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小金庫自查報告回頭看篇一
按照省市縣關(guān)于開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”文件有關(guān)要求,我單位對相關(guān)工作進(jìn)行了認(rèn)真核查、梳理。,現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
(一)迅速傳達(dá),提高認(rèn)識。
2017年5月18日,召開班子成員,股級干部和會計、報賬員等人員專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理工作精神;要求全體人員進(jìn)一步提高認(rèn)識,明確認(rèn)識到開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理,是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記一系列重要講話精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。
(二)制定方案,抓好落實(shí)。
結(jié)合部門實(shí)際,制訂了《順平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理工作方案》,明確了任務(wù)和責(zé)任;成立了由局長牽頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),辦公室協(xié)助的抓落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保了清理工作的有序開展。
二、全面自查自糾。
按照《順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理工作方案》要求,對2014年以來設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行了全面的清理自查:
(一)設(shè)立“小金庫”問題無此類問題。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算情況無此類問題。
(三)報銷差旅費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(四)報銷會議費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(五)招待費(fèi)附接待公函或者文件通知及接待清單情況。
1、2015年3月27日報銷招待費(fèi)4500元,未附接待公函及接待清單。
2、2015年6月30日報銷招待費(fèi)4000元,未附接待公函及接待清單。
(六)向基層單位轉(zhuǎn)移資金或攤派費(fèi)用問題無此類問題。
(七)購置、借用其他單位車輛情況無此類問題。
(八)除基本戶以外開設(shè)的其他銀行賬戶情況無此類問題。
(九)發(fā)放職工加班費(fèi)、補(bǔ)貼等其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題無此類問題。
三、
整改情況。
針對上述發(fā)現(xiàn)問題,已責(zé)令財務(wù)和報銷人員對招待費(fèi)進(jìn)行了公函和接待清單補(bǔ)齊,并對財務(wù)和報銷人員進(jìn)行了教育培訓(xùn),杜絕今后再次出現(xiàn)此類問題。同時,深入剖析問題原因,探索從源頭治理的有效舉措,建立和完善防治設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機(jī)制。
2018年6月26日。
小金庫自查報告回頭看篇二
我公司于**年*月*日召開開展“小金庫”治理工作“回頭看”的專題會,組織學(xué)習(xí)文件精神,進(jìn)一步認(rèn)識了“小金庫”存在的嚴(yán)重危害性,增強(qiáng)了工作責(zé)任感和緊迫感,成立了以總經(jīng)理為組長的自查工作小組,并設(shè)立舉報電話,歡迎廣大員工進(jìn)行舉報,接受群眾監(jiān)督。
二、精心組織有關(guān)人員,認(rèn)真開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作。
結(jié)合我公司歷次開展“小金庫”治理工作的實(shí)際情況,重新組織復(fù)查,重點(diǎn)檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處理和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷等事項(xiàng)。經(jīng)查上述事項(xiàng)均符合財務(wù)制度管理要求。同時在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》。
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作中,未發(fā)現(xiàn)我公司存在“小金庫”情況。截止到我公司上報集團(tuán)報告期間未收到舉報信件及電話。
三、防范“小金庫”措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我公司將從以下方面入手,防范“小金庫”的發(fā)生:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),從思想工上筑牢防范“小金庫”的主動意識,從制度和措施上嚴(yán)防“小金庫”的滋生。
2、加強(qiáng)銀行賬戶管理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
4、加強(qiáng)對發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
5、加強(qiáng)對財務(wù)人員管理,強(qiáng)化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
2015年10月16日。
小金庫自查報告回頭看篇三
根據(jù)縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,為全面推進(jìn)我局反腐倡廉建設(shè),貫徹落實(shí)通知精神,認(rèn)真開展自查自糾,現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視迅速傳達(dá)文件。我局從收到通知后,9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx,xx局長主持了會議,支部書記傳達(dá)了通知精神,xxx局長作了講話,并對治理“小金庫”工作高度重視,強(qiáng)調(diào)一定要嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,保持清政廉潔工作作風(fēng)。
二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位,有著處罰自由裁量權(quán),但我局始終保持清醒頭腦,始終站在保一方平安的高度,服務(wù)企業(yè),做到了安商、親商,至今從未濫用黨和人民交給我們的權(quán)力,謀取私利,亂作為、亂罰款,私設(shè)“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定,造成了生產(chǎn)安全事故,依法實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰,罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務(wù)中心財政局窗口,直接入國庫。我局沒有私設(shè)“小金庫”。
三、建立健全長效防控機(jī)制。為加強(qiáng)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)及機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作,建立了16項(xiàng)防控管理制度:
1、服務(wù)承諾制;
2、首問責(zé)任制;
3、一次性告知制;
4、預(yù)公開制;
5、限時辦結(jié)制;
6、質(zhì)詢制;
7、聽證制;
8、行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制;
9、干部個人重大事項(xiàng)報告制度;
10、誡勉談話制度;
11、廉潔自律“十不準(zhǔn)、十嚴(yán)禁”;
12、公開辦事制;
13、崗位責(zé)任制度;
14、ab崗工作制度;
15、否定事項(xiàng)報告?zhèn)浒钢贫龋?BR> 16、績效考評制度等。
小金庫自查報告回頭看篇四
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇五
本次“小金庫”專項(xiàng)治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項(xiàng)清查,是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。
我校的專項(xiàng)治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項(xiàng)財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作。負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實(shí)做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項(xiàng)工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項(xiàng)表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
在專項(xiàng)治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗(yàn)收自查效果。為了保證專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項(xiàng)治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況匯報,通報有關(guān)事項(xiàng),研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作的順利開展。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇六
為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告回頭看篇七
按照《邯鄲市設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”工作方案》的文件要求,我單位高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實(shí)施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,使職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位。
我單位班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了有關(guān)文件精神,明確了把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我單位財務(wù)處召開了專門針對“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”的會議,要求職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,領(lǐng)會該活動的重大意義,同時要求直屬公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。
三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進(jìn)。
我單位重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
邯鄲市供銷社。
2018-6-25。
小金庫自查報告回頭看篇八
__市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:
為了抓好治理“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè),杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式,在去年重點(diǎn)檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認(rèn)定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項(xiàng)目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補(bǔ)充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓(xùn),致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達(dá)不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進(jìn)行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。
此外,我辦還積極采取了以下有效措施:
1、加強(qiáng)宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。
2、強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的財政法律法規(guī)意識,進(jìn)一步提高財務(wù)、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實(shí)財政隊(duì)伍后備人才。
4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅(jiān)持“離任審計制度”,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。
6、加強(qiáng)財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項(xiàng)財政法規(guī)政策一一落到實(shí)處。
7、紀(jì)委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。
8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫自查報告回頭看篇九
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
我單位高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識到開展此項(xiàng)活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照方案要求,我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實(shí)不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強(qiáng)化流程,加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇十
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神,公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,認(rèn)真進(jìn)行“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫專項(xiàng)治理實(shí)施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制,認(rèn)真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強(qiáng)分工協(xié)作,落實(shí)工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項(xiàng)治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
按照專項(xiàng)治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項(xiàng)“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進(jìn)一步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自查報告回頭看篇十一
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學(xué)?;虬嗉売袩o違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;
2、學(xué)?;虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、學(xué)?;虬嗉売袩o以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、學(xué)校或班級有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、學(xué)?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、學(xué)校或班級有無以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
7、學(xué)?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查,對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查;二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確,責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對,對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告回頭看篇十二
為了加強(qiáng)我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財會工作,貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報告三篇?,F(xiàn)報告于下:
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查報告回頭看篇十三
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進(jìn)行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:
組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進(jìn)行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進(jìn)行清查,對部財務(wù)情況進(jìn)行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇十四
根據(jù)xx財監(jiān)督【20××】1號文件通知要求,為貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定和“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:
一、提高思想認(rèn)識,堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”。
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認(rèn)識貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性,堅(jiān)定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”。
二、強(qiáng)化“兩個責(zé)任”,推動工作落實(shí)。
我鎮(zhèn)把貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實(shí)擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
三、加強(qiáng)工作監(jiān)督,實(shí)施長效監(jiān)督。
重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
四、開展自查自糾,整改存在問題。
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進(jìn)行自查自糾,深入查找貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和“小金庫”專項(xiàng)治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn),不存在違規(guī)擴(kuò)大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。
小金庫自查報告回頭看篇十五
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號)文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復(fù)查,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下:
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。我校結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定問題專項(xiàng)工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容,并將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項(xiàng)治理工作由校級領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,后勤、財務(wù)、工會等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。學(xué)?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組長:李成淵
副組長:黃誠、符強(qiáng)、董春和、王善本
成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松
按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)校通過資料分析、報表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未有侵占、截留、違紀(jì)行為,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)有任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞治理內(nèi)容要求開展自查活動,對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報,并予以公示。
我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告回頭看篇十六
6月24日―30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項(xiàng)工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實(shí)提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是xx年年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實(shí)施方案》專項(xiàng)治理內(nèi)容中七個項(xiàng)目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費(fèi)上,按“一費(fèi)制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費(fèi)外,沒有收取其他任何費(fèi)用。
學(xué)校各項(xiàng)支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項(xiàng)配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
小金庫自查報告回頭看篇一
按照省市縣關(guān)于開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”文件有關(guān)要求,我單位對相關(guān)工作進(jìn)行了認(rèn)真核查、梳理。,現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
(一)迅速傳達(dá),提高認(rèn)識。
2017年5月18日,召開班子成員,股級干部和會計、報賬員等人員專題會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)了順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理工作精神;要求全體人員進(jìn)一步提高認(rèn)識,明確認(rèn)識到開展設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理,是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記一系列重要講話精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。
(二)制定方案,抓好落實(shí)。
結(jié)合部門實(shí)際,制訂了《順平縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理工作方案》,明確了任務(wù)和責(zé)任;成立了由局長牽頭,財務(wù)人員負(fù)責(zé),辦公室協(xié)助的抓落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保了清理工作的有序開展。
二、全面自查自糾。
按照《順平縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)清理工作方案》要求,對2014年以來設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行了全面的清理自查:
(一)設(shè)立“小金庫”問題無此類問題。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算情況無此類問題。
(三)報銷差旅費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(四)報銷會議費(fèi)附文件通知情況無此類問題。
(五)招待費(fèi)附接待公函或者文件通知及接待清單情況。
1、2015年3月27日報銷招待費(fèi)4500元,未附接待公函及接待清單。
2、2015年6月30日報銷招待費(fèi)4000元,未附接待公函及接待清單。
(六)向基層單位轉(zhuǎn)移資金或攤派費(fèi)用問題無此類問題。
(七)購置、借用其他單位車輛情況無此類問題。
(八)除基本戶以外開設(shè)的其他銀行賬戶情況無此類問題。
(九)發(fā)放職工加班費(fèi)、補(bǔ)貼等其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題無此類問題。
三、
整改情況。
針對上述發(fā)現(xiàn)問題,已責(zé)令財務(wù)和報銷人員對招待費(fèi)進(jìn)行了公函和接待清單補(bǔ)齊,并對財務(wù)和報銷人員進(jìn)行了教育培訓(xùn),杜絕今后再次出現(xiàn)此類問題。同時,深入剖析問題原因,探索從源頭治理的有效舉措,建立和完善防治設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機(jī)制。
2018年6月26日。
小金庫自查報告回頭看篇二
我公司于**年*月*日召開開展“小金庫”治理工作“回頭看”的專題會,組織學(xué)習(xí)文件精神,進(jìn)一步認(rèn)識了“小金庫”存在的嚴(yán)重危害性,增強(qiáng)了工作責(zé)任感和緊迫感,成立了以總經(jīng)理為組長的自查工作小組,并設(shè)立舉報電話,歡迎廣大員工進(jìn)行舉報,接受群眾監(jiān)督。
二、精心組織有關(guān)人員,認(rèn)真開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作。
結(jié)合我公司歷次開展“小金庫”治理工作的實(shí)際情況,重新組織復(fù)查,重點(diǎn)檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處理和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷等事項(xiàng)。經(jīng)查上述事項(xiàng)均符合財務(wù)制度管理要求。同時在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》。
在此次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作中,未發(fā)現(xiàn)我公司存在“小金庫”情況。截止到我公司上報集團(tuán)報告期間未收到舉報信件及電話。
三、防范“小金庫”措施。
通過此次自查自糾工作,提高了我公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我公司將從以下方面入手,防范“小金庫”的發(fā)生:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì),從思想工上筑牢防范“小金庫”的主動意識,從制度和措施上嚴(yán)防“小金庫”的滋生。
2、加強(qiáng)銀行賬戶管理,未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
4、加強(qiáng)對發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
5、加強(qiáng)對財務(wù)人員管理,強(qiáng)化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
2015年10月16日。
小金庫自查報告回頭看篇三
根據(jù)縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,為全面推進(jìn)我局反腐倡廉建設(shè),貫徹落實(shí)通知精神,認(rèn)真開展自查自糾,現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視迅速傳達(dá)文件。我局從收到通知后,9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了縣紀(jì)律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx,xx局長主持了會議,支部書記傳達(dá)了通知精神,xxx局長作了講話,并對治理“小金庫”工作高度重視,強(qiáng)調(diào)一定要嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,保持清政廉潔工作作風(fēng)。
二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位,有著處罰自由裁量權(quán),但我局始終保持清醒頭腦,始終站在保一方平安的高度,服務(wù)企業(yè),做到了安商、親商,至今從未濫用黨和人民交給我們的權(quán)力,謀取私利,亂作為、亂罰款,私設(shè)“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定,造成了生產(chǎn)安全事故,依法實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰,罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務(wù)中心財政局窗口,直接入國庫。我局沒有私設(shè)“小金庫”。
三、建立健全長效防控機(jī)制。為加強(qiáng)我局黨風(fēng)廉政建設(shè)及機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作,建立了16項(xiàng)防控管理制度:
1、服務(wù)承諾制;
2、首問責(zé)任制;
3、一次性告知制;
4、預(yù)公開制;
5、限時辦結(jié)制;
6、質(zhì)詢制;
7、聽證制;
8、行政執(zhí)法過錯責(zé)任追究制;
9、干部個人重大事項(xiàng)報告制度;
10、誡勉談話制度;
11、廉潔自律“十不準(zhǔn)、十嚴(yán)禁”;
12、公開辦事制;
13、崗位責(zé)任制度;
14、ab崗工作制度;
15、否定事項(xiàng)報告?zhèn)浒钢贫龋?BR> 16、績效考評制度等。
小金庫自查報告回頭看篇四
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識,嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時上報。
經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告回頭看篇五
本次“小金庫”專項(xiàng)治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項(xiàng)清查,是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。
我校的專項(xiàng)治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強(qiáng)管理,認(rèn)真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項(xiàng)財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作。負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負(fù)責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實(shí)做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項(xiàng)工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項(xiàng)表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
在專項(xiàng)治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組,指導(dǎo)、督促自查工作,驗(yàn)收自查效果。為了保證專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項(xiàng)治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況匯報,通報有關(guān)事項(xiàng),研究處理重大問題,加強(qiáng)對治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我校“小金庫”專項(xiàng)治理工作的順利開展。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強(qiáng)化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇六
為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費(fèi)專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告回頭看篇七
按照《邯鄲市設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”工作方案》的文件要求,我單位高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實(shí)施。通過自查自糾和“回頭看”工作的開展,使職工進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范“收支兩條線”管理起到了積極作用。現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位。
我單位班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會了有關(guān)文件精神,明確了把深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。
二、廣泛宣傳,充分發(fā)動。
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我單位財務(wù)處召開了專門針對“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題清理整改“回頭看”的會議,要求職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件,領(lǐng)會該活動的重大意義,同時要求直屬公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加。
三、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進(jìn)。
我單位重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位財務(wù)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,我們認(rèn)真填報了相關(guān)表格。通過清理檢查“小金庫”,雖未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
邯鄲市供銷社。
2018-6-25。
小金庫自查報告回頭看篇八
__市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:
為了抓好治理“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè),杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式,在去年重點(diǎn)檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認(rèn)定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。
分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項(xiàng)目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補(bǔ)充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓(xùn),致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達(dá)不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進(jìn)行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。
此外,我辦還積極采取了以下有效措施:
1、加強(qiáng)宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。
2、強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的財政法律法規(guī)意識,進(jìn)一步提高財務(wù)、財政管理水平。
3、積極培養(yǎng)和充實(shí)財政隊(duì)伍后備人才。
4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。
5、建議審計部門堅(jiān)持“離任審計制度”,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。
6、加強(qiáng)財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項(xiàng)財政法規(guī)政策一一落到實(shí)處。
7、紀(jì)委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。
8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。
小金庫自查報告回頭看篇九
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
我單位高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識到開展此項(xiàng)活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照方案要求,我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實(shí)不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強(qiáng)化流程,加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇十
為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神,公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實(shí)際情況,認(rèn)真進(jìn)行“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:
自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫專項(xiàng)治理實(shí)施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制,認(rèn)真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強(qiáng)分工協(xié)作,落實(shí)工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項(xiàng)治理工作重要性的思想認(rèn)識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
按照專項(xiàng)治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項(xiàng)“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問題。在清查的基礎(chǔ)上,認(rèn)真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,進(jìn)一步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時,嚴(yán)格按照國家和地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自查報告回頭看篇十一
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學(xué)?;虬嗉売袩o違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;
2、學(xué)?;虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、學(xué)?;虬嗉売袩o以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、學(xué)校或班級有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、學(xué)?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、學(xué)校或班級有無以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
7、學(xué)?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查,對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查;二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確,責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對,對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告回頭看篇十二
為了加強(qiáng)我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財會工作,貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報告三篇?,F(xiàn)報告于下:
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。
小金庫自查報告回頭看篇十三
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進(jìn)行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:
組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進(jìn)行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進(jìn)行清查,對部財務(wù)情況進(jìn)行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機(jī)制。
小金庫自查報告回頭看篇十四
根據(jù)xx財監(jiān)督【20××】1號文件通知要求,為貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定和“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關(guān)情況報告如下:
一、提高思想認(rèn)識,堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”。
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領(lǐng)導(dǎo)干部深入學(xué)習(xí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)改進(jìn)作風(fēng)、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認(rèn)識貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神、反對“四風(fēng)”的重要性和緊迫性,堅(jiān)定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”。
二、強(qiáng)化“兩個責(zé)任”,推動工作落實(shí)。
我鎮(zhèn)把貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和清理“小金庫”工作作為當(dāng)前和今后長期的重要政治任務(wù)來抓,切實(shí)擔(dān)負(fù)好黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任,加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),建立健全反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。
三、加強(qiáng)工作監(jiān)督,實(shí)施長效監(jiān)督。
重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查,均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄?,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
四、開展自查自糾,整改存在問題。
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進(jìn)行自查自糾,深入查找貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和“小金庫”專項(xiàng)治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預(yù)算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預(yù)算無預(yù)算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓(xùn),不存在違規(guī)擴(kuò)大開支范圍、擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預(yù)算及超預(yù)算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設(shè)置會計賬簿,所有財務(wù)資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關(guān)規(guī)定設(shè)立“小金庫”情況。
小金庫自查報告回頭看篇十五
根據(jù)《瓊海市教育局轉(zhuǎn)發(fā)瓊海市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號)文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復(fù)查,現(xiàn)將自查工作情況匯報如下:
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。我校結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定問題專項(xiàng)工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委二十條規(guī)定整改工作的重要內(nèi)容,并將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話。“小金庫”專項(xiàng)治理工作由校級領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,后勤、財務(wù)、工會等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。學(xué)?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組長:李成淵
副組長:黃誠、符強(qiáng)、董春和、王善本
成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松
按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)校通過資料分析、報表審核、現(xiàn)場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未有侵占、截留、違紀(jì)行為,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)有任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點(diǎn)圍繞治理內(nèi)容要求開展自查活動,對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校教職工大會上進(jìn)行了通報,并予以公示。
我校決定在此次自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告回頭看篇十六
6月24日―30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項(xiàng)工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實(shí)提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是xx年年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實(shí)施方案》專項(xiàng)治理內(nèi)容中七個項(xiàng)目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費(fèi)上,按“一費(fèi)制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費(fèi)外,沒有收取其他任何費(fèi)用。
學(xué)校各項(xiàng)支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對xx年年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進(jìn)行了通報,并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項(xiàng)配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。