優(yōu)質差旅費管理心得大全(20篇)

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    多參加討論和辯論,培養(yǎng)批判性思維和分析能力。發(fā)展寫作能力的步驟和要點。以下是小編為大家收集的總結范文,希望對大家寫總結有所啟發(fā)和幫助。
    差旅費管理心得篇一
    集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務部門審核,董事局主席特批除外。
    1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:
    1.1交通費:往返行程之路費
    1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準
    1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準
    2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。
    1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。
    2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。
    3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。
    4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領導批準報銷業(yè)務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。
    5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。
    6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。
    7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。
    8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。
    9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?BR>    10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。
    差旅費管理心得篇二
    第一條為加強公司差旅費管理,提高經(jīng)費使用效益,根據(jù)有關財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務管理制度,結合公司實際制定本辦法。
    第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理
    第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
    (一)長途交通費:指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關手續(xù)費。
    (二)市內交通費:指出差人員到達目的地后,或在中轉地搭乘市內交通工具所發(fā)生的車船費用。
    (三)住宿費:指出差人員因工作事由及路途限制,不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
    (四)出差補助:指出差人員在出差期間按規(guī)定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
    第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù),中層及中層以下人員審批流程為:出差人員-部門負責人-主管副總,總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為:出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
    出差必須執(zhí)行批準的路線,繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。
    第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內交通費、住宿費,在標準限額內憑正規(guī)發(fā)票報銷,超額部分由個人自理,出差補助根據(jù)出差時間和標準核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷,不再發(fā)放出差補助。
    第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準:
    (一)董事長及總經(jīng)理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等(廂、座)倉;總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙,董事長可乘坐頭等艙(商務艙),其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準。
    (三)所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間,在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。
    第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵,不允許乘坐出租車或黑車。
    第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標準及出差補助標準如下:
    表:
    (一)公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標準的,節(jié)約部分的差額補給個人,沒有住宿發(fā)票的不補,超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的,準許一人住宿標準按所陪同人員執(zhí)行。
    (二)工作人員出差參加會議或培訓學習統(tǒng)一安排食宿的,按會務費或培訓費發(fā)票據(jù)實報銷,公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助;若費用發(fā)票中不含食宿費用的,公司可按出差所在地標準予以補助。
    (三)市場服務部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助,每人每天補助8元,負責調試及工程負責人每天補助15元(現(xiàn)場正常后取消)
    第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準,由辦公室統(tǒng)一安排,出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
    第十條各單位要加強對差旅費的管理,一般業(yè)務盡量用電話或電子商務等形式聯(lián)系,確需出差的人員,事先確定出差地點、任務、路線及時間,返回后主管領導要認真把關。出差期間,非因工作需要參觀學習、旅游的費用,一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執(zhí)行,原則上不得突破,若定額確實不足時,須逐級報總經(jīng)理批準調整。
    本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行,由公司財務部負責落實,并接受審計,解釋權歸財務部。
    差旅費管理心得篇三
    適用范圍
    制度細則
    員工出差審批及可報銷費用
    1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
    費用標準
    2. 住宿費用(包括房費,地方政府收取的保險等費用)
    北海,無錫
    3) 三類地區(qū):上述二類以外的地
    用)
    4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
    差旅費的報銷的相關規(guī)定
    6. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單,并于報銷時退回預借的多余款項
    附則
    出差申請表
    差旅費管理心得篇四
    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
    二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項:
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指餐費及住宿費。
    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
    三、員工因公出差,應事先填寫員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下:略
    五、其他
    1、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙餐費補助。
    2、不同級別人員一同出差,差旅費標準一般按領導指示標準執(zhí)行,并堅持從眾、節(jié)省原則。
    3、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    六、附則
    1、本制度由運營事業(yè)部起草;
    2、本制度解釋權修訂權歸運營事業(yè)部;
    3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
    4、若本制度與以往制度存在異議,以本制度為準;
    5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
    主題詞:差旅費管理主送:公司全體員工
    抄報:總裁辦
    抄送:各事業(yè)部總經(jīng)理2
    差旅費管理心得篇五
    結合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    一、出差旅費分交通費,住宿費及特別費三項;
    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
    2、膳宿費是指:膳食及住宿。
    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
    二、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
    三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干:
    1、業(yè)務洽談,宿費上限 元/月
    2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
    3、其他人員因工作需要宿費 元/月
    4、主要負責人的生活費標準 元/月
    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。
    差旅費管理心得篇六
    1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。
    3、執(zhí)行標準:
    (1)十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
    (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。
    1、省內(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。
    2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費。
    3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領導簽署意見后方可報銷。
    4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。
    5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經(jīng)辦人的責任。
    6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
    7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。
    1、十堰市內經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費,應事先經(jīng)部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
    2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。
    3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。
    4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。
    5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
    6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。
    差旅費管理心得篇七
    根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指膳食費及宿費。
    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
    2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    差旅費管理心得篇八
    1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù),經(jīng)部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
    2、出差人員回公司后,應及時向公司領導匯報情況,公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
    3、審核人員根據(jù)簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
    4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)公司領導簽署意見后方可報銷。
    5、出差回公司應在一周內報賬。
    總體原則:對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬,節(jié)約不補、超額自付”。
    1、住宿費用標準(元/人、天)
    出差人員
    一線和二線城市
    三線以下城市
    公司領導
    500
    400
    科級及科級以下
    400
    300
    2、伙食補助費標準(元/人、天)
    出差人員
    縣、區(qū)內出差(含市場巡查)
    縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
    公司領導
    20
    100
    科級及科級以下
    20
    100
    3、交通費用標準
    出差人員
    一線和二線城市
    三線以下城市
    公司領導
    專車、飛機或高鐵
    專車、或高鐵
    科級及科級以下
    高鐵二等座或汽車、普鐵
    高鐵二等座或汽車、普鐵
    1、住宿費報銷辦法
    1)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算。
    2)出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。
    3)出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在公司領導允許的前提下,可按實報銷。
    4)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
    2、伙食補助費報銷辦法
    1)填寫差旅費報銷單核報。
    2)區(qū)別出差事由,按照相對應規(guī)定標準核報。
    3、交通費用報銷辦法
    1)出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
    2)對于自帶車輛人員,乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領導同意。
    3)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:
    (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
    (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
    (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
    (4)陪同重要客人外出的;
    (5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
    以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
    1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
    2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據(jù)。
    3、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
    4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規(guī)定》提供附件資料。
    20xx年6月2日
    差旅費管理心得篇九
    1、住宿費:住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店,費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領導批準就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
    2、城際交通費:高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制,出差任務緊急、路途較遠的,經(jīng)部門主管同意,分管領導批準后方可乘坐飛機。
    3、市內交通費:市內交通費實報實銷,以經(jīng)濟兼顧效率為原則,優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車,報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。
    4、出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷,標準為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應的餐費補貼。
    5、手機話費:手機話費補助每月150元,憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日:早8:00―晚21:00節(jié)假日:早10:00―晚18:00。
    6、業(yè)務招待費:因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算,經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領導批準,財務部方可給予報銷。
    7、禮品贈送:除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送,以保證禮品的質量,加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
    二、出差計劃和出差報告
    1、出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內容,經(jīng)部門主管批準同意后再出差。
    2、出差報告:出差結束三天內須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
    上海鴻曄電子科技有限公司
    三、拜訪計劃和拜訪報告
    四、費用報銷流程
    1、報銷流程:需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
    2、報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關審核人員,經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后,將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
    3、發(fā)票注意事項:發(fā)票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應,同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼,時間早的發(fā)票貼在上面,時間晚的發(fā)票貼在下面。
    4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
    五、附則
    1、財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
    2、本制度由財務部負責解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
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    差旅費管理心得篇十
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    二、報銷標準
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜腵,無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    8、行政、采購、辦公人員出差:
    按領隊標準報銷差旅費。
    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
    三、差旅費報銷程序
    1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
    2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
    4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
    6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
    四、差旅費票據(jù)要求
    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。
    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
    五、其他要求
    1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
    2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
    3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。
    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
    5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
    6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
    10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
    12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
    13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。
    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。
    15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據(jù)清單》。
    差旅費管理心得篇十一
    一、總則
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    二、報銷標準
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝粠Ыo住宿的,無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位帶給生活的,無生活補助??蛻魡挝徊粠Ыo生活,按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每一天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需帶給話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。
    8、行政、采購、辦公人員出差:
    按領隊標準報銷差旅費。
    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
    三、差旅費報銷程序
    1、所有報銷由回到日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
    2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
    4、出差人員回到公司后,應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實狀況屬實后,在工程服務表上簽字。
    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
    6、員工回到公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
    四、差旅費票據(jù)要求
    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊狀況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。
    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
    五、其他要求
    1、工程服務領隊人員出差,要求持續(xù)電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通狀況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
    2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
    3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內,務必著本公司工作服,工作鞋。
    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每一天15元生活補助。
    經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
    6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
    10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,務必填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
    12、施工及售后服務出差人員,除客戶帶給的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得理解客戶單位請吃請喝,不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
    差旅費管理心得篇十二
    3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
    4、 值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;
    5、 值班人員需保持站內衛(wèi)生,不得在站內隨意丟棄生活用品;
    6、 值班人員不得擅自調崗;
    7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況,需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
    8、 值班人員每日需按時簽到,每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所,并領取下月簽到表。
    差旅費管理心得篇十三
    根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
    二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
    1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
    2、膳宿費系指膳食費及宿費。
    3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
    三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
    四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:
    1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
    2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
    3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
    4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
    5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
    1.公司員工差旅費報銷管理制度
    2.公司差旅費報銷管理制度范本
    3.差旅費管理制度
    4.差旅費報銷管理制度
    5.學校差旅費報銷管理制度
    6.國家差旅費報銷管理制度
    7.企業(yè)差旅費報銷管理制度范本
    8.公司差旅費報銷制度
    9.簡單公司差旅費報銷制度范本
    差旅費管理心得篇十四
    第一節(jié)總則
    第一條
    目的
    為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。
    第二條
    適用范圍
    本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
    第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
    第三條
    員工出差辦理程序
    (1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序審核。
    (2)出差人向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫支款。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
    第四條
    出差的審核決定權限
    (1)國內出差,六日內由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
    (2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
    第五條
    出差時間的規(guī)定
    出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外,出差人員不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷出差人員的差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
    第六條
    出差期間的薪酬給付
    出差期間,出差人員可視工作需要適時調整作息時間,故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇,但不得報支加班費。
    第三節(jié)差旅費用的報銷
    第七條
    差旅費的分類
    差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務費等,其標準另行規(guī)定。
    第八條
    差旅費的報銷
    (1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷,超標自付,欠標不補。
    (2)膳食費按標準領取。
    (3)業(yè)務費由領導按權限核定,憑據(jù)報銷。
    第四節(jié)附則
    第九條
    本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。
    第十條
    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    第十一條
    本制度自頒布之日起正式施行。
    第一節(jié)總則
    第一條
    目的
    為了規(guī)范對員工出差的管理,特制訂本制度。
    第二條
    適用范圍
    公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
    第二節(jié)國內出差的規(guī)定
    第三條
    公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費:
    (1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
    (2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
    (3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
    (4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
    第四條
    員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā):
    (1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員,按實際支出報銷。
    (2)主管及以上級:每日120元。
    (3)一般級:每日80元。
    第五條
    出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
    (1)工作需要乘坐計程車,應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
    (2)郵費應取具郵局的證明為憑。
    (3)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
    (5)因公攜帶的'行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。
    第六條
    員工出差,應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間,并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
    第七條
    員工出差返回后,七日內應填具《出差旅費報銷單》,送請各部門主管核實后到財務部審核票據(jù)的合法性,通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
    第八條
    員工出差前,憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
    第九條
    焦作市內及短程出差在外就餐人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費每餐
    元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
    第三節(jié)國外出差的規(guī)定
    第十條
    公司因工作需要奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下:
    (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
    (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。
    (3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
    第十一條
    受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。
    第十二條
    出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
    第十三條
    如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
    第十四條
    國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
    第四節(jié)附則
    第十五條
    下級員工與上級員工一起出差時,下級員工比照上級員工標準支給。
    第十六條
    公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
    第十七條
    膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調整。
    第十八條
    本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。
    第十九條
    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    第二十條
    本制度自頒布之日起正式施行。
    第一節(jié)總則
    第一條
    目的
    為了加強出差費用的管理,特制訂本制度。
    第二條
    適用范圍
    本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
    第三條
    出差分類
    (1)當日出差:出差當日可能往返者。
    (2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
    (3)國外出差;赴國外出差者。
    第二節(jié)當日出差
    第四條
    員工當日出差時由科長以及主管核準。
    第五條
    當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
    第六條
    當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
    第七條
    當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
    第八條
    當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。
    第三節(jié)遠途出差
    第九條
    員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時,必須事先填報《出差申請單》(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等,呈部領導核準后方可出差。
    第十條
    遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。
    第十一條
    出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》,報銷出差旅費。
    第十二條
    出差人員的交通工具除用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
    第十三條
    出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
    第十四條
    使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
    第十五條
    出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
    第十六條
    出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
    第十七條
    住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
    第十八條
    出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
    第四節(jié)國外出差
    第十九條
    本員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
    (1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
    (2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。
    (3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
    第二十條
    受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向公司支領出差旅費。
    第二十一條
    出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
    第二十二條
    如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
    第五節(jié)附則
    第二十三條
    本制度須需公司董事會研究通過后方可施行,修改時亦同。
    第二十四條
    本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    第二十五條
    本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有,如有未盡事宜,應及時對本制度進行修改、補充。
    差旅費管理心得篇十五
    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
    說明:
    1、出差工資
    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
    2、出差住宿費
    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的`,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
    3、交通費:
    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
    (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
    4、生活補助
    客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
    5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
    6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
    差旅費管理心得篇十六
    為加強和規(guī)范差旅費管理,根據(jù)河南省省直機關差旅費相關規(guī)定,結合醫(yī)院實際情況,近期我院修訂了差旅費管理辦法。
    和原文件相比,有以下幾個方面變化:
    二、補助標準提高?;锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。
    三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前,需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領導簽批。
    四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全,票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務專用章”;進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。
    五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉入公務卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉入工資卡內。
    [修訂差旅費管理制度]
    差旅費管理心得篇十七
    第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要,本著勤儉節(jié)約的原則,根據(jù)國家有關規(guī)定和現(xiàn)行物價水平,結合公司的實際情況,特制定本制度。
    第二章 差旅費借款規(guī)定
    第二條 公司工作人員因工作需要確需出差,應持有關會議通知或申請,注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。
    第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián)),附主管副總經(jīng)理同意出差的批件,按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限公司財務支出管理辦法》中關于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。
    第四條 出差人員返回后,應于返回后5個工作日內辦理報銷手續(xù),清理借款。
    第三章 差旅費報銷標準及辦法
    第五條 差旅費報銷標準:
    1.出差人員差旅費報銷辦法實行:住宿費限額內實報實銷,伙食補助、市內交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。
    1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員不實行此辦法。
    1.2公司副總經(jīng)理以上職務的人員出差,因工作需要,隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。
    第六條 住宿費報銷辦法:
    出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷,超額部分不予報銷。
    第七條 交通費報銷辦法:
    1.乘坐交通工具憑票實報實銷,具體標準為:
    1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
    1.2中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
    1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的,必須經(jīng)部門負責人審核,由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。
    2. 出差乘坐火車硬座,連續(xù)12小時或夜間(20:00—6:00)連續(xù)8小時以上,或需累計換乘12小時以上者,按硬座票價的50%給予補助。
    3.出差乘坐長途汽車,報銷時需提供長途汽車票,實報實銷。夜間(20:00—6:00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的,每人每夜補助30元。
    4.出差期間每人每天按市內交通費補助標準包干使用,不需提供票據(jù)。
    5.以下情況不享受市內交通費補助:
    5.1公司派車出差的。
    5.2參加西安市內的會議或各種培訓班的。
    第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用,不需提供票據(jù)。
    第九條 關于各種會議、培訓等差旅費報銷辦法:
    1.報銷各種會議及培訓等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準的會議通知或邀請。
    2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的,會議期間憑會議發(fā)票實報實銷,會議期外經(jīng)主管副總批準出差的,按差旅費報銷辦法執(zhí)行。
    3.到外地參加會議、培訓或學習的人員,凡會議、培訓班、學習班不包食宿的,按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。
    第四章 附 則
    第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《差旅費報銷辦法》同時廢止。
    差旅費管理心得篇十八
    第一條 為進一步規(guī)范律師會見制度,保障律師依法執(zhí)業(yè)權利,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民檢察院《關于人民檢察院保障律師在刑事訴訟活動中依法執(zhí)業(yè)權利的意見》及有關規(guī)定,結合本省司法實踐,制定本規(guī)定。
    第二條 本規(guī)定適用于檢察環(huán)節(jié)律師會見在押犯罪嫌疑人。
    第三條 人民檢察院應當依法保障律師的執(zhí)業(yè)活動,保障律師會見在押犯罪嫌疑人的權利。
    第四條 律師會見在押犯罪嫌疑人時,應當遵守法律、法規(guī)及其有關會見的規(guī)定,恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律。
    第五條 律師會見在押犯罪嫌疑人,應當由二人在場,其中一人為接受委托的律師,另一人可以是本所的律師、實習律師或者律師助理。律師異地會見在押犯罪嫌疑人的,另一人可以是經(jīng)人民檢察院同意的當?shù)仄渌蓭熓聞账穆蓭煛H嗣駲z察院派員在場的,受委托的律師也可以一人會見。 第六條 律師會見在押犯罪嫌疑人時,不得攜領犯罪嫌疑人的近親屬或其他人員參加會見;不得為犯罪嫌疑人轉遞信件、錢物以及其它看守部門所禁止的物品;不得將移動通信工具供犯罪嫌疑人使用;未經(jīng)人民檢察院和在押犯罪嫌疑人同意,不得對會見進行錄音、錄像和拍照。
    第七條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在偵查階段律師會見時,人民檢察院可以根據(jù)案件情況和實際需要,決定是否派員在場。派員在場時,所派人員不得干擾律師的正常會見。
    第八條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在偵查階段羈押期間,根據(jù)律師、犯罪嫌疑人的申請,安排會見應當不少于二次。
    第九條 律師會見在押的犯罪嫌疑人應當在監(jiān)管場所內進行。
    第十條 人民檢察院直接立案偵查的案件,律師在偵查階段會見在押犯罪嫌疑人時,應當向人民檢察院偵查部門出示以下材料:
    一)犯罪嫌疑人或其親屬的授權委托書;
    二)律師執(zhí)業(yè)證,隨行人員中一人可持實習律師證或者律師助理工作證;
    三)律師事務所出具的《律師會見在押犯罪嫌疑人的函》。
    第十一條 人民檢察院應在其具體辦案部門指定專人負責受理律師的會見通知并辦理律師會見事宜。
    第十二條 涉嫌犯罪的單位委托的律師可以會見在押的單位犯罪的直接負責的主管人員或者其他涉案人員。
    第十四條 對于涉及國家秘密的案件,律師要求會見在押犯罪嫌疑人的,應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在律師提出申請后5日內作出批準或不批準的決定。
    第十五條 受委托的律師是犯罪嫌疑人的近親屬的,要求會見犯罪嫌疑人,應當填寫《會見在寸甲犯罪嫌疑人申請書》。人民檢察院應當在接到申請后3日內作出是否許可的決定,書面通知申請人。
    第十六條 人民檢察院直接立案偵查的案件,在案件偵查階段,律師會見在押犯罪嫌疑人,可以通過犯罪嫌疑人的陳述了解案件以下情況:
    一)犯罪嫌疑人的基本情況;
    二)犯罪嫌疑人是否實施或參與所涉嫌的犯罪;
    三)犯罪嫌疑人關于案件事實和情節(jié)的陳述;
    四)犯罪嫌疑人關于其無罪、罪輕的辯解;
    五)被采取強制措施的法律手續(xù)是否完備,程序是否合法;
    六) 被采取強制措施后其人身權利、訴訟權利是否受到侵犯;
    七)其他需要了解的與案件有關的情況。
    第十七條 在案件偵查階段,律師會見在押的犯罪嫌疑人,有權為其提供法律咨詢、代理控告、申訴、申請取保候審,人民檢察院應當在律師提出取保候審申請后5日內作出是否同意的決定。
    第十八條 人民檢察院辦理審查起訴階段律師會見在押犯罪嫌疑人手續(xù)時,應向律師提供《起訴意見書》及相關的法律手續(xù)和案件材料。
    第十九條 律師對人民檢察院辦案部門和辦案人員違法阻礙律師依法會見的投訴,由人民檢察院偵查監(jiān)督部門統(tǒng)一受理。負責審查的部門在受理投訴后5日內向投訴人書面告知處理情況;投訴人不服書面告知處理意見的,可以向辦案部門所在的人民檢察院監(jiān)察部門或上一級人民檢察院反映。
    第二十條 律師在會見時違反法律、執(zhí)業(yè)紀律和有關規(guī)定的,偵查人員有權當場提出勸阻和警告;對不聽勸阻和警告的,有權中止會見。人民檢察院對律師在會見時違反法律、執(zhí)業(yè)紀律和有關規(guī)定的行為,可以將有關情況通知該律師事務所所屬的律師協(xié)會或司法行政機關。律師協(xié)會或司法行政機關應當將調查和處理情況在一個月內告知人民檢察院。
    第二十一條 律師在執(zhí)業(yè)過程中,因涉嫌犯罪被立案偵查,需采取逮捕強制措施的,應報省檢察院審查同意,并同時向該律師事務所所屬的司法行政機關通報。
    第二十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。若本規(guī)定與最高人民檢察院、司法部的新規(guī)定相抵觸的,執(zhí)行最高人民檢察院、司法部的規(guī)定。
    江蘇省人民檢察院 江蘇省司法廳
    二0xx年九月二十九日
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    差旅費管理心得篇十九
    企業(yè)差旅費是企業(yè)的一項重要支出,而企業(yè)差旅費的管理制度又是怎么樣的呢?
    第一章總則
    第一條為加強公司差旅費用報銷管理,規(guī)范差旅費支出審批程序,根據(jù)《內部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章,結合公司實際,制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用,其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。
    第三條差旅費報銷要嚴格執(zhí)行財務聯(lián)簽辦法,據(jù)實報銷。各單位(部門)應嚴格執(zhí)行出差報銷審批制度,嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間,不得繞道游覽名勝古跡。
    第二章城市間交通費
    第四條員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分自理。標準如下:
    (一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急,需要乘坐飛機的,事前經(jīng)副總指揮批準方可乘坐,并在機票上簽字后方可報銷。
    (二)兩人及兩人以上人員出差,可按職務高的人員標準乘坐交通工具。
    (三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份),由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
    (四)出差人員乘坐火車,從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車超過8小時的,可購同席臥鋪票,憑據(jù)報銷。乘坐硬座時,按硬座票價的60%發(fā)放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。
    (五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
    第三章住宿費
    第五條住宿費
    (一)凡在省內出差,可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處,若辦事處員滿,辦事處主管應出據(jù)相關證明,方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人,出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù),回本單位予以報銷。
    (二)住宿費要按規(guī)定的標準,憑住宿發(fā)票報銷(注:住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準,需經(jīng)公司副總指揮批準后方可據(jù)實報銷。
    參加會議出差的員工,如果會議統(tǒng)一安排住宿,住宿費超標準,經(jīng)公司副總指揮批準并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
    (二)辦事處員滿時住宿標準:
    單位:元/間/天
    (三)公司中層及以下人員出差住宿,原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù),其單個人員可選擇單間住宿或標準間包住,其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標準內憑據(jù)報銷,超過部分自理。
    (四)兩人及兩人以上出差,職務低的員工可隨同職務高的住同一檔次的酒店或賓館。
    第四章伙食補助
    第六條伙食補助
    伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
    (一)員工的伙食補助費,以城市間交通費票據(jù)和住宿費
    票據(jù)為憑據(jù),按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
    (二)不分途中、住勤和職務級別,每人每天補助標準為:遠離縣城城區(qū)以外進入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省,下同)80元。
    (三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的,途中伙食補助費50元。
    (四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷,因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準方可招待。
    (五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干),持療養(yǎng)證明,按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
    第五章公雜費
    第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內交通費等。
    (一)公雜費除市內交通費外,其他費用憑票據(jù)實報銷。
    (二)市內交通費實行每人每天費用包干辦法。
    標準為:公司領導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
    (三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷,不在包干費用以內。
    (四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的,應如實申報,不再補助市內交通費。
    第六章會議、培訓差旅費
    第八條會議、培訓期間差旅費
    (一)員工外出參加會議,比照出差標準報銷。凡交納會議費的,會議期間不發(fā)放伙食補助費,在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
    會議費需憑領導批準的會議通知和合法票據(jù)報銷,報銷費用不得超出會議通知中所列標準。
    (二)員工外出學習、培訓,培訓費中包括食宿費的,學習培訓期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費,乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓費中明確不包括食宿費的,可發(fā)放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據(jù)報銷,報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。
    (三)員工出差、培訓期間,因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用,均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的`請客、送禮、游覽等。
    (四)所有的學習班、研討班、培訓班等,必須經(jīng)副總指揮批準后方可參加。
    第七章調動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
    第九條調動、搬遷發(fā)生的差旅費
    (一)員工調動工作,由單位(部門)負責人批準后,可報單程交通費、托運費、住宿費,費用不得超過出差人員標準。
    (二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
    (三)赴外地支援工作等人員,在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費,回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。
    (四)被借用人員,公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
    第八章探親旅費
    第十條探親旅費
    (一)探親人員應按直線乘車路線購買車票,繞道的路費自理,由于交通不便,必須中途轉車、轉船的,可按出差規(guī)定標準報銷一天的住宿費,超過規(guī)定天數(shù)及標準的住宿費自理。
    (二)職工因家屬來單位,本人不再回家探親,經(jīng)單位(部門)領導批準,可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
    (三)符合探親條件的職工,應以其父母或配偶戶口所在地為準,如到其它地方探望,超支部分由個人自理。
    第九章附則
    第十一條其他事項
    (一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼,差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據(jù)。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
    (二)員工出差,可按財務聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支的額度內。
    (三)員工出差歸來,應于十天內到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清,無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù),一律不予報銷。
    (四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
    第十二條工作人員公出應遵守公司關于職工外出的相關管理規(guī)定。
    第十三條本辦法由公司經(jīng)營部門負責解釋。
    第十四條本辦法自打印之日起執(zhí)行。
    差旅費管理心得篇二十
    結合本公司時間情況,本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
    1、交通費是指:汽車、火車、飛機。
    2、膳宿費是指:膳食及住宿。
    3、特別費是指:因公支付郵電費或招待費。
    經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下:
    1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
    2、出差人憑批準的.預支金額填寫借款單;向財務部預支差旅費。
    3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單,注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
    1、業(yè)務洽談,宿費上限x元/月
    2、主要負責人在施工所在地宿費x元/月
    3、其他人員因工作需要宿費x元/月
    4、主要負責人的生活費標準x元/月
    5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,須報總經(jīng)理核準,依票據(jù)據(jù)實報銷。