2023年審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)(模板7篇)

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    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇一
    2) 組織審計(jì)資源,制定集團(tuán)審計(jì)計(jì)劃,報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。
    3) 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
    4) 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)營(yíng)、人事審計(jì)工作。
    5) 對(duì)集團(tuán)及下屬公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行集團(tuán)政策、方針等情況進(jìn)行審計(jì)。
    6) 對(duì)集團(tuán)流程、制度進(jìn)行審核,對(duì)缺失項(xiàng),風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)及是否合規(guī)等提出整改建議。
    7) 負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的舉報(bào)監(jiān)察和有關(guān)負(fù)責(zé)人的違紀(jì)監(jiān)察。
    8) 了解和評(píng)價(jià)集團(tuán)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性,對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中的潛在危機(jī)進(jìn)行研究,對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的完備性、運(yùn)行的有效性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià),并對(duì)重要缺陷提供相應(yīng)的解決、改善建議。
    9) 評(píng)估集團(tuán)高層的重大決策和實(shí)施方案,及時(shí)提供預(yù)警指導(dǎo)意見(jiàn)。
    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇二
    1、組織建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度及流程;
    2、制訂審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃,執(zhí)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告,定期及按需就審計(jì)情況進(jìn)行匯報(bào);
    3、監(jiān)督及評(píng)估公司的財(cái)務(wù)狀況、合法合規(guī)及風(fēng)控管理情況;
    4、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),及對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);
    5、進(jìn)行舞弊專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,并協(xié)助公司建立健全反舞弊機(jī)制;
    6、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和隱患,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,并提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議;
    7、內(nèi)審團(tuán)隊(duì)人員管理、操作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和績(jī)效考核。
    性別:不限;
    年齡:35-40周歲;
    學(xué)歷:本科及以上;
    專(zhuān)業(yè):財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)管理專(zhuān)業(yè);
    相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn):6年以上集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上同等崗位管理經(jīng)驗(yàn),具備專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)公司風(fēng)控及內(nèi)審咨詢(xún)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師等職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇三
    1、負(fù)責(zé)起草公司整體內(nèi)部控制獨(dú)立檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告體系的建設(shè)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施,組織集團(tuán)層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流學(xué)習(xí)網(wǎng)程內(nèi)部控制的年度風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估工作;
    2、負(fù)責(zé)起草并組織實(shí)施內(nèi)控審計(jì)發(fā)展規(guī)劃,包括業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、能力發(fā)展規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)發(fā)展規(guī)劃等;
    3、組織起草并維護(hù)各項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控審計(jì)工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
    4、參與重大內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)評(píng)估過(guò)程,幫助協(xié)調(diào)與被審單位的工作聯(lián)系,審查重大審計(jì)發(fā)現(xiàn),與被審單位溝通審計(jì)意見(jiàn),組織設(shè)計(jì)重大業(yè)務(wù)控制的改善方案;
    5、負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)及工作溝通協(xié)調(diào),包括人員內(nèi)外部培訓(xùn)、日常業(yè)務(wù)考核、工作安排、質(zhì)量控制、內(nèi)部報(bào)告、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)部工作相關(guān)的社會(huì)關(guān)系維護(hù);
    6、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計(jì)的相關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時(shí)調(diào)整審計(jì)制度及方法體系;
    7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇四
    風(fēng)控審計(jì)部總經(jīng)理
    1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對(duì)應(yīng)的審計(jì)制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施。
    2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計(jì)規(guī)劃以及年度、季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施
    3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)各產(chǎn)業(yè)公司的重大項(xiàng)目與投資進(jìn)行審計(jì)抽查
    4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
    5、檢查和評(píng)估重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
    6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財(cái)務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財(cái)務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況,
    7、監(jiān)控財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和管理層實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)告程序的有效性。
    8、定期編制審計(jì)報(bào)告
    9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    1、熟悉大型制造業(yè)的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù),熟悉相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)研究與分析;
    2、熟悉財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理,具有較強(qiáng)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌策劃和分析判斷能力,較強(qiáng)的社交能力和尚商務(wù)談判能力;
    3、熟練掌握常用高級(jí)財(cái)務(wù)管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);
    4、了解大型制造業(yè)企業(yè)管理相關(guān)知識(shí);
    5、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng);
    6、豐富的大型制造企業(yè)內(nèi)審管理工作經(jīng)驗(yàn);
    7、5年30億元規(guī)模以上大型制造業(yè)企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
    1、負(fù)責(zé)建立內(nèi)控體系及與之對(duì)應(yīng)的審計(jì)制度、流程、表單并負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施。
    2、制定各產(chǎn)業(yè)公司審計(jì)規(guī)劃以及年度、季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施
    3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)各產(chǎn)業(yè)公司的重大項(xiàng)目與投資進(jìn)行審計(jì)抽查
    4、監(jiān)督各產(chǎn)業(yè)公司的內(nèi)部控制執(zhí)行情況結(jié)果,審查核心業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度以及執(zhí)行情況
    5、檢查和評(píng)估重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的合法性、合理性、合規(guī)性、有效性
    6、審查各產(chǎn)業(yè)公司的財(cái)務(wù)資料、信息,審核各產(chǎn)業(yè)公司的重大財(cái)務(wù)政策及其貫徹執(zhí)行情況,監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況,
    7、監(jiān)控財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和管理層實(shí)施財(cái)務(wù)報(bào)告程序的有效性。
    8、定期編制審計(jì)報(bào)告
    9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇五
    審計(jì)副總經(jīng)理崗位具體工作:
    負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作(含下屬分子公司)
    審計(jì)方向:財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)控審計(jì)
    匯報(bào)上級(jí):副董事長(zhǎng)
    專(zhuān)業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、金融等財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
    工作年限:12年以上;
    同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團(tuán)/區(qū)域?qū)徲?jì)管控經(jīng)驗(yàn);
    項(xiàng)目類(lèi)型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團(tuán)下屬有多個(gè)分子公司且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)豐富;
    甲乙方經(jīng)歷要求:全國(guó)地產(chǎn)30強(qiáng)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
    其他要求:嚴(yán)謹(jǐn)、洞察力強(qiáng),原則性強(qiáng),內(nèi)外審項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。崗位具體工作:
    負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作(含下屬分子公司)
    審計(jì)方向:財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)控審計(jì)
    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇六
    審計(jì)部副總經(jīng)理崗位職責(zé):
    1.協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理制定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)管理制度、工作流程。并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行;
    2.具體負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃,按審計(jì)計(jì)劃安排,組織編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,并負(fù)責(zé)督促執(zhí)行;
    3.協(xié)助和配合完成上級(jí)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督相關(guān)工作,及審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改落實(shí)、監(jiān)督和跟進(jìn)工作;
    4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要經(jīng)濟(jì)合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
    5.協(xié)助配合相關(guān)部門(mén),開(kāi)展效能檢察等方面的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作;
    6.具體負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目管理,建立審計(jì)項(xiàng)目管理檔案,審計(jì)整改管理臺(tái)賬,并跟蹤整改落實(shí)情況;
    完成上級(jí)交辦的其他工作。
    1.本科財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
    2.企業(yè)或事務(wù)所審計(jì)背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
    3.有ipo、vsa等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
    4.有2人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
    5.熟悉國(guó)家審計(jì)相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向的'內(nèi)部審計(jì)體系的專(zhuān)業(yè)意識(shí),對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)及評(píng)估有作為主責(zé)人員的成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
    6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)知識(shí)、技能,具備項(xiàng)目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團(tuán)化制造類(lèi)企業(yè)運(yùn)作特點(diǎn)和企業(yè)管理知識(shí),了解國(guó)家會(huì)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國(guó)際內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識(shí)。崗位職責(zé):
    1.協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理制定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)管理制度、工作流程。并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行;
    2.具體負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃,按審計(jì)計(jì)劃安排,組織編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,并負(fù)責(zé)督促執(zhí)行;
    3.協(xié)助和配合完成上級(jí)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督相關(guān)工作,及審計(jì)發(fā)現(xiàn)整改落實(shí)、監(jiān)督和跟進(jìn)工作;
    4.協(xié)助參與板塊制度建設(shè),重大投資、貸款、擔(dān)保、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)、資產(chǎn)處置、重要工程招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要經(jīng)濟(jì)合同的審查、監(jiān)督執(zhí)行;
    5.協(xié)助配合相關(guān)部門(mén),開(kāi)展效能檢察等方面的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作;
    6.具體負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目管理,建立審計(jì)項(xiàng)目管理檔案,審計(jì)整改管理臺(tái)賬,并跟蹤整改落實(shí)情況;
    完成上級(jí)交辦的其他工作。
    1.本科財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn);
    2.企業(yè)或事務(wù)所審計(jì)背景者優(yōu)先,cpa優(yōu)先;
    3.有ipo、vsa等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
    4.有2人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
    5.熟悉國(guó)家審計(jì)相關(guān)法規(guī)、程序和方法,具有持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)體系的專(zhuān)業(yè)意識(shí),對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)及評(píng)估有作為主責(zé)人員的成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
    6.熟悉企業(yè)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)知識(shí)、技能,具備項(xiàng)目主審能力和協(xié)調(diào)管理能力,了解集團(tuán)化制造類(lèi)企業(yè)運(yùn)作特點(diǎn)和企業(yè)管理知識(shí),了解國(guó)家會(huì)計(jì)、審計(jì)、監(jiān)察、內(nèi)控、投資相關(guān)法律法規(guī),并具備國(guó)際內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、投資管理、信息安全管理發(fā)展方向的相關(guān)知識(shí)。
    審計(jì)經(jīng)理的工作職責(zé)篇七
    財(cái)務(wù)審計(jì)副總經(jīng)理深圳市頤安投資集團(tuán)有限公司深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團(tuán)有限公司,紅荷庭苑1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
    2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果做出相應(yīng)的評(píng)價(jià);
    3、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理評(píng)價(jià)與建議;
    4、協(xié)助對(duì)集團(tuán)各級(jí)授權(quán)管理的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察;
    5、協(xié)助對(duì)管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)察;
    6、協(xié)助對(duì)集團(tuán)重大會(huì)議的決策程序進(jìn)行監(jiān)察;
    7、協(xié)助會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)違規(guī)違紀(jì)等事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察工作;
    8、其它上級(jí)交辦的工作。