優(yōu)質(zhì)反恐經(jīng)費預(yù)算報告大全(15篇)

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    通過撰寫報告,可以對所研究的問題進(jìn)行全面的調(diào)查和分析。撰寫報告時應(yīng)該注意語法和拼寫的準(zhǔn)確性,避免出現(xiàn)錯誤。這些報告范文涵蓋了不同領(lǐng)域和主題,希望能夠幫助你更好地掌握報告的寫作要領(lǐng)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇一
    各位領(lǐng)導(dǎo):
    本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進(jìn)行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認(rèn)真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。
    一、**年工會經(jīng)費決算
    1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。
    3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)
    二、*年工會經(jīng)費預(yù)算
    1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預(yù)算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
    本屆工會委員會*年度決算和*年度預(yù)算情況的開支有總賬、明細(xì)賬、憑證、票據(jù)。
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    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇二
    保密辦:
    為做好保密辦的費用預(yù)算,本著節(jié)約可控的原則,嚴(yán)格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好____年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預(yù)算,現(xiàn)將費用預(yù)算說明如下:
    ____年保密管理工作經(jīng)費預(yù)算費用
    1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
    g2、保密管理經(jīng)費:
    (1)保密教育培訓(xùn)經(jīng)費:涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費,每年定期不定期組織教
    (2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
    (3)保密業(yè)務(wù)咨詢費:0元。
    (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
    保密辦費用預(yù)算合計:55500元
    專項保密的工作經(jīng)費預(yù)算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇三
    根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導(dǎo)和上級教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務(wù),特做經(jīng)費預(yù)算如下。
    一、經(jīng)常性教研經(jīng)費共計:10800元。
    1、電話費100×12=1200元
    2、對十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)
    3、常規(guī)教研活動。
    二、教育科研經(jīng)費:共計7400元
    1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
    2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費400元,課題經(jīng)費元。
    三、教研專項經(jīng)費:共計14000元。
    1、示范學(xué)校開放日活動5000元。(市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù))
    2、政府辦小學(xué)初級職稱教師課堂教學(xué)考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)
    四、教研員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費:共計17000元
    1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。
    2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計算12000元
    3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
    以上四大項合計49200元。請審核批準(zhǔn)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇四
    保密辦:
    為做好保密辦的費用預(yù)算,本著節(jié)約可控的`原則,嚴(yán)格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預(yù)算,現(xiàn)將費用預(yù)算說明如下:
    1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
    2、保密管理經(jīng)費:
    (1)保密教育培訓(xùn)經(jīng)費:涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓(xùn),合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓(xùn)所需相關(guān)資料)。
    (2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
    (3)保密業(yè)務(wù)咨詢費:20xx0元。
    (4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試,取得相關(guān)審批手續(xù),上級機關(guān)進(jìn)行保密檢查、證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元。
    (5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責(zé)任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元。
    (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
    保密辦費用預(yù)算合計:55500元
    專項保密工作經(jīng)費預(yù)算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇五
    根據(jù)預(yù)算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預(yù)算信息公開如下。
    (一)主要職能(機構(gòu)編制文件)
    區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負(fù)責(zé)辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
    (二)機構(gòu)及人員情況
    根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
    (一)收支總體情況
    1.20xx年收入預(yù)算為3336.82萬元。
    2.20xx年支出預(yù)算為3320.64萬元。其中:基本支出預(yù)算2976萬元,項目支出預(yù)算360.83萬元。
    (二)預(yù)算支出主要內(nèi)容
    基本支出預(yù)算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務(wù)支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
    項目支出:279.81萬元。包括:
    1.團(tuán)工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;
    2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
    3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
    4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
    5.街道文體活動費:12萬元;
    6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
    7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
    8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
    9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
    10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
    11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;
    12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
    13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
    14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
    15.社區(qū)辦公業(yè)務(wù)費:19.6萬元;
    16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
    17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
    18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。
    (三)“三公經(jīng)費”支出預(yù)算公開
    20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預(yù)算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
    1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
    2.公務(wù)接待費用預(yù)算公開。全區(qū)公務(wù)接待費歸口區(qū)機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
    3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算公開。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排14.25萬元,主要用于日常公務(wù)等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇六
    滅鼠是預(yù)防各類傳染病的有效手段,得到了黨和政府的高度重視,前些年,縣政府在財政較緊的狀況下?lián)艹鰧?钸M(jìn)行春秋兩季突擊滅鼠,取得了顯著成效,得到了各級領(lǐng)導(dǎo)首肯,連續(xù)xx年獲得省、市滅鼠先進(jìn)縣榮譽稱號。但從20xx年至今,由于多種原因我縣未開展滅鼠工作,老鼠密度嚴(yán)重超過國家控制標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重危害了人民群眾的身體健康。為做好今年的秋季滅鼠工作,現(xiàn)將有關(guān)工作及經(jīng)費預(yù)算如下:
    一、滅鼠工作基本上分為五大塊運作
    1、深柳鎮(zhèn)負(fù)責(zé)3.5萬戶居民戶的滅鼠投藥和近150個單位的藥物發(fā)放。
    2、城管局負(fù)責(zé)垃圾場、垃圾中轉(zhuǎn)站、沿河大堤、街道花池、花壇、下水道、公廁的投藥。
    3、負(fù)責(zé)賓館、理發(fā)店、娛樂場所等的藥物發(fā)放。
    4、食藥局負(fù)責(zé)餐飲館的藥物發(fā)放。
    5、愛衛(wèi)辦負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)結(jié)合部,無人管區(qū),倒閉企業(yè)等廢墟的藥物投放。
    6、市管中心負(fù)責(zé)工農(nóng)貿(mào)市場的滅鼠投藥。
    7、質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)食品加工環(huán)節(jié)業(yè)主的藥物發(fā)放。
    二、上述項目共需經(jīng)費如下:
    滅鼠藥物需求
    居民戶無償發(fā)放3.5萬包鼠藥
    3.5萬包×45元=15750元
    單位發(fā)放共1萬包×45=4500元
    城管局、衛(wèi)監(jiān)所、愛衛(wèi)辦、市管中心負(fù)責(zé)區(qū)域用藥
    2.5萬包×45元=11250元
    三、滅鼠投藥用工
    除社區(qū)用工外,愛衛(wèi)辦集中投藥需20個工,每工時100元。
    12個工×100元=1200元
    全年共需滅鼠經(jīng)費32700元整。
    xx縣建立衛(wèi)生禮貌縣城指揮部
    二o20xx年x月x日
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇七
    衛(wèi)生局:
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴(yán)格按照“xxxx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預(yù)算,報告如下:
    一、基本情況
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預(yù)算撥付情況:全年預(yù)算撥付268988元,其中部門收入(任務(wù))219918元,全年實際撥付49070元。
    xxxx年我院費用預(yù)算支付情況:全年預(yù)算費用支付268988元,
    其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    三、存在的問題
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的'經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
    20xx年xx月xx日
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇八
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴(yán)格按照“****年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加****年度財政經(jīng)費預(yù)算,報告如下:
    一、基本情況
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20**光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
    二、實際運行情況
    1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(****年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災(zāi)后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    三、存在的問題
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的'經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
    綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加****年度財政經(jīng)費預(yù)算32萬元,望予批準(zhǔn)!
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇九
    根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導(dǎo)和上級教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務(wù),特做經(jīng)費預(yù)算如下。
    1、電話費100×12=1200元
    2、對十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)
    3、常規(guī)教研活動。
    1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
    2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
    1、示范學(xué)校開放日活動5000元。(市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù))
    2、政府辦小學(xué)初級職稱教師課堂教學(xué)考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)
    1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。
    2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計算12000元
    3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
    以上四大項合計49200元。請審核批準(zhǔn)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇十
    一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作啟動重要設(shè)備購置經(jīng)費和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預(yù)算支出項目包括:
    1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預(yù)算支出合計35000元。
    2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預(yù)算支出合計6000元。
    3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預(yù)算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復(fù)。
    4、購置錄音筆1支,預(yù)算支出1000元/支。
    5、購置一體機1臺,預(yù)算支出45000元/臺。
    6、購置折頁機1臺,預(yù)算支出14000元/臺。
    7、購置裝訂機1臺,預(yù)算支出3200元/臺。
    8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預(yù)算支出合計5500元。
    9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預(yù)算支出合計1000元。
    10、電話費及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條,電話2部)3600元/年。
    11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費2800元/年。
    12、打印機、復(fù)印機、一體機耗材預(yù)算支出15000元。
    13、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預(yù)算支出2500元。
    14、文印紙張購置預(yù)算支出5400元。
    15、車輛燃油及維修費預(yù)算支出30000元。
    16、日常辦用品采購等預(yù)算支出8000元。
    17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
    二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關(guān)會議研討班、專題學(xué)習(xí)論壇等經(jīng)費×萬元。主要預(yù)算支出項目包括:
    1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo),縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預(yù)算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
    2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo),縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預(yù)算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預(yù)算)
    3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領(lǐng)導(dǎo)參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預(yù)算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
    4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo),縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導(dǎo)員20個,先進(jìn)示范點個。會議經(jīng)費預(yù)算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導(dǎo)員20個×元/個+先進(jìn)示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
    三、縣委第一批“四群”教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預(yù)算支出項目包括:
    1、打印機、復(fù)印機、一體機耗材預(yù)算支出35000元。
    2、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預(yù)算支出10000元。
    3、文印紙張購置預(yù)算支出15000元。
    4、車輛燃油費預(yù)算支出15000元。
    5、電話費預(yù)算支出6000元。
    6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預(yù)算支出25000元。
    7、日常辦用品采購等預(yù)算支出10000元。
    四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
    五、縣委第一批“四群”教育活動學(xué)習(xí)材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預(yù)算支出項目包括:
    1、征訂“四群”教育指定學(xué)習(xí)用書發(fā)縣處級領(lǐng)導(dǎo)、縣委“四群”教育辦公室工作人員預(yù)算支出5000元。
    2、宣傳工作經(jīng)費預(yù)算支出35000元。
    六、縣委第一批“四群”教育活動有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費支出)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇十一
    鎮(zhèn)政府:
    3、宣傳費用5000元
    4、購買培訓(xùn)資料費(450份)7000元
    3、普查后的結(jié)果抽查5000元
    4、普查表的匯總10000元
    三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
    2、報送普查表的差旅費5000元
    3、普查各階段業(yè)務(wù)普查生活招待5000元
    4、打印費15000元
    四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導(dǎo)員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
    五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
    2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
    支部20xx年4月11日
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇十二
    各位領(lǐng)導(dǎo):
    本公司自工會委員會自成立以來,對于工會經(jīng)費的開支遵守《中華人民共和國工會法》經(jīng)費開支的有關(guān)規(guī)定,對工會會員繳納的會費、工會撥繳的經(jīng)費、辦公室對各項活動給予的經(jīng)費補助進(jìn)行了規(guī)范管理,工會經(jīng)費的使用也認(rèn)真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。
    1、收入方面:全年收入合計**萬元,撥入經(jīng)費收入*萬元,收*年度經(jīng)費收入*萬元。
    3、年終滾存經(jīng)費有*元。(注:含*年留存經(jīng)費)
    1、收入方面:截止*年*月份,交工會*元,預(yù)算*年全年收入為*元,撥入*萬元。
    本屆工會委員會*年度決算和*年度預(yù)算情況的開支有總賬、明細(xì)賬、憑證、票據(jù)。
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇十三
    財政局:
    基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項工作,嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認(rèn)真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴(yán)格按照“20xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預(yù)算,報告如下:
    全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
    1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
    2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災(zāi)后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
    隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴(yán)重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財政撥付預(yù)算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預(yù)算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
    綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預(yù)算32萬元,望予批準(zhǔn)!
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇十四
    司領(lǐng)導(dǎo):
    為活躍本小區(qū)的文化氛圍,與業(yè)主(使用人)架起相互溝通、交流的橋梁,我處擬在(節(jié)日名稱節(jié)期間舉辦“相聚(節(jié)日名稱),共筑美好家園”活動(活動時間x年x月x日8:30--22:00;活動方式以社區(qū)促銷為主,下午3:30表演節(jié)目)。
    經(jīng)我處對活動經(jīng)費的預(yù)算(預(yù)算附后),共需費用x元。
    因我處無活動經(jīng)費,所以此活動及節(jié)(商場、住宅)布置采用贊助及公司支持。
    故特向公司領(lǐng)導(dǎo)申請x元活動經(jīng)費,望公司領(lǐng)導(dǎo)能給予支持批準(zhǔn)!
    反恐經(jīng)費預(yù)算報告篇十五
    根據(jù)預(yù)算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預(yù)算信息公開如下。
    (一)主要職能(機構(gòu)編制文件)
    區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負(fù)責(zé)辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
    (二)機構(gòu)及人員情況
    根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
    (一)收支總體情況
    1.20xx年收入預(yù)算為3336.82萬元。
    2.20xx年支出預(yù)算為3320.64萬元。其中:基本支出預(yù)算2976萬元,項目支出預(yù)算360.83萬元。
    (二)預(yù)算支出主要內(nèi)容
    基本支出預(yù)算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務(wù)支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
    項目支出:279.81萬元。包括:
    1.團(tuán)工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;
    2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
    3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
    4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
    5.街道文體活動費:12萬元;
    6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
    7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
    8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
    9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
    10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
    11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;
    12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
    13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
    14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
    15.社區(qū)辦公業(yè)務(wù)費:19.6萬元;
    16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
    17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
    18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。
    (三)“三公經(jīng)費”支出預(yù)算公開
    20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預(yù)算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
    1.因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
    2.公務(wù)接待費用預(yù)算公開。全區(qū)公務(wù)接待費歸口區(qū)機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
    3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算公開。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排14.25萬元,主要用于日常公務(wù)等公務(wù)用車的`燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。