績效定期監(jiān)控報告范文(15篇)

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    績效定期監(jiān)控報告篇一
    (一)項目概況:資金規(guī)模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元,醫(yī)?;鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項目資金60萬元。
    (二)項目實(shí)施期限:20xx年。
    (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)?;鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項目。
    (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。
    年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計報預(yù)算,待財政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
    (二)項目管理情況。
    為全面實(shí)施預(yù)算績效管理,加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署,我單位認(rèn)真開展了項目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
    (三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
    專項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位,爭取與目標(biāo)無差異。
    (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    截至20xx年6月30日,本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元,使用率達(dá)到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參?;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī)?;鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項目資金。
    截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標(biāo)均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等,減少財政資金支付負(fù)擔(dān)。
    (一)完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。加大對專項項目工作的.關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
    (二)拓寬資金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
    績效定期監(jiān)控報告篇二
    根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求,對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下:
    市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確??冃ПO(jiān)控真實(shí)客觀。
    通過開展部門整體支出績效自評工作,樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識,完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題和原因,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
    (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。
    1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中:基本支出996.46萬元,占預(yù)算總收入的52.2%;項目支出913.4萬元,占預(yù)算總收入的47.8%。
    2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項目支出576.92萬元,占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
    從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計有一定幅度增加,預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
    (二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析。
    總體來看,市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時間節(jié)點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時舉行。
    一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
    二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項;信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
    一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時,在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對應(yīng),為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
    二是細(xì)化項目管理,確保項目按期實(shí)施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項目實(shí)施期間,定期開展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時,做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理,確保項目按計劃推進(jìn)。
    三是嚴(yán)格人員管理,提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策,嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉,不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
    無。
    績效定期監(jiān)控報告篇三
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員10人,機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工32人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元,其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬元,項目經(jīng)費(fèi)4萬元,截至6月底,追加預(yù)算264.23萬元。
    (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬元,完成全年預(yù)算59.26%;人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬元,完成全年預(yù)算62.40%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬元,完成全年預(yù)算45.10%。
    (二)部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    20xx年具體實(shí)施的`項目(含20xx年續(xù)建項目)主要包括:專項經(jīng)費(fèi)(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項目預(yù)算金額268.23萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為5個,有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0。
    (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
    20xx年,我局納入編制績效項目共1項,預(yù)算資金4萬元。
    專項經(jīng)費(fèi)4萬元,(其中:老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬元,主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動,大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬元,主要用于大口開展活動、大口管理等開支),專項經(jīng)費(fèi)的使用,調(diào)動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性,確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元,完成全年項目績效的3.25%。
    (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
    年初預(yù)算收入249.42萬元,截至6月底追加預(yù)算264.23萬元,1至6月完成支付411.55萬元,其中項目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬元。全年預(yù)計執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
    (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
    預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (一)存在問題。
    無
    (二)整改措施。
    無
    無
    績效定期監(jiān)控報告篇四
    按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
    學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
    瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個,學(xué)生7549人。
    (一)年度預(yù)算安排情況。
    公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
    項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。
    (二)1-8月執(zhí)行情況。
    部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。
    1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
    (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況。
    公用支出。
    保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
    1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實(shí)到位。
    2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
    (1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;
    主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
    (2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;
    主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
    (3)代管資金1800萬元;
    用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
    總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
    (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
    事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
    其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
    (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
    認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動,有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
    績效定期監(jiān)控報告篇五
    (一)項目的立項背景和目的。
    根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡稱“4個100%”)。
    (二)項目內(nèi)容。
    為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(jy1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
    (三)資金安排情況。
    1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
    2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
    1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
    (四)項目組織與管理。
    該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
    年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
    (一)項目實(shí)施情況。
    今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
    目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
    績效定期監(jiān)控報告篇六
    我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院,是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
    醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實(shí)際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個,編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時人員167人)。
    (一)資金安排落實(shí)及總投入情況。
    20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入6333.18萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。
    (二)資金實(shí)際使用情況。
    20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元(因公出國組團(tuán)0次,因公出國0人次);公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元(公務(wù)用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元(公務(wù)接待38批,共計406人),20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
    (三)資金管理情況。
    為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
    我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實(shí)際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理,財務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實(shí)完整,項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項目質(zhì)量;財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。
    1、免費(fèi)婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對,實(shí)際婚檢人數(shù)為3923對。婚檢率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人。婚前醫(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確?;榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
    2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,形成分析報告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時,對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
    3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項目實(shí)施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實(shí)施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,保障了育齡群眾的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價為“優(yōu)”。
    4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。
    5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費(fèi)篩查4828例,占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人,無確診病例;msms可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
    6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險人群1110人(其中15對雙胎),正?;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān),經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
    7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變49人,宮頸癌13人,檢出率為144.4/10萬,早診率為95%,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為滿分。
    (一)人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎斦~保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
    (二)專項項目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項項目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本,未按服務(wù)單位物價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
    (三)專項項目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),如項目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項目工作實(shí)施難度。
    (四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項目工作實(shí)施難度。
    (一)建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算。
    (二)科學(xué)測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。
    績效定期監(jiān)控報告篇七
    我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目8項,共計下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財政銜接資金項目,項目下達(dá)資金共計169萬元,分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護(hù)岸長19米、高1.2米,1000涵管長10米,跌水井1口,路面恢復(fù)45平方米;王灣路護(hù)岸長7米、高4米,600涵管長4米,路面恢復(fù)7平方米;倉房路護(hù)岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長8米,800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米,清塘路護(hù)坡長72米、寬3.5米,水溝44米,護(hù)岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
    總體目標(biāo):新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
    階段性目標(biāo):通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟(jì)項目,以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。
    (一)項目組織情況。
    我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,成立項目監(jiān)管服務(wù)小組,項目辦負(fù)責(zé)項目的具體實(shí)施。
    (二)項目管理情況。
    我鎮(zhèn)對項目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù),監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工,確保材料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo),對施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,做好記錄并留存影像資料,做好項目初驗(yàn)和決算工作,并督促、指導(dǎo)項目辦做好項目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項目資金績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作,落實(shí)專人負(fù)責(zé)制,填寫好銜接項目資金績效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。
    (三)項目組織實(shí)施的'實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
    我鎮(zhèn)項目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
    (一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。
    產(chǎn)出目標(biāo)方面:按照資金文件要求,按時完成所有工程量的施工,項目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級主管部門三級驗(yàn)收合格率為100%。
    硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
    效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
    (二)項目績效情況分析。
    1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長期造福于農(nóng)村居民,調(diào)動廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善,道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。
    3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入,改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農(nóng)村信息傳播和對外交流,助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
    (三)項目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明。
    我鎮(zhèn)20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標(biāo)。
    我鎮(zhèn)將項目資金管理納入村級考評,定期對村級項目庫建設(shè)、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內(nèi)容,對發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評,加強(qiáng)整改落實(shí),持續(xù)跟蹤問效,嚴(yán)肅整改紀(jì)律,確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級建立監(jiān)督舉報臺賬,對群眾反映問題及時辦理,并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。
    績效定期監(jiān)控報告篇八
    一、:
    (一)政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)。
    20xx年為隆堯一中建校70周年,為展示辦學(xué)成就,提升學(xué)校形象,特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo):以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的,對校園進(jìn)行維修改造,主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等,按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元,以70周年校慶為契機(jī),進(jìn)一步改善辦學(xué)條件,展示隆堯一中的對外形象。
    (二)單位工作目標(biāo):
    2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣,師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊伍。
    3、形成全員參與,全員德育氛圍,構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò),形成學(xué)校德育工作特色。
    4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量,做到學(xué)校辦有特色,教師教有特點(diǎn),學(xué)生學(xué)有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
    5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
    (三)“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成,項目投資估算434萬元;經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo);該項目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司,中標(biāo)價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司;河北隆堯第一中學(xué)對本項安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督;河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報告;河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年,該項目列入政府預(yù)算資金200萬元,現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬元。
    二、
    (一)總目標(biāo):完成隆堯一中70周年維修改造項目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù),截止20xx年年底已完成。
    (二)年度目標(biāo):及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項目20xx年預(yù)算資金,截止20xx年年底已完成。
    (一)計劃制定和落實(shí)情況:
    根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項目預(yù)算情況,我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目”績效目標(biāo),資金下達(dá)后由項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目實(shí)施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進(jìn)行評價。
    項目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付,由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
    (三)資金管理情況。
    河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費(fèi)200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質(zhì)量保證金)。建設(shè)項目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用,依報帳程序執(zhí)行。
    財務(wù)管理:經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款,白條入賬現(xiàn)象,資金管理規(guī)范,無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象,無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。
    (四)取得成績。
    目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報告,質(zhì)量合格;維修項目也經(jīng)驗(yàn)收,全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗(yàn)收合格。
    河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高,促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象,并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育,使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
    河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批,項目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定,將該項目進(jìn)行招標(biāo),并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同,該項目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),項目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定,對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
    我校雖然在項目的申請、資金下達(dá)、項目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細(xì)節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué),從而提升教學(xué)水平,使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
    針對項目實(shí)施中存在的問題,為進(jìn)一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點(diǎn)建議:加強(qiáng)項目資金管理,按合同支付工程費(fèi)用。
    績效定期監(jiān)控報告篇九
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人,事業(yè)編制人員18人,機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工11人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元,其中:基本經(jīng)費(fèi)641.1萬元,項目經(jīng)費(fèi)68.4萬元,截至6月底,追加預(yù)算1199.44萬元(其中20xx年項目經(jīng)費(fèi)31.6萬元)。
    (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出422.11萬元,完成全年預(yù)算59.49%;安全工作經(jīng)費(fèi)支出2萬元,完成全年預(yù)算100%;財政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出1萬元,完成全年預(yù)算100%;婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出3.21萬元,完成全年預(yù)算80.25%;維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元,完成全年預(yù)算100%;基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.95萬元,完成全年預(yù)算2.375%;補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)等7項工作經(jīng)費(fèi)支出0元,完成全年預(yù)算0%,主要原因?yàn)椋翰糠止ぷ髡M(jìn)行中,還未進(jìn)行結(jié)算報賬,因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
    (二)部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續(xù)建項目)主要包括:20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟(jì)獎補(bǔ)項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為0個,有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋翰糠止こ添椖可性谶M(jìn)行中,因而預(yù)算執(zhí)行率為0,其余項目工程未全部完工。
    (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
    20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn),機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,各項工作有序開展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。抓好發(fā)展黨員工作,加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè);落實(shí)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作,協(xié)助維護(hù)穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
    (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
    年初預(yù)算收入709.5萬元,截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元,1至6月完成支付1262.17萬元,其中項目經(jīng)費(fèi)完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
    (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
    預(yù)計全年的'績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (一)存在問題。
    在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少,有的科室對預(yù)算績效管理還缺乏認(rèn)識,項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。
    (二)整改措施。
    積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作,科學(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo),按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開展。
    (一)建議根據(jù)單位工作需要,將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)納入年初部門預(yù)算。
    (二)建議財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力,推進(jìn)預(yù)算績效工作有序開展。
    績效定期監(jiān)控報告篇十
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室(部),認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人,事業(yè)編制人員18人,機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名,退休職工21人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬元,其中:基本經(jīng)費(fèi)659.86萬元,項目經(jīng)費(fèi)68.6萬元,截至6月底,追加預(yù)算687.54萬元。
    (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出580.8萬元,完成全年預(yù)算61.76%。
    (二)部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    1.20xx年具體實(shí)施的'項目(含20xx年續(xù)建項目)主要包括:鄉(xiāng)村振興(脫貧人口小額信貸貼息)、鄉(xiāng)村振興(王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項目)、鄉(xiāng)村振興(隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè))、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預(yù)算金額286.77萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算286.77萬元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為2個,,其余項目工程未全部完工。
    2.部門預(yù)算項目主要包括:基層組織活動和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用、
    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運(yùn)保潔費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、財政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)、安全支出經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi),其中1-6月安全工作經(jīng)費(fèi)支出0.21萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展;財政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)財政所工作開展;補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)支出5.18萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展;人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展;維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬元,用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展;其余項目1-6月執(zhí)行為0萬元。項目經(jīng)費(fèi)總支出8.37萬元,完成全年預(yù)算12.2%。
    (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
    1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排,圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù),積極履職強(qiáng)化管理,合理使用和安排資金,基本完成了績效工作目標(biāo),社會滿意度較高。
    2.績效目標(biāo)完成情況。
    (2)1-6月項目支出202.86萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興(脫貧人口小額信貸貼息)7.71萬元、鄉(xiāng)村振興(隆興村養(yǎng)豬場場地平整和道路建設(shè))59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬元。
    (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
    年初預(yù)算收入728.46萬元,截至6月底追加預(yù)算687.54萬元,1至6月完成支付1074.7萬元,其中項目經(jīng)費(fèi)完成支付202.86萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1416萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
    (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
    預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (一)存在問題。
    1.沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
    2.沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。
    3.績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
    (二)整改措施。
    2.按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作。
    3.進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作,及時報送績效評價結(jié)果,并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
    進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系共建,加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項目管理。
    績效定期監(jiān)控報告篇十一
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室(部),認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員17人,機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
    按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬元,其中:基本經(jīng)費(fèi)561.12萬元,項目經(jīng)費(fèi)76.80萬元,截至6月底,追加預(yù)算458.16萬元(其中20xx年項目經(jīng)費(fèi)26.7萬元)。
    (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出366.08萬元,完成全年預(yù)算65.24%;項目經(jīng)費(fèi)支出3.93萬元,完成全年預(yù)算5.12%。
    (二)部門項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
    20xx年具體實(shí)施的項目(含20xx年續(xù)建項目)主要包括:太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額186.7萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排0萬元、年中追加預(yù)算186.7萬元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%,完成的`項目為2個已竣工驗(yàn)收,正在完善報賬手續(xù),進(jìn)行撥付流程,另1個項目主要原因?yàn)椋虹婌`村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目尚在進(jìn)行中,正在進(jìn)行撥付流程。
    (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
    1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項目21.7萬元,主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩,方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元,完成該項目年度預(yù)算的0%。
    2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項目5萬元,主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎,保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元,完成該項目年度預(yù)算的0%。
    3.基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算48萬元,主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個行政村的村級基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作正常開展,保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行,服務(wù)基層群眾,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬元,完成該項目年度預(yù)算的0%。
    (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
    年初預(yù)算收入637.92萬元,截至6月底追加預(yù)算399.53萬元,1至6月完成支付471.21萬元,其中項目經(jīng)費(fèi)完成支付3.93萬元。全年預(yù)計執(zhí)行20xx萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
    (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
    預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
    (一)存在問題。
    一是編制部門績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化;二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高,有的資金使用過快,有的資金使用過慢。
    (二)整改措施。
    強(qiáng)化源頭管理,提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性??茖W(xué)細(xì)化編制項目績效目標(biāo),按照項目支出績效目標(biāo)及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目,保障項目有序開展。
    多組織財政預(yù)算績效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。
    績效定期監(jiān)控報告篇十二
    長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
    5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
    公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
    根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識,動態(tài)監(jiān)控財政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點(diǎn)針對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
    (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
    5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。
    公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。
    (二)項目支出績效目標(biāo)完成情況。
    長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
    5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
    公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責(zé)和完成各項工作任務(wù),及時保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
    長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
    5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
    公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。
    長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
    (1)、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,
    (2)、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;
    (1)、及時申購檔案整理相關(guān)裝具,
    (2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財、物加快檔案整理進(jìn)度;
    5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
    公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
    績效定期監(jiān)控報告篇十三
    根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》(丹財〔20xx]263號)文件精神,委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)開展績效運(yùn)行監(jiān)控分析。具體報告如下:
    一、
    該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作,創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生,認(rèn)真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象,解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績效監(jiān)控。
    二、
    我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802元,開展績效運(yùn)行監(jiān)控分析,經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析,收集評價相關(guān)資料,并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,形成項目資金績效運(yùn)行監(jiān)控報告。
    (一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達(dá)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)67802萬元,主要用于沿途畫墻壁3處,沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處,增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處,共計70米,撤豬圈1舍,并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中,嚴(yán)格按照省、州、縣有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規(guī)范審批程序,手續(xù)完備,資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面,嚴(yán)格審批程序,確保手續(xù)完備,工作經(jīng)費(fèi)專款專用。
    (二)監(jiān)控分析。
    1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練,二是支付進(jìn)度比相對過快。
    2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)下達(dá)資金67802元,已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來看預(yù)算支出完成率能達(dá)到100%。
    該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項目建設(shè)效果良好,實(shí)現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo),且財務(wù)資料齊全,審批手續(xù)完備,財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴(yán)格把控,預(yù)算執(zhí)行率較高。
    五、
    1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn),能夠量化就量化,工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細(xì)化。
    2、資金使用支付相對過快。
    3、績效評價作為國家的一項新任務(wù),各財務(wù)部門剛接觸,處于學(xué)習(xí)和起步階段,加之項目實(shí)施中財務(wù)部門和項目實(shí)施部門對接和溝通不夠,制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
    1、下一年預(yù)算的編制的時候,盡量細(xì)化,做到按月編制,這樣有利于及時調(diào)整偏差,找到解決辦法,可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn),讓參加培訓(xùn)的.人員再去他的片區(qū)講解,效果會更好。
    2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用將無經(jīng)費(fèi)可支,建議在做預(yù)算時,應(yīng)按照月來制定計劃,出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。
    3、每年都有各部門個別人員因?yàn)楣ぷ鲘徫徽{(diào)整,從而新接觸到這個崗位,對績效評價的目的和作用不是很明白,其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn),建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。
    3、強(qiáng)化項目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,及時反饋對資金績效運(yùn)行狀況,及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施,并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時采取有效措施予以糾正。
    績效定期監(jiān)控報告篇十四
    根據(jù)縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控情況的通知》(財績函〔20xx〕133號)文件要求,對我鎮(zhèn)20xx年度1-8月份部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行匯總分析,現(xiàn)報告如下。
    根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》(財績〔20xx〕67號)和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》(郎財投審〔20xx〕139號)等有關(guān)規(guī)定,由分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé),財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標(biāo),對1-8月份部門整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行了統(tǒng)計分析。
    (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析。
    20xx年畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排共計1757.2萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)220萬元),其中:一般公共服務(wù)支出411.66萬元;社會保障和就業(yè)支出54.03萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出752.2萬元;農(nóng)林水支出194.36萬元;住房保障支出40.58萬元;文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元;衛(wèi)生健康支出20.9萬元;普法經(jīng)費(fèi)1萬元;預(yù)備費(fèi)12萬元。根據(jù)目前資金執(zhí)行進(jìn)度及工作成效,預(yù)計全年執(zhí)行數(shù)在100%以上。
    (二)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析。
    20xx年以來,我單位按照年初預(yù)算,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費(fèi),圍繞我鎮(zhèn)工作,不斷加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理,較好地完成了各項工作任務(wù)。
    (一)部門預(yù)算1—8月執(zhí)行情況。
    20xx年1—8月,畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元,已執(zhí)行32%。
    (二)部門預(yù)算績效目標(biāo)1—8月完成情況。
    20xx年1—8月,畢橋鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出555.29萬元,完成率32%。
    (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況。
    一是補(bǔ)助類項目中“補(bǔ)助人員”、“經(jīng)費(fèi)”有所調(diào)整,主要原因是市級下達(dá)任務(wù)發(fā)生變化、符合補(bǔ)助條件的人員增加等;二是項目取消導(dǎo)致績效目標(biāo)無法完成,主要原因是上級部門下達(dá)任務(wù)與去年有變化,部分項目取消。
    (一)全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況。
    20xx年,郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算預(yù)計支出1757.2萬元。
    (二)全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況。
    20xx年,郎溪縣畢橋鎮(zhèn)人民政府績效監(jiān)控項目無,整體績效目標(biāo)預(yù)計完成情況較好。
    (三)績效目標(biāo)偏差原因分析。
    因機(jī)構(gòu)改革及人員調(diào)動,部分職能進(jìn)行劃轉(zhuǎn),導(dǎo)致資金出現(xiàn)偏差;
    一是強(qiáng)化項目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束。對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
    二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的`預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
    績效定期監(jiān)控報告篇十五
    (一)部門主要職責(zé)職能,人員構(gòu)成、編制及資產(chǎn)等基本情況。
    1.部門主要職責(zé)。
    (1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),調(diào)查研究并擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施。(2)組織制訂全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局,制訂并組織實(shí)施全鄉(xiāng)社會主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。(3)鞏固發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì),加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營及貿(mào)易工作。(4)依法加強(qiáng)土地管理,搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理,不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。(5)負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)。(6)貫徹社會治安綜合治理方針政策,落實(shí)社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制,加強(qiáng)法制宣育,做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作,維護(hù)全鄉(xiāng)的社會穩(wěn)定。(7)負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團(tuán)工作。(8)負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作;負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計劃和黨員的發(fā)展教育工作。(9)負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村社會保險和推進(jìn)殯葬改革的工作。(10)承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。
    2、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀。
    德安縣鄒橋鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個,包括1個所屬行政單位,編制人數(shù)44人,其中行政編制24人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人;實(shí)有人數(shù)39人,其中行政人員22人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人。遺屬3人。
    (二)當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
    1、抓好殯葬改革,遺體火化率和骨灰入公墓安葬(放)率。
    2、打造“一鄉(xiāng)一園、一園一景”,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),完成市級示范園創(chuàng)建。
    3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
    4、組織開展中共黨史教育。
    6、在職人員控制。
    7、完成當(dāng)年預(yù)算。
    8、控制當(dāng)年預(yù)算。
    9、完成農(nóng)、林、水項目建設(shè)。
    10、完成交通道路建設(shè)項。
    11、集中組織開展安全生產(chǎn)專項整治行動。
    (三)部門預(yù)算績效管理開展情況。
    1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。
    2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理??冃繕?biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
    3.開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
    4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計,規(guī)范評價流程。
    5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績效約束??冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績效管理的根本,更是目前整個預(yù)算績效管理工作的'難點(diǎn)。結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機(jī)制,信息報告制度,責(zé)任追究制度。
    (四)當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
    20xx年德安縣鄒橋鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入10079.37萬元,預(yù)算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元,占預(yù)算支出的28.39%,具體支出情況如下:人員經(jīng)費(fèi)支出142.53萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出5.78萬元,特定目標(biāo)類支出2712.75萬元。
    1、本年績效目標(biāo)的項目有24個,上半年完成目標(biāo)值5個,19個未能完成。
    2、差異情況分析:資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但大部分項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項目集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
    本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金使用得當(dāng)。
    (一)存在的問題。
    1、項目資金支付力度有待加強(qiáng),項目資金執(zhí)行率較低。
    2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。
    3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,導(dǎo)致部分績效項目工作開展艱難。
    (二)改進(jìn)措施。
    1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。
    2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。
    3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與相關(guān)股室協(xié)調(diào)合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。
    4、是加強(qiáng)培訓(xùn)與交流,積極與縣財政局溝通,參加縣財政局組織的預(yù)算績效培訓(xùn),提高財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。