工程和服務的行為。
    第三條 物資采購應當公開、公平、公正,遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。
    第二章 物資采購的組織
    第四條 局機關成立物資采購工作小組,由局長任組長,分管副局長和紀檢組長任副組長,成員由局辦公室、計劃財務科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資采購工作小組,負責本單位的物資采購和管理工作。
    第五條 物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定,組織實施采購事項。
    第三章 物資采購程序
    第六條 物資使用部門應在每年的9月份前,向本單位物資管理部門,提出次年的物資采購計劃,由單位物資管理部門匯總初審后,報物資采購工作小組審定。
    物資采購計劃應當包括采購項目的性質、用途、數(shù)量、技術規(guī)格等內容。
    第七條 物資采購計劃經物資采購工作小組審定后,由財務部門列入下一年度的財政預算計劃。
    第八條 物資采購工作小組依據(jù)預算批復,負責組織實施物資采購,物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。
    第九條 辦公室負責物資采購合同的簽訂,由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務部門辦理付款事項。
    第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理,財務部門登記入帳。
    第四章 物資采購方式
    第十二條 貨物、服務、建設工程、其他工程類項目單項或同類批量價值50萬元以上的,實行集中采購;15萬元以上至50萬元以下的,實行部門集中采購;15萬元以下的,實行分散采購。
    200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調節(jié)設備、計算機、打印機、復印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務器;10臺以下汽車;50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目,實行協(xié)議供貨。
    第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務,可以采用邀請招標方式采購:
    具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;
    采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
    第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務,可以采用競爭性談判方式采購:
    招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
    技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
    采用招標所需時間不能滿足緊急需要的;
    不能事先計算出價格總額的。
    只能從唯一供應商處采購的;
    發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;
    必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
    第十六條 采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)
    一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目,可以采用詢價方式采購。
    第十七條 具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。
    第五章 物資采購監(jiān)督
    第十八條 物資采購必須嚴格執(zhí)行采購工作程序,做到“集體領導、公平競爭、擇優(yōu)選購”。
    第十九條 對物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為,按照有關法律法規(guī)、黨紀政紀的具體規(guī)定處理。
    第二十條 供應商有下列情形之一的,中標、成交無效。
    提供虛假材料謀取中標、成交的;
    與其他供應商惡意串通的;
    物資采購工作匯報篇三
    20xx年已經過去,在過去的一年里透過領導和同事們的.支持和幫忙,各項工作均已順利完成,新的一年已經開始,為了更好的完成下年的工作任務,現(xiàn)將我過去一年中工作狀況作一個匯報。在過去的一年里,嚴格按照公司采購管理制度,極力控制采購成本,保質保量的完成了各項采購任務,全年完成采購項目共計x萬元,保證了公司生產部的正常運營,在整體的一年里,還尚未到達預期的理想效果,如采購及時率尚且能到達98%,遲發(fā)貨、質量不達標等因素仍然存在,在今后的工作中繼續(xù)努力學習,不斷學習業(yè)務技能,征詢產品信息,加強與客戶溝通,更好的保質保量完成各項采購工作,使各項工作正確、準確率力爭到達100%為了更好的完善采購工作,確保做好下一年的工作任務,現(xiàn)將我之工作做以下總結。
    1、在倡導公司制度做好每日計劃與總結的前提,也是完成日事日畢的重要保障,每一天寫好每一天所要做的工作,處理的事,對所做的狀況做一總結,對沒有處理好的事,緊接處理,盡量做到問題不推遲,盡最快解決。
    2、我們的采購工作就是服務于生產,就是以最低的成本滿足高質量嚴要求的生產所需輔料,必須要對要采購的輔料細心的分析,在做信價比,始終堅持做好以質論價,貨比三家,多快好省的采購原則。
    4、跟現(xiàn)場,逐步加強與各部門的溝通,嚴格控制采購時間和采購周期,保證各種輔料的購進科學合理,極力配合公司各項財產運營工作,當不同的物品及輔料進廠前,要及時的和有關部門做好協(xié)調與溝通。
    5、要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質量,在購進物品與材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常狀況下,應立即采取緊急措施,并與供應商聯(lián)系,和有關部門進行協(xié)商處理。
    6、學會主動與人溝通,交流:經常與車間,倉庫,質檢部的相關人員接觸,這樣便于自己了解產品,跟蹤需要,減少工作失誤,提高工作效率。
    綜上所述,在以后的工作中,我會更加努力的學習,不斷地積累豐富采購經驗,高標準嚴要求的完成各項工作,總之,所有的工作結果都與領導和同事們的幫忙和支持分不開的,在此表示感謝,我們采購部是一個群眾,今后必須會更加團結,齊心協(xié)力,共同進步,向同一個目標邁進――爭取更大的進步!
    物資采購工作匯報篇四
    在20xx年,政府采購辦在旗委、旗政府的正確領導下,各相關單位和部門的大力支持與配合下,全面貫徹落實《政府采購法》和自治區(qū)、市、旗有關文件精神,繼續(xù)以擴大政府采購規(guī)模為中心,以規(guī)范采購行為為重點,以促進社會經濟健康發(fā)展為目標,緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨和“重服務、重效率、重規(guī)范”的工作思路,按照“規(guī)范采購行為,提高資金效益,維護國家利益,促進廉政建設”的目標要求,堅持“以人為本,規(guī)范運作,文明服務,公正立業(yè)”的工作理念,不斷拓寬采購渠道,規(guī)范采購行為,積極認真地完成各項采購任務。現(xiàn)將采購辦2012年工作運行情況總結如下:
    采購辦緊緊圍繞全旗經濟建設大局,全方位拓展政府采購范圍,著力培育公開、公平、公正的競爭機制和市場環(huán)境,不斷強化服務意識、誠信意識,全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購服務,積極認真地完成各項采購任務,服務質量和公信力不斷增強。
    20xx年任務完成如下:全旗實際采購規(guī)模達到64739.18萬元,節(jié)約資金2018.54萬元,資金節(jié)約率為3.27 %。其中:貨物類采購金額為2132.62萬元,節(jié)約資金256.99萬元,資金節(jié)約率為6.99%;工程類采購金額為61997.56萬元,節(jié)約資金1735.85萬元,資金節(jié)約率為2.86%;服務類采購金額為609萬元,節(jié)約資金25.7萬元,資金節(jié)約率為4.06%。公開招投標采購額62307.56萬元;詢價和談判采購額365.55萬元;競爭性談判采購額1629.18萬元;邀請招標采購額436.89萬元。有效地降低了財政支出,最大限度地發(fā)揮了資金使用效益,為維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻。
    一是做細做好采購前的準備工作。對采購單位提出的采購申請嚴格把關及時審核、登記,提出采購方式建議,并根據(jù)批準的采購方式下達給采購中心或采購單位進行采購。
    二是做好政府采購信息發(fā)布公開工作。堅持《達拉特旗采購信息公告管理辦法》的有關規(guī)定,在中國采購與招標網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購網(wǎng),“達拉特之窗”,《達拉特報》等媒體上發(fā)布招標公告、中標結果和采購信息等,并確保招投標、采購信息的真實、準確、可靠。
    三是嚴肅采購程序。采購中繼續(xù)邀請旗審計局、檢-察-院預防職務犯罪科和采購單位代表等參與全過程監(jiān)督,采購過程公正、透明。
    20xx年,對實行政府采購過程中形成的包括招標文件、評標資料、采購合同、驗收報告等大量資料,按《政府采購法》規(guī)定,需要長期保存的文件,今年采勸專人保管、登記造冊”的辦法,管理現(xiàn)有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂,有效地防止資料的散失。
    原有的評審專家數(shù)量少,技術力量薄弱,專業(yè)單一,已無法適應規(guī)模日益擴大,操作逐步規(guī)范的政府采購工作,因此我們擴充了專家的數(shù)量,截止11月份,全旗共有各類專家450人。針對一些專業(yè)性、技術含量高的設備采購,我們與自治區(qū)或市一級的專家?guī)鞂嵭匈Y源共享。如:旗人民醫(yī)院采購的醫(yī)療設備請市里專家進行評審;規(guī)劃局對城市規(guī)劃設計、城市的總體規(guī)劃請自治區(qū)一級專家評審。通過本機專家?guī)斓臄U充和自治區(qū)、市級的專家實行資源共享,現(xiàn)基本能滿足旗級政府采購工作的需要。
    建立健全了《達拉特旗政府采購管理暫行辦法》、《達拉特旗政府采購供應商資格認定管理辦法》、《達拉特旗集中采購機構監(jiān)督考核管理辦法》、《達拉特旗政府采購信息公告管理辦法》、《達拉特旗政府采購評審專家管理辦法》、《政府采購工作人員工作紀律》、《政府采購工作流程》等制度。
    (一)抓服務
    采購就是服務,服務必須付出,我們把為機關服務,為供應商服務作為自己的天職,真心實意搞好優(yōu)質服務,努力塑造政府采購的良好形象。
    (二)抓學習
    一是采用自學與集體學習相結合方式,學習財政知識、政府采購法、采購操作程序等方面的知識;二是今年征訂了《政府采購法使用手冊》、《政府采購報》及《內蒙古自治區(qū)政府采購法規(guī)則制度造編》等與政府采購相關的報刊雜志,為學習提供物質基礎;三是積極參與市里相關知識的學習和培訓。
    (三)抓干部隊伍建設
    認真學習反腐倡廉的相關知識,嚴格執(zhí)行政府采購辦人員的“八不準規(guī)定”。
    (一)采購預算不完整。各采購單位沒沒有統(tǒng)籌計劃安排,采購數(shù)量少,批次多,形不成規(guī)模效益,工作量大,很難吸引供應商,采購效率不明顯。
    (二)采購規(guī)模孝范圍窄,政府采購支出和財政總收入不相適應。
    (三)專家數(shù)量少,專業(yè)類別單一,請外地專家在招投標過。
    物資采購工作匯報篇五
    20xx年工作中,在公司領導的關心支持下,物資采購科認真貫徹執(zhí)行及公司各項物資管理方針政策,始終堅持以服務建設、服務工程為中心,以保證物資材料的及時供應為工作前提,盡心盡力為各使用單位提供優(yōu)質周到服務,較好的完成了各項工作任務。
    20xx年物資采購科主要從以下幾個方面開展工作:
    1、高度負責,保證公司內部物資供應:
    具體主要做法:
    (1)貫徹執(zhí)行集團物資管理方針,根據(jù)采購價值,合理開展物資采購工作,堅持及時、公正、調研至少三家的調研原則,堅持陽光采購,物資競價入場原則。以最低的價格,買質量最好的物資。共采購:鋼材共3000余噸;螺母、螺栓、纏繞墊共23234個;彎頭、三通、大小頭、法蘭共20xx個;鋼板共197.729噸;管材共16000余米;電纜共1400米;支吊架共3741件;閥門共463個。
    (2)組織管理及制度建設,進一步夯實基礎
    為使物資管理工作真正實現(xiàn)制度化、精細化、規(guī)范化,結合自身特點,制定了一套行子有效的《物資采購管理制度》,并在實際工作中得到了貫徹落實。
    2、對工程建設需用物資(包括設備、成品、半成品材料)采購、驗收、貯存、使用等過程進行監(jiān)督控制,保證用于工程建設的物資均為合格品,通過有效監(jiān)督控制材料質量及材料價格,降低工程材料成本,提高管理水平,控制工程造價。
    (1)嚴格進行供應商資質報審程序,把好材料價格供應關,施工單位進材料前,應提交《工程材料報審表》,同時應附有相應資質證明級合格證書,經監(jiān)理及業(yè)主審查確認其質量合格后,方準進場。
    (2)嚴格進行進場材料驗收監(jiān)督驗收,把好材料進場質量關,材料進場后,由施工單位、監(jiān)理、業(yè)主三方共同進行驗收,核對資質證書與實物是否相符合,外觀是否良好,并將驗收結果記入《工程材料驗收臺帳》,進行簽字見證,不合格材料進入不合格程序。
    3、盡職做好材料價格簽證工作,合格控制材料價格為了有效地控制工程造價,規(guī)范工程報價,成立了由物資科、工程科、財務科三部門組成的價格簽證小組,專門負責材料價格簽證。
    一年來,物資采購科全體員工在學習和工作中逐步成長、成熟,但我們清楚自身還有很多不足,深深感受到自己的業(yè)務理論、工作經驗、組織管理能力等綜合素質,與工作崗位的需要、組織的要求還存在很大的差距,是今后需要強化和努力的方向。我們將努力做到以下幾點,希望領導和同志們對我進行監(jiān)督指導。
    1、自覺加強學習,向理論學習,向專業(yè)知識學習,逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力。
    2、克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自己。
    20xx年我們將按照“行為規(guī)范、運作協(xié)調、公開透明、廉潔高效”的指導思想,抓規(guī)范、重創(chuàng)新,力爭在行政采購、生產物資采購等采購領域取得更大突破,確保全年采購任務順利完成,在更規(guī)范合理的采購前提下,進一步降低采購成本。主要做好以下幾個方面的工作:
    1.梯隊建設。開展業(yè)務學習與培訓,加強隊伍自身建設。采購、倉庫管理人員的技術能力與水平直接影響到采購、服務工作的質量。明年將極積提供培訓和學習的機會,逐步建立一支清正廉潔、敬業(yè)高效的采購、倉庫管理隊伍。
    2.組織管理及制度建設。為保證物資管理工作的扎實有效的穩(wěn)步進行,我們首先要規(guī)范組織管理程序,使其形成一個責任到人、分工負責、層層把關、相互督察的物資監(jiān)督管理機制。從而確保物資管理工作的有序、高效、順利進行。
    3.及早入手、深入調研、構建物資管理系統(tǒng)平臺。結合公司實際應用,參考同類型其他電廠成功先例,架構物資管理系統(tǒng)。
    4.庫房規(guī)范化建設。根據(jù)現(xiàn)有條件合理規(guī)劃布置,確保到貨設備物資分類有序擺放,逐步建成標準一流庫房。
    5.繼續(xù)做好工程建設物資進場管理工作。與施工單位加強溝通配合,保證工程建設物資供應及價格認證工作。
    物資采購工作匯報篇六
    加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
    比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。
    凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
    按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。
    根據(jù)市場調研,認真考察,貨比三家,以質優(yōu)價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。
    每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結果,確定或淘汰定點供應商。
    建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。
    建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。
    辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。
    辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質低價。
    所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。
    付款
    采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
    辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
    參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。
    物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。
    對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
    物資采購工作匯報篇七
    情況匯報
    2011年xxxxxxxx分公司嚴格按照《xxxxx集團公司內部控制手冊》、《xxxx河北xxx分公司工程建設、設備、物資、服務采購管理辦法》等文件要求,深入貫徹落實省公司關于招投標、物資采購等一系列工作的文件精神,從強化招標管理、規(guī)范采購流程、完善訂單臺帳等方面入手,堅持公開透明、科學管理、履職盡責,在公司各級領導的帶領下,實現(xiàn)了物資采購工作的健康發(fā)展,有力保障了工程建設項目的順利實施?,F(xiàn)將我公司的做法總結匯報如下:
    一.規(guī)范物資采購招、議標流程,提高供應商準入門檻 為確保工程建設項目的規(guī)范運行,營造公開、公正、公平的招標環(huán)境,我公司明確了以下四個重點,一是以《河北xxxx分公司物資采購管理辦法》為基礎,明確招標工作領導小組及評標委員會的組成,由公司總經理擔任招標領導小組組長,各部門配合全程參與公司的招投標審查工作。二是在招投標環(huán)節(jié)結合實際進一步加強供應商的報價管理,明確報價高于市場價5%扣除全部投標保證金,高于10%則禁止參與以后我公司任何項目的投標,并以文件的形式上報省公司備案。三是加強對投標單位的資信審查,只邀請集團公司及省公司入圍單位,并對企業(yè)資質、取貨渠道、市場占有率、售后服務能力等多個方面進行全面評議,確保投標單位產品質量符合規(guī)范。四是合理運用招標方式,對小額零購、維修等標的金額較小、種類雜亂不宜進行公開或邀請招標的項目,進行詢比價、商務談判等,并附以中標通知書、會議紀要、情況說明作為合同簽訂及采購的依據(jù)。
    二.細化需求調研,確保規(guī)格數(shù)量符合實際
    在物資需求統(tǒng)計過程中,堅持以圖紙統(tǒng)計與實地勘察相結合,依靠采購管理崗、項目承包方、廠家、使用部門層層把關,同時積極配合省公司對加氣站項目物資需求進行調研,盡快吃透新標準、新工藝,確保采購物資符合經營需求。在物資需求統(tǒng)計過程中,有時圖紙對于部分甲供材規(guī)格的標定并不十分詳細,甚至存在紕漏,如xxxxx圖紙標定的預留空間即為產品的規(guī)格,如按照圖紙預留會直接導致xxxxx沒有多余的空間進行安裝,在工作中,我們常會遇到許多小問題,在確定符合上級公司標準的前提下,虛心與上級公司、各兄弟公司及廠家交流經驗,力爭將問題變成常識,將重要產品的規(guī)格爛熟于心,保證產品符合實際需求。
    三.建立健全物資采購臺賬,完善訂單統(tǒng)計管理 2011年度我公司采購管理工作以建立快捷有效的訂單管理臺賬為目標,結合省公司新下發(fā)的入圍廠家名單,按照《關于明確xxx改造主材、標準件主輔供應商供應范圍的通知》精神,重新調整了訂單臺帳模板,確保采購數(shù)量、金額清晰,同時新的甲供材統(tǒng)計表大大縮短了項目所需物資的統(tǒng)計時間,并且保證了數(shù)據(jù)的準確性。訂單管理臺賬的核心在于準確掌握各個廠家每個產品每個規(guī)格的單價、運費等基本信息,及時完成對臺賬的補充、更新等工作,確保臺賬金額即為最后的開票金額,做到與資金管理崗無縫銜接。
    四.強化崗位協(xié)調、合理調度物資
    為避免因甲供材不能及時到貨影響工程進度,或因過早到貨造成物資后期損壞,最大程度的將到貨時間與工程進度掛鉤,我部門每周組織由施工單位、監(jiān)理單位、部門各崗位參加的周調度例會,除調度工程進度、質量、手續(xù)辦理情況外,根據(jù)工程進度對物資到貨時間、是否需要變更等情況也進行了重點協(xié)調,確保項目開工前15日訂單需求統(tǒng)計完畢、開工前7天全部發(fā)出的硬性要求,同時對部分如燈具等易損設備,訂單發(fā)出后要求廠家先行備貨,具體發(fā)貨時間由采購管理崗根據(jù)廠家的發(fā)貨周期和項目進度提前通知廠家發(fā)貨,并對某些省管重點物資如xxx、xxx、xxx設備等生產周期較長的設備提前與省公司做好溝通和銜接工作。
    五.加強崗位責任意識,努力做好本職工作 物資采購管理工作是以統(tǒng)一形象、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一質量為目的,以保證價格、保證效率、保證服務為要求進行的,在日常的物資采購管理工作中,按照“三勤、一快”的方法要求自己,做到勤與廠家和項目經理溝通,勤翻訂單臺賬,勤往現(xiàn)場跑,出現(xiàn)問題快速解決不拖沓,努力做到統(tǒng)計準確、到貨及時、賬目清晰,確保采購環(huán)節(jié)不出問題,同時始終堅持以上級公司為導向,時刻保持清醒認識,學習貫徹公司文件精神,對入圍廠家選擇做到有據(jù)可依,與廠家建立良好工作關系的同時拉開個人關系,就事論事,公正嚴謹是我們每一個采購管理人員所必備的工作態(tài)度,我們將本著立足于建設,服務于經營的理念力爭為企業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。
    物資采購工作匯報篇八
    加強物資采購管理,保證質量、節(jié)約資金、減少成本,提高公司經濟效益,制定以下物資采購管理制度。
    一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領導審批,供應部采購的方法。否則,任何單位和個人均不準購買物資。
    1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況,在確認倉庫無貨的情況下,方可填寫“請購單”,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
    2、緊急請購時,用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
    3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
    4、免開“請購單”的物品,包括辦公用品書報、文具、名片,賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃,招待用品:如香煙、飲料、水果等,均委托辦公室辦理。
    二、在物資采購時,必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務簽訂一份合同,并附“貨比三家報價表”。合同經公司負責人、供應部長、采購人員“三會簽”方可有效。
    三、
    物資采購合同的簽批權限:由公司領導或供應部長簽批。
    四、公司財務部應按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同,視資金平衡情況予以付款。否則,財務部有權拒絕受理。
    五、在物資采購過程中,各有關人員要增強責任心,堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則,嚴格按公司有關規(guī)定開展工作,要逐級負責,并承擔連帶責任。
    六、各有關人員在物資采購供應工作中,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權謀私,造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,要追究當事人的責任。
    物資采購工作匯報篇九
    第一章 總 則
    第一條 為加強××公司(以下簡稱“公司”)物資采購管理,降低物資采購成本,確保物資供應,保障正常生產、經營、基建、辦公秩序,明確采購權限和責任,特制定本辦法。
    第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。
    第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購,做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式,發(fā)揮批量采購優(yōu)勢,優(yōu)化公司物資采購供應渠道。
    第四條 申請采購物資的部門或單位(以下簡稱申購部門)應配備專(兼)職計劃采購專員,負責與物資采購歸口部門協(xié)調物資計劃申報、審批和相關采購工作。
    第二章 采購部門職責
    第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門,負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為:
    (一)負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。
    (二)負責對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務工作的指導和監(jiān)督。
    (三)負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬,并定期與財務部門對賬。
    (四)負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資,確保生產、建設和辦公需要。
    (五)負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備,向公司提出處置報告,盤活資產。
    (六)負責組織申報部門對物資進行驗收,并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質量問題進行協(xié)調處理。
    第三章 申購部門職責
    第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。
    第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋,便于物資采購工作總結經驗,提高水平。
    第九條 負責對經營管理部下發(fā)的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式(見附件一)報經營管理部備案。
    第十條 負責所屬部門物資倉庫管理,保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。
    第四章 物資采購原則
    第十二條 未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資,在無價格和質量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。
    第十五條 物資采購工作,應根據(jù)不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行,做到同類企業(yè)比質量,同樣質量比價格,同質同價比服務,擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程,以便存檔查驗。
    第十六條 對于需要試用的物資,是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告,并經公司領導審批后再行采購,不得在試用鑒定前采購。
    第五章 供應商管理
    第十七條 供應商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則:
    (一)公平、公開、公正原則;
    (二)技術領先、質量過硬的產品優(yōu)先原則;
    (三)同質同價、系統(tǒng)內生產廠優(yōu)先原則;
    (四)總量控制,優(yōu)勝劣汰原則;
    (五)以生產廠為主,代理商為輔原則。 第十八條 合格供應商的基本條件
    (二)符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料;
    (四)生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證;
    (五)采購活動要求的其它材料。
    第十九條 經營管理部廣泛征集供應商信息,根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時,應從資料庫中隨機抽取所需供應商,并由物資申報部門與資金財務部進行監(jiān)督。
    第六章 物資采購管理
    第二十條 定期申報:需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”(見附件二)經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部,經營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”(見附件三)按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準,經營管理部根據(jù)公司領導審批的采購計劃,組織采購。有關部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃,造成采購計劃漏報或錯報,由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的,由漏報、錯報部門負責。
    第二十一條 特殊補報:對生產經營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資,允許有關需求部門每月10號前補報一次,填寫“補報物資采購計劃表”(見附件四),經申購部門負責人審核,分管公司領導審查簽署后,送經營管理部。
    第二十二條 應急物資:對生產經營中急需的物資,有關部門或填寫《應急物資申報單》,經各部門審批后報經營管理部進行采購;經營管理部收到《應急物資申報單》后,應按特事特辦的原則組織加急采購,但每個部門的應急申報每日不超過一次,否則如雖經加急采購,仍不能滿足需要的,由申購部門負責。
    第二十三條 特殊物資:對以上類別未能包括在內特殊物資的采購,由經營管理部另行制定辦法予以處理。
    第七章 物資采購方式及合同管理
    第二十四條 對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資,必須按公司規(guī)定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。
    第二十五條 對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元,但難以組織招標的,經書面報告原因并獲公司領導批準,由經營管理部牽頭,會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。
    第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求,在履行批準手續(xù)后,由經營管理部下發(fā)“自行采購通知書”(見附件五),交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后,經營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條 經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定,不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。
    第二十八條 以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購:
    1、所需物資只能從唯一供應商獲得;
    2、出現(xiàn)不可預見的緊急采購,按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。
    對此類不能招標采購的物資,也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。
    第二十九條 簽訂物資采購合同時,要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行,合同中要明確產品產地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”,特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。
    第三十條 對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資,經營管理部要及時征求申購部門意見,在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經營管理部相關責任人負責。
    第三十一條 經營管理部未能按時完成采購任務時,應及早向申購部門負責人說明原因,并提出解決方案,擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產經營的特別重大事項,應及時匯報公司領導,同時應追究相關人員責任。
    第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后,經營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù),并與計劃采購專員會同相關人員到場參加驗收,按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量,檢查包裝封印是否完好,計量物資稱重驗收,計件物資按清點數(shù)量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字,并作為財務部門付款的依據(jù)之一。
    第三十三條 申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經營管理部,并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。
    第三十四條 驗收不合格的物資,計劃采購專員嚴禁接收入庫,并同時報告經營管理部處理。
    第三十五條 對托收而貨未到,或貨到發(fā)票未到,經營管理部與申購部門應及時溝通,盡快查實情況,協(xié)調處理。
    第九章 物資領用發(fā)放管理
    第三十六條 物資的領用、發(fā)放、須按“先進先出、計劃供應、節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,由相關管理人員承擔責任。
    第三十七條 領用物資時,須填制領料單,經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。領取物資時要有發(fā)料人,領用人簽字。
    第三十八條 倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后發(fā)貨的原則,嚴禁先出貨后補手續(xù)和自行發(fā)貨。
    第三十九條 領用材料時,應嚴格按照申購部門領料單規(guī)定的內容和要求填寫,不準作任何更改,如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領料單,保管人員有權拒絕發(fā)貨。
    第四十條 物資材料的轉讓和外售,以及廢舊物資的處理,申購部門須書面報告公司,經公司相關部門鑒定,領導審批、定價,保管人員憑財務部收款出庫憑證,方可對外出售。
    第四十一條 設備備件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡,規(guī)定使用年限,達到使用年限的,實行以舊換新制,因客觀原因確實無舊件退庫的,經申購部門負責人簽字同意后方可領用。
    第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃,申購部門負責人審核,交公司行政人事部匯總,報分管公司領導簽署意見批準后,經營管理部統(tǒng)一采購,交行政人事部登記發(fā)放。
    第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿,保管人員按月核對帳目,按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。
    第四十四條 庫房的所有發(fā)料憑證,原始單據(jù)應由保管人員妥善保管,以備查驗,不可丟失。
    第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位(個人)使用,確屬單位間特殊關系需借用物資的,審批權僅限公司董事長或總經理。同時必須辦理借用手續(xù),并要求借用方保證借用物資完好歸還,否則由相關責任人照價賠償。
    第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報經營管理部(見附件六)。
    第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。
    第四十八條 本辦法由經營管理部負責解釋和修訂,自發(fā)布之日起實施。
    物資采購工作匯報篇十
    物資采購中心2010年工作總結(摘要)
    一年來,在院黨委、行政的正確領導下,在全院各部門的大力支持下,采購中心工作取得了較大成績。物資采購規(guī)章制度逐步完善,采購行為更為規(guī)范,采購價格更趨合理,采購檔案更為齊全,采購方式更加靈活,人員職責進一步明確。全年物資采購總量208萬余元,有力的保證了學院各項工作的順利開展。
    一、始終把學習放在首位,不斷提高員工素質,扎扎實實做好服務工作
    物資采購是一項政策性很強、知識面很寬的工作,要求從業(yè)人員不僅具有較高的思想政治覺悟,還要具有較豐實的物資采購知識。為此,我們一是強化員工的政治理論學習,不斷提高自己的政治理論素養(yǎng),我們要求員工積極參加學院組織的各項理論學習活動,多看書讀報,并通過各種媒體學習了解物資采購的法律法規(guī);二是加強員工的廉政教育,時刻警鐘長鳴。物資采購工作風險系數(shù)很大,物資采購人員要經常與錢、物打交道,與形形色色的供應商打交道,思想稍一不慎,就有可能違紀、違規(guī),甚至觸犯國家的法律。因此,我們經常組織員工學習勤政廉政的法律法規(guī),教育員工要保持清醒的頭腦,抵御來自金錢的誘惑,做到常在河邊走,也能不濕鞋;三是增強員工保密觀念,自覺維護學院利益。物資采購在很多時候要做好保密工作,如招標的標底,供應商的報價資料以及參與競價的供應商的信息等。物資采購工作涉及到各個部門、多個方面,辦公場所不僅院內人員來往頻繁,供應商也進進出出,有的供應商上門就是為了打探各類信息。為此,我們要求員工不該說的話不說,不該在公眾場合說的話不在公眾場合說,把握好與各類人員打交道的度;四是狠抓員工的業(yè)務知識的學習,增強物資采購的能力。物資采購需要熟悉國家的法律法規(guī),學習了解各種采購方法和各類商品知識。由于我中心是新成立的部門,各類資料很少,為此,我們一方面從網(wǎng)上下載學習,另一方面我們于12月中旬開通了物資采購中心網(wǎng)站,開辟了“物資采購知識”欄目,不僅為自己學習提供了方便,也為學院相關使用部門了解物資采購常識,了解我們采購流程提供了便利。
    二、切實做好制度建設工作,不斷完善工作程序,充分發(fā)揮制度的保障作用
    制度是我們做好工作的保證,加強制度建設也是學院領導對我們部門的一個基本要求,物資采購工作離不開制度建設。2010年,根據(jù)工作需要以及國家的法律法規(guī)我們草擬并上報學院領導研究批準,發(fā)布了《咸寧職業(yè)技術學院物資采購管理辦法》,擬寫了《咸寧職業(yè)技術學院物資采購評標專家?guī)旒皩<夜芾磙k法》和《評標工作紀律》,制定了部門職責及各崗位人員職責,制定了物資采購各種方式的工作流程,制作了各類工作表圖,通過一系列制度建設,我們的采購更規(guī)范了,操作方式也更透明了。
    物資采購中心是學院實施政府采購的專門機構,承擔著全院的物資采購和相關招投標工作,我們堅持“陽光采購政策”,堅持“同等質量比價格,同等價格比質量,最大限度地為學院節(jié)約成本”的工作原則,嚴格執(zhí)行相關工作流程,合理合法實施相關運作。
    在采購工作中,我們一是采購活動的組織及采購方式逐步規(guī)范。今年,我們根據(jù)國家的相關法律法規(guī),制定了學院的《物資采購工作流程》以及《詢價采購工作流程》、《競爭性淡利采購流程》、《公開招標操作規(guī)程》、《單一來源采購流程》等。二是加強了與政府采購管理部門的聯(lián)系,經常上門就政府采購工作進行匯報,取得他們的支持,并按要求做好政府采購目錄所列項目采購事宜的申報工作。三是做好供應商的選擇工作,建立供應商庫。在采購工作中,我們認真做好供應商的資信調查,根據(jù)一年來的采購情況,建立了誠信供應商的資料庫,我們還將在今后的工作中,不斷充實和完善資料庫,充分滿足我院
    教學
    和管理工作對物資采購的需求。四是科學采購,不斷降低采購成本。五是跑市場,上網(wǎng)絡,及時了解商品信息。在每一項采購前,我們都要通過市場和網(wǎng)絡了解該商品的信息和大致價格,做到事前心中有數(shù),事中不受擺布,事后不會后悔。六是嚴把物資采購質量關。物資采購回來后,我們及時組織相關部門進行驗收并清點入庫,對于問題商品馬上聯(lián)系供應商予以調換,不讓一件問題商品流入我院。
    四、加強內部事務性管理,不斷增強員工責任心,嚴格控制各項費用支出
    今年是學院規(guī)范建設年,我們從中心內部事務入手,加強規(guī)范化管理。首先,我們制訂了部門職責、人員崗位職責及工作流程并上墻懸掛,使前來辦事的同志一目了然。其次,我們規(guī)范了檔案管理,根據(jù)物資采購的具體情況建立了三十余個科目,整個采購活動一清二楚。第三,我們根據(jù)工作性質及與供應商打交道多的特點,調整了辦公室的布局,布置了溫馨的會談區(qū),笑臉相迎,熱茶相送、好言相談,使來客感受到職院人的熱情、好客。第四,勤儉辦事,嚴于律己。雖然采購中心可以說是職院的窗口部門,也具備采購的有利條件,但在辦公條件上我們不追求高檔次,自用的辦公設備都是低檔次和低價格的,能夠滿足辦公即可,檔案盒也是找學院檔案室借的幾十個紙盒,辦公桌椅都是使用若干年的舊家俱。我們認為,為學院節(jié)約辦學成本是我們采購人員的重要職責,決定工作成效的是我們的工作能力,工作水平和工作質量。
    五、存在問題
    1.工作還有待進一步規(guī)范。制度和工作流程雖然制定出來了,但就全年工作情況看,由于各個方面因素影響,在實際操作中還是有不規(guī)范的地方。2.學習還有待進一步加強。包括物資采購法律法規(guī)的學習、物資采購知識的學習和商品知識的學習。
    物資采購工作匯報篇十一
    20xx年已悄然而去,如今又迎來了極新的20xx年,在過去的一年中,在公司領導的直接領導以及各同事的慎密共同下,我們認真完成了公司本年度的各項工作任務,并取得了必然的造詣,現(xiàn)將20xx年我的工作環(huán)境總結如下:
    6、與各供應商樹立并保持優(yōu)越的關系,20xx年采供部增強了對供應商的治理,本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度,訂定了《供應商信息表》,對每一位供應商進行分類掛號,確保了每一個供應商材料不會流失。同時也利于采供部對供應商信息的控制,從而進一步擴張了市場信息空間。樹立了合格供應商名錄,在進行邀標報價之前,對商家進行和闡發(fā),合格者能力進入合格供方名錄、才具備報價資格。
    工作預見性不強,針對xx采購的工藝品,沒有實時做到與xx物流公司保持相應的溝通和和諧,尤其對泰國海關沒有做到充分的了解,所以導致少部分產品在回貨歷程中遇到了一些障礙。
    1、繼承共同相關部門完成各項目中所需軟裝飾品的采購工作;
    8、每年依據(jù)供應商的年度考評,對其內容進一步的彌補、改動或取締重定資格;
    9、針對工作中存在的不夠之處,必須賡續(xù)增強習學,使專業(yè)知識及業(yè)務程度獲得進一步的進步。
    物資采購工作匯報篇十二
    時間如梭,轉眼已經過去了,在這半年里采購部在公司領導的幫助和指導下,在各部門的大力支持和配合下,認真貫徹集團公司物資采購相關的規(guī)章制度,加強物資計劃管理,不斷提升管理和服務水平,為公司生產經營提供堅實可靠的物資材料保障?,F(xiàn)將工作總結如下:
    2.加強了采購人員的自身要求,堅持采購的原則。廉潔奉公,保持良好的工作作風;
    8.加強了成本管理,以性價比為原則,在滿足生產、技術需要的前提下控制成本。
    1.工作經驗不足;
    2.工作細致度不夠;
    3.與各部門的溝通不夠。
    3.加強與各部門的溝通協(xié)調工作,積極主動的向生產、技術部門請教,更好更準確的掌握生產和技術等部門所需物資的性能,更好的服務于生產、技術。
    在的工作中,我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗,借鑒好的工作方法,努力學習業(yè)務理論知識,不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神,增強責任意識,提高完成工作的標準,想出不斷下降成本和提高效率的方法,并不斷的大膽嘗試,取其精華、修改弊端。為在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。
    物資采購工作匯報篇十三
    是具有轉折意義的重要一年。材料采購工作從最初的一個人負責及項目部各自負責,直至到公司提升為乙級資質后,采購部從無到有,這是一個不斷探索不斷改變的過程,也是公司為了不斷的發(fā)展壯大必經的過程。
    目前采購部共有四人,包括采購經理、采購主管、采購員各一名。雖然采購部在各個時期的整合都在一定程度上給部門工作帶來了影響,但從總體上看,整個部門還是漸入佳境,員工各司其職,工作有條不紊。
    這一年來,采購部全體員工在公司的領導和其他各部門同事的支持與配合下,圓滿地完成了部門建設和各項采購任務,以下是采購部對度工作總結如下:
    1、制定采購員工作職責與采購部制度,并且編寫了采購部《材料采購流程管理與控制》和《常用園林綠化樹種圖例講解》。
    2、xx項目材料采購工作,在材料采購過程中,深入市場,尤其苗木、草皮的采購、進場、栽植,各個環(huán)節(jié)跟蹤到底。
    3、xx高速集團太白路基地項目辦公區(qū)苗木栽植、補植、家屬區(qū)苗木補植以及燈具維修和苗木越冬保護。
    4、配合預算部參與公司項目報價如:東湖公園二期、洋縣釩鈦磁鐵礦、高速集團長安一、二、三、四標、空港商務中心以及對外協(xié)作項目如:秦皇大劇院景觀綠化、xx區(qū)綠化植坡面綠化工程、九錦臺三期景觀綠化工程、南路、東路、路、三路、xx集團陽光臺365等項目材料投標報價以及材料封樣。
    1、采購部內部員工比較穩(wěn)定,整個部門人員配置比較完整,工作責任心和工作熱情都有了很大提高,相互配合密切,分工細化。
    2、在采購部平時的工作當中,采購部一直注重和加強對采購人員的公司文化、思想道德和職業(yè)素質教育。經常強化學習,傳達公司最新工作指示精神。并要求采購部人員接受新思想,新理念,用x的眼光看待事物,適應公司新形勢下的發(fā)展,在工作的同時,采購部注重對人員的素質培養(yǎng),樹立愛崗敬業(yè)、誠實守信的職業(yè)道德水準,通過參加公司的各種知識培訓,加強專業(yè)文化學習,使采購部工作人員整體工作水平和思想素質都有了較大提升。
    3、在公司內部的日常工作中,采購部始終積極主動的配合其它部門的工作,始終以公司大局為重,保持以服務者的心態(tài);以務實進取和客觀公正的態(tài)度去做好公司安排的每一項工作和任務。
    1、加強職業(yè)道德修養(yǎng),品行端正,誠信自律。嚴格遵守公司采購制度,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作,做到不吃回扣,不貪婪受x,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。不論是大宗材料還是零星的材料采購,接受公司調查監(jiān)督。
    2、逐步建立一套責權明確、分工細致的采購授權管理組織體系,營造積極熱情、敢于付出、敢于承擔責任、顯露真才實學又不失誠信的工作氛圍,適應公司發(fā)展的實際需要。
    3、逐步加強與各部門的`溝通,嚴格控制采購時間和采購周期,保證各種材料的購進科學合理,極力配合公司各項工作正常運營,材料進場時,要及時的和各項目部門做好協(xié)調與溝通。
    4、要控制好材料進場的數(shù)量與質量,在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與供應商聯(lián)系,并和各項目部進行協(xié)商處理。
    5、采購部特別注重,除組織部門人員進行培訓外,還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質,同時反復強調采購人員的責任感,強調每個人對自己采購的材料設備負責到底,保證了對材料采購過程的有效追蹤。
    6、在日常工作當中,采購部提倡平易近人、自我批評的工作作風,用透明如水的工作方針去協(xié)調和處理內部問題,做到公司內部上下溝通,關系和諧。
    盡管這一年來采購部的采購任務完成較圓滿,也有不少經驗可循,但仍在諸多方面存在不足,很多問題有待解決。
    1、部門內部管理不夠到位
    采購部成立不久,需要改進的方面很多,首先還是部門的內部管理。采購部的工作任務變得相對單一,即投標項目材料的詢價、定價及在建項目材料的采購,導致了部分問題的出現(xiàn)。經過一段時間的執(zhí)行發(fā)現(xiàn),存在的主要問題是沒有限度地激發(fā)部門員工的主觀能動性,自我約束力等。為改善這種情況,我們要做好部門員工自我管理意識的養(yǎng)成工作,以保證部門員工工作的主動性、積極性以及工作效率。
    2、供應商渠道有待拓寬,穩(wěn)定的資源有待開發(fā)
    我們應該意識到,我們在材料供應商的開發(fā)和維持過程中受到了一定的限制,這種現(xiàn)狀的形成是有因可循的。關鍵問題還是我們在面對采購中的問題時沒有把握好。例如驗收現(xiàn)場出現(xiàn)問題苗木后的處理方式過于軟弱,對待供應商的態(tài)度不夠真誠等,既損害了公司聲譽也不利于工程的質量。我們在今后的工作中應該轉變思想,做事如做人,解決供應商問題時不要過于留情面,應在保證我方利益的前提下與供貨商進行洽談,態(tài)度要謙和,并和供應商建立長期合作戰(zhàn)略性的伙伴,公平、互利、共同發(fā)展為原則。我們有選擇客戶的權利,客戶也在選擇我們。
    3、制定采購預算與成本核算。
    制定采購預算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種摸排和預算,是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā),還同時建立了一個資金的使用標準,以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制,確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動。有了采購預算的約束,能提高項目資金的使用效率,優(yōu)化項目采購管理中資源的調配,查找資金使用過程中的一些例外情況,有效的控制項目資金的流向和流量,從而達到控制采購成本的目的。
    4、改進供應商的選擇
    在進行供應商的選擇時既要避免單一貨源,尋求多家供應,同時又要保證所選供應商承擔的供應充足,以獲取供應商的優(yōu)惠政策,降低材料的價格和采購成本。這樣既能保證采購材料供應的質量,又能有效的控制采購支出。
    在今后的工作中繼續(xù)努力學習,不斷學習業(yè)務能力,開發(fā)材料源頭信息,加強與供應商的溝通,更好的保質保量完成各項采購工作,使各項工作正確、準確率力爭達到100%。
    1、為了更好的完善采購工作,確保做好下一年的工作任務,對沒有處理好的事,緊接處理,盡量做到問題不推遲,盡最快解決。
    2、我們的采購工作就是服務于各項目,就是以最低的成本滿足高質量嚴要求的工程需要,一定要對采購的材料細心的分析,在做性價比,始終堅持做好以質論價,貨比三家,多快好省的采購原則。
    3、在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業(yè)務水平,加強與供應商溝通要及時做好跟促工作,讓他們能主動爭取配合我們工作,及時解決問題尤其是按時、按質、按量提供好所需的各種材料。
    我們部門要虛心向其它部門學習工作和管理經驗,借鑒好的工作方法,努力學習業(yè)務理論知識,不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神,增強責任意識,提高完成工作的標準。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓作出貢獻。
    物資采購工作匯報篇十四
    20xx年前三季度中交一航局安裝工程嚴格按照局及公司的采購制度,進一步標準整合公司范圍內大宗物資的集中采購,依靠中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)進行采購工作,截止到三季度末公司集中采購共1.63億元,簽訂采購合同64份。根據(jù)前三季度的采購管理工作總結如下:
    4、物資采購本錢控制方面,物資采購管理工作靠前延伸,加強與市場部的對接,參與投標定價及標后預算工作,嚴格管控采購本錢。
    5、物資采購合同結算方面,修訂管理方法,要求對鋼結構、浮動單價、預估采購量的采購合同進行結算管理,結算審批完成后簽訂補充協(xié)議。
    2、中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)和用友nc系統(tǒng)操作還不夠熟練。
    根據(jù)各工程進展,20xx年在手的多個工程采購任務在四季度需要完成,主要涉及有武漢管廊、廣西玉湛、黃驊港技改、廣西防塵港等工程,預計采購金額為3.5億元,遠超過前三季度的采購總額。具體安排如下:
    6、聯(lián)合公司人事部組織一次物資人員的培訓取證工作,提高材料人員的管理水平。
    物資采購工作匯報篇十五
    全年物資采購金額為240萬元,計算機網(wǎng)絡截止目前為止,金額為615561元,在核算計算機網(wǎng)絡綜合單價和采購底價扣38 個點后,虧損2萬元,也就是說,人工費是免費的。所以采購起來比較困難。在這個方面這就要求我們在做工程的時候得有預算。而不是盲羊補牢。
    施工技術部門在下發(fā)材料申請單時,不能把標準和標號,要求和數(shù)量列清楚,沒有完善的材料申請計劃,造就采購部門在選擇供貨商時,進度跟不上,造就材料和運費的浪費。這一年的采購工作讓我覺得每項材料在采購的時候,都要從各個方面衡量供貨商,產品的質量,資質和檢驗報告,售后服務,以及付款方式,單價,供貨時間,驗貨標準。有指定廠家的把所有廠家的資質資料要齊,咨詢價格,優(yōu)先選擇安全性能好、各項指標比同類產品優(yōu)的作為供方;做到長期合作。
    為保障雙方的權益,每項產品都必須簽定合同,以前我個人對產品的認識不夠,很多產品在采購的時候雖然有談合同,但是也有沒有簽的,意識到合同是保護雙方的一種利益關系,所以必須簽定。不過簽定后很多付款不能如期兌現(xiàn),會給后期的采購帶來不良影響,找新廠家的任務就比較重。
    目前為止,公司還未設立產品的質檢部門,在驗收產品質量的時候,就全部落在采購員身上,出了問題也就全是采購的事情,而各技術部門在落實產品的標準,規(guī)格,型號以及數(shù)量的時候,存在很大的不足,經常更換型號和數(shù)量,給資金和材料造成很多不必要的浪費。
    給我的感覺,公司的資金壓力始終很大,每次采購到最后,款項都不能按予期的要求付款,這就說明我們的資金需要改善,提高公司的信譽度,如果說公司想做大和做強,就必須穩(wěn)定一些供貨商,可我們始終沒有做到,做好了我們的采購部門就不會經常更換供貨商。也不會給公司帶來不良影響。
    經歷夏南地鐵后,在材料方面交點少的還是可以賺些材料款,交點多很明顯就達不到盈利的目標,甚至把整個人工虧進去,這就要求我們建立一支素質過硬的材料采購和保管隊伍,能夠及時反饋材料的信息,作出正確的判斷,目前我們公司熟練的也只是給排水專業(yè),在計算機網(wǎng)絡和信號專業(yè),我方的單價數(shù)據(jù)為零,經歷夏南后,向電務公司學到一些材料采購的知識,但是后勤方面的人力跟不上,保管員的素質需要提高和增強,必要時須增加新的人員,充實隊伍。提高后勤保障能力。
    從進公司的這五年中,從一個農民拔到現(xiàn)在的采購崗位,經歷了一些事情,但是處理的不是很完善,知識還是不夠,而我個人的思想和做法,都想從良性方面發(fā)展,可當公司負債累累的情況下,不得已又進入這個三角債的圈子,當然這和中鐵一局的`押款有關,要是供貨商實力雄厚那還好辦,不雄厚的就麻煩,天天催債,可以說大部分的電話是債務電話,可中鐵要二年后才可以把我們的款項付清,這就要求我們承擔更大的資金運作和壓力,也讓我們做采購的承擔了公司運作的很大一部分壓力。
    通過夏南的采購工作,深深體驗到做工程的艱辛,每天繁瑣的工作,忙忙碌祿,東奔西跑,每進入一個陌生的城市,都要很快熟悉市場,以及自己要采購的材料在那里,價格怎么樣,公司資金怎么樣,沒有資金的時候怎么辦,等等,均需要坦誠面對,不過漸漸也習慣了這種生活,只是覺得很忙碌,事情太多,佛山的材料還是好采購,市場大,材料比較齊全,只是我公司的資金還不夠充足,造成很多方面的工作施展不開。這個方面需要很快的解決,要不對公司的利益帶來損失。
    物資采購工作匯報篇十六
    20xx年xx分公司嚴格按照《集團公司內部控制手冊》、《河北分公司工程建設、設備、物資、服務采購管理辦法》等文件要求,深入貫徹落實省公司關于招投標、物資采購等一系列工作的文件精神,從強化招標管理、規(guī)范采購流程、完善訂單臺帳等方面入手,堅持公開透明、科學管理、履職盡責,在公司各級領導的帶領下,實現(xiàn)了物資采購工作的健康發(fā)展,有力保障了工程建設項目的順利實施?,F(xiàn)將我公司的做法總結匯報如下:
    一.規(guī)范物資采購招、議標流程,提高供應商準入門檻為確保工程建設項目的規(guī)范運行,營造公開、公正、公平的招標環(huán)境,我公司明確了以下四個重點,一是以《河北分公司物資采購管理辦法》為基礎,明確招標工作領導小組及評標委員會的組成,由公司總經理擔任招標領導小組組長,各部門配合全程參與公司的招投標審查工作。二是在招投標環(huán)節(jié)結合實際進一步加強供應商的報價管理,明確報價高于市場價5%扣除全部投標保證金,高于10%則禁止參與以后我公司任何項目的'投標,并以文件的形式上報省公司備案。三是加強對投標單位的資信審查,只邀請集團公司及省公司入圍單位,并對企業(yè)資質、取貨渠道、市場占有率、售后服務能力等多個方面進行全面評議,確保投標單位產品質量符合規(guī)范。四是合理運用招標方式,對小額零購、維修等標的金額較小、種類雜亂不宜進行公開或邀請招標的項目,進行詢比價、商務談判等,并附以中標通知書、會議紀要、情況說明作為合同簽訂及采購的依據(jù)。
    20xx年度我公司共完成各類招標項目42個,新增甲供、甲指供應商11家,并正在制定包含辦公生活用品在內的百余種物資的招標計劃。
    二.細化需求調研,確保規(guī)格數(shù)量符合實際
    在物資需求統(tǒng)計過程中,堅持以圖紙統(tǒng)計與實地勘察相結合,依靠采購管理崗、項目承包方、廠家、使用部門層層把關,同時積極配合省公司對加氣站項目物資需求進行調研,盡快吃透新標準、新工藝,確保采購物資符合經營需求。在物資需求統(tǒng)計過程中,有時圖紙對于部分甲供材規(guī)格的標定并不十分詳細,甚至存在紕漏,如圖紙標定的預留空間即為產品的規(guī)格,如按照圖紙預留會直接導致沒有多余的空間進行安裝,在工作中,我們常會遇到許多小問題,在確定符合上級公司標準的前提下,虛心與上級公司、各兄弟公司及廠家交流經驗,力爭將問題變成常識,將重要產品的規(guī)格爛熟于心,保證產品符合實際需求。
    三.建立健全物資采購臺賬,完善訂單統(tǒng)計管理20xx年度我公司采購管理工作以建立快捷有效的訂單管理臺賬為目標,結合省公司新下發(fā)的入圍廠家名單,按照《關于明確改造主材、標準件主輔供應商供應范圍的通知》精神,重新調整了訂單臺帳模板,確保采購數(shù)量、金額清晰,同時新的甲供材統(tǒng)計表大大縮短了項目所需物資的統(tǒng)計時間,并且保證了數(shù)據(jù)的準確性。訂單管理臺賬的核心在于準確掌握各個廠家每個產品每個規(guī)格的單價、運費等基本信息,及時完成對臺賬的補充、更新等工作,確保臺賬金額即為最后的開票金額,做到與資金管理崗無縫銜接。
    四.強化崗位協(xié)調、合理調度物資
    為避免因甲供材不能及時到貨影響工程進度,或因過早到貨造成物資后期損壞,最大程度的將到貨時間與工程進度掛鉤,我部門每周組織由施工單位、監(jiān)理單位、部門各崗位參加的周調度例會,除調度工程進度、質量、手續(xù)辦理情況外,根據(jù)工程進度對物資到貨時間、是否需要變更等情況也進行了重點協(xié)調,確保項目開工前15日訂單需求統(tǒng)計完畢、開工前7天全部發(fā)出的硬性要求,同時對部分如燈具等易損設備,訂單發(fā)出后要求廠家先行備貨,具體發(fā)貨時間由采購管理崗根據(jù)廠家的發(fā)貨周期和項目進度提前通知廠家發(fā)貨,并對某些省管重點物資如、設備等生產周期較長的設備提前與省公司做好溝通和銜接工作。
    五.加強崗位責任意識,努力做好本職工作物資采購管理工作是以統(tǒng)一形象、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一質量為目的,以保證價格、保證效率、保證服務為要求進行的,在日常的物資采購管理工作中,按照“三勤、一快”的方法要求自己,做到勤與廠家和項目經理溝通,勤翻訂單臺賬,勤往現(xiàn)場跑,出現(xiàn)問題快速解決不拖沓,努力做到統(tǒng)計準確、到貨及時、賬目清晰,確保采購環(huán)節(jié)不出問題,同時始終堅持以上級公司為導向,時刻保持清醒認識,學習貫徹公司文件精神,對入圍廠家選擇做到有據(jù)可依,與廠家建立良好工作關系的同時拉開個人關系,就事論事,公正嚴謹是我們每一個采購管理人員所必備的工作態(tài)度,我們將本著立足于建設,服務于經營的理念力爭為企業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。