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小金庫專項整治工作總結篇一
市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督。現已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的狀況認真清理,如實申報,絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報狀況,依據政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數字不清的,要求重新填報,發(fā)現問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經我們講政策,已及時上交財政專戶。
四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展狀況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經審批,現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:
一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。
(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展狀況,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經驗做法。
(四)進行全面檢查?,F已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。
小金庫專項整治工作總結篇二
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。
按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1 、預算收入管理情況
我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務卡結算。
我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現有執(zhí)法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現象發(fā)生。無虛報會議人數、天數、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況
我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況
我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現象存在。
7、設立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
小金庫專項整治工作總結篇三
為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經費專項自查工作小組。由單位負責人任組長,相關科室負責人任小組成員,具體工作由財務部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經費專項自查工作,現將自查情況匯報如下。
經查我單位沒有單獨賬戶,沒有設賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。
部門預算中我局未安排因公出國(境)經費,不存在出國(境)考察或者培訓,無超預算或者無預算出國(境)考察或培訓,無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用等行為,無核銷與公務活動無關的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據,不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
我局有公務用車編制1輛,但實際沒有配備公務用車,運行費用20xx年預算4萬元,實際開支2.95萬元;20xx年預算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務用車超編現象。
我局20xx年公務接待經費預算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);20xx年預算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經費中的公務接待費沒有超標準列支,我局沒有以會議費、培訓費等名義從專項經費中列支公務接待費。經查發(fā)現違規(guī)現象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標準列支公務招待費3.9萬元,20xx年12月現金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐,其他相關費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉移、攤派支付“三公”經費。
“小金庫”和“三公”經費自查是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經費自查工作開展,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務管理工作水平。
小金庫專項整治工作總結篇四
一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費,都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算,并將收支結余情況通。
小金庫專項整治工作總結篇五
我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決問題。
為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監(jiān)局長胡生華負責指導和協(xié)調全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據進行了全面細致的清查。
一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日?;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經費預算和資產配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現。
四是資產管理情況。我局嚴格資產配置、使用、處置,從未擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產,資產配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。
五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。
六是財政票據管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。
七是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現違規(guī)違紀現象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。
小金庫專項整治工作總結篇六
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫專項整治工作總結篇七
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經查,沒有私設“小金庫”的現象。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經查,沒有私設“小金庫”的現象。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
小金庫專項整治工作總結篇八
1、按規(guī)定收費,做到收費有依據、有公示、有臺賬。
2、堅決不用學校資產處置、出租、使用等資產收入設立“小金庫”。
3、堅決不以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”。
4、堅決不虛列支出轉出資金設立“小金庫”。
5、堅決不以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”。
6、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度。一切應繳財政資金及時足額上繳財政,決不截留、擠占、挪用、坐支。
7、嚴格遵守銀行賬戶管理的規(guī)定,不違規(guī)開設銀行賬戶。
以上承諾保證做到,請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不能兌現,我們愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。
檢討人:
年 月 日
小金庫專項整治工作總結篇九
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫專項整治工作總結篇十
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;
4、學?;虬嗉売袩o經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、學?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫專項整治工作總結篇一
市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督。現已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的狀況認真清理,如實申報,絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報狀況,依據政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數字不清的,要求重新填報,發(fā)現問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經我們講政策,已及時上交財政專戶。
四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展狀況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經審批,現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:
一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。
(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展狀況,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經驗做法。
(四)進行全面檢查?,F已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。
小金庫專項整治工作總結篇二
為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。
按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。
1 、預算收入管理情況
我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務卡結算。
我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現有執(zhí)法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現象發(fā)生。無虛報會議人數、天數、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況
我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財務會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。
6、財政票據管理情況
我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現象存在。
7、設立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。
小金庫專項整治工作總結篇三
為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監(jiān)2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經費專項自查工作小組。由單位負責人任組長,相關科室負責人任小組成員,具體工作由財務部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經費專項自查工作,現將自查情況匯報如下。
經查我單位沒有單獨賬戶,沒有設賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。
部門預算中我局未安排因公出國(境)經費,不存在出國(境)考察或者培訓,無超預算或者無預算出國(境)考察或培訓,無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用等行為,無核銷與公務活動無關的開支和計劃外發(fā)生的費用及虛假單據,不存在用公款報銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費用。
我局有公務用車編制1輛,但實際沒有配備公務用車,運行費用20xx年預算4萬元,實際開支2.95萬元;20xx年預算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務用車超編現象。
我局20xx年公務接待經費預算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);20xx年預算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經費中的公務接待費沒有超標準列支,我局沒有以會議費、培訓費等名義從專項經費中列支公務接待費。經查發(fā)現違規(guī)現象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標準列支公務招待費3.9萬元,20xx年12月現金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐,其他相關費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉移、攤派支付“三公”經費。
“小金庫”和“三公”經費自查是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經費自查工作開展,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經費支出,嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務管理工作水平。
小金庫專項整治工作總結篇四
一、為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長,學校管財務總務副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務主任xx,保管員xxx及工會組織財務委員xxx,教師代表xxx為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實施并落實,無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質報告冊工本費,都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算,并將收支結余情況通。
小金庫專項整治工作總結篇五
我局領導對這次專項治理工作高度重視,及時召集局領導班子成員、各股室負責人以及財務管理人員等,召開專題會議,學習傳達有關文件要求,認真學習了專項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進行宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想,提高認識。局領導要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求認真對待專項治理工作,對照文件要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決問題。
為確保專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項治理“小金庫”工作領導小組,安監(jiān)局長胡生華負責指導和協(xié)調全局“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室,從局辦公室和財務抽調專門工作人員,具體負責實施“小金庫”專項治理工作,以及日常組織協(xié)調。并制定了《招商局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度,明確了責任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的深入有效開展。
按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開展自查自糾,對各類帳戶、帳據進行了全面細致的清查。
一是預算收入、支出支管理情況。我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費、罰款及攤派等,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,財政撥款收入、日?;ㄙM支出全部納入開發(fā)區(qū)財政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設置帳外帳,或存在以個人名義私存公款等違反財經紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨設帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經費預算和資產配置標準,嚴格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題出現。
四是資產管理情況。我局嚴格資產配置、使用、處置,從未擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。資產配置環(huán)節(jié),嚴格按照相關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產,資產配置與履行職責適應,不存在奢侈浪費等問題。
五是財務會計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》管理,我局設置會計賬簿,會計憑證、財務會計報告和其他會計資料完整真實,會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,我局二名財務人員目前都無從業(yè)資格證在學習考證中。
六是財政票據管理情況。因我局沒有相關的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據,轉讓、出借、串用、代開票據,或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。
七是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,我局按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾,我局認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現違規(guī)違紀現象。通過這次開展“小金庫“專項治理,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項治理工作的基礎上,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭財務管理工作水平。
小金庫專項整治工作總結篇六
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫專項整治工作總結篇七
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經查,沒有私設“小金庫”的現象。
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經查,沒有私設“小金庫”的現象。
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
小金庫專項整治工作總結篇八
1、按規(guī)定收費,做到收費有依據、有公示、有臺賬。
2、堅決不用學校資產處置、出租、使用等資產收入設立“小金庫”。
3、堅決不以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”。
4、堅決不虛列支出轉出資金設立“小金庫”。
5、堅決不以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”。
6、嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度。一切應繳財政資金及時足額上繳財政,決不截留、擠占、挪用、坐支。
7、嚴格遵守銀行賬戶管理的規(guī)定,不違規(guī)開設銀行賬戶。
以上承諾保證做到,請廣大干部群眾、社會各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不能兌現,我們愿意承擔一切責任,并接受組織的問責處理。
檢討人:
年 月 日
小金庫專項整治工作總結篇九
xx鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄?,F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產、無預算及超預算采購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規(guī)進行資產配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫專項整治工作總結篇十
領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
1、學?;虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學?;虬嗉売袩o違規(guī)用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;
4、學?;虬嗉売袩o經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、學?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。
由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。