2023年小金庫自查報告回頭看(通用15篇)

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    報告的目的是提供決策依據(jù)和推動行動的支持。在撰寫報告時,我們要注意報告的可讀性和流暢度,避免出現(xiàn)語法和拼寫錯誤,保持段落之間的連貫性和過渡。以下是小編為大家收集的報告范文,供大家參考和借鑒。
    小金庫自查報告回頭看篇一
    本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機制的重要契機。
    我校的專項治理工作結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
    為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我校“小金庫”專項治理工作。負責“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
    按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
    根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
    按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
    雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
    在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
    我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
    小金庫自查報告回頭看篇二
    根據(jù)縣紀律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求,局領導高度重視,為全面推進我局反腐倡廉建設,貫徹落實通知精神,認真開展自查自糾,現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下:
    一、領導重視迅速傳達文件。我局從收到通知后,9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達學習了縣紀律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx,xx局長主持了會議,支部書記傳達了通知精神,xxx局長作了講話,并對治理“小金庫”工作高度重視,強調(diào)一定要嚴格遵守八項規(guī)定,保持清政廉潔工作作風。
    二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位,有著處罰自由裁量權,但我局始終保持清醒頭腦,始終站在保一方平安的高度,服務企業(yè),做到了安商、親商,至今從未濫用黨和人民交給我們的權力,謀取私利,亂作為、亂罰款,私設“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定,造成了生產(chǎn)安全事故,依法實施經(jīng)濟處罰,罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務中心財政局窗口,直接入國庫。我局沒有私設“小金庫”。
    三、建立健全長效防控機制。為加強我局黨風廉政建設及機關效能建設工作,建立了16項防控管理制度:
    1、服務承諾制;
    2、首問責任制;
    3、一次性告知制;
    4、預公開制;
    5、限時辦結(jié)制;
    6、質(zhì)詢制;
    7、聽證制;
    8、行政執(zhí)法過錯責任追究制;
    9、干部個人重大事項報告制度;
    10、誡勉談話制度;
    11、廉潔自律“十不準、十嚴禁”;
    12、公開辦事制;
    13、崗位責任制度;
    14、ab崗工作制度;
    15、否定事項報告?zhèn)浒钢贫龋?BR>    16、績效考評制度等。
    小金庫自查報告回頭看篇三
    為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
    這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
    此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
    1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
    2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
    3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
    4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
    5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
    6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
    7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
    (一)賬戶情況
    自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保專款專用、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到??顚S?,無設立“小金庫”的.情況。
    (二)存在的問題及解決情況
    開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
    1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。
    2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。
    3、原任領導于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
    小金庫自查報告回頭看篇四
    按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的'要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:
    為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
    這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務制度及財經(jīng)紀律情況。
    3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
    4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;。
    5、無以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;。
    6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”現(xiàn)象。
    此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
    小金庫自查報告回頭看篇五
    為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
    按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
    一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
    三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
    四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
    小金庫自查報告回頭看篇六
    按照《邯鄲市設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題清理整改“回頭看”工作方案》的文件要求,我單位高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,使職工進一步提高了加強財務管理的意識,促進了收支管理的進一步規(guī)范,強化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
    一、領導重視,認識到位。
    我單位班子成員認真學習領會了有關文件精神,明確了把深入開展“小金庫”專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
    二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
    為確保此次專項治理工作順利進行,我單位財務處召開了專門針對“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題清理整改“回頭看”的會議,要求職工認真學習有關文件,領會該活動的重大意義,同時要求直屬公司領導及相關人員參加。
    三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進。
    我單位重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、我單位財務嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
    3、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,我們認真填報了相關表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    邯鄲市供銷社。
    2018-6-25。
    小金庫自查報告回頭看篇七
    接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,設立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。
    經(jīng)過自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
    通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:
    (一)從源頭抓起,全面治理
    加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    (二)加強資產(chǎn)管理
    加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    (三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關人員的責任
    設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
    (四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
    建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務制度,完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定,加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
    小金庫自查報告回頭看篇八
    我公司于**年*月*日召開開展“小金庫”治理工作“回頭看”的專題會,組織學習文件精神,進一步認識了“小金庫”存在的嚴重危害性,增強了工作責任感和緊迫感,成立了以總經(jīng)理為組長的自查工作小組,并設立舉報電話,歡迎廣大員工進行舉報,接受群眾監(jiān)督。
    二、精心組織有關人員,認真開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作。
    結(jié)合我公司歷次開展“小金庫”治理工作的實際情況,重新組織復查,重點檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產(chǎn)處理和各項費用的報銷等事項。經(jīng)查上述事項均符合財務制度管理要求。同時在認真清查的基礎上,按照規(guī)定認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》。
    在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中,未發(fā)現(xiàn)我公司存在“小金庫”情況。截止到我公司上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
    三、防范“小金庫”措施。
    通過此次自查自糾工作,提高了我公司領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我公司將從以下方面入手,防范“小金庫”的發(fā)生:
    1、加強學習,提高素質(zhì),從思想工上筑牢防范“小金庫”的主動意識,從制度和措施上嚴防“小金庫”的滋生。
    2、加強銀行賬戶管理,未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。
    3、加強資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
    4、加強對發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
    5、加強對財務人員管理,強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
    2015年10月16日。
    小金庫自查報告回頭看篇九
    按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
    為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
    全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
    1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
    3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
    4、清查結(jié)果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
    小金庫自查報告回頭看篇十
    按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
    我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
    按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:
    1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
    2、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
    3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
    4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
    5、我單位按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
    6、我單位按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
    7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
    8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
    雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。
    小金庫自查報告回頭看篇十一
    為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔xx〕10號《瓊海市關于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
    領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
    20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:
    1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
    2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
    3、學?;虬嗉売袩o以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
    4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
    5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
    6、學?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
    7、學?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
    我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經(jīng)費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
    由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據(jù)進行了認真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,財務人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
    小金庫自查報告回頭看篇十二
    特區(qū)治理辦:
    根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:
    組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
    按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
    組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
    在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
    我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
    小金庫自查報告回頭看篇十三
    xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
    縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。
    主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
    客觀原因:
    一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
    二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
    三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
    三、教訓與啟示。
    一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
    小金庫自查報告回頭看篇十四
    ***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設“小金庫”行為。
    縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關領導的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關領導的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。
    主觀原因:**派出所主要領導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領導干部平時不注重理論學習,缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
    客觀原因:
    一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設“小金庫”行為。
    二是責任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領導干部和相關人員經(jīng)濟處罰與責任追究,只要個人不承擔責任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
    三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領導滋生了僥幸心理。
    三、教訓與啟示。
    一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預算和財務收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。
    小金庫自查報告回頭看篇十五
    (一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
    (二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
    二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
    按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
    雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。