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小金庫自查總結報告篇一
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔201x〕10號《瓊海市關于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;。
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;。
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;。
小金庫自查總結報告篇二
為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)常化、制度化。
二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
小金庫自查總結報告篇三
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查總結報告篇四
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求,我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作,專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領導小組,明確了責任領導和責任內(nèi)容,并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責及內(nèi)容。同時,我單位成立了領導小組,制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動,確保自查自糾工作有序開展。
一是領導重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作,把自查自糾工作列為一項重要工作,專題研究自查自糾工作,成立了自查自糾的領導小組,對自查自糾工作進行了具體規(guī)定,確保自查自糾工作落到實處。二是領導重視。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導具體落實自查自糾工作,確保自查自糾工作落到實處。三是領導責任落實。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導擔任領導責任,副職領導分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一)認真組織,積極推進。
為使自查自糾活動落到實處,我單位成立領導小組,并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》,確定了自查的范圍、職責和范圍。
二)嚴肅自查自糾。
在學校開展自查自糾活動中,我單位領導始終堅持把自查自糾活動與學校的中心工作緊密結合起來,把自查自糾活動與學校工作緊密結合。在學校的中心工作中,領導班子成員能嚴格按照要求,認真履行自查自糾工作職責,不斷增強主動意識和責任意識。
三)認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中,嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求,嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責”的原則,對所查出的問題及時進行自查自糾,確保自查自糾活動落到實處。
1.自查自糾情況。
在自查自糾過程中,我單位領導班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理,對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理,并在自查報告上做了相應的書面匯報。
2.自查報告。
通過自查,我單位領導班子成員認真開展了自查自糾工作,認真撰寫了自查自糾報告,自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務、財務等方面。
通過自查,我單位領導班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,自查結果為整改的真實性和可靠性。
四)自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況,我單位領導班子成員能夠自覺學習黨的建設方針政策,堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務法規(guī),遵守學校財務管理制度,遵守學校財務制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作,自查過程中,能夠堅持做好會計工作的相關記錄,認真做好本職工作。
五)自查整改情況。
在自查自糾活動中,按照《關于進一步加強學校財務管理工作的意見(試行))》文件要求,我單位領導班子成員堅持把自查自糾活動與學校財務管理工作緊密結合,認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一)存在的主要問題。
1.學校財務管理制度建立不夠全面,有些事關財務的制度不是很健全,不夠具體化。
2.學校財務報銷流于形式,沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3.財務制度執(zhí)行不夠堅決,不符合《學校財務管理制度》的要求。
4.學校財務管理制度的落實不到位,部分財務人員的業(yè)務素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二)整改措施。
1.加大宣傳,提高全員財務觀念,樹立財務意識,自覺地遵守財務制度,自覺地履行好自己的崗位職責。
2.嚴格執(zhí)行學校財務管理制度,確保學校財務的合法、正確的使用、安全。
3.加強學習,增強自律意識,樹立自覺抵制不正之風。
4.加強財務公開,嚴格執(zhí)行國家和省、市有關。
小金庫自查總結報告篇五
我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務、后勤各股室人員為成員的領導小組,并下設辦公室,局辦公室設在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
三、加強對領導、財務人員的管理,嚴格執(zhí)行財務紀律的有關規(guī)定。
一是加強對局財務的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務的日常使用、財務管理及其他各項財務制度等進行了一次全面檢查,并在財務檢查時,對各項財務制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
三是加強了對局財務制度和財務管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強了財務會計人員的管理和考核。通過財務會計人員的努力,局領導班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務風險。
五、加強學習和培訓,提高業(yè)務工作水平。
局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎。
六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
二是加強了財務人員的管理,規(guī)范了財務行為,增強了工作效率。
三是嚴格執(zhí)行各種有關制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
四是加強了對局財務管理,加強了對局的財務檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查總結報告篇六
按照青海政府《關于開展清理干部職工住房、制止和糾正房改中違法違紀行為專項檢查的安排意見》和《關于清理城鎮(zhèn)干部職工住房有關問題的處理規(guī)定》的通知精神及文件規(guī)定清理的范圍、重點、內(nèi)容,對全廳機關和所屬單位職工住房情況實施了全面的清理工作,經(jīng)廳清房辦自查認為,我廳機關的清房工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將情況總結如下:
一、清房工作的基本情況。
1、成立了廳清房領導機構。省清房工作動員會后,我們在廳機關對省清房會議精神及清房時限、要求等進行了原原本本地傳達。及時成立了民政廳清房領導小組,設立了辦公室,對清房辦的`人員也進行了具體分工,擬制下發(fā)了《民政廳清理干部職工住房工作實施方案》,設立了清房工作舉報電話(2部),舉報的信箱(一個),自覺接受群眾監(jiān)督。同時,組織廳房改辦和清房辦公室人員對本廳職工住房現(xiàn)狀進行了模底調(diào)查,做到了胸中有數(shù),為全面展開清房工作打下了良好基礎。
2、認真組織實施了個人申報、組織審查工作。9月20日廳清房辦召開了全廳各處室、廳屬各單位負責人會議,印發(fā)了青政(1999)65號文件、省清房辦02號文件。廳清房領導小組組長血日布同志在會上著重重申了個人申報的要求和處理紀律,層層落實了責任制,要求各單位認真組織全體人員如實填報個人住房申報表。全廳機關126名干部職工全部如實向組織申報了個人住房情況,除1名一般干部有超規(guī)定面積情況外,全廳機關干部、職工均無此類問題。
申報結束后,廳清房辦先后15次召開會議專題研究清房工作,并用排除法逐一審核了個人住房申報表。對13名群眾有疑問的干部住房情況,本著既對工作負責,又對同志負責的態(tài)度,以清房辦的名義,采取打電話、發(fā)傳真、發(fā)調(diào)函、派調(diào)查組等方式,對其住房情況逐單位、逐人員進行了調(diào)查核實。例如,對群眾反映假離婚問題,我們在與當事人見面、查看了具有法律效力的離婚證明材料后,又調(diào)取了原夫妻雙方房改檔案資料,在明確離婚時限、工齡核算(福利)、房改手續(xù)等均符合65號文件規(guī)定后,最后認定男女雙方住房符合法定程序,不屬于多占住房。又如:我廳助理巡視員陳××的愛人在山東煙臺救撈局工作,他本人在廳里住有一套房子,群眾有反映,我們先后幾次打電話、發(fā)傳真、最后又以機關紀委的名義給對方單位紀委、清房辦發(fā)函,直至收到對方紀委的證明材料,弄清了問題,保證了清房工作的嚴肅性。
3、發(fā)揮政策威力,做過細的思想工作。
在個人申報、組織審核、調(diào)查了解取證的基礎上,對全廳機關干部職工的住房情況進行了張榜公布,聽取群眾的意見和舉報,自覺接受群眾監(jiān)督。廳清房領導小組對多占住房的戶主和干部本人進行了多次個別談心和集體談話,做了深入細致的思想政治工作,使大家提高了認識,端正了態(tài)度,多占的住房退的比較愉快,未遺留任何問題,未出現(xiàn)無理取鬧和違法違紀等現(xiàn)象。自查中對清房工作中存在的表格不規(guī)范等問題及時進行了補辦。例如一名超面積干部說有職稱,但在規(guī)定的時限內(nèi)又拿不出有法律效力的證明材料,我們在與本人見面的基礎上,仍按超面積處理,本人心服口服,愉快辦理了交款手續(xù)??傊?jīng)廳清房領導小組反復宣傳政策和耐心做思想工作后,我廳干部職工在清房過程中都能自覺按要求配合組織工作,無發(fā)生重大違法違紀現(xiàn)象,無一人違犯清房法規(guī)和清房紀律。
4、加強請示匯報,準確掌握政策。清房工作情況復雜,頭緒繁多,為使我廳清房工作健康發(fā)展,我們在遇到拿不準的問題時,及時到省清房辦請示匯報,得到了明確答復,避免了不少彎路。
三、此次清房幾點體會:工作量大,時間較長,各種核算手續(xù)繁雜,但在廳黨組的直接領導和省清房辦的有力指導下,已按上級要求完成了任務。我們的體會是:
1、領導重視是關鍵。我廳黨組對清房極為重視,黨組書記、廳長史國樞除支持領導小組的工作外,還經(jīng)常過問,排憂解難,使清房工作順利進行。
2、認真調(diào)查研究是前提。如何使清房工作健康有序,關鍵在“準”字上,要想準確無誤,必須進行認真細致的調(diào)查研究,做到情況明、為此我們用發(fā)函、發(fā)傳真、打電話、派專人調(diào)查等形式對有疑問的戶進行全面調(diào)查,掌握了第一手材料,為解決問題打下了堅實的基礎。
3、思想政治工作是保證。清房工作不是發(fā)個文件開個會所能解決的。我們針對無多占房的抱著與己無關無所謂的,多占住房的不想交或低價購買等不同思想,進行深入細致的思想政治工作,使大家重視清房,參與清房,按有關要求統(tǒng)一思想和步伐,變阻力為動力,使清房工作健康穩(wěn)妥發(fā)展。
4、群眾參與是基礎。在清房工作進行的全過程,我們始終相信群眾,依靠群眾,發(fā)動群眾廣泛參與,群眾最了解情況,最關心清房,群眾的積極參與,使我廳的清房未留死角,未出偏差。
小金庫自查總結報告篇七
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S?,沒有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。
(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
小金庫自查總結報告篇八
自糾工作,現(xiàn)總結如下:
一、專項治理的內(nèi)容。
專項治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:
1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”;
2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法。
(一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)我中心嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)我中心使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現(xiàn)象。
小金庫自查總結報告篇九
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領導。
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳。
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督。
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結報告篇十
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展小金庫專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理小金庫工作領導小組辦公室〈關于填報小金庫自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了小金庫專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃)(撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務 理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
小金庫自查總結報告篇十一
根據(jù)市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神,我局以黨的會議精神為指導,切實加強對我局的小金庫整治工作的領導,進取投身到小金庫專項治理工作中來,嚴查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項管理工作。在這次專項治理工作中,我局按照文件精神,進取配合相關部門,開展了一項專項治理工作?,F(xiàn)將我局開展的專項治理工作匯報如下:
根據(jù)文件要求,我局成立了由局長為組長,其他班子成員為副組長,相關人員為小金庫負責人,各科室負責人為成員的專項治理工作領導小組,進一步明確了工作職職責,加強了對專項治理工作的組織領導、工作指導,進一步明確了工作人員的工作職責,確保專項治理工作落到實處。
我局對專項治理工作高度重視,在會議上提出了專項治理工作的具體目標和要求。我局根據(jù)上級要求,認真組織實施,于xx月xx日下午召開專門會議,進行研究部署,制定了《市小金庫專項治理工作方案》,要求各科室認真學習文件內(nèi)容,明確了工作職責,并將此項工作列為一項重要工作,做到了專項治理工作與業(yè)務工作一齊抓,共同推進。為了確保專項治理工作落到實處,我局成立了專項治理工作領導小組辦公室,辦公室主任由局長擔任辦公室主任,負責日常事務。在辦公室主任的指導下,制定了工作方案,明確了工作要求,并將此項工作列入全局年終績效考核,進一步加強和提升了專項治理工作的領導力和實效性。
一)組織領導到位。
為了加強對專項治理工作的領導,成立了專項整治工作領導小組辦公室,由局長任組長,分管副局長任副主任、各科室負責人為組員。明確了工作職責,做到了主要領導到崗到位,具體業(yè)務和職責到人。
二)制度措施到位。
為了進一步加強專項治理工作的組織領導,確保專項治理工作落到實處,局領導小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項治理工作方案》,成立了專項治理工作領導小組辦公室,具體負責專項治理工作的組織實施。各科室都能做到主要領導重視,分管領導具體抓,各科室協(xié)助,相關科室協(xié)同推進。專項治理工作領導小組辦公室明確了工作職責,各科室都能嚴格按照方案的要求和程序開展工作。
三)工作機構到位。
為了進一步加強我局黨的思想建設和作風建設,進一步促進局黨風廉政建設和作風建設,我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負責人進行專項學習和討論,學習了市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》及市紀委《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神。
一)加強領導,提高了認識。
在我局的領導下,我局以《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神為指導,以黨的精神為指導,以“解放思想,開拓創(chuàng)新”為主題,認真貫徹落實省、市委有關文件精神和市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作實施方案》要求和我局《關于印發(fā)市小金庫專項治理工作實施方案》,認真開展專項治理工作,進一步推動和鞏固“解放思想,開拓創(chuàng)新”工程建設,切實維護和鞏固我局黨風廉政建設和作風建設的良好形象。
二)加強督查,落實了職責。
局黨政主要領導堅持每季度對本局的小金庫進行一次全面的檢查,局黨政主要領導堅持每月對本局的小金庫進行一次全面的檢查。同時,局領導班子成員還分別帶隊深入到各科室,開展督查。每一次檢查都有詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施,及時整改,確保了專項治理工作落到實處。
三)加強督查,落實了檢查。
我局每月對全局的小金庫進行一次全面的督查,重點檢查是否存在以小代賑、小金庫專項治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項治理工作。
四
小金庫自查總結報告篇十二
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結報告篇十三
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好?,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
(三)退庫監(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。
小金庫自查總結報告篇十四
根據(jù)**市市委辦公室《關于開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求,我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展"小金庫"專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了**市環(huán)保局"小金庫"專項治理領導小組:組長:***;副組長:**、***、**;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對2014年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作,填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設"小金庫"現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇一四年六月二十二日**市司法局整治小金庫自查自糾階段小結。
為認真貫徹落實市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》(*紀發(fā)〔2014〕7號)和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神,我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容。
(一)專項治理范圍。司法局機關各股室、處、所。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數(shù)額,以及2014年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
"小金庫"主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";用資產(chǎn)處置、出租收入設立"小金庫";以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立"小金庫";以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立"小金庫";上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立"小金庫"。
二、單位自查自糾的方法和步驟。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月13日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(6月13日至6月17日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,局機關各部門于6月13日前將自查自糾總結報告、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》(見附件1)報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法。
(一)加強組織領導。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)"小金庫"治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了"收支兩條線"的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財()務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查總結報告篇十五
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內(nèi)容,結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題
經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的'工作措施
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查總結報告篇十六
根據(jù)《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
“小金庫”自查自糾工作報告
根據(jù)省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關要求,我中心結合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:
經(jīng)過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”。
2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。
古縣環(huán)境保護局
小金庫自查自糾報告
按照《古縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
2
“小金庫”自查自糾總結報告
為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
**縣人口和計劃生育委員會
二00九年五月三十一日
小金庫自查總結報告篇十七
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
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小金庫自查總結報告篇十八
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:。
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結報告篇一
為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風辦〔201x〕10號《瓊海市關于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;。
3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;。
4、學?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;。
5、學?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;。
小金庫自查總結報告篇二
為進一步落實黨風廉政建設責任制,強化監(jiān)督、防范,有效防止現(xiàn)象的滋生,根據(jù)《縣教委關于切實做好20**年黨風廉政建設各項工作的通知》(教教黨政辦[20**]63號)要求,在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:
為了認真貫徹落實黨風廉政建設責任制,切實抓好黨風廉政建設責任制工作的落實,我局成立了以局長王國富為組長的黨風廉政建設工作領導小組。領導小組定期召開會議,研究部署落實黨風廉政建設責任制工作,制定了黨風廉政建設責任制工作實施意見,并把黨風廉政建設責任制與教育教學管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學校要把黨風廉政建設工作列入目標考評,與各項教育教學活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學校黨風廉政建設和反工作的要求,結合各學校實際,研究制定了《黨風廉政和反工作目標管理責任制實施辦法》,明確了責任、任務、措施、責任,把黨風廉政建設和反工作納入各項工作的重要議事日程,與教學工作、教師隊伍建設和教師隊伍建設有機結合,切實加強黨風廉政建設和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學工作的重要突出位置,把黨風廉政教育和反工作擺在突出位置,加強對的教育,增強反腐倡廉意識,增強拒腐防變意識,切實做到了“警鐘長鳴,反腐防變”。
一是加強教育,提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作,加強教育,強化監(jiān)督,落實責任,做到教育經(jīng)常化、制度化。
二是嚴格教育,加強反腐倡廉。學校黨總支以及各學區(qū)的黨風廉政建設責任制為重點,通過學習,使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責任層層分解,責任到人,責任到人,從而切實做到了警鐘長鳴,防患于未然。
小金庫自查總結報告篇三
為嚴格執(zhí)行財務管理制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導精神,我院結合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設,遏制和防治腐敗,規(guī)范財務收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務人員負責,全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設立賬戶,開設小金庫。
三、按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。
小金庫自查總結報告篇四
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求,我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作,專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領導小組,明確了責任領導和責任內(nèi)容,并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責及內(nèi)容。同時,我單位成立了領導小組,制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動,確保自查自糾工作有序開展。
一是領導重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作,把自查自糾工作列為一項重要工作,專題研究自查自糾工作,成立了自查自糾的領導小組,對自查自糾工作進行了具體規(guī)定,確保自查自糾工作落到實處。二是領導重視。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導具體落實自查自糾工作,確保自查自糾工作落到實處。三是領導責任落實。我單位成立了自查自糾工作領導小組,由分管領導擔任領導責任,副職領導分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一)認真組織,積極推進。
為使自查自糾活動落到實處,我單位成立領導小組,并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》,確定了自查的范圍、職責和范圍。
二)嚴肅自查自糾。
在學校開展自查自糾活動中,我單位領導始終堅持把自查自糾活動與學校的中心工作緊密結合起來,把自查自糾活動與學校工作緊密結合。在學校的中心工作中,領導班子成員能嚴格按照要求,認真履行自查自糾工作職責,不斷增強主動意識和責任意識。
三)認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中,嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求,嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責”的原則,對所查出的問題及時進行自查自糾,確保自查自糾活動落到實處。
1.自查自糾情況。
在自查自糾過程中,我單位領導班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理,對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理,并在自查報告上做了相應的書面匯報。
2.自查報告。
通過自查,我單位領導班子成員認真開展了自查自糾工作,認真撰寫了自查自糾報告,自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務、財務等方面。
通過自查,我單位領導班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改,自查結果為整改的真實性和可靠性。
四)自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況,我單位領導班子成員能夠自覺學習黨的建設方針政策,堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務法規(guī),遵守學校財務管理制度,遵守學校財務制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作,自查過程中,能夠堅持做好會計工作的相關記錄,認真做好本職工作。
五)自查整改情況。
在自查自糾活動中,按照《關于進一步加強學校財務管理工作的意見(試行))》文件要求,我單位領導班子成員堅持把自查自糾活動與學校財務管理工作緊密結合,認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一)存在的主要問題。
1.學校財務管理制度建立不夠全面,有些事關財務的制度不是很健全,不夠具體化。
2.學校財務報銷流于形式,沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3.財務制度執(zhí)行不夠堅決,不符合《學校財務管理制度》的要求。
4.學校財務管理制度的落實不到位,部分財務人員的業(yè)務素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二)整改措施。
1.加大宣傳,提高全員財務觀念,樹立財務意識,自覺地遵守財務制度,自覺地履行好自己的崗位職責。
2.嚴格執(zhí)行學校財務管理制度,確保學校財務的合法、正確的使用、安全。
3.加強學習,增強自律意識,樹立自覺抵制不正之風。
4.加強財務公開,嚴格執(zhí)行國家和省、市有關。
小金庫自查總結報告篇五
我局成立了由局長任組長,副局長任副組長,紀檢監(jiān)察、財務、后勤各股室人員為成員的領導小組,并下設辦公室,局辦公室設在局辦公室。辦公室主任由局擔任,副由局長任主任,副局長任副組長,局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
二、嚴格落實責任,確保各項工作落到實處。
1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓,并與局辦公室簽訂黨風廉政和反目標責任狀。各股室負責人與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀。
2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風廉政目標責任狀,各股室與全局簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風廉政和反目標責任狀》。局辦公室副與局辦公室負責人簽訂了黨風廉政和反目標責任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標責任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風廉政和反貪敗目標責任狀。
三、加強對領導、財務人員的管理,嚴格執(zhí)行財務紀律的有關規(guī)定。
一是加強對局財務的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務的日常使用、財務管理及其他各項財務制度等進行了一次全面檢查,并在財務檢查時,對各項財務制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題,及時進行了糾正。
二是進一步明確了黨風廉政和反目標責任的內(nèi)容,做到有章可循;。
三是加強了對局財務制度和財務管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強了財務會計人員的管理和考核。通過財務會計人員的努力,局領導班子成員廉潔自律情況較好,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,并有效地防范了財務風險。
五、加強學習和培訓,提高業(yè)務工作水平。
局辦公室組織全體職工認真學習了黨的精神,通過學習,不僅提高了自己的政策理論水平,更加深入了解了黨的各項方針、政策,為做好工作創(chuàng)造了理論基礎。
六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查,促進了全局工作的正常開展。
局紀檢監(jiān)察室按照局的要求,在局黨風廉政和反目標責任制的各項規(guī)定和實際工作中,認真履行職責,做出了一定成效。
一是加強了黨風廉政和反目標責任制的宣傳,并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容,使黨風廉政責任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學習了黨的精神,認真對《》和廉政準則進行學習與落實。并在財務、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi),開展了一系列黨風廉政教育和培訓活動。
二是加強了財務人員的管理,規(guī)范了財務行為,增強了工作效率。
三是嚴格執(zhí)行各種有關制度,加強會計核算和會計監(jiān)督。
四是加強了對局財務管理,加強了對局的財務檢查,促進了內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查總結報告篇六
按照青海政府《關于開展清理干部職工住房、制止和糾正房改中違法違紀行為專項檢查的安排意見》和《關于清理城鎮(zhèn)干部職工住房有關問題的處理規(guī)定》的通知精神及文件規(guī)定清理的范圍、重點、內(nèi)容,對全廳機關和所屬單位職工住房情況實施了全面的清理工作,經(jīng)廳清房辦自查認為,我廳機關的清房工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將情況總結如下:
一、清房工作的基本情況。
1、成立了廳清房領導機構。省清房工作動員會后,我們在廳機關對省清房會議精神及清房時限、要求等進行了原原本本地傳達。及時成立了民政廳清房領導小組,設立了辦公室,對清房辦的`人員也進行了具體分工,擬制下發(fā)了《民政廳清理干部職工住房工作實施方案》,設立了清房工作舉報電話(2部),舉報的信箱(一個),自覺接受群眾監(jiān)督。同時,組織廳房改辦和清房辦公室人員對本廳職工住房現(xiàn)狀進行了模底調(diào)查,做到了胸中有數(shù),為全面展開清房工作打下了良好基礎。
2、認真組織實施了個人申報、組織審查工作。9月20日廳清房辦召開了全廳各處室、廳屬各單位負責人會議,印發(fā)了青政(1999)65號文件、省清房辦02號文件。廳清房領導小組組長血日布同志在會上著重重申了個人申報的要求和處理紀律,層層落實了責任制,要求各單位認真組織全體人員如實填報個人住房申報表。全廳機關126名干部職工全部如實向組織申報了個人住房情況,除1名一般干部有超規(guī)定面積情況外,全廳機關干部、職工均無此類問題。
申報結束后,廳清房辦先后15次召開會議專題研究清房工作,并用排除法逐一審核了個人住房申報表。對13名群眾有疑問的干部住房情況,本著既對工作負責,又對同志負責的態(tài)度,以清房辦的名義,采取打電話、發(fā)傳真、發(fā)調(diào)函、派調(diào)查組等方式,對其住房情況逐單位、逐人員進行了調(diào)查核實。例如,對群眾反映假離婚問題,我們在與當事人見面、查看了具有法律效力的離婚證明材料后,又調(diào)取了原夫妻雙方房改檔案資料,在明確離婚時限、工齡核算(福利)、房改手續(xù)等均符合65號文件規(guī)定后,最后認定男女雙方住房符合法定程序,不屬于多占住房。又如:我廳助理巡視員陳××的愛人在山東煙臺救撈局工作,他本人在廳里住有一套房子,群眾有反映,我們先后幾次打電話、發(fā)傳真、最后又以機關紀委的名義給對方單位紀委、清房辦發(fā)函,直至收到對方紀委的證明材料,弄清了問題,保證了清房工作的嚴肅性。
3、發(fā)揮政策威力,做過細的思想工作。
在個人申報、組織審核、調(diào)查了解取證的基礎上,對全廳機關干部職工的住房情況進行了張榜公布,聽取群眾的意見和舉報,自覺接受群眾監(jiān)督。廳清房領導小組對多占住房的戶主和干部本人進行了多次個別談心和集體談話,做了深入細致的思想政治工作,使大家提高了認識,端正了態(tài)度,多占的住房退的比較愉快,未遺留任何問題,未出現(xiàn)無理取鬧和違法違紀等現(xiàn)象。自查中對清房工作中存在的表格不規(guī)范等問題及時進行了補辦。例如一名超面積干部說有職稱,但在規(guī)定的時限內(nèi)又拿不出有法律效力的證明材料,我們在與本人見面的基礎上,仍按超面積處理,本人心服口服,愉快辦理了交款手續(xù)??傊?jīng)廳清房領導小組反復宣傳政策和耐心做思想工作后,我廳干部職工在清房過程中都能自覺按要求配合組織工作,無發(fā)生重大違法違紀現(xiàn)象,無一人違犯清房法規(guī)和清房紀律。
4、加強請示匯報,準確掌握政策。清房工作情況復雜,頭緒繁多,為使我廳清房工作健康發(fā)展,我們在遇到拿不準的問題時,及時到省清房辦請示匯報,得到了明確答復,避免了不少彎路。
三、此次清房幾點體會:工作量大,時間較長,各種核算手續(xù)繁雜,但在廳黨組的直接領導和省清房辦的有力指導下,已按上級要求完成了任務。我們的體會是:
1、領導重視是關鍵。我廳黨組對清房極為重視,黨組書記、廳長史國樞除支持領導小組的工作外,還經(jīng)常過問,排憂解難,使清房工作順利進行。
2、認真調(diào)查研究是前提。如何使清房工作健康有序,關鍵在“準”字上,要想準確無誤,必須進行認真細致的調(diào)查研究,做到情況明、為此我們用發(fā)函、發(fā)傳真、打電話、派專人調(diào)查等形式對有疑問的戶進行全面調(diào)查,掌握了第一手材料,為解決問題打下了堅實的基礎。
3、思想政治工作是保證。清房工作不是發(fā)個文件開個會所能解決的。我們針對無多占房的抱著與己無關無所謂的,多占住房的不想交或低價購買等不同思想,進行深入細致的思想政治工作,使大家重視清房,參與清房,按有關要求統(tǒng)一思想和步伐,變阻力為動力,使清房工作健康穩(wěn)妥發(fā)展。
4、群眾參與是基礎。在清房工作進行的全過程,我們始終相信群眾,依靠群眾,發(fā)動群眾廣泛參與,群眾最了解情況,最關心清房,群眾的積極參與,使我廳的清房未留死角,未出偏差。
小金庫自查總結報告篇七
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下:
為認真做好小金庫專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置小金庫治理自查工作方案,成立了小金庫專項治理工作領導小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責人組成,并落實專人具體負責,確保了機關小金庫專項治理工作真正落到實處。
(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。
(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關工會賬戶。
(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。
按照《黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求,圍繞專項治理中的八大項指標開展自查活動,由分管領導負責,分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題,以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務收支全部納入財務部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預算進行管理,實行收支兩條線,并嚴格按照財政批準用途??顚S?,沒有公款私存和設帳外帳行為,沒有私設小金庫的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》以及相關財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關制定和完善了《xx市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關內(nèi)部管理制度。
(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,嚴格按照市財政局下達部門預算,加強對預算外資金管理和使用。
(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務,不編制虛假的財務會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關會計基礎工作,嚴格會計核算紀律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治小金庫的長效機制。
(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領回的空白票據(jù)設專人、專責、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領用登記制度,設置財政票據(jù)管理臺賬,嚴格領購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。
小金庫自查總結報告篇八
自糾工作,現(xiàn)總結如下:
一、專項治理的內(nèi)容。
專項治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2014年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:
1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”;
2、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;
5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月3日)。中心成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至2014年6月15日)。按照通知要求,認真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法。
(一)加強組織領導。中心成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負責做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我中心2014年至今財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)我中心嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)我中心使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,同時按照有關票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認真執(zhí)行貫徹財務管理制度的有關規(guī)定,沒有以任何形式設立“小金庫”現(xiàn)象。
小金庫自查總結報告篇九
按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強化組織領導。
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負責此次專項治理工作。
二、進一步加強政策宣傳。
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔2009〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進一步加強工作監(jiān)督。
我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
一是我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
三是財務部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結報告篇十
為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,我校嚴格按照中共南安市紀委、市監(jiān)察局、財政局、審計局關于轉(zhuǎn)發(fā)《關于印發(fā)〈福建省開展小金庫專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關于轉(zhuǎn)發(fā)福建省治理小金庫工作領導小組辦公室〈關于填報小金庫自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求,進行了小金庫專項治理自查自糾工作,工作情況總結如下:
我校屬于二級核算會計單位,每年經(jīng)費使用情況一律由中心小學統(tǒng)一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數(shù)給予劃)(撥,除此以外,學校再沒有任何資金來源。平時零星發(fā)生的有關收入,也都能使用統(tǒng)一票據(jù),納入單位賬戶管理。學校的所有經(jīng)費支出能嚴格按照財經(jīng)管理制度和要求進行支付。
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組,負責進行金庫治理自查自糾工作,研究制定有關治理措施,解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據(jù)文件要求,我校迅速召開了專題會議,傳達文件精神,要求全體教師,正確認識開展此項活動的重大意義,認真對待專項治理工作。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了箱,建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由曉老師具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現(xiàn)形式,認真自查自糾,做到不走過場,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從而進一步規(guī)范我校財務收支管理情況。并認真開展清理小金庫工作,成立了由校長率頭,財務人員負責,教導監(jiān)督的清理工作小組,認真扎實地開展了清理工作。
1、我校財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,所有收入、支出全部納入本校財務賬目統(tǒng)一管理核算。學校沒有任何性的經(jīng)營收入,也沒有以任何形式收取師生的任何費用,也沒有虛列支出、轉(zhuǎn)出資金的現(xiàn)象,更沒有以各種項目套取資金的情況,沒有單獨賬戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執(zhí)行收支兩條線的管理辦法,認真按照財務管理制度及有關規(guī)定,加強學校的財務管理工作,同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規(guī)定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開,重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內(nèi)審工作,從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,從制度上保障了財務 理的規(guī)范性,嚴謹性和有效性。
小金庫自查總結報告篇十一
根據(jù)市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神,我局以黨的會議精神為指導,切實加強對我局的小金庫整治工作的領導,進取投身到小金庫專項治理工作中來,嚴查小金庫“小金庫”和小金庫“小金庫”的各項管理工作。在這次專項治理工作中,我局按照文件精神,進取配合相關部門,開展了一項專項治理工作?,F(xiàn)將我局開展的專項治理工作匯報如下:
根據(jù)文件要求,我局成立了由局長為組長,其他班子成員為副組長,相關人員為小金庫負責人,各科室負責人為成員的專項治理工作領導小組,進一步明確了工作職職責,加強了對專項治理工作的組織領導、工作指導,進一步明確了工作人員的工作職責,確保專項治理工作落到實處。
我局對專項治理工作高度重視,在會議上提出了專項治理工作的具體目標和要求。我局根據(jù)上級要求,認真組織實施,于xx月xx日下午召開專門會議,進行研究部署,制定了《市小金庫專項治理工作方案》,要求各科室認真學習文件內(nèi)容,明確了工作職責,并將此項工作列為一項重要工作,做到了專項治理工作與業(yè)務工作一齊抓,共同推進。為了確保專項治理工作落到實處,我局成立了專項治理工作領導小組辦公室,辦公室主任由局長擔任辦公室主任,負責日常事務。在辦公室主任的指導下,制定了工作方案,明確了工作要求,并將此項工作列入全局年終績效考核,進一步加強和提升了專項治理工作的領導力和實效性。
一)組織領導到位。
為了加強對專項治理工作的領導,成立了專項整治工作領導小組辦公室,由局長任組長,分管副局長任副主任、各科室負責人為組員。明確了工作職責,做到了主要領導到崗到位,具體業(yè)務和職責到人。
二)制度措施到位。
為了進一步加強專項治理工作的組織領導,確保專項治理工作落到實處,局領導小組辦公室于xx月xx日制定了《市小金庫專項治理工作方案》,成立了專項治理工作領導小組辦公室,具體負責專項治理工作的組織實施。各科室都能做到主要領導重視,分管領導具體抓,各科室協(xié)助,相關科室協(xié)同推進。專項治理工作領導小組辦公室明確了工作職責,各科室都能嚴格按照方案的要求和程序開展工作。
三)工作機構到位。
為了進一步加強我局黨的思想建設和作風建設,進一步促進局黨風廉政建設和作風建設,我局于xx月xx日組織局全體職工及各科室負責人進行專項學習和討論,學習了市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》及市紀委《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神。
一)加強領導,提高了認識。
在我局的領導下,我局以《關于開展市小金庫專項治理工作的通知》文件精神為指導,以黨的精神為指導,以“解放思想,開拓創(chuàng)新”為主題,認真貫徹落實省、市委有關文件精神和市委辦公室《關于開展市小金庫專項治理工作實施方案》要求和我局《關于印發(fā)市小金庫專項治理工作實施方案》,認真開展專項治理工作,進一步推動和鞏固“解放思想,開拓創(chuàng)新”工程建設,切實維護和鞏固我局黨風廉政建設和作風建設的良好形象。
二)加強督查,落實了職責。
局黨政主要領導堅持每季度對本局的小金庫進行一次全面的檢查,局黨政主要領導堅持每月對本局的小金庫進行一次全面的檢查。同時,局領導班子成員還分別帶隊深入到各科室,開展督查。每一次檢查都有詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題立即采取措施,及時整改,確保了專項治理工作落到實處。
三)加強督查,落實了檢查。
我局每月對全局的小金庫進行一次全面的督查,重點檢查是否存在以小代賑、小金庫專項治理等為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”為突出問題、以小金庫“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”“小金庫”等專項治理工作。
四
小金庫自查總結報告篇十二
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結報告篇十三
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入,不僅拓寬了國庫業(yè)務范圍、增加了國庫業(yè)務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道,而且也給國庫資金風險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況,婁煩支庫積極著手風險點,制定嚴格的規(guī)章制度和防范風險措施,使國庫會計核算工作逐步得到了提高,也極大的降低了國庫資金風險,確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元,筆數(shù)筆;支出61662萬元,筆數(shù)筆。收支平穩(wěn),財政資金運行良好?,F(xiàn)將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下:
(一)稅款監(jiān)督關。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié),我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務部門和國庫經(jīng)收處的突破口,通過審核稅收繳款書各要素,監(jiān)督稅務部門入庫稅種、科目使用的正確性,監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性,發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施,及時糾正。
外,還進行跟蹤檢查,對撥款的去向加大了監(jiān)管力度,堅持誰的錢進誰的帳,對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票,并登記“國庫業(yè)務柜面監(jiān)督登記簿”;對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫,以最快的速度,按規(guī)定給予處理。
(三)退庫監(jiān)督關。受理預算收入退庫憑證時,我們從不同退庫種類著手,嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求;二是相關文件;三是征收機關退庫申請、退庫審批表;四是原繳款書復印件;五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風險隱患,婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組,每季對國庫業(yè)務流程、風險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價,客觀全面地反映國庫風險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防范責任書,制定業(yè)務工作量化考核評選辦法,進行嚴格考評,發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正,嚴厲處理,。三是復核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務,不論筆數(shù)多少都要認真仔細復核,及時發(fā)現(xiàn)差錯和風險隱患;科室負責人、會計主管每日對國庫業(yè)務進行全面監(jiān)督檢查;主管行領導對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取相應措施控制風險發(fā)生。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力,只有把基礎工作搞好,才能搞好整體國庫工作,才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務的審批制度。在庫款支撥中,對大額支出,嚴格堅持撥款審批制度,撥款金額在20萬元以上(含20萬)由股長審批,50萬元以上(含50萬)由分管行長審批,使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備,合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務知識、財稅知識和計算機培訓,熟悉和掌握了國庫業(yè)務程序,確保準確、及時辦理日常業(yè)務。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上,支行每月開展一次常規(guī)性檢查;每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務進行全面檢查,并將檢查結果在行務會上進行通報,國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯,嚴格按照支行規(guī)定處罰,同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議,進行信息交流、資源共享,把工作中存在的問題及時進行溝通,共同研究提出意見和建議,為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通,得到各征收機關及經(jīng)收銀行大力支持,國庫業(yè)務日趨規(guī)范,退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬,支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務,做到賬務記載準確及時,并確定專人定期不定期與財政、稅務等10余個部門進行賬務核對,嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之,婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵,機構人員是保障,執(zhí)行制度是基礎,監(jiān)督檢查是手段,資金安全是根本”的國庫風險防范理念,不斷提升國庫工作質(zhì)量,更好的做好國庫工作。
小金庫自查總結報告篇十四
根據(jù)**市市委辦公室《關于開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求,我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領導。
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展"小金庫"專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了**市環(huán)保局"小金庫"專項治理領導小組:組長:***;副組長:**、***、**;成員:各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求,對2014年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作,填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設"小金庫"現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇一四年六月二十二日**市司法局整治小金庫自查自糾階段小結。
為認真貫徹落實市紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》(*紀發(fā)〔2014〕7號)和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神,我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容。
(一)專項治理范圍。司法局機關各股室、處、所。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數(shù)額,以及2014年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
"小金庫"主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立"小金庫";用資產(chǎn)處置、出租收入設立"小金庫";以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立"小金庫";經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立"小金庫";虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立"小金庫";以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立"小金庫";上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立"小金庫"。
二、單位自查自糾的方法和步驟。
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2014年6月13日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
(二)自查自糾(6月13日至6月17日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,局機關各部門于6月13日前將自查自糾總結報告、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》(見附件1)報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法。
(一)加強組織領導。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)"小金庫"治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴格執(zhí)行了"收支兩條線"的財經(jīng)紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的"小金庫"。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財()務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查總結報告篇十五
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作,我辦領導高度重視,自20xx年5月3日起立即組織相關人員,對照通知督查內(nèi)容,結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求,認真開展對本單位20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、整治重點
根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)整治行動的通知文件,主要整治20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題,重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”,根據(jù)自治區(qū)紀委《關于印發(fā)的通知》(桂紀發(fā)[20xx]2號)的通知要求,專門召開關于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議,組織相關人員,明確任務分工,落實工作責任,嚴格按照工作要求進行全面自查自糾,對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題,立即進行整改。
二、存在的主要問題
經(jīng)檢查,20xx年以來,我辦沒有存在單位私設“小金庫”以及用公款支付應由個人承擔的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的'工作措施
針對存在的問題和不足,下一步,我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實,繼續(xù)加大宣傳貫徹力度,完善各種規(guī)章制度,切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關實施意見的監(jiān)督檢查,積極完善責任追究機制,深化改革,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制,以良好的作風促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查總結報告篇十六
根據(jù)《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
通過 “小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
“小金庫”自查自糾工作報告
根據(jù)省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》(湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號)的有關要求,我中心結合實際,認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下:
經(jīng)過認真清理,在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中,未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況:未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉(zhuǎn)移資金設立的“小金庫”;未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”。
2 二o一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。
古縣環(huán)境保護局
小金庫自查自糾報告
按照《古縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》和全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長程金虎任組長、紀檢組長暴曉明任副組長、財務室亓曉麗為成員的清理工作領導小組,由財務室和辦公室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神,局長程金虎要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(6122155)、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照縣有關會議的要求,我局重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局機關干部職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
二〇〇九年八月十一日
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“小金庫”自查自糾總結報告
為認真做好2015年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件精神,從2015年5月開始,縣紀委開展清理“小金庫”專項治理工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照*紀發(fā)[2015]9號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任為組長、副主任、支部書記為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照《關于在**縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》*紀發(fā)[2015]9號的要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自我委成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公-款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
**縣人口和計劃生育委員會
二00九年五月三十一日
小金庫自查總結報告篇十七
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的'機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。
(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至2009年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
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小金庫自查總結報告篇十八
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:。
一、健全組織,強化領導。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

