最新稽核崗位工作總結(jié)(優(yōu)秀17篇)

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    通過總結(jié),我們可以更好地認識自己,明確目標,提高自我認知的能力。總結(jié)的篇幅通常以簡短為宜,不宜過長,以免顯得啰嗦和冗長。小編精選的總結(jié)范文涵蓋了各個領域的經(jīng)驗和教訓,對我們的學習和工作有很大的啟發(fā)和借鑒意義。
    稽核崗位工作總結(jié)篇一
    2、地區(qū)稽核稽查體系運行與執(zhí)行;
    3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;
    4、負責店面運營管理的檢查、評估;
    5、負責店員、顧客、聯(lián)營商的舉報投訴管理,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查;
    6、負責稽查發(fā)現(xiàn)店面運營問題,督促門店整改,并向主管匯報;
    7、完成主管交辦的其他事宜。
    稽核崗位工作總結(jié)篇二
    1.負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。
    2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
    3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
    4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
    5.按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
    6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
    7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
    8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
    9.裝訂、管理本部門財務檔案。
    10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
    11.完成領導交辦的其它工作。
    稽核崗位工作總結(jié)篇三
    一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
    二、配合中介機構(gòu)開展對公司年度財務決算的審計工作,并對公司年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。
    三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
    四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。
    五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務外,積極開展內(nèi)
    部審計調(diào)查和專項審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
    六、提高服務意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
    七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
    稽核崗位工作總結(jié)篇四
    (l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。
    (2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
    (3)追蹤各項會議決定辦理事項。
    (4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。
    2.財務稽核:
    (l)審核各項支出憑證。
    (2)審核各項收入賬項。
    (3)審核各項攤提折舊。
    (4)審核應收應付、預收預付賬項。
    (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
    (6)審核各廠廠務費用分攤方法。
    (7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。
    (8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
    (9)其他有關調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。
    稽核崗位工作總結(jié)篇五
    1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規(guī)定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。
    2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
    3、轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符,有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
    4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續(xù)是否完備,有關人員的簽章是否齊全。
    5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。
    6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
    1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過復核;銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。
    2、現(xiàn)金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。
    3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符,有無遺漏。
    4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù),是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規(guī)定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
    5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關部門登記依法建賬。
    6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺頁。
    7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷,有無長期占用現(xiàn)象。
    8、實行會計信息化的單位,賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
    9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
    1、檢查庫存現(xiàn)金時,是否存放庫內(nèi),如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的使用是否經(jīng)有關負責人審批。
    2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
    3、是否日清月結(jié),進行賬款核對。
    4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。
    5、收入是否送存銀行,有無坐支現(xiàn)象。
    1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。
    2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送,有無遺漏。
    3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
    4、報表的數(shù)字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
    1、有無票據(jù)管理制度,各種票據(jù)的領購手續(xù)是否完備真實,是否有專人負責并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據(jù)收回情景。
    2、票據(jù)使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確;有無大頭小尾,轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)借,拆本使用,單聯(lián)填開,收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
    3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據(jù)存根保存是否完整得當,是否按規(guī)定的期限保存,銷毀手續(xù)是否完備。
    1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
    2、是否嚴格執(zhí)行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否專款專用,專項核算。
    3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。
    4、有關財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
    5、有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
    6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
    稽核崗位工作總結(jié)篇六
    2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
    3.發(fā)現(xiàn)問題,進行機動稽核,并出具報告及改善建議
    4透過稽核過程,了解及改善內(nèi)控機制,提升經(jīng)營效率
    5.透過稽核過程,提案建議改善作業(yè)流程及營運模式,以提升經(jīng)營績效
    6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管
    7.其他主管交辦事項
    稽核崗位工作總結(jié)篇七
    2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
    3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);
    6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;
    7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改善,編制總結(jié)報告并向上級匯報;
    8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作;
    9、參與公司新業(yè)務新產(chǎn)品設計的相關工作;
    10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
    稽核崗位工作總結(jié)篇八
    1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業(yè),要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用,結(jié)算單的.復核工作。
    2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負責,如果復查出現(xiàn)問題,必須追查稽核員的責任。
    3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。
    4、對在核查過程中發(fā)出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調(diào)查整理數(shù)據(jù),如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。
    5、稽核的內(nèi)容為:
    (1)收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致,使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,核對每張結(jié)算的詳細情況、正確與否。
    (2)核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。
    (3)核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
    (4)核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符,有價票據(jù)使用是否正確、合法。
    (5)核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
    (6)核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
    (7)核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
    (8)及時編制當日的各種報表、稽核結(jié)果。
    (9)月底認真做好各類報表的匯總,數(shù)據(jù)的分類,調(diào)整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。
    稽核專員崗是公司關鍵指標:妥投率的主要負責人,主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。
    第九條:負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱,同時,完成公司安排之其它工作。
    稽核崗位工作總結(jié)篇九
    工作職責:
    1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
    2)開展臨時調(diào)查任務,提供調(diào)查數(shù)據(jù);
    3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
    4)領導交付的其它工作。
    任職資格:
    知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解。
    技能1、熟悉office辦公軟件操作;
    2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
    3、能夠承受一定壓力,有較強的環(huán)境適應能力。
    經(jīng)驗無
    其它本科應屆畢業(yè)生
    稽核崗位工作總結(jié)篇十
    直接上級:財務會計部經(jīng)理
    1、執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
    2、根據(jù)各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等,審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
    3、在規(guī)定的權限范圍內(nèi),對各項預算開支進行審核,對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關,協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
    4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
    5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
    6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
    7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求,抽查帳帳、帳表是否相符。
    8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
    9、審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
    10、收集會計核算資料,配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動分析工作。
    11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
    12、分析資金運作質(zhì)量,檢查貨幣資金和往來帳戶情況,考核各環(huán)節(jié)資金占用,提供有關分析資料。
    13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
    稽核崗位工作總結(jié)篇十一
    1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。
    2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。
    3、嚴格按照財務制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。
    4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。
    5、清繳各種賬務費用。
    6、編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。
    7、及時向部門領導匯報資金情況。
    8、完成領導交辦的其它事項。
    稽核崗位工作總結(jié)篇十二
    食品安全稽核專員必勝客上海必勝客有限公司,必勝客職責:
    知識技能要求:
    教育程度:(知識)
    統(tǒng)招本科及以上學歷,主修食品/生物等相關專業(yè)
    經(jīng)驗(其他資格): (知識,技能)
    應屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗(歡迎20xx屆應屆畢業(yè)生申請,19屆畢業(yè)生也歡迎投遞)
    熟悉電腦相關軟件操作
    抗壓能力強
    思路清晰
    良好的團隊合作精神和溝通表達能力
    愿意出差,50%出差江蘇省或浙江省內(nèi)
    稽核崗位工作總結(jié)篇十三
    2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
    3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
    4、負責公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
    6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;
    7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
    8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改善;
    9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;
    10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;
    11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
    稽核崗位工作總結(jié)篇十四
    2、負責組織公司經(jīng)營活動審計、盡職調(diào)查、離任審計、離崗審查等。
    3、負責公司及所管理基金的對外信息披露內(nèi)容的合規(guī)性、合法性和完備性審核。
    4、負責向監(jiān)管機構(gòu)進行信息披露的報備工作。
    5、審核通過各部門對外發(fā)布的宣傳材料。
    6、審核旗下基金、專戶產(chǎn)品在報會后、發(fā)行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募說明書、托管協(xié)議、基金合同份額摘要、份額發(fā)售公告等)。
    監(jiān)察。
    稽核崗位工作總結(jié)篇十五
    2、協(xié)助部門主管對內(nèi)銷事業(yè)進行經(jīng)營分析,協(xié)助管理層提高經(jīng)營效率
    3、開展對各銷售中心進行經(jīng)銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核
    4、負責保管各子公司的印鑒管理
    5、能接受至各地出差及培訓、內(nèi)審
    6、定期開展銷售中心各部門內(nèi)控工作的培訓
    8、協(xié)助部門領導交辦的其他工作
    9、對舉報訊息進行調(diào)查
    10、兼任管理部經(jīng)理助理
    稽核崗位工作總結(jié)篇十六
    2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結(jié)果的稽核跟進、檢查糾偏;
    3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數(shù)據(jù);
    4.負責各類賬務的稽查、核對工作,對各項費用進行準確分析和判定;
    5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;
    6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
    稽核崗位工作總結(jié)篇十七
    3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,協(xié)助擬寫相關的專項稽核報告;
    4、參加行領導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈耍?BR>    5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進行持續(xù)追蹤;
    6、適時對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;
    7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。