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工作經(jīng)費預算報告篇一
市南區(qū)政府:
今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。
當否,請批示。
xx年十月九日
工作經(jīng)費預算報告篇二
市人民政府:
近年來,在市委、市政府正確領(lǐng)導下,我鄉(xiāng)的經(jīng)濟和社會各項事業(yè)快速發(fā)展,并取得了顯著成效。今年,我鄉(xiāng)將按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,認真開展各項工作,確保圓滿完成各項工作任務,在當前的工作中,我鄉(xiāng)有以下幾方面的工作還需市政府在資金等方面予以大力支持和幫助:
1、黃金大道拓寬改造工程問題。去年8月我鄉(xiāng)啟動了對原唯一縣通鄉(xiāng)公路——黃金大道實施拓寬改造工程,工程按規(guī)定進行了招投標,工程拓寬改造總里程為12公里,工程總造價1390多萬元(含招標后增加項目),而上級補貼資金為30萬元/公里,項目資金缺口達1100余萬元,而我鄉(xiāng)幾乎無資金確保工程如期完工。
2、入鄉(xiāng)便道養(yǎng)護問題。由于石江鄉(xiāng)只有黃金大道一條縣通鄉(xiāng)公路,為不影響群眾出行,我鄉(xiāng)在黃金水庫邊新修了一條臨時入鄉(xiāng)公路,總投資80余萬元,目前尚欠工程款40余萬元。
3、招商引資啟動資金問題。我鄉(xiāng)屬非資源型鄉(xiāng)鎮(zhèn),經(jīng)濟發(fā)展的重點為招商引資,招商引資前期投入較大,而我鄉(xiāng)資金困難,為確保完成招商引資工作任務,請市政府給我鄉(xiāng)安排一定的招商引資啟動資金。
為確保我鄉(xiāng)黃金大道拓寬改造工程、入鄉(xiāng)便道養(yǎng)護、招商引資等工作順利進行,懇請市政府就以上三方面的工作給予我鄉(xiāng)一定的資金扶持。
此致
敬禮!
申請人。
__年__月__日。
工作經(jīng)費預算報告篇三
根據(jù)我院“一二九”活動安排,現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學院院的指示精神,并結(jié)合報名同學的實際狀況,策劃并組織青花瓷舞蹈的排練,現(xiàn)初步擬定平時排練活動的經(jīng)費預算。其中“服裝道具費”(3項)共計1800元,“排練期間飲食費用”共計500元,“交通費用”100元,其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預算經(jīng)費總計2600元。詳細如下:
一、“服裝道具”。計有3項共計1800元。
1、舞蹈道具。
男生需10把舞蹈扇,每把15元,計150元;女生需10把油紙傘,每把15元,計150元。共計300元。
2、舞蹈服裝。
8套男生服裝,每套50元,計400元;8套女生服裝,每套50元,計400元;15雙舞蹈鞋,每雙20元,計300元。共計1100元。
3、場地道具。
男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具,每張50元,共計400元。
二、餐飲費。共計500元。
根據(jù)我院要求,并結(jié)合排練的實際,本著勤儉節(jié)約、確保務必的原則,提出餐飲費預算約500元。
三、交通費用(思考可能需要去市區(qū)采購服裝道具)。共計100元。
四、突發(fā)狀況應急費用(如在訓練過程中發(fā)生生病受傷等意外狀況)。共計200元。
以上經(jīng)費預算是否貼合實際,請予以審核撥付。
xx學院研會文體部。
工作經(jīng)費預算報告篇四
尊敬的何校長:
為認真貫徹落實《x省職業(yè)教育課程改革行動計劃》及xx市教育局的相關(guān)課改文件精神,進一步加大我校機械加工技術(shù)省級示范專業(yè)課程改革的力度,力爭早日把我校機械加工技術(shù)專業(yè)創(chuàng)建成為省級專業(yè)課程改革實驗點,需申請課改經(jīng)費15萬元,實行??顚S?、計劃單列,主要用于專業(yè)實施性教學計劃、項目課程標準的調(diào)研與開發(fā),參與課程改革的教師培訓及校本教材的開發(fā)等,敬請校長室研究審批為盼!
邳州職教中心
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告篇五
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好x年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制x年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
(2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告篇六
尊敬的領(lǐng)導:
我校為迎接全縣校園環(huán)境綜合整治教育現(xiàn)場會,開展了大量工作,不斷改善了辦學條件和環(huán)境,新建60米院墻、旗臺、200m跑道,栽植100多棵翠竹,構(gòu)建文化長廊,購置校園之聲等大型文化建設(shè)活動,學校工作不斷得到推進,但因我校資金匱乏,急需資金兩萬元,特請領(lǐng)導給予解決。
妥否,請批示。
x鎮(zhèn)xx小學
x年xx月xx日
工作經(jīng)費預算報告篇七
根據(jù)閬中市總工會轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于在全國各級工會開展財務大檢查工作方案》的通知(閬工發(fā)〔20xx〕5號)文件要求,我會高度重視,嚴格對照要求認真對相關(guān)財務進行自查。
一、工會經(jīng)費收入管理情況。
我鎮(zhèn)工會相關(guān)經(jīng)費管理符合全總相關(guān)規(guī)定,不存在賬外帳,無設(shè)立“小金庫”問題。
二、工會經(jīng)費支出管理情況。
我會嚴格執(zhí)行貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和全總關(guān)于經(jīng)費使用的“八不準”,無公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津補貼獎金實物等問題;無無超標準、超范圍開支,有無轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用等問題;挪用、白條抵現(xiàn)、虛報冒領(lǐng)、公款違規(guī)轉(zhuǎn)私人賬戶、涂改偽造銀行對賬單,以及轉(zhuǎn)移、隱匿資金等違法違規(guī)行為;無涂改偽造發(fā)票等問題。
我會嚴格遵守《預算法》、《工會預算管理辦法》等法律法規(guī)編制執(zhí)行本級工會年度預算,無超預算、無預算開支現(xiàn)象。
四、工會會計管理工作情況。
我會會計崗位嚴格按照不相容職務相分離的原則設(shè)置,職責權(quán)限分明;會計核算符合《會計法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,無違規(guī)問題,會計檔案、票據(jù)、財務專用章保管符合相關(guān)規(guī)定;現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,支付結(jié)算是否符合《支付結(jié)算辦法》。無違反了人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定、擅自多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出租、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶等問題。
工作經(jīng)費預算報告篇八
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
(2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告篇九
尊敬的領(lǐng)導:
為加強本公司的綜合素質(zhì),由工會組織策劃的20xx年春季學期籃球賽于20xx年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間,各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領(lǐng)導申請本次活動經(jīng)費:
在本次比賽活動中,共支出口哨費用20元,用于購買裁判員口哨4個。
按照此方案,本次活動,頒發(fā)錦旗費用400元,口哨費用20元,共計420元整。
望系領(lǐng)導批準!
申請部門:
申請日期:
工作經(jīng)費預算報告篇十
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導和上級教研部門的領(lǐng)導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)2001年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。
一、經(jīng)常性教研經(jīng)費共計:10800元。
1、電話費100×12=1200元。
2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
3、常規(guī)教研活動。
二、教育科研經(jīng)費:共計7400元。
1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
三、教研專項經(jīng)費:共計14000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
四、教研員學習培訓費:共計17000元。
1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
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工作經(jīng)費預算報告篇十一
衛(wèi)生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“____年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加____年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、200_光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
____年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
____年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)____56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
二、 實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(____年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、____年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
20__年_月_日
工作經(jīng)費預算報告篇十二
_市南區(qū)政府:
今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。
當否,請批示。
此致
敬禮!
申請人。
__年__月__日。
工作經(jīng)費預算報告篇十三
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室工作啟動重要設(shè)備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
10、電話費及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務費(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條,電話2部)3600元/年。
11、電子政務網(wǎng)絡(luò)服務費2800元/年。
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關(guān)會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費×萬元。主要預算支出項目包括:
1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)
3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領(lǐng)導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點個。會議經(jīng)費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
5、電話費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費支出)。
工作經(jīng)費預算報告篇十四
司領(lǐng)導:。
為活躍本小區(qū)的文化氛圍,與業(yè)主(使用人)架起相互溝通、交流的橋梁,我處擬在(節(jié)日名稱節(jié)期間舉辦“相聚(節(jié)日名稱),共筑美好家園”活動(活動時間x年x月x日8:30--22:00;活動方式以社區(qū)促銷為主,下午3:30表演節(jié)目)。
經(jīng)我處對活動經(jīng)費的預算(預算附后),共需費用x元。
因我處無活動經(jīng)費,所以此活動及節(jié)(商場、住宅)布置采用贊助及公司支持。
故特向公司領(lǐng)導申請x元活動經(jīng)費,望公司領(lǐng)導能給予支持批準!
工作經(jīng)費預算報告篇十五
根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費加強審計監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費20xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,縣總財務部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料,現(xiàn)將審計情況報告如下:。
1、財務收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費收入25.61萬元,上級補助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費.24萬元,萬元,職工活動費支出2.02萬元,補助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當年經(jīng)費節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費節(jié)余1萬元。
2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費的收交力度,使工會經(jīng)費有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的正常運行。賬務部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準確反映了市總?cè)晔罩嶋H情況。
1、20xx年總支出比預算減少5萬元,各項支出與預算相。
比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預算對各項支出進行了很好的控制,但還應進一步下壓預算,嚴控支出。
2、補助下級經(jīng)費偏少,20xx年補助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預算減少2萬元。
1、各項支出的說明還應進一步細化,對一些大的支出項目是如何使用的,應有更具體的說明。
2、預算應堅持工會經(jīng)費服務職工群眾的方針,建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮,提高職工活動費、工會業(yè)務費以及對下補助的.比例。對基層工會的經(jīng)費補助和救濟慰問等力度應進一步加大。
3、縣總還需進一步增加收入,嚴控支出。
工作經(jīng)費預算報告篇十六
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
____年保密管理工作經(jīng)費預算費用。
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
(2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告篇十七
通過參加教師的繼續(xù)教育培訓,使我的教育教學觀念進一步得到更新,真是受益非淺。我仔細聆聽了專家的講座,進入論壇發(fā)貼、跟貼,寫學習日志,精心編寫教學設(shè)計與反思,用心地完成作業(yè),使我學到了當前先進的教育教學理論,為以后的工作積蓄了力量、理清了思路,更加明確了目標。
一、思想靈魂得到了洗禮
多年的教學歷程,使我已經(jīng)慢慢感到倦怠,我已不知從什么時候開始,就老是愛抱怨現(xiàn)在的學生難教難管,卻把教師的職業(yè)當成了一種謀生的職業(yè)。所以對待教育教學工作常帶有厭倦感,心態(tài)老是失衡。可通過這次培訓,聽了專家們的觀點,使我的心靈受到了震憾,靈魂得到了凈化,思想認識得到了提高。讓我能以更寬闊的視野去看待我們的教育教學工作。讓我學到了更多提高自身素質(zhì)和教育教學水平的方法和捷徑。“愛”是教育的支點,我們知道了怎樣更好地去愛自己的學生,怎樣讓我們的學生在更好的環(huán)境下健康茁壯地成長。
二、加強學習,促進專業(yè)化成長
教師要想給學生一滴水,自己就必須具備一桶水。但要想學生永遠取之不盡,用之不盡,教師就得時時給予補足,專家的話就充分印證了這句話。他們用淵博的科學文化知識旁征博引給我們闡述深奧的理論知識,講得通俗易懂,讓我們深受啟發(fā)。面對著一群群渴求知識的學生,使我深感到自己責任的重大以及教師職業(yè)的神圣。讓我對如何進行有效備課和上課指明了方向。特別是教師們對教學中的困惑和爭論,更讓我體會到了進行終身學習,促進教師專業(yè)化成長的必要性。冰凍三尺非一日之寒,我們教師只有不斷地學習,不斷地完善,不斷地提升,才能滿足社會的需求,才能適應世紀的挑戰(zhàn),才能勝任教師這一行業(yè)。
三、有效課堂的建構(gòu)
通過認真地學習,使我對如何有效備課和上課有了全新的認識。面對著新課程、新理念,我們教師就得更新教育教學觀念,采取新對策實施有效教學,跟上時代發(fā)展的步伐。
有效課堂教師要堅持做到先學后導,把先學后導貫穿于課前、課中、課后,并要以建構(gòu)主義教學為基礎(chǔ),遵循學生認知規(guī)律,從學生已有的知識基礎(chǔ)經(jīng)驗出發(fā),幫助學生找準新舊知識間的切入點,讓學生的思維產(chǎn)生碰撞和沖突。抓住新舊知識之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系,這需要教師創(chuàng)設(shè)真實的情景來互動。教師設(shè)問題,學生生成問題,教師引發(fā)討論,使整個課堂的學習活動充滿生機活力。
有效教學要把評價滲入課堂。教師要使知識問題化、問題能力化,要實現(xiàn)這一目標教師就必須與學生共同建立起知識的橋梁,形成合作、探究解決,并以問題為核心,以學生為本,該如何創(chuàng)設(shè)和諧的課堂或情境?指導學生的學習是要科學化,訓練的問題是要目標化,內(nèi)容的評價要全面真實化。一系列的問題教師都必須進行全面的思考與評價。
四、積極參加調(diào)教活動和聽優(yōu)秀老師的觀摩課
培訓時,專家們的講述,環(huán)節(jié)嚴謹,重點突出,過渡自然,使我深受啟發(fā),爭取在教學時精心設(shè)計習題,用行動激發(fā)學生的學習熱情,讓學生懂得數(shù)學生活中的廣泛應用,體現(xiàn)了新課改的理念“人人學有用的數(shù)學”。貼近學生的學習生活,學生更樂意接受。
培訓已拉下帷幕,而我覺得只是一個開端,不過這次培訓也使我補足了元氣,添了靈氣,煥發(fā)出無限生機。真正感到教育是充滿智慧的事業(yè),深刻意識到教師職業(yè)的責任與神圣。寫在紙上的是思想的足跡,化作動力的是思想的延伸,愿“一片金色的回憶,一份永久的紀念”化為我重新跋涉的新起點。
工作經(jīng)費預算報告篇十八
根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構(gòu)編制文件)。
區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
(二)機構(gòu)及人員情況。
根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
(一)收支總體情況。
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內(nèi)容。
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;
2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;
12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。
(三)“三公經(jīng)費”支出預算公開。
20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關(guān)事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的`燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
工作經(jīng)費預算報告篇十九
一、費用組成
項目工作經(jīng)費由環(huán)評報告書編制費、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費、評估費、會議費四部分構(gòu)成。
(1)報告書編制費
依據(jù)計價格[2002]125號文“
關(guān)于
規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知”規(guī)定,環(huán)境影響咨詢收費是以工程估算投資總額為計費基數(shù),根據(jù)建設(shè)項目不同的性質(zhì)和內(nèi)容,采取按估算投資額分檔定額方式計費。收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)間內(nèi)用插入法計算,以收費標準為基礎(chǔ),按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調(diào)整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。收費標準及調(diào)整系數(shù)見下表。
2.估算投資額為項目建議書或可行性研究報告中的估算投資額;
3.咨詢服務項目收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)向內(nèi)用插入法計算;
4.以本費收費標準為基礎(chǔ),按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調(diào)整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。
5.評估環(huán)境影響報告書(含大綱)的'費用不含專家參加審查會議的差旅費,環(huán)境影響評價大綱的技術(shù)評估費用占環(huán)境影響報告書評估費用的40%。
6.本表所列編制環(huán)境影響報告表收費標準為不設(shè)評價專題的基準價,每增加一個專題加收50%。
7.本表中費用不包括遙感、遙測、風洞實驗,污染氣象觀測,示蹤實驗、地探、物探、衛(wèi)星圖片解讀、需要動用船、飛機等特殊監(jiān)測等費用。
(2)報告書環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費
根據(jù)項目規(guī)模大小,此部分費用由監(jiān)測站計算及收取。監(jiān)測工作由地區(qū)檢測站或自治區(qū)監(jiān)測站擔任完成。
(3)報告書評估費
涉及自治區(qū)審批的報告書,均需報送自治區(qū)環(huán)境評估中心進行技術(shù)評估,該費用由自治區(qū)環(huán)境評估中心收取,最終出具評估文。費用根據(jù)表1及表2估算。
(4)報告書會議費
自治區(qū)審批的環(huán)評報告書項目,除需自治區(qū)環(huán)境評估中心出具評估文外,評估中心還將組織專家進行會議評審,評審時建設(shè)方、評價單位、項目所在地縣級環(huán)保局領(lǐng)導、地級環(huán)保局領(lǐng)導均需到場。該費用主要包括到場專家專家費、以及會場租賃費、餐費等。
二、南山新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套(一期)項目環(huán)評報告書環(huán)評項目報價
按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告書在石河子環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
三、南山新區(qū)排水管網(wǎng)9.3公里項目環(huán)評報告表項目環(huán)評報價
按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告表在石河子市環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
四、南山新區(qū)排水管網(wǎng)項目5.4公里環(huán)評報告表項目環(huán)評報價
按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告表在石河子環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
工作經(jīng)費預算報告篇二十
根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構(gòu)編制文件)。
區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
(二)機構(gòu)及人員情況。
根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
(一)收支總體情況。
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內(nèi)容。
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;
2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;
12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。
20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關(guān)事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
工作經(jīng)費預算報告篇二十一
為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出,節(jié)約成本費用,提高公司的經(jīng)營管理水平,特制作此預算說明。
一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍
(一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用。
(一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。
(二)宴請來訪客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。
(三)贈送客人、客戶的紀念品等費用。
二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算
合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。
注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用,將來會按照規(guī)模的不斷擴大,來增加適當?shù)谋壤I(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。
業(yè)務部
工作經(jīng)費預算報告篇二十二
鎮(zhèn)政府:
3、宣傳費用5000元
4、購買培訓資料費(450份)7000元
3、普查后的結(jié)果抽查5000元
4、普查表的`匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
支部20xx年4月11日
工作經(jīng)費預算報告篇二十三
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導和上級教研部門的領(lǐng)導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。
1、電話費100×12=1200元。
2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
3、常規(guī)教研活動。
1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
工作經(jīng)費預算報告篇二十四
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!
工作經(jīng)費預算報告篇一
市南區(qū)政府:
今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。
當否,請批示。
xx年十月九日
工作經(jīng)費預算報告篇二
市人民政府:
近年來,在市委、市政府正確領(lǐng)導下,我鄉(xiāng)的經(jīng)濟和社會各項事業(yè)快速發(fā)展,并取得了顯著成效。今年,我鄉(xiāng)將按照市委、市政府的統(tǒng)一部署,認真開展各項工作,確保圓滿完成各項工作任務,在當前的工作中,我鄉(xiāng)有以下幾方面的工作還需市政府在資金等方面予以大力支持和幫助:
1、黃金大道拓寬改造工程問題。去年8月我鄉(xiāng)啟動了對原唯一縣通鄉(xiāng)公路——黃金大道實施拓寬改造工程,工程按規(guī)定進行了招投標,工程拓寬改造總里程為12公里,工程總造價1390多萬元(含招標后增加項目),而上級補貼資金為30萬元/公里,項目資金缺口達1100余萬元,而我鄉(xiāng)幾乎無資金確保工程如期完工。
2、入鄉(xiāng)便道養(yǎng)護問題。由于石江鄉(xiāng)只有黃金大道一條縣通鄉(xiāng)公路,為不影響群眾出行,我鄉(xiāng)在黃金水庫邊新修了一條臨時入鄉(xiāng)公路,總投資80余萬元,目前尚欠工程款40余萬元。
3、招商引資啟動資金問題。我鄉(xiāng)屬非資源型鄉(xiāng)鎮(zhèn),經(jīng)濟發(fā)展的重點為招商引資,招商引資前期投入較大,而我鄉(xiāng)資金困難,為確保完成招商引資工作任務,請市政府給我鄉(xiāng)安排一定的招商引資啟動資金。
為確保我鄉(xiāng)黃金大道拓寬改造工程、入鄉(xiāng)便道養(yǎng)護、招商引資等工作順利進行,懇請市政府就以上三方面的工作給予我鄉(xiāng)一定的資金扶持。
此致
敬禮!
申請人。
__年__月__日。
工作經(jīng)費預算報告篇三
根據(jù)我院“一二九”活動安排,現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學院院的指示精神,并結(jié)合報名同學的實際狀況,策劃并組織青花瓷舞蹈的排練,現(xiàn)初步擬定平時排練活動的經(jīng)費預算。其中“服裝道具費”(3項)共計1800元,“排練期間飲食費用”共計500元,“交通費用”100元,其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預算經(jīng)費總計2600元。詳細如下:
一、“服裝道具”。計有3項共計1800元。
1、舞蹈道具。
男生需10把舞蹈扇,每把15元,計150元;女生需10把油紙傘,每把15元,計150元。共計300元。
2、舞蹈服裝。
8套男生服裝,每套50元,計400元;8套女生服裝,每套50元,計400元;15雙舞蹈鞋,每雙20元,計300元。共計1100元。
3、場地道具。
男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具,每張50元,共計400元。
二、餐飲費。共計500元。
根據(jù)我院要求,并結(jié)合排練的實際,本著勤儉節(jié)約、確保務必的原則,提出餐飲費預算約500元。
三、交通費用(思考可能需要去市區(qū)采購服裝道具)。共計100元。
四、突發(fā)狀況應急費用(如在訓練過程中發(fā)生生病受傷等意外狀況)。共計200元。
以上經(jīng)費預算是否貼合實際,請予以審核撥付。
xx學院研會文體部。
工作經(jīng)費預算報告篇四
尊敬的何校長:
為認真貫徹落實《x省職業(yè)教育課程改革行動計劃》及xx市教育局的相關(guān)課改文件精神,進一步加大我校機械加工技術(shù)省級示范專業(yè)課程改革的力度,力爭早日把我校機械加工技術(shù)專業(yè)創(chuàng)建成為省級專業(yè)課程改革實驗點,需申請課改經(jīng)費15萬元,實行??顚S?、計劃單列,主要用于專業(yè)實施性教學計劃、項目課程標準的調(diào)研與開發(fā),參與課程改革的教師培訓及校本教材的開發(fā)等,敬請校長室研究審批為盼!
邳州職教中心
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告篇五
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好x年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制x年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
(2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20xx0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告篇六
尊敬的領(lǐng)導:
我校為迎接全縣校園環(huán)境綜合整治教育現(xiàn)場會,開展了大量工作,不斷改善了辦學條件和環(huán)境,新建60米院墻、旗臺、200m跑道,栽植100多棵翠竹,構(gòu)建文化長廊,購置校園之聲等大型文化建設(shè)活動,學校工作不斷得到推進,但因我校資金匱乏,急需資金兩萬元,特請領(lǐng)導給予解決。
妥否,請批示。
x鎮(zhèn)xx小學
x年xx月xx日
工作經(jīng)費預算報告篇七
根據(jù)閬中市總工會轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于在全國各級工會開展財務大檢查工作方案》的通知(閬工發(fā)〔20xx〕5號)文件要求,我會高度重視,嚴格對照要求認真對相關(guān)財務進行自查。
一、工會經(jīng)費收入管理情況。
我鎮(zhèn)工會相關(guān)經(jīng)費管理符合全總相關(guān)規(guī)定,不存在賬外帳,無設(shè)立“小金庫”問題。
二、工會經(jīng)費支出管理情況。
我會嚴格執(zhí)行貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和全總關(guān)于經(jīng)費使用的“八不準”,無公款旅游、大吃大喝、濫發(fā)津補貼獎金實物等問題;無無超標準、超范圍開支,有無轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用等問題;挪用、白條抵現(xiàn)、虛報冒領(lǐng)、公款違規(guī)轉(zhuǎn)私人賬戶、涂改偽造銀行對賬單,以及轉(zhuǎn)移、隱匿資金等違法違規(guī)行為;無涂改偽造發(fā)票等問題。
我會嚴格遵守《預算法》、《工會預算管理辦法》等法律法規(guī)編制執(zhí)行本級工會年度預算,無超預算、無預算開支現(xiàn)象。
四、工會會計管理工作情況。
我會會計崗位嚴格按照不相容職務相分離的原則設(shè)置,職責權(quán)限分明;會計核算符合《會計法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,無違規(guī)問題,會計檔案、票據(jù)、財務專用章保管符合相關(guān)規(guī)定;現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,支付結(jié)算是否符合《支付結(jié)算辦法》。無違反了人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定、擅自多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出租、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶等問題。
工作經(jīng)費預算報告篇八
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
(2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:0元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告篇九
尊敬的領(lǐng)導:
為加強本公司的綜合素質(zhì),由工會組織策劃的20xx年春季學期籃球賽于20xx年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間,各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領(lǐng)導申請本次活動經(jīng)費:
在本次比賽活動中,共支出口哨費用20元,用于購買裁判員口哨4個。
按照此方案,本次活動,頒發(fā)錦旗費用400元,口哨費用20元,共計420元整。
望系領(lǐng)導批準!
申請部門:
申請日期:
工作經(jīng)費預算報告篇十
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導和上級教研部門的領(lǐng)導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)2001年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。
一、經(jīng)常性教研經(jīng)費共計:10800元。
1、電話費100×12=1200元。
2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
3、常規(guī)教研活動。
二、教育科研經(jīng)費:共計7400元。
1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
三、教研專項經(jīng)費:共計14000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
四、教研員學習培訓費:共計17000元。
1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
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工作經(jīng)費預算報告篇十一
衛(wèi)生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“____年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加____年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、200_光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
____年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。
____年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)____56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
二、 實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(____年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、____年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
20__年_月_日
工作經(jīng)費預算報告篇十二
_市南區(qū)政府:
今年夏季,我局先后開展了專項綜合整治、取締非法燒烤、拆除違章建筑、迎接市、區(qū)各項重大迎檢任務,尤其是連續(xù)幾個月周六、周日加班、夜間延時執(zhí)法使辦公費用不斷加大,特懇請區(qū)政府撥付40萬元,以彌補經(jīng)費不足。
當否,請批示。
此致
敬禮!
申請人。
__年__月__日。
工作經(jīng)費預算報告篇十三
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室工作啟動重要設(shè)備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元。
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元。
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支。
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺。
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺。
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺。
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元。
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元。
10、電話費及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務費(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條,電話2部)3600元/年。
11、電子政務網(wǎng)絡(luò)服務費2800元/年。
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
17、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關(guān)會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費×萬元。主要預算支出項目包括:
1、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。
2、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[139人×140元/人]×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)
3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領(lǐng)導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。
4、xxxxxx縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點個。會議經(jīng)費預算支出:[優(yōu)秀下派單位15個×元/個+優(yōu)秀工作隊長3個×元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個×元/個+先進示范點個×元/個+會議場地費2000元/場]﹦×元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
5、電話費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費支出)。
工作經(jīng)費預算報告篇十四
司領(lǐng)導:。
為活躍本小區(qū)的文化氛圍,與業(yè)主(使用人)架起相互溝通、交流的橋梁,我處擬在(節(jié)日名稱節(jié)期間舉辦“相聚(節(jié)日名稱),共筑美好家園”活動(活動時間x年x月x日8:30--22:00;活動方式以社區(qū)促銷為主,下午3:30表演節(jié)目)。
經(jīng)我處對活動經(jīng)費的預算(預算附后),共需費用x元。
因我處無活動經(jīng)費,所以此活動及節(jié)(商場、住宅)布置采用贊助及公司支持。
故特向公司領(lǐng)導申請x元活動經(jīng)費,望公司領(lǐng)導能給予支持批準!
工作經(jīng)費預算報告篇十五
根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費加強審計監(jiān)督的指示精神,縣總經(jīng)審辦于20xx年4月對縣總工會經(jīng)費20xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,縣總財務部提供了賬簿、憑證及會計報表等資料,現(xiàn)將審計情況報告如下:。
1、財務收支情況:20xx年收入合計為31.19萬元,其中:撥交經(jīng)費收入25.61萬元,上級補助收入4.04萬元,事業(yè)收入1.05萬元,其它收入0.49萬元。支出合計為30.39萬元,其中:工會行政費.24萬元,萬元,職工活動費支出2.02萬元,補助下級支出4.65萬元,其它支出4.37萬元,收支相抵當年經(jīng)費節(jié)余0.99萬元,滾存經(jīng)費節(jié)余1萬元。
2、審計評價:一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施,加大了對工會經(jīng)費的收交力度,使工會經(jīng)費有較大幅度的增長,有力地保證了各項工作的正常運行。賬務部編報的20xx年度本級收支決策遵循了真實、全面、客觀的原則,準確反映了市總?cè)晔罩嶋H情況。
1、20xx年總支出比預算減少5萬元,各項支出與預算相。
比有所下降但與20xx年決算相比仍有增長,反映縣總根據(jù)年初預算對各項支出進行了很好的控制,但還應進一步下壓預算,嚴控支出。
2、補助下級經(jīng)費偏少,20xx年補助下級支出4.65萬元,比去年增加了1萬元,比預算減少2萬元。
1、各項支出的說明還應進一步細化,對一些大的支出項目是如何使用的,應有更具體的說明。
2、預算應堅持工會經(jīng)費服務職工群眾的方針,建議對各項行政開支進行更大幅度的壓縮,提高職工活動費、工會業(yè)務費以及對下補助的.比例。對基層工會的經(jīng)費補助和救濟慰問等力度應進一步加大。
3、縣總還需進一步增加收入,嚴控支出。
工作經(jīng)費預算報告篇十六
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好____年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制____年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
____年保密管理工作經(jīng)費預算費用。
1、保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)。
g2、保密管理經(jīng)費:
(1)保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教。
(2)調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3)保密業(yè)務咨詢費:20000元。
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密的工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元。
專項保密的工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告篇十七
通過參加教師的繼續(xù)教育培訓,使我的教育教學觀念進一步得到更新,真是受益非淺。我仔細聆聽了專家的講座,進入論壇發(fā)貼、跟貼,寫學習日志,精心編寫教學設(shè)計與反思,用心地完成作業(yè),使我學到了當前先進的教育教學理論,為以后的工作積蓄了力量、理清了思路,更加明確了目標。
一、思想靈魂得到了洗禮
多年的教學歷程,使我已經(jīng)慢慢感到倦怠,我已不知從什么時候開始,就老是愛抱怨現(xiàn)在的學生難教難管,卻把教師的職業(yè)當成了一種謀生的職業(yè)。所以對待教育教學工作常帶有厭倦感,心態(tài)老是失衡。可通過這次培訓,聽了專家們的觀點,使我的心靈受到了震憾,靈魂得到了凈化,思想認識得到了提高。讓我能以更寬闊的視野去看待我們的教育教學工作。讓我學到了更多提高自身素質(zhì)和教育教學水平的方法和捷徑。“愛”是教育的支點,我們知道了怎樣更好地去愛自己的學生,怎樣讓我們的學生在更好的環(huán)境下健康茁壯地成長。
二、加強學習,促進專業(yè)化成長
教師要想給學生一滴水,自己就必須具備一桶水。但要想學生永遠取之不盡,用之不盡,教師就得時時給予補足,專家的話就充分印證了這句話。他們用淵博的科學文化知識旁征博引給我們闡述深奧的理論知識,講得通俗易懂,讓我們深受啟發(fā)。面對著一群群渴求知識的學生,使我深感到自己責任的重大以及教師職業(yè)的神圣。讓我對如何進行有效備課和上課指明了方向。特別是教師們對教學中的困惑和爭論,更讓我體會到了進行終身學習,促進教師專業(yè)化成長的必要性。冰凍三尺非一日之寒,我們教師只有不斷地學習,不斷地完善,不斷地提升,才能滿足社會的需求,才能適應世紀的挑戰(zhàn),才能勝任教師這一行業(yè)。
三、有效課堂的建構(gòu)
通過認真地學習,使我對如何有效備課和上課有了全新的認識。面對著新課程、新理念,我們教師就得更新教育教學觀念,采取新對策實施有效教學,跟上時代發(fā)展的步伐。
有效課堂教師要堅持做到先學后導,把先學后導貫穿于課前、課中、課后,并要以建構(gòu)主義教學為基礎(chǔ),遵循學生認知規(guī)律,從學生已有的知識基礎(chǔ)經(jīng)驗出發(fā),幫助學生找準新舊知識間的切入點,讓學生的思維產(chǎn)生碰撞和沖突。抓住新舊知識之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系,這需要教師創(chuàng)設(shè)真實的情景來互動。教師設(shè)問題,學生生成問題,教師引發(fā)討論,使整個課堂的學習活動充滿生機活力。
有效教學要把評價滲入課堂。教師要使知識問題化、問題能力化,要實現(xiàn)這一目標教師就必須與學生共同建立起知識的橋梁,形成合作、探究解決,并以問題為核心,以學生為本,該如何創(chuàng)設(shè)和諧的課堂或情境?指導學生的學習是要科學化,訓練的問題是要目標化,內(nèi)容的評價要全面真實化。一系列的問題教師都必須進行全面的思考與評價。
四、積極參加調(diào)教活動和聽優(yōu)秀老師的觀摩課
培訓時,專家們的講述,環(huán)節(jié)嚴謹,重點突出,過渡自然,使我深受啟發(fā),爭取在教學時精心設(shè)計習題,用行動激發(fā)學生的學習熱情,讓學生懂得數(shù)學生活中的廣泛應用,體現(xiàn)了新課改的理念“人人學有用的數(shù)學”。貼近學生的學習生活,學生更樂意接受。
培訓已拉下帷幕,而我覺得只是一個開端,不過這次培訓也使我補足了元氣,添了靈氣,煥發(fā)出無限生機。真正感到教育是充滿智慧的事業(yè),深刻意識到教師職業(yè)的責任與神圣。寫在紙上的是思想的足跡,化作動力的是思想的延伸,愿“一片金色的回憶,一份永久的紀念”化為我重新跋涉的新起點。
工作經(jīng)費預算報告篇十八
根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構(gòu)編制文件)。
區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
(二)機構(gòu)及人員情況。
根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
(一)收支總體情況。
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內(nèi)容。
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;
2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;
12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。
(三)“三公經(jīng)費”支出預算公開。
20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關(guān)事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的`燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
工作經(jīng)費預算報告篇十九
一、費用組成
項目工作經(jīng)費由環(huán)評報告書編制費、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費、評估費、會議費四部分構(gòu)成。
(1)報告書編制費
依據(jù)計價格[2002]125號文“
關(guān)于
規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知”規(guī)定,環(huán)境影響咨詢收費是以工程估算投資總額為計費基數(shù),根據(jù)建設(shè)項目不同的性質(zhì)和內(nèi)容,采取按估算投資額分檔定額方式計費。收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)間內(nèi)用插入法計算,以收費標準為基礎(chǔ),按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調(diào)整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。收費標準及調(diào)整系數(shù)見下表。
2.估算投資額為項目建議書或可行性研究報告中的估算投資額;
3.咨詢服務項目收費標準根據(jù)估算投資額在對應區(qū)向內(nèi)用插入法計算;
4.以本費收費標準為基礎(chǔ),按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,乘以調(diào)整系數(shù),確定咨詢服務收費基準價。
5.評估環(huán)境影響報告書(含大綱)的'費用不含專家參加審查會議的差旅費,環(huán)境影響評價大綱的技術(shù)評估費用占環(huán)境影響報告書評估費用的40%。
6.本表所列編制環(huán)境影響報告表收費標準為不設(shè)評價專題的基準價,每增加一個專題加收50%。
7.本表中費用不包括遙感、遙測、風洞實驗,污染氣象觀測,示蹤實驗、地探、物探、衛(wèi)星圖片解讀、需要動用船、飛機等特殊監(jiān)測等費用。
(2)報告書環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測費
根據(jù)項目規(guī)模大小,此部分費用由監(jiān)測站計算及收取。監(jiān)測工作由地區(qū)檢測站或自治區(qū)監(jiān)測站擔任完成。
(3)報告書評估費
涉及自治區(qū)審批的報告書,均需報送自治區(qū)環(huán)境評估中心進行技術(shù)評估,該費用由自治區(qū)環(huán)境評估中心收取,最終出具評估文。費用根據(jù)表1及表2估算。
(4)報告書會議費
自治區(qū)審批的環(huán)評報告書項目,除需自治區(qū)環(huán)境評估中心出具評估文外,評估中心還將組織專家進行會議評審,評審時建設(shè)方、評價單位、項目所在地縣級環(huán)保局領(lǐng)導、地級環(huán)保局領(lǐng)導均需到場。該費用主要包括到場專家專家費、以及會場租賃費、餐費等。
二、南山新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套(一期)項目環(huán)評報告書環(huán)評項目報價
按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告書在石河子環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
三、南山新區(qū)排水管網(wǎng)9.3公里項目環(huán)評報告表項目環(huán)評報價
按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告表在石河子市環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
四、南山新區(qū)排水管網(wǎng)項目5.4公里環(huán)評報告表項目環(huán)評報價
按建設(shè)項目行業(yè)特點和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,本項目為報告表在石河子環(huán)保局審批,編制工作分項報價:
工作經(jīng)費預算報告篇二十
根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。
(一)主要職能(機構(gòu)編制文件)。
區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。
(二)機構(gòu)及人員情況。
根據(jù)市編委機構(gòu)編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構(gòu)編制112人,實有在職人數(shù)292人。
(一)收支總體情況。
1.20xx年收入預算為3336.82萬元。
2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。
(二)預算支出主要內(nèi)容。
基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。
項目支出:279.81萬元。包括:
1.團工委建設(shè)經(jīng)費:1.1萬元;
2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;
3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;
4.社區(qū)文體活動費:49萬元;
5.街道文體活動費:12萬元;
6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;
7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;
8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;
9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;
10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;
11.街道社區(qū)建設(shè)經(jīng)費:9萬元;
12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;
13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;
14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;
15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;
16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;
17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;
18.街道安全建設(shè)工作經(jīng)費:2.1萬元。
20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。
1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。
2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關(guān)事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。
3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。
工作經(jīng)費預算報告篇二十一
為了有效控制公司的業(yè)務開發(fā)費及業(yè)務招待費的支出,節(jié)約成本費用,提高公司的經(jīng)營管理水平,特制作此預算說明。
一、業(yè)務開發(fā)費和招待費用支出范圍
(一)出差全國各地開發(fā)客戶及維護客戶的差旅費用。
(一)招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。
(二)宴請來訪客人、客戶的用餐和娛樂場所的食品、酒水、禮品等費用。
(三)贈送客人、客戶的紀念品等費用。
二、業(yè)務開發(fā)費和招待費用全年預算
合計全年業(yè)務支出費用約35000——42000之間。
注:以上為公司在目前規(guī)模下的業(yè)務發(fā)展開發(fā)費用,將來會按照規(guī)模的不斷擴大,來增加適當?shù)谋壤I(yè)務支出費用比例為企業(yè)全年業(yè)務回款總額的千分之五。
業(yè)務部
工作經(jīng)費預算報告篇二十二
鎮(zhèn)政府:
3、宣傳費用5000元
4、購買培訓資料費(450份)7000元
3、普查后的結(jié)果抽查5000元
4、普查表的`匯總10000元
三、普查辦公費用1、接待上級檢查5000元
2、報送普查表的差旅費5000元
3、普查各階段業(yè)務普查生活招待5000元
4、打印費15000元
四、普查辦聘用人員每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。
五、普查后期的工作1、到市集中錄入?yún)R總10000元
2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊10000元總計170100元西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組
支部20xx年4月11日
工作經(jīng)費預算報告篇二十三
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定,教研室是在當?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導和上級教研部門的領(lǐng)導下,承擔小學教學研究和學科業(yè)務管理的事業(yè)機構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展,加強地區(qū)小學教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務,特做經(jīng)費預算如下。
1、電話費100×12=1200元。
2、對十年來教研室業(yè)務資料建檔,購買有關(guān)材料費:600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機一部)。
3、常規(guī)教研活動。
1、語文、數(shù)學學科的《運用目標教學促使不同水平層次的學生主動發(fā)展》課題經(jīng)費4000元,資料費1000元。
2、《幼兒心理導向》資料費400元,課題經(jīng)費2000元。
1、示范學校開放日活動5000元。(市教委下達的目標任務)。
2、政府辦小學初級職稱教師課堂教學考核,請評委、午餐、交通費等(450×20天=9000元)。
1、經(jīng)常性學習培訓平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓按2人計算12000元。
3、每年新購圖書、資料及教科遇:1000元。
以上四大項合計49200元。請審核批準。
工作經(jīng)費預算報告篇二十四
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!