報銷制度公司報銷方案(通用14篇)

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    方案的成功與否往往取決于領(lǐng)導(dǎo)者的決策和團(tuán)隊的執(zhí)行能力。方案的設(shè)計應(yīng)該具有創(chuàng)新性和靈活性,能夠應(yīng)對多變的環(huán)境和需求。探討成功的方案案例,可以幫助我們更好地理解方案設(shè)計的要點和關(guān)鍵。
    報銷制度公司報銷方案篇一
    差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。
    第一條為了規(guī)范公司費用管理,在保證員工出差有個良好工作條件的前提下,節(jié)約開支,降低成本,特制定本規(guī)定。
    第二條公差類型分為以下四類:
    (一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動;。
    (二)公司批準(zhǔn)參加的與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各類會議、培訓(xùn)等;。
    (三)其他經(jīng)過公司批準(zhǔn)的公務(wù)活動;。
    (四)因公出國的費用,按照國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    第三條員工出差前必須填寫出差報告,寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具,經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,作為借款和報銷依據(jù)。
    外出參加培訓(xùn)需到人力資源部進(jìn)行審核,并持經(jīng)審核的外出培訓(xùn)審批單方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
    第四條員工預(yù)借的差旅費,必須及時報銷,出差返回后15個工作日內(nèi)報銷,不得拖欠,逾期不報的從下月工資中扣回,原借款未報銷的,不得再次借款。
    第五條員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標(biāo)準(zhǔn):
    職務(wù)。
    乘坐交通工具。
    高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員。
    飛機(jī)、火車軟臥。
    中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記。
    飛機(jī)、火車硬臥。
    一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經(jīng)理。
    單飛、火車硬臥。
    其他人員(包括臨時工和靈活用工)。
    火車硬臥。
    注:
    (一)其他人員從昆明出發(fā),特殊情況如攜帶貴金屬、打折機(jī)票接近當(dāng)日火車票票價的,需乘坐飛機(jī)的應(yīng)在出差報告中說明原因,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。從昆明出發(fā)機(jī)票一律由黨政辦統(tǒng)一購買,并由黨政辦經(jīng)辦人簽字后方可作為報銷憑據(jù)。
    (二)員工出差期間,乘坐火車硬座的,按實際乘坐火車硬座票價的30%計發(fā)補(bǔ)助費。
    第六條員工出差期間的住宿費按不超過標(biāo)準(zhǔn)總額據(jù)實報銷,住宿補(bǔ)助按出差的實際住宿天數(shù)計發(fā),伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā)。
    第七條員工出差的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):
    1、去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿,人均每日住宿費按下列辦法報銷:
    崗位省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)。
    2、員工出差不可一同住宿的,每日按下列標(biāo)準(zhǔn)報銷。
    特殊地區(qū)。
    注:
    (一)以上住宿費報銷均以合法票據(jù)為報銷依據(jù)。
    (二)特殊地區(qū)是指:深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的??谑?。
    (三)員工出差期間的住宿費憑住宿發(fā)票天數(shù)計發(fā),住親友家或無住宿發(fā)票的按每天40元計發(fā)。
    (四)員工出差期間,夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)的,住宿費按每夜40元計發(fā)。
    (五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的,返回后必須一起報銷差旅費,不得分開報銷。
    第八條員工出差期間市內(nèi)交通費,按每天20元計發(fā)(營銷人員按每天30元計發(fā)),不再憑票報銷。如特殊情況須據(jù)實報銷者,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工,可按次憑票報銷交通費,并扣除當(dāng)日交通補(bǔ)助;自帶交通工具的員工,不再報銷交通費。已享受當(dāng)日交通費補(bǔ)助的員工,不再報銷由機(jī)場到市內(nèi)的大巴票。
    第九條員工出差的伙食補(bǔ)助費包干標(biāo)準(zhǔn):
    省外省內(nèi)一般地區(qū)特殊地區(qū)市、縣。
    注:
    (一)員工出差伙食補(bǔ)助費不分途中和住勤,按每天所在地區(qū)計發(fā)伙食補(bǔ)助費。
    (二)員工出差發(fā)生業(yè)務(wù)接待費必須經(jīng)請示批準(zhǔn),并按實際發(fā)生金額扣除當(dāng)天伙食補(bǔ)助費后給予報銷。
    (三)員工出差發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費必須和差旅費一起報銷,不得單獨報銷。
    (四)出差云錫及附屬廠礦,提供食宿的,不計發(fā)補(bǔ)助;未安排食宿的,按省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補(bǔ)助,符合第十條規(guī)定的按規(guī)定進(jìn)行報銷。
    第十條員工外出參加會議、長期培訓(xùn),期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷,不計發(fā)伙食補(bǔ)助費,途中按出差規(guī)定報銷。會議期間不安排伙食,按出差伙食補(bǔ)助包干辦法執(zhí)行。
    第十一條員工外出參加短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn),期限不超過30日,學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不計發(fā)伙食補(bǔ)助費,但學(xué)習(xí)、培訓(xùn)地點在本市,而又未安排食宿的,需附相關(guān)證明,可按每天10元計發(fā)伙食補(bǔ)助費。
    第十二條因工作需要,員工短期在外地出差,時間超過30天(含30天),實行以下補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
    1、住宿費包干標(biāo)準(zhǔn):
    內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)可一同住宿,人均每日住宿費。
    為憑票報銷,低于80元(含80元),按票面金額據(jù)實報銷;高于80元,按80元報銷,超出部分均不予以報銷。
    不可一同住宿,人均每日住宿費。
    為憑票報銷,低于100元(含100元),按票面金額據(jù)實報銷;高于100元,按120元報銷,超出部分均不予以報銷。
    2、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):人均每日。
    3、市內(nèi)交通費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):人均每日10元,不再憑票報銷。
    第十二條新錄用的員工,可報銷由原單位或原學(xué)校到公司的路費、行李托運費,路費按火車硬臥憑據(jù)報銷。
    第十三條享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規(guī)定:
    1、員工每年一次探親的可據(jù)實報銷往返路費,四年一次探親的,按本人工資(基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理,超出部份據(jù)實報銷。
    2、員工探親路費按火車硬座車票憑據(jù)報銷,年滿50周歲的,可按火車硬臥車票憑據(jù)報銷。
    3、探親期間發(fā)生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據(jù)的,應(yīng)出具相應(yīng)車次票價證明作為報銷依據(jù)。
    4、探親假類型由人力資源部進(jìn)行審核,方可報銷。
    第十四條員工出差期間辦理私事的一切費用,均由個人自理。
    第十五條公司董事會、監(jiān)事會成員為辦理公司董事會、監(jiān)事會業(yè)務(wù)出差,按高管人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。
    第十六條員工出差期間必經(jīng)路線的車票遺失,必須作出情況說明并有證明人證明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字,報主管副總審批后,按原車票金額的90%報銷。
    第十七條員工因公出國,按國家有關(guān)出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定報銷。
    第十八條公務(wù)用車差旅費管理辦法由黨政辦負(fù)責(zé)制定和審核。
    第十九條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
    以上內(nèi)容就是相關(guān)的回答,為了控制差旅費的報銷,很多的公司都對差旅費進(jìn)行了規(guī)定,我們?nèi)绻酵獾爻霾畹脑挘枰玫降囊恍┵M用都會有一些限定,并且進(jìn)行報銷的時候需要用到相關(guān)的憑證。
    報銷制度公司報銷方案篇二
    3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
    4.1費用報銷審批權(quán)限:
    4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)核實,但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。
    4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
    費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;
    費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、e—mail)指示財務(wù)人員先行處理。
    以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
    4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
    4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。
    4.2費用報銷流程:
    4.2.1當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的費用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。
    4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
    4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
    4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。
    4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點清款項。
    4.3借款:
    4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。
    4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
    4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
    4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
    4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
    4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:
    4.4.1工資:
    4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
    4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。
    4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
    4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的`工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。
    4.4.2交際應(yīng)酬費:
    4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
    4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。
    4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。
    4.4.2.4市內(nèi)交通費:
    (1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。
    (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主;
    4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
    4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:
    4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。
    4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:
    4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:
    4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
    4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:
    4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
    4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
    4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
    4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;
    4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
    4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
    4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
    4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
    4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:
    4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。
    4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務(wù)借備用金采購。
    4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
    4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。
    5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;
    5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;
    5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
    報銷制度公司報銷方案篇三
    有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的,以此確認(rèn)收入實現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明,不列入收入范疇。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票(對于匯總發(fā)票,在報銷時須附上銷售清單,清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息)。
    填制時應(yīng)先將票據(jù)按費用性質(zhì)進(jìn)行歸類,如:招待費、交通費、辦公用品費、燃油費等;不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報銷單’,并詳細(xì)填寫‘報銷內(nèi)容’。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點;報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點;在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間,原因,地點等;‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù),在‘合計人民幣’欄正確填大寫,從1至10的數(shù)字大寫分別為:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。有特殊事由要說明時可填在‘說明’欄,最后在‘經(jīng)辦人’欄中簽名。參照如下:
    報銷單制完后,將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。
    報銷時在單據(jù)報銷封面上必須用鉛筆寫上費用發(fā)生的'原因、地址及時間,有的費用需證明人的,必須簽上證明人的姓名,然后簽上自己的姓名,才可報銷。
    1)、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容,此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則,由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。
    2)、招待費遇特殊事項或公司因業(yè)務(wù)需要招待的,可申請報銷。
    3)、差旅費連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款,借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額,否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清,后帳不借’,借款的最長期限為1個月,若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’,由借款人詳細(xì)填寫:借款人、所屬部門、借款日期、用途及預(yù)計報帳日期,審批手續(xù)同費用報銷,在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補(bǔ)助費、出差市內(nèi)交通費按級別核定,超支部分自負(fù)。
    a)、住宿費按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)。
    d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)到異地出差的人員,按正常標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
    e)、說明:
    若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的,應(yīng)憑車船票按實報銷。
    (2)、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補(bǔ)助,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
    (3)、對于自駕車輛出差人員,交通補(bǔ)助費予以取消,給予報銷汽油費、過路費。
    (4)、一般人員臨時出差享有伙食補(bǔ)助費,但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計算出差補(bǔ)貼,如外檢人員。
    4)、汽車費用及運輸費。
    (1)、車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車。
    輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃,報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。
    合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報銷,總經(jīng)理特批者除外。
    (3)、員工培訓(xùn)費員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報名費,統(tǒng)一報銷。
    (4)、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務(wù)費用,由財務(wù)部審核報銷。
    (5)、市內(nèi)交通費。
    (1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報銷。
    (2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報銷同上。
    (3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。
    5)、以上未包括的其他費用,經(jīng)財務(wù)審核,報公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。
    1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費用發(fā)生的合理性、真實性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財務(wù)部會計,由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷,交由出納付款。
    3)、報銷要求:
    (1)、費用報銷盡量及時,當(dāng)月費用必須當(dāng)月報銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報銷。
    (2)、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。
    1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。
    2)、本制度自頒布之日起生效。
    有限公司。
    20xxx月x日。
    報銷制度公司報銷方案篇四
    一、報銷范圍:
    本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。
    二、出差審批辦法:
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
    同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,報帳時由董事長簽字認(rèn)可。
    3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):
    注:(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);。
    (2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。
    4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)。
    5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):
    第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。
    第二類:中層干部及高級職稱人員;。
    第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。
    第四類:安裝維修人員。
    三、差旅費報銷原則。
    (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
    (3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:
    在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。
    自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。
    其他不宜實行本辦法的出差人員。
    (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:
    b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼。
    (5)出差期間,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    (6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。
    (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。
    重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。
    武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;。
    廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
    (8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    (9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    (10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費,不再另報住宿費和伙食補(bǔ)助費。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補(bǔ)助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
    (11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。
    (12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
    (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
    (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。
    四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    ##有限責(zé)任公司。
    20_年六月二十日。
    報銷制度公司報銷方案篇五
    為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn):
    一、公出人員交通費。
    1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。
    2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī),需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
    3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
    二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補(bǔ)助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補(bǔ)助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn):
    省會城市實報實銷:120,80。
    其他地區(qū),實報實銷:100,60。
    1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
    2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補(bǔ)助10元(含交通費),其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。
    3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負(fù)責(zé)解決,補(bǔ)助費每人每天40元。
    4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。
    5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。
    6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
    7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費用自理。
    三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
    四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
    五、規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
    報銷制度公司報銷方案篇六
    為加強(qiáng)本公司分析核算,規(guī)范財務(wù)制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節(jié)約”的指導(dǎo)思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。
    1、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門費用控制負(fù)責(zé)。
    2、財務(wù)部對各項費用票據(jù)的合法性以及費用的預(yù)算控制管理負(fù)責(zé)。
    1、出差人員預(yù)借差旅費應(yīng)保證??顚S?,不得私自挪作它用。原則上部門經(jīng)理以上一律不準(zhǔn)預(yù)借差旅費。
    2、其他借款支出,實行單筆總經(jīng)理審批。
    借款審批權(quán)限。
    序列業(yè)務(wù)審批人業(yè)務(wù)終審人財務(wù)終審人。
    銷售(含銷管)銷售副總總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理。
    服務(wù)(含售前、實施、服務(wù))服務(wù)副總。
    運營(含財務(wù)、人力行政、市場)總經(jīng)理。
    各業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人。
    4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進(jìn)行下一筆借款,特殊情況由總經(jīng)理審批。
    5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理,未按照規(guī)定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。
    6、報銷時限。
    (1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內(nèi),不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費用。
    (2)交通及移動通訊費按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費用報銷完畢,逾期不予報銷。如:6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。
    (3)招待費及會議費等報銷時限為此項業(yè)務(wù)結(jié)束后兩周內(nèi),不得逾期。并且報銷時需相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)總經(jīng)理簽字。
    (4)所有報銷單據(jù),超過3個月期限,將不再予以報銷,請務(wù)必及時報銷。
    1、往返交通費。
    人員類別飛機(jī)火車輪船長途汽車。
    總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙實報經(jīng)濟(jì)艙實報。
    其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報。
    (1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機(jī),但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(jī)(僅限于經(jīng)濟(jì)艙),須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。
    (2)公司已經(jīng)統(tǒng)一為員工購買商業(yè)意外保險,因此不再承擔(dān)個人購買的意外保險費用。
    (3)同一地區(qū)不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴(yán)禁乘坐出租車,否則不予報銷。
    (4)外地交通費20元/天,不到20元,據(jù)實報銷;超標(biāo),按20元/天報銷,天數(shù)計算同補(bǔ)助天數(shù)。
    2、住宿費。
    (1)住宿費用為標(biāo)準(zhǔn)間費用,同時出差的同性人員需同住一個標(biāo)間,報銷時應(yīng)注明,如住宿費由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費用。
    (2)住宿費用報銷標(biāo)準(zhǔn):濟(jì)南、青島、煙臺住宿標(biāo)準(zhǔn)150元/天;省內(nèi)其他城市住宿標(biāo)準(zhǔn)100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標(biāo)準(zhǔn)200元/天。若住宿超標(biāo),則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。
    (3)住宿發(fā)票必須真實并且?guī)в挟?dāng)?shù)囟悇?wù)或財政監(jiān)制章(沒有稅務(wù)或財政監(jiān)制章的住宿發(fā)票或收據(jù)無效)。無住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者,住宿費用自理,一律不予報銷。
    3、出差伙食補(bǔ)助。
    (1)出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天(試用期補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補(bǔ)助需自行找票。(此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60元/天,僅為舉例用,各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),單獨郵件發(fā)送)。
    票據(jù)要求:會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機(jī)票(只限本公司員工)、圖書費、印刷費、服務(wù)費(只限于it服務(wù)業(yè))、小額郵費,打車費、月票費、電話費(只限本公司員工)及定額電話費票據(jù)等,長條交通票每次報銷補(bǔ)貼時只限用一張,此類票據(jù)不準(zhǔn)連號(發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票),不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當(dāng)年發(fā)票。
    (2)參加會議、培訓(xùn)以及陪同客戶參觀出差不享受出差補(bǔ)助。
    4、票據(jù)規(guī)范要求。
    原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據(jù)完整,內(nèi)容填寫清晰有序,具體要求如下:
    (1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟(jì)南分公司”,機(jī)打發(fā)票單位名稱手寫無效,除非發(fā)票票面標(biāo)示“除單位名稱外手寫無效”。
    (2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。
    (3)日期填寫完整,發(fā)票日期要與實際業(yè)務(wù)日期一致。
    (4)開票方發(fā)票專用章或財務(wù)專用章(必須是全章)。
    (5)發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符,內(nèi)容填寫清晰有效;。
    (6)財務(wù)部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利,有權(quán)拒絕假偽票的報銷。
    (7)因個人原因丟失報銷票據(jù),不可用其他票據(jù)抵報,費用自行承擔(dān)。
    (8)外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票,如:實施、開發(fā)、服務(wù)。營業(yè)稅改增值稅地區(qū)必須提供增值稅專用發(fā)票。
    5、報銷單據(jù)填寫規(guī)范。
    (1)報銷單據(jù)選擇:參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)(網(wǎng)址:xx),交通、通訊記入日常費用,其他費用全部記入項目費用中。(除交通、通訊暫緩報銷外,其余費用暫采用手工報銷)。
    (2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據(jù)類別,實際票據(jù)與出差補(bǔ)助票據(jù)分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。
    (3)大寫數(shù)字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。
    (4)報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫、部門主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。
    (5)如有替代發(fā)票情況,支出憑單上按自找發(fā)票填寫報銷內(nèi)容,原始票據(jù)與替代票據(jù)分別粘貼,并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業(yè)務(wù)情況。補(bǔ)貼請自行找票,所找發(fā)票不可是一本上票據(jù)或連號票據(jù),否則將從報銷單據(jù)上直接扣除此金額。
    (6)出差補(bǔ)助每天按10元累計填寫到“出差補(bǔ)助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補(bǔ)助,則“天數(shù)”列不準(zhǔn)填寫。
    (7)出差過程中發(fā)生的招待費等,應(yīng)單獨粘貼報銷。
    6、其他相關(guān)規(guī)定。
    (1)出差天數(shù)計算:自開始出差之工作日起到回公司工作之日,連續(xù)計算天數(shù)后減一。
    (2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷,如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用,必須事先向尹總審批,并單獨粘貼支出憑單報銷。
    (3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。
    (4)出差中途除因病、遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由部門經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則公司不予報支差旅費,并視情節(jié)輕重對其進(jìn)行通報批語、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
    (5)各部門經(jīng)理和財務(wù)部有權(quán)對虛報嫌疑的報銷申請?zhí)岢鲑|(zhì)疑并查驗原始單據(jù),經(jīng)查屬實,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現(xiàn)同類問題,財務(wù)部有權(quán)直接扣除相關(guān)報銷款,并報公司總經(jīng)理,公司視情節(jié)輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。
    (6)票據(jù)超過三個月期限,視為自動放棄報銷,公司不再給予報銷。
    (7)集團(tuán)培訓(xùn):先確認(rèn)費用承擔(dān)方。此費用如濟(jì)南公司承擔(dān),則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址:xx填寫申請(具體操作,請參照“機(jī)構(gòu)(xx)消費卡充值申請說明”文檔),并經(jīng)財務(wù)審批后,直接打印審批單自行去集團(tuán)卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續(xù)即可。(卡務(wù)中心周六、周日不辦公,消費卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。)。
    (8)支持費用:報銷時一并提供被支持方財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費用確認(rèn)單》,并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。(由于傳真件無法長期保存,請自行復(fù)?。?。
    報銷制度公司報銷方案篇七
    1、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。(分公司20_元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批,凡20_元以上任何開支都必須由大區(qū)總裁書面簽字審批后,出納方可支付,并將有大區(qū)總裁書面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,方可作為報銷憑證)。
    2、加強(qiáng)報銷管理,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,25日以后帳最遲不得超過下月3日。
    3、為了分清責(zé)任,進(jìn)行部門核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。
    二、支出相關(guān)部門審核。
    對所有報銷內(nèi)容,相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
    三、財務(wù)部門審核。
    財務(wù)部門對所有報銷票據(jù),依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。
    四、審核權(quán)限。
    同審批權(quán)限。
    五、費用報銷及借款時間一覽。
    項目周一周二周三周四周五。
    (分公司財務(wù)部可根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)。
    六、報銷手續(xù)。
    嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷制度,款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件,原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證:
    1、版面費、廣告代理費:由部門憑發(fā)票填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),核對無誤后付款。
    2、印刷費(出片費):部門憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進(jìn)行核實無誤后,填寫費用(成本)報銷單,財務(wù)審核無誤后付款。
    3、辦公用品、低值易耗品:由運營管理中心統(tǒng)一購買的,運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后,填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。
    4、機(jī)房與oa設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
    5、資料費:各單位購書及其它資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(運營管理中心)進(jìn)行登記驗收,并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
    6、差旅費:于返回3天內(nèi)必須報銷,由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證,后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的,財務(wù)部應(yīng)催辦一次,仍不辦理者,財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保,視同經(jīng)理借款。
    7、業(yè)務(wù)費用:所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的,財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。
    8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告,其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
    為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。
    一、報銷范圍:
    本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。
    二、出差審批辦法:
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
    同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,報帳時由董事長簽字認(rèn)可。
    3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):注:(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);。
    (2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。
    4、乘座工具標(biāo)。
    5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):
    第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。
    第二類:中層干部及高級職稱人員;。
    第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。
    第四類:安裝維修人員。
    三、差旅費報銷原則。
    (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
    (3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:
    在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。
    自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。
    其他不宜實行本辦法的出差人員。
    (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:
    b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼。
    (5)出差期間,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    (6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。
    (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。
    重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。
    武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;。
    廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
    (8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    (9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    (10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費,不再另報住宿費和伙食補(bǔ)助費。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補(bǔ)助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
    (11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。
    (12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
    (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
    (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。
    四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    一、現(xiàn)金的使用范圍。
    根據(jù)國家和學(xué)院計財處有關(guān)規(guī)定及后勤基建處的實際情況,現(xiàn)金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務(wù)報酬,日常500元以下的零星支出。
    二、支票的使用范圍。
    除以上可使用現(xiàn)金的支出外,其他結(jié)算款項原則上應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項,可以使用轉(zhuǎn)帳支票支付。支出在500元以上的款項,必須使用轉(zhuǎn)帳支票支付。
    三、領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的程序及使用要求。
    1、領(lǐng)用人須填寫(借款單),經(jīng)所在中心一支筆簽字同意后方可到財務(wù)領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票。
    2、轉(zhuǎn)帳支票有效期為10天,支票領(lǐng)用后,必須在付款期限內(nèi)付款。轉(zhuǎn)帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后,應(yīng)及時到財務(wù)辦理報帳手續(xù)。
    3、如將轉(zhuǎn)帳支票丟失,必須立即通知財務(wù)采取補(bǔ)救措施,如票款因支票丟失已從我財務(wù)帳戶轉(zhuǎn)出,一經(jīng)核實轉(zhuǎn)出金額將從領(lǐng)票人的工資中分期扣回。
    4、轉(zhuǎn)帳支票簽發(fā)后,領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管,不得折疊、磨損。
    四、日常支出的報銷。
    1、經(jīng)辦人必須取得真實合法、內(nèi)容完整的原始發(fā)票。發(fā)票必須是國家稅務(wù)局監(jiān)制印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”,必須蓋有開票單位的財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。
    2、發(fā)票內(nèi)容必須齊全,包括:付款單位名稱(即“北京印刷學(xué)院”字樣,必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內(nèi)容不全、涂改、挖補(bǔ)及發(fā)票的大、小寫金額不相符等,會計人員有權(quán)予以退回,要求按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,由收款單位進(jìn)行更正、補(bǔ)充或重新開列。
    3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資,應(yīng)附收款單位開列的詳細(xì)明細(xì)清單(清單所蓋印章必須與開據(jù)發(fā)票一致),作為原始發(fā)票的必需附件,否則不予報銷。
    4、使用轉(zhuǎn)帳支票付款,應(yīng)在所取得發(fā)票的右上角填寫支票號碼后四位,以便報帳核對。
    5、經(jīng)辦人在原始發(fā)票背面簽名并注明所購物資用品使用方向,經(jīng)單位財務(wù)“一支筆”審批簽字后方可報銷。
    6、當(dāng)月發(fā)生的日常支出,材料款、修理費、燃料費、市內(nèi)交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務(wù)用品、禮品、差旅費等原則上應(yīng)于當(dāng)月報銷。當(dāng)月因各種原因不能報銷的,上述費用的報銷時間最多延長到下月25日,否則不予報銷。
    五、招待費。
    1、業(yè)務(wù)招待費的報銷,實行一事一結(jié)制度。
    長批準(zhǔn)。
    3、報銷業(yè)務(wù)招待費時應(yīng)完整填寫《業(yè)務(wù)招待費審批表》。
    4、各中心安排的院內(nèi)會議,報銷有關(guān)費用時應(yīng)填寫《會議費報銷單》。
    經(jīng)辦人簽字,本單位“一支筆”審批后,由本單位預(yù)算經(jīng)費支出。
    5、禮品費報銷必須有明細(xì)或清單,由經(jīng)辦人注明禮品用處,除單位“一支筆”簽字及主管財務(wù)處長簽字外,還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷,列支本單位預(yù)算支出。
    一、報銷范圍:
    本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。
    二、出差審批辦法:
    1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費用考核依據(jù)。
    如要借款,應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”,根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長(5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總)審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
    同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
    2、差旅費報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”,并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《##費用報銷程序》予以報銷(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字)。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意,報帳時由董事長簽字認(rèn)可。
    3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):
    注:(1)住宿費系指房間標(biāo)準(zhǔn);。
    (2)因特殊情況超標(biāo),經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報銷。
    4、乘座工具標(biāo)準(zhǔn)。
    5、員工分類標(biāo)準(zhǔn):
    第一類:公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員;。
    第二類:中層干部及高級職稱人員;。
    第三類:工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。
    第四類:安裝維修人員。
    三、差旅費報銷原則。
    (1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費,標(biāo)準(zhǔn)為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
    (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
    (3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法:
    在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;。
    自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。
    其他不宜實行本辦法的出差人員。
    (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位,符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補(bǔ)貼:
    b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補(bǔ)貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發(fā)補(bǔ)貼。
    (5)出差期間,若發(fā)生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
    (6)出差補(bǔ)助天數(shù)實行:按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補(bǔ)助。
    (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:。
    重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;。
    武漢、無錫等地,按實際天數(shù)每人每天45元包干;。
    廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
    (8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
    (9)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
    (10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員,如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費,不再另報住宿費和伙食補(bǔ)助費。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補(bǔ)助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
    (11)嚴(yán)格控制出差人數(shù),給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。
    (12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進(jìn)行處罰,同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
    (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼外,可額外給予補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補(bǔ)助)按一天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補(bǔ)助,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
    (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。
    四、本規(guī)定從20_年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    ##有限責(zé)任公司。
    20_年六月二十日。
    報銷制度公司報銷方案篇八
    辦公室專管人員 負(fù)責(zé),辦公室主任負(fù)責(zé)監(jiān)督。
    一、采購:
    1.所有采購務(wù)必按“貨比三家”原則進(jìn)行。
    2.采購金額低于200元可由本制度專管人采購,高于200元務(wù)必由專管員及辦公室主任共同采購,1000元以上由三人共同采購(其中一名為審計人員)。
    3.1000元以上采購務(wù)必預(yù)先申請審計部審批方可采購。
    4.辦公用品、生活用品盡量大批采購,并向商店及供應(yīng)商打折扣。
    二、報銷:
    1.辦公室接待備用金預(yù)留3500元,特殊情況具體而定。
    2.本區(qū)域接待費用務(wù)必在36小時之內(nèi)報銷,否則財務(wù)部門不予以報銷(不管任何人、部門審批),經(jīng)辦人員自負(fù)。所有的報銷務(wù)必真實發(fā)票。
    3.外區(qū)域接待的費用在回本公司36小時內(nèi)務(wù)必報銷,否則財務(wù)部門不予以報銷(不管任何人、部門審批),經(jīng)辦人員自負(fù)。所有報銷務(wù)必真實發(fā)票。
    4.出差費:前往北京、河北辦事者,原則上以公交車票、地鐵票報銷。中、晚餐每人補(bǔ)貼15元。特殊情況經(jīng)辦人員應(yīng)預(yù)先申請于辦公室審批。
    5.外地出差由辦公室預(yù)先確定,食住費、車旅費。
    本制度僅供本公司內(nèi)部使用。
    根據(jù)現(xiàn)行公司財務(wù)管理的有關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,對公司審批日常工作中所需物品的采購、報銷按以下規(guī)定執(zhí)行。
    1.因公司市場推廣或其他工作所需擬購買物品時,應(yīng)由市場部或相關(guān)部門根據(jù)市場實際情況預(yù)算事先提出申請計劃,征得主管部門的同意后,填寫《工作申請單》(應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和用途及相關(guān)資料等),經(jīng)主管部門審核后報總經(jīng)理審批,大額或非常規(guī)性申購計劃需提請總經(jīng)理討論決定。申購計劃獲批準(zhǔn)后,由采購部統(tǒng)一安排采購。
    2.采購物品的經(jīng)辦人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約、質(zhì)優(yōu)價廉的原則實施采購,謹(jǐn)防假冒偽劣和以次充好。采購物品必須取得如實的合法的購物憑證。
    3.采購人員購回的物品,應(yīng)按物品管理規(guī)定,連同合法購物憑證和請購單及所列多種物品清單,交有關(guān)管理人員或物品保管員驗收入庫。對所購物品與購物憑證內(nèi)容不符,或者物品短少、損壞、變質(zhì)劣質(zhì)等情況,管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)拒絕驗收。對未經(jīng)申購擅自購買或擅自改變申購計劃購買的`物品,管理人員不得驗收。
    4.購回物品驗收后,采購人員應(yīng)及時辦理報銷審批手續(xù)。經(jīng)審批后的《工作申請單》和購物憑證,應(yīng)交主辦會計復(fù)核,然后由出納會計辦理報銷。辦理報銷的購物憑證必須有經(jīng)辦人員、驗收人員、審批領(lǐng)導(dǎo)和主辦會計的簽名。對每次采購物品的金額原則上在2個工作日之內(nèi)以轉(zhuǎn)賬方式支付。如需支付現(xiàn)金,則應(yīng)在報銷審批手續(xù)中說明情況并經(jīng)總經(jīng)理同意。(備注:在采購物料中如需打預(yù)付款,財務(wù)部門則應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門審批手續(xù)在一個工作日之內(nèi)完成)
    5.主辦會計復(fù)核購物憑證時,應(yīng)查核和收存申購單,對不符合有關(guān)財政法規(guī)的支出,應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報,妥善處理。
    6.采購物品時,如有手續(xù)費、差價補(bǔ)貼等情況發(fā)生,采購部經(jīng)辦人員應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)說明并交財務(wù)部門入賬,由公司統(tǒng)一處理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理,否則按貪污論處。
    7.本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋,未盡事宜由公司會議研究決定。
    報銷制度公司報銷方案篇九
    總部員工:
    為加強(qiáng)內(nèi)部管理,財務(wù)管理,針對辦公費用等,總裁一支筆審核,現(xiàn)通知如下:
    二、主管報銷金額為1000元以上,員工500元以上。
    三、一經(jīng)查出、核實有虛報、假報費用發(fā)票,第一次警告,退還發(fā)票;第二次罰款及退還發(fā)票;第三次開除,并保留職務(wù)侵占訴訟權(quán)利。
    希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應(yīng)有貢獻(xiàn)!
    xx建設(shè)集團(tuán)有限公司。
    20**年6月13日。
    報銷制度公司報銷方案篇十
    (一)、各項報銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后,報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    (二)、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:
    1、原始憑證名稱;。
    2、填制憑證的日期;
    3、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。
    4、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;。
    5、接受憑證的單位名稱;。
    6、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;。
    7、數(shù)量、單價和金額;。
    8、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。
    第二十一條、對原始憑證的技術(shù)性要求:
    1.凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
    2.購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收,并在憑證上簽章。
    3.支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。
    4.預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
    5.屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。
    6.凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
    報銷制度公司報銷方案篇十一
    公司明確相關(guān)的加班費用報銷制度,才能更好的運作起來。下面本站小編為大家整理了有關(guān)公司加班報銷制度的范文,希望對大家有幫助。
    員工加班費用報銷規(guī)定:
    由于公司業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,為了規(guī)范公司加班管理制度,特制度以下報銷規(guī)定:
    1、 加班費用報銷以本月費用于次月5日至10日為報銷期(如遇假期報銷起可順延),報銷單為誰發(fā)生的費用誰填寫為原則,報銷單據(jù)填寫要注明加班事由;當(dāng)事人票據(jù)和單據(jù)整理完畢統(tǒng)一交由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一提交給財務(wù)審核,財務(wù)按照上月出勤記錄逐一審核完畢后簽字,并轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。
    2、 報銷單據(jù)要按照公司規(guī)定及時報銷,如無特殊情況,當(dāng)月不報下月不補(bǔ)。
    3、 員工在公司加班至19:30以后,誤餐按每人15元補(bǔ)助,當(dāng)事人憑發(fā)票或者餐館小票報銷,并由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,超額自理。如集體加班誤餐,由當(dāng)晚加班的負(fù)責(zé)人憑發(fā)票報銷,不可重復(fù)報銷。公司制度規(guī)定加班晚10點以后,可以搭乘出租車,憑車票報銷且車票時間與下班時間對應(yīng)。
    4、 員工外出加班19:30以后,誤餐按照每人20元給與補(bǔ)助,如加班至凌晨12點以后,再補(bǔ)助每人10元的餐費。 5、 如外出加班有第三方施工人員協(xié)助的,施工人員的誤餐補(bǔ)助按照每人10元進(jìn)行補(bǔ)助,報銷時需要提供施工人員簽字的餐費發(fā)票或收據(jù)。
    6、由于廣告部員工加班較頻繁,加班餐費由部門指定人員統(tǒng)一填寫加班餐費明細(xì)表后交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后,轉(zhuǎn)交人事及人事行政部審核加班天數(shù)及金額,最后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可報銷。
    后附加班餐費明細(xì)表
    第一條 目的:
    為明確加班審批程序及有關(guān)費用的計算,特制定本制度
    第二條 適用:
    適用于*公司全體員工
    第三條 責(zé)任:
    各部門主管、經(jīng)理
    第四條 程序內(nèi)容:
    公司提倡高效率的工作,鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù),但對于因工作需要的加班,公司支付相應(yīng)(工作日)加班補(bǔ)貼或者(假日)加班費。
    第五條 加班申請及記錄
    1. 工作日加班者,員工需在實際加班的前一天下午六點鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事),收到加班申請表的'負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時間,包括日期和鐘點。
    2. 周末加班者, 員工需在實際加班前的最后一個星期五的下午六點鐘前,把 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事),收到加班申請表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時間,包括日期和鐘點。
    3. 假日加班者, 員工需在實際加班前的最后一個工作日的下午六點鐘前,把 經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事),收到加班申請表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時間,包括日期和鐘點。
    4. 嚴(yán)格執(zhí)行:為了更好地培養(yǎng)大家做計劃的好習(xí)慣,公司將強(qiáng)制執(zhí)行加班 需要提前申請的做法,因此,如果不能在規(guī)定時間交出加班申請的員工,其實際加班時間將視為無效。
    5. 加班時數(shù):周末和假日的加班申請表上需要注明預(yù)計需要工作的小時數(shù), 實際加班時數(shù)與計劃不能相差太遠(yuǎn),部門主管和領(lǐng)導(dǎo)需要對加班時間進(jìn)行監(jiān)控和評估。
    6. 緊急任務(wù):特殊情況需要臨時計劃加班者(包括分公司員工), 相關(guān)部門主 管或經(jīng)理要加以額外的說明.
    7. 領(lǐng)導(dǎo)出差: 如果員工提出申請時,需要簽名的領(lǐng)導(dǎo)適逢外出,員工首先要 在按照規(guī)定時間把未曾簽名的加班申請表交到相應(yīng)的人事管理部門,同時相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)把批準(zhǔn)意見email致相應(yīng)的人事管理人員,總部為*@*, 分公司為各地辦公室主任或考勤管理人員.
    8. 加班打卡: 無論是工作日、周末或是假日加班,員工均應(yīng)如實打卡,記 錄加班時間。
    第六條 加班工資計算
    1. 經(jīng)理級以上管理人員(包括制作人)不享受加班補(bǔ)貼以及加班費。
    2. 工作日工作到晚上8點以后(即加班2小時以后),付給其本人50元加班補(bǔ)貼;周六、日加班付給其本人全部工資的200%;國家法定節(jié)假日 加班,付給其本人全部工資的300%。
    3. 加班補(bǔ)貼以及加班工資結(jié)算發(fā)放每月一次,由人事核實后月底隨工資一起發(fā)放
    報銷制度公司報銷方案篇十二
    1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計劃范圍內(nèi)列支。
    2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)??偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。
    3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。
    4、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。
    5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。
    6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn),由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。
    (一)、差旅費報銷規(guī)定。
    1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
    2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。
    3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
    4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷。
    5、交通費:員工出差需購買飛機(jī)票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。
    6、出差津貼:每人每天30元。
    (二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定。
    注明,報銷時出租車票不得連號。
    (三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定。
    報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為:
    1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要,寫清大小寫金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。
    2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。
    3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用,因出差發(fā)生的'費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。
    4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫,不得使用圓珠筆或鉛筆。
    購買材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,員工報銷其他費用,必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。
    1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。
    2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無理由跨年度的單據(jù)。
    報銷制度公司報銷方案篇十三
    第一條為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn),參照國家相關(guān)法規(guī)和政策,特制定本制度。
    第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。
    第三條員工因工作需要,按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補(bǔ)助費,執(zhí)行本規(guī)定。財務(wù)部是本規(guī)定的主管部門,負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實施。
    第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”,注明出差地點、事由、行程、時段等,由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時間超過三天的,還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請單交行政部存查,員工出差完畢后,應(yīng)及時回公司報到,并填寫“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見,方可憑此表附其它票據(jù)到財務(wù)部據(jù)實報銷,沖抵借款。未填制“出差派遣單”的,財務(wù)中心一律不得給予報賬。
    第五條員工因公出差發(fā)生的車費據(jù)實報銷,其他費用實行包干辦法,按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷:
    1、普通員工,省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。
    2、部門經(jīng)理級別,在普通員工報銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。
    3、前往省會城市出差的,在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。
    3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況,由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。
    4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
    5、出國工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。
    注:上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費、伙食補(bǔ)助費;公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補(bǔ)助。
    第六條員工出差允許乘坐的交通工具。
    員工級別。
    公司經(jīng)理級別。
    部門經(jīng)理級別。
    其他員工。
    允許的交通工具。
    飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)。
    飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)。
    飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)。
    備注:不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的,須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時以下(不含4小時)的硬臥車票,臥鋪部分不予報銷。
    第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的,只報銷往返車費,市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費按20元/天實行包干。
    使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的,按每天補(bǔ)助10元誤餐費執(zhí)行。
    第八條異地工作當(dāng)日不能返回的,按出差天數(shù)計發(fā)包干費,不足一天的按一天計算。
    第九條因公出差發(fā)生的城市交通費、餐飲費票據(jù)不作為財務(wù)報銷憑據(jù)。
    公司按日計發(fā)的包干費用節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。
    第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費,除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,每次出差旅程達(dá)到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
    第十一條員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補(bǔ)休。
    第十二條允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表。
    第十三條出差借款程序員工因私借款,每次不超過1000元,并從當(dāng)月工資中扣除。
    (一)員工因出差借款,持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;
    (二)經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;
    (三)由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字,超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;
    (四)在財務(wù)部出納處借款。
    第十四條員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù),并未向財務(wù)經(jīng)理說明原因者,不得再行借款。
    第十五條業(yè)務(wù)借款包括:招待費、禮品費、備用金以及其他。
    第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍。
    (一)招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡(luò)人員。
    (二)禮品費只借用給行政部。
    (三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò)人員。
    第十七條業(yè)務(wù)借款程序。
    (一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單";
    (二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;
    (三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
    (四)財務(wù)部經(jīng)理審核;
    (五)在財務(wù)部出納處借款。
    第十八條因私借款的程序。
    (一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單",同時附上書面的借款申請;
    (二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字,超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;
    (三)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核;
    (四)在財務(wù)部出納處辦理借款。
    第十九條借款審批人責(zé)任。
    (一)公司員工借款(差旅費、業(yè)務(wù)費和因私借款),無法償還并且扣除工資也無法償清的,審批人有連帶責(zé)任。
    (二)公司試用期員工借款,須由該員工的直接上級出具書面證明,方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級負(fù)有還款責(zé)任。
    第二十條經(jīng)營性費用,系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。
    第二十一條經(jīng)營性費用開支無標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
    第二十二條交通費。
    (二)異地的市內(nèi)公共交通費(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;
    (三)銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費;
    (四)主管經(jīng)理異地出差,市內(nèi)交通費憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;
    (五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費。
    第二十三條出差補(bǔ)貼的`計算。
    (一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時間計算;
    (二)出差參加會議,會務(wù)費中含有食宿費的,不再給與補(bǔ)貼。
    第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費。
    (一)其他雜費包括:存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
    (二)出差期間發(fā)生的其他雜費,憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
    (三)異地電話費報銷中,如購買ic卡、ip卡,報銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。
    (四)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費,憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。
    第二十五條業(yè)務(wù)招待費有關(guān)規(guī)定。
    (一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報請主管經(jīng)理同意,并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。
    (二)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費的,應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費用申請單”,載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等,獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的,應(yīng)在事后第一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦。
    (三)業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)及時辦理,費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費用申請單”的,財務(wù)中心不得給予報銷。
    第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領(lǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額,報總裁備查。
    第二十七條其他非經(jīng)營性的各項費用規(guī)定:
    (一)公司電話費、電費、水費等,由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報銷。
    (二)核準(zhǔn)報銷手機(jī)費的人員,每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報銷手機(jī)費。
    第二十八條費用報銷時間的規(guī)定。
    (一)借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
    (二)備用金、招待費的報銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
    (三)因私借款約定還款日的,應(yīng)按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。
    (四)報賬后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務(wù)部門向其發(fā)出催促報帳通知書,被通知后五個工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
    第二十九條費用報銷程序。
    (二)報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細(xì)交行政部審核;
    (三)報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細(xì)交財務(wù)部經(jīng)理;
    (六)總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字;
    (七)財務(wù)經(jīng)理通知報銷人到財務(wù)部完成報銷程序。
    第三十條補(bǔ)充說明:如借款、報銷審批人出差在外,則按對應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。
    第三十一條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
    第三十二條本制度自頒布之日起施行。
    第三十三條各公司設(shè)立在地州的分公司,其發(fā)生的費用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費用在備用金中支取,然后月底到公司報賬核銷。
    財務(wù)中心根據(jù)會簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費劃入分公司經(jīng)理帳戶;
    分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費,并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報帳單”,粘貼相應(yīng)的費用發(fā)票等,經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后,由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心沖銷備用金。
    嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報賬。
    第三十四條嚴(yán)禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經(jīng)查實,立即對分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。
    第三十五條分公司到總公司報賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報賬,安總公司員工報銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工,由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。
    第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費用,由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準(zhǔn),報賬時應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請單。
    第三十六條本制度自2015年08月15日起生效執(zhí)行,由財務(wù)中心、行政部負(fù)責(zé)解釋。
    報銷制度公司報銷方案篇十四
    (一)、公司只負(fù)責(zé)報銷為公司開拓業(yè)務(wù)、聯(lián)系客戶、進(jìn)行經(jīng)營所支付的費用,即報銷人所報的各項費用必須是因公發(fā)生的。
    (二)、報銷人必須以真實、合法之原始憑證為依據(jù),將票據(jù)粘貼整齊,填好差旅費報銷單或費用報銷單,按規(guī)定的審批程序?qū)徍撕蠓娇蓤箐N。
    (三)、報銷人報銷的差旅費或費用必須按照事先核定或批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷。
    (四)、各種需要報銷的票據(jù)是證明費用發(fā)生的憑證,必須反映當(dāng)時當(dāng)?shù)氐恼鎸嵡闆r,事后補(bǔ)開發(fā)票者不予報銷。如有特殊情況,需在報銷單上寫明情況,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。
    (五)、各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格把關(guān),各司其職,各負(fù)其責(zé)。
    (一)、差旅費報銷:
    出差人必須在出差返回二天內(nèi)報銷出差費用。財務(wù)必須在收到報銷單后三天內(nèi)處理過錯報銷的事宜。
    1、省外出差:
    (1)、銷售業(yè)務(wù)人員報銷標(biāo)準(zhǔn):長途車船票、飛機(jī)票費、通訊費(磁卡電話費不予報銷)及住宿費實行實報實銷。住宿費(住宿費報銷的發(fā)票要求寫明住宿日期、房間號碼)報銷的標(biāo)準(zhǔn)為:部門銷售經(jīng)理每人每天180元以下,二級銷售工程師每天每人110元以下,一級銷售工程師每人每天100元以下,銷售助理工程師每人每天80元以下。上述住宿費標(biāo)準(zhǔn)為報銷的最高限額,各部門人員具體的住宿標(biāo)準(zhǔn)由各部門的負(fù)責(zé)人因具體情況而定(在最高限額內(nèi))。出差期間因售后服務(wù)發(fā)生的市內(nèi)車費已包含在差旅補(bǔ)助中,市內(nèi)車費不另報銷。
    長途車費及市內(nèi)車費的界定:城市各區(qū)(含郊區(qū))與各縣之間、縣與縣之間發(fā)生車費為長途車費,城市市區(qū)(含郊區(qū))范圍內(nèi)發(fā)生的車費及縣內(nèi)各區(qū)域間發(fā)生的車費為市內(nèi)車費。
    報銷臥鋪車費的時間規(guī)定:在晚上19點至早上9點之間連續(xù)坐車超過5小時的可報銷臥鋪車票。
    住宿費不可冒開、多開發(fā)票,如有違反者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以10倍以上罰款及降職直至除名的處分。餐費及市內(nèi)車費實行包干制,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:部門負(fù)責(zé)人每人每天70元;二級銷售工程師每人每天55元;一級銷售工程師每人每天50元;銷售助理工程師每人每天40元。
    補(bǔ)助天數(shù)計算標(biāo)準(zhǔn):以在外滿24小時為一天作為標(biāo)準(zhǔn),計算補(bǔ)助費天數(shù)最小單位為0.5天。特殊情況由各部門負(fù)責(zé)人決定補(bǔ)助的天數(shù),但需在報銷單上做出說明。
    (2)經(jīng)批準(zhǔn)參加展覽、會議人員報銷標(biāo)準(zhǔn):展覽、會議期間費用全部實報實銷,其余時間按上述標(biāo)準(zhǔn)掌握。
    2、省內(nèi)出差:
    出差2天以上(含2天)需住宿者,視同省外出差;當(dāng)天可返回的,車船交通費實報實銷,超過一定距離的可享受每天20元的補(bǔ)助費。
    3、市內(nèi)車費報銷:
    報銷市內(nèi)車費,必須在差旅費報銷單上寫明時間、起止地點、金額、事由,財務(wù)人員報銷時,有疑問可直接向當(dāng)事人詢問。原則上公司只報銷公共汽車費及巴士費,如特殊情況確需乘坐出租車,需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報銷時必須在單據(jù)后注明時間、車程、事由、批準(zhǔn)人。
    4、誤餐補(bǔ)助:
    員工出差,誤餐補(bǔ)助已在差旅補(bǔ)助里。員工因公處出,每誤一餐補(bǔ)助5元。
    5、取送貨交通費:送貨交通費在各部門2%的銷售費用中核算,具體的運輸方式由各部門負(fù)責(zé)人決定,報銷時說明情況,注明起止地點(若報出租車費只能報銷帶貨一程的出租車費)。
    (二)、費用報銷:
    1、招待費的報銷:
    各部門應(yīng)嚴(yán)格控制招待費開支。招待費的開支超出當(dāng)月定額需預(yù)支的`,必須事先征得總經(jīng)理(付總經(jīng)理)的同意,說明招待的最高限額。招待費的報銷除按規(guī)定填寫費用報銷單,按規(guī)定程序簽批外,必須另附宴客申請單,且報銷金額不得超過宴請批準(zhǔn)限額,超過部分不予報銷。
    2、通訊費報銷:
    (1)、各駐外機(jī)構(gòu)的電話費:報銷時需每月打出電話費清單,并扣除私人話費。
    (2)、個人通訊費的報銷:
    部門負(fù)責(zé)人審核后據(jù)實報銷。報銷手機(jī)話費者,其它話費不予報銷。
    bb機(jī)臺費報銷:部門經(jīng)理每人每月限在100元以下?lián)崍箐N,銷售業(yè)務(wù)人員(含銷售秘書)。
    每人每月限在60元以下?lián)崍箐N。
    (三)、其它方面的報銷規(guī)定。
    1、借支現(xiàn)金:
    公司員工因公出差或購買物品需要借支現(xiàn)金時,必須填寫借款單,注明借款原因、金額。借差旅費者,必須另附出差計劃書。
    3、運輸費用的報銷:
    貨物的運輸必須按公司的要求,選擇運輸方式,確定保價標(biāo)準(zhǔn)。報銷人報銷時,必須將運輸?shù)脑紤{證交各部門審核。
    4、遺失票據(jù)的報銷規(guī)定:
    對于遺失經(jīng)過能提出合理解釋,有公司同行人證明或部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)的方可報銷。報銷辦法為,向發(fā)票開出單位補(bǔ)辦,開出發(fā)票證明,可全額報銷;憑記錄、同伴證明的,公司報銷損失金額的90%。